Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.07.2014 № 778
О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы" (ред. от 02.06.2014)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2014 N 778
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.11.2013
N 1300 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие системы муниципального
управления в городе Ростове-на-Дону
на 2014-2016 годы" (ред. от 02.06.2014)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013N 1165 "Об утверждении порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования иреализации, порядка проведения и критериев оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в целяхусовершенствования механизма реализации муниципальной программы"Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Донуна 2014-2016 годы", а также увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитиесистемы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на2014-2016 годы" следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и источни- | Общий объем финансирования Программы составляет || ки | 1 488 741,61 тыс. рублей, в том числе: || финансирования | Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1 486 104,71 тыс. || Программы | рублей, || | В том числе по годам: || | 2014 год - 533195,67 тыс. рублей; || | 2015 год - 426531,00 тыс. рублей; || | 2016 год - 526378,04 тыс. рублей. || | Средства областного бюджета - 2636,9 тыс. рублей, || | В том числе по годам: || | 2014 год - 1 916,80 тыс. рублей; || | 2015 год - 659,30 тыс. рублей; || | 2016 год - 60,80 тыс. рублей. || | Объем финансирования Программы корректируется в преде- || | лах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом. || | Финансовое обеспечение Программы осуществляется, в том || | числе, за счет средств федерального и областного бюджетов в || | пределах доведенных лимитов" |------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средствбюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхрешением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города насоответствующий период, а также средств федерального и областногобюджетов в соответствии с государственными программами и в пределахдоведенных лимитов.
Финансирование Программы из внебюджетных источников непредусмотрено.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2014-2016 ГОДЫ"
(тыс. руб.)-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Источники | ВСЕГО | в том числе по годам: || п/п | финансирования | |-----------------------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММАN 1 | "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на- || | Дону" на 2014-2016 годы" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова- | 42883,50 | 13944,50 | 14444,50 | 14494,50 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 1 | 42883,50 | 13944,50 | 14444,50 | 14494,50 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 2 | "Развитие межмуниципальных связей города Ростова- || | на-Дону и поддержка социально ориентированных не- || | коммерческих организаций города в период 2014-2016 || | годов" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова- | 50 910,32 | 14 667,62 | 18 043,4 | 18 199,3 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 2 | 50 910,32 | 14 667,62 | 18 043,4 | 18 199,3 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 3 | "Повышение информированности населения о деятель- || | ности Администрации города Ростова-на-Дону на 2014- || | 2016 годы" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова- | 158 314,6 | 54 918,0 | 51 698,3 | 51 698,3 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 3 | 158 314,6 | 54 918,0 | 51 698,3 | 51 698,3 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 4 | "Развитие информационных и телекоммуникационных || | технологий в Администрации города Ростова-на-Дону || | на 2014-2016 годы" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства областного | 1065,80 | 345,70 | 659,30 | 60,80 || бюджета | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| Средства бюджета города Ростова- | 45 261,35 | 11 310,75 | 16 975,3 | 16 975,3 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 4 | 46 327,15 | 11 656,45 | 17 634,6 | 17 036,1 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 5 | "Развитие системы предоставления государственных и || | муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе || | многофункциональных центров предоставления услуг в || | 2014-2016 годах" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства федерального бюджета | - | - | - | - ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| Средства областного бюджета | 1 571,1 | 1 571,1 | - | - ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| Средства бюджета города Ростова- | 481 205,25 | 212 117,85 | 134 543,7 | 134 543,7 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 5 | 482 776,35 | 213 688,95 | 134 543,7 | 134 543,7 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 6 | "Обеспечение эффективного осуществления своих пол- || | номочий органами местного самоуправления города || | Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми || | (функциональными) органами Администрации города на || | 2014-2016 годы" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова- | 696 542,24 | 222 288,50 | 187 332,9 | 286 920,84 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+-----------+----------------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 6 | 696 542,24 | 222 288,50 | 187 332,9 | 286 920,84 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА N 7 | "Развитие рациональной системы хранения и использо- || | вания архивных документов МКУ "Муниципальных ар- || | хив г. Ростова-на-Дону" в 2014-2016 годах" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова- | 10 987,45 | 3 948,45 | 3 492,9 | 3 546,1 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ N 7 | 10 987,45 | 3 948,45 | 3 492,9 | 3 546,1 ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| МУНИЦИПАЛЬНАЯ | "Развитие системы муниципального управления в горо- || ПРОГРАММА | де Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы" ||----------------------------------+------------------------------------------------------|| Средства федерального бюджета | - | - | - | - ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| Средства областного бюджета | 2636,90 | 1916,80 | 659,30 | 60,80 ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| Средства бюджета города Ростова- | 1486104,71 | 533195,67 | 426531,00 | 526378,04 || на-Дону | | | | ||----------------------------------+------------+------------+----------------+-----------|| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1488741,61 | 535112,47 | 427190,30 | 526438,84 |-------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. приложение 2 к муниципальной программе "Развитие системымуниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы"изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. в приложении 4 к муниципальной программе "Развитие системымуниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы":
1.3.1. в паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и | Объем средств бюджета города, необходимый для финансирова- || источники | ния подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего || финансирования | 50910,32 тыс. рублей, в том числе по годам: || подпрограммы | 2014 год - 14667,62 тыс. рублей; || | 2015 год - 18043,40 тыс. рублей; || | 2016 год - 18199,30 тыс. рублей. || | Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществ- || | ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных || | решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете горо- || | да на соответствующий период" |-------------------------------------------------------------------------------
1.3.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятийПодпрограммы "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Донуи поддержка социально-ориентированных некоммерческих организациейгорода в период 2014-2016 годов" изложить в редакции:
(тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------| "N | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам: || п/п | | |---------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-----------------------------------------+------------------------------------------|| Подпрограмма N 2 | "Развитие межмуниципальных связей города || | Ростова-на-Дону и поддержка социально- || | ориентированных некоммерческих организа- || | цией города в период 2014-2016 годов" ||-----------------------------------------+------------------------------------------|| Средства бюджета города Ростова-на-Дону | 50910,32 | 14667,62 | 18043,4 | 18199,3 ||-----------------------------------------+----------+----------+---------+----------|| Итого по подпрограмме N 2 | 50910,32 | 14667,62 | 18043,4 | 18199,3" |--------------------------------------------------------------------------------------
1.4. в приложении 5 к муниципальной программе "Развитие системымуниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы":
1.4.1. в паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и | Объем средств бюджета, необходимый для финансирования || источники | подпрограммы в 2014-2016 годах, за счет средств бюджета го- || финансирования | рода Ростова-на-Дону составляет всего || подпрограммы | 158314,6 тыс. рублей, в том числе по годам: || | 2014 год - 54918,0 тыс. рублей; || | 2015 год - 51698,3 тыс. рублей; || | 2016 год - 51698,3 тыс. рублей" |--------------------------------------------------------------------------------
1.4.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятийподпрограммы "Повышение информированности населения о деятельностиАдминистрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" изложить вредакции:
"(тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------| N | Источники | ВСЕГО | в том числе по годам: || п/п | финансирования | |-----------------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||------------------------------+------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММАN 3 | "Повышение информированности населения о дея- || | тельности Администрации города Ростова-на-Дону || | на 2014-2016 годы" ||------------------------------+------------------------------------------------|| Средства областного | - | - | - | - || бюджета | | | | ||------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------|| Средства бюджета города Рос- | 158 314,6 | 54918,0 | 51698,3 | 51698,3 || това-на-Дону | | | | ||------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 158 314,6 | 54918,0 | 51698,3 | 51698,3 || МЕ N 3 | | | | |---------------------------------------------------------------------------------
1.5. в приложении 7 к муниципальной программе "Развитие системымуниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы":
1.5.1. в паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и | Объем средств бюджета города, необходимый для финансиро- || источники | вания подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет всего || финансирования | 482776,35 тыс. рублей, в том числе: || подпрограммы | Средства бюджета города - 481205,25, в том числе по годам: || | 2014 год - 212117,85 тыс. рублей; || | 2015 год - 134543,7 тыс. рублей; || | 2016 год - 134543,7 тыс. рублей. || | Средства областного бюджета - 1571,1 тыс. руб., в том числе: || | 2014 год - 1571,1 тыс. рублей" |---------------------------------------------------------------------------------
1.5.1.2. в разделе 4 "Финансовое обеспечение подпрограммы"таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие системыпредоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в2014-2016 годах" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Источники | ВСЕГО | в том числе по годам: || | финансирования | |--------------------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||------------------------------+---------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММАN 5 | "Развитие системы предоставления государственных || | и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на || | базе многофункциональных центров предоставления || | услуг в 2014-2016 годах" ||------------------------------+---------------------------------------------------|| Средства федерального бюд- | - | - | - | - || жета | | | | ||------------------------------+------------+------------+-----------+-------------|| Средства областного бюджета | 1 571,1 | 1 571,1 | - | - ||------------------------------+------------+------------+-----------+-------------|| Средства бюджета города Рос- | 481 205,25 | 212 117,85 | 134 543,7 | 134 543,7 || това-на-Дону | | | | ||------------------------------+------------+------------+-----------+-------------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 482 776,35 | 213 688,99 | 134 543,7 | 134 543,7" || МЕ N 5 | | | | |------------------------------------------------------------------------------------
1.6. в приложении 8 к муниципальной программе "Развитие системымуниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы":
1.6.1. в паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------| "Объемы и | Объем средств бюджета, необходимый для финансирования || источники | подпрограммы в 2014-2016 годах, за счет средств бюджета го- || финансирования | рода Ростова-на-Дону составляет всего || подпрограммы | 696542,24 тыс. рублей, в том числе по годам: || | 2014 год - 222288,5 тыс. рублей; || | 2015 год - 187332,9 тыс. рублей; || | 2016 год - 286920,84 тыс. рублей." |--------------------------------------------------------------------------------
1.6.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятийподпрограммы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочийорганами местного самоуправления города Ростова-на-Дону,территориальными и отраслевыми (функциональными) органамиАдминистрации города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" изложить вредакции:
"(тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------| N | Источники | ВСЕГО | в том числе по годам: || п/п | финансирования | |------------------------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-----+----------------------+------------+-----------+----------+-------------|| | Средства бюджета го- | 696 542,24 | 222 288,5 | 187332,9 | 286 920,84 || | рода | | | | ||----------------------------+------------+-----------+----------+-------------|| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМ- | 696 542,24 | 222 288,5 | 187332,9 | 286 920,84" || МЕ N 6 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по организационно-правовым икадровым вопросам) А. Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М. А. ЧернышевПостановление вноситотдел бухгалтерского учета,отчетности и планирования расходов
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 16.07.2014 N 778
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование меро- | Муниципальный | Срок | Источники | Объем финансирования (тыс. руб.) || п/п | приятия | заказчик, | выполне- | финанси- |------------------------------------------------------|| | | исполнитель | ния | рования, | Всего | в том числе по годам: || | | | | КЦСР | |-----------------------------------------|| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 1 "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2014-2016 годы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Разработка проек- | управление по | по мере | Финансирование не требуется || | тов нормативных | вопросам му- | необхо- | || | правовых актов в | ниципальной | димости | || | связи с изменения- | службы и кад- | | || | ми законодательст- | ров | | || | ва Российской Фе- | | | || | дерации и Ростов- | | | || | ской области о му- | | | || | ниципальной службе | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. Внедрение эффективных технологий и современных методов управления и кадровой работы, || направленных на || повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1. | Расширение практи- | управление по | весь | Финансирование не требуется || | ки конкурсного от- | вопросам му- | период | || | бора кандидатов на | ниципальной | | || | замещение вакант- | службы и кад- | | || | ных должностей му- | ров, струк- | | || | ниципальной службы | турные под- | | || | | разделения, | | || | | отраслевые | | || | | (функциональ- | | || | | ные) и терри- | | || | | ториальные | | || | | органы Адми- | | || | | нистрации го- | | || | | рода | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.2. | Мониторинг исполь- | управление по | ежеквар- | Финансирование не требуется || | зования механизма | вопросам му- | тально | || | конкурсного заме- | ниципальной | | || | щения вакантных | службы и кад- | | || | должностей муници- | ров | | || | пальной службы | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.3. | Совершенствование | управление по | весь | Финансирование не требуется || | механизмов форми- | вопросам му- | период | || | рования кадрового | ниципальной | | || | резерва на замеще- | службы и кад- | | || | ние должностей му- | ров | | || | ниципальной службы | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.4. | Оптимизация уча- | управление по | весь | Финансирование не требуется || | стия представите- | вопросам му- | период | || | лей общественности | ниципальной | | || | в качестве незави- | службы и кад- | | || | симых экспертов в | ров | | || | работе конкурсных, | | | || | аттестационных | | | || | комиссий по | | | || | определению соот- | | | || | ветствия замещае- | | | || | мой должности му- | | | || | ниципальной службы | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.5. | Формирование и ак- | отдел по де- | весь | Финансирование не требуется || | туализация инфор- | лам молодежи | период | || | мационной базы | | | || | данных перспектив- | | | || | ных студентов | | | || | высших учебных за- | | | || | ведений города | | | || | Ростова-на-Дону, | | | || | молодых специали- | | | || | стов и управлен- | | | || | цев, рекомендуемых | | | || | для включения в | | | || | кадровый резерв и | | | || | дальнейшего при- | | | || | влечения к работе | | | || | в аппарате и орга- | | | || | нах Администрации | | | || | города Ростова-на- | | | || | Дону, в том числе | | | || | по итогам взаимо- | | | || | действия с город- | | | || | ским молодежным | | | || | клубом "Молодые | | | || | кадры - будущее | | | || | Ростова" | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.6. | Совершенствование | управление по | весь | Бюджет | 400,0 | 0,00 | 200,0 | 200,0 || | методик отбора и | вопросам му- | период | города | | | | || | оценки кандидатов | ниципальной | | (КЦСР | | | | || | на замещение ва- | службы и кад- | | 1812130) | | | | || | кантных должностей | ров | | | | | | || | муниципальной | | | | | | | || | службы | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.7. | Разработка и ак- | Структурные | весь пе- | Финансирование не требуется || | туализация показа- | подразделе- | риод | || | телей результатив- | ния, отрасле- | | || | ности профессио- | вые (функцио- | | || | нальной деятельно- | нальные) и | | || | сти муниципальных | территориаль- | | || | служащих | ные органы | | || | | Администрации | | || | | города | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.8. | Организация и про- | управление по | ежегодно | Бюджет | 600,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 || | ведение внутренних | вопросам му- | согласно | города | | | | || | аудитов системы | ниципальной | графику | (КЦСР | | | | || | менеджмента ка- | службы и кад- | внутрен- | 1812130) | | | | || | чества в аппарате | ров | них ау- | | | | | || | Администрации | | дитов | | | | | || | города, ее отрас- | | | | | | | || | левых (функцио- | | | | | | | || | нальных), террито- | | | | | | | || | риальных органах в | | | | | | | || | соответствии с ме- | | | | | | | || | ждународным стан- | | | | | | | || | дартом ИСО 19011 | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 1.2.9. | Организация и про- | управление по | ежегодно | Бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 || | ведение сертифика- | вопросам му- | | города | | | | || | ции системы ме- | ниципальной | | (КЦСР | | | | || | неджмента качества | службы и кад- | | 1812130) | | | | || | в Администрации | ров | | | | | | || | города и ее орга- | | | | | | | || | нах на соответст- | | | | | | | || | вие международному | | | | | | | || | стандарту ИСО | | | | | | | || | 9001:2008 (поэтап- | | | | | | | || | но с разбивкой по | | | | | | | || | годам, включая | | | | | | | || | сертификационный | | | | | | | || | аудит, инспекцион- | | | | | | | || | ный (первый) и ин- | | | | | | | || | спекционный (вто- | | | | | | | || | рой) аудиты) | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.2.10. | Актуализация от- | Структурные | по мере | Финансирование не требуется || | раслевых реестров | подразделения | необхо- | || | полномочий, функ- | и отраслевые | димости | || | ций и услуг | (функциональ- | | || | | ные) органы | | || | | Администрации | | || | | города | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования || муниципальных служащих ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3.1. | Организация обуче- | Структурные | весь | Бюджет | 4 300,0 | 1 300,0 | 1 500,00 | 1 500,00 || | ния муниципальных | подразделения | период | города | | | | || | служащих по про- | Администрации | | (КЦСР | | | | || | граммам профессио- | города | | 1812131) | | | | || | нальной пере- | | | | | | | || | подготовки, повы- | | | | | | | || | шения квалифика- | | | | | | | || | ции, организация | | | | | | | || | участия в семина- | | | | | | | || | рах, тренингах и | | | | | | | || | иных мероприятиях | | | | | | | || | информационно- | | | | | | | || | обучающего харак- | | | | | | | || | тера | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.3.2. | Участие муници- | Структурные | по мере | Финансирование не требуется || | пальных служащих в | подразделе- | необхо- | || | обучающих семина- | ния, отрасле- | димости | || | рах, в том числе с | вые (функцио- | | || | использованием | нальные) и | | || | дистанционных тех- | территориаль- | | || | нологий обучения, | ные органы | | || | организуемых Пра- | Администрации | | || | вительством Рос- | города | | || | товской области | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4.1. | Проведение монито- | управление по | ежеквар- | Финансирование не требуется || | ринга штатной чис- | вопросам му- | тально | || | ленности в Админи- | ниципальной | | || | страции города, ее | службы и кад- | | || | территориальных и | ров | | || | отраслевых (функ- | | | || | циональных) орга- | | | || | нах, а также мони- | | | || | торинга количест- | | | || | венного и качест- | | | || | венного состава | | | || | муниципальных слу- | | | || | жащих | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5. Повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5.1. | Подготовка предло- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | жений по совершен- | вопросам му- | период | || | ствованию системы | ниципальной | | || | муниципальных га- | службы и кад- | | || | рантий на муници- | ров | | || | пальной службе | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.5.2. | Организация прове- | Управление по | ежегодно | Бюджет | 10 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 || | дения диспансери- | вопросам му- | | города | | | | || | зации муниципаль- | ниципальной | | (КЦСР | | | | || | ных служащих | службы и кад- | | 1812132) | | | | || | | ров, террито- | | | | | | || | | риальные и | | | | | | || | | отраслевые | | | | | | || | | (функциональ- | | | | | | || | | ные) органы | | | | | | || | | Администрации | | | | | | || | | города | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 1.5.3 | Обеспечение расхо- | Муниципальное | весь | Бюджет | 26 083,5 | 8 694,5 | 8 694,5 | 8 694,5 || | дов по выплате му- | казначейство | период | города | | | | || | ниципальному слу- | города Росто- | | (КЦСР | | | | || | жащему, достигшему | ва-на-Дону, | | 1810019) | | | | || | пенсионного воз- | управление по | | | | | | || | раста, единовре- | вопросам му- | | | | | | || | менного пособия за | ниципальной | | | | | | || | полные годы стажа | службы и кад- | | | | | | || | муниципальной | ров, отрасле- | | | | | | || | службы при уволь- | вые (функцио- | | | | | | || | нении с муници- | нальные) и | | | | | | || | пальной службы | территориаль- | | | | | | || | | ные органы | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.5.4. | Формирование поло- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | жительного имиджа | информацион- | период | || | муниципальной | ной политике | | || | службы в городе | и взаимодей- | | || | Ростове-на-Дону | ствию со СМИ | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.5.5. | Участие в област- | Структурные | ежегодно | Финансирование не требуется || | ном конкурсе на | подразделе- | | || | звание "Лучший му- | ния, отрасле- | | || | ниципальный служа- | вые (функцио- | | || | щий в Ростовской | нальные) и | | || | области" | территориаль- | | || | | ные органы | | || | | Администрации | | || | | города | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.5.6. | Организация и про- | управление по | ежегодно | Бюджет | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 || | ведение ежегодного | вопросам му- | | города | | | | || | конкурса на звание | ниципальной | | (КЦСР | | | | || | "Лучший муници- | службы и кад- | | 1811009) | | | | || | пальный служащий | ров | | | | | | || | города Ростова-на- | | | | | | | || | Дону" | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.6. Развитие информационной открытости муниципальной службы, формирование системы мониторинга общественного || мнения о результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.6.1. | Разработка и реа- | управление по | весь | Финансирование не требуется || | лизация комплекса | вопросам му- | период | || | мер, направленных | ниципальной | | || | на развитие инфор- | службы и кад- | | || | мационной открыто- | ров | | || | сти муниципальной | | | || | службы | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.6.2. | Ведение на офици- | управление по | весь | Финансирование не требуется || | альном интернет- | вопросам му- | период | || | портале Ростов- | ниципальной | | || | ской-на-Дону го- | службы и кад- | | || | родской Думы и Ад- | ров | | || | министрации города | | | || | информационного | | | || | раздела по вопро- | | | || | сам организации и | | | || | прохождения муни- | | | || | ципальной службы | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 1.6.3. | Привлечение пред- | управление по | весь | Финансирование не требуется || | ставителей общест- | вопросам му- | период | || | венных объединений | ниципальной | | || | в качестве незави- | службы и кад- | | || | симых экспертов | ров, отрасле- | | || | для участия в за- | вые (функцио- | | || | седаниях конкурс- | нальные) и | | || | ных, аттестацион- | территориаль- | | || | ных комиссий | ные органы | | || | | Администрации | | || | | города | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 1 | 42883,5 | 13944,5 | 14444,5 | 14494,5 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| в том числе: | Бюджет | 42883,5 | 13944,5 | 14444,5 | 14494,5 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 2 "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально || ориентированных некоммерческих организаций города в период 2014-2016 годов" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Развитие межмуниципальных связей ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Разработка и при- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | нятие нормативных | организацион- | период | || | актов, служебных | ной работе и | | || | документов, на- | связям с об- | | || | правленных на вне- | щественными | | || | дрение в практику | объединениями | | || | деятельности | | | || | структур Админист- | | | || | рации города, го- | | | || | родских организа- | | | || | ций лучшего опыта | | | || | других муници- | | | || | пальных образова- | | | || | ний по решению ме- | | | || | стных вопросов, | | | || | развитию экономи- | | | || | ки, городского хо- | | | || | зяйства, предос- | | | || | тавлению услуг на- | | | || | селению | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.1.2. | Разработка предло- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | жений по совершен- | организацион- | период | || | ствованию законо- | ной работе и | | || | дательства о мест- | связям с об- | | || | ном самоуправлении | щественными | | || | в рамках деятель- | объединениями | | || | ности межмуници- | | | || | пальных объедине- | | | || | ний, в состав ко- | | | || | торых входит город | | | || | муниципальное об- | | | || | разование "Город | | | || | Ростов-на-Дону" | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.1.3. | Оплата членских | Управление по | ежегодно | Бюджет | 8 907,3 | 2 969,1 | 2 969,1 | 2 969,1 || | взносов в межмуни- | организацион- | | города | | | | || | ципальные объеди- | ной работе и | | (КЦСР | | | | || | нения | связям с об- | | 1822133) | | | | || | | щественными | | | | | | || | | объединениями | | | | | | || | | Отдел внешних | | | | | | || | | связей | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.1.4. | Приобретение пода- | Общий отдел | ежегодно | Бюджет | 5237,12 | 252,12 | 2 437,1 | 2 547,9 || | рочной, сувенирной | | | города | | | | || | и полиграфической | | | (КЦСР | | | | || | продукции в целях | | | 1822133) | | | | || | реализации меро- | | | | | | | || | приятий межмуници- | | | | | | | || | пального характера | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.1.5. | Проведение торже- | Общий отдел | ежегодно | Бюджет | 4078,3 | 2046,6 | 993,3 | 1 038,4 || | ственных, празд- | | | города | | | | || | ничных мероприятий | | | (КЦСР | | | | || | с участием пред- | | | 1822133) | | | | || | ставителей других | | | | | | | || | муниципалитетов, | | | | | | | || | общественных объе- | | | | | | | || | динений в целях | | | | | | | || | развития межмуни- | | | | | | | || | ципального сотруд- | | | | | | | || | ничества, межмуни- | | | | | | | || | ципальных связей и | | | | | | | || | практик местного | | | | | | | || | самоуправления (в | | | | | | | || | т. ч. прием офици- | | | | | | | || | альных лиц и деле- | | | | | | | || | гаций). | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.1.6. | Участие представи- | Отдел внешних | ежегодно | Бюджет | 5404,0 | 987,4 | 2 208,3 | 2 208,3 || | телей города Рос- | связей, тер- | | города | | | | || | това-на-Дону в | риториальные | | (КЦСР | | | | || | проектах, конфе- | органы Адми- | | 1822133) | | | | || | ренциях, конгрес- | нистрации го- | | | | | | || | сах, форумах, в | рода | | | | | | || | мероприятиях, про- | | | | | | | || | водимых в пород- | | | | | | | || | ненных и других | | | | | | | || | зарубежных горо- | | | | | | | || | дах, направленных | | | | | | | || | на решение вопро- | | | | | | | || | сов местного зна- | | | | | | | || | чения, позволяющих | | | | | | | || | реализовать новые | | | | | | | || | проекты в сфере | | | | | | | || | городского хозяй- | | | | | | | || | ства, улучшения | | | | | | | || | качества услуг на- | | | | | | | || | селению, условий | | | | | | | || | для привлечения | | | | | | | || | иностранных инве- | | | | | | | || | стиций с целью ре- | | | | | | | || | шения городских | | | | | | | || | проблем | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.1.7. | Участие зарубежных | Отдел внешних | ежегодно | Бюджет | 12 800,0 | 3 800,0 | 4 500,0 | 4 500,0 || | представителей в | связей | | города | | | | || | мероприятиях, про- | | | (КЦСР | | | | || | водимых в городе | | | 1822133) | | | | || | Ростове-на-Дону | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.1.8. | Предоставление ин- | Общий отдел | ежегодно | Бюджет | 2 069,6 | 649,6 | 710,0 | 710,0 || | формации о дея- | Управление по | | города | | | | || | тельности органов | организацион- | | (КЦСР | | | | || | местного само- | ной работе и | | 1822133) | | | | || | управления муници- | связям с об- | | | | | | || | пальных образова- | щественными | | | | | | || | ний, органов госу- | объединениями | | | | | | || | дарственной власти | | | | | | | || | субъектов Россий- | | | | | | | || | ской Федерации, | | | | | | | || | федеральных орга- | | | | | | | || | нов государствен- | | | | | | | || | ной власти, являю- | | | | | | | || | щихся членами ор- | | | | | | | || | ганизаций межмуни- | | | | | | | || | ципального сотруд- | | | | | | | || | ничества | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. Обеспечение условий для поддержки деятельности общественных объединений, направленной на решение соци- || альных проблем населения города, взаимодействие с общественными объединениями в решении общегородских задач. || Награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским сообществом. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.1. | Ведение муници- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | пального реестра | организацион- | период | || | социально ориенти- | ной работе и | | || | рованных некоммер- | связям с об- | | || | ческих организаций | щественными | | || | - участников кон- | объединениями | | || | курса на получение | | | || | поддержки | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.2.2. | Обеспечение дея- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | тельности Консуль- | организацион- | период | || | тативного Совета | ной работе и | | || | общественных объе- | связям с об- | | || | динений и органов | щественными | | || | местного само- | объединениями | | || | управления города | | | || | Ростова-на-Дону и | | | || | его 7-ми Палат | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.2.3. | Организация и про- | Управление по | ежегодно | Бюджет | 2 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 || | ведение конкурса | организацион- | | города | | | | || | "Лучшие практики | ной работе и | | (КЦСР | | | | || | социально ориенти- | связям с об- | | 1821010) | | | | || | рованных некоммер- | щественными | | | | | | || | ческих организаций | объединениями | | | | | | || | города Ростова-на- | | | | | | | || | Дону" | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.2.4. | Организация и про- | Управление по | ежегодно | Бюджет | 148,2 | 49,4 | 49,4 | 49,4 || | ведение конкурса | организацион- | | города | | | | || | "Лучший волонтер | ной работе и | | (КЦСР | | | | || | года" | связям с об- | | 1821011) | | | | || | | щественными | | | | | | || | | объединениями | | | | | | || | | Отдел по де- | | | | | | || | | лам молодежи | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.2.5. | Организация и про- | Управление по | ежегодно | Бюджет | 355,2 | 118,4 | 118,4 | 118,4 || | ведение конкурса | организацион- | | города | | | | || | "Лучшее территори- | ной работе и | | (КЦСР | | | | || | альное обществен- | связям с об- | | 1821012) | | | | || | ное самоуправление | щественными | | | | | | || | города Ростова-на- | объединениями | | | | | | || | Дону" | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.2.6. | Оказание общест- | Управление по | весь | Финансирование не требуется || | венным объединени- | организацион- | период | || | ям организацион- | ной работе и | | || | ной, консультатив- | связям с об- | | || | ной и информацион- | щественными | | || | ной помощи | объединениями | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 2.2.7. | Организация и про- | Управление по | весь | Бюджет | 2 510,6 | 795,0 | 857,8 | 857,8 || | ведение социологи- | организацион- | период | города | | | | || | ческих исследова- | ной работе и | | (КЦСР | | | | || | ний общественного | связям с об- | | 1822134) | | | | || | мнения по актуаль- | щественными | | | | | | || | ным общегородским | объединениями | | | | | | || | проблемам | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 2.2.8. | Награждение лиц, | Общий отдел | весь | | 6 700,0 | 2 100,0 | 2 300,0 | 2 300,0 || | имеющих большие | | период | | | | | || | заслуги перед го- | | | | | | | || | родским сообщест- | | | | | | | || | вом, в том числе: | | | | | | | || |--------------------| | | Бюджет |------------+-----------+-------------+---------------|| | - денежное сопро- | | | города | 5 700,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 || | вождение к Почет- | | | (КЦСР | | | | || | ной грамоте Мэра | | | 1821013) | | | | || | города Ростова-на- | | | | | | | || | Дону (82 чел. * | | | Бюджет | | | | || | 23000) | | | города | | | | || |--------------------| | | (КЦСР |------------+-----------+-------------+---------------|| | - приобретение | | | 1829999) | 1 000,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 || | бланков грамот, | | | | | | | || | благодарностей и | | | | | | | || | прочей наградной | | | | | | | || | продукции, и рамок | | | | | | | || | для них | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 2 | 50 910,32 | 14 667,62 | 18 043,4 | 18 199,3 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| в том числе: | Бюджет | 50 910,32 | 14 667,62 | 18 043,4 | 18 199,3 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 3 "Повышение информированности населения о деятельности Администрации города || Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Информирование населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону в средствах массовой || информации ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1.1 | Публикация (разме- | | весь | Бюджет | 117269,2 | 39 032,4 | 39 118,4 | 39 118,4 || | щение) информации | | период | города | | | | || | о деятельности Ад- | | | (КЦСР | | | | || | министрации города | Управление | | 1832135) | | | | || | Ростова-на-Дону в | по информа- | | | | | | || | СМИ, в том числе: | ционной по- | | | | | | ||-----------+--------------------| литике и |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.1. | В городских и ре- | взаимодейст- | весь | Бюджет | 51 419,2 | 17 082,4 | 17 168,4 | 17 168,4 || | гиональных газетах | вию со СМИ | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1832135) | | | | ||-----------+--------------------| |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.2 | В журналах | | весь | Бюджет | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 || | | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1832135) | | | | ||-----------+--------------------| |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.3. | На телевидении | | весь | Бюджет | 42 750,0 | 14 250,0 | 14 250,0 | 14 250,0 || | | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1832135) | | | | ||-----------+--------------------| |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.4. | В Интернет СМИ | | весь | Бюджет | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 || | | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1832135) | | | | ||-----------+--------------------| |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.5. | На радиостанциях | | весь | Бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 || | | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1832135) | | | | ||-----------+--------------------| |----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.1.6. | Проведение брифин- | | весь | Бюджет | 3 600,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 || | гов, пресс- | | период | города | | | | || | конференций, круг- | | | (КЦСР | | | | || | лых столов в ин- | | | 1832135) | | | | || | формагентствах | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 3.1.2 | Предоставление | Управление | весь | Бюджет | 41 045,4 | 15 885,6 | 12 579,9 | 12 579,9 || | субсидии муници- | по информа- | период | города | | | | || | пальным предпри- | ционной по- | | (КЦСР | | | | || | ятиям - редакциям | литике и | | 1836016) | | | | || | муниципальных пе- | взаимодейст- | | | | | | || | чатных средств | вию со СМИ, | | | | | | || | массовой информа- | отдел бух- | | | | | | || | ции в целях финан- | галтерского | | | | | | || | сового обеспечения | учета, от- | | | | | | || | (возмещения) за- | четности и | | | | | | || | трат по опублико- | планирования | | | | | | || | ванию муниципаль- | расходов Ад- | | | | | | || | ных правовых актов | министрации | | | | | | || | и иной официальной | города | | | | | | || | информации, подле- | | | | | | | || | жащей публикации в | | | | | | | || | соответствии с | | | | | | | || | действующим зако- | | | | | | | || | нодательством | | | | | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 3.1.3. | Предоставление | Сектор нор- | весь | Финансирование не требуется || | гражданам возмож- | мативных до- | период | || | ности участвовать | кументов Ад- | | || | в обсуждении про- | министрации | | || | ектов муниципаль- | города, от- | | || | ных правовых актов | дел элек- | | || | города Ростова-на- | тронно- | | || | Дону по вопросам | информацион- | | || | местного значения | ных техноло- | | || | на официальном | гий | | || | портале Ростов- | | | || | ской-на-Дону го- | | | || | родской Думы и Ад- | | | || | министрации горо- | | | || | да. | | | ||-----------+--------------------+----------------+----------+------------------------------------------------------------------|| 3.1.4. | Предоставление | Сектор нор- | весь | Финансирование не требуется || | гражданам возмож- | мативных до- | период | || | ности ознакомления | кументов | | || | с муниципальными | | | || | правовыми актами | | | || | по вопросам мест- | | | || | ного значения | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 3 | 158 314,6 | 54 918,0 | 51 698,3 | 51 698,3 ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе | Бюджет | 158 314,6 | 54 918,0 | 51 698,3 | 51 698,3 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 4 "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города || Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Управление развитием информационного общества ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1.1. | Подготовка проектов | отдел элек- | по | Финансирование не требуется || | правовых актов Адми- | тронно- | мере не- | || | нистрации города о | информацион- | обходи- | || | координации деятель- | ных техноло- | мости | || | ности в сфере инфор- | гий | | || | мационно- | | | || | телекоммуникационных | | | || | технологий | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+--------------------------------------------------------------|| 4.1.2. | Обеспечение учета | отдел элек- | весь | Финансирование не требуется || | данных об информаци- | тронно- | период | || | онных системах Адми- | информацион- | | || | нистрации города | ных техноло- | | || | | гий | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2. Общесистемные мероприятия ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.1. Развитие и обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры: ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.1.1. | Развитие официально- | отдел элек- | весь | Бюджет | 1080,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 || | го портала для пре- | тронно- | период | города | | | | || | доставления доступа | информацион- | | (КЦСР | | | | || | к информации о дея- | ных техноло- | | 1842137) | | | | || | тельности органов | гий | | | | | | || | местного самоуправ- | | | | | | | || | ления в сети "Интер- | | | | | | | || | нет" | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.2.1.2. | Развитие на офици- | Управление | весь | Бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 || | альном портале сер- | образования | период | города | | | | || | висов по предостав- | города Росто- | | (КЦСР | | | | || | лению электронных | ва-на-Дону | | 1842137) | | | | || | услуг субъектам об- | | | | | | | || | разовательного про- | | | | | | | || | цесса | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.2.1.3. | Развитие корпоратив- | отдел элек- | весь | Бюджет | 20121,9 | 6707,3 | 6707,3 | 6707,3 || | ной сети Администра- | тронно- | период | города | | | | || | ции города и органи- | информацион- | | (КЦСР | | | | || | зация доступа в сеть | ных техноло- | | 1842137) | | | | || | "Интернет" | гий, отрасле- | | | | | | || | | вые (функцио- | | | | | | || | | нальные) и | | | | | | || | | территориаль- | | | | | | || | | ные органы | | | | | | || | | Администрации | | | | | | || | | города, муни- | | | | | | || | | ципальные уч- | | | | | | || | | реждения го- | | | | | | || | | рода Ростова- | | | | | | || | | на-Дону | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.2.1.4. | Развитие инфраструк- | отдел элек- | весь | Бюджет | 1530,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 || | туры локальных вы- | тронно- | период | города | | | | || | числительных сетей | информацион- | | (КЦСР | | | | || | Администрации города | ных техноло- | | 1842137) | | | | || | и администраций рай- | гий, админи- | | | | | | || | онов | страции рай- | | | | | | || | | онов города | | | | | | || | | Ростова-на- | | | | | | || | | Дону | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+--------------------------------------------------------------|| 4.2.1.5. | Инвентаризация про- | отдел элек- | весь | Финансирование не требуется || | граммного и техниче- | тронно- | период | || | ского обеспечения | информацион- | | || | | ных техноло- | | || | | гий, отрасле- | | || | | вые (функцио- | | || | | нальные) и | | || | | территориаль- | | || | | ные органы | | || | | Администрации | | || | | города | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+--------------------------------------------------------------|| 4.2.1.6. | Создание системы | отдел элек- | весь | Бюджет | 2 700,0 | 0,0 | 1 350,0 | 1 350,0 || | программно- | тронно- | период | города | | | | || | аппаратного обеспе- | информацион- | | (КЦСР | | | | || | чения (программно- | ных техноло- | | 1842137) | | | | || | аппаратные комплексы | гий, террито- | | | | | | || | серверные, системы | риальные ор- | | | | | | || | видео-конференций, | ганы Админи- | | | | | | || | ситуационного цен- | страции горо- | | | | | | || | тра, услуги по уста- | да | | | | | | || | новке и настройке и | | | | | | | || | др.) | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.2.1.7. | Развитие системы | отдел элек- | весь | Бюджет | 6 300,0 | 500,0 | 2 900,0 | 2 900,0 || | программного обеспе- | тронно- | период | города | | | | || | чения в Администра- | информацион- | | (КЦСР | | | | || | ции города и ее ор- | ных техноло- | | 1842137) | | | | || | ганах (приобретение | гий, отрасле- | | | | | | || | (продление срока | вые (функцио- | | | | | | || | действия) системного | нальные) и | | | | | | || | и прикладного про- | территориаль- | | | | | | || | граммного обеспече- | ные органы | | | | | | || | ния, услуги по его | Администрации | | | | | | || | установке и настрой- | города | | | | | | || | ке) | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.2. Формирование инфраструктурных подсистем "электронного правительства" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.2.1. | Развитие информаци- | отдел элек- | весь | Бюджет | 6 954,0 | 2 318,0 | 2 318,0 | 2 318,0 || | онных систем Админи- | тронно- | период | города | | | | || | страции города, в | информацион- | | (КЦСР | | | | || | том числе, межведом- | ных техноло- | | 1842138) | | | | || | ственных (разработка | гий, отрасле- | | | | | | || | проектов, систем, | вые (функцио- | | | | | | || | отчетных форм, уста- | нальные) и | | | | | | || | новка и администри- | территориаль- | | | | | | || | рование баз данных, | ные органы | | | | | | || | приобретение лицен- | Администрации | | | | | | || | зий, техническое со- | города, муни- | | | | | | || | провождение, элек- | ципальные уч- | | | | | | || | тронные подписи и | реждения го- | | | | | | || | др.) | рода Ростова- | | | | | | || | | на-Дону | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.2.2.2. | Развитие муниципаль- | отдел элек- | весь | Бюджет | 1 920,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 || | ной информационной | тронно- | период | города | | | | || | системы и электрон- | информацион- | | (КЦСР | | | | || | ных сервисов для ор- | ных техноло- | | 1842138) | | | | || | ганизации межведом- | гий, органы | | | | | | || | ственного электрон- | Администра- | | | | | | || | ного взаимодействия | ции, муници- | | | | | | || | при оказании госу- | пальные учре- | | | | | | || | дарственных и муни- | ждения города | | | | | | || | ципальных услуг | Ростова-на- | | | | | | || | | Дону | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+--------------------------------------------------------------|| 4.2.2.3. | Выполнение мероприя- | отдел элек- | весь | Финансирование не требуется || | тий по подключению | тронно- | период | || | органов Администра- | информацион- | | || | ции города к город- | ных техноло- | | || | ским информационным | гий, отрасле- | | || | ресурсам | вые (функцио- | | || | | нальные) и | | || | | территориаль- | | || | | ные органы | | || | | Администрации | | || | | города, муни- | | || | | ципальные уч- | | || | | реждения го- | | || | | рода Ростова- | | || | | на-Дону | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 4.3. Обеспечение информационной безопасности ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.3.1. | Создание и развитие | отдел элек- | весь | Бюджет | 3 225,45 | 865,45 | 1 180,0 | 1 180,0 || | системы информацион- | тронно- | период | города | | | | || | ной безопасности в | информацион- | | (КЦСР | | | | || | Администрации города | ных техноло- | | 1842139) | | | | || | и ее органах | гий, отдел по | | | | | | || | | мобилизацион- | | | | | | || | | ной работе | | | | | | || | | Администрации | | | | | | || | | города | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 4.3.2. | Проведение аттеста- | отдел элек- | весь | Бюджет | 1 280,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 || | ции объектов инфор- | тронно- | период | города | | | | || | матизации на соот- | информацион- | | (КЦСР | | | | || | ветствие требованиям | ных техноло- | | 1842139) | | | | || | безопасности (аппа- | гий, отдел по | | | | | | || | рат Администрации | мобилизацион- | | | | | | || | города, отраслевые | ной работе | | | | | | || | (функциональные) и | Администра- | | | | | | || | территориальные ор- | ции, отрасле- | | | | | | || | ганы Администрации | вые (функцио- | | | | | | || | города) | нальные) и | | | | | | || | | территориаль- | | | | | | || | | ные органы | | | | | | || | | Администрации | | | | | | || | | города) | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.4. Использование информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса оказания государ- || ственных и муниципальных услуг: ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.4.1. | Информационно- | органы записи | весь | Областной | 1065,8 | 345,7 | 659,3 | 60,8 || | техническое обеспе- | актов граж- | период | бюджет | | | | || | чение органами запи- | данского со- | | (КЦСР | | | | || | си актов гражданско- | стояния (го- | | 1847229) | | | | || | го состояния (ЗАГС) | родской (Ки- | | | | | | || | | ровский) от- | | | | | | || | | дел ЗАГС, ор- | | | | | | || | | ганы ЗАГС го- | | | | | | || | | рода) | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.5. Управление реализацией Подпрограммы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.5.1. | Разработка методики | отдел элек- | весь | Финансирование не требуется || | и внедрение системы | тронно- | период | || | показателей уровня | информацион- | | || | развития и использо- | ных техноло- | | || | вания информационных | гий | | || | и телекоммуникацион- | | | || | ных технологий | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+--------------------------------------------------------------|| 4.5.2. | Мониторинг и кон- | отдел элек- | весь | Финансирование не требуется || | троль исполнения | тронно- | период | || | программы | информацион- | | || | | ных техноло- | | || | | гий | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 4 | 46 327,15 | 11656,45 | 17634,6 | 17036,1 ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: | Областной | 1 065,80 | 345,70 | 659,30 | 60,80 || | бюджет | | | | || |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | Бюджет | 45 261,35 | 11 310,75 | 16 975,3 | 16 975,3 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 5 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на- || Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Оборудование МФЦ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1.1 | Оборудование МФЦ ме- | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 330,3 | 330,3 | 0,00 | 0,0 || | белью, офисной тех- | | период | города | | | | || | никой, средствами | | | (КЦСР | | | | || | связи, наблюдения, | | | 1850059) | | | | || | системами опережаю- | | | | | | | || | щего информирования | | | | | | | || | (СОИ) и транспортом, | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.1.1.1 | МФЦ районов города | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 330,3 | 330,3 | 0,00 | 0,0 || | | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1850059) | | | | || | | |-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | | | весь | Федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | | | период | ный бюд- | | | | || | | | | жет | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.1.1.2 | Создание дополни- | МКУ "УМФЦ" | весь | Областной | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | тельных окон приема | | период | бюджет | | | | || | заявителей в МФЦ | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.2. Расходы на объекты МФЦ и содержание персонала ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.2.1 | Расходы на объекты | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 401 274,15 | 132 | 134 543,7 | 134543,7 || | МФЦ программы и со- | | период | города, | | 186,75 | | || | держание персонала: | | | областной | | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | | (субси- | | | | || | | | | дия) | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1850059, | | | | || | | | | 1857360) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.2.1.1. | Подготовка кадров | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 1 889,4 | 289,4 | 800,0 | 800,0 || | для МКУ "УМФЦ" | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1850059) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.2.1.2. | Оплата труда сотруд- | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 294 020,9 | 96 028,9 | 98 996,0 | 98 996,0 || | ников | | период | города, | | | | || | | | | областной | | | | || | | | | бюджет | | | | || | | | | (субси- | | | | || | | | | дия) | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1850059, | | | | || | | | | 1857360) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.2.1.2.1 | Расходы на оплату | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 292 449,8 | 94 457,8 | 98 996,0 | 98 996,0 || | труда работников, | | период | города | | | | || | связанные с оказани- | | | (КЦСР | | | | || | ем государственных и | | | 1850059) | | | | || | муниципальных услуг | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.2.1.2.2 | Расходы на оплату | МКУ "УМФЦ" | весь | Областной | 1 571,1 | 1 571,1 | - | - || | труда работников, | | период | бюджет | | | | || | связанные с реализа- | | | (субси- | | | | || | цией принципа экс- | | | дия) | | | | || | территориальности | | | (КЦСР | | | | || | при предоставлении | | | 1857360) | | | | || | государственных и | | | | | | | || | муниципальных услуг | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.2.1.3. | Коммунальные расходы | МКУ "УМФЦ" | весь | Бюджет | 105 363,85, | 35 868,45 | 34 747,7 | 34 747,7 || | для пуска объектов в | | период | города | | | | || | эксплуатацию и дру- | | | (КЦСР | | | | || | гие расходы (аренд- | | | 1850059, | | | | || | ная плата за пользо- | | | 1859021) | | | | || | вание имуществом, | | | | | | | || | услуги связи, транс- | | | | | | | || | портные расходы про- | | | | | | | || | граммное обеспече- | | | | | | | || | ние, защита информа- | | | | | | | || | ции, расходные мате- | | | | | | | || | риалы, охрана и со- | | | | | | | || | держание объектов | | | | | | | || | МФЦ, смс-уведомление | | | | | | | || | заявителей аренда, | | | | | | | || | прочие работы и ус- | | | | | | | || | луги, налог на иму- | | | | | | | || | щество, налог на | | | | | | | || | землю, транспортный | | | | | | | || | налог, плата за за- | | | | | | | || | грязнение окружающей | | | | | | | || | среды, текущий ре- | | | | | | | || | монт, разработка ПСД | | | | | | | || | на проведение капи- | | | | | | | || | тального ремонта, | | | | | | | || | прочие расходы, в | | | | | | | || | том числе до переда- | | | | | | | || | чи объектов в опера- | | | | | | | || | тивное управление | | | | | | | || | эксплуатирующему уч- | | | | | | | || | реждению после за- | | | | | | | || | вершения капитально- | | | | | | | || | го ремонта) | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.3. Проведение капитального ремонта помещений МФЦ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.3. | Проведение ком- | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 81 171,9 | 81 171,9 | | || | плексного капиталь- | | риод | города | | | | || | ного ремонта помеще- | | | (КЦСР | | | | || | ний МФЦ, в т. ч.: | | | 1852003) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.1. | ул. Лермонтовская,11 | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 5347,7 | 5347,7 | | || | (инженерные коммуни- | | риод | города | | | | || | кации и внутренние | | | (КЦСР | | | | || | помещения) | | | 1852003) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.2. | ул. Комарова,30 | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 14758,74 | 14758,74 | | || | (инженерные коммуни- | | риод | города | | | | || | кации и внутренние | | | (КЦСР | | | | || | помещения) | | | 1852003) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.3. | ул. | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 7288,56 | 7288,56 | | || | Борисоглебская,12 | | риод | города | | | | || | (инженерные коммуни- | | | (КЦСР | | | | || | кации и внутренние | | | 1852003) | | | | || | помещения) | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.4. | пр. Стачки, 199/3 | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 19881,2 | 19881,2 | | || | (инженерные коммуни- | | риод | города | | | | || | кации и внутренние | | | (КЦСР | | | | || | помещения) | | | 1852003) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.5. | ул. Жмайлова, 3 | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 7858,64 | 7858,64 | | || | (инженерные коммуни- | | риод | города | | | | || | кации и внутренние | | | (КЦСР | | | | || | помещения) | | | 1852003) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 5.3.6. | ул.3-я линия, 4 | МКУ "ГХУ" | Весь пе- | Бюджет | 26 037,06 | 26 037,06 | | || | (инженерные коммуни- | | риод | города | | | | || | кации и внутренние | | | (КЦСР | | | | || | помещения) | | | 1852003) | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 5 | 482776,35 | 213688,95 | 134 543,7 | 134 543,7 ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: | Федераль- | | | | || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | Областной | 1571,1 | 1571,1 | | || | бюджет | | | | || |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | Бюджет | 481205,25 | 212117,85 | 134 543,7 | 134 543,7 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма N 6 "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления || города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города" || на 2014-2016 годы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Обеспечение содержания и обслуживания зданий и помещений. || Материально-техническое, обеспечение. Расходы на оплату труда. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1.1 | Выполнение обяза- | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 514 862,94 | 174331,2 | 169 931,9 | 170 || | тельств по содержа- | | период | города | | | | 599,84 || | нию движимого и не- | | | (КЦСР | | | | || | движимого имущества. | | | 1860059, | | | | || | Материально- | | | 1869021) | | | | || | техническое и инже- | | | | | | | || | нерно-техническое | | | | | | | || | обеспечение. Расходы | | | | | | | || | на оплату труда ра- | | | | | | | || | ботников: | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.1.1.1 | Выполнение обяза- | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 269 625,05 | 91 357,1 | 90 322,02 | 87 945,93 || | тельств по содержа- | | период | города | | | | || | нию движимого и не- | | | (КЦСР | | | | || | движимого имущества. | | | 1860059) | | | | || | Материально- | | | | | | | || | техническое и инже- | | | | | | | || | нерно-техническое | | | | | | | || | обеспечение | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.1.1.2 | Расходы на оплату | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 203 436,11 | 67 456,9 | 66 465,21 | 69 514,0 || | труда работников | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1860059) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.1.1.3 | Ведение налогового | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 41 801,78 | 15 517,2 | 13 144,67 | 13 139,91 || | учета и отчетности | | период | города | | | | || | | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1869021) | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.2. Обеспечение современного уровня эксплуатации зданий, помещений и автотранспорта ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.2.1 | Повышение уровня | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 133 196,3 | 33 196,3 | - | 100 000,0 || | эксплуатационных ка- | | период | города | | | | || | честв зданий, поме- | | | (КЦСР | | | | || | щений, используемых | | | 1862141) | | | | || | органами местного | | | | | | | || | самоуправления для | | | | | | | || | осуществления своих | | | | | | | || | функций, переход на | | | | | | | || | качественно новый | | | | | | | || | уровень их инженер- | | | | | | | || | ного обеспечения: | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.1 | ул. Б. Садовая,47: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | 131 526,3 | 31 526,3 | - | 100 000,0 || | фасад; | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля; | | | Бюджет | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации; | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | 31 526,3 | 31 526,3 | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.2 | пр. Стачки, 42: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.3 | бул. Комарова, 28/5: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | окна и двери, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | | | | || | | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.4 | ул. Серафимовича, | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | 86: | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | | | | || | внутренние помещения | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.5 | пер. Соборный, 36: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.6 | ул. Ленина, 44: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.7 | ул. Воровского, 48: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | фасад, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | | | | || | | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.8 | ул. Советская, 2/10: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.9 | пр. | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | Коммунистический,24 | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | | | | || | внутренние помещения | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.10 | ул. Социалистиче- | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | ская, 77: | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | | | | || | фасад, | | | города | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | (КЦСР | - | - | - | - || | кации, | | | 1862141) | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.11 | ул. Б. Садовая, 101 | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.12 | ул. Б. Садовая, | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | 72/74 | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | | | | || | внутренние помещения | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.13 | ул. 1-я Советская, | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - || | 55 | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | | | | || | внутренние помещения | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.14 | пр. Космонавтов, 24 | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | фасад, | | | Бюджет | - | - | - | - || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | | | | || | | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.15 | пер. Университет- | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | ский, 48 | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | | | | || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | | | | || | | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.16 | пр. Сельмаш, 10: | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | кровля, | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | инженерные коммуни- | | | Бюджет | - | - | - | - || | кации, | | | города | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.1.17 | ул. Социалистиче- | МКУ "ГХУ" | Весь | Итого: | - | - | - | - || | ская, 135: | | период |------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| | кровля, | | | Бюджет | | | | || | инженерные коммуни- | | | города | - | - | - | - || | кации, | | | (КЦСР | - | - | - | - || | внутренние помещения | | | 1862141) | | | | || | | | | | - | - | - | - ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.2. | Повышение техниче- | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 48 483,0 | 14761,0 | 17 401,0 | 16 321,0 || | ского уровня авто- | | период | города | | | | || | транспортных | | | (КЦСР | | | | || | средств, увеличение | | | 1862141) | | | | || | количества высоко- | | | | | | | || | экономичных транс- | | | | | | | || | портных средств пу- | | | | | | | || | тем снижения количе- | | | | | | | || | ства автомобилей со | | | | | | | || | сроком эксплуатации | | | | | | | || | более 5 лет: | | | | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.2.1 | Техническое обслужи- | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 35 643,0 | 12 961,0 | 11 881,0 | 10 801,0 || | вание и ремонт авто- | | период | города | | | | || | транспортных средств | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | | | | ||-----------+----------------------+-----------------+-----------+------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| 6.2.2.2. | Увеличение количест- | МКУ "ГХУ" | Весь | Бюджет | 12840,0 | 1800,0 | 5 520,0 | 5 520,0 || | ва высокоэкономичных | | период | города | | | | || | транспортных средств | | | (КЦСР | | | | || | | | | 1862141) | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 6: | 696542,24 | 222288,5 | 187332,9 | 286920,84 ||-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе | Бюджет | 696542,24 | 222288,5 | 187332,9 | 286920,84 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Подпрограмма N 7 "Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов || МКУ "Муниципальный архив города Ростова-на-Дону" в 2014-2016 годах" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1 | Текущие расходы на | МКУ "Муници- | Весь | Бюджет | 10258,75 | 3705,55 | 3250,0 | 3303,2 || | обеспечение деятель- | пальный ар- | период | города | | | | || | ности МКУ "Муници- | хив города | | (КЦСР | | | | || | пальный архив города | Ростова-на- | | 1870059) | | | | || | Ростова-на-Дону" (в | Дону" | | | | | | || | том числе оплата | | | | | | | || | труда, начисления на | | | | | | | || | фонд оплаты труда, | | | | | | | || | прочие выплаты ра- | | | | | | | || | ботникам, материаль- | | | | | | | || | но-техническое обес- | | | | | | | || | печение) | | | | | | | ||-----------+----------------------+--------------+----------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------|| 7.2 | Проведение комплекса | МКУ "Муници- | Весь | Бюджет | 728,7 | 242,9 | 242,9 | 242,9 || | мер по оцифровке | пальный ар- | период | города | | | | || | учетной документации | хив города | | (КЦСР | | | | || | архива и формирова- | Ростова-на- | | 1870059) | | | | || | ние единой электрон- | Дону" | | | | | | || | ной системы учета | | | | | | | || | архивных фондов | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям подпрограммы N 7: | 10987,45 | 3 948,45 | 3 492,9 | 3 546,1 ||----------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: | Област- | - | - | - | - || | ной бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+--------------+-----------+-----------+-----------|| | Бюджет | 10987,45 | 3 948,45 | 3 492,9 | 3 546,1 || | города | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Муниципальная программа "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону || в 2014-2016 годах" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Итого по мероприятиям Программы: | 1488741,61 | 535112,47 | 427190,30 | 526438,84 ||----------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: | Феде- | - | - | - | - || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |-----------+--------------+-----------+-----------+-----------|| | Област- | 2636,90 | 1916,80 | 659,30 | 60,80 || | ной бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+--------------+-----------+-----------+-----------|| | Бюджет | 1486104,71 | 533195,67 | 426531,0 | 526378,04 || | города | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т. Н. Тареева