ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2019 № 125
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 654
В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовскойобласти» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 654 «Об утверждениигосударственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменениясогласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской областиБондарева С.Б.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановлениевносит
министерствоздравоохранения
Ростовскойобласти
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от11.03.2019 № 125
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
«Об утверждении государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
1. В приложении № 1:
1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы » раздела«Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | всего* – 770 697 432,3 тыс. рублей, из них: 2019 год – 62 299 056,5 тыс. рублей; 2020 год – 67 397 080,9 тыс. рублей; 2021 год – 67 659 277,5 тыс. рублей; 2022 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2023 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2024 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2025 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2026 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2027 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2028 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2029 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; 2030 год – 63 704 668,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 357 855 927,2 тыс. рублей, из них: 2019 год – 31 364 367,0 тыс. рублей; 2020 год – 33 507 161,9 тыс. рублей; 2021 год – 31 125 422,1тыс. рублей; 2022 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2023 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2024 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2025 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2026 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2027 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2028 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2029 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; 2030 год – 29 095 441,8 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 946 750,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 2 777 171,1 тыс. рублей; 2020 год – 4 252 606,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 8 946 750,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 2 777 171,1 тыс. рублей; 2020 год – 4 252 606,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 308 401,7 тыс. рублей, из них: 2019 год – 97 352,2 тыс. рублей; 2020 год – 62 003,4 тыс. рублей; 2021 год – 14 904,7 тыс. рублей; 2022 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2023 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2024 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2026 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2027 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2028 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2029 год – 14 904,6 тыс. рублей; 2030 год – 14 904,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 641 014 546,1 тыс. рублей, из них: 2019 год – 48 065 887,3 тыс. рублей; 2020 год – 51 718 425,5 тыс. рублей; 2021 год – 55 117 603,7 тыс. рублей; 2022 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2023 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2024 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2025 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2026 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2027 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2028 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2029 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; 2030 год – 54 012 514,4 тыс. рублей; _____________________ * Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2019 год – 17 228 550,0 тыс. рублей, 2020 год – 17 890 509,9 тыс. рублей; 2021 год – 18 598 653,0 тыс. рублей; 2022 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2023 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2024 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2025 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2026 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2027 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2028 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2029 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; 2030 год – 19 418 192,2 тыс. рублей; одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования». |
1.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы1» раздела «Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | всего – 252 318 959,4 тыс. рублей, из них: 2019 год – 20 288 778,1 тыс. рублей; 2020 год – 20 937 352,2 тыс. рублей; 2021 год – 21 262 798,7 тыс. рублей; 2022 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2023 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2024 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2025 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2026 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2027 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2028 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2029 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; 2030 год – 21 092 225,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 17 192 521,1 тыс. рублей, из них: 2019 год – 2 219 336,5 тыс. рублей; 2020 год – 2 125 340,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 608 148,7 тыс. рублей; 2022 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2026 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2027 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2028 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2029 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; 2030 год – 1 248 855,1 тыс. рублей; из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 162 010,3 тыс. рублей, из них: 2019 год – 935 303,2 тыс. рублей; 2020 год – 867 798,2 тыс. рублей; 2021 год – 358 908,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 162 010,3 тыс. рублей, из них: 2019 год – 935 303,2 тыс. рублей; 2020 год – 867 798,2 тыс. рублей; 2021 год – 358 908,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 51 040,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 5 796,6 тыс. рублей; 2020 год – 3 790,3 тыс. рублей; 2021 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2022 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2023 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2024 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2025 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2026 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2027 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2028 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2029 год – 4 145,4 тыс. рублей; 2030 год – 4 145,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 235 075 397,4 тыс. рублей, из них: 2019 год – 18 063 645,0 тыс. рублей; 2020 год – 18 808 221,9 тыс. рублей; 2021 год – 19 650 504,6 тыс. рублей; 2022 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2023 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2024 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2025 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2026 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2027 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2028 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2029 год – 19 839 225,1 тыс. рублей; 2030 год – 19 839 225,1 тыс. рублей». |
1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы2» раздела «Паспорт подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | всего – 468 316 150,1 тыс. рублей, из них: 2019 год – 37 033 423,2 тыс. рублей; 2020 год – 40 084 369,9 тыс. рублей; 2021 год – 40 871 144,8 тыс. рублей; 2022 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2023 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2024 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2025 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2026 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2027 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2028 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2029 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; 2030 год – 38 925 245,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 312 074 410,2 тыс. рублей, из них: 2019 год – 25 924 083,3 тыс. рублей; 2020 год – 27 402 624,9 тыс. рублей; 2021 год – 26 772 714,6 тыс. рублей; 2022 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2023 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2024 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2025 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2026 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2027 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2028 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2029 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; 2030 год – 25 774 998,6 тыс. рублей; из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 132 696,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 1 256 160,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей; 2021 год – 992 600,8 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 4 132 696,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 1 256 160,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей; 2021 год – 992 600,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 80 007,6 тыс. рублей, из них: 2019 год – 9 560,5 тыс. рублей; 2020 год – 30 971,1 тыс. рублей; 2021 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2022 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2023 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2024 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2025 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2026 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2027 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2028 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2029 год – 3 947,6 тыс. рублей; 2030 год – 3 947,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 384 643 175,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 28 328 329,4 тыс. рублей; 2020 год – 30 541 283,8 тыс. рублей; 2021 год – 32 693 135,6 тыс. рублей; 2022 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2023 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2024 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2025 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2026 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2027 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2028 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2029 год – 32 564 491,8 тыс. рублей; 2030 год – 32 564 491,8 тыс. рублей». |
1.4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | всего – 1 442 885,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 654 656,2 тыс. рублей; 2020 год – 410 515,2 тыс. рублей; 2021 год – 37 771,5 тыс. рублей; 2022 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2023 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2024 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2025 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2026 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2027 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2028 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2029 год – 37 771,4 тыс. рублей; 2030 год – 37 771,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 265 532,3 тыс. рублей, из них: 2019 год – 572 661,1 тыс. рублей; 2020 год – 383 273,2 тыс. рублей; 2021 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2022 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2023 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2024 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2025 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2026 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2027 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2028 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2029 год – 30 959,8 тыс. рублей; 2030 год – 30 959,8 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 177 353,2 тыс. рублей, из них: 2019 год – 81 995,1 тыс. рублей; 2020 год – 27 242,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 811,7 тыс. рублей; 2022 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2023 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2024 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2025 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2026 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2027 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2028 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2029 год – 6 811,6 тыс. рублей; 2030 год – 6 811,6 тыс. рублей». |
1.5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы4» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 | – | всего – 11 517 033,6 тыс. рублей, из них: 2019 год – 812 139,9 тыс. рублей; 2020 год – 961 462,7 тыс. рублей; 2021 год – 974 087,5 тыс. рублей; 2022 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2023 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2024 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2025 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2026 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2027 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2028 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2029 год – 974 371,5 тыс. рублей; 2030 год – 974 371,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 955 506,2 тыс. рублей, из них: 2019 год – 247 470,3 тыс. рублей; 2020 год – 250 104,9 тыс. рублей; 2021 год – 254 290,0 тыс. рублей; 2022 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2023 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2024 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2025 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2026 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2027 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2028 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2029 год – 244 849,0 тыс. рублей; 2030 год – 244 849,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 8 561 527,4 тыс. рублей, из них: 2019 год – 564 669,6 тыс. рублей; 2020 год – 711 357,8 тыс. рублей; 2021 год – 719 797,5 тыс. рублей; 2022 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2023 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2024 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2025 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2026 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2027 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2028 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2029 год – 729 522,5 тыс. рублей; 2030 год – 729 522,5 тыс. рублей». |
1.6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы5» раздела «Паспорт подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 | – | всего – 12 213 420,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 1 101 674,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 127 053,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 159 030,2 тыс. рублей; 2022 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2023 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2024 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2025 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2026 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2027 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2028 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2029 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2030 год – 980 629,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 213 420,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 1 101 674,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 127 053,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 159 030,2 тыс. рублей; 2022 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2023 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2024 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2025 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2026 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2027 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2028 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2029 год – 980 629,2 тыс. рублей; 2030 год – 980 629,2 тыс. рублей»; из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 450 557,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 149 443,6 тыс. рублей; 2020 год – 150 556,7 тыс. рублей; 2021 год – 150 556,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 450 557,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 149 443,6 тыс. рублей; 2020 год – 150 556,7 тыс. рублей; 2021 год – 150 556,7 тыс. рублей». |
1.7. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитиекадровых ресурсов в здравоохранении»:
1.7.1. Подраздел «Участники подпрограммы 6» изложить в редакции:
«Участники подпрограммы 6 | – государственные медицинские организации; муниципальные медицинские организации (по согласованию); государственные образовательные организации;». |
1.7.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы6» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 | – | всего – 6 959 192,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 734 527,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 261 757,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 636 181,0 тыс. рублей; 2022 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2023 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2024 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2025 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2026 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2027 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2028 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2029 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2030 год – 369 636,3 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4 697 690,5 тыс. рублей, из них: 2019 год – 448 988,5 тыс. рублей; 2020 год – 456 464,0 тыс. рублей; 2021 год – 465 511,3 тыс. рублей; 2022 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2023 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2024 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2025 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2026 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2027 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2028 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2029 год – 369 636,3 тыс. рублей; 2030 год – 369 636,3 тыс. рублей»; из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 144 000,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 48 000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 144 000,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 48 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 48 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 261 502,4 тыс. рублей, из них: 2019 год – 285 539,1 тыс. рублей; 2020 год – 805 293,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 170 669,7 тыс. рублей». |
1.8. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы7» раздела «Паспорт подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфереохраны здоровья» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 | – | всего – 3 500 925,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 277 567,7 тыс. рублей; 2020 год – 282 151,6 тыс. рублей; 2021 год – 296 193,9 тыс. рублей; 2022 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2023 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2024 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2025 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2026 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2027 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2028 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2029 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2030 год – 293 890,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 500 925,0 тыс. рублей, из них: 2019 год – 277 567,7 тыс. рублей; 2020 год – 282 151,6 тыс. рублей; 2021 год – 296 193,9 тыс. рублей; 2022 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2023 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2024 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2025 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2026 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2027 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2028 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2029 год – 293 890,2 тыс. рублей; 2030 год – 293 890,2 тыс. рублей». |
1.9. Подраздел«Ресурсное обеспечение подпрограммы 8» раздела «Паспорт подпрограммы «Управлениеразвитием отрасли» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 | – | всего – 14 428 865,8 тыс. рублей, из них: 2019 год – 1 396 289,8 тыс. рублей; 2020 год – 2 332 418,7 тыс. рублей; 2021 год – 1 422 069,9 тыс. рублей; 2022 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2026 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2029 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; 2030 год – 1 030 898,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 955 921,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 572 585,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 480 150,3 тыс. рублей; 2021 год – 538 573,6 тыс. рублей; 2022 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2023 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2024 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2025 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2026 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2027 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2028 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2029 год – 151 623,6 тыс. рублей; 2030 год – 151 623,6 тыс. рублей; из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них: 2019 год – 388 263,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей; 2021 год – 366 906,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них: 2019 год – 388 263,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей; 2021 год – 366 906,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 10 472 943,9 тыс. рублей, из них: 2019 год – 823 704,2 тыс. рублей; 2020 год – 852 268,4 тыс. рублей; 2021 год – 883 496,3 тыс. рублей; 2022 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2023 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2024 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2025 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2026 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2027 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2028 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2029 год – 879 275,0 тыс. рублей; 2030 год – 879 275,0 тыс. рублей». |
1.10. Раздел «Приоритеты и цели в сфере здравоохранения»изложить в редакции:
«Приоритеты и цели
в сфере здравоохранения
Основными приоритетамиРостовской области в сфере здравоохранения являются:
обеспечение приоритетапрофилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.С дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению; модернизациейсуществующих учреждений и их подразделений; совершенствованием единых принциповмаршрутизации, выездных методов работы; с развитием неотложной помощи на базе поликлиническихподразделений; совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными учреждениямии подразделениями скорой медицинской помощи. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.
Повышение эффективностиоказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации.
Повышение эффективностислужбы родовспоможения и детства.
Развитие медицинскойреабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения,в том числе детей.
Обеспечение медицинскойпомощью неизлечимых больных, в том числе детей.
Обеспечение здравоохраненияквалифицированными специалистами.
Повышение эффективностии прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.
Обеспечение системностиорганизации охраны здоровья.
Реализация указанныхосновных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:
с Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
со Стратегией социально-экономическогоразвития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;
с региональными проектами «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарнойпомощи», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Развитие детского здравоохраненияРостовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинскойпомощи детям», «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательскихцентров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему раннейдиагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клиническихрекомендаций и протоколов лечения», «Обеспечение медицинских организаций системыздравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранениина основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровоепитание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» и«Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения«Старшее поколение».
Основные цели государственной политики в сфере здравоохранения закреплены государственнойпрограммой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640.».
1.11. Приложение № 1 к государственной программеРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Приложение № 1
к государственной
программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Исполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
начала реали- зации | оконча- ние реали- зации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||
1. Цель подпрограммы 1 – увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей | |||||||
1.1. Задача 1 подпрограммы 1 – создание условий для развития профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | |||||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увеличение заболеваемости и смертности, снижение качества жизни и ее продолжительности | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 |
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний | влияет на достижение показателей 1,2,3,1.7 |
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В, С среди населения Ростовской области | влияет на достижение показателей 1, 1.8 |
1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения | снижение эффективности и качества медицинской помощи, в том числе жителям сельских районов | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
1.2. Задача 2 подпрограммы 1 – создание условий для обеспечения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания | |||||||
1.2.1. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни | рост инвалидизации и смертности больных, страдающих определенными заболеваниями | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.9, 1.10 |
1.3.Задача 3 подпрограммы 1 – создание условий для оказания медицинской помощи детскому населению | |||||||
1.3.1. | Приоритетное основное мероприятие 1.6. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицинских организациях | влияет на достижение показателей 1.13,1.14; 5 |
1.3.2. | Основное мероприятие 1.7. Развитие профилактической направленности педиатрической службы | минздрав РО; муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний | позднее выявление заболеваний, увеличение младенческой и детской смертности, снижение продолжительности жизни | влияет на достижение показателей 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 5 |
1.3.3. | Основное мероприятие 1.8. Развитие стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | минздрав РО; муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицинских организациях | влияет на достижение показателей 1.12, 5 |
1.3.4. | Основное мероприятие 1.9. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | снижение комфорта при посещении детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | влияет на достижение показателей 1.13, 1.14; 5 |
1.3.5. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение в приоритетном порядке медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моногородов: Зверево, Гуково, Донецк | минздрав РО; муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям, проживающим в моногородах | снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицинских организациях моногородов | влияет на достижение показателей 1.13, 5 |
II. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | |||||||
2. Цель подпрограммы 2 – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 3. медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||
2.1. Задача 1 подпрограммы 2 – создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||
2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | минздрав РО, областные государственные учреждения здравоохранения, министерство строительства РО | 2019 | 2030 | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулеза | влияет на достижение показателей 1,2,3, 2.1, 2.5, 2.20 |
2.1.2. | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | минздрав РО, областные государственные учреждения здравоохранения, министерство строительства РО | 2019 | 2030 | снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни | увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения, что приведет к увеличению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.18, 2.19 |
2.1.3. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | минздрав РО, областные государственные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | снижение числа отравлений и смертности больных алкоголизмом и наркоманией | увеличение смертности населения в результате отравлений, алкоголизма, наркомании | влияет на достижение показателей 1, 2 , 3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 |
2.1.4. | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | минздрав РО, областные государственные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психоневрологические диспансеры | снижение качества лечения психических расстройств приведет к снижению безрецидивных периодов течения заболеваний | влияет на достижение показателей 1, 2 ,3, 2.10 |
2.1.5. | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболеваний | повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.2, 2.11, 2.12 |
2.1.6. | Приоритетное основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.4, 2.13, 2.14, 2.15 |
2.1.7. | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным | влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.16 |
2.1.8. | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | повышение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.3, 2.16, 2.17 |
2.1.9. | Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | повышение качества оказания медицинской помощи | снижение качества диагностики и оказания медицинской помощи | влияет на достижение показателей 1, 2, 3 |
2.1.10. | Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | уменьшение периода ожидания госпитализации для проведения оперативного лечения, улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности | снижение удовлетворенности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи и, как следствие, увеличение уровня инвалидизации н смертности населения | влияет на достижение показателей 1, 2, 3 |
2.1.11. | Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современным требованиям | снижение обеспечения государственных и муниципальных учреждений современными препаратами крови | влияет на достижение показателей 1, 2, 3 |
III. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||
4. Цель подпрограммы 3 – повышение эффективности службы родовспоможения и детства | |||||||
3.1. Задача 1 подпрограммы 3 – повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, а также совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики | |||||||
3.1.1. | Приоритетное основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем дальнейшего развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности | повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения | влияет на достижение показателей 1, 2, 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3, 5, 3.6 |
3.1.2. | Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными и хромосомными заболеваниями | повышение уровня младенческой и детской смертности от врожденных пороков развития и наследственных заболеваний; увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения | влияет на достижение показателей 1, 5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3,6 |
3.1.3. | Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | повышение уровня младенческой и детской смертности, рост уровня заболеваемости у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения | влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.2. Задача 2 подпрограммы 3 – развитие медицинской помощи детскому населению | |||||||
3.2.1. | Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям | минздрав РО, министерство строительства РО | 2019 | 2030 | снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности | повышение уровня младенческой и детской смертности, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения | влияет на достижение показателей 1, 5 |
3.3. Задача 3 подпрограммы 3 – увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции | |||||||
3.3.1. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции | подъем уровня заболеваемости и смертности детей с ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей | влияет на достижение показателей 1, 5, 3.8 |
3.4. Задача 4 подпрограммы 3 – снижение количества абортов | |||||||
3.4.1. | Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение числа абортов, увеличение рождаемости; увеличение числа женщин, оказавшихся от прерывания беременности | повышение показателя абортов среди женщин фертильного возраста, увеличение материнской смертности | влияет на достижение показателей 1, 3.7 |
IV. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||
4. Цель подпрограммы 4 – развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |||||||
4.1. Задача 1 подпрограммы 4 – создание условий для повышения доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения | |||||||
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | увеличение сроков временной нетрудоспособности | влияет на достижение показателей 1, 4.2 |
4.1.2. | Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов | увеличение уровня инвалидизации населения Ростовской области | влияет на достижение показателей 1, 4.1 |
V. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||
5. Цель подпрограммы 5 – обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов, в том числе детей | |||||||
5.1. Задача 1 подпрограммы 5 – создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи | |||||||
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников | влияет на достижение показателя 5.1 |
5.1.2. | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | минздрав РО, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям | снижение качества жизни детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | влияет на достижение показателя 5.2 |
VI. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | |||||||
6. Цель подпрограммы 6 – обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | |||||||
6.1. Задача 1 подпрограммы 6 – проведение оценки уровня квалификации и набора компетенций медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью | |||||||
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | минздрав РО, государственные медицинские организации | 2019 | 2030 | обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | снижение уровня квалификации медицинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов в соответствии с действующим законодательством | влияет на достижение показателей 6, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8 |
6.2. Задача 2 подпрограммы 6 – устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи | |||||||
6.2.1. | Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение кадрового дефицита | невыполнение мероприятия приведет к оттоку медицинских специалистов из отрасли и к увеличению дефицита медицинских кадров | влияет на достижение показателей 6, 6.2 |
6.3. Задача 3 подпрограммы 6 – снижение дефицита медицинских кадров, в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | |||||||
6.3.1. | Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | минздрав РО | 2019 | 2030 | снижение кадрового дефицита | снижение укомплектованности медицинскими специалистами в территориях, традиционно испытывающих потребность в специалистах, уровня квалификации средних медицинских работников, а также снижение качества оказываемых медицинских услуг в данных территориях | влияет на достижение показателей 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9 |
6.3.2. | Основное мероприятие 6.5. Мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | государственные медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | снижение кадрового дефицита | снижение укомплектованности медицинскими специалистами в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | влияет на достижение показателя 6 |
6.4. Задача 4 подпрограммы 6 – совершенствование системы практической подготовки медицинских и фармацевтических работников, а также внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов | |||||||
6.4.1. | Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных образовательных организаций | минздрав РО, государственные образовательные организации | 2019 | 2030 | обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников, укомплектованность средними медицинскими работниками | снижение качества среднего профессионального образования снижение численности средних медицинских работников | влияет на достижение показателей 6.8,6.10 |
VII. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | |||||||
7. Цель подпрограммы 7 – обеспечение экспертизы и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья | |||||||
7.1. Задача 1 подпрограммы 7 – создание условий для управления качеством в здравоохранении | |||||||
7.1.1. | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | отсутствие эффективного контроля в системе здравоохранения; оказание медицинской помощи ненадлежащего качества | влияет на достижение показателя 7.1 |
7.2. Задача 2 подпрограммы 7 – создание условий для обеспечения выполнения функций государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с установленным государственным заданием | |||||||
7.2.1. | Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности | минздрав РО, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 2019 | 2030 | выполнение государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государственного задания | препятствие судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области здравоохранения | влияет на достижение показателя 7.2 |
7.3. Задача 3 подпрограммы 7 – создание условий для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний | |||||||
7.3.1. | Основное мероприятие 7.3. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | минздрав РО; областные государственные учреждения здравоохранения; муниципальные учреждения здравоохранения, работающие в системе обязательного медицинского страхования | 2019 | 2030 | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями; возникновение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний на территории Ростовской области, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | влияет на достижение показателей 2, 3 |
VIII. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» | |||||||
6. Цель подпрограммы 8 – обеспечение системности в организации охраны здоровья | |||||||
8.1. Задача подпрограммы 8 – создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |||||||
8.1.1. | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | минздрав РО, учреждения здравоохранения | 2019 | 2030 | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки; формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | низкая эффективность управления в сфере здравоохранения; отсутствие единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | влияет на достижение показателя 8.1 |
8.1.2. | Основное мероприятие 8.2. Реализация функции центрального аппарата исполнителя государственной программы | минздрав РО | 2019 | 2030 | выполнение основных мероприятий и мероприятий, предусмотренных государственной программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы; уплата налогов в установленном порядке | отсутствие управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы | влияет на достижение показателя 8.2 |
Примечание.
Список используемых сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
минздрав РО – министерство здравоохраненияРостовской области;
министерство строительства РО – министерство строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области.».
1.12. Приложения № 3 – 10 к государственной программеРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Приложение № 3
к государственной
программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей)* | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)* | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» | всего* | 770 697 432,3 | 62 299 056,5 | 67 397 080,9 | 67 659 277,5 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 | 63 704 668,6 |
областной бюджет | 348 909 177,2 | 28 587 195,9 | 29 254 555,9 | 29 208 449,2 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | 29 095 441,8 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | 8 946 750,0 | 2 777 171,1 | 4 252 606,0 | 1 916 972,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
федерального бюджета | 8 946 750,0 | 2 777 171,1 | 4 252 606,0 | 1 916 972,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | 308 401,7 | 97 352,2 | 62 003,4 | 14 904,7 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | 14 904,6 | ||
внебюджетные источники | 641 014 546,1 | 48 065 887,3 | 51 718 425,5 | 55 117 603,7 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | 54 012 514,4 | ||
2. | Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | всего | 252 318 959,4 | 20 288 778,1 | 20 937 352,2 | 21 262 798,7 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 | 21 092 225,6 |
областной бюджет | 15 030 510,8 | 1 284 033,3 | 1 257 541,8 | 1 249 239,8 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | 1 248 855,1 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | 2 162 010,3 | 935 303,2 | 867 798,2 | 358 908,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | 2 162 010,3 | 935 303,2 | 867 798,2 | 358 908,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | 51 040,9 | 5 796,6 | 3 790,3 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | 4 145,4 | ||
внебюджетные источники | 235 075 397,4 | 18 063 645,0 | 18 808 221,9 | 19 650 504,6 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | 19 839 225,1 | ||
3. | Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | всего* | 468 316 150,1 | 37 033 423,2 | 40 084 369,9 | 40 871 144,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 | 38 925 245,8 |
областной бюджет | 307 941 713,3 | 24 667 922,8 | 25 518 689,3 | 25 780 113,8 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | 25 774 998,6 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | 4 132 696,9 | 1 256 160,5 | 1 883 935,6 | 992 600,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | 4 132 696,9 | 1 256 160,5 | 1 883 935,6 | 992 600,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | 80 007,6 | 9 560,5 | 30 971,1 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | 3 947,6 | ||
внебюджетные источники | 384 643 175,0 | 28 328 329,4 | 30 541 283,8 | 32 693 135,6 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | 32 564 491,8 | ||
4. | Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | всего | 1 442 885,5 | 654 656,2 | 410 515,2 | 37 771,5 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 | 37 771,4 |
областной бюджет | 1 265 532,3 | 572 661,1 | 383 273,2 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | 30 959,8 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | 177 353,2 | 81 995,1 | 27 242,0 | 6 811,7 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | 6 811,6 | ||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5. | Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | всего | 11 517 033,6 | 812 139,9 | 961 462,7 | 974 087,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 | 974 371,5 |
областной бюджет | 2 955 506,2 | 247 470,3 | 250 104,9 | 254 290,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | 244 849,0 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | 8 561 527,4 | 564 669,6 | 711 357,8 | 719 797,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | 729 522,5 | ||
6. | Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | всего | 12 213 420,0 | 1 101 674,0 | 1 127 053,0 | 1 159 030,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 |
областной бюджет | 11 762 863,0 | 952 230,4 | 976 496,3 | 1 008 473,5 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | 980 629,2 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | 450 557,0 | 149 443,6 | 150 556,7 | 150 556,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | 450 557,0 | 149 443,6 | 150 556,7 | 150 556,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
7. | Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | всего | 6 959 192,9 | 734 527,6 | 1 261 757,6 | 1 636 181,0 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 |
областной бюджет | 4 553 690,5 | 400 988,5 | 408 464,0 | 417 511,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | 369 636,3 | ||
безвозмездные поступления в областной бюджет | 144 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | ||
федерального бюджета | 144 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | – |