АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2016 | | № | 1453 |
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 28.07.2016) |
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016),в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетныхассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученнойэкономии бюджетных средств при размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городаРостова-на-Дону» (ред. от 28.07.2016) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1 . Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта программы изложитьв редакции:
«Объемы | общий объем финансирования программы составляет 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей; 2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей; 2016 год – 5 968 844,5 тыс. рублей; 2017 год – 5 517 051,0 тыс. рублей; 2018 год – 5 100 481,3 тыс. рублей; 2019 год – 5 131 772,3 тыс. рублей; 2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей». |
1.1.2. Раздел IV «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источникифинансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы иисточники финансирования муниципальной программы»
Таблица 3
Прогнозируемые объемы и источникифинансирования муниципальной программы
Источники финанси-рования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 1 538 028,9 | 338 325,0 | 456 205,5 | 425 610,4 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областно- бюджета | 8 075 159,8 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 997 394,4 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 1 946 817,0 | 317 446,3 | 253 648,0 | 310 628,3 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Итого | 11 560 005,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 733 633,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 |
ДСЗН | 11 560 005,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 733 633,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 |
Средства федераль-ного бюджета | 1 538 028,9 | 338 325,0 | 456 205,5 | 425 610,4 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областно- го бюджета | 8 075 159,8 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 997 394,4 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 1 946 817,0 | 317 446,3 | 253 648,0 | 310 628,3 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 7 672 014,8 | 1 303 548,5 | 1 396 430,7 | 1 022 008,0 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 16 401 295,7 | 2 252 075,9 | 2 336 402,5 | 2 249 565,7 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 308 395,8 | 42 130,2 | 52 107,5 | 51 950,5 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 |
Внебюд- жетные средства | 221 873,1 | 28 586,3 | 49 920,8 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого № 2 | 24 603 579,4 | 3 626 340,9 | 3 834 861,5 | 3 352 197,4 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 |
ДСЗН | 24 381 706,3 | 3 597 754,6 | 3 784 940,7 | 3 323 524,2 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 | 3 418 871,7 |
Средства федераль-ного бюджета | 7 672 014,8 | 1 303 548,5 | 1 396 430,7 | 1 022 008,0 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 16 401 295,7 | 2 252 075,9 | 2 336 402,5 | 2 249 565,7 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 308 395,8 | 42 130,2 | 52 107,5 | 51 950,5 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 |
Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли» | ||||||||
Средства областно-го бюджета | 1 132 848,3 | 170 517,9 | 156 513,0 | 168 929,0 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 198 828,6 | 28 203,8 | 28 873,3 | 29 157,9 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 |
Итого | 1 331 676,9 | 198 721,7 | 185 386,3 | 198 086,9 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 |
ДСЗН | 1 331 676,9 | 198 721,7 | 185 386,3 | 198 086,9 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 | 187 370,5 |
Средства областно-го бюджета | 1 132 848,3 | 170 517,9 | 156 513,0 | 168 929,0 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 198 828,6 | 28 203,8 | 28 873,3 | 29 157,9 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 | 28 148,4 |
Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | ||||||||
Средства областно-го бюджета | 1 452 996,2 | 541 943,2 | 353 116,7 | 427 963,6 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 086 984,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 256 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого № 4 | 2 539 981,1 | 932 796,3 | 792 285,0 | 684 927,1 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЖКХ | 2 539 981,1 | 932 796,3 | 792 285,0 | 684 927,1 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областно-го бюджета | 1 452 996,2 | 541 943,2 | 353 116,7 | 427 963,6 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 086 984,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 256 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 9 210 043,7 | 1 641 873,5 | 1 852 636,2 | 1 447 618,4 | 1 305 394,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 27 062 300,0 | 4 006 360,6 | 4 022 222,8 | 3 843 852,7 | 3 848 009,0 | 3 749 327,3 | 3 780 618,3 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 3 541 026,3 | 778 633,4 | 773 797,1 | 648 700,2 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 |
Внебюд-жетные средства | 221 873,1 | 28 586,3 | 49 920,8 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого | 40 035 243,1 | 6 455 453,8 | 6 698 576,9 | 5 968 844,5 | 5 517 051,0 | 5 100 481,3 | 5 131 772,3 | 5 163 063,3 |
ДСЗН | 37 273 388,9 | 5 494 071,2 | 5 856 371,1 | 5 255 244,2 | 5 358 405,1 | 5 071 808,1 | 5 103 099,1 | 5 134 390,1 |
Средства федераль-ного бюджета | 9 210 043,7 | 1 641 873,5 | 1 852 636,2 | 1 447 618,4 | 1 305 394,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 25 609 303,8 | 3 464 417,4 | 3 669 106,1 | 3 415 889,1 | 3 718 036,3 | 3 749 327,3 | 3 780 618,3 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 2 454 041,4 | 387 780,3 | 334 628,8 | 391 736,7 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 | 334 973,9 |
ДЖКХ | 2 539 981,1 | 932 796,3 | 792 285,0 | 684 927,1 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областно-го бюджета | 1 452 996,2 | 541 943,2 | 353 116,7 | 427 963,6 | 129 972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 086 984,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 256 963,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программыв случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формированиибюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятийосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Донугородской Думы о бюджете на соответствующий период».
1.2. Приложение 2 к муниципальнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.3. В приложении 3 к муниципальнойпрограмме:
1.3.1. С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 560 005,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 8 075 159,8 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей; 2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 733 633,1 тыс. рублей; 2017 год – 1 752 162,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 465 565,9 тыс. рублей; 2019 год – 1 496 856,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей» |
1.4. В приложении 4 к муниципальнойпрограмме:
1.4.1. С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 603 579,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 3 626 340,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 834 861,5 тыс. рублей; 2016 год – 3 352 197,4 тыс. рублей; 2017 год – 3 447 544,9 тыс. рублей; 2018 год – 3 447 544,9 тыс. рублей; 2019 год – 3 447 544,9 тыс. рублей; 2020 год – 3 447 544,9 тыс. рублей». |
1.5. В приложении 5 к муниципальнойпрограмме:
1.5.1. С троку «Объемы и источники финансированияподпрограммы» паспорта подпрограммы изложитьв редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 331 676,9 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства областного бюджета – 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 198 721,7 тыс. рублей; 2015 год – 185 386,3 тыс. рублей; 2016 год – 198 086,9 тыс. рублей; 2017 год – 187 370,5 тыс. рублей; 2018 год – 187 370,5 тыс. рублей; 2019 год – 187 370,5 тыс. рублей; 2020 год – 187 370,5 тыс. рублей». |
1.6. В приложении 6 к муниципальнойпрограмме:
1.6.1. С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 539 981,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства областного бюджета – 1 452 996,2 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 932 796,3 тыс. рублей; 2015 год – 792 285,0 тыс. рублей; 2016 год – 684 927,1 тыс. рублей; 2017 год – 129 972,7 тыс. рублей». |
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города – директора Департамента социальнойзащиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | С.И. Горбань |
Постановлениевносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению
Администрации
городаРостова-на-Дону
от07.10.2016 № 1453
Система программных мероприятий
| ||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||||||
1.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми» | ||||||||||||
1.1.1. | Расходы | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | областной бюджет 04 1 7215 (2014-2015) (04 1 01 72150) | 830 053,2 | 121 568,7 | 122 481,5 | 131 985,4 | 113 504,4 | 113 504,4 | 113 504,4 | 113 504,4 |
1.1.2. | Расходы | Департамент социальной населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- | областной 04 1 7216 (2014-2015) (04 1 01 72160) | 505 477,3 | 65 854,1 | 83 292,0 | 64 273,6 | 73 014,4 | 73 014,4 | 73 014,4 | 73 014,4 |
1.1.3. | Выплата едино-временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, | Департамент социальной населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | федеральный бюджет 04 1 5270 (2014-2015) (04 1 01 52700) | 13 238,3 | 3 288,3 | 2 844,6 | 3 723,9 | 3 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4. | Расходы | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | областной 04 1 7217 (2014-2015) (04 1 01 72170) | 1 409 583,6 | 187 704,3 | 248 821,7 | 183 896,8 | 197 290,2 | 197 290,2 | 197 290,2 | 197 290,2 |
1.1.5. | Расходы | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2015- 2020 гг. | областной 04 1 7221 (2014-2015) (04 1 01 72210) | 188 047,4 | 0,0 | 4 966,2 | 26 115,2 | 39 241,5 | 39 241,5 | 39 241,5 | 39 241,5 |
1.1.6. | Расходы | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7224 (2014-2015) (04 1 01 72240) | 13 141,3 | 1 392,6 | 2 939,3 | 3 543,4 | 1 316,5 | 1 316,5 | 1 316,5 | 1 316,5 |
1.1.7. | Расходы поддержки семей, имеющих детей | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014-2016 гг. | федеральный бюджет 04 1 5084 (2014-2015) (04 1 01 50840) | 281 164,4 | 54 926,8 | 111 009,3 | 115 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.8. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014-2015 гг. | областной (04 1 7225) | 99 478,2 | 26 086,7 | 73 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2016-2020 гг. | областной (04 1 01 R0840) | 524 274,2 | 0,0 | 0,0 | 104 673,0 | 104 900,3 | 104 900,3 | 104 900,3 | 104 900,3 | ||
1.1.9. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7220 (2014-2015) (04 1 01 72200) | 878 793,1 | 129 950,0 | 141 752,3 | 140 549,6 | 116 635,3 | 116 635,3 | 116 635,3 | 116 635,3 |
1.1.10. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7210 (2014-2015) (04 1 01 72100) | 3 568 241,0 | 503 153,2 | 492 583,6 | 333 181,0 | 512 894,3 | 544 185,3 | 575 476,3 | 606 767,3 |
1.1.11. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7212 (2014-2015) (04 1 01 72120) | 58 070,5 | 6 114,0 | 5 962,5 | 9 176,4 | 9 204,4 | 9 204,4 | 9 204,4 | 9 204,4 |
1.1.12. | Расходы на выплату государственных пособий лицам, | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2017 гг. | федеральный бюджет 04 1 5380 (2014-2015) (04 1 01 53800) | 1 243 626,2 | 280 109,9 | 342 351,6 | 306 658,2 | 314 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.13. | Реализация направления расходов | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2016- 2020 гг. | бюджет города (04 1 01 99999) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |
|
|
| 9 613 188,7 | 1 380 148,6 | 1 632 396,1 | 1 423 004,8 | 1 485 889,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
1.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми» | ||||||||||||
1.2.1. | Организация социальных выплат гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 1 1103 (2014-2015) (04 1 02 11030) | 22 603,2 | 2 423,4 | 2 429,2 | 6 066,6 | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 |
1.2.2. | Предоставление льготного проезда | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 1 1102 (2014-2015) (04 1 02 11020) | 1 695 795,2 | 312 191,9 | 248 252,3 | 92 691,4 | 260 664,9 | 260 664,9 | 260 664,9 | 260 664,9 |
1.2.3. | Мероприятия | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 1 1005 (2014-2015) (04 1 02 10050) | 219 931,6 | 1 486,0 | 1 756,0 | 210 780,8 | 1 477,2 | 1 477,2 | 1 477,2 | 1 477,2 |
1.2.4. | Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 1 2024 (2014-2015) (04 1 02 20240) | 8 487,0 | 1 345,0 | 1 210,5 | 1 089,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 | 1 210,5 |
| Итого |
| | | 1 946 817,0 | 317 446,3 | 253 648,0 | 310 628,3 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
Всего по подпрограмме, |
| | | 11 560 005,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 733 633,1 | 1 752 162,9 | 1 465 565,9 | 1 496 856,9 | 1 528 147,9 | |
| федеральный бюджет | | | | 1 538 028,9 | 338 325,0 | 456 205,5 | 425 610,4 | 317 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 8 075 159,8 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 997 394,4 | 1 168 001,3 | 1 199 292,3 | 1 230 583,3 | 1 261 874,3 |
| бюджет города | | | | 1 946 817,0 | 317 446,3 | 253 648,0 | 310 628,3 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 | 266 273,6 |
2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||||||
2.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста» | ||||||||||||
2.1.1. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | федеральный бюджет 04 2 5250 (2014-2015) (04 2 01 52500) | 7 440 382,6 | 1 301 466,8 | 1 341 383,9 | 948 885,5 | 962 161,6 | 962 161,6 | 962 161,6 | 962 161,6 |
2.1.2. | Выплата инвалидам компенсации страховых премий | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014 год | федеральный бюджет 04 2 5280 | 2 081,7 | 2 081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.3. | Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос-тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда дорожном и водном транспорте при-городного сообщения | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной бюджет 04 2 7205 (2014-2015) (04 2 01 72050) | 11 147 110,9 | 1 573 142,8 | 1 551 494,6 | 1 503 808,7 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 | 1 629 666,2 |
2.1.4. | Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос- городного внутри-областного сообщений | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города | 2014-2020 гг. | областной бюджет 04 2 7206 (2014-2015) (04 2 01 72060) | 89 926,8 | 16 192,4 | 10 502,9 | 10 869,9 | 13 090,4 | 13 090,4 | 13 090,4 | 13 090,4 |
2.1.5. | Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос- | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | областной бюджет 04 2 7208 (2014-2015) (04 2 01 72080) | 2 965 064,8 | 324 214,1 | 444 737,7 | 414 694,2 | 445 354,7 | 445 354,7 | 445 354,7 | 445 354,7 |
2.1.6. | Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос- чением проезда | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | областной бюджет 04 2 7207 (2014-2015) (04 2 01 72070) | 256 790,0 | 37 378,0 | 35 892,2 | 35 489,4 | 37 007,6 | 37 007,6 | 37 007,6 | 37 007,6 |
2.1.7. | Расходы на осу-ществление госу-дарственных полно-мочий в сфере социального обслу-живания, предус-мотренных пунк- | Управления социальной Центры соци-ального обслу-живания населения | 2014- 2020 гг. | областной бюджет 04 2 7226 (2014-2015) (04 2 01 72260) | 1 941 823,6 | 300 958,7 | 293 385,4 | 284 703,5 | 265 694,0 | 265 694,0 | 265 694,0 | 265 694,0 |
2.1.8. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации | Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2015- 2020 гг. | федеральный бюджет 04 2 5220 (2014-2015) (04 2 01 52200) | 148 907,4 | 0,0 | 24 186,5 | 23 339,7 | 25 345,3 | 25 345,3 | 25 345,3 | 25 345,3 |
2.1.9. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управления социальной защиты населения районов города | 2014- 2015 гг. | областной бюджет (04 2 9010) | 579,6 | 189,9 | 389,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.10. | Расходы на осу-ществление передан-ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015-2016 гг. | федеральный бюджет 04 2 5137 (2014-2015) (04 2 01 51370) | 80 643,1 | 0,0 | 30 860,3 | 49 782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.11. | Реализация направления расходов | Департамент социальной Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города (04 2 01 99999) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |
|
|
| 24 073 310,5 | 3 555 624,4 | 3 732 833,2 | 3 271 573,7 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 | 3 378 319,8 |
2.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста» | ||||||||||||
2.2.1. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 2 1111 (2014-2015) (04 2 02 11110) | 7 295,9 | 861,5 | 1 102,6 | 1 644,6 | 921,8 | 921,8 | 921,8 | 921,8 |
2.2.2. | Организация выплат инвалидам | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 2 1007 (2014-2015) (04 2 02 10070) | 80 076,0 | 12 295,5 | 14 039,7 | 11 812,0 | 10 482,2 | 10 482,2 | 10 482,2 | 10 482,2 |
2.2.3. | Организация социальных выплат гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 2 1105 (2014-2015) (04 2 02 11030) | 362,2 | 20,0 | 148,0 | 114,6 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2.2.4. | Мероприятия | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 2 1005 (2014-2015) (04 2 02 10050) | 360,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
2.2.5. | Назначение | Управления социальной защиты населения | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 2 1104 (2014-2015) (04 2 02 11040) | 220 301,7 | 28 903,2 | 36 767,2 | 38 329,3 | 29 075,5 | 29 075,5 | 29 075,5 | 29 075,5 |
2.2.6. | Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов | предприятия города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | внебюджет-ные средства | 6 435,4 | 1 222,4 | 1 023,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 |
2.2.7. | Помощь за счет предприятий | предприятия города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | внебюджет-ные средства | 215 437,7 | 27 363,9 | 48 897,8 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 | 27 835,2 |
2.2.8. | Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), нахо-дящихся на соци-альном обслуживании, | Управления социальной защиты | 2014- 2020 гг. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого |
|
|
| 530 268,9 | 70 716,5 | 102 028,3 | 80 623,7 | 69 225,1 | 69 225,1 | 69 225,1 | 69 225,1 |
Всего по подпрограмме, | | | | 24 603 579,4 | 3 626 340,9 | 3 834 861,5 | 3 352 197,4 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | 3 447 544,9 | |
| федеральный бюджет | | | | 7 672 014,8 | 1 303 548,5 | 1 396 430,7 | 1 022 008,0 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 | 987 506,9 |
| областной бюджет | | | | 16 401 295,7 | 2 252 075,9 | 2 336 402,5 | 2 249 565,7 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 | 2 390 812,9 |
| бюджет города | | | | 308 395,8 | 42 130,2 | 52 107,5 | 51 950,5 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 | 40 551,9 |
| внебюджетные средства | | | | 221 873,1 | 28 586,3 | 49 920,8 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
3. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» | ||||||||||||
3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты» | ||||||||||||
3.1.1. | Расходы на органи-зацию исполнительно-распорядительных функций, связанных зации опеки зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по орга- № 174-ЗС «Об адрес- ной социальной помощи в Ростовской области» | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | областной бюджет 04 3 7211 (2014-2015) (04 3 01 72110) | 1 132 148,3 | 170 517,9 | 155 813,0 | 168 929,0 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 | 159 222,1 |
3.1.2. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 3 0059 04 4 0059 (2014-2015) (04 3 01 00590) | 110 130,0 | 15 978,4 | 15 432,4 | 17 234,4 | 15 371,2 | 15 371,2 | 15 371,2 | 15 371,2 |
3.1.3. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 3 0011 04 4 0011 (2014-2015) (04 3 01 00110) | 39 055,3 | 2 978,4 | 2 998,9 | 6 271,2 | 6 701,7 | 6 701,7 | 6 701,7 | 6 701,7 |
3.1.4. | Расходы | Департамент социальной защиты населения города | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 4 0019 04 3 0019 (2014-2015) (04 3 01 00190) | 1 796,1 | 82,1 | 380,7 | 1 004,9 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
3.1.5. | Расходы | Управления социальной | 2014- 2015 гг. | бюджет (04 4 0029 04 3 0029) | 8 573,4 | 3 924,0 | 4 649,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.6. | Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 3 9999 04 4 9999 (2014-2015) (04 3 01 99999) | 39 273,8 | 5 240,9 | 5 411,9 | 4 647,4 | 5 993,4 | 5 993,4 | 5 993,4 | 5 993,4 |
3.1.7. | Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2015 год | областной бюджет (04 3 9010) | 700,0 | 0,0 | 700,0 |