Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.08.2018 № 800

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 31.05.2018)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

21.08.2018

 

800

 

 

О внесенииизменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от01.06.2015 № 465 «Об утверждениимуниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от31.05.2018)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.05.2018), в связи сувеличением бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1.  Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в городеРостове-на-Дону» (ред. от 31.05.2018) следующие изменения:

1.1.    В приложении:

1.1.1.   Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить вследующей редакции:

 

«Объемы и источ-ники финанси-рования програм-мы

Общий объем финансирования программы составляет 333 881,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 110 367,6 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 2 519,8 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 220 974,2 тыс. рублей.

4.  Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 45 593,9 тыс. рублей;

2015 год – 68 946,7 тыс. рублей;

2016 год – 25 969,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 791,9 тыс. рублей;

2018 год – 38 490,3 тыс. рублей;

2019 год – 58 874,7 тыс. рублей;

2020 год – 9 214,2 тыс. рублей»

 

1.1.2.  Строку «Целевыепоказатели» паспорта программы изложить в следующей редакции: 

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1.  Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 18,7%  (при значении базового показателя 0%).

2.  Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве базовых муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%).

2.1.  Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями архитектурной доступности, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 32%).

3.  Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%).

4.  Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100% (при значении базового показателя 21,9%).

5.  Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 15,8% (при значении базового показателя 0%).

6.  Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности, составит не менее 35,7% (при значении базового показателя 35,7%).

7.  Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это

право и обратившихся за их предоставлением, в период 2014 – 2017 годы составит 100% (при значении базового показателя 100%).

8.  Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право 3518,53 рубля (при значении базового показателя 1569 рублей)»

 

1.1.3.  Вразделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»:

1.1.3.1.  В пункте 2:

1.1.3.1.1.  Абзацседьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение доли помещений муниципальных учреждений, состоящих  на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требованийдоступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальныхучреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечениядоступности,  на уровне 35,7%(ежегодно)».

1.1.3.1.2.  Абзацдевятый изложить в следующей редакции:

«увеличение суммы социальныхвыплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортныхсредств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на1949,53 рубля (составит  3518,53 рубля )».

1.1.3.2.   Таблицу № 1«Система целевых показателей программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Системацелевых показателей программы

 

п/п

Наименование целей

и целевых показателей программы

Еди-ница изме-рения

Базо-вое значе-ние целе-вого пока-зателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Цель программы  формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города

Ростова-на-Дону

1.

Доля муниципальных учреждений здраво-охранения, обеспе-ченных условиями дос-тупа, в общем коли-честве муниципальных учреждений здраво-охранения

%

0

0

0

0

8,9

15,4

17,1

18,7

2.

Доля базовых муници-пальных учреждений образования, обеспе-ченных условиями дос-тупа, в общем коли-честве базовых муни-ципальных учреждений образования

%

31,3

31,3

31,3

31,3

100

100

100

100

2.1.

Доля муниципальных учреждений образо-вания, обеспеченных условиями архитектур-ной доступности, в общем количестве муни-ципальных учреждений образования

%

32

44

57

78

100

3.

Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных услови-ями доступа, в общем количестве муници-пальных учреждений соцзащиты

%

16,7

16,7

16,7

16,7

100

100

100

100

4.

Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муници-пальных учреждений культуры

%

21,9

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

53,1

100

5.

Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муници-пальных учреждений физической культуры  и спорта

%

0

0

0

0

15,8

15,8

15,8

15,8

6.

Доля помещений муни-ципальных учреждений, состоящих на балансе  МКУ ГХУ, оборудо-ванных с учетом требо-ваний доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреж-дений, состоящих  на балансе МКУ ГХУ

%

0

5,3

5,3

5,3

6.1.

Доля помещений муни-ципальных учреждений, состоящих на балансе  МКУ ГХУ, оборудован-ных с учетом требо-ваний доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреж-дений, состоящих  на балансе МКУ ГХУ, требующих обеспечения доступности

%

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

7.

Доля детей-инвалидов, пользующихся реабили-тационными услугами,  в общем количестве детей-инвалидов, имею-щих на это право  и обратившихся  за их предоставлением

%

100

100

100

100

100

8.

Сумма социальных вып-лат инвалидам компен-сации страховых премий по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспортных средств  в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рубль

1569

1569

1836

0

3530

3518,53

3518,53

3518,53»

 

1.1.4 .   Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечениемуниципальной программы

Прогнозируемые объемы и источникифинансирования программы приведены в таблице № 3 «Прогнозируемые объемы иисточники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица № 3

 

Прогнозируемые объемы и источникифинансирования

муниципальной программы

 

Источники финансирова-ния

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета

110 367,6

29 825,3

50 546,1

16 645,2

11 957,5

464,5

464,5

464,5

Средства областного бюджета

2 519,8

0,0

0,0

0,0

2 519,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

220 974,2

15 748,6

18 400,6

9 324,7

72 314,6

38 025,8

58 410,2

8 749,7

Внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по програм-ме

333 881,6

45 593,9

68 946,7

25 969,9

86 791,9

38 490,3

58 874,7

9 214,2

ДСЗН

30 319,2

769,2

4 533,4

2 142,6

15 621,2

5 324,4

964,2

964,2

Средства федерального бюджета

2 691,1

0,0

427,5

391,9

478,2

464,5

464,5

464,5

Средства бюджета города

27 628,1

769,2

4 105,9

1 750,7

15 143,0

4 859,9

499,7

499,7

Управление здравоохра-нения

38 586,8

0,0

724,5

0,0

18 657,0

13 743,8

2 630,5

2 831,0

Средства бюджета города

38 586,8

0,0

724,5

0,0

18 657,0

13 743,8

2 630,5

2 831,0

Управление образования

183 930,2

44 804,7

19 471,0

13 400,6

31 061,0

14 493,9

55 280,0

5 419,0

Средства федерального бюджета

60 822,7

29 825,3

19 200,8

8 954,6

2 842,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

623,8

0,0

0,0

0,0

623,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

122 483,7

14 979,4

270,2

4 446,0

27 595,2

14 493,9

55 280,0

5 419,0

Управление физкультуры и спорта

1 302,8

0,0

0,0

0,0

1 302,8

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 302,8

0,0

0,0

0,0

1 302,8

0,0

0,0

0,0

МКУ ГХУ

7 789,6

0,0

0,0

0,0

5 936,6

1 853,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

7 789,6

0,0

0,0

0,0

5 936,6

1 853,0

0,0

0,0

Управление культуры

3 095,2

20,0

0,0

0,0

0,0

3 075,2

0,0

0,0

Средства бюджета города

3 075,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 075,2

0,0

0,0

Внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент транспорта

59 417,8

0,0

44 217,8

4 666,7

10 533,3

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

42 821,8

0,0

30 917,8

3 266,7

8 637,3

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1 896,0

0,0

0,0

0,0

1 896,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

14 700,0

0,0

13 300,0

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент автомобиль-ных дорог и органи-зации дорож-ного движе-ния

9 440,0

0,0

0,0

5 760,0

3 680,0

0,0

0,0

0,0

Средства федераль-ного бюджета

4 032,0

0,0

0,0

4 032,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

5 408,0

0,0

0,0

1 728,0

3 680,0

0,0

0,0

0,0

 

Объемы и источники финансового обеспеченияпрограммы,  в случае необходимости,подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровнейбюджетной системы.

Финансовое обеспечение программныхмероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренныхрешением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующийпериод».

1.2.  Вприложении № 1 к муниципальной программе «Расчет целевых показателей реализациипрограммы»:

1.2.1.  Строку 8 изложить вследующей редакции:

 

«8.

Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по дого-ворам обязательного стра-хования гражданской ответ-ственности владельцев тран-спортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право (С)

 

рубль

С = Р / КСф

Р – объем фактических расходов, предусмотренный на социальные выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования граж-данской ответственности владель-цев транспортных средств;

КСф - фактическое количество получателей социальных выплат компенсации страховых премий по договорам обязательного страхо-вания гражданской ответствен-ности владельцев транспортных средств»

 

1.3.  Приложение№ 2 к муниципальной программе «Система программных мероприятий» изложить вредакции согласно приложению  кпостановлению.

2.  Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросамКожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит

Департамент социальной

защиты населения города Ростова-на-Дону


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 21.08.2018 № 800

 

 

Система программных мероприятий

 

 

 

п/п

Наименование

мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

 

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1.  Основное мероприятие № 1 «Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения»

 

1.1.

Мероприятия  по адаптации инвалидов и дру-гих маломобиль-ных групп насе-ления в поме-щениях приори-тетных объектов муниципальной собственности

 

 

Управление здравоохранения города  Ростова-на-Дону

2015 год,

2017-2020 гг.

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

 

38 586,8

0,0

724,5

0,0

18 657,0

13 743,8

2 630,5

2 831,0

 

Управление образования города Ростова-на-Дону

2014 год,

2016-2020 гг.

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

105 593,5

2 197,1

0,0

608,3

27 595,2

14 493,9

55 280,0

5 419,0

 

Управление по физической культуре  и спорту города Ростова-на-Дону, подведомствен-ные учреждения

2017 год

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

 

1 302,8

0,0

0,0

0,0

1 302,8

0,0

0,0

0,0

 

МКУ «Городское хозяйственное управление города  Ростова-на-Дону»

2017-2018 гг.

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

7 789,6

0,0

0,0

0,0

5 936,6

1 853,0

0,0

 

0,0

 

 

Управление культуры города Ростова-на-Дону

2014 год,

2018 год

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

3 075,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 075,2

0,0

0,0

 

внебюджет-ные средства

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент социальной защи-ты населения города Ростова-на-Дону

2015-2018 гг.

бюджет города

2102167

(2014-2015)

(21 0 01 21670)

 

8 536,5

0,0

3 158,5

990,5

1 211,3

3 176,2

0,0

0,0

 

Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города

Ростова-на-Дону

2017 год

бюджет города

(21 0 01 21670)

3 680,0

0,0

0,0

0,0

3 680,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.

Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда»  на 2011-2020 годы

Управление образования города  Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

федеральный бюджет

21 0 5027

(2014-2015)

21 0 01 50270

(2016)

(21 0 01 L0270)

60 822,7

29 825,3

19 200,8

8 954,6

2 842,0

0,0

0,0

0,0

 

2017 год

областной бюджет

(21 0 01 L0270)

623,8

0,0

0,0

0,0

623,8

0,0

0,0

0,0

 

1.3.

Расходы на софинанси-рование меро-приятий госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда»

на 2011-2020 годы

Управление образования города  Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города

21 0 8027

(2014-2015)

(21 0 01 L0270)

16 890,2

12 782,3

270,2

3 837,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.4.

Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы

Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города  Ростова-на-Дону

2016 год

федеральный бюджет

(21 0 01 50270)

4 032,0

0,0

0,0

4 032,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 1.5.

Расходы на софи-нансирование мероприятий государственной программы Рос-сийской Феде-рации «Доступная среда»

на 2011-2020 годы

Департамент автомобильных дорог и органи-зации дорожного движения города Ростова-на-Дону

2016 год

бюджет города

(21 0 01 L0270)

1 728,0

0,0

0,0

1 728,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.6.

Расходы на осу-ществление расче-тов потребности  в финансовых ресурсах на прове-дение реконструк-ции и (или) капи-тального ремонта

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2018 год

бюджет города

(21 0 01 21690)

1 184,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 184,0

0,0

0,0

 

Всего по основному мероприятию, в том числе:

 

 

 

253 865,1

44 824,7

23 354,0

20 151,1

61 848,7

37 526,1

57 910,5

8 250,0

 

федеральный бюджет

 

 

 

64 854,7

29 825,3

19 200,8

12 986,6

2 842,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

623,8

0,0

0,0

0,0

623,8

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города

 

 

 

188 366,6

14 979,4

4 153,2

7 164,5

58 382,9

37 526,1

57 910,5

8 250,0

 

внебюджетные средства

 

 

 

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.  Основное мероприятие № 2 «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов»

 

2.1. 

Выплата инва-лидам компен-саций страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-портных средств  в соответствии  с Федеральным законом  от 25.04.2002

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-данской ответ-ственности вла-дельцев транс-портных средств»

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2015-2020 гг.

федеральный бюджет

2105280

(2014-2015)

(21 0 02 52800)

2 691,1

0,0

427,5

391,9

478,2

464,5

464,5

464,5

2.2. 

Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предос-тавлением абоне-ментов в бассейн

 

 

 

 

 

Департамент социальной защиты населения города  Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

бюджет города

2101106

(2014-2015)

(21 0 02 11060)

1 176,6

236,1

248,0

260,5

432,0

0,0

0,0

0,0

2.3. 

Мероприятия  по поддержке социально неза-щищенных кате-горий граждан

Департамент социальной защиты населения города  Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

бюджет города

2101005

(2014-2015)

(21 0 02 10050)

1 500,0

200,0

300,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.4. 

Организация мероприятий для социально неза-щищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

бюджет города

2101103

(2014-2015)

(21 0 02 11050)

2 231,0

333,1

399,4

299,7

299,7

299,7

299,7

299,7

2.5.

Приобретение спе-циализированных автотранспортных средств и гусенич-ных подъемников в целях обеспече-ния беспре-пятственного дос-тупа инвалидов-колясочников  и маломобильных групп населения  к объектам соци-альной инфра-структуры города Ростова-на-Дону

центры социаль-ного обслужива-ния населения районов города

Ростова-на-Дону

2017 год

бюджет города

(21 0 02 11120)

13 000,0

0,0

0,0

0,0

13 000,0

0,0

0,0

0,0

Всего по основному мероприятию, в том числе:

 

 

 

20 598,7

769,2

1 374,9

1 152,1

14 409,9

964,2