Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 573
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2012 N 573
г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 г. N 597
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 01.03.2011 N 93, ПравительствоРостовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение N 1 к постановлению АдминистрацииРостовской области от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областнойдолгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономическогоположения и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовскойобласти на 2011 - 2014 годы" изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство труда исоциального развитияРостовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.07.2012 N 573
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение N 1
к постановлению Администрации Ростовской
области от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной
долгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни
пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
1. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы"раздела "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы "Улучшениесоциально-экономического положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
финансирования финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
Программы составляет всего 709649,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета -
706469,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
2012 год - 217438,3 тыс. рублей;
2013 год - 141448,0 тыс. рублей;
2014 год - 201588,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3180,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год - 3180,0 тыс. рублей.".
2. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. Система программных
мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решениеосновных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренныхПрограммой и утвержденных областными законами об областном бюджете наочередной финансовый год и плановый период.
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в2011-2014 годах, составляет всего 709649,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета - 706469,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
2012 год - 217438,3 тыс. рублей;
2013 год - 141448,0 тыс. рублей;
2014 год - 201588,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3180,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3180,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Областной долгосрочнойцелевой программы "Улучшение социально-экономического положения иповышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на2011-2014 годы" по годам ее реализации приведено в приложении N 3 кПрограмме.
Распределение ассигнований по государственным заказчикамОбластной долгосрочной целевой программы "Улучшениесоциально-экономического положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N4 к Программе.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программыгосударственный заказчик Программы в установленном порядке уточняетобъемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетныхисточников, а также мероприятия Программы.".
3. В приложении N 2:
3.1. В разделе 2:
пункт 2.3 изложить в редакции:|—————|————————————————|————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————————|————————————||"2.3.|Организация |министерств-|2011-|3320,5|599,5|907,0|907,0|907,0|областной|сокращение || |выплаты | о труда и |2014 | | | | | | бюджет |очередности || |ежемесячного |социального | | | | | | | |в || |денежного | развития | | | | | | | |учреждения || |вознаграждения и| области | | | | | | | |социального || |доплат к нему | | | | | | | | |обслуживания|| |лицам, | | | | | | | | |населения || |изъявившим | | | | | | | | |дома- || |желание | | | | | | | | |интернаты || |организовать | | | | | | | | |для || |приемную семью | | | | | | | | |престарелых || |для граждан | | | | | | | | |и || |пожилого | | | | | | | | |инвалидов"; || |возраста и | | | | | | | | | || |инвалидов | | | | | | | | | ||—————|————————————————|————————————|—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————————|————————————|
пункт 2.4 изложить в редакции:|—————|——————————————|———————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|——————————|———————————||"2.4.|Приобретение |министерс- |2011-|13440,0|3 180,0|3080,0|3500,0|3680,0|областной |улучшение || |автомобильного|тво труда и|2014 | | | | | | бюджет |состояния || |транспорта для|социального| | | | | | | |здоровья и || |мобильных | развития | | | | | | | |увеличение || |бригад | области | | | | | | | |средней || |(отделений | |—————|———————|———————|——————|——————|——————|——————————|продолжите-|| |социального | |2011 |3 180,0|3 180,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд- |льности || |обслуживания | | | | | | | | жетные |жизни || |на дому) | | | | | | | |источники |пожилых || |муниципальных | | | | | | | |(Пенсион- |людей". || |учреждений | | | | | | | | ный фонд | || |социального | | | | | | | |Российской| || |обслуживания | | | | | | | |Федерации)| || |для оказания | | | | | | | | | || |неотложных | | | | | | | | | || |социальных и | | | | | | | | | || |медико- | | | | | | | | | || |социальных | | | | | | | | | || |услуг пожилым | | | | | | | | | || |людям | | | | | | | | | ||—————|——————————————|———————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
3.2. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в редакции:|—————|——————————————|———————————|————|——————|———|——————|———|———|—————————|————————————||"3.4.|Расходы на |министерс- |2012|8981,5|0,0|8981,5|0,0|0,0|областной|улучшение || |приобретение |тво труда и| | | | | | | бюджет |качества и || |оборудования |социального| | | | | | | |комфортности|| |для учреждений| развития | | | | | | | |проживания || |социального | области | | | | | | | |в || |обслуживания | | | | | | | | |учреждениях || |населения | | | | | | | | |социального || |домов- | | | | | | | | |обслужива- || |интернатов для| | | | | | | | |ния". || |престарелых и | | | | | | | | | || |инвалидов | | | | | | | | | ||—————|——————————————|———————————|————|——————|———|——————|———|———|—————————|————————————|
3.3. В строке "Итого по Программе":
в графе 5 цифры "707274,2" заменить цифрами "709649,2";
в графе 7 цифры "214663,3" заменить цифрами "217438,3";
в графе 8 цифры "141648,0" заменить цифрами "141448,0";
в графе 9 цифры "201788,3" заменить цифрами "201588,3".
4. Приложение N 3 изложить в редакции:
"Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|———|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Объем финансирования ||п/п| источников |————————|———————————————————————————————————|| | финансирования, | всего | в том числе по годам || | направлений расходов | |————————|————————|————————|————————|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Итого по Программе |709649,2|149174,6|217438,3|141448,0|201588,3||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||2. |Областной бюджет |706469,2|145994,6|217438,3|141448,0|201588,3|| |всего, | | | | | || |в том числе: | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное |659091,4|137059,7|197170,7|132562,3|192298,7|| |строительство | | | | | || |(реконструкция) | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | 4085,9 | 1032,0 | 3053,9 | 0,0 | 0,0 ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные |17431,4 | 4004,9 | 4245,2 | 4478,7 | 4702,6 || |мероприятия | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |опытно-конструкторские | | | | | || |работы | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы |25860,5 | 3898,0 |12968,5 | 4407,0 | 4587,0 ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||3. |Внебюджетные | | | | | || |источники всего, | 3180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |в том числе: | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |строительство | | | | | || |(реконструкция) | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |мероприятия | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |опытно-конструкторские | | | | | || |работы | | | | | ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы | 3180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 |0,0". ||———|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
5. Приложение N 4 изложить в редакции:
"Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований по государственным заказчикам
Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Наименование источников | Объем финансирования || финансирования, |————————|——————————————————————————————————————|| направлений расходов | всего | в том числе по годам || | |————————|—————————|—————————|—————————|| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Итого по Программе |709649,2|149174,6|217438,3 |141448,0 |201588,3 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|| Министерство труда и социального развития области ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Областной бюджет всего, |184437,5|145994,6| 20267,6 | 8885,7 | 9289,6 ||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальное строительство |137059,7|137059,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 ||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальный ремонт | 4085,9 | 1032,0 | 3053,9 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||противопожарные мероприятия|17431,4 | 4004,9 | 4245,2 | 4478,7 | 4702,6 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||научно-исследовательские, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||прочие расходы |25860,5 | 3898,0 | 12968,5 | 4407,0 | 4587,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Внебюджетные источники | 3180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||всего, | | | | | ||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||противопожарные мероприятия| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||научно-исследовательские, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||прочие расходы | 3180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Министерство строительства, архитектуры и территориального развития области||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||Областной бюджет всего, |522031,7| 0,0 |197170,7 |132562,3 |192298,7 ||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальное строительство |522031,7| 0,0 |197170,7 |132562,3 |192298,7 ||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||противопожарные мероприятия| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||научно-исследовательские, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————||прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |0,0". ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области О.В. Исаенко