Постановление Администрации г. Таганрога от 31.05.2011 № 1629
Об утверждении отчета о ходе работ по Долгосрочной целевой программе Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год по результатам за 2010 год
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011 N 1629
Об утверждении отчета о ходе работ по
Долгосрочной целевой программе
Управления образования города
Таганрога на 2010-2013 год по
результатам за 2010 год
(В редакции Постановления Администрации г. Таганрога
от 06.09.2011 г. N 3045)
В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 N 5268 "Об утверждении Долгосрочной целевойпрограммы Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год" вцелях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления Администрация города Таганрога
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по Долгосрочной целевой программеУправления образования города Таганрога на 2010-2013 год, утвержденнойпостановлением Администрации города Таганрога от 02.11.2009 N 5268"Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образованиягорода Таганрога на 2010-2013 год" по результатам за 2010 год согласноприложению.
2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальноеопубликование данного постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.
Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин
Приложение
к постановлению
Администрации города Таганрога
от 31.05.2011 N 1629
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых
программных мероприятий
по Долгосрочной целевой программе Управления образования города
Таганрога на 2010-2013 год
по состоянию на 01.01.2011 года
(В редакции Постановления Администрации г. Таганрога
от 06.09.2011 г. N 3045)
-------T----------------T--------------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------------T-------------------¬¦ ¦Наименование ¦Показатели результативности городских долго-¦ Объем ассигнований (тыс. рублей) ¦Степень выполнения ¦¦ ¦мероприятия ¦ срочных целевых программ ¦ ¦ мероприятия ¦¦ ¦ +-------------T------T------T------T---------+-----------------------------------------T------------------------------------------+ ¦¦ ¦ ¦наименование ¦ еди- ¦ план ¦ факт ¦ Откло- ¦ уточненный план ассигнований на год ¦ исполнено (кассовые расходы) ¦ ¦¦ ¦ ¦ показателя ¦ ница ¦ ¦ ¦ нение ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. рублей) ¦ ¦¦ ¦ ¦результатив- ¦изме- ¦ ¦ ¦ (про- +---------T-----T--------T---------T------+---------T-----T---------T---------T------+ ¦¦ ¦ ¦ ности меро- ¦рения ¦ ¦ ¦ центов) ¦ всего ¦феде-¦Област- ¦ бюджет ¦Прочие¦ всего ¦феде-¦областной¦ бюджет ¦ про- ¦ ¦¦ ¦ ¦ приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль-¦ной бюд-¦ города ¦источ-¦ ¦раль-¦ бюджет ¦ города ¦ чие ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ жет ¦Таганрога¦ ники ¦ ¦ ный ¦ ¦Таганрога¦источ-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦Всего по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132 510,8¦ 0,0¦44 853,8¦ 87 657,0¦ 0,0¦118 879,4¦ 0,0¦ 33 281,2¦ 85 598,2¦ 0,0¦ ¦+------T----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦1. ¦Развитие дошко- ¦ количество ¦коли- ¦ 120 ¦ 290 ¦ 242 ¦ 13 663,9¦ 0,0¦36 200,0¦ 30 773,6¦ 0,0¦ 53 913,7¦ 0,0¦ 24 627,4¦ 29 286,3¦ 0,0¦В 2010 году количе-¦¦ ¦льного образо- ¦ дополни- ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство мест в детских¦¦ ¦вания ¦ тельных ¦ ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садах увеличилось ¦¦ ¦ ¦ мест в до- ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 290, в том числ妦 ¦ ¦ школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открыт после капи- ¦¦ ¦ ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тального ремонта ¦¦ ¦ ¦ тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детский сад N 45 нদ ¦ ¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110 мест, открыты 4¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+группы на 20 мест ¦¦1.1. ¦Содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 642,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 11 642,5¦ 0,0¦ 11 637,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 11 637,1¦ 0,0¦каждая в детских ¦¦ ¦развитие дошко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садах NN 41, 100, ¦¦ ¦льного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦101, 102, 2 группы ¦¦ ¦вания в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 20 мест каждая ⦦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детском саду N 25. ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Также в детских ¦¦ ¦образования г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садах NN 17, 41, 99¦¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открыты 3 группы ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+кратковременного ¦¦1.1.1.¦Финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 642,5¦ ¦ ¦ 11 642,5¦ ¦ 11 637,1¦ ¦ ¦ 11 637,1¦ ¦пребывания на 20 ¦¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест каждая ¦¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг по дошко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льному образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ ¦¦1.2. ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 021,4¦ 0,0¦36 200,0¦ 19 131,1¦ 0,0¦ 42 276,6¦ 0,0¦ 24 627,4¦ 17 649,2¦ 0,0¦ ¦¦ ¦строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонту учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ ¦¦1.2.1.¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53 309,7¦ ¦36 200,0¦ 17 109,7¦ ¦ 40 284,8¦ ¦ 24 627,4¦ 15 657,4¦ ¦ ¦¦ ¦новых детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ ¦¦1.2.2.¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 021,4¦ ¦ 0,0¦ 2 021,4¦ ¦ 1 991,8¦ ¦ 0,0¦ 1 991,8¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт дошко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льных образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦2. ¦Развитие общего ¦ средняя ¦чело- ¦ 25 ¦ 25,4 ¦ 101,6 ¦ 53 738,0¦ 0,0¦ 89,5¦ 53 648,5¦ 0,0¦ 53 166,6¦ 0,0¦ 89,5¦ 53 077,1¦ 0,0¦По состоянию на ¦¦ ¦образования ¦ наполняе- ¦ век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.09.2010 года ¦¦ ¦ ¦ мость в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численность уча- ¦¦ ¦ ¦ классах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щихся в общеобра- ¦¦ ¦ ¦ общеобразо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных учреж- ¦¦ ¦ ¦ вательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениях составила ¦¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22839 человек в 900¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классах. Таким ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образом, средняя ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наполняемость в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классе составила ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25,4 человека, что ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствует нор- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мативу ¦¦ +----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦в т. ч. ¦ доля охвата ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По состоянию на ¦¦ ¦ ¦ обучающих- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31.12.2010 года ¦¦ ¦ ¦ ся из мало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество учащих- ¦¦ ¦ ¦ обеспечен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся из малообеспе- ¦¦ ¦ ¦ ных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченных семей, по- ¦¦ ¦ ¦ бесплатным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лучающих бесплат- ¦¦ ¦ ¦ питанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное питание, соста-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вило 3958 человек ¦¦ ¦ +-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦ ¦ доля охвата ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По состоянию на ¦¦ ¦ ¦ обучающих- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31.12.2010 года ¦¦ ¦ ¦ся 1-4 клас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество учащих- ¦¦ ¦ ¦ сов в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся 1-4-х классов, ¦¦ ¦ ¦ предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получающих бес- ¦¦ ¦ ¦ ления моло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платное молоко, ¦¦ ¦ ¦ ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составило 8176 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦¦ ¦ +-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦ ¦ доля охвата ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По состоянию на ¦¦ ¦ ¦ обучающих- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31.12.2010 года ¦¦ ¦ ¦ся общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество учащих- ¦¦ ¦ ¦ зовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся, проживающих в ¦¦ ¦ ¦ учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦примиусских по- ¦¦ ¦ ¦ проживаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селках и получаю- ¦¦ ¦ ¦ щих в при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих бесплатные ¦¦ ¦ ¦ миусских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проездные билеты, ¦¦ ¦ ¦ поселках, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составило 146 чело-¦¦ ¦ ¦ части пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦век ¦¦ ¦ ¦ доставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦2.1. ¦Содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 913,3¦ 0,0¦ 89,5¦ 42 823,8¦ 0,0¦ 42 877,7¦ 0,0¦ 89,5¦ 42 788,2¦ 0,0¦ ¦¦ ¦развитие общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части полномо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чий Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦2.1.1.¦Финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 789,1¦ ¦ 0,0¦ 4 789,1¦ ¦ 4 786,3¦ ¦ 0,0¦ 4 786,3¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг по общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+ +-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦2.1.2.¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38 124,2 ¦ ¦ 89,5 ¦38 034,7 ¦ ¦38 091,4 ¦ ¦ 89,5 ¦38 001,9 ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния сети обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальная под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦держка детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+------+------+------+---------+ +-----+ ¦ +------+ +-----+ ¦ +------+-------------------+¦2.2. ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 824,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 10 824,7¦ 0,0¦ 10 288,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 10 288,9¦ 0,0¦ ¦¦ ¦строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонту учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦2.2.1.¦Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 824,7¦ ¦ ¦ 10 824,7¦ ¦ 10 288,9¦ ¦ ¦ 10 288,9¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт общеоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦3. ¦Развитие допол- ¦ удельный ¦ про- ¦ 56,5 ¦ 80,3 ¦ 142,1 ¦ 12,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦По состоянию на ¦¦ ¦нительного об- ¦ вес числен- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2011 года ¦¦ ¦разования ¦ ности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество учащих- ¦¦ ¦ ¦ и подрост- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ся в учреждениях и ¦¦ ¦ ¦ ков, посе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группах дополни- ¦¦ ¦ ¦ щающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного образова- ¦¦ ¦ ¦ учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния составило ¦¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18336 человек. Доля¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся дополни- ¦¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного образова- ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ния в численности ¦¦3.1. ¦Содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 12,5¦ 0,0¦учащихся общеоб- ¦¦ ¦развитие допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разовательных ¦¦ ¦нительного об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений (22839 ¦¦ ¦разования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся) состав- ¦¦ ¦части полномо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляет 80,3% ¦¦ ¦чий Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ ¦¦3.1.1.¦Финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ ¦ 0,0¦ 12,5¦ ¦ 12,5¦ ¦ 0,0¦ 12,5¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг по допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нительному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+ ¦¦4. ¦Прочие целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 786,7¦ 0,0¦ 8 564,3¦ 3 222,4¦ 0,0¦ 11 786,6¦ 0,0¦ 8 564,3¦ 3 222,3¦ 0,0¦ ¦¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функционирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦4.2. ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 786,7¦ 0,0¦ 8 564,3¦ 3 222,4¦ 0,0¦ 11 786,6¦ 0,0¦ 8 564,3¦ 3 222,3¦ 0,0¦ ¦¦ ¦прочих целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦4.2.1.¦Обеспечение ¦ наличие в ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ 30,2¦ ¦ ¦ 30,2¦ ¦ 30,2¦ ¦ ¦ 30,2¦ ¦Автоматическая ¦¦ ¦противопожар- ¦ муници- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарная сигнали- ¦¦ ¦ной и антитер- ¦ пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация установлена ¦¦ ¦рористической ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во всех учреждени- ¦¦ ¦безопасности ¦ тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях ¦¦ ¦учреждений ¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, ¦ автоматиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поддержание ¦ ской пожар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦благополучного ¦ной сигнали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦санитарного ¦ зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦состояния зеле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦ ¦ наличие в ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кнопка тревожной ¦¦ ¦ ¦ муници- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнализации уста- ¦¦ ¦ ¦ пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новлена во всех ¦¦ ¦ ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦¦ ¦ ¦ тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ кнопки тре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вожной сиг- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ нализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦ ¦ ¦ освоение ¦ про- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Показатель опреде- ¦¦ ¦ ¦ средств, ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляется начиная с ¦¦ ¦ ¦ выделенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 года ¦¦ ¦ ¦ на поддер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ жание сани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+-------------------+¦4.2.2.¦Проведение ¦количество ¦чело- ¦ 9010 ¦ 9010 ¦ 100,0 ¦ 11 756,5¦ ¦ 8 564,3¦ 3 192,2¦ ¦ 11 756,4¦ ¦ 8 564,3¦ 3 192,1¦ ¦В 2010 году в при- ¦¦ ¦оздоровительной ¦учащихся, ¦ век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьные лагеря ¦¦ ¦кампании детей ¦находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦было привлечено ¦¦ ¦по направлению ¦в лагерях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9010 учащихся, в ¦¦ ¦организации ¦организуе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе в летний ¦¦ ¦отдыха и оздо- ¦мых при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каникулярный пе- ¦¦ ¦ровления в лаге-¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риод - 6010 уча- ¦¦ ¦рях, организуе- ¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щихся ¦¦ ¦мых при муни- ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальных обра- ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зовательных ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях в ¦в каникуляр- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каникулярное ¦ное время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------+----------------+-------------+------+------+------+---------+---------+-----+--------+---------+------+---------+-----+---------+---------+------+--------------------
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. По подпрограмме "Развитие дошкольного образования":
по направлению 1.1. "Содержание и развитие дошкольногообразования в части полномочий Управления образования г. Таганрога":
- п. 1.1.1. Финансовое обеспечение доведено и освоено 50действующими дошкольными учреждениями;
- п. 1.1.2. дооснащены мебелью, оборудованием, мягким инвентарем,посудой и прочими материалами группы в 27 действующих садах(NN 7,9,10,12,20,25,29,32,37,41,44,45,46,48,51,59,62,63,64,67,68, 76 ,83,84,86,93,100) на сумму 2734,8 тыс. руб., оплачен текущий ремонт действующих садов на сумму 3184,0 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2009 год по ремонту д/с N 83 на сумму 268,6 тыс. руб.), оплачены противопожарные мероприятия на сумму 212,5 тыс. руб., произведена оплата труда работников детских садов на капитальном ремонте (NN 11,15) на сумму 739,5 тыс. руб. и оплата вывоза мусора по этим садам на сумму 63,9 тыс. руб.;
по направлению 1.2. "Мероприятия по строительству и капитальномуремонту учреждений образования по объектам Управления капитальногостроительства г. Таганрога" осуществлена разработка проектно-сметнойдокументации, капитальный ремонт детского сада N 11 (ул. БольшаяБульварная, 5-2) на сумму 342,6 тыс. руб., капитальный ремонт исогласование прокладки инженерных сетей детского сада N 15 (ул.Большая Бульварная, 7-2) на сумму 5872,7 тыс. руб. из местного бюджетаи 18000,0 тыс. руб. из областного бюджета, разработка технико-экономического обоснования по объектам "Реконструкция МДОУNN 32,92,99" на сумму 662,0 тыс. руб., согласование прокладкиинженерных сетей МДОУ N 15 на сумму 3,4 тыс. руб., капитальный ремонт,установка узла учета тепловой энергии в МДОУ N 45 на сумму 983,8 тыс.руб.
2. По подпрограмме "Развитие общего образования":
по направлению 2.1. "Содержание и развитие общего образования вчасти полномочий Управления образования г. Таганрога":
- п. 2.1.1. Финансовое обеспечение из средств местного иобластного бюджетов доведено и освоено 34 общеобразовательнымиучреждениями;
- п. 2.1.2. По состоянию на 31.12.2010 года количествопедагогических работников, которым было выплачено вознаграждение завыполнение функций классного руководителя, составило 873 человека;
- п. 2.1.3. Организация бесплатного питания 3958 учащихся измалообеспеченных семей осуществлена на сумму 28402,6 тыс. руб.,организация дополнительного питания 8176 учащихся 1-4-х классов вчасти предоставления молока - на сумму 9201,8 тыс. руб., организациябесплатного проезда 146 учащихся, проживающих в примиусских поселках,
- на сумму 368,2тыс.руб.,оснащение учреждений и выполнение прочихдоговорных обязательств и обязательных платежей общеобразовательныхучреждений осуществлено на сумму 858,2 тыс. руб., из них в рамкахсофинансирования приобретения учебников и учебных пособий по курсу"Основы православной культуры" было оснащено 6 общеобразовательныхучреждений (NN 5,6,10,16,26,27) на сумму 118,8 тыс. руб. (29,3 тыс.руб. из местного бюджета, 89,5 тыс. руб. из областного бюджета);
по направлению 2.2. "Мероприятия по строительству и капитальномуремонту учреждений образования по объектам Управления капитальногостроительства г. Таганрога" осуществлен капитальный ремонт иразработка проектно-сметной документации общеобразовательныхучреждений: школы N 8 на сумму 77,1 тыс. руб., N 14 на сумму 469,6тыс. руб., Мариинской гимназии на сумму 444,1 тыс. руб.; экспертизапроектно-сметной документации и инженерно-геологические изыскания пообщеобразовательным учреждениям: гимназии N 2, школы N 12 на сумму1126,1 тыс. руб.
3. По подпрограмме "Развитие дополнительного образования":
по направлению 3.1. "Содержание и развитие дополнительногообразования в части полномочий Управления образования г. Таганрога":
- п. 3.1.1. Финансовое обеспечение из средств местного бюджетадоведено и освоено 11 учреждениями, из областного бюджетафинансировалось 1 учреждение дополнительного образования детей МБУСДЮСШ им. Д.А. Ригерта.
4. По подпрограмме "Прочие целевые мероприятия по обеспечениюфункционирования системы образования":
по направлению 4.1. "Обеспечение организационного,координационного и методического сопровождения образовательногопроцесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательныхучреждениях":
- п. 4.1.1. Финансовое обеспечение муниципального автономногоучреждения "Инновационные технологии в образовании": направлено насодержание учреждения 1157,7 тыс. руб., на оказание услуг поразработке проектно-сметной документации и ремонтам 1851,3 тыс. руб.;
по направлению 4.2. "Выполнение прочих целевых мероприятий":
- п. 4.2.4. По оздоровительной кампании детей по направлениюорганизации отдыха и оздоровления в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время в 2010году, привлечено 9010 учащихся, в том числе в летний период - 6010.Оплата услуг по набору продуктов питания произведена в рамкахсофинансирования на сумму 9238,5 тыс. руб. (674,2 тыс. руб. изместного бюджета, 8564,3 тыс. руб. из областного бюджета), оплатанаценки на стоимость продуктов питания, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий произведена на сумму 2517,9 тыс. руб.Оплата услуг по набору продуктов питания в зимний период производиласьиз расчета 75 руб. в день на ребенка за 5 дней (1000 детей), в летнийпериод - из расчета 75 руб. в день на ребенка за 18 дней (6010 детей),в осенний период - из расчета 75 руб. в день на ребенка за 5 дней(2000 детей). Наценка составила 25% от суммы услуг.
5. Исполнение программы по результатам 2010 года в части освоениявыделенного объема ассигнований составило 99,9%.
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализацииДолгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога
на 2010-2013 год
за отчетный 2010 год ----------------------------T-------T------------------------------------T-------------------------¬¦Наименование ¦Едини- ¦ Ожидаемые конечные ¦ Фактически достигнутые ¦¦показателей ¦ ца ¦результаты, предусмотренные програм-¦ конечные результаты, ¦¦результативности ¦измере-¦ мой, ¦ всего, в том числе по ¦¦(целевые ¦ ния ¦ всего, в том числе по ¦ годам реализации ¦¦индикаторы) ¦ ¦ годам реализации ¦ ¦¦ ¦ +-------T------T------T------T-------+-----T----T----T----T----+¦ ¦ ¦ всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦всего¦2010¦2011¦2012¦2013¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Количество дополнительных ¦количе-¦ 1045 ¦ 120 ¦ 320 ¦ 605 ¦ 240 ¦ 290 ¦290 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦мест в дошкольных образо- ¦ ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вательных учреждениях ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Средняя наполняемость в ¦человек¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦25,4 ¦25,4¦ - ¦ - ¦ - ¦¦классах общеобразователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Доля охвата обучающихся из ¦процент¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бесплатным питанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Доля охвата обучающихся 1- ¦процент¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦4-х классов в части предос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тавления молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Доля охвата обучающихся ¦процент¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦общеобразовательных учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ждений, проживающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦примиусских поселках, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦части предоставления бес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платного проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Удельный вес численности ¦процент¦ 60 ¦ 56,5 ¦ 56,5 ¦ 60 ¦ 60 ¦80,3 ¦80,3¦ - ¦ - ¦ - ¦¦детей и подростков, посе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щающих учреждения допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Наличие в муниципальных ¦ про- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦образовательных учрежде- ¦ цент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниях автоматической пожар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Наличие в муниципальных ¦процент¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦образовательных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниях кнопки тревожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Освоение средств, выделен- ¦процент¦ 100 ¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ных на поддержание сани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тарного состояния зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦насаждений образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Количество учащихся, нахо- ¦человек¦ 9050 ¦ 9010 ¦ 9010 ¦ 9010 ¦ 9050 ¦9010 ¦9010¦ - ¦ - ¦ - ¦¦дящихся в лагерях, органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зуемых при муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образовательных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниях в каникулярное время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-----+----+----+----+----+¦Оценка эффективности ¦ ¦ 100% ¦¦целевой программы ¦ ¦ ¦L---------------------------+-------+---------------------------------------------------------------
Заместитель Главы Администрации
- управляющий делами А.В. Наврат