Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.08.2013 № 917
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (ред. от 12.03.2013)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2013 N 917
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы "Социальная защита
населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы"
(ред. от 12.03.2013)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения оразработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования иреализации, утвержденного постановлением Администрации городаРостова-на-Дону от 21.11.2011 N 860 (ред. от 01.10.2012), в связи сизменением приоритетов социально-экономической политики, увеличениеможидаемых поступлений в бюджет города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от24.09.2010 N 717 "Об утверждении долгосрочной городской целевойпрограммы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на2011-2015 годы" (ред. от 04.10.2012) следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в паспорте программы:
1.1.1.1. строку "Задачи Программы" изложить в редакции:------------------T---------------------------------------¬¦"Задачи Программы¦- оказание мер социальной поддержки от-¦¦ ¦дельным категориям граждан посредство즦 ¦реализации социальных гарантий и увели-¦¦ ¦чения адресной социальной помощи; ¦¦ ¦- содействие созданию благоприятных¦¦ ¦условий для улучшения положения семе馦 ¦с детьми, в том числе многодетных; ¦¦ ¦- повышение уровня социального обслу-¦¦ ¦живания; ¦¦ ¦- укрепление материально-техническо馦 ¦базы учреждений социального обслужи-¦¦ ¦вания; ¦¦ ¦- обеспечение полной противопожарно馦 ¦безопасности граждан, посещающих под-¦¦ ¦разделения социального обслуживания; ¦¦ ¦- оценка состояния доступности объекто⦦ ¦и услуг в приоритетных сферах жизнедея-¦¦ ¦тельности инвалидов и других маломо-¦¦ ¦бильных групп населения; ¦¦ ¦- повышение уровня доступности объек-¦¦ ¦тов и услуг в приоритетных сферах жиз-¦¦ ¦недеятельности инвалидов и других мало-¦¦ ¦мобильных групп населения; ¦¦ ¦- обеспечение равного доступа детей-¦¦ ¦инвалидов к реабилитационным услугам" ¦L-----------------+----------------------------------------
1.1.1.2. строку "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в редакции:------------------------T------------------------------------------------------¬¦"Объемы и источники фи-¦Общий объем финансирования Программы - ¦¦нансирования Программы ¦20 319 529,4 тыс. руб., ¦¦ ¦Из общего объема финансирования Программы: ¦¦ ¦средства федерального бюджета - 4 651 684,4 тыс. руб.,¦¦ ¦в том числе по годам: ¦¦ ¦2011 - 1 036 485,4 тыс. руб., ¦¦ ¦2012 - 847 795,6 тыс. руб., ¦¦ ¦2013 - 890 721,7 тыс. руб., ¦¦ ¦2014-907 248,5 тыс. руб., ¦¦ ¦2015-969 433,2 тыс. руб. ¦¦ ¦Средства областного бюджета - 13 300 530,2 тыс. руб., ¦¦ ¦в том числе по годам: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2011 - 2 670 599,9 тыс. руб., ¦¦ ¦2012 - 2 298 851,7 тыс. руб., ¦¦ ¦2013 - 2 573 348,0 тыс. руб., ¦¦ ¦2014 - 2 765 884,7 тыс. руб., ¦¦ ¦2015 - 2 991 845,9 тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦Средства бюджета города - 1 928 555,3 тыс. руб., ¦¦ ¦в том числе по годам: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2011 - 332 117,5 тыс. руб., ¦¦ ¦2012 - 755 598,2 тыс. руб., ¦¦ ¦2013 - 262 564,9 тыс. руб. ¦¦ ¦2014 - 269 576,9 тыс. руб. ¦¦ ¦2015 - 308 697,8 тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦Внебюджетные средства - 438 759,5 тыс. руб., ¦¦ ¦в том числе по годам: ¦¦ ¦ ¦¦ ¦2011 - 342 039,8 тыс. руб., ¦¦ ¦2012 - 25 855,9 тыс. руб., ¦¦ ¦2013 - 26 991,2 тыс. руб. ¦¦ ¦2014 - 21 931,3 тыс. руб. ¦¦ ¦2015 - 21 941,3 тыс. руб. ¦¦ ¦Финансовое обеспечение программных мероприятий ¦¦ ¦осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, ¦¦ ¦предусмотренных решением Ростовской-на-Дону город- ¦¦ ¦ской Думы о бюджете города на соответствующий пери- ¦¦ ¦од" ¦L-----------------------+-------------------------------------------------------
1.1.1.3. строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить вредакции:---------------------------------T----------------------------------------¬¦"Целевые индикаторы и показатели¦1. Сумма ежемесячных социальных вы-¦¦ ¦плат, льгот и других мер социальной под-¦¦ ¦держки в среднем на 1-го гражданина, и禦 ¦числа имеющих на это право. ¦¦ ¦2. Доля семей, получающих жилищны妦 ¦субсидии на оплату жилого помещения 覦 ¦коммунальных услуг, в общем количеств妦 ¦семей в городе. ¦¦ ¦3. Доля малообеспеченных семей, полу-¦¦ ¦чающих ежемесячное пособие на ребенка,¦¦ ¦в общем количестве семей в городе. ¦¦ ¦4. Уровень выполнения муниципальног ¦задания по предоставлению услуг соци-¦¦ ¦ального обслуживания гражданам пожило-¦¦ ¦го возраста и инвалидам (в том числе де-¦¦ ¦тям-инвалидам). ¦¦ ¦5. Уровень обеспечения противопожарно馦 ¦безопасности граждан, посещающих под-¦¦ ¦разделения социального обслуживания. ¦¦ ¦6. Удельный вес учреждений социально馦 ¦защиты, обеспечивающих физическую¦¦ ¦доступность для инвалидов, в общем ко-¦¦ ¦личестве городских учреждений социаль-¦¦ ¦ной защиты. ¦¦ ¦7. Удельный вес граждан (семей), удовле-¦¦ ¦творенных качеством и доступностью по- ¦¦ ¦лучения социальных услуг в учреждениях ¦¦ ¦социального обслуживания, от числа гра- ¦¦ ¦ждан (семей), получивших услуги. ¦L--------------------------------+-----------------------------------------
1.1.2. раздел II изложить в редакции:
"Раздел II Основные цели, задачи, сроки и этапы реализациидолгосрочной городской целевой программы, а также целевые индикаторы и
показатели
1. Главная цель разработки Программы - повышение качества жизниотдельных категорий населения города.
2. Основными целями Программы являются:
2.1 Повышение благосостояния отдельных категорий населениягорода, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов,предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальнойподдержки, предусмотренных законодательством, включая ежегоднуюиндексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции.
2.2. Улучшение положения семей с детьми, а также детей,находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.3. Повышение доступности и качества социальных услуг всоответствии с государственными стандартами в подразделенияхсоциального обслуживания.
2.4. Формирование условий для беспрепятственного доступа кобъектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов идругих маломобильных групп населения.
2.5. Совершенствование механизма предоставления услуг в сферереабилитации с целью интеграции детей-инвалидов с обществом.
3. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующихосновных задач:
3.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориямграждан посредством реализации социальных гарантий и увеличенияадресной социальной помощи.
3.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшенияположения семей с детьми, в том числе многодетных.
3.3. Повышение уровня социального обслуживания.
3.4. Укрепление материально-технической базы подразделенийсоциального обслуживания.
3.5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан,посещающих подразделения социальной защиты населения.
3.6. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группнаселения.
3.7. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группнаселения.
3.8. Обеспечение равного доступа детей-инвалидов креабилитационным услугам.
С 2010 года финансовое обеспечение УСЗН в части подразделенийсоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в томчисле детей-инвалидов) осуществляется на основе муниципальных заданий,что позволит достигнуть следующих количественных показателей помуниципальным услугам:---------------------------------T---------T---------------------------T-------¬¦ Наименование услуги ¦ Единица ¦ Категория потребителей ¦ Объем ¦¦ ¦измерения¦ услуг ¦задания¦¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦+--------------------------------+---------+---------------------------+-------+¦1.1. Социальные услуги без обес-¦ человек ¦Граждане пожилого возрас- ¦10 592 ¦¦печения проживания, предостав- ¦ ¦та (мужчины старше 60 лет ¦ ¦¦ляемые гражданам пожилого воз- ¦ ¦и женщины старше 55 лет) и ¦ ¦¦раста и инвалидам (в том числе ¦ ¦инвалиды (в том числе дети-¦ ¦¦детям-инвалидам), частично утра-¦ ¦инвалиды), частично ут- ¦ ¦¦тившим способность к самооб- ¦ ¦ратившие способность к са- ¦ ¦¦служиванию в связи с преклон- ¦ ¦мообслуживанию в связи с ¦ ¦¦ным возрастом, болезнью, инва- ¦ ¦преклонным возрастом, бо- ¦ ¦¦лидностью и нуждающимся в по- ¦ ¦лезнью, инвалидностью ¦ ¦¦сторонней поддержке, социально- ¦ ¦ ¦ ¦¦бытовой помощи в надомных ус- ¦ ¦ ¦ ¦¦ловиях ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------+---------+---------------------------+-------+¦1.2. Социально-медицинские ¦ человек ¦Граждане пожилого ¦ 243 ¦¦услуги без обеспечения ¦ ¦возраста (мужчины старше ¦ ¦¦проживания, предоставляемые ¦ ¦60 лет и женщины старше 55 ¦ ¦¦гражданам пожилого возраста и ¦ ¦лет) и инвалиды, частично ¦ ¦¦инвалидам, частично утратившим ¦ ¦утратившие способность к ¦ ¦¦способность к самообслуживанию ¦ ¦самообслуживанию, ¦ ¦¦в связи с преклонным возрастом, ¦ ¦страдающие психическими ¦ ¦¦болезнью, инвалидностью и ¦ ¦расстройствами (в стадии ¦ ¦¦нуждающимся в посторонней ¦ ¦ремиссии), туберкулезом (за¦ ¦¦поддержке в надомных условиях ¦ ¦исключением активной ¦ ¦¦ ¦ ¦формы), тяжелыми ¦ ¦¦ ¦ ¦заболеваниями (в том числе ¦ ¦¦ ¦ ¦онкологическими) в поздних ¦ ¦¦ ¦ ¦стадиях ¦ ¦L--------------------------------+---------+---------------------------+--------
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2011-2015 годах. Мероприятия Программыбудут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так какпрограммные мероприятия будут реализовываться весь период.
Целевые индикаторы и показатели
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представленав приложении 1.".
1.1.3. в разделе IV:
1.1.3.1. в первом абзаце цифры "20 285,1" заменить цифрами"20 319,5";
1.1.3.2. таблицу N 2 изложить в редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению;
1.1.4. раздел VI изложить в редакции:
"Раздел VI Оценка социально-экономической эффективности
реализации долгосрочной городской целевой программы
1. Программа носит выраженную социальную направленность.Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние наулучшение качества жизни отдельных категорий населения городаРостова-на-Дону на протяжении длительного времени.
2. Оценка эффективности реализации Программы базируется надостижении целевых показателей:
- увеличение объема средств, предусмотренных на ежемесячныесоциальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки всреднем на 1 гражданина из числа имеющих на это право;
- увеличение в 2011-2015 годах доли семей, получающих жилищныесубсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общемчисле семей в городе;
- уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячноепособие на ребенка, в общем количестве семей в городе;
- уровень выполнения установленного муниципального задания попредоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилоговозраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) - 100 процентовежегодно;
- обеспечение уровня противопожарной безопасности граждан,посещающих подразделения социального обслуживания в 2011-2015 годах -100 процентов;
- удельный вес учреждений социальной защиты, обеспечивающихфизическую доступность для инвалидов, в общем количестве городскихучреждений социальной защиты - 100 процентов;
- удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством идоступностью получения социальных услуг в учреждениях социальногообслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги - 100процентов.
3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется всоответствии с методикой оценки эффективности Программы, изложенной вприложении 3.
4. Реализация мероприятий Программы позволит:
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальнойподдержки населению;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживаниянуждающимся категориям граждан, повысить качество предоставляемыхсоциальных услуг;
объективно формировать финансовое обеспечение социальных услуг,предоставляемых подразделениями социального обслуживания,оптимизировать бюджетные расходы;
провести капитальный ремонт действующих муниципальных казенныхучреждений социальной защиты населения, тем самым улучшив условияпребывания в них граждан.
5. Общий экономический эффект от реализации Программы будетдостигнут за счет увеличения доходов населения города Ростова-на-Дону.
6. Социальная эффективность реализации мероприятий Программыбудет выражена в улучшении качества жизни населения городаРостова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержкисвоевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемыхсоциальных услуг.".
1.1.5. таблицу "Целевые индикаторы и показатели" приложения 1 кПрограмме дополнить строками 4.1, 4.2следующего содержания:------T-----------------T-------T-T-T-T---T---T----¬¦"4.1.¦Удельный вес ¦процент¦-¦-¦-¦100¦100¦100 ¦¦ ¦учреж-дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечива-ющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦физическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступность для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦город-ских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+-------+-+-+-+---+---+----+¦4.2. ¦Удельный вес ¦процент¦-¦-¦-¦100¦100¦100"¦¦ ¦граждан (семей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦удовлетворенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦качеством и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступ-ностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соци-ального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслужива-ния, от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числа граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(семей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------+-------+-+-+-+---+---+-----
1.1.6. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. ЧернышевПостановление вноситДепартамент социальнойзащиты населения города
Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
N 917 от 26.08.2013
Таблица N 2
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы
(тыс. рублей)---------------T------------T----------------------------------------------------------¬¦Источники фи- ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦¦ нансирования +------------+-----------T-----------T----------T-----------T-----------+¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦ ДСЗН ¦+--------------T------------T-----------T-----------T----------T-----------T-----------+¦Итого ¦20 319 529,4¦4 381 242,6¦3 928 101,4¦3 753625,8¦3 964 641,4¦4 291918,2 ¦¦финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦федеральный ¦4 651 684,4 ¦1 036485,4 ¦ 847 795,6 ¦890 721,7 ¦ 907 248,5 ¦ 969 433,2 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦областной ¦13 300 530,2¦2 670 599,9¦2 298 851,7¦2 573348,0¦2 765 884,7¦2 991845,9 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦бюджет города ¦1 928 555,3 ¦ 332 117,5 ¦ 755 598,2 ¦262 564,9 ¦ 269 576,9 ¦ 308 697,8 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 438 759,5 ¦ 342 039,8 ¦ 25 855,9 ¦ 26 991,2 ¦ 21 931,3 ¦ 21 941,3 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 10 408,6 ¦ 555,0 ¦ 9 853,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦Раздел I ¦3 147 606,6 ¦ 593 327,7 ¦ 691 199,1 ¦592 175,8 ¦ 602 076,6 ¦ 668 827,4 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦федеральный ¦ 63 981,7 ¦ 5 596,1 ¦ 6 238,3 ¦ 34 641,9 ¦ 8 591,8 ¦ 8 913,6 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦областной ¦2 437 718,6 ¦ 467 997,8 ¦ 462 378,3 ¦461 058,9 ¦ 492 446,9 ¦ 553 836,7 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦бюджет города ¦ 643 400,8 ¦ 118 017,4 ¦ 221 793,4 ¦ 96 475,0 ¦ 101 037,9 ¦ 106 077,1 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 2 505,5 ¦ 1 716,4 ¦ 789,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦Раздел II ¦12 733 773,6¦2 606 202,9¦2 390 791,0¦2 396897,4¦2 565 315,0¦2 774567,3 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦федеральный ¦ 896 340,5 ¦ 209 624,2 ¦ 185 124,8 ¦158 123,5 ¦ 166 006,9 ¦ 177 461,1 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦областной ¦10 718 896,3¦2 189 072,2¦1 826 840,3¦2 075240,1¦2 232 007,7¦2 395 736,0¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦бюджет города ¦1 096 348,0 ¦ 194 009,5 ¦ 375 161,6 ¦161 823,3 ¦ 165 641,9 ¦ 199 711,7 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 22 188,8 ¦ 13 497,0 ¦ 3 664,3 ¦ 1 710,5 ¦ 1 658,5 ¦ 1 658,5 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦Раздел III ¦3 999 825,5 ¦ 853 657,3 ¦ 811 569,3 ¦733 904,0 ¦ 774 715,6 ¦ 825 979,3 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦федеральный ¦3 691 362,2 ¦ 821 265,1 ¦ 656 432,5 ¦697 956,3 ¦ 732 649,8 ¦ 783 058,5 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦областной ¦ 141 484,7 ¦ 13 123,7 ¦ 9 234,6 ¦ 35 423,1 ¦ 41 430,1 ¦ 42 273,2 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦бюджет города ¦ 164 238,6 ¦ 17 418,3 ¦ 145 012,4 ¦ 524,6 ¦ 635,7 ¦ 647,6 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 2 740,0 ¦ 1 850,2 ¦ 889,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦Раздел IV ¦ 410 935,9 ¦ 324 586,8 ¦ 20 512,8 ¦ 25 280,7 ¦ 20 272,8 ¦ 20 282,8 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 410 935,9 ¦ 324 586,8 ¦ 20 512,8 ¦ 25 280,7 ¦ 20 272,8 ¦ 20 282,8 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦Раздел V ¦ 27 387,9 ¦ 3 467,9 ¦ 14 029,3 ¦ 5 367,9 ¦ 2 261,4 ¦ 2 261,4 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦областной ¦ 2 430,6 ¦ 406,2 ¦ 398,5 ¦ 1 625,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦бюджет города ¦ 24 567,9 ¦ 2 672,3 ¦ 13 630,8 ¦ 3 742,0 ¦ 2 261,4 ¦ 2 261,4 ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦внебюджетные ¦ 389,4 ¦ 389,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+¦расходы ¦ 10 408,6 ¦ 555,0 ¦ 9 853,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+------------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
N 917 от 26.08.2013
Приложение 2 к Программе
Система программных мероприятий
(тыс. руб.)-------T----------------------------T-------------T--------T--------------T--------------------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование меро- ¦ Муниципаль- ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Объем финансирования ¦¦ п/п ¦ приятия ¦ный заказчик,¦ выпол- ¦ финансиро- ¦ ¦¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ нения ¦ вания, КЦСР ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦1.1.1 ¦Пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ областной ¦ 768 449,8¦ 156 763,0¦ 147 173,5¦ 147 423,6¦ 156 228,9¦ 160 861,3¦¦ ¦имеющим детей, в том ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 37 931,6¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 8 591,8¦ 8 591,8¦ 8 913,6¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- ежемесячное пособие¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 549 944,5¦ 111 941,0¦ 104 738,6¦ 105 779,0¦ 112 081,3¦ 115 404,6¦¦ ¦на ребенка ¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- ежемесячное пособие¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 217 496,9¦ 44 543,4¦ 42 151,8¦ 41 502,7¦ 43 997,2¦ 45 301,8¦¦ ¦на ребенка одиноким¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦матерям ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- ежемесячное пособие¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 368,8¦ 88,4¦ 86,8¦ 61,4¦ 65,1¦ 67,1¦¦ ¦на ребенка, родители¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦которого уклоняются от¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уплаты алиментов ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- ежемесячное пособие¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 640,1¦ 190,2¦ 196,3¦ 80,5¦ 85,3¦ 87,8¦¦ ¦на ребенка¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦военнослужащего, ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проходящего службу по¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- ежемесячное пособие¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ федеральный ¦ 34 920,6¦ 5 172,1¦ 5 739,2¦ 7 904,4¦ 7 904,4¦ 8 200,5¦¦ ¦на ребенка¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦военнослужащего, ¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проходящего военную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦- единовременное¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ федеральный ¦ 3 011,0¦ 424,0¦ 499,1¦ 687,4¦ 687,4¦ 713,1¦¦ ¦пособие беременной¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жене военнослужащего,¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проходящего военную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.2 ¦Ежемесячные денежные¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 274 850,3¦ 50 549,2¦ 50 465,3¦ 54 926,1¦ 58 023,3¦ 60 886,4¦¦ ¦выплаты на детей 1-2¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года жизни на¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бесплатными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молочными смесями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.3 ¦Ежемесячные денежные¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 183 710,9¦ 26 082,2¦ 36 994,5¦ 36 903,3¦ 40 113,5¦ 43 617,4¦¦ ¦выплаты на детей из¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многодетных семей на¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечение бесплатной¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьной (спортивной)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формой, лекарствами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проездом в городском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспорте, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пригородных маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.4 ¦Ежемесячные денежные¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 274 713,5¦ 40 798,3¦ 42 940,3¦ 58 376,0¦ 63 524,9¦ 69 073,9¦¦ ¦выплаты многодетным¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семьям на оплату¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.5 ¦Меры социальной под-¦ ДСЗН, ¦ 2012- ¦ областной ¦ 26 115,6¦ 0,0¦ 11 119,6¦ 4 723,0¦ 4 998,5¦ 5 274,5¦¦ ¦держки беременных¦ УСЗН ¦ 2015 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦женщин из малообеспе-¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ченных семей, кормящих¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦матерей и детей в воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расте до 3-х лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.6 ¦Субсидии на оплату¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 400 865,8¦ 97 663,6¦ 66 975,0¦ 72 274,1¦ 76 501,5¦ 87 451,6¦¦ ¦жилого помещения и¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.7 ¦Предоставление матери-¦ ДСЗН, ¦весь пе-¦ областной ¦ 37 426,7¦ 6 375,3¦ 7 607,6¦ 7 424,2¦ 7 802,6¦ 8 217,0¦¦ ¦альной и иной помощи¦ УСЗН ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для погребения умерших ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.8 ¦Организация и¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 436 007,4¦ 89 766,2¦ 99 102,5¦ 78 479,4¦ 81 971,7¦ 86 687,6¦¦ ¦обеспечение отдыха и¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровления детей (за¦ ¦ ¦ (5220803, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ 5224402) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организации отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей в каникулярное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦время) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.9 ¦Ежемесячная денежная¦ ДСЗН, ¦ 2013- ¦ федеральный ¦ 26 050,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 26 050,1¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦выплата, назначаемая в¦ УСЗН ¦ 2015 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦случае рождения третье-¦ ¦ ¦ (5141500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го ребенка или после-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дующих детей до дос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тижения ими возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трех лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦ 12 646,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 529,2¦ 3 282,0¦ 8 835,7¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5141500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.1.10¦Предоставление ¦ ДСЗН, ¦ 2015 ¦ областной ¦ 22 931,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 22 931,3¦¦ ¦компенсации по¦ УСЗН ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦региональному ¦ ¦ ¦ (5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материнскому капиталу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 2 501 700,3¦ 473 593,9¦ 468 616,6¦ 495 700,8¦ 501 038,7¦ 562 750,3¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми, молодежи и студентов из малообеспеченных семей¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦1.2.1 ¦Предоставление ¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 521 982,0¦ 104 090,9¦ 124 828,7¦ 92 961,9¦ 97 610,0¦ 102 490,5¦¦ ¦льготного проезда в¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городском пассажирском¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспорте общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользования(кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦такси) обучающимся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦училищ и лицеев,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦ 2011- ¦ бюджет ¦ 104 190,9¦ 10 945,0¦ 93 245,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦выплата в связи с необ-¦ УСЗН ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ходимостью соблюдения¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предельного индекса из-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦менения размера платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦граждан за коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.2.3 ¦Мероприятия для семей¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 7 917,5¦ 1 120,9¦ 1 203,7¦ 1 877,8¦ 1 792,1¦ 1 923,0¦¦ ¦с детьми - День защиты¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей, День семьи, День¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦знаний, День матери,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦День семьи, любви и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦верности, Новогодние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦представления, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе новогодние¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подарки для детей из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦незащищенных семей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поздравления детей-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Новогодними и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Рождественскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздниками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦посвященные Дню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.2.4 ¦Социальная поддержка ¦ ДСЗН, ¦ 2011- ¦ внебюджет- ¦ 2 505,5¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦семей с детьми в рамках ¦ УСЗН, ¦ 2012 ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦системы "Забота" - в ви- ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦де бесплатных продук- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов, питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦первой необходимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очищенной питьевой во- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.2.5 ¦Оказание помощи семь-¦ ДСЗН, ¦весь пе-¦ бюджет ¦ 3 933,1¦ 797,2¦ 1 451,6¦ 555,3¦ 555,8¦ 583,6¦¦ ¦ям, попавшим в экстре-¦ УСЗН ¦ риод ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мальную ситуацию (по-¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жар и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦1.2.6 ¦Организация обществен-¦ ДСЗН, ¦весь пе-¦ бюджет ¦ 5 366,9¦ 1 063,4¦ 1 063,5¦ 1 080,0¦ 1 080,0¦ 1 080,0¦¦ ¦ных работ для безработ-¦ УСЗН ¦ риод ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных и ищущих работу¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦граждан, временных ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот для несовершенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦летних граждан в возрас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦те от 14 до 18 лет в сво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бодное от учебы время и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦безработных граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦испытывающих трудно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сти в поиске работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 645 906,3¦ 119 733,8¦ 222 582,5¦ 96 475,0¦ 101 037,9¦ 106 077,1¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦Всего по I Разделу, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 147 606,6¦ 593 327,7¦ 691 199,1¦ 592 175,8¦ 602 076,6¦ 668 827,4¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 63 981,7¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 34 641,9¦ 8 591,8¦ 8 913,6¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 437 718,6¦ 467 997,8¦ 462 378,3¦ 461 058,9¦ 492 446,9¦ 553 836,7¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 643 400,8¦ 118 017,4¦ 221 793,4¦ 96 475,0¦ 101 037,9¦ 106 077,1¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 2 505,5¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения" ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения ¦+-----------------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦Материальные меры социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поддержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.1.1 ¦Ежемесячные денежные ¦ ДСЗН, ¦весь пе-¦ ¦ 9 037 847,9¦ 1 913 124,0¦1 593 072,2¦ 1 710 812,8¦1 838 395,8¦1 982443,1¦¦ ¦выплаты: ¦ УСЗН ¦ риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦льготникам федерально-¦ ¦весь пе-¦ федераль- ¦ 874 640,2¦ 209 624,2¦ 163 424,5¦ 158 123,5¦ 166 006,9¦ 177 461,1¦¦ ¦го регистра по ЖКУ ¦ ¦ риод ¦ ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ +--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦почетным донорам¦ ¦ 2012 ¦ федераль- ¦ 21 700,3¦ 0,0¦ 21 700,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦СССР, почетным доно-¦ ¦ ¦ ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рам России ¦ ¦ ¦ (5052900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ +--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦льготникам областного¦ ¦весь пе-¦ областной ¦ 7 931 370,6¦ 1 662 189,2¦1 368 198,3¦ 1 513 197,6¦1 629 522,5¦1 758263,0¦¦ ¦регистра, всего ¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ +--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь пе-¦ областной ¦ 5 704 169,7¦ 1 209 523,0¦ 976 126,8¦ 1 085 429,3¦1 169 893,5¦1 263197,1¦¦ ¦ ¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ +--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦реабилитированные все- ¦ ¦весь пе-¦ областной ¦ 210 136,8¦ 41 310,6¦ 39 749,1¦ 39 491,7¦ 42 866,4¦ 46 719,0¦¦ ¦го, ¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5055530) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ +--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь пе-¦ областной ¦ 180 194,1¦ 35 623,4¦ 34 347,7¦ 33 644,5¦ 36 642,7¦ 39 935,8¦¦ ¦ ¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5055530) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.1.2 ¦Субсидии на оплату жи-¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 1 465 301,4¦ 313 311,4¦ 238 954,4¦ 276 204,9¦ 303 252,8¦ 333 577,9¦¦ ¦лого помещения и ком-¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.1.3 ¦Социальное обслужива-¦ УСЗН ¦весь пе-¦ областной ¦ 1 112 087,5¦ 172 261,0¦ 179 938,5¦ 246 345,9¦ 256 366,0¦ 257 176,1¦¦ ¦ние граждан пожилого¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста и инвалидов (в¦ ¦ ¦ (5220802, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе детей-¦ ¦ ¦ 5224403) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+ +--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет го- ¦ 40 889,5¦ 6 079,8¦ 7 480,7¦ 8 536,7¦ 9 191,8¦ 9 600,5¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦11 656 126,3¦ 2 404 776,2¦2 019 445,8¦ 2 241 900,3¦2 407 206,4¦2 582797,6¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам старшего поколения ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦2.2.1 ¦Предоставление ¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 753 403,4¦ 153 220,4¦ 183 390,3¦ 132 210,2¦ 138 820,7¦ 145 761,8¦¦ ¦льготного проезда в¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городском пассажирском¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспорте общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользования (кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦такси) пенсионерам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦достигшим возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дающего право на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получение трудовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пенсии по старости, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имеющим других льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦ 2011- ¦ бюджет ¦ 186 955,4¦ 19 672,3¦ 167 283,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦выплата в связи с¦ УСЗН ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦необходимостью ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соблюдения предельного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индекса изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦размера платы граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.3 ¦Предоставление мер со-¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 7 091,4¦ 593,1¦ 1 599,2¦ 1 267,3¦ 1 771,6¦ 1 860,2¦¦ ¦циальной поддержки¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Почетным гражданам¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.4 ¦Оздоровительные меро-¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь пе-¦ бюджет ¦ 4 363,3¦ 733,4¦ 762,1¦ 821,0¦ 1 023,4¦ 1 023,4¦¦ ¦приятия для ветеранов¦ Администра- ¦ риод ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВОВ (санатории Ростов-¦ ция города ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.5 ¦Дополнительные меры¦ ДСЗН, УСЗН, ¦ ¦ бюджет ¦ 5 929,7¦ 1 104,1¦ 1 047,1¦ 1 232,5¦ 1 227,4¦ 1 318,6¦¦ ¦социальной поддержки,¦ Администра- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пре-доставляемые вете-¦ ции районов ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ра-нам в рамках празд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нования дня Победы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дня пожилого человека,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поздравление долго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жителей города, Героев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Отчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+ ¦ +--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.6 ¦Выплаты ИВОВ, УВОВ,¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 66 691,8¦ 12 540,4¦ 13 599,1¦ 12 658,0¦ 13 607,0¦ 14 287,3¦¦ ¦труженикам тыла, воен-¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нослужащим последнего¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦военного призыва ко¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дню Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.7 ¦Выплата ¦ ДСЗН ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 66,0 ¦ 66,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦единовременной ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материальной помощи¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пострадавшим от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воздействия радиации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вследствие аварии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Чернобыльской АЭС, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦связи с 25-летием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.8 ¦Меры социальной ¦ предприятия ¦ весь ¦ внебюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поддержки по ¦ города, ¦ период ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦улучшению социально- ¦ Администра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бытовых условий жизни ¦ции районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов и участников ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ВОВ по системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Ветеран": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 1 112,0¦ 842,0¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ремонт санитарно-¦ ¦ ¦ ¦ 385,1¦ 89,9¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ремонт и приобретение¦ ¦ ¦ ¦ 757,9¦ 655,5¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦¦ ¦бытовой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ 12 726,9¦ 7 226,9¦ 1 400,0¦ 1 400,0¦ 1 350,0¦ 1 350,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ 556,1¦ 113,7¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦¦ ¦лекарствами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ 80,3¦ 12,3¦ 18,0¦ 18,0¦ 16,0¦ 16,0¦¦ ¦дворовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦канализация и¦ ¦ ¦ ¦ 109,0¦ 49,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦¦ ¦водопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 15 727,3¦ 8 989,3¦ 1 710,5¦ 1 710,5¦ 1 658,5¦ 1 658,5¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.9 ¦Социальная поддержка в ¦ предприятия ¦ 2011- ¦ внебюджет- ¦ 5 595,6¦ 3 641,8¦ 1 953,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦рамках системы "Забота" ¦ города, ¦ 2012 ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- в виде бесплатных ¦ ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продуктов, питания, ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметов первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦необходимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очищенной питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.10¦Организация определе-¦ УСЗН ¦ 2013 ¦ бюджет ¦ 5 097,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 5 097,6¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ния права граждан на¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льготную оплату земель-¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного налога и налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имущество и организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ция выдачи и учета "Со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циальных карт пенсио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нера" в учреждениях со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циальной защиты насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления и связанных с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этим функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.11¦Бесплатное питание¦ предприятия ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 865,9¦ 865,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦малообеспеченных ¦ города, ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пенсионеров в¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отделениях дневного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦2.2.12¦Назначение и выплата¦ УСЗН ¦ 2015 ¦ бюджет ¦ 25 859,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 25 859,9¦¦ ¦государственной пенсии¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за выслугу лет лицам,¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦замещавшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦должности и должности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной службы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 1 077 647,3¦ 201 426,7¦ 371 345,2¦ 154 997,1¦ 158 108,6¦ 191 769,7¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦Всего по II Разделу, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦12 733 773,6¦ 2 606 202,9¦2 390 791,0¦ 2 396 897,4¦2 565 315,0¦2 774567,3¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 896 340,5¦ 209 624,2¦ 185 124,8¦ 158 123,5¦ 166 006,9¦ 177 461,1¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦10 718 896,3¦ 2 189 072,2¦1 826 840,3¦ 2 075 240,1¦2 232 007,7¦2 395736,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 1 096 348,0¦ 194 009,5¦ 375 161,6¦ 161 823,3¦ 165 641,9¦ 199 711,7¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 22 188,8¦ 13 497,0¦ 3 664,3¦ 1 710,5¦ 1 658,5¦ 1 658,5¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности" ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦3.1.1 ¦Ежемесячные денежные¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ федераль- ¦ 3 682 778,2¦ 821 007,9¦ 654 350,8¦ 695 874,6¦ 730 568,1¦ 780 976,8¦¦ ¦выплаты на оплату ЖКУ ¦ УСЗН ¦ период ¦ ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.1.2 ¦Субсидии по оплату¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ областной ¦ 141 484,7¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 35 423,1¦ 41 430,1¦ 42 273,2¦¦ ¦жилого помещения и¦ УСЗН ¦ период ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224401) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.1.3 ¦Компенсации страховых¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ федераль- ¦ 8 584,0¦ 257,2¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦¦ ¦премий по договорам¦ УСЗН ¦ период ¦ ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательного ¦ ¦ ¦ (5054500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гражданской ответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ственности владельцев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 832 846,9¦ 834 388,8¦ 665 667,1¦ 733 379,4¦ 774 079,9¦ 825 331,7¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦3.2.1 ¦Комплекс ¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 1 123,4¦ 201,2¦ 213,2¦ 224,9¦ 236,1¦ 248,0¦¦ ¦оздоровительных и¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реабилитационных ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятий в бассейне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦ 2011- ¦ бюджет ¦ 161 194,8¦ 16 920,7¦ 144 274,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦выплата в связи с¦ УСЗН ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦необходимостью ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соблюдения предельного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индекса изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦размера платы граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.3 ¦Социальная поддержка в ¦ предприятия ¦ 2011- ¦ внебюджет- ¦ 2 740,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦рамках системы "Забота" ¦ города, ¦ 2012 ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- в виде бесплатных ¦ ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продуктов, питания, ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметов первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦необходимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦очищенной питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.4 ¦Проведение ¦ ДСЗН, ¦ весь ¦ бюджет ¦ 1 690,4¦ 296,4¦ 295,1¦ 299,7¦ 399,6¦ 399,6¦¦ ¦мероприятий в Декаде¦ УСЗН ¦ период ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов, поздравление¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов ВОИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.5 ¦Обеспечение инвалидам¦ УСЗН ¦ 2012 ¦ бюджет ¦ 230,0¦ 0,0¦ 230,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦условий для¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦беспрепятственного ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступа в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦административные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦служебные помещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(обустройство пандусов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.6 ¦Организация встреч¦ ДСЗН ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦Мэра (главы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Администрации) города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с руководителями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организаций инвалидов с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целью выявления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально значимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.7 ¦Организация работы со¦ ДСЗН ¦весь пе-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦средствами массовой¦ ¦ риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информации (размеще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние информации, статей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по вопросам социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦защиты и реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов) в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦привлечения внимания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественности к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проблемам инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.8 ¦Проведение заседаний¦ ДСЗН ¦весь пе-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦Координационного ¦ ¦ риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦совета по делам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.9 ¦Актуализация банка¦ ДСЗН ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦данных инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.10¦Организация проверок¦ ДСЗН, ¦весь пе-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦для соблюдения¦ УСЗН ¦ риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требований по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечению доступа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов к объектам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной сферы при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработке проектных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦решений на новое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство и рекон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦струкцию зданий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сооружений с пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ставителями органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения и общест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венных организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.11¦Подготовка и проведе-¦ ДСЗН, ¦ 2011 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦ние совместно с¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественными орга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦низациями инвалидов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города социологичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кого опроса по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦определению приори-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тетных и первооче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦редных объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальной и транс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦портной инфраструк-тур,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦связи и информации с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целью их последующей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(дооборудования) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспечения доступ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦3.2.12¦Паспортизация и клас-¦ Администра- ¦весь пе-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦¦ ¦сификация с последую-¦ ции районов ¦ риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щим составлением дей-¦ города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ствующих объектов со-¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циальной и транспорт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной инфраструктур,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств транспорта, свя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зи и информации с це-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лью их последующей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦модернизации (дообору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дования) и обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступности для инвали-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дов; формирование карт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступности объектов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 166 978,6¦ 19 268,5¦ 145 902,2¦ 524,6¦ 635,7¦ 647,6¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦Всего по Разделу III, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ 3 999 825,5¦ 853 657,3¦ 811 569,3¦ 733 904,0¦ 774 715,6¦ 825 979,3¦¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 3 691 362,2¦ 821 265,1¦ 656 432,5¦ 697 956,3¦ 732 649,8¦ 783 058,5¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 141 484,7¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 35 423,1¦ 41 430,1¦ 42 273,2¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 164 238,6¦ 17 418,3¦ 145 012,4¦ 524,6¦ 635,7¦ 647,6¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 2 740,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города" ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦ 4.1 ¦Общественные инициа-¦ обществен- ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 27 627,4¦ 27 627,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тивы, направленные на¦ ные органи- ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальную защиту на-¦зации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦селения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦4.1.1 ¦Материальная помощь,¦ ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 7 342,6¦ 7 342,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставляемая неком-¦ ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мерческими и общест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венными организациями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦членам своих организа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ций и малообеспечен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ным гражданам и по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощь, предоставляемая в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦натуральном виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РРО ОООИ ¦ 2011 ¦ ¦ 730,8¦ 730,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ МВД России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦ 2011 ¦ ¦ 688,9¦ 688,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РГООИ ¦ 2011 ¦ ¦ 1 442,7¦ 1 442,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Феникс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РГООО "РО ¦ 2011 ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Красного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Креста" Ки- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦ 2011 ¦ ¦ 805,9¦ 805,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦ 2011 ¦ ¦ 12 600,0¦ 12 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Княгини ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Романо-вой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦4.1.2 ¦Оплата лекарственных¦ ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 1 254,8¦ 1 254,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦ 2011 ¦ ¦ 35,5¦ 35,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ Обществен- ¦ 2011 ¦ ¦ 158,8¦ 158,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ная благо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ твори- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельная ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ганизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ инвалидов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ чернобыль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ цев Совет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦ 2011 ¦ ¦ 47,4¦ 47,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦4.1.3 ¦Организация работы по¦ РГО ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 61,5¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦созданию рабочих мест¦ "Икар" ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦4.1.4 ¦Предоставление услуг¦ РГО ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 25,8¦ 25,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нетрадиционной ¦ "Икар" ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицины в центре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городской организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидов-опорников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦4.1.5 ¦Оказание помощи при¦ ВОИ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 927,0¦ 927,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведении мероприя-¦ ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тий, посвященных соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ально значимым датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РРООИ ¦ 2011 ¦ ¦ 600,2¦ 600,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Чернобылец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦ 2011 ¦ ¦ 53,4¦ 53,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ РГООИ ¦ 2011 ¦ ¦ 66,3¦ 66,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ инвалидного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦ 2011 ¦ ¦ 241,4¦ 241,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Княгини ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Романо-вой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------+--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ГОО "Рос- ¦ 2011 ¦ ¦ 544,4¦ 544,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ товское-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дону Мор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ское Собра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ние" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 4.2 ¦Помощь за счет пред-¦ Предприятия ¦весь пе-¦ внебюджет- ¦ 378 380,6 ¦ 296 959,4¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦¦ ¦приятий и учреждений¦ города, ад- ¦ риод ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нуждающимся гражда-¦ министра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нам из числа работаю-¦ции районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щих на предприятиях,¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦членам их семей, быв-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦шим работникам - пен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сионерам, инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 4.3 ¦Оказание общественны-¦ Обществен- ¦ 2013 ¦ внебюджет- ¦ 4 927,9¦ ¦ 0,0¦ 4 927,9¦ ¦ ¦¦ ¦ми организациями инва-¦ ные ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лидов, занимающими¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нежилые помещения му-¦ инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципальной собствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности, благотворитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной и социальной помо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щи малоимущим граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦данам города и семьям с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детьми в рамках заклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ченного соглашения с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Департаментом социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной защиты населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города Ростова-на-Дону¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦о взаимодействии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦Всего по Разделу IV, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ 410 935,9¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 25 280,7¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 410 935,9¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 25 280,7¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ Раздел V "Развитие социальной защиты населения города" ¦+------T----------------------------T-------------T--------T--------------T------------T-------------T-----------T------------T-----------T----------+¦ 5.1 ¦Укрепление материаль- ¦ ДСЗН, ¦ ¦ бюджет ¦ 18 468,5¦ 1 561,6¦ 13 273,2¦ 1 775,3¦ 929,2¦ 929,2¦¦ ¦но-технической базы уч- ¦ УСЗН ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждений: ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+ +--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Содержание помещений ¦ ¦ 2013- ¦ ¦ 2 944,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 1 085,9¦ 929,2¦ 929,2¦¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+ +--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Разработка ПСД ¦ ¦ 2011, ¦ ¦ 169,9¦ 159,9¦ 0,0¦ 10,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+ +--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Ремонт помещений¦ ¦ 2011- ¦ ¦ 4 869,0¦ 846,7¦ 3 419,6¦ 602,7¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦УСЗН ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+ +--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Приобретение и ремонт¦ ¦ 2011, ¦ ¦ 10 408,6¦ 555,0¦ 9 853,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦оборудования ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+ +--------+ +------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Закупка товаров, работ,¦ ¦ 2013 ¦ ¦ 76,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 76,7¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦услуг в сфере информа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммуникационных тех-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 5.2 ¦Расходы на обеспечение¦ ДСЗН, ¦ ¦ ¦ 6 692,8¦ 1 422,6¦ 756,1¦ 1 849,7¦ 1 332,2¦ 1 332,2¦¦ ¦мер пожарной безопас-¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ности учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Обслуживание системы¦ ¦весь пе-¦ областной ¦ 3 064,0¦ 406,2¦ 398,5¦ 753,1¦ 753,1¦ 753,1¦¦ ¦АПС ¦ ¦ риод ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220802), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Прочие противопожар-¦ ¦весь пе-¦ бюджет ¦ 3 628,8¦ 1 016,4¦ 357,6¦ 1 096,6¦ 579,1¦ 579,1¦¦ ¦ные мероприятия ¦ ¦ риод ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ 5.3 ¦Мероприятия по энерго-¦ ¦ 2011, ¦ бюджет ¦ 211,3¦ 94,3¦ 0,0¦ 117,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦сбережению и повыше-¦ ДСЗН, ¦ 2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нию энер-гетической¦ УСЗН ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦эффек-тивности - прове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дение энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обследования с состав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лением энер-гетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ внебюджет- ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦5.4 ¦Мероприятия по защите¦ ДСЗН, ¦ 2013 ¦ областной ¦ 1 625,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 1 625,9¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦информации ¦ УСЗН ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5222800) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦Всего по разделу V, в ¦ ¦ ¦ ¦ 27 387,9¦ 3 467,9¦ 14 029,3¦ 5 367,9¦ 2 261,4¦ 2 261,4¦¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 430,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 1 625,9¦ 0,0¦ 0,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 24 567,9¦ 2 672,3¦ 13 630,8¦ 3 742,0¦ 2 261,4¦ 2 261,4¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦Всего по Программе, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦20 319 529,4¦ 4 381 242,6¦3 928 101,4¦ 3 753 625,8¦3 964 641,4¦4 291918,2¦¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 4 651 684,4¦ 1 036 485,4¦ 847 795,6¦ 890 721,7¦ 907 248,5¦ 969 433,2¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦13 300 530,2¦ 2 670 599,9¦2 298 851,7¦ 2 573 348,0¦ 2 765884,7¦2 991845,9¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 1 928 555,3¦ 332 117,5¦ 755 598,2¦ 262 564,9¦ 269 576,9¦ 308 697,8¦+------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+----------+¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ 438 759,5¦ 342 039,8¦ 25 855,9¦ 26 991,2¦ 21 931,3¦ 21 941,3¦L------+----------------------------+-------------+--------+--------------+------------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева