Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31.10.2016 № 1577

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

31.10.2016

 

1577

 

 

О внесении изменений впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории городаРостова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016)

 

 

  Всоответствии с пунктами 7.1, 7.6 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городскойДумы от 22.12.2015 № 65 «Об утверждении бюджета городаРостова-на-Дону на 2016 год» (ред. от 25.08.2016), решением коллегииАдминистрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2016 № 24 «О продлении срокареализации муниципальной программы «Защита населения и территории городаРостова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» до 2020 года», в связи сперераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы,увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятиймуниципальной программы, продлением срока реализации программы

 

 

П О С Т АН О В Л Я Ю:

 

1.  Внести в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждениимуниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Донуот чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1. Строку «Инициаторразработки проекта программы» паспорта программыизложить в редакции:

 

«Инициатор разработки проекта программы

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС)

 

1.1.2.  Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации программы

2014-2020 годы.

Этапы не выделяются

 

1.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы»паспорта программы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования

программы

Общий объем финансирования из средств бюджета города составляет 1056914,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 159347,6 тыс. руб.;

2015 год – 146757,0 тыс. руб.;

2016 год – 159186,7 тыс. руб.;

2017 год – 147886,7 тыс. руб.;

2018 год – 147886,7 тыс. руб.;

2019 год – 147924,7 тыс. руб.;

2020 год – 147924,7 тыс. руб.» 

 

1.1.4.  Строку «Целевыепоказатели» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1. Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации
при соответствующей численности и оснащенности Поисково-спасательной службы составит 36 часов.

2. Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации составит 60 минут.

3. Готовность органов управления, населения города
к действиям при переводе на условия работы
в военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит 90% (при значении базового показателя – 60%).

4. Доля покрытия территории города звуковым оповещением об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 84% (при значении базового показателя – 78%).

5. Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 86% (при значении базового показателя – 80%).

6. Доля покрытия территории города системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 54% (при значении базового показателя – 48%).

Целевые показатели реализации Подпрограммы
№ 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»:

1.1. Численность спасателей в Поисково-спасательной службе составит 45 человек.

1.2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит
21 единицу
(при значении базового показателя
18 единиц
).

1.3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится
до 42
(при значении базового показателя 31 человек).

1.4. Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений составит 2 единицы.

Целевые показатели реализации Подпрограммы
№ 2 «Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»:

2.1. Выполнение плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Доля мероприятий, проведенных совместно
с федеральными и областными органами управления составит
40%
(при значении базового показателя 25%).

2.2. Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Степень соответствия ЕДДС требованиям стандарта составит 99% (при значении базового показателя 70%).

2.3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в объеме 100% от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%).

2.4. Выполнение плана по обучению должностных лиц
и специалистов в области ГО и ЧС. Уровень обучения сверхпланового количества работников организаций города составит 15%
(при значении базового показателя 3,5%).

2.5. Количество средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 183 штуки
(при значении базового показателя 180 единиц).

Целевые показатели реализации Подпрограммы
№ 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»:

3.1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94% (при значении базового показателя 81%).

3.2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового показателя 85%)

 

1.1.5.  В разделе II «Основные цели, задачи,сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечныхрезультатов муниципальной программы, система целевых показателей программы»:

1.1.5.1. Абзацдевятый изложить в редакции: «увеличение уровня готовности органов управления,населения города Ростова-на-Дону к действиям при переводе на условия работы ввоенное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера на 50% (составит 90%)».

1.1.5.2. Абзацдесятый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории городазвуковым оповещением на 5,1% (составит 84%)».

1.1.5.3. Абзацодиннадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня технической готовностисистем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 7,5% (составит86%)».

1.1.5.4. Абзацдвенадцатый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории городасистемами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 12,5%(составит 54%)».

1.1.5.5. Абзацпятнадцатый изложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышеннойквалификацией (1, 2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».

1.1.5.6. Абзацсемнадцатый изложить в редакции: «увеличение показателявыполнения Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в областигражданской обороны на 60% (составит 40%)».

1.1.5.7. Абзацвосемнадцатый изложить в редакции: «увеличение степени соответствия ЕДДСтребованиям стандарта на 41,4% (составит 99%)».

1.1.5.8. Абзацдвадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня обучениясверхпланового количества работников организаций города на 428,6%(составит 15%)».

1.1.5.9. Абзацдвадцать второй изложить в редакции: «увеличение уровня общесистемнойтехнической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людейна 16% (составит 94%)».

1.1.5.10. Абзацдвадцать третий изложить в редакции: «увеличение доли работающих видеокамер вместах массового пребывания людей на 13% (составит 96%)».

1.1.5.11. Вабзаце тридцать втором цифры «2018» заменить цифрами «2020».

         1.1.6.  Таблицураздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить вредакции:

 

«Источники

финансирования

Всего

В том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма № 1

 

 

«Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»

Средства бюджета города
Ростова-на-Дону

368607,6

55055,2

47828,1

60152,2

51590,8

 51327,1

51327,1

51327,1

Всего
по Подпрограмме № 1

368607,6

55055,2

47828,1

60152,2

51590,8

 51327,1

51327,1

51327,1

Подпрограмма № 2

 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения

и территории города Ростова-на-Дону
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Средства бюджета города
Ростова-на-Дону

363434,9

46781,3

47368,2

54706,2

53625,8

53625,8

53663,8

53663,8

Всего
по Подпрограмме № 2

363434,9

46781,3

47368,2

54706,2

53625,8

53625,8

53663,8

53663,8

Подпрограмма № 3

 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания людей»

Средства бюджета города
Ростова-на-Дону

324871,6

57511,1

51560,7

44328,3

42670,1

42933,8

42933,8

42933,8

Всего
по Подпрограмме № 3

324871,6

57511,1

51560,7

44328,3

42670,1

42933,8

42933,8

42933,8

программа

«Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону
от чрезвычайных ситуаций
»

Средства бюджета города
Ростова-на-Дону

1056914,1

159347,6

146757,0

159186,7

147886,7

147886,7

147924,7

147924,7

Итого по программе

1056914,1

159347,6

146757,0

159186,7

147886,7

147886,7

147924,7

147924,7»

 

1.1.7.  В приложении № 1к муниципальной программе:

1.1.7.1.  Строку«Муниципальные заказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Муниципальные заказчики

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города
Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО

и ЧС)

 

1.1.7.2. Строку «Сроки и этапыреализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2020 годы.

Этапы не выделяются

 

1.1.7.3. Строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы           из средств бюджета города составляет 368607,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 55055,2 тыс. руб.;

2015 год – 47828,1 тыс. руб.;

2016 год – 60152,2 тыс. руб.;

2017 год – 51590,8 тыс. руб.;

2018 год – 51327,1 тыс. руб.;

2019 год – 51327,1тыс. руб.;

2020 год – 51327,1 тыс. руб.»

 

1.1.7.4.  Строку «Целевые показатели» паспорта Подпрограммыизложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1.  Поддержание численности спасателей
в Поисково-спасательной службе в количестве 45 человек.

2.  Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение
72 часов) составит 21 единицу (при значении базового показателя 18 единиц).

3.  Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится до 42 человек (при значении базового показателя 31 человек).

4.  Поддержание количества мест дислокации поисково-спасательных подразделений
в объеме 2 единиц».

 

1.1.7.5.  В разделе II«Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогнозконечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

1.1.7.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»заменить цифрами «2020».

1.1.7.5.2. Абзац двадцать третийизложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышеннойквалификацией (1,2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».

1.1.7.5.3. Таблицу «Система целевыхпоказателей Подпрограммы» изложить в редакции:

                                                             

«№

п/п

Наименование целей и целевых показателей Подпрограммы

Единица измере-ния

Базовое значение целевого показате-ля

Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель Подпрограммы № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования)

 города Ростова-на-Дону»:

 создание группировки спасательных сил (сил экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на территории города

1

Численность спасателей

в Поисково-спасательной службе

Человек

45

45

45

45

45

45

45

45

2

Количество специальной автомобильной техники
(из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов)

Единиц

18

19

19

19

20

21

21

21

3

Количество спасателей

с повышенной классной квалифика-цией (1, 2 класс)

Человек

31

33

33

34

36

37

40

42

4

Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделе-ний

 

Единиц

2

2

2

2

2

2

2

 

1.1.8.  В приложении 2 кмуниципальной программе:

1.1.8.1. Строку «Муниципальныезаказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Муниципальные заказчики

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города
Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС).

Управление образования города Ростова-на-Дону.

Управление здравоохранения города           
Ростова-на-Дону».

 

1.1.8.2.  Строку «Сроки и этапыреализации» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2020 годы.

Этапы не выделяются

 

 1.1.8.3. Строку «Объемы иисточники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вредакции:

 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы              из средств бюджета города составляет 363434,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 46781,3 тыс. руб.;

2015 год – 47368,2 тыс. руб.;

2016 год – 54706,2 тыс. руб.;

2017 год – 53625,8 тыс. руб.;

2018 год – 53625,8 тыс. руб.;

2019 год – 53663,8 тыс. руб.;

2020 год – 53663,8 тыс. руб.»  

 

1.1.8.4. Строку «Целевые показатели»паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Увеличение доли мероприятий, проведенных совместно с федеральными                          и областными органами управления до 40%                  (при значении базового показателя 25%).

2. Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Повышение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта до 99%                          (при значении базового показателя 70%).

3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100% объеме от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%).

4. Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.

Уровень обучения сверхпланового количества работников организаций города повышен до 15% (при значении базового показателя 3,5%).

5. Увеличение средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации до 183 штук                      (при значении базового показателя 180 единиц)

 

1.1.8.5. В разделе II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы.  Системацелевых показателей подпрограммы»:

         1.1.8.5.1. Абзац шестой изложить вредакции: «Увеличение показателя выполнения Плана основныхмероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны на 60%(составит 40%)».

         1.1.8.5.2. Абзац седьмой изложить вредакции: «Увеличение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта на 41,4%(составит 99%)».

         1.1.8.5.3. Абзац девятый изложить вредакции: «Увеличение уровня обучения сверхплановогоколичества работников организаций города на 428,6% (составит 15%)».

1.1.8.5.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменитьцифрами «2020».

1.1.8.5.5. Таблицу «Система целевых показателейПодпрограммы» изложить в редакции:

 

«№

п/п

Наименование целей и целевых показателей

Единица измерения

Базовое значе-ние целево-го показа-теля

Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель Подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города

Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1

Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону
в области гражданской обороны, предупрежде-ния
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах на год

%

(доля мероприятий, проведенных совместно
с федеральны-ми, областными органами управления, силами РСЧС
от общего количества запланирован-ных)

25

27

29

30

32

35

37

40

2

Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям

%

(процент оснащенности ЕДДС оборудова-нием, системами, программным обеспечением
от требуемого)

70

80

85

87

90

95

97

99

3

Выполнение мероприятий
по созданию Системы-112
в объеме 100%
от рекомендован-ных
в нормативных документах

% (выполненных мероприятий от запланиро-ванных)

0

0

12

25

80

100

100

100

4

Выполнение плана

по обучению должностных лиц

и специалистов

в области ГО

и ЧС (процент обученных сверх плана)

%

 

3,5

4

4,5

5

5,5

6

10

15

5

Количество средств звукового оповещения населения города
об угрозе
или воззникнове-нии чрезвычайной ситуации

 

Единиц

 

180

180

180

180

180

180

182

183»

 

1.1.9.  В приложении 3 к муниципальнойпрограмме:

1.1.9.1. Строку «Муниципальныезаказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Муниципальные заказчики

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС)

 

1.1.9.2. Строку «Сроки и этапыреализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014-2020 годы.

Этапы не выделяются

 

1.1.9.3. Строку «Объемы иисточники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вредакции:

 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы              из средств бюджета города составляет
324871,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 57511,1 тыс. руб.;

2015 год – 51560,7 тыс. руб.;

2016 год – 44328,3 тыс. руб.;

2017 год – 42670,1 тыс. руб.;

2018 год – 42933,8 тыс. руб.; 

2019 год – 42933,8 тыс. руб.; 

2020 год – 42933,8 тыс. руб.»

 

1.1.9.4. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94% (при значении базового показателя 81%).

2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового показателя 85%)   

 

1.1.9.5. В разделе II «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы.  Системацелевых показателей подпрограммы»:

1.1.9.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»заменить цифрами «2020».

1.1.9.5.2. Абзац седьмой изложить вредакции: «Увеличение общесистемной технической готовности видеокамер к работев местах массового пребывания людей на 16% (составит 94%)».

1.1.9.5.3. Абзац восьмой изложить вредакции: «Увеличение количества работающих видеокамер в местах массовогопребывания людей на 13% (составит 96%)».

1.1.9.5.4. Таблицу «Система целевыхпоказателей Подпрограммы» изложить в редакции:

 

«

п/п

Наименование целей
и целевых показателей

Единица измерения

Базовое значение целевого показа-теля

Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Цель Подпрограммы «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»:

 повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности
от различного рода угроз

 

1

Уровень обще-системной технической готовности видеокамер
к работе

%

(среднеста-тистический процент технической готовности видеокамер

к работе

 от общего количества)

 

81

83

85

87

90

90

92

94

2

Доля работающих видеокамер

в местах массового пребывания людей

%

(среднеста-тистический процент работающих видеокамер

от технически готовых
к работе камер)

85

86

88

90

92

92

94

96»

 

1.1.10.  Приложение № 4изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.1.11.  Приложение № 5изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контрольза выполнением постановления возложить на первого заместителя главыАдминистрации города Ростова-на-Дону Кузнецова С.Г.

 

 

И.о. главы Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

 С.Г. Кузнецов

 

 

Постановление вносит

Управление по делам ГО и ЧС

города Ростова-на-Дону   

 


 

Приложение№ 1

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

от 31.10.2016 № 1577

 

 

Система целевых показателей Программы


п/п

Наименование целей и целевых показателей Программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренных Программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель Программы - создание эффективной системы реагирования в чрезвычайных ситуациях, комплексного управления безопасностью населения

1

Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации

при соответствующей численности

и оснащенности Поисково-спасательной службы

Час

35

36

36

36

36

36

36

36

2.

Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации
(при негативном сценарии развития событий: зима, час пик на дорогах)

Минут

60

60

60

60

60

60

60

60

3.

Готовность органов управления, населения города к действиям
при переводе на условия работы
в военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

%

(процент учений, тренировок, проведенных
с оценкой не ниже «хорошо»

от общего кол-ва проведенных

в году учений, тренировок)

60

62

65

70

75

80

85

90

4.

Доля покрытия территории города Ростова-на-Дону звуковым оповещением об угрозе
или возникновении чрезвычайной ситуации

%

(процент площади покрытия звуковым оповещением
от общей площади застроенных территорий города)

78

78

78

78

78

80

82

84

5.

Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей

%

(Среднестатистический годовой показатель работоспосо-бности системы)

80

80

80

80

82

84

86

86

6.

Доля покрытия территории города Ростова-на-Дону системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей

%

(процент покрытия объектов системами видеонаблюде-ния от общего количества видеокамер, установленных и планируемых к установке
в местах массового пребывания людей)

48

48

48

48

50

52

52

54

Цель Подпрограммы № 1«Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»:

создание группировки спасательных сил (сил экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на территории
города Ростова-на-Дону

1.1.

Численность спасателей в Поисково-спасательной службе

Человек

45

45

45

45

45

45

45

45

1.2.

Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов)

Единиц

18

19

19

19

20

21

21

21

1.3.

Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс)

Человек

31

33

33

34

36

37

40

42

1.4.

Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений

Единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

Цель Подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.1.

Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год

%

(доля мероприятий, проведенных совместно
с федеральными, областными органами управления, силами РСЧС
от общего количества запланирован-ных)

25

27

29

30

32

35

37

40

2.2.

Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям

%

(процент оснащенности ЕДДС оборудованием, системами, программным обеспечением
 от требуемого)

70

80

85

87

90

95

97

99

2.3.

Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100% объеме
от рекомендованных в нормативных документах

% (выполненных мероприятий
от запланирован-ных)

0

0

12

25

80

100

100

100

2.4.

Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов
в области ГО и ЧС

%

(процент обученных сверх плана)

 

3,5

4

4,5

5

5,5

6

10

15

2.5.

Количество средств звукового оповещения населения города
об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации

Единиц

180

180

180

180

180

180

182

183

Цель Подпрограммы № 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания людей»:

 обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей

3.1.

Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе
в местах массового пребывания людей

%

(среднеста-тистический процент тех. готовности видеокамер
 к работе

от общего количества)

81

83

85

87

90

90

92

94

3.2.

Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей

%

(среднеста-тистический процент работающих видеокамер
от технически готовых

к работе камер)

85

86

88

90

92

92

94

96


 

Начальник общего

отдела Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

 

П.П. Волошин

 

 

 

Приложение№ 2

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 31.10.2016 № 1577

 

 

Система программных мероприятий

 

тыс. руб.


п/п

Наименование мероприятия

Муниципаль-ный заказчик, исполнитель

Сроки выпол-нения

Источники финансирования КЦСР

Объем финансирования

Всего

2014

 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»

Основное мероприятие «Организация деятельности Поисково-спасательной службы»

1.1.1.

Содержание работников, задействованных
на непосредственном решении задач

по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

298293,4

42402,5

42402,5

42402,5

42771,48

42771,48

42771,48

42771,48

1.1.2.

Поддержание автомобильной, специальной техники, специального оборудования
в готовности
к выполнению аварийно-спасательных
и других неотложных работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, закупка запасных частей, аккумуляторных батарей, тех. осмотр автомобилей, приборов безопасности грузоподъемных машин, страхование автомобилей, опасных производственных объектов, поверка приборов, в том числе
с использованием передвижной лаборатории, испытание оборудования)

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

26760,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4440,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2995,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2462,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3690,12

 

 

 

 

 

 

 

4390,42

 

 

 

 

 

 

 

4390,42

4390,42

1.1.3.

Обеспечение социальной защиты спасателей (страхование, реабилитация, медицинское освидетельствование, исследование
на ртуть)

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

1495,3

150,0

232,1

200,7

200,3

237,4

237,4

237,4

1.1.4.

Материально-техническое обеспечение деятельности Поисково пасательной службы

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

15661,5

1920,4

1852,8

2498,7

2825,0

2188,2

2188,2

2188,2

1.1.5.

Мероприятия
по текущему ремонту зданий, помещений Поисково пасательной службы

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

2221,2

2061,2

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6.

Обеспечение специальной автомобильной техникой, аварийно-спасательным инструментом
и имуществом

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

22809,8

3820,0

47,2

12147,3

1866,9

1642,8

1642,8

1642,8

1.1.7.

Обеспечение работников Поиско-во - спасательной службы средствами индивидуальной защиты, приборами радио - химической разведки, дезинфицирующими средствами

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

198,8

83,3

3,0

25,0

87,5

0

0

0

1.1.8.

Мероприятия
по профессиональной подготовке работников
Поисково - спасательной службы

 

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

1167,4

177,7

134,7

415,1

149,5

96,8

96,8

96,8

Всего по основному мероприятию

368607,6

55055,2

47828,1

60152,2

51590,8

51327,1

51327,1

51327,1

Основное мероприятие «Создание аварийно-спасательных формирований в составе Поисково-спасательной службы»

1.2.1.

Создание специализированного поисково-спасательного отряда (увеличение численности Поисково пасательной службы на 25 чел.)

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1110059

(2014 - 2015гг.)

 

1110100590

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по основному мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме №1

368607,6

55055,2

47828,1

60152,2

51590,8

51327,1

51327,1

51327,1

Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны»

2.1.1.

Создание
 и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1120059

(2014 - 2015гг.)

 

1120100590

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

Содержание работников аппарата руководства, функциональных отделов

и служб

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1120059

(2014 - 2015гг.)

 

1120100590

266042,2

35376,0

35417,1

38876,8

39093,08

39093,08

39093,08

39093,08

2.1.3.

Коммунальные услуги

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1120059

(2014 - 2015гг.)

 

1120100590

20868,8

2600,32

2971,2

2809,3

3122,0

3122,0

3122,0

3122,0

2.1.4.

Материально-техническое обеспечение деятельности Управления

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1120059

(2014 - 2015гг.)

 

1120100590

36571,5

3319,7

4171,7

5858,5

5786,4

5786,4

5824,4

5824,4

2.1.5.

Поддержание
в постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения
об опасности

Управление ГО и ЧС

2014 - 2020

1120059

(2014 - 2015гг.)

 

1120100590

2520,8

0,0

0,0