АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016 | | № | 1577 |
О внесении изменений впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории городаРостова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016)
Всоответствии с пунктами 7.1, 7.6 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городскойДумы от 22.12.2015 № 65 «Об утверждении бюджета городаРостова-на-Дону на 2016 год» (ред. от 25.08.2016), решением коллегииАдминистрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2016 № 24 «О продлении срокареализации муниципальной программы «Защита населения и территории городаРостова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» до 2020 года», в связи сперераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы,увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятиймуниципальной программы, продлением срока реализации программы
П О С Т АН О В Л Я Ю:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждениимуниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Донуот чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Инициаторразработки проекта программы» паспорта программыизложить в редакции:
«Инициатор разработки проекта программы | Управление по делам гражданской обороны |
1.1.2. Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.» |
1.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы»паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы программы | Общий объем финансирования из средств бюджета города составляет 1056914,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 159347,6 тыс. руб.; 2015 год – 146757,0 тыс. руб.; 2016 год – 159186,7 тыс. руб.; 2017 год – 147886,7 тыс. руб.; 2018 год – 147886,7 тыс. руб.; 2019 год – 147924,7 тыс. руб.; 2020 год – 147924,7 тыс. руб.» |
1.1.4. Строку «Целевыепоказатели» паспорта программы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации 2. Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации составит 60 минут. 3. Готовность органов управления, населения города 4. Доля покрытия территории города звуковым оповещением об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 84% (при значении базового показателя – 78%). 5. Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 86% (при значении базового показателя – 80%). 6. Доля покрытия территории города системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 54% (при значении базового показателя – 48%). Целевые показатели реализации Подпрограммы 1.1. Численность спасателей в Поисково-спасательной службе составит 45 человек. 1.2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит 1.3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится 1.4. Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений составит 2 единицы. Целевые показатели реализации Подпрограммы 2.1. Выполнение плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Доля мероприятий, проведенных совместно 2.2. Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Степень соответствия ЕДДС требованиям стандарта составит 99% (при значении базового показателя 70%). 2.3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в объеме 100% от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%). 2.4. Выполнение плана по обучению должностных лиц 2.5. Количество средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 183 штуки Целевые показатели реализации Подпрограммы 3.1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94% (при значении базового показателя 81%). 3.2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового показателя 85%).» |
1.1.5. В разделе II «Основные цели, задачи,сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечныхрезультатов муниципальной программы, система целевых показателей программы»:
1.1.5.1. Абзацдевятый изложить в редакции: «увеличение уровня готовности органов управления,населения города Ростова-на-Дону к действиям при переводе на условия работы ввоенное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера на 50% (составит 90%)».
1.1.5.2. Абзацдесятый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории городазвуковым оповещением на 5,1% (составит 84%)».
1.1.5.3. Абзацодиннадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня технической готовностисистем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 7,5% (составит86%)».
1.1.5.4. Абзацдвенадцатый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории городасистемами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 12,5%(составит 54%)».
1.1.5.5. Абзацпятнадцатый изложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышеннойквалификацией (1, 2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».
1.1.5.6. Абзацсемнадцатый изложить в редакции: «увеличение показателявыполнения Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в областигражданской обороны на 60% (составит 40%)».
1.1.5.7. Абзацвосемнадцатый изложить в редакции: «увеличение степени соответствия ЕДДСтребованиям стандарта на 41,4% (составит 99%)».
1.1.5.8. Абзацдвадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня обучениясверхпланового количества работников организаций города на 428,6%(составит 15%)».
1.1.5.9. Абзацдвадцать второй изложить в редакции: «увеличение уровня общесистемнойтехнической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людейна 16% (составит 94%)».
1.1.5.10. Абзацдвадцать третий изложить в редакции: «увеличение доли работающих видеокамер вместах массового пребывания людей на 13% (составит 96%)».
1.1.5.11. Вабзаце тридцать втором цифры «2018» заменить цифрами «2020».
1.1.6. Таблицураздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить вредакции:
«Источники финансирования | Всего | В том числе по годам: | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Подпрограмма № 1 | «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону» | ||||||||
Средства бюджета города | 368607,6 | 55055,2 | 47828,1 | 60152,2 | 51590,8 | 51327,1 | 51327,1 | 51327,1 | |
Всего | 368607,6 | 55055,2 | 47828,1 | 60152,2 | 51590,8 | 51327,1 | 51327,1 | 51327,1 | |
Подпрограмма № 2 | «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону | ||||||||
Средства бюджета города | 363434,9 | 46781,3 | 47368,2 | 54706,2 | 53625,8 | 53625,8 | 53663,8 | 53663,8 | |
Всего | 363434,9 | 46781,3 | 47368,2 | 54706,2 | 53625,8 | 53625,8 | 53663,8 | 53663,8 | |
Подпрограмма № 3 | «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения | ||||||||
Средства бюджета города | 324871,6 | 57511,1 | 51560,7 | 44328,3 | 42670,1 | 42933,8 | 42933,8 | 42933,8 | |
Всего | 324871,6 | 57511,1 | 51560,7 | 44328,3 | 42670,1 | 42933,8 | 42933,8 | 42933,8 | |
программа | «Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону | ||||||||
Средства бюджета города | 1056914,1 | 159347,6 | 146757,0 | 159186,7 | 147886,7 | 147886,7 | 147924,7 | 147924,7 | |
Итого по программе | 1056914,1 | 159347,6 | 146757,0 | 159186,7 | 147886,7 | 147886,7 | 147924,7 | 147924,7» | |
1.1.7. В приложении № 1к муниципальной программе:
1.1.7.1. Строку«Муниципальные заказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные заказчики | Управление по делам гражданской обороны и ЧС).» |
1.1.7.2. Строку «Сроки и этапыреализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.» |
1.1.7.3. Строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 368607,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 55055,2 тыс. руб.; 2015 год – 47828,1 тыс. руб.; 2016 год – 60152,2 тыс. руб.; 2017 год – 51590,8 тыс. руб.; 2018 год – 51327,1 тыс. руб.; 2019 год – 51327,1тыс. руб.; 2020 год – 51327,1 тыс. руб.» |
1.1.7.4. Строку «Целевые показатели» паспорта Подпрограммыизложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Поддержание численности спасателей 2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится до 42 человек (при значении базового показателя 31 человек). 4. Поддержание количества мест дислокации поисково-спасательных подразделений |
1.1.7.5. В разделе II«Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогнозконечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:
1.1.7.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»заменить цифрами «2020».
1.1.7.5.2. Абзац двадцать третийизложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышеннойквалификацией (1,2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».
1.1.7.5.3. Таблицу «Система целевыхпоказателей Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п | Наименование целей и целевых показателей Подпрограммы | Единица измере-ния | Базовое значение целевого показате-ля | Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Цель Подпрограммы № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»: создание группировки спасательных сил (сил экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на территории города | |||||||||||
1 | Численность спасателей в Поисково-спасательной службе | Человек | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
2 | Количество специальной автомобильной техники | Единиц | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
3 | Количество спасателей с повышенной классной квалифика-цией (1, 2 класс) | Человек | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | |
4 | Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделе-ний | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2» | |
1.1.8. В приложении 2 кмуниципальной программе:
1.1.8.1. Строку «Муниципальныезаказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные заказчики | Управление по делам гражданской обороны Управление образования города Ростова-на-Дону. Управление здравоохранения города |
1.1.8.2. Строку «Сроки и этапыреализации» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.» |
1.1.8.3. Строку «Объемы иисточники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вредакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 363434,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 46781,3 тыс. руб.; 2015 год – 47368,2 тыс. руб.; 2016 год – 54706,2 тыс. руб.; 2017 год – 53625,8 тыс. руб.; 2018 год – 53625,8 тыс. руб.; 2019 год – 53663,8 тыс. руб.; 2020 год – 53663,8 тыс. руб.» |
1.1.8.4. Строку «Целевые показатели»паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Увеличение доли мероприятий, проведенных совместно с федеральными и областными органами управления до 40% (при значении базового показателя 25%). 2. Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Повышение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта до 99% (при значении базового показателя 70%). 3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100% объеме от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%). 4. Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС. Уровень обучения сверхпланового количества работников организаций города повышен до 15% (при значении базового показателя 3,5%). 5. Увеличение средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации до 183 штук (при значении базового показателя 180 единиц).» |
1.1.8.5. В разделе II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»:
1.1.8.5.1. Абзац шестой изложить вредакции: «Увеличение показателя выполнения Плана основныхмероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны на 60%(составит 40%)».
1.1.8.5.2. Абзац седьмой изложить вредакции: «Увеличение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта на 41,4%(составит 99%)».
1.1.8.5.3. Абзац девятый изложить вредакции: «Увеличение уровня обучения сверхплановогоколичества работников организаций города на 428,6% (составит 15%)».
1.1.8.5.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменитьцифрами «2020».
1.1.8.5.5. Таблицу «Система целевых показателейПодпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значе-ние целево-го показа-теля | Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель Подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||||||
1 | Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону | % (доля мероприятий, проведенных совместно | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
2 | Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям | % (процент оснащенности ЕДДС оборудова-нием, системами, программным обеспечением | 70 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 97 | 99 |
3 | Выполнение мероприятий | % (выполненных мероприятий от запланиро-ванных) | 0 | 0 | 12 | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 |
4 | Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС (процент обученных сверх плана) | % | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 10 | 15 |
5 | Количество средств звукового оповещения населения города | Единиц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 183» |
1.1.9. В приложении 3 к муниципальнойпрограмме:
1.1.9.1. Строку «Муниципальныезаказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные заказчики | Управление по делам гражданской обороны |
1.1.9.2. Строку «Сроки и этапыреализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.» |
1.1.9.3. Строку «Объемы иисточники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вредакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 2014 год – 57511,1 тыс. руб.; 2015 год – 51560,7 тыс. руб.; 2016 год – 44328,3 тыс. руб.; 2017 год – 42670,1 тыс. руб.; 2018 год – 42933,8 тыс. руб.; 2019 год – 42933,8 тыс. руб.; 2020 год – 42933,8 тыс. руб.» |
1.1.9.4. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94% (при значении базового показателя 81%). 2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового показателя 85%).» |
1.1.9.5. В разделе II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»:
1.1.9.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»заменить цифрами «2020».
1.1.9.5.2. Абзац седьмой изложить вредакции: «Увеличение общесистемной технической готовности видеокамер к работев местах массового пребывания людей на 16% (составит 94%)».
1.1.9.5.3. Абзац восьмой изложить вредакции: «Увеличение количества работающих видеокамер в местах массовогопребывания людей на 13% (составит 96%)».
1.1.9.5.4. Таблицу «Система целевыхпоказателей Подпрограммы» изложить в редакции:
«№ п/п | Наименование целей | Единица измерения | Базовое значение целевого показа-теля | Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель Подпрограммы «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»: повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности | ||||||||||
1 | Уровень обще-системной технической готовности видеокамер | % (среднеста-тистический процент технической готовности видеокамер к работе от общего количества) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 90 | 92 | 94 |
2 | Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей | % (среднеста-тистический процент работающих видеокамер от технически готовых | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 | 96» |
1.1.10. Приложение № 4изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.11. Приложение № 5изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контрольза выполнением постановления возложить на первого заместителя главыАдминистрации города Ростова-на-Дону Кузнецова С.Г.
И.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону | | С.Г. Кузнецов |
Постановление вносит
Управление по делам ГО и ЧС
города Ростова-на-Дону
Приложение№ 1
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 31.10.2016 № 1577
Система целевых показателей Программы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей Программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренных Программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель Программы - создание эффективной системы реагирования в чрезвычайных ситуациях, комплексного управления безопасностью населения | ||||||||||
1 | Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации при соответствующей численности и оснащенности Поисково-спасательной службы | Час | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2. | Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации | Минут | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3. | Готовность органов управления, населения города к действиям | % (процент учений, тренировок, проведенных от общего кол-ва проведенных в году учений, тренировок) | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
4. | Доля покрытия территории города Ростова-на-Дону звуковым оповещением об угрозе | % (процент площади покрытия звуковым оповещением | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 |
5. | Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | % (Среднестатистический годовой показатель работоспосо-бности системы) | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
6. | Доля покрытия территории города Ростова-на-Дону системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | % (процент покрытия объектов системами видеонаблюде-ния от общего количества видеокамер, установленных и планируемых к установке | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Цель Подпрограммы № 1«Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»: создание группировки спасательных сил (сил экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на территории | ||||||||||
1.1. | Численность спасателей в Поисково-спасательной службе | Человек | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.2. | Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) | Единиц | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
1.3. | Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) | Человек | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 |
1.4. | Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Цель Подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||||||
2.1. | Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону | % (доля мероприятий, проведенных совместно | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
2.2. | Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям | % (процент оснащенности ЕДДС оборудованием, системами, программным обеспечением | 70 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 97 | 99 |
2.3. | Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100% объеме | % (выполненных мероприятий | 0 | 0 | 12 | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 |
2.4. | Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов | % (процент обученных сверх плана) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 10 | 15 |
2.5. | Количество средств звукового оповещения населения города | Единиц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 183 |
Цель Подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | ||||||||||
3.1. | Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе | % (среднеста-тистический процент тех. готовности видеокамер от общего количества) | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 90 | 92 | 94 |
3.2. | Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей | % (среднеста-тистический процент работающих видеокамер к работе камер) | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 | 96 |
Начальник общего отдела Администрации города Ростова-на-Дону | | П.П. Волошин |
Приложение№ 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 31.10.2016 № 1577
Система программных мероприятий
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль-ный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источники финансирования КЦСР | Объем финансирования | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Подпрограмма № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону» | ||||||||||||
Основное мероприятие «Организация деятельности Поисково-спасательной службы» | ||||||||||||
1.1.1. | Содержание работников, задействованных по предупреждению | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 298293,4 | 42402,5 | 42402,5 | 42402,5 | 42771,48 | 42771,48 | 42771,48 | 42771,48 |
1.1.2. | Поддержание автомобильной, специальной техники, специального оборудования | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 26760,2 | 4440,1 | 2995,8 | 2462,9 | 3690,12 | 4390,42 | 4390,42 | 4390,42 |
1.1.3. | Обеспечение социальной защиты спасателей (страхование, реабилитация, медицинское освидетельствование, исследование | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 1495,3 | 150,0 | 232,1 | 200,7 | 200,3 | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
1.1.4. | Материально-техническое обеспечение деятельности Поисково -спасательной службы | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 15661,5 | 1920,4 | 1852,8 | 2498,7 | 2825,0 | 2188,2 | 2188,2 | 2188,2 |
1.1.5. | Мероприятия | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 2221,2 | 2061,2 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6. | Обеспечение специальной автомобильной техникой, аварийно-спасательным инструментом | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 22809,8 | 3820,0 | 47,2 | 12147,3 | 1866,9 | 1642,8 | 1642,8 | 1642,8 |
1.1.7. | Обеспечение работников Поиско-во - спасательной службы средствами индивидуальной защиты, приборами радио - химической разведки, дезинфицирующими средствами | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 198,8 | 83,3 | 3,0 | 25,0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 |
1.1.8. | Мероприятия | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 1167,4 | 177,7 | 134,7 | 415,1 | 149,5 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
Всего по основному мероприятию | 368607,6 | 55055,2 | 47828,1 | 60152,2 | 51590,8 | 51327,1 | 51327,1 | 51327,1 | ||||
Основное мероприятие «Создание аварийно-спасательных формирований в составе Поисково-спасательной службы» | ||||||||||||
1.2.1. | Создание специализированного поисково-спасательного отряда (увеличение численности Поисково -спасательной службы на 25 чел.) | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1110059 (2014 - 2015гг.) 1110100590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по основному мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего по Подпрограмме №1 | 368607,6 | 55055,2 | 47828,1 | 60152,2 | 51590,8 | 51327,1 | 51327,1 | 51327,1 | ||||
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны» | ||||||||||||
2.1.1. | Создание | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1120059 (2014 - 2015гг.) 1120100590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.2. | Содержание работников аппарата руководства, функциональных отделов и служб | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1120059 (2014 - 2015гг.) 1120100590 | 266042,2 | 35376,0 | 35417,1 | 38876,8 | 39093,08 | 39093,08 | 39093,08 | 39093,08 |
2.1.3. | Коммунальные услуги | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1120059 (2014 - 2015гг.) 1120100590 | 20868,8 | 2600,32 | 2971,2 | 2809,3 | 3122,0 | 3122,0 | 3122,0 | 3122,0 |
2.1.4. | Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1120059 (2014 - 2015гг.) 1120100590 | 36571,5 | 3319,7 | 4171,7 | 5858,5 | 5786,4 | 5786,4 | 5824,4 | 5824,4 |
2.1.5. | Поддержание | Управление ГО и ЧС | 2014 - 2020 | 1120059 (2014 - 2015гг.) 1120100590 | 2520,8 | 0,0 | 0,0 |
|