АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2015 | | № | 616 |
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону
от 30.09.2014 № 1115 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону»
(ред. от 21.05.2015)
Всоответствии со статьей179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону»(ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1115 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» (ред. от21.05.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 3 098 424,0 тыс. руб., в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 17 186,2 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 600 452,2 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 2 480 785,6 тыс. руб. В том числе по годам (за счёт всех источников): 2014 год – 796 052,9 тыс. руб.; 2015 год – 751 121,7 тыс. руб.; 2016 год – 404 734,0 тыс. руб.; 2017 год – 541 727,8 тыс. руб.; 2018 год – 314 929,2 тыс. руб.; 2019 год – 144 929,2 тыс. руб.; 2020 год – 144 929,2 тыс. руб.» |
1.1.2. Раздел III изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.1.3. Раздел IV изложить вредакции согласно приложению № 2.
1.1.4. Вприложении 1:
1.1.4.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить вредакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 248 196,2 тыс. руб., в том числе 1. Средства федерального бюджета – 17 186,2 2. Средства областного бюджета – 120 024,9 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 2 110 985,1 тыс. руб. В том числе по годам (за счёт всех источников): 2014 год – 666 795,5 тыс. руб.; 2015 год – 632 682,6 тыс. руб.; 2016 год – 283 047,2 тыс. руб.; 2017 год – 420 898,9 тыс. руб.; 2018 год – 194 924,0 тыс. руб.; 2019 год – 24 924,0 тыс. руб.; 2020 год – 24 924,0 тыс. руб.» |
2. Постановлениевступает в силу со дня его официальногоопубликования в городской газете «Ростовофициальный».
3. Контрольза выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрациигорода Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Сухариева С.К.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | С.И. Горбань |
Постановление вносит
Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 17.07.2015 № 616
Раздел III. Система программных мероприятий
Достижение заявленных целей ипоставленных задач Программы будет осуществляться в рамках основныхнаправлений, путем реализации мероприятий следующих Подпрограмм:
1 . Подпрограмма № 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи».
2. Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортноголечения детей».
3. Подпрограмма № 3 «Оказание паллиативной помощи».
4. Подпрограмма № 4 «Управление развитием отрасли».
Системапрограммных мероприятий сгруппирована по основным направлениям, приведенным вПаспорте Программы.
Системапрограммных мероприятий изложена в Таблице № 2 к Программе.
Таблица № 2
к Программе
№ п/п | Наименование мероприятия | Муници-пальный заказчик, исполни-тель | Сроки выпол-нения | Источни-ки финанси-рования, КЦСР | Объемы финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Подпрограмма № 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи» | ||||||||||||
1. | Всего | | | | 2248196,2 | 666795,5 | 632682,6 | 283047,2 | 420898,9 | 194924,0 | 24924,0 | 24924,0 |
1.1. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | област-ной бюджет 0117201 | 5 019,1 | 5 019,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | област-ной бюджет 0117243 | 99 225,2 | 11 177,3 | 14 493,8 | 14 374,1 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14795,0 |
1.3. | Компенсация расходов, связанных | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | федера-льный бюджет 0115422 | 17 186,2 | 17 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | област-ной бюджет 0119010 | 15 780,6 | 15 780,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1. | компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | област-ной бюджет 0119010 | 11 299,3 | 11 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 0110059 | 695 522,8 | 99 387,1 | 289590,2 | 133059,0 | 151678,3 | 7 269,4 | 7 269,4 | 7269,4 |
1.6. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2016 год, 2017 год | бюджет города 0110059 | 96 951,6 | 19 867,5 | 850,0 | 36 646,4 | 39 587,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 0112001 | 706594,2 | 312066,2 | 310298,4 | 58 501,3 | 25 728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | бюджет города 0112001 | 16 959,3 | 9 057,1 | 7 902,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9. | Проектирование, строительство | Департа-мент координа-ции строитель-ства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | бюджет города | 539 678,8 | 173 884,1 | 437,9 | 15 356,8 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1. | Строительство объектов муниципальной собственности: | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | бюджет города | 504 987,3 | 144 549,4 | 437,9 | 10 000,0 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1.1. | реконструкция МБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Ростова-на-Дону» | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города 0114037 | 10 123,2 | 10 123,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1.2. | реконструкция МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города 0114037 | 52 023,2 | 52 023,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1.3. | строительство поликлиники для взрослого населения | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2017-2018 гг. | бюджет города 0114037 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1.4. | строительство детской поликлиники № 8 | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города 0114037 | 82 383,0 | 82 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.1.5. | строительство детской поликлиники | Департа-мент координа-ции строите-льства и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг. | бюджет города 0114037 | 110 457,9 | 20,0 | 437,9 | 10 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.2 | Реконструкция объектов муниципальной собственности: | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2016 год | бюджет города 0114037 | 34 691,5 | 29 334,7 | 0,0 | 5 356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.2.1. | Реконструкция подстанции скорой медицинской помощи № 6 МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет города 0114037 | 29 334,7 | 29 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9.2.2. | ПСД | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города 0114037 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 5356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | Мероприятия | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 0112002 | 26 375,3 | 3 217,2 | 4 860,1 | 4 859,6 | 4 859,6 | 2 859,6 | 2 859,6 | 2 859,6 |
1.10.1. | подготовка | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 0112002 | 20 225,3 | 3 067,2 | 2 860,1 | 2 859,6 | 2 859,6 | 2 859,6 | 2 859,6 | 2 859,6 |
1.10.2. | выплаты стипендий | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 0112002 | 6 150,0 | 150,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11. | Расходы на реализацию профилактических мероприятий, направленных | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 0110059 0112005 0112001 | 26 803,1 | 153,1 | 3 550,0 | 19 550,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11.1. | туберкулино-диагностика | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 0110059 0112005 | 10 803,1 | 153,1 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11.2. | приобретение рентгенологического оборудования | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города 0112001 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12. | Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекций, гепатитов | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2015-2017 гг. | бюджет города 0112004 | 2 100,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12.1. | информирование различных групп населения, в том числе с привлечением средств массовой информации | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2015-2017 гг. | бюджет города 0112004 | 1800,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12.2. | скрининговые исследования | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону, муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра- воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2015-2017 гг. | бюджет города 0112004 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортного лечения детей» | ||||||||||||
2. | Всего | | | | 483 696,3 | 74 490,1 | 66 001,2 | 69 757,7 | 68 491,8 | 68 318,5 | 68 318,5 | 68318,5 |
2.1. | Расходы | Муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | област-ной бюджет 0127201 | 13 271,9 | 13 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. | Расходы | Муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | област-ной бюджет 0127243 | 282 999,8 | 35 472,8 | 39 438,0 | 40 509,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41895,0 |
2.3. | Расходы | Муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 0120059 0129999 | 185 386,8 | 24 850,4 | 25 906,6 | 28 935,8 | 26 423,5 | 26 423,5 | 26 423,5 | 26423,5 |
2.4. | Расходы | Муници-пальные казенные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 0122001 | 2 037,8 | 895,0 | 656,6 | 312,9 | 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма № 3 «Оказание паллиативной помощи» | ||||||||||||
3. | Всего | | | | 201 844,8 | 30 904,2 | 28 967,3 | 28 458,5 | 28 866,5 | 28 216,1 | 28 216,1 | 28216,1 |
3.1. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | област-ной бюджет 0137201 | 6 692,2 | 6 692,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | област-ной бюджет 0137243 | 177 463,4 | 22 503,2 | 25 771,5 | 25 440,3 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25937,1 |
3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 0130059 | 15 305,1 | 1 708,8 | 2 201,3 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 |
3.4. | Расходы | Муници-пальные бюджет-ные учрежде-ния здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2015-2017 гг. | бюджет города 0132001 | 2 384,1 | 0,0 | 994,5 | 739,2 | 650,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма № 4 «Управление развитием отрасли» | ||||||||||||
4. | Всего | | | | 164 686,7 | 23 863,1 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23470,6 |
4.1. | Расходы на содержание органов местного самоуправления | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | Бюджет города | 157 776,2 | 16 952,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23470,6 |
0140011 | 136 089,1 | 14 475,7 | 20 268,9 | 20 268,9 | 20 268,9 | 20 268,9 | 20 268,9 | 20268,9 | ||||
0140019 | 21 125,6 | 2 398,4 | 3 121,2 | 3 121,2 | 3 121,2 | 3 121,2 | 3 121,2 | 3 121,2 | ||||
0149999 | 561,5 | 78,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | ||||
4.2. | Реализация направления расходов в рамках Подпрограммы | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет 0149999 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.3. | Расходы | Управле-ние здра-воохране-ния города Ростова-на-Дону | 2014 год | бюджет 0140029 | 6 908,5 | 6 908,5 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Программе | | | | 3098424,0 | 796 052,9 | 751 121,7 | 404 734,0 | 541 727,8 | 314 929,2 | 144929,2 | 144929,2 |
Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону | | М.Ю. Беляева |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 17.07.2015 № 616
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальнойпрограммы
№ п/п | Источники финансирования | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. | Подпрограмма № 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи» | ||||||||
1.1. | ГРБС Управление здравоохранения | 1 743 208,9 | 522 246,1 | 632 244,7 | 273 047,2 | 240 898,9 | 24 924,0 | 24 924,0 | 24 924,0 |
1.1.1. | средства федерального бюджета | 17 186,2 | 17 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2. | средства областного бюджета | 120 024,9 | 31 977,0 | 14 493,8 | 14 374,1 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14 795,0 |
1.1.3. | бюджет города | 1 605 997,8 | 473 082,9 | 617 750,9 | 258 673,1 | 226 103,9 | 10 129,0 | 10 129,0 | 10 129,0 |
1.2. | ГРБС Департамент строительства | 504 987,3 | 144 549,4 | 437,9 | 10 000,0 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1. | бюджет города | 504 987,3 | 144 549,4 | 437,9 | 10 000,0 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | Итого по подпрограмме 1 | 2 248 196,2 | 666 795,5 | 632 682,6 | 283 047,2 | 420 898,9 | 194 924,0 | 24 924,0 | 24 924,0 |
1.3.1. | средства федерального бюджета | 17 186,2 | 17 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.2. | средства областного бюджета | 120 024,9 | 31 977,0 | 14 493,8 | 14 374,1 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14 795,0 | 14 795,0 |
1.3.3. | бюджет города | 2 110 985,1 | 617 632,3 | 618 188,8 | 268 673,1 | 406 103,9 | 180 129,0 | 10 129,0 | 10 129,0 |
2. | Подпрограмма № 2 «Развитие санаторно-курортного лечения детей» | ||||||||
2.1. | ГРБС Управление здравоохранения | 483 696,3 | 74 490,1 | 66 001,2 | 69 757,7 | 68 491,8 | 68 318,5 | 68 318,5 | 68 318,5 |
2.1.1. | средства областного бюджета | 296 271,7 | 48 744,7 | 39 438,0 | 40 509,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41 895,0 |
2.1.2. | бюджет города | 187 424,6 | 25 745,4 | 26 563,2 | 29 248,7 | 26 596,8 | 26 423,5 | 26 423,5 | 26 423,5 |
2.2. | Итого по подпрограмме 2 | 483 696,3 | 74 490,1 | 66 001,2 | 69 757,7 | 68 491,8 | 68 318,5 | 68 318,5 | 68 318,5 |
2.2.1. | средства областного бюджета | 296 271,7 | 48 744,7 | 39 438,0 | 40 509,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41 895,0 | 41 895,0 |
2.2.2. | бюджет города | 187 424,6 | 25 745,4 | 26 563,2 | 29 248,7 | 26 596,8 | 26 423,5 | 26 423,5 | 26 423,5 |
3. | Подпрограмма № 3 «Оказание паллиативной помощи» | ||||||||
3.1. | ГРБС Управление здравоохранения | 201 844,8 | 30 904,2 | 28 967,3 | 28 458,5 | 28 866,5 | 28 216,1 | 28 216,1 | 28 216,1 |
3.1.1. | средства областного бюджета | 184 155,6 | 29 195,4 | 25 771,5 | 25 440,3 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25 937,1 |
3.1.2. | бюджет города | 17 689,2 | 1 708,8 | 3 195,8 | 3 018,2 | 2 929,4 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 |
3.2. | Итого по подпрограмме 3 | 201 844,8 | 30 904,2 | 28 967,3 | 28 458,5 | 28 866,5 | 28 216,1 | 28 216,1 | 28 216,1 |
3.2.1. | средства областного бюджета | 184 155,6 | 29 195,4 | 25 771,5 | 25 440,3 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25 937,1 | 25 937,1 |
3.2.2. | бюджет города | 17 689,2 | 1 708,8 | 3 195,8 | 3 018,2 | 2 929,4 | 2 279,0 | 2 279,0 | 2 279,0 |
4. | Подпрограмма № 4 «Управление развитием отрасли» | ||||||||
4.1. | ГРБС Управление здравоохранения | 164 686,7 | 23 863,1 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 |
4.1.1. | бюджет города | 164 686,7 | 23 863,1 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 |
4.2. | Итого по подпрограмме 4 | 164 686,7 | 23 863,1 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 |
4.2.1. | бюджет города | 164 686,7 | 23 863,1 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 | 23 470,6 |
5. | Программа в целом | ||||||||
5.1. | ГРБС Управление здравоохранения | 2 593 436,7 | 651 503,5 | 750 683,8 | 394 734,0 | 361 727,8 | 144 929,2 | 144 929,2 | 144 929,2 |
5.1.1. | средства федерального бюджета | 17 186,2 | 17 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.1.2. | средства областной бюджет | 600 452,2 | 109 917,1 | 79 703,3 | 80 323,4 | 82 627,1 | 82 627,1 | 82 627,1 | 82 627,1 |
5.1.3. | бюджет города | 1 975 798,3 | 524 400,2 | 670 980,5 | 314 410,6 | 279 100,7 | 62 302,1 | 62 302,1 | 62 302,1 |
5.2. | ГРБС Департамент строительства | 504 987,3 | 144 549,4 | 437,9 | 10 000,0 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
5.2.1. | бюджет города | 504 987,3 | 144 549,4 | 437,9 | 10 000,0 | 180 000,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 |
5.3. | Итого по программе в целом | 3 098 424,0 | 796 052,9 | 751 121,7 | 404 734,0 | 541 727,8 | 314 929,2 | 144 929,2 | 144 929,2 |
5.3.1. | средства федерального бюджета | 17 186,2 | 17 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.3.2. | средства областной бюджет | 600 452,2 | 109 917,1 | 79 703,3 | 80 323,4 | 82 627,1 | 82 627,1 | 82 627,1 | 82,627,1 |
5.3.3. | бюджет города | 2 480 785,6 | 668 949,6 | 671 418,4 | 324 410,6 | 459 100,7 | 232 302,1 | 62 302,1 | 62 302,1 |
Софинансированиеиз внебюджетных источников не предусмотрено.
Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону | | М.Ю. Беляева |