ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.01.2016 № 26
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области
О внесенииизменений
впостановление Правительства
Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 588
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области, утвержденнымпостановлением Правительства Ростовской области от31.07.2013 № 485, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я ет:
1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Молодежь Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Контроль завыполнением постановления возложить на первого заместителя ГубернатораРостовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановлениевносит
комитет по молодежной
политике Ростовскойобласти
Приложение
кпостановлению Правительства
Ростовскойобласти
от27.01.2016 № 26
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1
к постановлениюПравительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 588«Об утверждении государственной
программы Ростовской области«Молодежь Ростовской области»
1. Подраздел«Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспортгосударственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение государственной программы | – | общий объем финансирования государственной программы составляет 589 374,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей; в 2015 году – 75 956,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей; в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей; в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей; в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей; в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей; в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей; в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей; в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей; в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей; в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей; в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей; в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4 575,2 тыс. рублей, в 2014 году – 672,4 тыс. рублей; в 2015 году – 483,3 тыс. рублей; в 2016 году – 445,9 тыс. рублей; в 2017 году – 463,2 тыс. рублей; в 2018 году – 836,8 тыс. рублей; в 2019 году – 836,8 тыс. рублей; в 2020 году – 836,8 тыс. рублей». |
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению государственнойпрограммы
Ресурсное обеспечениегосударственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета вобъемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областнымзаконом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объемфинансирования государственной программы с 2014 по 2020 год составляет589 374,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей;
в 2015 году –75 956,6 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей,в том числе:
в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей,из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс.рублей;
в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 4 575,2тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 672,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 483,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 445,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 463,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 836,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 836,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 836,8 тыс. рублей.
Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг областнымигосударственными учреждениями по государственной программе приведен вприложении № 4 к настоящей государственной программе.
Расходы областного бюджета на реализациюгосударственной программы приведены в приложении № 5 к настоящейгосударственной программе.
Расходы областного бюджета, федеральногобюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализациюгосударственной программы приведены в приложении № 6 к настоящейгосударственной программе.».
3. Раздел 6 изложить в редакции:
«Раздел 6. Методика оценкиэффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственнойпрограммы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и поитогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценкерезультативности государственной программы с учетом объема ресурсов,направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков исоциально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменениесоответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.
Методика оценки эффективности государственной программы учитываетнеобходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственнойпрограммы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат иэффективности использования средств областного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятийведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов ихреализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы можетпредусматриваться установление пороговых значений целевых показателей(индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение)таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной)реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы предусматриваетвозможность проведения оценки эффективности государственной программы в течениереализации государственной программы не реже чем один раз в год.
Эффективность государственной программы определяется на основаниистепени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетнойэффективности государственной программы.
I . Степеньдостижения целевых показателей государственной программы осуществляется понижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп ,
где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;
ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой.
Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет более 1, при расчетесуммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = (ИЦп– ИДп) + 1 ,
где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;
ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой;
ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.
Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет менее 1, при расчетесуммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.
В отношениипоказателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступлениесобытия, за 0 – ненаступление события.
Суммарная оценкастепени достижения целевых показателей государственной программы определяетсяпо формуле:
SUMM Э m
i -1
Эо =-------------,
n
где Эо – суммарная оценка степени достижения целевыхпоказателей государственной программы;
Эп – эффективность ходареализации целевого показателя государственной программы;
i – номер показателя государственной программы;
n – количество целевых показателейгосударственной программы.
Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.
Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.
Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.
II . Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всехисточников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв –количество основных мероприятий, выполненныхв полном объеме, из числа основныхмероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализациив отчетном году.
Основное м ероприятиеможет считаться выполненным в полном объеме при достижении следующихрезультатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическоезначение отношений фактических значений показателей к запланированнымзначениям;
основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) наосновании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полномобъеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий пообъему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным основным мероприятиямрезультаты реализации оцениваются как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет 0,95 и выше, этохарактеризует высокий уровень эффективности реализации государственнойпрограммы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени реализацииосновных мероприятий.
Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.
III . Бюджетная эффективность реализациигосударственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации мероприятий;
Мв –количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации вотчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достиженииследующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования мероприятия. В томслучае, когда для описания результатов реализации мероприятия используетсянесколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятияиспользуется среднее арифметическое значение отношений фактических значенийпоказателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ)на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным вполном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданийпо объему и по качеству государственных услуг (работ);
по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступлениеили ненаступление контрольного события (событий) и(или) достижение качественного результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетномгоду бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановымзначениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов;
Зф –фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы вотчетном году;
Зп –плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы вотчетном году.
3. Эффективность использования средств областного бюджетарассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степенисоответствия запланированному уровню расходов за счет средств областногобюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов последующей формуле:
Эис = СРм/ССуз,
где Эис – эффективность использованияфинансовых ресурсов на реализацию программы;
СРм –степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой ,в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной , в случае если значение Эиссоставляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эиссоставляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующиекоэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации государственнойпрограммы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо* 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 .
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсявысоким, если УРпр составляет0,95 и выше.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсяудовлетворительным, если УРпр составляетот 0,75 до 0,95.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсянизким, если УРпр составляетменее 0,75.».
4. В разделе 10:
4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей; в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей; в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей; в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей; в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей; в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей; в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей; в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей; в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей; в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей; в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей». |
4.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация поресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объемфинансирования под программы – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе погодам:
в2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;
в2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;
в2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;
в2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;
в2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;
в2020 году – 20 938,7 тыс. рублей,
из них:
средстваобластного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счетсредств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формированияпроектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах областногобюджета на реализацию подпрограммы государственной программы представляетсясогласно приложениям к настоящей государственнойпрограмме.».
5. Приложения № 4 –6 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
«Молодежь Ростовской области»
Прогноз
сводныхпоказателей государственных заданий на оказание
государственныхуслуг (выполнение работ) областными
государственнымиучреждениями по государственной программе
Наименование | Значение | Расходы областного бюджета на оказание государственной работы (тыс. рублей) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития | ||||||||
Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий | ||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 27 / 27 | 28 / 29 | 19 / 31 | 19 / 31 | 6 476,3 | 6 479,0 | 6 155,1 | 6 479,0 |
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ» | 27 / 27 | 28 / 29 | 19 / 31 | 19 / 31 | 6 476,3 | 6 479,0 | 6 155,1 | 6 479,0 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, | ||||||||
Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий | ||||||||
Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | 28 / 6 | 28 / 9 | 10 / 9 | 10 / 9 | 7 840,2 | 5 621,0 | 5 340,0 | 5 621,0 |
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «Ростовпатриотцентр» | 28 / 6 | 28 / 9 | 10 / 9 | 10 / 9 | 7 840,2 | 5 621,0 | 5 340,0 | 5 621,0 |
Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Молодежь Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию государственной программы
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 584 799,2 | 85 982,4 | 75 473,3 | 73 745,0 | 77 191,9 | 91 142,5 | 91 142,5 | 91 142,5 |
из них неиспол-ненные расходные обяза-тельства отчетного финансо-вого года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 020,9 | Х | Х | Х | Х | Х | |
комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 584 799,2 | 85 982,4 | 75 473,3 | 73 745,0 | 77 191,9 | 91 142,5 | 91 142,5 | 91 142,5 | |
Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 379 103,4 | 73 170,4 | 43 737,2 | 41 383,2 | 44 622,3 | 59 070,4 | 59 070,4 | 59 070,4 |
комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 379 103,4 | 73 170,4 | 43 737,2 | 41 383,2 | 44 622,3 | 59 070,4 | 59 070,4 | 59 070,4 | |
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ» | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0310059 | 620 | 45 970,2 | 6 476,3 | 6 479,0 | 6 155,1 | 6 479,0 | 6 793,6 | 6 793,6 | 6 793,6 |
842 | 0707 | 0310000590 | 620 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0311113 | 350 | 7 350,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
842 | 0707 | 0310011130 | 350 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг координаторов по работе с молодежью | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0312130 | 240 | 7 756,8 | 7 756,8 | – | – | – | – | – | – |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0310059 | 620 | 49 353,8 | 7 347,5 | 6 316,4 | 6 397,4 | 6 500,0 | 7 597,5 | 7 597,5 | 7 597,5 |
842 | 0707 | 0310000590 | 620 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0310059 | 620 | 105 284,1 | 14 657,7 | 15 105,4 | 14 623,3 | 14 110,5 | 15 657,7 | 15 657,7 | 15 657,7 |
842 | 0707 | 0310000590 | 620 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0310059 | 620 | 37 217,6 | 6 046,4 | 3 519,6 | 3 319,6 | 5 482,8 | 6 296,6 | 6 296,6 | 6 296,6 |
842 | 0707 | 0310000590 | 620 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Предоставление государственной поддержки командам Ростовской области, принимающим участие в престижных лигах международного клуба веселых и находчивых ТТО «АМиК» | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0316703 | 630 | 23 224,7 | 2 748,8 | 1 600,0 | 1 120,2 | 1 000,0 | 5 675,0 | 5 675,0 | 5 675,0 |
842 | 0707 | 0310067030 | 630 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.8. Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в виде субсидии | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0316704 | 630 | 24 338,5 | 4 750,0 | 1 896,0 | 1 217,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
842 | 0707 | 0310067040 | 630 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.9. Предоставление студенческим отрядам Ростовской области субсидий на возмещение затрат на оплату проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0316705 | 630 | 10 425,0 | 1 425,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
842 | 0707 | 0310067050 | 630 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.10. Софинансирование бюджетов муниципальных образований (межбюджетных трансфертов) на организацию работы с молодежью | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0317312 | 520 | 55 983,7 | 8 712,9 | 6 270,8 | 6 000,0 | 6 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 |
842 | 0707 | 0310073120 | 520 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.11. Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 12 199,0 | 12 199,0 | – | – | – | – | – | – |
842 | 0709 | 0310019 | 240 | 1 427,4 | 1 427,4 | – | – | – | – | – | – | ||
842 | 0709 | 0310019 | 120 | 128,0 | 128,0 | – | – | – | – | – | – | ||
842 | 0709 | 0310011 | 120 | 10 231,4 | 10 231,4 | – | – | – | – | – | – | ||
842 | 0113 | 0319999 | 850 | 10,2 | 10,2 | – | – | – | – | – | – | ||
842 | 0113 | 0319999 | 120 | 381,8 | 381,8 | – | – | – | – | – | – | ||
842 | 0113 | 0319999 | 240 | 20,2 | 20,2 | – | – | – | – | – | – | ||
Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 83 918,3 | 12 812,0 | 12 325,3 | 12 526,4 | 12 854,4 | 11 133,4 | 11 133,4 | 11 133,4 |
комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 83 918,3 | 12 812,0 | 12 325,3 | 12 526,4 | 12 854,4 | 11 133,4 | 11 133,4 | 11 133,4 | |
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «Ростовпатриотцентр» | комитет по молодежной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0320059 | 620 | 42 122,2 | 7 840,2 | 5 621,0 | 5 340,0 | 5 621,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 |
842 | 0707 | 0320000590 | 620 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0320059 | 620 | 41 796,1 | 4 971,8 | 6 704,3 | 7 186,4 | 7 233,4 | 5 233,4 | 5 233,4 | 5 233,4 |
842 | 0707 | 0320000590 | 620 | ||||||||||
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 121 777,5 | – | 19 410,8 | 19 835,4 | 19 715,2 | 20 938,7 | 20 938,7 | 20 938,7 |
комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 121 777,5 | – | 19 410,8 | 19 835,4 | 19 715,2 | 20 938,7 | 20 938,7 | 20 938,7 | |
Основное мероприятие 3.1. Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятель-ности комитета по молодежной политике Ростовской области | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | Х | Х | Х | 76 287,0 | – | 12 417,4 | 12 842,0 | 12 721,8 | 12 768,6 | 12 768,6 | 12 768,6 |
842 | 0709 | 0330019 | 240 | 8 691,1 | – | 1 464,7 | 1 362,7 | 1 465,1 | 1 466,2 | 1 466,2 | 1 466,2 | ||
842 | 0709 | 0330000190 | 240 | ||||||||||
842 | 0709 | 0330019 | 120 | 768,0 | – | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||
842 | 0709 | 0330000190 | 120 | ||||||||||
842 | 0709 | 0330011 | 120 | 66 061,0 | – | 10 743,4 | 11 267,8 | 11 047,4 | 11 000,8 | 11 000,8 | 11 000,8 | ||
842 | 0709 | 0330000110 | 120 | ||||||||||
842 | 0113 | 0339999 | 850 | 86,1 | – | 11,1 | 3,3 | 11,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | ||
842 | 0113 | 0330099990 | 850 | ||||||||||
842 | 0113 | 0339999 | 120 | 559,6 | – | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | ||
842 | 0113 | 0330099990 | 120 | ||||||||||
842 | 0113 | 0332101 | 240 | 121,2 | – | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | ||
842 | 0113 | 0330021010 | 240 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по координации работы с молодежью на территории муниципальных образований, учебных заведений, молодежных общественных объединений Ростовской области | комитет по молодеж-ной политике Ростовской области | 842 | 0707 | 0332130 | 240 | 45 490,5 | – | 6 993,4 | 6 993,4 | 6 993,4 | 8 170,1 | 8 170,1 | 8 170,1 |
842 | 0707 | 0330021300 | 240 |
Примечание.
Списокиспользуемых сокращений:
ГРБС –главный распорядитель бюджетных средств;
ГАУ РО«АРМИ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентстворазвития молодежных инициатив»;
ГАУ РО «Ростовпатриотцентр» – государственное автономное учреждениеРостовской области «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовскойобласти»;
ВР – видрасходов;
РзПр – раздел, подраздел;
ТТО «АМиК» – телевизионное творческое объединение «АлександрМасляков и компания»;
ЦСР –целевая статья расходов.
Приложение № 6
к государственной программе
Ростовской области
«Молодежь Ростовской области»
Расходы
нареализацию государственной программы
Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» | всего | 589 374,4 | 86 654,8 | 75 956,6 | 74 190,9 | 77 655,1 | 91 979,3 | 91 979,3 | 91 979,3 |
областной бюджет | 584 799,2 | 85 982,4 | 75 473,3 | 73 745,0 | 77 191,9 | 91 142,5 | 91 142,5 | 91 142,5 | |
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | 1 020,9 | X | X | X | X | X | |
местный бюджет | 4 575,2 | 672,4 | 483,3 | 445,9 | 463,2 | 836,8 | 836,8 | 836,8 | |
внебюджетные источники | | – | – | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | всего | 383 678,6 | 73 842,8 | 44 220,5 | 41 829,1 | 45 085,5 | 59 907,2 | 59 907,2 | 59 907,2 |
областной бюджет | 379 103,4 | 73 170,4 | 43 737,2 | 41 383,2 | 44 622,3 | 59 070,4 | 59 070,4 | 59 070,4 | |
местный бюджет | 4 575,2 | 672,4 | 483,3 | 445,9 | 463,2 | 836,8 | 836,8 | 836,8 | |
внебюджетные источники | | – | – | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | всего | 83 918,3 | 12 812,0 | 12 325,3 | 12 526,4 | 12 854,4 | 11 133,4 | 11 133,4 | 11 133,4 |
областной бюджет | 83 918,3 | 12 812,0 | 12 325,3 | 12 526,4 |
|