Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 468
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2013 N 468
г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 г. N 597
О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 01.03.2011 N 93
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 01.03.2011 N 93, Правительство Ростовскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевойпрограммы "Улучшение социально-экономического положения и повышениекачества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство труда исоциального развитияРостовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 31.07.2013 N 468
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации
Ростовской области от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении
Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
1. В приложении N 1:
1.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
1.1.1. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
финансирования финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
Программы составляет всего 812632,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета - 803047,2 тыс.
рублей, в том числе:
2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
2012 год - 307239,8 тыс. рублей;
2013 год - 148865,9 тыс. рублей;
2014 год - 200946,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9585,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год - 3180,0 тыс. рублей;
2012 год - 3080,0 тыс. рублей;
2013 год - 3325,0 тыс. рублей".
1.1.2. Подраздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные - 1. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
результаты реализации охваченных социальными услугами и получивших
Программы различную социальную помощь, из числа
выявленных граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании,
в 2014 году - 97,5 процента.
2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
различными формами социального обслуживания,
по отношению к общей численности пожилого
населения Ростовской области в 2014 году -
6,1 процента.
3. Количество приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в 2014 году -
55 единиц.
4. Количество мобильных бригад в центрах
социального обслуживания населения Ростовской
области, оснащенных оборудованным для
перевозки пожилых пассажиров и маломобильных
граждан автотранспортом, в 2014 году -
84 единицы.
5. Количество автомобильного транспорта для
мобильных бригад (отделений социального
обслуживания на дому) муниципальных
учреждений социального обслуживания для
оказания неотложных социальных и медико-
социальных услуг пожилым людям в 2014 году -
40 единиц.
6. Уровень обеспеченности государственных
стационарных учреждений социального обслуживания
населения системами автоматической пожарной
сигнализации в 2014 году - 100 процентов.
7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
охваченных стационарным обслуживанием в
учреждениях социального обслуживания, из числа
выявленных граждан, нуждающихся в стационарном
социальном обслуживании, в 2014 году -
88,4 процента".
1.2. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решениеосновных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренныхПрограммой и утвержденных областными законами об областном бюджете наочередной финансовый год.
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в2011-2014 годах, составляет всего 812 632,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета - 803047,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
2012 год - 307239,8 тыс. рублей;
2013 год - 148865,9 тыс. рублей;
2014 год - 200946,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9585,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3180,0 тыс. рублей;
2012 год - 3080,0 тыс. рублей;
2013 год - 3325,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Областной долгосрочнойцелевой программы "Улучшение социально-экономического положения иповышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на2011-2014 годы" по годам ее реализации приведено в приложении N 3 кПрограмме.
Распределение ассигнований по государственным заказчикамОбластной долгосрочной целевой программы "Улучшениесоциально-экономического положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N4 к Программе.
В ходе Программы предусматривается привлечение федеральныхсредств (приложение N 6 к Программе).
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программыгосударственный заказчик Программы в установленном порядке уточняетобъемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетныхисточников, а также мероприятия Программы.".
1.3. Абзац седьмой раздела VI изложить в редакции:
"количество автомобильного транспорта для мобильных бригад(отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учрежденийсоциального обслуживания для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям - 40 единиц;".
1.4. Пункт 5 приложения N 1 изложить в редакции:|———|————————————————————————————————————|——————|—|——|——|——|———||"5.|Количество автомобильного транспорта|единиц|-|12|11|11|6".|| |для мобильных бригад (отделений | | | | | | || |социального обслуживания на дому) | | | | | | || |муниципальных учреждений социального| | | | | | || |обслуживания для оказания неотложных| | | | | | || |социальных и медико-социальных услуг| | | | | | || |пожилым людям | | | | | | ||———|————————————————————————————————————|——————|—|——|——|——|———|
1.5. В приложении N 2:
1.5.1. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в редакции:|—————|————————————————————————|————————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|——————————||"2.4.|Приобретение автомобиль-|министерство|2011-|13077,6|3180,0 |3076,6|3325,0|3496,0| областной |улучшение || |ного транспорта для | труда и |2014 | | | | | | бюджет |состояния || |мобильных бригад |социального | | | | | | | |здоровья и|| |(отделений социального | развития |—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|увеличение|| |обслуживания на дому) | области |2011-|9585,0 |3 180,0|3080,0|3325,0| - | внебюджет- |средней || |муниципальных учрежде- | |2013 | | | | | |ные источни-|продолжи- || |ний социального обслу- | | | | | | | |ки (Пенсион-|тельности || |живания для оказания | | | | | | | | ный фонд |жизни || |неотложных социальных | | | | | | | | Российской |пожилых || |и медико-социальных | | | | | | | | Федерации) |людей". || |услуг пожилым людям | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|——————————|
1.5.2. Пункт 3.6 раздела 3 изложить в редакции:|—————|—————————————————————|——————————————|—————|———————|———————|————————|——————————|—|—————————|——————————————||"3.6.|Реконструкция | министерство |2011 |52059,7|52059,7| - | - |-|областной|уменьшение || |бывшей городской | труда и |—————|———————|———————|————————|——————————|—| бюджет |переуплотнен- || |больницы N 6, | социального |2012-| - | - |69969,6,|128867,6, |-| |ности в || |расположенной в | развития |2013 | | | в том | в том | | |учреждениях || |пос. Аюта г. Шахты | области; | | | | числе: | числе: | | |социального || |под дом для пре- | министерство | | | | СМР - | СМР - | | |обслуживания || |старелых и инва- |строительства;| | | |69800,0;|127758,2; | | |населения || |лидов на 150 мест |архитектуры и | | | | автор- |технологи-| | |домах-интер- || |(1-й этап на 75 мест)|территориальн-| | | | ский | ческое | | |натах для || | | ого развития | | | |надзор -| присое- | | |престарелых и || | | области | | | | 169,6 |динение - | | |инвалидов". || | | | | | | | 846,4; | | | || | | | | | | |авторский | | | || | | | | | | | надзор - | | | || | | | | | | | 263,0 | | | ||—————|—————————————————————|——————————————|—————|———————|———————|————————|——————————|—|—————————|——————————————|
1.5.3. В строке "Итого по Программе":
в графе 5 цифры "809307,2" заменить цифрами "812632,2";
в графе 8 цифры "148865,9" заменить цифрами "152190,9".
1.6. Приложение N 3 изложить в редакции:
"Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования Областной долгосрочной
целевой программы "Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни пожилых людей
в Ростовской области на 2011-2014 годы"|———|——————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование источ- | Объем финансирования ||п/п|ников финансирования, | (тыс. рублей) || | направлений расходов |————————|———————————————————————————————————|| | | всего | в том числе по годам || | | |————————|————————|————————|————————|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Итого по Программе: |812632,2|149174,6|310319,8|152190,9|200946,9||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||2. |Областной бюджет, |803047,2|145994,6|307239,8|148865,9|200946,9|| |всего в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное строитель-|609640,2|137059,7|147719,5|132562,3|192298,7|| |ство (реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | 1803,7 | 1032,0 | 771,7 | - | - ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные меро- |16536,9 | 4004,9 | 4245,2 | 4041,6 | 4245,2 || |приятия | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно-исследователь- | - | - | - | - | - || |ские, опытно-конструк-| | | | | || |торские работы | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |приобретение объекта |140300,0| - |140300,0| - | - || |недвижимого имущества | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы |34766,4 | 3898,0 |14203,4 |12262,0 | 4403,0 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||3. |Внебюджетные источ- | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 | - || |ники, всего | | | | | || |в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное строитель-| - | - | - | - | - || |ство (реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | - | - | - | - | - ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные меро- | - | - | - | - | - || |приятия | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно-исследователь- | - | - | - | - | - || |ские, опытно-конструк-| | | | | || |торские работы | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |приобретение объекта | - | - | - | - | - || |недвижимого имущества | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 |-". ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1.7. Приложение N 4 изложить в редакции:
"Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей
в Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований по государственным заказчикам
Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| Наименование источника | Объем финансирования || финансирования, | (тыс. рублей) || направления расходов |————————|———————————————————————————————————|| | всего | в том числе по годам || | |————————|————————|————————|————————|| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Итого по Программе: |812632,2|149174,6|310319,8|152190,9|200946,9||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Министерство труда и социального || развития Ростовской области ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего |330466,7|145994,6|159520,3|16303,6 | 8648,2 ||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство |137059,7|137059,7| - | - | - ||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | 1803,7 | 1032,0 | 771,7 | - | - ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные мероприятия|16536,9 | 4004,9 | 4245,2 | 4041,6 | 4245,2 ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские, | - | - | - | - | - ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта |140300,0| - |140300,0| - | - ||недвижимого имущества | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы |34766,4 | 3898,0 |14203,4 |12262,0 | 4403,0 ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Внебюджетные источники, | 9585,0 | 3180,0 |3080,00 | 3325,0 | - ||всего | | | | | ||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство | - | - | - | - | - ||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | - | - | - | - | - ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные мероприятия| - | - | - | - | - ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские, | - | - | - | - | - ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта | - | - | - | - | - ||недвижимого имущества | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 | - ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Министерство строительства, || архитектуры и территориального развития Ростовской области ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего |472580,5| - |147719,5|132562,3|192298,7||в том числе: | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство |472580,5| - |147719,5|132562,3|192298,7||(реконструкция) | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | - | - | - | - | - ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные | - | - | - | - | - ||мероприятия | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские, | - | - | - | - | - ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта | - | - | - | - | - ||недвижимого имущества | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы | - | - | - | - |-". ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
2. В приложении N 2:
пункт 5 таблицы раздела II изложить в редакции:|———|—————————————————————————————————————|——————|————||"5.|п5 - количество автомобильного |единиц|40".|| |транспорта для мобильных бригад | | || |(отделений социального обслуживания | | || |на дому) муниципальных учреждений | | || |социального обслуживания для оказания| | || |неотложных социальных и медико- | | || |социальных услуг пожилым людям | | ||———|—————————————————————————————————————|——————|————|
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области В.В. Сечков