АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 | | № | 800 |
О внесенииизменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от01.06.2015 № 465 «Об утверждениимуниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от31.05.2018)
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.05.2018), в связи сувеличением бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городеРостове-на-Дону» (ред. от 31.05.2018) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить вследующей редакции:
«Объемы и источ-ники финанси-рования програм-мы | Общий объем финансирования программы составляет 333 881,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 110 367,6 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 2 519,8 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 220 974,2 тыс. рублей. 4. Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 45 593,9 тыс. рублей; 2015 год – 68 946,7 тыс. рублей; 2016 год – 25 969,9 тыс. рублей; 2017 год – 86 791,9 тыс. рублей; 2018 год – 38 490,3 тыс. рублей; 2019 год – 58 874,7 тыс. рублей; 2020 год – 9 214,2 тыс. рублей» |
1.1.2. Строку «Целевыепоказатели» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 18,7% (при значении базового показателя 0%). 2. Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве базовых муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%). 2.1. Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями архитектурной доступности, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 32%). 3. Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%). 4. Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100% (при значении базового показателя 21,9%). 5. Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 15,8% (при значении базового показателя 0%). 6. Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, составит не менее 35,7% (при значении базового показателя 35,7%). 7. Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением, в период 2014 – 2017 годы составит 100% (при значении базового показателя 100%). 8. Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право – 3518,53 рубля (при значении базового показателя 1569 рублей)» |
1.1.3. Вразделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»:
1.1.3.1. В пункте 2:
1.1.3.1.1. Абзацседьмой изложить в следующей редакции:
«обеспечение доли помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требованийдоступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальныхучреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечениядоступности, на уровне 35,7%(ежегодно)».
1.1.3.1.2. Абзацдевятый изложить в следующей редакции:
«увеличение суммы социальныхвыплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортныхсредств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на1949,53 рубля (составит 3518,53 рубля )».
1.1.3.2. Таблицу № 1«Система целевых показателей программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Системацелевых показателей программы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Еди-ница изме-рения | Базо-вое значе-ние целе-вого пока-зателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель программы – формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону | ||||||||||
1. | Доля муниципальных учреждений здраво-охранения, обеспе-ченных условиями дос-тупа, в общем коли-честве муниципальных учреждений здраво-охранения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 15,4 | 17,1 | 18,7 |
2. | Доля базовых муници-пальных учреждений образования, обеспе-ченных условиями дос-тупа, в общем коли-честве базовых муни-ципальных учреждений образования | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1. | Доля муниципальных учреждений образо-вания, обеспеченных условиями архитектур-ной доступности, в общем количестве муни-ципальных учреждений образования | % | 32 |
|
|
| 44 | 57 | 78 | 100 |
3. | Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных услови-ями доступа, в общем количестве муници-пальных учреждений соцзащиты | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муници-пальных учреждений культуры | % | 21,9 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 53,1 | 100 |
5. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муници-пальных учреждений физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
6. | Доля помещений муни-ципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудо-ванных с учетом требо-ваний доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреж-дений, состоящих на балансе МКУ ГХУ | % | 0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|
|
|
|
6.1. | Доля помещений муни-ципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудован-ных с учетом требо-ваний доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреж-дений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности | % | 35,7 |
|
|
| 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
7. | Доля детей-инвалидов, пользующихся реабили-тационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имею-щих на это право и обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
8. | Сумма социальных вып-лат инвалидам компен-сации страховых премий по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право | рубль | 1569 | 1569 | 1836 | 0 | 3530 | 3518,53 | 3518,53 | 3518,53» |
1.1.4 . Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы»изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечениемуниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источникифинансирования программы приведены в таблице № 3 «Прогнозируемые объемы иисточники финансирования муниципальной программы»
Таблица № 3
Прогнозируемые объемы и источникифинансирования
муниципальной программы
Источники финансирова-ния | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Средства федерального бюджета | 110 367,6 | 29 825,3 | 50 546,1 | 16 645,2 | 11 957,5 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
Средства областного бюджета | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 220 974,2 | 15 748,6 | 18 400,6 | 9 324,7 | 72 314,6 | 38 025,8 | 58 410,2 | 8 749,7 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по програм-ме | 333 881,6 | 45 593,9 | 68 946,7 | 25 969,9 | 86 791,9 | 38 490,3 | 58 874,7 | 9 214,2 |
ДСЗН | 30 319,2 | 769,2 | 4 533,4 | 2 142,6 | 15 621,2 | 5 324,4 | 964,2 | 964,2 |
Средства федерального бюджета | 2 691,1 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
Средства бюджета города | 27 628,1 | 769,2 | 4 105,9 | 1 750,7 | 15 143,0 | 4 859,9 | 499,7 | 499,7 |
Управление здравоохра-нения | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Средства бюджета города | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Управление образования | 183 930,2 | 44 804,7 | 19 471,0 | 13 400,6 | 31 061,0 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 |
Средства федерального бюджета | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 122 483,7 | 14 979,4 | 270,2 | 4 446,0 | 27 595,2 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 |
Управление физкультуры и спорта | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ ГХУ | 7 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 1 853,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 7 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 1 853,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры | 3 095,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта | 59 417,8 | 0,0 | 44 217,8 | 4 666,7 | 10 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета | 42 821,8 | 0,0 | 30 917,8 | 3 266,7 | 8 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 14 700,0 | 0,0 | 13 300,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент автомобиль-ных дорог и органи-зации дорож-ного движе-ния | 9 440,0 | 0,0 | 0,0 | 5 760,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федераль-ного бюджета | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 5 408,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспеченияпрограммы, в случае необходимости,подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровнейбюджетной системы.
Финансовое обеспечение программныхмероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхрешением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующийпериод».
1.2. Вприложении № 1 к муниципальной программе «Расчет целевых показателей реализациипрограммы»:
1.2.1. Строку 8 изложить вследующей редакции:
«8. | Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по дого-ворам обязательного стра-хования гражданской ответ-ственности владельцев тран-спортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право (С) | рубль | С = Р / КСф | Р – объем фактических расходов, предусмотренный на социальные выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования граж-данской ответственности владель-цев транспортных средств; КСф - фактическое количество получателей социальных выплат компенсации страховых премий по договорам обязательного страхо-вания гражданской ответствен-ности владельцев транспортных средств» |
1.3. Приложение№ 2 к муниципальной программе «Система программных мероприятий» изложить вредакции согласно приложению кпостановлению.
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросамКожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города Ростова-на-Дону
|
|
|
|
|
| Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 21.08.2018 № 800 |
| ||||||||||||||
Система программных мероприятий |
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| |||||||||||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||||||||||||
1. Основное мероприятие № 1 «Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| ||||||||||||||||||||
1.1. | Мероприятия по адаптации инвалидов и дру-гих маломобиль-ных групп насе-ления в поме-щениях приори-тетных объектов муниципальной собственности
| Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону | 2015 год, 2017-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 |
| ||||||||
Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2016-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 105 593,5 | 2 197,1 | 0,0 | 608,3 | 27 595,2 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 |
| ||||||||||
Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, подведомствен-ные учреждения | 2017 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» | 2017-2018 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 7 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 1 853,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2018 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
Департамент социальной защи-ты населения города Ростова-на-Дону | 2015-2018 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 8 536,5 | 0,0 | 3 158,5 | 990,5 | 1 211,3 | 3 176,2 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города Ростова-на-Дону | 2017 год | бюджет города (21 0 01 21670) | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
1.2. | Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | федеральный бюджет 21 0 5027 (2014-2015) 21 0 01 50270 (2016) (21 0 01 L0270) | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2017 год | областной бюджет (21 0 01 L0270) | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
1.3. | Расходы на софинанси-рование меро-приятий госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2016 гг. | бюджет города 21 0 8027 (2014-2015) (21 0 01 L0270) | 16 890,2 | 12 782,3 | 270,2 | 3 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
1.4. | Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | федеральный бюджет (21 0 01 50270) | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
1.5. | Расходы на софи-нансирование мероприятий государственной программы Рос-сийской Феде-рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | Департамент автомобильных дорог и органи-зации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города (21 0 01 L0270) | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
1.6. | Расходы на осу-ществление расче-тов потребности в финансовых ресурсах на прове-дение реконструк-ции и (или) капи-тального ремонта | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2018 год | бюджет города (21 0 01 21690) | 1 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: |
| | | 253 865,1 | 44 824,7 | 23 354,0 | 20 151,1 | 61 848,7 | 37 526,1 | 57 910,5 | 8 250,0 |
| |||||||||
федеральный бюджет |
| | | 64 854,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 12 986,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
областной бюджет | | | | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
бюджет города |
| |
| 188 366,6 | 14 979,4 | 4 153,2 | 7 164,5 | 58 382,9 | 37 526,1 | 57 910,5 | 8 250,0 |
| |||||||||
внебюджетные средства | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
2. Основное мероприятие № 2 «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» |
| ||||||||||||||||||||
2.1. | Выплата инва-лидам компен-саций страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-данской ответ-ственности вла-дельцев транс-портных средств» | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015-2020 гг. | федеральный бюджет 2105280 (2014-2015) (21 0 02 52800) | 2 691,1 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 464,5 | 464,5 | 464,5 | |||||||||
2.2. | Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предос-тавлением абоне-ментов в бассейн | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 2101106 (2014-2015) (21 0 02 11060) | 1 176,6 | 236,1 | 248,0 | 260,5 | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2.3. | Мероприятия по поддержке социально неза-щищенных кате-горий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 2101005 (2014-2015) (21 0 02 10050) | 1 500,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
2.4. | Организация мероприятий для социально неза-щищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 2101103 (2014-2015) (21 0 02 11050) | 2 231,0 | 333,1 | 399,4 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | |||||||||
2.5. | Приобретение спе-циализированных автотранспортных средств и гусенич-ных подъемников в целях обеспече-ния беспре-пятственного дос-тупа инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения к объектам соци-альной инфра-структуры города Ростова-на-Дону | центры социаль-ного обслужива-ния населения районов города Ростова-на-Дону | 2017 год | бюджет города (21 0 02 11120) | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: | | | | 20 598,7 | 769,2 | 1 374,9 | 1 152,1 | 14 409,9 | 964,2 |