АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2015 | | № | 618 |
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 16.12.2014 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (ред. от 21.05.2015) |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации городаРостова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятиярешения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, ихформирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону» (ред. от 26.01.2015),в связи с увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы икорректировки значений целевых показателей программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 16.12.2014 № 1376 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирскоготранспорта города Ростова-на-Дону» (ред. от 21.05.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку « Объемы и источники финансированияпрограммы» паспорта Программы изложитьв редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования Программы составляет 25 236 404,0 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства федерального бюджета – 7 365 221,4 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 7 948 967,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 9 220 327,5 тыс. рублей. 4. Внебюджетные источники – 701 887,7 тыс. рублей В том числе по годам (из всех источников финансирования): 2014 год – 6 435 306,8 тыс. рублей, 2015 год – 9 122 245,9 тыс. рублей, 2016 год – 4 539 146,5 тыс. рублей, 2017 год – 3 939 266,5 тыс. рублей, 2018 год – 1 200 438,3 тыс. рублей» |
1.1.2. Строку «Целевые показатели»
паспорта программы изложить
в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. По подпрограмме № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»: 1.1. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта составит 206 млн. чел. (при значении базового показателя 200 млн. чел.). 1.2. Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий составит 1.3. Количество обновленных троллейбусов составит 1.4. Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий составит 0,87 (при значении базового показателя 0,80). 1.5. Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов планируется довести в среднем до 13 ед. 1.6. Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда 1.7. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами 2. По подпрограмме № 2 «Развитие, эксплуатация 2.1. Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт, к 2018 году составит 2161,9 тыс. м2 (при значении базового показателя 2.2. Площадь автомобильных дорог, имеющих некапитальный (грунтовый) тип покрытия, составит 2.3. Количество построенных подземных и надземных пешеходных переходов составит к 2018 году 5 единиц 2.4. Количество парковочных мест для автотранспорта составит 2000 машиномест (при значении базового показателя 400 машиномест ежегодно). 2.5. Общее количество ДТП с пострадавшими составит 2.6. Количество погибших на 100 тыс. населения составит 2.7. Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних составит 327 ед. (при значении базового показателя 377 ед.)» |
1.1.3. Раздел II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы», изложить в редакции:
«Раздел II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»
Основными целями программыявляется обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры ипассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городеРостове-на-Дону.
Применяемый программныйподход к достижению поставленной цели необходим для решения основных задач:
1. Развитиесистемы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирскихперевозок, совершенствование системы управления городским транспортом.
Для решения данной задачинеобходимо обеспечить:
внедрение новых технологий управления городскимпассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками идвижением);
модернизацию парка подвижного состава и развитиепроизводственно-технической базы городского пассажирского транспорта;
развитие новых видов городского пассажирскоготранспорта;
создание условий предоставления транспортных услуг.
2. Обеспечениеразвития, эксплуатации улично-дорожной сети, повышения общего уровняблагоустройства города Ростова-на-Дону.
Для решения данной задачинеобходимо обеспечить:
развитие основноготранспортного каркаса, формирование сети магистралей скоростного и непрерывногодвижения, работающих совместно с улицами городского и районного значения;
увеличениеобъемов капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети сдоведением до требований технических регламентов, включая ремонт тротуаров, какодин из элементов обеспечения безопасности дорожного движения;
содержание объектовулично-дорожной сети города Ростова-на-Дону в нормативном техническомсостоянии;
реконструкцию(благоустройство) грунтовых дорог;
развитие парковочногопространства в городе Ростове-на-Дону.
3. Повышениеуровня безопасности дорожного движения.
Для решения данной задачинеобходимо обеспечить:
совершенствованиена системном уровне способов организации движения всех видов транспорта иучастников дорожного движения, наиболее подверженных риску попасть вдорожно-транспортное происшествие – пешеходов;
повышениеуровня безопасности транспортных средств;
повышениеэффективности функционирования улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону;
повышениекачества подготовки и квалификации водителей городского пассажирскоготранспорта, повышение ответственности перевозчика за соблюдение требований,предъявляемых к обеспечению безопасности дорожного движения;
совершенствованиеправовых основ деятельности федеральных органов исполнительной власти, органовисполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправленияв области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов ипротиворечий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.
По итогам реализацииПрограммы планируется достижение следующих результатов:
1. По подпрограмме № 1 «Развитие городского пассажирскоготранспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»:
1.1. Объем перевозокпассажиров всеми видами транспорта составит 206 млн. чел. (при значениибазового показателя 200 млн. чел.).
1.2. Количество о бновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятийсоставит 88 ед. (при значении базовогопоказателя 0 ед.).
1.3. Количествообновленных троллейбусов составит 30 ед. (при значении базового показателя 0 ед.).
1.4. Коэффициентиспользования парка подвижного состава транспортных предприятий составит 0,87 (при значении базового показателя 0,80).
1.5. Количествовновь открываемых или изменяемых маршрутов планируется довести в среднем до 13ед. (при значении базового показателя 0ед.).
1.6. Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учетаи безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщениясоставит 90% (при значении базового показателя 22,9%) .
1.7. Доля поездок на городскомпассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами поэлектронным проездным билетам, составит 95% (при значении базового показателя 30%).
2. Поподпрограмме № 2 «Развитие, эксплуатация и повышение безопасностидорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону»:
2.1. Площадьавтомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт,к 2018 году составит 2161,9 тыс. м2 (при значении базовогопоказателя 800,0 тыс. м2).
2.2. Площадьавтомобильных дорог, имеющих некапитальный (грунтовый) тип покрытия, составит1433,7 тыс.м2 (при значении базового показателя 1600,2 тыс. м2).
2.3. Количествопостроенных подземных и надземных пешеходных переходов составит к 2018 году 5единиц (при значении базового показателя 1 ед. ежегодно).
2.4. Количествопарковочных мест для автотранспорта составит 2000 машиномест (при значениибазового показателя 400 машиномест ежегодно).
2.5. Общее количествоДТП с пострадавшими составит 1769 ед. (при значении базового показателя 2008ед.).
2.6. Количество погибших на 100тыс. населения составит не более 10,6 случаев (при значении базовогопоказателя не более 10,6 случаев).
2.7. Общее количество ДТП сучастием несовершеннолетних составит 327 ед. (при значении базовогопоказателя 377 ед.) .
Для достижения заявленнойцели и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотренареализация двух подпрограмм:
подпрограмма № 1«Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктурыгорода Ростова-на-Дону» (приложение № 2 к программе).
подпрограмма № 2«Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движенияулично-дорожной сети города Ростова-на-Дону» (приложение № 3 к программе).
Предусмотренные в рамкахкаждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболееполным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направленийразвития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта,повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону и вмаксимальной степени будут способствовать решению поставленных задач идостижению конечных результатов программы.
Каждая из подпрограмм имеетсобственную систему целевых ориентиров, согласующихся с задачами настоящейпрограммы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых врамках системы мероприятий программы (приложение № 1).
Система целевых показателейпрограммы изложена в таблице № 1.
Таблица 1
Система целевых показателей программы:
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей Программы | Единица измере- ния | Базовое значение целевого показате-ля | Значение целевых показателей, предусмотренные Программой | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
Цель программы – обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону | ||||||||
1. | Цель подпрограммы № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»: развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом. | |||||||
1.1. | Объем перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта | млн. чел. | 200,0 | 201,0 | 202,0 | 204,0 | 205,0 | 206,0 |
1.2. | Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий (ежегодно) | единиц | 0 | 58 | 10 | 8 | 6 | 6 |
1.3. | Количество обновленных троллейбусов (ежегодно) | единиц | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий | - | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 |
1.5. | Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов (ежегодно) | единиц | - | не менее 8 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 13 |
1.6. | Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда | % | 22,9 | 42,2 | 61,4 | 80 | 85 | 90 |
1.7. | Доля поездок | % | 30 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 |
2. | Цели подпрограммы № 2 «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону»: развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону; повышение уровня безопасности дорожного движения. | |||||||
2.1. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт | тыс.м2 | 800,0 | 800,0 | 400,0 | 800,0 | 350,0 | 100,0 |
2.2. | Площадь автомобильных дорог, имеющих | тыс.м2 | 1600,2 | 1566,9 | 1533,6 | 1500,3 | 1467,0 | 1433,7 |
2.3. | Количество подземных | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. | Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта | м/мест | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2.5. | Общее количество ДТП | единиц | 2008 | 1958 | 1909 | 1861 | 1814 | 1769 |
2.6. | Количество погибших | случаев | не более 10,6 | не более 10,6 | не более 10,6 | не более 10,6 | не более 10,6 | не более 10,6 |
2.7. | Общее количество ДТП с участием несовершеннолет- | единиц | 377 | 367 | 357 | 347 | 337 | 327 |
Выстроенная в рамках настоящей Программы системацелевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собойчеткую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная
и понятная связь реализации отдельных мероприятий с решением конкретных задач.
Общийсрок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014-2018 г г .
РеализацияПрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов.
Сучетом происходящих в экономике процессов, мероприятия могут быть скорректированыв установленном порядке ».
1.1.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансированиемероприятий муниципальной программы
«Развитие и эксплуатация транспортнойинфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» и подпрограмм
№ п/п | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам, тыс. рублей | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
1. | Подпрограмма № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта | |||||||||||||
1.1. | Средства областного бюджета | 271 961,0 | 0,0 | 19 920,0 | 66 960,0 | 185 081,0 | 0,0 | |||||||
1.2. | Средства бюджета города | 2 444 204,4 | 625 323,5 | 355 553,0 | 700 483,9 | 449 964,8 | 312 879,2 | |||||||
1.3. | Внебюджетные источники | 499 087,7 | 79 824,7 | 253 263,0 | 61 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | |||||||
Итого | 3 215 253,1 | 705 148,2 | 628 736,0 | 828 443,9 | 687 045,8 | 365 879,2 | ||||||||
2. | Под Подпрограмма № 2 «Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||
2.1. | Средства областного бюджета | 7 677 006,4 | 1 658 711,8 | 1 457 070,1 | 2 676 576,8 | 1 884 647,7 | 0,0 | |||||||
2.2. | Средства федерального бюджета | 7 365 221,4 | 1 859 910,4 | 5 505 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.3. | Средства бюджета города | 6 776 123,1 | 2 207 036,4 | 1 427 828,8 | 939 125.8 | 1 367 573.0 | 834 559.1 | |||||||
2.4. | Внебюджетные источники | 202 800,0 | 4 500,0 | 103 300,0 | 95 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме № 2 | 22021150,9 | 5 730 158,6 | 8 493 509,9 | 3 710 702,6 | 3 252 220,7 | 834 559,1 | ||||||||
3. | Про Программа «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры | |||||||||||||
3.1. | Средства областного бюджета | 7 948 967,4 | 1 658 711,8 | 1 476 990,1 | 2 743 536,8 | 2 069 728,7 | 0,0 | |||||||
3.2. | Средства федерального бюджета | 7 365 221,4 | 1 859 910,4 | 5 505 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.3. | Средства бюджета города | 9 220 327,5 | 2 832 359,9 | 1783 381,8 | 1 639 609.7 | 1 817 537.8 | 1 147 438.3 | |||||||
3.4. | Внебюджетные источники | 701 887,7 | 84 324,7 | 356 563,0 | 156 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | |||||||
Итого по программе | 25 236 404,0 | 6 435 306,8 | 9 122 245,9 | 4 539 146.5 | 3 939 266.5 | 1 200 438,3 | ||||||||
Объем финансирования программыкорректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом ивнебюджетными источниками».
1.1.5. Приложение№ 1 к муниципальной программе «Развитие иэксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта городаРостова-на-Дону» изложить в редакции согласно приложению кпостановлению.
1.1.6. Вприложении № 2 к муниципальной программе«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспортагорода Ростова-на-Дону»:
1.1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы№ 1 «Развитие городского пассажирскоготранспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 215 253,1 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства областного бюджета –271 961,0 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города – 2 444 204,4 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники – 499 087,7 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 705 148,2 тыс. рублей, 2015 год – 628 736,0 тыс. рублей, 2016 год – 828 443,9 тыс. рублей, 2017 год – 687 045,8 тыс. рублей, 2018 год – 365 879,2 тыс. рублей» |
1.1.6.2. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | «Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта составит 206 млн. чел. (при значении базового показателя 200 млн. чел.). 2. Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий составит 88 ед. (при значении базового показателя 0 ед.). 3. Количество обновленных троллейбусов составит 30 ед. (при значении базового показателя 0 ед.). 4. Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий составит 0,87 (при значении базового показателя 0,80). 5. Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов планируется довести в среднем до 13 ед. 6. Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда 7. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами |
1.1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие и эксплуатациятранспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»:
1.1.7.1. Строку«Объемы и источники финансированияПодпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движенияулично-дорожной сети города Ростова-на-Дону» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22 021 150,9 тыс. рублей, в том числе по источникам: 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 7 677 006,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города – 6 776 123,1 тыс. рублей. 4. Внебюджетные источники – 202 800,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 5 730 158,6тыс. рублей, 2015 год – 8 493 509,9тыс. рублей, 2016 год – 3 710 702,6 тыс. рублей, 2017 год – 3 252 220,7 тыс. рублей, 2018 год – 834 559,1 тыс. рублей» |
2. Постановление вступает всилу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по транспорту идорожному хозяйству) Лебедева Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | С.И. Горбань |
Постановлениевносит
Департаментавтомобильных дорог
иорганизации дорожного движения
городаРостова-на-Дону
Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 20.07.2015 № 618
Система программныхмероприятий муниципальной программы
«Развитие и эксплуатациятранспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»
п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирова-ния, КЦСР | Объем финансирования | ||||||||||||||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| |||||||||||||||||
Подпрограмма № 1. «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» | |||||||||||||||||||||||
I. Внедрение новых технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением) | |||||||||||||||||||||||
1. | Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе: | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Ростове-на-Дону | 2014-2015 гг | всего | 2 127,0 | 1 002,0 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
1.1. | Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» | Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 687,0 | 327,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
1.2. | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 1 440,0 | 675,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
Итого по разделу I | внебюджет-ные средства | 2 127,0 | 1 002,0 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
II. Разработка проектной документации на строительство первой линии метрополитена | |||||||||||||||||||||||
1. | Разработка проектной документации по объекту «Первая линия Ростовского метрополитена (1 этап строительства)» | Департамент транспорта города | 2015-2017 гг | средства областного бюджета 1717352 | 271 961,0 | 0,0 | 19 920,0 | 66 960,0 | 185 081,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
средства бюджета города 1718352 | 167 394,4 | 0,0 | 12 260,9 | 41 214,5 | 113 919,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
Итого по разделу II | всего в том числе: | 439 355,4 | 0,0 | 32 180,9 | 108 174,5 | 299 000,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||
средства областного бюджета | 271 961,0 | 0,0 | 19 920,0 | 66 960,0 | 185 081,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
средства бюджета города | 167 394,4 | 0,0 | 12 260,9 | 41 214,5 | 113 919,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||
III. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||
1. | Приобретение подвижного состава - всего, в том числе | Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади | 2014-2018 гг | внебюджет-ные средства | 384 796,2 | 70 386,2 | 148 410,0 | 61 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | |||||||||||||
1.1. | Автобусов большой вместимости - всего, в том числе: | Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади | 2014-2018 гг | внебюджет-ные средства | 175 475,0 | 29 475,0 | 43 000,0 | 40 500,0 | 31 000,0 | 31 500,0 | |||||||||||||
1.1.1. | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» (6 единиц ежегодно) | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | 2014-2018 гг | внебюджет-ные средства | 141 021,0 | 18 021,0 | 30 000,0 | 30 500,0 | 31 000,0 | 31 500,0 | |||||||||||||
1.1.2. | Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь 1 Автоколонна 1» (2 единицы ежегодно 2014-2015 гг.) | Общество | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 4 200,0 | 1 200,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.1.3. | Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1» | Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1» | 2015-2016 гг | внебюджет-ные средства | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.1.4. | Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь 1» | Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь 1» | 2014 год | внебюджет-ные средства | 10 254,0 | 10 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.2. | Автобусов малой вместимости - всего, в том числе: | Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в городе | 2014-2018 гг | внебюджет-ные средства | 123 911,2 | 40 911,2 | 20 000,0 | 20 500,0 | 21 000,0 | 21 500,0 | |||||||||||||
1.2.1. | Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1» | Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1» | 2015-2018 гг | внебюджет-ные средства | 40 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||||
1.2.2. | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» (10 единиц ежегодно) | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | 2014-2018 гг | внебюджет-ные средства | 71 734,2 | 28 734,2 | 10 000,0 | 10 500,0 | 11 000,0 | 11 500,0 | |||||||||||||
1.2.3. | Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь 1» | Общество | 2014 год | внебюджет-ные средства | 12 177,0 | 12 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1.3. | Троллейбусов – Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс» | Общество | 2015 год | внебюджет-ные средства | 85 410,0 | 0,0 | 85 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2. | Содержание и развитие производственно- | Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в городе | 2014-2015 гг | всего внебюджет-ные средства в том числе: | 112 164,5 | 8 436,5 | 103 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.1. | Приобретение технологического оборудования для проведения модернизации производственно-технических служб, работы | Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и ручной клади в городе | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 109 236,5 | 8 436,5 | 100 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.1.1. | Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» | Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажир-транс» | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 107 486,5 | 7 686,5 | 99 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.1.2. | Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс» | Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс» | 2014-2015 гг | внебюджет-ные средства | 1 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.1.3. | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5» | 2014 год | внебюджет-ные средства | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.2. | Капитальный ремонт, реконструкция трамвайного пути | Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» | 2015 год | внебюджет-ные средства | 1 356,0 | 0,0 | 1 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2.3. | Капитальный ремонт, реконструкция контактной сети трамвая | Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания» | 2015 год | внебюджет-ные средства | 1 572,0 | 0,0 | 1 572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Итого по разделу III | всего, в том числе | 496 960,7 | 78 822,7 | 252 138,0 | 61 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | ||||||||||||||||
внебюджет-ные средства | 496 960,7 | 78 822,7 | 252 138,0 | 61 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | |||||||||||||||||
IV. Субсидии муниципальным транспортным предприятиям и транспортным предприятиям (автотранспортным и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты на осуществление пассажирских перевозок, на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | |||||||||||||||||||||||
1. | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа города | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1716013 | 1 121 296,9 | 212 154,2 | 202 490,4 | 243 313,3 | 243 313,3 | 220 025,7 | |||||||||||||
Итого по разделу IV | средства бюджета города | 1 121 296,9 | 212 154,2 | 202 490,4 | 243 313,3 | 243 313,3 | 220 025,7 | ||||||||||||||||
V. Мероприятия по обеспечению населения транспортными услугами | |||||||||||||||||||||||
1. | Обследование пассажиропотоков | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1712118 | 4 630,8 | 908,3 | 908,3 | 908,3 | 908,3 | 997,6 | |||||||||||||
2. | Выполнение работ по разработке основных направлений корректировки транспортной схемы города Ростова-на-Дону | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | средства бюджета города 1712118 | 126,1 | 0,0 | 126,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3. | Разработка предпроектной документации на строительство трамвайной линии в Северном направлении и в районе | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014 год | средства бюджета города 1712118 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
4. | Разработка предпроектных работ для строительства трамвайной линии СЖР-Центр города Ростова-на-Дону | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | средства бюджета города 1712118 | 15 384,0 | | 15 384,0 | | | | |||||||||||||
Итого по разделу V | средства бюджета города | 20 239,9 | 1 007,3 | 16 418,4 | 908,3 | 908,3 | 997,6 | ||||||||||||||||
VI. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||||
1. | Мероприятия по осуществлению работы автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в том числе процессинговые услуги | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы» | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1710059 | 284 614,4 | 52 285,3 | 58 853,5 | 57 825,2 | 57 825,2 | 57 825,2 | |||||||||||||
Итого по разделу VI | средства бюджета города | 284 614,4 | 52 285,3 | 58 853,5 | 57 825,2 | 57 825,2 | 57 825,2 | ||||||||||||||||
VII. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области транспорта | |||||||||||||||||||||||
1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1710011 1710019 | 90 913,5 | 18 363,5 | 18 137,5 | 18 137,5 | 18 137,5 | 18 137,5 | |||||||||||||
средства бюджета города 1710011 | 85 201,0 | 17 381,0 | 16 955,0 | 16 955,0 | 16 955,0 | 16 955,0 | |||||||||||||||||
средства бюджета города 1710019 | 5 712,5 | 982,5 | 1 182,5 | 1 182,5 | 1 182,5 | 1 182,5 | |||||||||||||||||
2. | Мероприятия по содержанию имущества (аппарат управления) | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1719999 | 240,0 | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||
Итого по VII разделу | средства бюджета города | 91 153,5 | 18 423,5 | 18 182,5 | 18 182,5 | 18 182,5 | 18 182,5 | ||||||||||||||||
VIII. Мероприятия по содержанию подведомственных учреждений в области транспорта | |||||||||||||||||||||||
1. | Мероприятия по содержанию подведомственных учреждений | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1710059 | 42 929,0 | 8 585,8 | 8 585,8 | 8 585,8 | 8 585,8 | 8 585,8 | |||||||||||||
2. | Мероприятия по содержанию муниципального имущества (налоги) | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Управление Метро Ростова» | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1719021 | 34 535,5 | 6 907,1 | 6 907,1 | 6 907,1 | 6 907,1 | 6 907,1 | |||||||||||||
Итого по разделу VIII | средства бюджета города | 77 464,5 | 15 492,9 | 15 492,9 | 15 492,9 | 15 492,9 | 15 492,9 | ||||||||||||||||
IX. Иные расходы в рамках подпрограммы | |||||||||||||||||||||||
1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1719999 | 1 209,3 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 237,2 | 260,5 | |||||||||||||
2. | Информационное обслуживание деятельности | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2018 гг | средства бюджета города 1719999 | 440,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 94,8 | |||||||||||||
3. | Размещение социальной рекламы к значимым датам | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014 год | средства бюджета города 1719999 | 556,2 | 556,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
4. | Разработка стратегии транспортного обеспечения в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014 год | средства бюджета города 1719999 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
5. | Разработка операционного транспортного плана на период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг | средства бюджета города 1719999 | 23 640,0 | 12 000,0 | 11 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
6. | Экспертиза результатов выполненных | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг | средства бюджета города 1719999 | 171,3 | 80,5 | 90,8 |
|
|
| |||||||||||||
7. | Субсидии на увеличение уставного фонда | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная компания | 2014-2016 гг | средства бюджета города 1719999 | 653 023,6 | 310 000,0 | 19 800,0 | 323 223,6 |
|
| |||||||||||||
Итого по разделу IX | средства бюджета города | 682 040,8 | 325 960,3 | 31 854,4 | 323 547,2 | 323,6 | 355,3 | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 3 215 253,1 | 705 148,2 | 628 736,0 | 828 443,9 | 687 045,8 | 365 879,2 | |||||||||||||||||
Средства бюджета города | 2 444 204,4 | 625 323,5 | 355 553,0 | 700 483,9 | 449 964,8 | 312 879,2 | |||||||||||||||||
Средства областного бюджета | 271 961,0 | 0,0 | 19 920,0 | 66 960,0 | 185 081,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Внебюджетные средства | 499 087,7 | 79 824,7 | 253 263,0 | 61 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | |||||||||||||||||
Подпрограмма № 2. Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону | |||||||||||||||||||||||
I. Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт ул.1-я Луговая в г. Ростове-на-Дону | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | областной бюджет 1727346 | 3 218,8 | 3 218,8 |
|
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 1 981,2 | 1 981,2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
2. | Капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова | Департамент автомобильных дорог | 2014-2015 гг | областной бюджет 1727346 | 41 082,6 | 29 990,6 | 11 092,0 |
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 18 459,5 | 18 459,5 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
3. | Капитальный ремонт моста через р. Темерник | Департамент автомобильных дорог | 2014-2015 гг | областной бюджет 1727346 | 73 961,9 | 36 980,9 | 36 981,0 |
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 31 145,9 | 22 762,1 | 8 383,8 |
|
|
| |||||||||||||||||
4. | Капитальный ремонт пешеходного перехода | Департамент автомобильных дорог | 2014-2015 гг | областной бюджет 1727346 | 8 502,4 | 4 251,2 | 4 251,2 |
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 3 879,5 | 2 616,7 | 1 262,8 |
|
|
| |||||||||||||||||
5. | Капитальный ремонт ул. Штахановского | Департамент автомобильных дорог | 2014-2015 гг | областной бюджет 1727346 | 61 737,2 | 41 048,6 | 20 688,6 |
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 25 265,8 | 25 265,8 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
6. | Капитальный ремонт ул. Мечникова | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | областной бюджет 1727346 | 8 564,7 | 8 564,7 |
|
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 5 271,7 | 5 271,7 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
7. | Капитальный ремонт ул. Левобережная - ул. Чемордачка | Департамент автомобильных дорог | 2016 год | областной бюджет 1727346 | 117 610,0 |
|
| 117 610,0 |
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||||||||||||||||
8. | Капитальный ремонт моста по ул. Республиканская | Департамент автомобильных дорог | 2016 год | областной бюджет 1727346 | 12 119,8 | |
| 12 119,8 |
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728346 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
| |||||||||||||||||
Итого по разделу I | всего в том числе: | 412 801,0 | 200 411,8 | 82 659,4 | 129 729,8 |
|
| ||||||||||||||||
областной бюджет | 326 797,4 | 124 054,8 | 73 012,8 | 129 729,8 |
|
| |||||||||||||||||
бюджет города | 86 003,6 | 76 357,0 | 9 646,6 | 0,0 |
|
| |||||||||||||||||
II. Проектирование и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений | |||||||||||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт ул.1-я Луговая в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор) | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 12,4 | 12,4 |
|
|
|
| |||||||||||||
2. | Капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 1 971,7 | 1 971,7 |
|
|
|
| |||||||||||||
3. | Пересчет сметной документации в текущие цены по объектам: «Капитальный ремонт пешеходного перехода | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 97,2 | 97,2 |
|
|
|
| |||||||||||||
4. | Капитальный ремонт ул. Штахановского | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 137,7 | 137,7 |
|
|
|
| |||||||||||||
5. | Капитальный ремонт ул. Мечникова | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 29,3 | 29,3 |
|
|
|
| |||||||||||||
6. | Проверка достоверности определения сметной стоимости | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
| |||||||||||||
7. | Разработка ПСД на капитальный ремонт путепровода | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 44,3 | 44,3 |
|
|
|
| |||||||||||||
8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт моста | Департамент автомобильных дорог | 2014 год | бюджет города 1722119 | 424,2 | 424,2 |
|
|
|
| |||||||||||||
9. | Разработка ПСД на капитальный ремонт виадука | Департамент автомобильных дорог | 2015 год | бюджет города 1722119 | 5 747,4 |
| 5 747,4 |
|
|
| |||||||||||||
10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт моста через ручей | Департамент автомобильных дорог | 2015 год | бюджет города 1722119 | 5 399,7 |
| 5 399,7 |
|
|
| |||||||||||||
| Итого по разделу II |
|
| бюджет города | 13 963,9 | 2 816,8 | 11 147,1 |
|
|
| |||||||||||||
III. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||
1. | Разработка проектной документации по реконструкции | Департамент автомобильных дорог | 2014-2015 гг | областной бюджет 1727347 | 44 850,8 | 6 555,3 | 38 295,5 |
|
|
| |||||||||||||
бюджет города 1728347 | 23 571,2 | 4 034,8 | 19 536,4 |
|
|
| |||||||||||||||||
2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт |