Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2016 № 111

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 18.02.2016 № 111

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 654

 

О внесенииизменений

в постановлениеПравительства

Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 593

 

 

В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета Правительство Ростовскойобласти  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 кпостановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013 №593 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановлениявозложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                            В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от18.02.2016 № 111

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 кпостановлению

Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 593

«Об утверждениигосударственной программы Ростовской

области «Развитиездравоохранения»

 

1. Подраздел «Ресурсноеобеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* – 306 843 703,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 42 495 238,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

169 913 218,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 24 190 344,1 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –
5 798 563,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 683 563,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского
страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 115 117,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год – 39 341,2 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 749 188,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год – 34 586 176,2 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Абзац четвертый подраздела 3.6. раздела 3изложить в редакции:

«Подпрограмма предусматривает: финансовоеобеспечение подготовки и переподготовки врачей с целью их профессиональногороста и укомплектованности медицинских учреждений специалистами узкойнаправленности; развитие системы целевой контрактной подготовки медицинскихкадров; выплату стипендий интернам и ординаторам; единовременные выплатыврачам, трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающихтерриторий»; единовременные выплаты средним медицинским работникам (фельдшерам,акушеркам), трудоустраивающимся в медицинские организации, расположенные всельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа; атакже софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинскимработникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок ипоселок городского типа».

3. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация

по ресурсному обеспечению Программы

 

При реализации Программы предполагаетсяфинансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориальногофонда обязательного медицинского страхования:

всего* – 306 843 703,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 42 495 238,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –169 913 218,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;

2016 год – 24 190 344,1 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –5 798 563,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 683 563,8тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;

2016 год – 696 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинскогострахования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 115 117,6 тыс.рублей, из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;

2016 год – 39 341,2 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 749 188,4 тыс.рублей, из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;

2016 год – 34 586 176,2 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы засчет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации вфинансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокойэкономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализациис учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительныхсредств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежитежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

С момента получения оборудования, транспорта,лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинскойпомощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учрежденияздравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.

Информация о расходах областного, федерального,местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программыпредставлена в приложении № 7 к настоящей Программе.

Выделение средств федерального бюджетаосуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15.04.2014 № 294.

Расходы областного бюджета на реализациюПрограммы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящейПрограмме, утверждены в установленном порядке.».

 

4. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6. Методика оценки

эффективности государственной Программы

 

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и поитогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценкерезультативности государственной программы с учетом объема ресурсов,направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков исоциально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменениесоответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задачподпрограмм и государственной программы в целом посредством выполненияустановленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированномууровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятийподпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемыхрезультатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективностигосударственной программы может предусматриваться установление пороговыхзначений целевых показателей (индикаторов) государственной программы.Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует обэффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективностигосударственной программы в течение реализации государственной программы нереже чем один раз в год.

Эффективность государственной программыопределяется на основании степени выполнения целевых показателей, основныхмероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

 

I . Степень достижения целевыхпоказателей государственной программы осуществляется по нижеприведеннымформулам.

В отношении показателя, большее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИДп /ИЦп

где Эп –эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИДп –фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственнойпрограммы;

ИЦп –целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет более единицы, то прирасчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимаетсяза единицу.

В отношении показателя, меньшее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = (ИЦп– ИДп) + 1

 

где Эп –эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИЦп –целевое значение показателя, утвержденного государственной программой;

ИДп –фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственнойпрограммы.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет менее единицы, то прирасчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимаетсяза ноль.

В отношениипоказателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступлениесобытия, за единицу принимается наступление события, за ноль – ненаступлениесобытия.

Суммарная оценкастепени достижения целевых показателей государственной программы определяетсяпо формуле:

 

,

 

где Эо –суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственнойпрограммы;

Эп –эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

i – номер показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей государственной программы.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II . Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всехисточников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРом = Мв / М,

 

где СРом – степень реализации основныхмероприятий;

Мв – количество основных мероприятий,выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных креализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированныхк реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненнымв полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которогооцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах)значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описаниярезультатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используетсясреднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей кзапланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказаниегосударственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателейгосударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результатыреализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события(событий) и (или) достижение качественного результата.

 

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени реализацииосновных мероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.

III . Бюджетная эффективностьреализации государственной программы Ростовской области рассчитывается внесколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета,безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оцениваетсякак доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных вполном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетномгоду;

М – общее количество мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полномобъеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатовреализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), дляоценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическоезначение отношений фактических значений показателей к запланированнымзначениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказаниегосударственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателейгосударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализацииоцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и(или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированномууровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактическипроизведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственнойпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп,

 

где ССуз – степень соответствия запланированномууровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализациюгосударственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования нареализацию государственной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средствобластного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятийк степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средствобластного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местныхбюджетов по следующей формуле:

где  – эффективность использования финансовыхресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятийпрограммы;

 – степень соответствия запланированному уровнюрасходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программыпризнается:

высокой, в случае если значение Эис составляет0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эиссоставляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эиссоставляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программыприменяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализациигосударственной программы в целом оценивается
по формуле:

 

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

 

Уровень реализации государственной программы вотчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации государственной программы вотчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от0,75 до 0,95;

Уровень реализации государственной программы вотчетном году признается низким если УРпр составляет менее 0,75.».

 

5. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 104 246 137,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;

2016 год – 14 751 835,2 тыс. рублей;

2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;

2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 8 516 791,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 324 807,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;

2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;

2020 год – 680 452,6 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

3 334 669,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год – 361 572,5 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 334 669,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;

2016 год – 361 572,5 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 11 298,2 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 971,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 95 718 047,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;

2016 год – 13 423 055,9 тыс. рублей;

2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;

2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

6. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 181 218 332,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 992 784,9 тыс. рублей;

2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;

2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;

2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 148 683 837,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 21 169 232,4 тыс. рублей;

2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;

2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;

2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;

2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 285 047,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 331 071,5 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 285 047,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 331 071,5 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 17 739,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;

2016 год – 6 059,1 тыс. рублей;

2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 146 450 577,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 138 116,0 тыс. рублей;

2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».

 

7. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 434 379,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год – 71 455,9 тыс. рублей;

2016 год – 106 055,4 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 348 299,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год – 54 291,9 тыс. рублей;

2016 год – 76 745,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;

2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 86 080,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;

2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;

2016 год – 29 310,2 тыс. рублей;

2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».

 

8. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 4 907 128,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год – 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год – 523 702,5 тыс. рублей;

2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;

2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 175 555,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год – 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;

2016 год – 272 244,8 тыс. рублей;

2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;

2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 731 572,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;

2016 год – 251 457,7 тыс. рублей;

2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;

2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».

 

9. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 5 337 078,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 679 627,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 337 078,5 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 679 627,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».

 

10. В разделе 13:

10.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 13.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

всего* – 2 430 687,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 337 098,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 430 687,7 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 337 098,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

115 768,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 768,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 320,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей».

 

10.2. В подразделе 13.4:

10.2.1. Абзац пятый основного мероприятия6.2 признать утратившим силу.

10.2.2. Основное мероприятие 6.3 изложить вредакции:

 

«Основное мероприятие 6.3.Социальная

поддержка отдельных категориймедицинских работников

 

Целью мероприятия является улучшение кадровойситуации в учреждениях здравоохранения с низкой укомплектованностью иобеспеченностью врачами.

Задача – закрепление молодых специалистов,снижение оттока высококвалифицированных врачебных кадров из учрежденийздравоохранения Ростовской области с низкой укомплектованностью специалистами.

Эффект – снижение кадрового дефицита.

 

В целях обеспечения медицинских организацийРостовской области квалифицированными медицинскими кадрами ежегодно врачам,трудоустраивающимся в медицинские организации «угледобывающих территорий»,занимающих низкие рейтинговые места по показателям укомплектованностиврачебными кадрами, осуществляются единовременные выплаты в размере 500,0 тысячрублей, средним медицинским работникам (фельдшерам, акушеркам), трудоустраивающимсяв медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочихпоселках и поселках городского типа, осуществляются единовременные выплаты вразмере 300,0 тысяч рублей на одного медицинского работника.

Медицинским работникам, прибывшим на работу всельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа послеокончания учреждений высшего профессионального образования или переехавшим наработу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типаиз других населенных пунктов, осуществляется софинансирование единовременныхкомпенсационных выплат в размере, установленном частью 12.1 статьи 51Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинскомстраховании в Российской Федерации».

 

11. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 1 340 322,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 169 049,2 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 340 322,7 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 166 916,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 169 049,2 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».

 

12. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 6 929 636,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 935 085,9 тыс. рублей;

2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 080 645,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год – 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 161 539,3 тыс. рублей;

2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;

2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;

2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;

2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

27 850,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 27 850,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 848 990,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;

2016 год – 773 546,6 тыс. рублей;

2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;

2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».

 

 


13. Приложения № 4, 5 изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг областными

государственными учреждениями по государственной

 программеРостовской области «Развитие здравоохранения»


Номер

и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

 2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Услуги круглосуточной стационарной помощи

2522461,0

2422800,0

2434910,0

2942227,9

 

2499274,0

2701767,5

 Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2282391,0

2170700,0

2170010,0

2471491,8

 

2072819,6

2249938,5

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

819316,0

762300,0

762300,0

1030328,5

859752,5

926048,0

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

15500,0

15500,0

15500,0

34787,6

34397,1

34738,4

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

114000,0

114000,0

114000,0

120874,4

113267,1

116490,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

1225950,0

1184400,0

1184400,0

1183791,4

979450,1

1081385,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

107625,0

94500,0

94500,0

101709,9

85952,8

91276,4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

98265,0

130500,0

130500,0

149438,6

146813,3

166344,0

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

98265,0

130500,0

130500,0

149438,6

146813,3

166344,0

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

141805,0

121600,0

134400,0

321297,5

279641,1

285485,0

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

141805,0

121600,0

134400,0

321297,5

279641,1

285485,0

Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей

2640,0

2640,0

3303,9

5199,6

 Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2640,0

2640,0

3303,9

5199,6

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2640,2

2640,2

3303,9

5199,6

Услуги принудительного лечения больных

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

 Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

39600,0

39600,0

55438,6

59239,9

Услуги дневного стационара

214720,0

330208,0

331680,0

136865,0

134230,6

151772,2

 Койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

280701,0

330208,0

331680,0

136865,0

134230,6

151772,2

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

67974,0

110400,0

110400,0

39839,5

48254,9

53666,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

840,0

208,0

1680,0

365,4

96,3

508,0

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

165000,0

165000,0

165000,0

73118,6

64617,4

75184,9

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

46887,0

54600,0

54600,0

23541,5

21262,0

22413,3

Услуги амбулаторно-поликлинические

2767411,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

751831,8

821095,8

 Посещений

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2767411,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

751831,8

821095,8

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

919605,0

920584,0

920584,0

309842,2

311514,4

339783,2

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

17438,0

17438,0

17438,0

16656,7

 

16802,9

16779,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

276176,0

276176,0

276176,0

87560,6

84932,4

91394,5

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

639713,0

637097,0

637097,0

193336,9

168690,7

188999,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

914479,0

914479,0

914479,0

191674,5

169891,4

184139,9

Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

 Экспертиз

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2680,0

2680,0

11854,2

12835,8

Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

238408,2

 Литров

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

233270,3

238408,2

Основное мероприятие 2.11.

Развитие службы крови

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

 

233270,3

238408,2

Услуги медицинского наркологического освидетельствования

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

 Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14067,1

12757,0

Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23505,3

31632,1

 Освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

31632,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23503,3

31632,1

Услуги аутопсийные

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

 Вскрытий

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2808,0

2799,0

2847,0

15775,4

14820,1

15255,5

Услуги диагностические

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

 Исследований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

826119,0

715050,0

668850,0

108918,5

111066,3

111075,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

 Освидетельствований

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

11976,1

11941,6

 

Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

 Вскрытий

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

83888,9

84675,7

Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

 Экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

173688,0

 

173688,0

173688,0

55930,7

54933,9

55380,2

Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел

300,0

300,0

300,0

 

4428,8

 

4921,7

4362,5

 

 Экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

300,0

300,0

300,0

 

4428,8

 

4921,7

4362,5

 

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

300,0

300,0

300,0

 

4428,8

 

4921,7

4362,5

 

Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области

705,0

705,0

705,0

13024,2

12837,6

13066,3

 Отчетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

705,0

705,0

705,0

13024,2

12837,6

13066,3

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

705,0

705,0

705,0

13024,2

12837,6

13066,3

Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений

72,0

72,0

72,0

 

4158,7

3356,4

3659,1

 Мероприятий

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

72,0

72,0

72,0

 

4158,7

3356,4

3659,1

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

72,0

72,0

72,0

 

4158,7

3356,4

3659,1

Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения

12,0

12,0

12,0

682,6

551,5

535,0

 

 Макетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

12,0

12,0

12,0

682,6

551,5

535,0

 

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

12,0

12,0

12,0

682,6

551,5

535,0

 

Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

24574,9

 Слушателей

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

24574,9

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

22431,8

24574,9

Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)

3339,0

3341,0

3381,0

199303,4

196009,1

213720,0

Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

3339,0

3341,0

3381,0

199303,4

196009,1

213720,0

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

3339,0

3341,0

3381,0

199303,4

196009,1

213720,0

Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)

562,0

569,0

585,0

13231,1

16961,3

13504,3

 Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

562,0

569,0

585,0

13231,1

16961,3

13504,3

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

562,0

569,0

585,0

13231,1

16961,3

13504,3

Услуги среднего профессионального образования

257,0

255,0

260,0

13170,2

13109,1

14125,4

 Студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

257,0

255,0

260,0

13170,2

13109,1

14125,4

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

257,0

255,0

260,0

13170,2

13109,1

14125,4

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилям в условиях «Стационар»

34009,0

2201682,3

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Фтизиатрия»

в условиях «Стационар»

8127,0

918502,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

8127,0

918502,0

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

8127,0

918502,0

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Инфекционные болезни

(в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)»

в условиях «Стационар»

662,0

36477,9

Пациентов

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

662,0

36477,9

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

662,0

36477,9

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Психиатрия-наркология

(в части наркологии)» в условиях «Стационар»

6333,0

119891,2

Пациентов

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6333,0

119891,2

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы

оказания медицинской помощи наркологическим больным

6333,0

119891,2

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Психиатрия»

в условиях «Стационар»

17831,0

1108458,3

Пациентов

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

17831,0

1108458,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

17831,0

1108458,3

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Дерматовенерология

(в части венерологии)» в условиях «Стационар»

1056,0

18352,9

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1056,0

18352,9

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

1056,0

18352,9

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

103320,0

277399,0

Койко-день

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

103320,0

277399,0

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

103320,0

277399,0

Санаторно-курортное лечение

130500,0

161599,8

Койко-день

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

130500,0

161599,8

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

130500,0

161599,8

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилям в условиях «Дневной стационар»

199150,0

88566,0

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Фтизиатрия»

в условиях «Дневной стационар»

110400,0

51473,7

Пациенто-дней

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

110400,0

51473,7

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

110400,0

51473,7

Специализированная медицинская помощь

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Психиатрия»

в условиях «Дневной стационар»

88750,0

37092,3

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

88750,0

37092,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

88750,0

37092,3

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилям в условиях «Дневной стационар»

76250,0

32524,8

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Психиатрия»

в условиях «Дневной стационар»

76250,0

32524,8

Пациенто-дней

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

76250,0

32524,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

76250,0

32524,8

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилям в условиях «Амбулаторного приема»

2681618,0

778135,0

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Фтизиатрия» в условиях «Амбулаторного приема»

926394,0

309400,1

Число посещений

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

926394,0

309400,1

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

926394,0

309400,1

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Инфекционные болезни

(в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции)»

в условиях «Стационар»

17438,0

17204,8

Число посещений

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

17438,0

17204,8

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

17438,0

17204,8

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Психиатрия» в условиях «Амбулаторного приема»

636985,0

178724,3

Число посещений

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,

включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

636985,0

178724,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

636985,0

178724,3

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Дерматология» в условиях «Амбулаторного приема»

754875,0

170165,7

Число посещений

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной,

включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

754875,0

170165,7

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

754875,0

170165,7

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Венерология» в условиях «Амбулаторного приема»

69750,0

15722,4

Число посещений

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

69750,0

15722,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

69750,0

15722,4

Первичная медико-санитарная помощь,

не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю «Наркология» в условиях «Амбулаторного приема»