Постановление Правительства Ростовской области от 07.05.2014 № 333
Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы за 2013 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2014 N 333
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета о реализации
Областной долгосрочной целевой программы
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы за 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядкепроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевойпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водРостовской области" на 2012-2017 годы, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области от 15.02.2012 N 106, за 2013 годсогласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на министражилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сидаш С. Б.
Губернатор
Ростовской области В. Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство жилищно-коммунальногохозяйства Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 07.05.2014 N 333
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой
программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы за 2013 год
Раздел I. Основные результаты
Общий объем фактически произведенных в 2013 году расходов нареализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водРостовской области" на 2012-2017 годы (далее - Программа) поуточненной сводной бюджетной росписи составил 5 386 037,9 тыс. рублей.
Фактически выполнено работ на сумму 3 730 648,8 тыс. рублей.Общий объем исполнения Программы составил 69,3 процента.
Оплачено работ на сумму 3 379 242,2 тыс. рублей. Общий объемисполнения Программы составил 62,7 процента.
Распределение объема произведенных расходов по источникамфинансирования приведено в таблице N 1.
Таблица N 1
ОБЪЕМ
произведенных расходов по источникам финансирования--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Источник финанси- | Объем финансирования (тыс. рублей) || п/п | рования |---------------------------------------------------------------------------|| | | преду- | согласно | фактиче- | процент | фактиче- | про- || | | смотрено | уточненной | ское ис- | исполне- | ское ис- | цент || | | Програм- | сводной | полнение | ния | полнение с | испол- || | | мой | бюджетной | | | учетом | нения || | | | росписи | | | кредитор- | || | | | | | | ской за- | || | | | | | | долженно- | || | | | | | | сти | ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 1. | Всего по Программе | 7 319 107,6 | 5 386 037,9 | 3 379 242,2 | 62,7 | 3 730 648,8 | 69,3 ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 2. | Федеральный бюд- | 1 590 044,2 | 1 590 044,2 | 638 832,0 | 40,2 | 638 832,0 | 40,2 || | жет | | | | | | ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 3. | Областной бюджет | 2 434 222,0 | 2 434 222,0 | 1 568 765,2 | 64,4 | 1 918 358,0 | 78,8 ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 4. | Местный бюджет | 374 841,4 | 558 883,7 | 368 757,0 | 66,0 | 370 570,8 | 66,3 ||-----+--------------------+-------------+-------------+-------------+----------+-------------+--------|| 5. | Внебюджетные ис- | 2 920 000,0 | 802 888,0 | 802 888,0 | 100,0 | 802 888,0 | 100,0 || | точники | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Информация о финансировании мероприятий Программы
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальномуремонту областных и муниципальных объектовводопроводно-канализационного хозяйства, включая разработкупроектно-сметной документации, приобретению основных средств вмуниципальную собственность осуществлялись за счет средствфедерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетныхисточников.
Всего на реализацию мероприятия - строительство и реконструкцияобластных и муниципальных объектов водопроводно-канализационногохозяйства в 2013 году запланировано 4 766 777,9 тыс. рублей, в томчисле по бюджетам:
федеральный бюджет - 1 590 044,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 163 279,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 539 378,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 474 076,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 2 882 722,1 тыс. рублей (61,0процента), в том числе по бюджетам:
федеральный бюджет - 638 832,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 420 200,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 349 613,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 474 076,1 тыс. рублей.
Не освоено - 1 884 055,8 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность - 233 596,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 231 782,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 1 813,8 тыс. рублей.
Экономия по торгам - 368,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 324,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 43,5 тыс. рублей.
Экономия в ходе выполнения работ - 24 884,0 тыс. рублей, в томчисле: федеральный бюджет - 0,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 22 287,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 2 596,2 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта - 1 624 869,1 тыс. рублей, втом числе:
федеральный бюджет - 951 211,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 488 383,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 185 273,5 тыс. рублей.
Объекты, входящие в инвестиционную программу Ростовской области
Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ).Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. КрасныйСулин и прилегающих поселков. Данный объект - переходящий на 2014 год.
Из запланированных 320 000,0 тыс. рублей областного бюджетаосвоено 280 231,9 тыс. рублей. Неосвоение составило 39 768,1 тыс.рублей, в том числе:
кредиторская задолженность - 39 760,0 тыс. рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 8,1 тыс. рублей.
Выполнены работы по прокладке 8,96 км водопровода Д = 1000 мм.
Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО "УЭГВ" (1 этап).Данный объект - также переходящий на 2014 год. Выполнены работы попрокладке 5,9 км водопровода Д = 630 мм и 4 прокола под автодорогами.Из запланированных 100 000,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 40 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 60 000,0 тыс. рублей.
Освоено - 75 488,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 22 954,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 52 534,4 тыс. рублей.
Неосвоение составило 24 511,6 тыс. рублей в связи снеобходимостью корректировки проектных решений, в том числе:
федеральный бюджет - 17 046,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 465,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - разработка проектно-сметнойдокументации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонтобластных и муниципальных объектов водопроводно-канализационногохозяйства - в 2013 году запланировано 88 066,6 тыс. рублей, в томчисле по бюджетам:
областной бюджет - 82 650,5 тыс. рублей;
местный бюджет - 5 416,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 56 392,3 тыс. рублей (64,0процента), в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 50 976,3 тыс. рублей;
местный бюджет - 5 416,0 тыс. рублей.
Не освоено 31 674,3 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 31 673,3 тыс.рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 1,0 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет - 0,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 0,1 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - капитальный ремонт областных имуниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства - в2013 году запланировано 515 755,8 тыс. рублей, в том числе побюджетам:
областной бюджет - 173 703,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 13 240,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 328 811,9 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию составило 439 278,7 тыс. рублей (86,0процента), в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 97 588,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 12 878,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 328 811,9 тыс. рублей.
Не освоено 76 477,1 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 71 548,4 тыс.рублей;
экономия в ходе выполнения работ - 123,1 тыс. рублей, в томчисле: областной бюджет - 117,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 5,9 тыс. рублей.
Неисполнение подрядчиками контракта - 4 805,6 тыс. рублей, в томчисле:
областной бюджет - 4 450,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 355,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию мероприятия - приобретение основных средств вмуниципальную собственность - в 2013 году запланировано 15 437,6 тыс.рублей, в том числе по бюджетам:
областной бюджет - 14 588,5 тыс. рублей;
местный бюджет - 849,1 тыс. рублей.
Освоение по мероприятию за 2013 год составило 849,1 тыс. рублей(6,0 процента), в том числе по бюджетам:
местный бюджет - 849,1 тыс. рублей.
Не освоено 14 588,5 тыс. рублей, из них:
кредиторская задолженность областного бюджета - 14 588,5 тыс.рублей.
1.2. Основные результаты, достигнутые за 2013 год в разрезе
мероприятий
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальномуремонту областных и муниципальных объектовводопроводно-канализационного хозяйства, включая разработкупроектно-сметной документации, приобретению основных средств вмуниципальную собственность включают в себя:
мероприятие 1. Строительство и реконструкция областных имуниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства.Мероприятия за счет бюджетных средств проводились на 71 объекте в 34муниципальных образованиях Ростовской области. Завершены работы на 46объектах, 19 объектов - переходящие на 2014 год.
Выполнены следующие работы: построено 34 водозаборных скважины,построено 77,29 км сетей водоснабжения и 14,95 км канализации,реконструировано 29,3 км сетей водоснабжения и 810 м канализации,построено две водопроводных насосных станции и две канализационныхнасосных станций.
По пяти объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, работыне выполнялись по следующим причинам:
на трех объектах работы не выполнялись в связи с отсутствием ПСД(строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" иприлегающих населенных пунктов. (1-й этап); строительство второй ниткиГуково-Гундоровского водопровода от НС-4 в сторону г. Зверево из ПЭтруб; строительство напорно-самотечного коллектора вдольСеверо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведенияперспективной застройки I - IV мкр-н СЖМ и перспективной застройки г.Таганрога. (1-й этап).
на двух объектах работы не выполнены подрядными организациями(разведочно-эксплуатационная на воду скважина в х.Туроверово-Глубокинский Миллеровского района Ростовской области;разведочно-эксплуатационная на воду скважина в хут.Банниково-Александровский Миллеровского района Ростовской области)
Работы на первом объекте (скважине) приостановлены в связи сотсутствием воды (разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважинана территории хут. Красная Горка, Матвеево-Курганского района,Ростовской области).
За счет внебюджетных средств выполнены работы по строительству4 555,1 п. м сетей водоснабжения и 628,0 п. м сетей канализации,реконструировано 2 305,0 п. м сетей водоснабжения и 1 414,4 п. м сетейканализации. Завершена реконструкция водопроводной насосной станцииВНС 2 подъема N 3 с переустройством РПП 10-6 кВ. г. Ростова-на-Дону.Строительство узла производства гипохлорита натрия на АлександровскихОСВ г. Ростова-на-Дону. Строительство узла производства гипохлоританатрия на Александровских ОСВ г. Ростова-на-Дону. УУФИ дляобеззараживания воды на территории ВНС 2 подъема N 2, 3, 4 ОАО "ПОВодоканал" в г. Ростове-на-Дону.
Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации настроительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных имуниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйствапроводилась на 45 объектах в 24 муниципальных образованиях Ростовскойобласти. Завершена разработка проектно-сметной документации по 25объектам, 20 объектов - переходящие на 2014 год.
Мероприятие 3. Капитальный ремонт областных и муниципальныхобъектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 годупроводился на 12 объектах в 6 муниципальных образованиях Ростовскойобласти. На 9 объектах работы завершены, 3 - переходящие на 2014 год.Выполнен капитальный ремонт 48,87 км сетей, в том числе водоснабжения- 47,47 км, канализации - 1,4 км.
За счет внебюджетных средств выполнены работы по капитальномуремонту 35 678,6 п. м сетей водоснабжения и 10 103,6 п. м сетейканализации.
Мероприятие 4. Приобретение основных средств в муниципальнуюсобственность в 2013 году проводилось по одному муниципальномуобразованию Ростовской области. Приобретено в собственность Целинскогосельского поселения 2,15 км построенных водопроводных сетей по ул. 5-ялиния (от ул. Степная до ул. Транспортная) пос. Целина.
Мероприятия по совершенствованию системы управления секторомводоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод включают в себя:
установление долгосрочных тарифов с применением метода доходностиинвестированного капитала;
привлечение частных операторов к управлению системамикоммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;
корректировка и утверждение инвестиционных программ организацийкоммунального комплекса, осуществляющих услуги в сектореводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Данные мероприятияне осуществлялись в связи с ограничением инвестиционной составляющейпредельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги длянаселения, отсутствием на федеральном уровне подзаконных нормативныхправовых актов в области долгосрочного государственного регулированиятарифов;
контроль за соблюдением показателей надежности и качестваоказываемых услуг в секторе водоснабжения, водоотведения и очисткисточных вод. Данные мероприятия не осуществлялись в связи с тем, что внастоящее время на федеральном уровне не утверждены Порядок и правилаопределения плановых и фактических значений показателей надежности икачества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций,осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения итеплоснабжения;
совершенствование механизмов регулирования сброса сточных вод вцентрализованные системы коммунального водоотведения и в водныеобъекты через централизованные системы коммунального водоотведения.Требования, предъявляемые к качеству сточных вод, стимулируютсокращение производства загрязняющих веществ и развитие систем очисткисточных вод. Указанные задачи достигаются, в том числе за счетинвестирования средств в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение систем коммунального водоотведения в соответствии смероприятиями данной областной долгосрочной целевой программы и наоснове технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленныхнормативных значений. Данное мероприятие осуществлялось министерствомжилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Региональнойслужбой по тарифам Ростовской области, администрациями муниципальныхобразований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределахсредств, предусмотренных на текущую деятельность. В 2013 годувыполнены следующие работы: построено 14,95 км сетей канализации,реконструировано 810 м сетей канализации, построены 2 канализационныенасосные станции, выполнен капитальный ремонт 1,4 км сетейканализации.
Мероприятия по повышению рационального использования водныхресурсов включают в себя:
оценку и прогноз состояния поверхностных и подземныхводоисточников. Данное мероприятие осуществлялось комитетом по охранеокружающей среды и природных ресурсов Ростовской области,министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,администрациями муниципальных образований и организациямикоммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств,предусмотренных на текущую деятельность. В целях реализации указанныхмероприятий выполнялась оценка и прогноз качественных и количественныхизменений и качества воды в поверхностных водоисточниках, мониторингисточников водоснабжения, оценка разведанных запасов подземных вод,анализ необходимости создания резервного водоснабжения;
внедрение в водном секторе современных инновационных технологий.Внедрение в водном секторе современных инновационных технологийосуществлялось на этапе разработки проектно-сметной документации.Данное мероприятие осуществлялось министерством жилищно-коммунальногохозяйства Ростовской области и администрациями муниципальныхобразований Ростовской области в рамках своих полномочий в пределахсредств, предусмотренных на текущую деятельность;
повышение качества очистки сточных вод с целью улучшениясостояния водных объектов. Повышение качества очистки сточных воддостигалось за счет выполнения мероприятий по строительству,реконструкции и техническому перевооружению систем коммунальноговодоотведения в рамках областной долгосрочной целевой программы,производственных программ организаций коммунального комплекса. Данноемероприятие осуществлялось комитетом по охране окружающей среды иприродных ресурсов Ростовской области, министерствомжилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, администрациямимуниципальных образований Ростовской области и организациямикоммунального комплекса в рамках своих полномочий в пределах средств,предусмотренных на текущую деятельность.
Раздел II. Меры по реализации Программы
В течение 2013 финансового года в Программу четыре раза вносилисьизменения:
1. Постановление Правительства Ростовской области от 28.02.2013N 103 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовскойобласти от 15.02.2012 N 106" в связи с перераспределением средствобластного бюджета и Фонда софинансирования расходов, предусмотренныхна финансирование объектов коммунальной инфраструктуры Ростовскойобласти.
2. Постановление Правительства Ростовской области от 04.06.2013 N347 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовскойобласти от 15.02.2012 N 106" в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фондасофинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области;
перераспределением средств в сумме 37 399,4 тыс. рублей нареализацию объекта "Реконструкция системы теплоснабжения пос.Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области сустановкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт. II этапстроительства".
3. Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2013 N657"О внесении изменения в постановление Правительства Ростовскойобласти от 15.02.2012 N 106" в связи с:
перераспределением средств областного бюджета и Фондасофинансирования расходов, предусмотренных на финансирование объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области;
выделением средств областного бюджета на приобретение всобственность Целинского сельского поселения водопроводной сети по ул.5-я линия;
перераспределением средств областного бюджета в сумме 555,2 млн.рублей с 2013 на 2014-2016 годы в связи с корректировкой паспортапроекта комплексного инвестиционного проекта "Комплексная программастроительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведенияг. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области";
выделением средств федерального бюджета в сумме 277 945,61 тыс.рублей на софинансирование расходных обязательств субъекта РоссийскойФедерации (муниципальных образований) по реализации мероприятийфедеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы;
перераспределением средств областного бюджета в связи с имеющейсяэкономией средств, выделенных министерству в 2013 году.
4. Постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2013N 885 "О внесении изменения в постановление Правительства Ростовскойобласти от 15.02.2012 N 106" в связи с уточнением бюджетныхассигнований.
Государственный заказчик - координатор Программы - министерствожилищно-коммунального хозяйства Ростовской области привлек в 2013 годусредства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы всоответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на2011 - 2017 годы", от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевойпрограмме "Жилище на 2011-2015 годы" и на софинансированиеинвестиционного проекта "Комплексная программа строительства иреконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области", утвержденногораспоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N1708-р.
С учетом остатка средств федерального бюджета, сложившегося на 1января 2013 г., в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода"на 2011 - 2017 годы, министерством жилищно-коммунального хозяйстваРостовской области в 2013 году привлечены средства федеральногобюджета в сумме 436,66 млн. рублей, в рамках федеральной целевойпрограммы "Жилище на 2011-2015 годы" - 104,15 млн. рублей, в рамкахинвестиционного проекта - 1 153,4 млн. рублей.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2013 год приведен в приложенииN 1 к настоящему отчету.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитиеРостовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
Программа носит социальный характер, основным критерием ееэффективности является обеспечение населения Ростовской областипитьевой водой, соответствующей требованиям безопасности ибезвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды иобеспечение экологической безопасности.
Информация об оценке эффективности реализации Программы заотчетный 2013 финансовый год приведена в приложении N 2 к настоящемуотчету.
В 2013 году на реализацию мероприятий Программы привлеченысредства федерального бюджета на строительство и реконструкциюобъектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 1 590 044,2тыс. рублей, из них освоено 1 568 765,2 тыс. рублей.
Из 21 показателя Программы достигнуты 16, из которых по 6значение перевыполнено. По 5 показателям плановое значение недостигнуто.
По показателю 1.12, по данным министерства здравоохраненияРостовской области, в 2013 году произошло превышение значения данногопоказателя на 1,0 тыс. человек относительно 2012 года и показательсоставил 18,9 тыс. человек. (2012 год - 17,9 тыс. человек).
По показателю 1.14, по данным министерства здравоохраненияРостовской области, в 2013 году произошло превышение значения данногопоказателя на 12,7 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем,относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года(149,2 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 15,1 тыс.человек.
По показателю 1.15, по данным министерства здравоохраненияРостовской области, в 2013 году произошло превышение значения данногопоказателя на 0,5 тыс. человек от запланированного. Вместе с тем,относительно фактически достигнутых значений показателя 2012 года(15,7 тыс. человек), отмечается положительная динамика на 0,4 тыс.человек.
По показателям 2.1 и 2.2 не достижение значений запланированныхпоказателей произошло по следующим причинам: ограничениеинвестиционной составляющей предельными индексами роста тарифов накоммунальные услуги для населения и отсутствие нормативно-правовыхактов, направленных на реализацию Федерального закона о водоснабжениии водоотведении, в том числе долгосрочных параметров тарифногорегулирования.
Произведенные расходы на мероприятия Программы соответствуютустановленным расходным полномочиям государственных заказчиков,предусмотренным пунктом 11 части 1 статьи 5 Федерального законаот 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и подпунктом29 пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации".
Соотношение степени достижения целей
Программы с периодом времени, затраченным на их достижение
При определении эффективности реализуемых на региональном уровнемер по результатам реализации Программы используются следующиепоказатели.
Задача 1 - повышение качества водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод:
1.1. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническимнормативам по санитарно-химическим показателям, в 2013 году снизилсяпо сравнению с 2012 годом на 5,8 процента и составил 33,5 процента,планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на5,7 процента.
1.2. Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническимнормативам по микробиологическим показателям, снижен в сравнении с2012 годом на 0,4 процента и составил 3,3 процента, планируемоезначение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 0,3процента.
1.3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента исоставила 49,7 процента при плановом значении 49,7 процента,планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объемеводы, поданном в сеть, в 2013 году снижена по сравнению с 2012 годомна 0,78 процента и составила 40,7 процента, планируемое значениепоказателя 2013 года достигнуто.
1.5. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в2013 году снижена по сравнению с 2012 годом на 2,5 процента исоставила 45,5 процента при плановом значении 45,5 процента,планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.6. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод снижено 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2аварии и составило 116 аварий при плановом значении 116, планируемоезначение показателя достигнуто.
1.7. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 0,8 процента и составил93,2 процента, при плановом значении 93,2 процента, планируемоезначение показателя 2013 года достигнуто.
1.8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общемобъеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2013 годувыросла по сравнению с 2012 годом на 0,1 процента и составила 20,5процента, при плановом значении 20,5 процента, планируемое значениепоказателя 2013 года достигнуто.
1.9. Обеспеченность населения централизованными услугамиводоснабжения в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,7процента и составила 70,0 процента, при плановом значении 70,0процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.10. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающейтребованиям безопасности, в общей численности населения Ростовскойобласти в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,9 процентаи составила 86,2 процента при плановом значении 85,4 процента,планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на0,8 процента.
1.11. Доля населения, обеспеченного централизованными услугамиводоотведения, в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 0,2процента и составила 51,7 процента при плановом значении 51,7процента, планируемое значение показателя 2013 года достигнуто.
1.12. Количество зарегистрированных больных брюшным тифом ипаратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечнымиинфекциями в 2013 году плановый показатель превышен на 2,4 тыс.человек и составил 18,9 тыс. человек при плановом значении 16,5 тыс.человек, планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто.
1.13. Количество зарегистрированных больных вирусным гепатитом Ав 2013 году составил 113 человек при плановом значении 175 человек,планируемое значение показателя 2013 года достигнуто с превышением на62 человека.
1.14. Количество зарегистрированных больных с болезнями органовпищеварения в 2013 году составило 134,1 тыс. человек, при плановомзначении 121,4 тыс. человек, планируемое значение показателя 2013 годане достигнуто. При этом, по сравнению с 2012 годом, снижение составило15,1 тыс. человек.
1.15. Зарегистрировано больных злокачественными образованиями в2013 году 15,3 тыс. человек, при плановом значении 14,8 тыс. человек,планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто. При этом, посравнению с 2012 годом, снижение составило 0,4 тыс. человек.
1.16. Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью в 2013 году4,2 тыс. человек при плановом значении 5,3 тыс. человек, планируемоезначение показателя 2013 года достигнуто с превышением на 1,1 тыс.человек.
1.17. Зарегистрировано больных анемией в 2013 году 5,1 тыс.человек при плановом значении 8,0 тыс. человек; планируемое значениепоказателя 2012 года достигнуто с превышением на 2,9 тыс. человек.
Задача 2 - создание условий для привлечения долгосрочных частныхинвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных водпутем установления долгосрочных тарифов и привлечения частныхоператоров к управлению системами коммунальной инфраструктуры наоснове концессионных соглашений:
2.1. Доля воды, поставляемой организациями коммунальногокомплекса, работающими на основании концессионных соглашений (вгородах с населением более 100 тыс. человек), составила 0,0 процента,планируемое значение показателя 2013 года не достигнуто в связи сограничением инвестиционной составляющей предельными индексами ростатарифов на коммунальные услуги для населения и отсутствиемнормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федеральногозакона о водоснабжении и водоотведении, в том числе долгосрочныхпараметров тарифного регулирования.
2.2. Доля воды, поставляемой организациями коммунальногокомплекса по тарифам, установленным на долгосрочный периодрегулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек),составила 0,0 процента, планируемое значение показателя 2013 года недостигнуто в связи с ограничением инвестиционной составляющейпредельными индексами роста тарифов на коммунальные услуги длянаселения и отсутствием нормативно-правовых актов, направленных нареализацию Федерального закона о водоснабжении и водоотведении, в томчисле долгосрочных параметров тарифного регулирования.
2.3. Доля инвестиций в основной капитал, использованный всистемах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в общемобъеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод в 2013 году составила 15 процентов, планируемоезначение показателя 2013 года достигнуто.
2.4. Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основнойкапитал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод, в 2013 году составила 15,6 процента, планируемоезначение показателя 2013 года достигнуто.
Государственные задания подведомственным учреждениям в отчетномгоду не устанавливались.
Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы
В связи с принятием постановления Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 N 603 "Об утверждении государственной программыРостовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения Ростовской области" Программа с 1 января 2014 г.утратила силу.
В связи с окончанием реализации Программы предложения пооптимизации бюджетных расходов не предусмотрены.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т. А. Родионченко
Приложение N 1
к отчету о реализации
Областной долгосрочной целевой
программы
"Развитие водоснабжения,
водоотведения
и очистки сточных вод
Ростовской области"
на 2012-2017 годы за 2013 год
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие
водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017
годы за 2013 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Объем ассигнований в соответствии с постанов- | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы || п/п | мероприятия | лением Правительства Ростовской области об | на 2013 год | (тыс. рублей) | неосвоенных средств || | | утверждении Программы | (тыс. рублей) | | и причины их || | | (тыс. рублей) | | | не освоения || | |------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| (по источникам фи- || | | всего | феде- | област- | местный | внебюд- | всего | феде- | област- | местный | внебюд- | всего | феде- | Област- | мест- | вне- | нансирования) || | | | ральный | ной | бюджет | жетные | | ральный | ной | бюджет | жетные | | раль- | ной | ный | бюджет- | || | | | бюджет | бюджет | | источни- | | бюджет | бюджет | | источни- | | ный | бюджет | бюджет | ные | || | | | | | | ки | | | | | ки | | бюджет | | | источ- | || | | | | | | | | | | | | | | | | ники | ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| | Всего | 7 319107,6 | 1 590044,2 | 2434222,0 | 374841,4 | 2920000,0 | 5386037,9 | 1590044,2 | 2434222,0 | 558883,7 | 802 888,0 | 3379242,2 | 638832,0 | 1568765,2 | 368757,0 | 802 888,0 | не освоено || | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 006 795,7 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | из них: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 951 212,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 865 456,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 190 126,7 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | кредиторская задол- || | | | | | | | | | | | | | | | | | женность - 351 406,6 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 349 592,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 1 813,8 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия по торгам || | | | | | | | | | | | | | | | | | 368,2 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 324,7 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 43,5 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия в ходе выпол- || | | | | | | | | | | | | | | | | | нения работ - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 008,1 тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 0,4 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 22 405,5 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 2 602,2 тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | неисполнение подряд- || | | | | | | | | | | | | | | | | | чиком контракта 1 629 || | | | | | | | | | | | | | | | | | 674,7 тыс. рублей, в том || | | | | | | | | | | | | | | | | | числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 951 211,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 492 833,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 185 629,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствие || | | | | | | | | | | | | | | | | | ПСД 338,1 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 300,0 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 38,1 тыс. рублей ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| 1.1. | Строительство и | 6628687,4 | 1590044,2 | 2163279,2 | 355364,0 | 2520000,0 | 4766777,9 | 1590044,2 | 2163279,2 | 539378,4 | 474 076,1 | 2882722,1 | 638832,0 | 1420200,7 | 349613,3 | 474076,1 | не освоено || | реконструкция об- | | | | | | | | | | | | | | | | 1 884 055,8 тыс. руб- || | ластных и муници- | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | пальных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | из них: || | водопроводно- | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 951 212,2 тыс. || | канализационного | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 743 078,4 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 189 765,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | кредиторская задол- || | | | | | | | | | | | | | | | | | женность - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 233 596,4 тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ -231 782,6 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ-1 813,8 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия по торгам || | | | | | | | | | | | | | | | | | 368,2 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 324,7 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 43,5 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия в ходе вы- || | | | | | | | | | | | | | | | | | полнения работ - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 884,0 тыс. рублей || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 0,4 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 22 287,4 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 2 596,2 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | неисполнение под- || | | | | | | | | | | | | | | | | | рядчиком кон-тракта -1 || | | | | | | | | | | | | | | | | | 624 869,1 тыс. рублей, в || | | | | | | | | | | | | | | | | | том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ - 951 211,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 488 383,8 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 185 273,5 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | отсутствие || | | | | | | | | | | | | | | | | | ПСД - 338,1 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 100,0 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 38,1 тыс. рублей ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| 1.2. | Разработка проект- | 88 038,8 | - | 82650,5 | 5 388,3 | - | 88066,6 | - | 82650,5 | 5 416,1 | - | 56392,3 | - | 50976,3 | 5 416,0 | - | не освоено || | но-сметной доку- | | | | | | | | | | | | | | | | 31674,3 тыс. рублей, || | ментации | | | | | | | | | | | | | | | | из них: || | на строительство, | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 31 674,2 тыс. || | реконструкцию и | | | | | | | | | | | | | | | | рублей || | капитальный ре- | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 0,1 тыс. рублей || | монт областных и | | | | | | | | | | | | | | | | кредиторская задол- || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | женность - || | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 31 673,3 тыс. || | коммунальной | | | | | | | | | | | | | | | | рублей || | инфра-структуры | | | | | | | | | | | | | | | | экономия в ходе вы- || | | | | | | | | | | | | | | | | | полнения работ || | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 0,9 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 0,1 тыс. рублей ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| 1.3. | Капитальный ре- | 586 43,8 | - | 173703,8 | 13240,0 | 400000,0 | 515755,8 | - | 173703,8 | 13 240,1 | 328 811,9 | 439 278,7 | - | 97588,2 | 12878,6 | 328811,9 | не освоено, всего - || | монт областных и | | | | | | | | | | | | | | | | 76 477,1 тыс. рублей, || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 76 115,6 тыс. || | объектов водо- | | | | | | | | | | | | | | | | рублей || | проводно- | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 361,5 тыс. руб- || | канализационного | | | | | | | | | | | | | | | | лей, из них: || | хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | кредиторская задол- || | | | | | | | | | | | | | | | | | женность - || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ -71 548,4 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | экономия в ходе вы- || | | | | | | | | | | | | | | | | | полнения работ -123,1 || | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 117,2 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 5,9 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | неисполнение под- || | | | | | | | | | | | | | | | | | рядчиком контракта - || | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 805,6 тыс. рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 4 450,0 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей, || | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ - 355,6 тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей ||------+--------------------+------------+------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------------------------|| 1.4 | Приобретение ос- | 15 437,6 | - | 14588,5 | 849,1 | - | 15437,6 | - | 14588,5 | 849,1 | - | 849,1 | - | - | 849,1 | - | не освоено || | новных средств в | | | | | | | | | | | | | | | | 14588,5 тыс. рублей, || | муниципальную | | | | | | | | | | | | | | | | из них: || | собственность | | | | | | | | | | | | | | | | кредиторская задол- || | | | | | | | | | | | | | | | | | женность, || | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: || | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - 14588,5 тыс. || | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание.
Список используемых сокращений:
МБ - местный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ПСД - проектно-сметная документация;
ФБ - федеральный бюджет.
Приложение N 2
к отчету о реализации
Областной долгосрочной целевой
программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод
Ростовской области"
на 2012-2017 годы за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой
программы "Развитиеводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области"
за отчетный 2013 финансовый год----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Единица из- | Ожидаемые | Фактически достиг- || | показателя результативности | мерения | значения це- | нутые значения по- || | | | левых пока- | казателей* || | | | зателей, пре- |-----------------------|| | | | дусмотрен- | 2013 год | отклонение || | | | ные Про- | | от || | | | граммой | | планового || | | |---------------| | показателя || | | | 2013 год | | (+, -) ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод || | в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из | процентов | 39,2 | 33,5 | - 5,7 || | водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим | | | | || | нормативам по санитарно-химическим показателям | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из | процентов | 3,6 | 3,3 | - 0,3 || | водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим | | | | || | нормативам по микробиологическим показателям | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | процентов | 49,7 | 49,7* | - ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.4. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, | процентов | 40,7 | 40,7* | - || | поданном в сеть | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.5. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | процентов | 45,5 | 45,5* | - ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.6. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки | количество | 116,0 | 116,0* | - || | сточных вод | аварий в год | | | || | | на 1000 км | | | || | | сетей | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.7. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в | процентов | 93,2 | 93,2* | - || | общем объеме сточных вод | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.8. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем | процентов | 20,5 | 20,5* | - || | объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.9. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснаб- | процентов | 70,0 | 70,0* | - || | жения | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.10. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требо- | процентов | 85,4 | 86,2 | + 0,8 || | ваниям безопасности, в общей численности населения области | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.11. | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотве- | процентов | 51,7 | 51,7* | - || | дения | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.12. | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, | тыс. человек | 16,5 | 18,9 | + 2,4 || | сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.13. | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | человек | 175 | 113 | - 62 ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.14. | Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения | тыс. человек | 121,4 | 134,1 | +12,7 ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.15. | Зарегистрировано больных злокачественными образованиями | тыс. человек | 14,8 | 15,3 | + 0,5 ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.16. | Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью | тыс. человек | 5,3 | 4,2 | - 1,1 ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 1.17. | Зарегистрировано больных анемией | тыс. человек | 8,0 | 5,1 | - 2,9 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, || | водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных || | операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, | процентов | 100 | - | - 100 || | работающими на основании концессионных соглашений (в городах | | | | || | с населением более 100 тыс. человек) | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 2.2. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса | процентов | 100 | - | - 100 || | по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования | | | | || | (в городах с населением более 100 тыс. человек) | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 2.3. | Доля инвестиций в основной капитал, использованный в системах | процентов | 15 | 15 | - || | водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, | | | | || | в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, во- | | | | || | доотведения и очистки сточных вод | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------+------------|| 2.4. | Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в основной капи- | процентов | 15,6 | 15,6 | - || | тал, использованный в системах водоснабжения, водоотведения и | | | | || | очистки сточных вод | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Значения показателей оперативные.