Постановление Правительства Ростовской области от 15.09.2017 № 626

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 15.09.2017 № 626

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 654

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии спостановлением Правительства Ростовской области  от31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляет:

 

1. Внести в постановление ПравительстваРостовской области  от25.09.2013№ 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской областиБондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от15.09.2017 № 626

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства Ростовскойобласти

от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственнойпрограммы

Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

 

1. В приложении № 1:

1.1. В разделе «Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие здравоохранения» подраздел «Ресурсноеобеспечение Программы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* – 323 796 293,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 44 376 665,2 тыс. рублей;

2017 год – 45 352 001,1 тыс. рублей;

2018 год – 51 471 835,3 тыс. рублей;

2019 год – 53 413 841,4 тыс. рублей;

2020 год – 45 061 801,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 178 627 904,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 25 280 570,1 тыс. рублей;

2017 год – 25 167 140,4 тыс. рублей;

2018 год – 26 583 794,7 тыс. рублей;

2019 год – 26 329 431,9 тыс. рублей;

2020 год – 26 606 212,0 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 7 988 175,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 657 820,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 245 489,1 тыс. рублей;

2018 год – 356 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 349 237,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 777 175,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 609 820,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 197 489,1 тыс. рублей;

2018 год – 356 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 349 237,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 257 763,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год – 40 102,4 тыс. рублей;

2017 год – 87 760,4 тыс. рублей;

2018 год – 27 278,5 тыс. рублей;

2019 год – 25 860,2 тыс. рублей;

2020 год – 31 924,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 261 872 683,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год – 35 376 615,3 тыс. рублей;

2017 год – 36 354 620,8 тыс. рублей;

2018 год – 42 416 312,5 тыс. рублей;

2019 год – 44 614 099,7 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

________________________________

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 257 520,5 тыс. рублей, 2018 год – 17 555 550,4 тыс. рублей, 2019 год – 17 555 550,4 тыс. рублей, 2020 год – 18 257 781,7 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в ТФОМС РО (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

1.2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечениюПрограммы

 

При реализации Программы предполагаетсяфинансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориальногофонда обязательного медицинского страхования:

всего* – 323 796 293,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 44 376 665,2 тыс. рублей;

2017 год – 45 352 001,1 тыс. рублей;

2018 год – 51 471 835,3 тыс. рублей;

2019 год – 53 413 841,4 тыс. рублей;

2020 год – 45 061 801,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 178 627 904,2 тыс.рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 25 280 570,1 тыс. рублей;

2017 год – 25 167 140,4 тыс. рублей;

2018 год – 26 583 794,7 тыс. рублей;

2019 год – 26 329 431,9 тыс. рублей;

2020 год – 26 606 212,0 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областнойбюджет – 7 988 175,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 657 820,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 245 489,1 тыс. рублей;

2018 год – 356 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 349 237,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 777 175,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 609 820,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 197 489,1 тыс. рублей;

2018 год – 356 877,2 тыс. рублей;

2019 год – 349 237,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинскогострахования – 211 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 257 763,7 тыс.рублей,

из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год – 40 102,4 тыс. рублей;

2017 год – 87 760,4 тыс. рублей;

2018 год – 27 278,5 тыс. рублей;

2019 год – 25 860,2 тыс. рублей;

2020 год – 31 924,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 261 872 683,7 тыс.рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год – 35 376 615,3 тыс. рублей;

2017 год – 36 354 620,8 тыс. рублей;

2018 год – 42 416 312,5 тыс. рублей;

2019 год – 44 614 099,7 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы засчет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации вфинансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокойэкономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализациис учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительныхсредств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежитежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

С момента получения оборудования, транспорта,лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинскойпомощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учрежденияздравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.

Информация о расходах областного, федерального,местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программыпредставлена в приложении № 7 к настоящей Программе.

Выделение средств федерального бюджетаосуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15.04.2014 № 294.

Расходы областного бюджета на реализациюПрограммы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящейПрограмме, утверждены в установленном порядке.».

1.3. Раздел 5 изложить в редакции:

 

«Раздел 5. Участиемуниципальных образований

Ростовской области в реализации Программы

 

5.1. Субсидии местным бюджетам в целяхсофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее –субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемыхПравительством Ростовской области объектов представляются по направлениям:

«Софинансирование приобретения модульныхфельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебнойамбулатории»;

«Софинансирование капитального ремонта вмуниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансирование расходов на строительство,реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработкупроектно-сметной документации»;

«Софинансирование приобретения автомобилейскорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения»;

«Софинансирование приобретения автомобилейскорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамкахподготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».

5.2. Условия предоставления и методикарасчета субсидий устанавливаются следующим образом.

Обязательными условиями предоставления субсидииместным бюджетам являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных вустановленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов,направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям всоответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительныхорганов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов,направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям всоответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительныхорганов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетнойклассификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных засоответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации настроительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальнойсобственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственностина соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений илииных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальнойсобственности.

Определение потребности в средствах субсидииосуществляется в следующем порядке.

Формирование перечня объектов, подлежащихкапитальному ремонту, осуществляется на основании установленных министерствомздравоохранения Ростовской области (далее – минздрав РО) единых критериевотбора зданий муниципальных учреждений здравоохранения:

переходящие объекты, финансирование капитальногоремонта которых осуществляется за счет средств областного бюджета;

наличие разработанной в установленном порядкепроектно-сметной документации, которая имеет положительное заключениегосударственной экспертизы;

первоочередность необходимости проведения работ,которая определяется комиссией.

Определение объема потребности в субсидии наприобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов осуществляется исходя иззаявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основаниизаключений об аварийности или экономической нецелесообразности проведениякапитального ремонта существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов либонаходящихся в арендуемых помещениях, которые рассматриваются комиссиейминздрава РО.

Определение объема потребности в субсидии наприобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учрежденийздравоохранения (в том числе в рамках подготовки и проведения чемпионата мирапо футболу 2018 года) осуществляется исходя из заявок муниципальных учрежденийздравоохранения, составленных на основании нормативной потребности, учитываястепень изношенности автопарка и экономическую нецелесообразность проведениявосстановительного ремонта, которые согласовываются минздравом РО.

Расходование средств осуществляется минздравомРО и министерством строительства, архитектуры и территориального развитияРостовской области (далее – министерства) в установленном для исполненияобластного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенныхассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счетабюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Кассовая заявка на предстоящий месяцпредставляется в министерства за 20 рабочих дней до конца месяца,предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячнопо установленной министерствами форме.

Министерства направляют кассовую заявку опотребности в средствах в министерство финансов Ростовской области поустановленной форме и в установленные сроки.

Министерства осуществляют перечисление средствадминистрациям муниципальных образований Ростовской области на счетаадминистраторов доходов бюджета после получения документов – оснований принятияденежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5-го числамесяца, следующего за отчетным, представляет в минздрав РО отчет обиспользовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также поустановленной министерствами форме.

Министерства осуществляют контроль за целевым иэффективным использованием средств по следующим направлениям:

«Софинансирование приобретения модульныхфельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебнойамбулатории»;

«Софинансирование капитального ремонта вмуниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансирование расходов на строительство,реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработкупроектно-сметной документации»;

«Софинансирование приобретения автомобилейскорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения»;

«Софинансирование приобретения автомобилейскорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамкахподготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года».

Размещениемодульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий позволитулучшить качество оказания доврачебной и врачебной медицинской помощи жителямотдаленных сельских районов области.

Размещаемые модулисоответствуют требованиям санитарных норм и правил.

С целью заменысуществующих зданий существующих фельдшерско-акушерских пунктов и врачебныхамбулаторий, не подлежащих капитальному ремонту или расположенных вприспособленных помещениях или проведение капитального ремонта которыхэкономически нецелесообразно, на условиях софинансирования предусмотреназакупка и оснащение модулей.

Закупка иразмещение модулей экономически целесообразны и значительно сокращают сроки ихввода в эксплуатацию.

В 2017 годупредусмотрена закупка, размещение и оснащение 111 единиц модульныхфельдшерско-акушерских пунктов и модульных врачебных амбулаторий; в 2018 году –37 единиц модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; в2019 году – 32 единицы модульных фельдшерско-акушерских пунктов и модульныхврачебных амбулаторий; в 2020 году – 33 единицы модульныхфельдшерско-акушерских пунктов и модульных врачебных амбулаторий.

В целях организациии улучшения качества оказания медицинского обслуживания населения ежегоднопроводится обновление автомобильного парка учреждений здравоохранения.

В 2017 году в 22 муниципальныхобразованиях предусмотрена закупка 47 единиц автомобилей, в 2018 году – в 11муниципальных образованиях предусмотрена закупка 19 единиц, в 2019 году в 10муниципальных образованиях – 20 единиц, в 2020 году в 13 муниципальныхобразованиях – 21 единицы.

Капитальный ремонтучреждений здравоохранения проводится в соответствии с разработанной вустановленном порядке проектно-сметной (сметной) документацией и позволяетпривести здания и сооружения в соответствие с требованиями санитарных норм иправил, противопожарными требованиями и другими требованиями, предъявляемыми кучреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь населению иобеспечивающим необходимые условия для медицинского и обслуживающего персонала.

В 2017 году предусмотрено проведениекапитального ремонта в одном учреждении здравоохранения и начало ремонтныхработ в трех учреждениях здравоохранения трех муниципальных образований,завершение которых предусмотрено в 2019 году. В 2019 году предусмотрено началокапитального ремонта учреждения здравоохранения еще в одном муниципальномобразовании с завершением в 2020 году. Провести капитальные ремонты в двухмуниципальных образованиях запланировано в 2020 году.

Распределение субсидий местным бюджетам наочередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям инаправлениям расходования средств отражается в приложении № 9 к настоящейПрограмме.

Перечень инвестиционных проектов (объектовкапитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся вмуниципальной собственности) приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) помуниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 11 кнастоящей Программе.».

 

1.4. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 113 333 424,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 15 933 471,4 тыс. рублей;

2017 год – 16 526 435,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 937 114,5 тыс. рублей;

2019 год – 18 629 383,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 913 502,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 12 408 524,1 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 2 199 269,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 274 869,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 387 199,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 352 821,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 121 858,6 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 443 922,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 051 620,5 тыс. рублей;

2018 год – 271 766,3 тыс. рублей;

2019 год – 265 858,6 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 443 922,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 240 188,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 051 620,5 тыс. рублей;

2018 год – 271 766,3 тыс. рублей;

2019 год – 265 858,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 34 338,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 432,6 тыс. рублей;

2017 год – 14 433,2 тыс. рублей;

2018 год – 4 311,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 762,1 тыс. рублей;

2019 год – 4 007,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 890 561,9 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;

2016 год – 13 730 769,2 тыс. рублей;

2017 год – 14 237 133,4 тыс. рублей;

2018 год – 16 545 603,5 тыс. рублей;

2019 год – 17 272 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

1.5. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 189 925 207,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 25 633 876,6 тыс. рублей;

2017 год – 26 098 516,8 тыс. рублей;

2018 год – 30 539 916,8 тыс. рублей;

2019 год – 31 717 812,5 тыс. рублей;

2020 год – 26 674 025,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

153 580 655,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 21 341 960,7 тыс. рублей;

2017 год – 21 207 371,5 тыс. рублей;

2018 год – 23 321 923,5 тыс. рублей;

2019 год – 23 071 954,5 тыс. рублей;

2020 год – 23 504 722,6 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 276 467,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;

2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;

2018 год – 82 037,1 тыс. рублей;

2019 год – 80 305,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 276 467,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 365 964,7 тыс. рублей;

2017 год – 142 794,8 тыс. рублей;

2018 год – 82 037,1 тыс. рублей;

2019 год – 80 305,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 141 640,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;

2016 год – 7 359,6 тыс. рублей;

2017 год – 73 327,2 тыс. рублей;

2018 год – 22 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 20 370,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 483,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 153 164 969,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 605 178,9 тыс. рублей;

2017 год – 21 075 338,6 тыс. рублей;

2018 год – 24 750 577,1 тыс. рублей;

2019 год – 26 181 038,4 тыс. рублей;

2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».

 

1.6. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 441 080,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год – 71 455,9 тыс. рублей;

2016 год – 120 609,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;

2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;

2019 год – 10 067,2 тыс. рублей;

2020 год – 67 066,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 359 295,1 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год – 54 291,9 тыс. рублей;

2016 год – 91 299,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 369,2 тыс. рублей;

2018 год – 3 369,2 тыс. рублей;

2019 год – 8 339,1 тыс. рублей;

2020 год – 50 632,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 81 785,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;

2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;

2016 год – 29 310,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 728,1 тыс. рублей;

2020 год – 16 433,9 тыс. рублей».

 

1.7. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 3 922 553,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год – 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год – 521 319,8 тыс. рублей;

2017 год – 506 747,1 тыс. рублей;

2018 год – 548 680,1 тыс. рублей;

2019 год – 568 367,6 тыс. рублей;

2020 год – 857 319,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 800 783,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год – 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год – 269 862,1 тыс. рублей;

2017 год – 243 136,2 тыс. рублей;

2018 год – 239 741,1 тыс. рублей;

2019 год – 243 474,9 тыс. рублей;

2020 год – 248 514,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 121 769,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;

2016 год – 251 457,7 тыс. рублей;

2017 год – 263 610,9 тыс. рублей;

2018 год – 308 939,0 тыс. рублей;

2019 год – 324 892,7 тыс. рублей;

2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».

 

1.8. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 5 267 680,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;

2017 год – 706 408,6 тыс. рублей;

2018 год – 859 587,5 тыс. рублей;

2019 год – 898 224,4 тыс. рублей;

2020 год – 897 353,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 267 680,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 666 014,5 тыс. рублей;

2017 год – 706 408,6 тыс. рублей;

2018 год – 859 587,5 тыс. рублей;

2019 год – 898 224,4 тыс. рублей;

2020 год – 897 353,7 тыс. рублей».

 

1.9. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 2 693 520,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;

2017 год – 399 991,5 тыс. рублей;

2018 год – 351 997,9 тыс. рублей;

2019 год – 353 043,4 тыс. рублей;

2020 год – 360 880,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 693 520,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 391 527,8 тыс. рублей;

2017 год – 399 991,5 тыс. рублей;

2018 год – 351 997,9 тыс. рублей;

2019 год – 353 043,4 тыс. рублей;

2020 год – 360 880,0 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 212 072,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 072,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 320,0 тыс. рублей;

2016 год – 304,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 211 000,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 000,0 тыс. рублей».

 

1.10. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 1 438 316,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;

2017 год – 180 933,7 тыс. рублей;

2018 год – 237 059,2 тыс. рублей;

2019 год – 247 397,4 тыс. рублей;

2020 год – 267 725,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 438 316,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 172 483,6 тыс. рублей;

2017 год – 180 933,7 тыс. рублей;

2018 год – 237 059,2 тыс. рублей;

2019 год – 247 397,4 тыс. рублей;

2020 год – 267 725,8 тыс. рублей».

 

1.11. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 6 774 510,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 937 361,7 тыс. рублей;

2017 год – 929 598,4 тыс. рублей;

2018 год – 994 110,1 тыс. рублей;

2019 год – 989 545,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 023 928,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 079 128,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год – 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 148 152,2 тыс. рублей;

2017 год – 151 060,5 тыс. рублей;

2018 год – 182 917,2 тыс. рублей;

2019 год – 154 177,0 тыс. рублей;

2020 год – 154 524,2 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 20 485,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2019 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 20 485,1 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2019 год – 3 073,8 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники –

5 695 382,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;

2016 год – 789 209,5 тыс. рублей;

2017 год – 778 537,9 тыс. рублей;

2018 год – 811 192,9 тыс. рублей;

2019 год – 835 368,6 тыс. рублей;

2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».

 

 


1.12. Приложения №4 – 5 к государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственнымиучреждениями

по государственной программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

Номер

и наименование мероприятия

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Услуги круглосуточной стационарной помощи

2522461,0

2422800,0

2942227,9

 

2499274,0

Койко-дней

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2282391,0

2170700,0

2471491,8

 

2072819,6

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

819316,0

762300,0

1030328,5

859752,5

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

15500,0

15500,0

34787,6

34397,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

114000,0

114000,0

120874,4

113267,1

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

1225950,0

1184400,0

1183791,4

979450,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

107625,0

94500,0

101709,9

85952,8

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

98265,0

130500,0

149438,6

146813,3

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

98265,0

130500,0

149438,6

146813,3

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

141805,0

121600,0

321297,5

279641,1

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

141805,0

121600,0

321297,5

279641,1

Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей

2640,0

3303,9

 

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2640,0

3303,9

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2640,2

3303,9

Услуги принудительного лечения больных

39600,0

55438,6

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

39600,0

 

55438,6

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

39600,0

55438,6

Услуги дневного стационара

214720,0

330208,0

136865,0

134230,6

Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

280701,0

330208,0

136865,0

134230,6

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

67974,0

110400,0

39839,5

48254,9

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

840,0

208,0

365,4

96,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

165000,0

165000,0

73118,6

64617,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

46887,0

54600,0

23541,5

21262,0

Услуги амбулаторно-поликлинические

2767411,0

2765774,0

799070,9

751831,8

Посещений

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2767411,0

2765774,0

799070,9

751831,8

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

919605,0

920584,0

309842,2

311514,4

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

17438,0

17438,0

16656,7

 

16802,9

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

276176,0

276176,0

87560,6

84932,4

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

639713,0

637097,0

193336,9

168690,7

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

914479,0

914479,0

191674,5

169891,4

Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

2680,0

11854,2

Экспертиз

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2680,0

11854,2

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2680,0

11854,2

Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

Литров

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

Основное мероприятие 2.11.

Развитие службы крови

27000,0

27000,0

238240,0

 

233270,3

Услуги медицинского наркологического освидетельствования

12375,0

15625,0

14854,6

14067,1

Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

12375,0

15625,0

14854,6

14067,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12375,0

15625,0

14854,6

14067,1

Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

6372,0

9322,0

21472,9

 

23505,3

Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6372,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

6372,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

Услуги аутопсийные

2808,0

2799,0

15775,4

14820,1

Вскрытий

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2808,0

2799,0

15775,4

14820,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2808,0

2799,0

15775,4

14820,1

Услуги диагностические

826119,0

715050,0

108918,5

111066,3

Исследований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

826119,0

715050,0

108918,5

111066,3

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

826119,0

715050,0

108918,5

111066,3

Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

Освидетельствований

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

Вскрытий

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов

173688,0

 

173688,0

55930,7

54933,9

Экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

173688,0

 

173688,0

55930,7

54933,9

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

173688,0

 

173688,0

55930,7

54933,9

Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел

300,0

300,0

4428,8

 

4921,7

Экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

300,0

300,0

4428,8

 

4921,7

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

300,0

300,0

4428,8

 

4921,7

Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области

705,0

705,0

13024,2

12837,6

Отчетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

705,0

705,0

13024,2

12837,6

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

705,0

705,0

13024,2

12837,6

Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений

72,0

72,0

4158,7

3356,4

 

Мероприятий

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

72,0

72,0

4158,7

3356,4

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

72,0

72,0

4158,7

3356,4

Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения

12,0

12,0

682,6

551,5

Макетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

12,0

12,0

682,6

551,5

 

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

12,0

12,0

682,6

551,5

 

Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

Слушателей

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)

3339,0

3341,0

199303,4

196009,1

Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

3339,0

3341,0

199303,4

196009,1

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

3339,0

3341,0

199303,4

196009,1

Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)

562,0

569,0

13231,1

16961,3

Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

562,0

569,0

13231,1

16961,3

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

562,0

569,0

13231,1

16961,3

Услуги среднего профессионального образования

257,0

255,0

13170,2

13109,1

Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

257,0

255,0

13170,2

13109,1

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

257,0

255,0

13170,2

13109,1

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилям в условиях «Стационар»

34009,0

33686,0

33193,0

33193,0

33193,0

2254629,5

2355703,6

2947404,2

3095621,4

 

2968905,1

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Фтизиатрия»

в условиях «Стационар»

8127,0

7828,0

7652,0

7652,0

7652,0

932536,2

951660,7

 

1156764,8

1199247,2

1269621,5

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

8127,0

7828,0

7652,0

7652,0

7652,0

932536,2

951660,7

1156764,8

1199247,2

1269621,5

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

8127,0

7828,0

7652,0

7652,0

7652,0

932536,2

951660,7

1156764,8

1199247,2

1269621,5

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Инфекционные болезни

(в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)»

в условиях «Стационар»

662,0

662,0

662,0

662,0

662,0

36960,4

39820,4

51146,3

52742,2

56003,2

Пациентов

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

662,0

662,0

662,0

662,0

662,0

36960,4

39820,4

51146,3

52742,2

56003,2

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

662,0

662,0

662,0

 

662,0

662,0

36960,4

39820,4

51146,3

52742,2

56003,2

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия-наркология (в части наркологии)» в условиях «Стационар»

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

120931,9

128471,2

155121,2

161733,3

173511,8

Пациентов

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

120931,9

128471,2

155121,2

161733,3

173511,8

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы

оказания медицинской помощи наркологическим больным

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

6333,0

120931,9

128471,2

155121,2

161733,3

173511,8

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия»

в условиях «Стационар»

17831,0

17807,0

17807,0

18095,0

18095,0

1145676,8

1209827,6

1559667,9

1655514,1

1441782,8

Пациентов

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

17831,0

17807,0

17807,0

18095,0

18095,0

1145676,8

1209827,6

1559667,9

1655514,1

1441782,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

17831,0

17807,0

17807,0

18095,0

18095,0

1145676,8

1209827,6

1559667,9

1655514,1

1441782,8

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Дерматовенерология (в части венерологии)» в условиях «Стационар»

1056,0

1056,0

739,0

739,0

739,0

18524,2

25923,7

24704,0

26384,6

27985,8

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1056,0

1056,0

739,0

739,0

739,0

18524,2

25923,7

24704,0

26384,6

27985,8

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

1056,0

1056,0

739,0

739,0

739,0

18524,2

25923,7

24704,0

26384,6

27985,8

Медицинская реабилитация при заболеваниях, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» в условиях «Стационар»

42,0

42,0

42,0

42,0

11535,6

10318,4

10688,1

11326,3

Пациентов

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

42,0