Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.01.2017 № 33

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 23.11.2016)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

23.01.2017

 

33

 

 

Овнесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Донуот 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы«Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 23.11.2016)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016),в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетныхассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученнойэкономии бюджетных средств при размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и необходимостью приведенияположений муниципальной программы в соответствие с действующимзаконодательством

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

 

1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждениимуниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»(ред. от 23.11.2016) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1 . Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта программы изложитьв редакции:

 

«Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 41 538 097,9 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 9 709 513,4 тысублей.

2. Средства областного бюджета – 27 398 152,2 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –4 208 559,2 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей;

2016 год – 6 604 050,8 тыс. рублей;

2017 год – 5 980 937,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 302 167,7 тыс. рублей;

2019 год – 5 333 848,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей

 

1.1.2.Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

целевые показатели реализации программы:

1. По подпрограмме № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»:

1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 6% (при значении базового показателя 6,4%).

1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6311,9 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).

1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).

2. По подпрограмме № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»:

2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 985,2 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).

2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).

2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).

3. По подпрограмме № 3 «Управление развитием отрасли»: 3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).

4. По подпрограмме № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»:

4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.»

 

1.1.3. В разделе II «Основные цели, задачи,сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальнойпрограммы. Система целевых показателей программы»:

1.1.3.1.Пункт 2 дополнить подпунктами 2.11-2.12 следующего содержания:

«2.11.Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2016года в размере 100% от уровня декабря 2015 года.

2.12. Установление уровня платы граждан закоммунальные услуги во втором полугодии 2016 года в размере 106,3% от уровнядекабря 2015 года».

1.1.3.2.Таблицу 1 изложить в редакции:

 

«Таблица 1

Система целевых показателей программы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица

измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

Цель программы повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

 

 

Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

обеспечение экономической устойчивости семьи

 

 

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

 

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя

рубль

4231

4520

6284,5

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

 

 

1.3.

Доля мало-обеспеченных семей, получающих еже-месячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

 

 

Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

 

 

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рублей

775,1

780,6

974,5

985,2

985,2

985,2

985,2

985,2

 

 

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97

 

 

Цель подпрограммы № 3 «Управление развитием отрасли»

обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН

 

 

3.1.

Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН

%

90

90

90

90

90

90

90

 

 

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы

 

 

4.1.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

 

 

4.2.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

 

 

4.3.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

100

 

4.4.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%

%

100

100

 

4.5.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

%

100

100

 

4.6.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%

%

100

100

–»

 

 

1.1.4. Раздел IV «Финансовое обеспечениемуниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Прогнозируемые объемы и источникифинансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы иисточники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица 3

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования

муниципальной программы

 

Источники финанси-рования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

 год

2019

год

2020

год

Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

Средства федераль-ного бюджета

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно- го 

бюджета

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Итого по под-программе № 1

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

ДСЗН

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

Средства федераль-ного бюджета

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно-

го

бюджета

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Средства федераль-ного бюджета

8 119 516,4

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

16 539 359,6

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Внебюд-

жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого по под-программе

№ 2

 25 244 764,3

3 626 340,9

3 834 861,5

3 941 547,7

3 464 823,1

3 464 823,1

3 464 823,1

3 447 544,9

ДСЗН

25 022 891,2

3 597 754,6

3 784 940,7

3 912 874,5

3 436 149,9

3 436 149,9

3 436 149,9

3 418 871,7

Средства федераль-ного бюджета

8 119 516,4

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го бюджета

16 539 359,6

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли»

Средства областно-го

бюджета

1 133 844,0

170 517,9

156 513,0

169 924,7

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Итого по подпро-грамме № 3

1 424 243,8

198 721,7

185 386,3

200 264,6

219 256,2

216 427,4

216 817,1

187 370,5

ДСЗН

1 424 243,8

198 721,7

185 386,3

200 264,6

219 256,2

216 427,4

216 817,1

187 370,5

Средства областно-го

бюджета

1 133 844,0

170 517,9

156 513,0

169 924,7

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

Средства областно-го

бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Итого по подпро-грамме

№ 4

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го

бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

Средства федераль-ного бюджета

9 709 513,4

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

27 398 152,2

4 006 360,6

4 022 222,8

4 179 704,9

3 848 009,0

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

4 208 559,2

778 633,4

773 797,1

448 584,6

798 859,9

536 660,3

537 050,0

334 973,9

Внебюд-жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого по программе

 41 538 097,9

6 455 453,8

6 698 576,9

6 604 050,8

5 980 937,0

5 302 167,7

5 333 848,4

5 163 063,3

ДСЗН

 38 516 818,1

5 494 071,2

5 856 371,1

5 890 395,7

5 562 920,3

5 273 494,5

5 305 175,2

5 134 390,1

Средства федераль-ного бюджета

9 709 513,4

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го бюджета

25 949 116,4

3 464 417,4

3 669 106,1

3 755 701,7

3 718 036,3

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

2 858 188,3

387 780,3

334 628,8

187 605,9

539 489,1

536 660,3

537 050,0

334 973,9

ДЖКХ

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

 

Объемы и источники финансового обеспеченияпрограммы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке приформировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансовое обеспечение программных мероприятийосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решениемРостовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период».

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе:

1.2.1.Таблицу «Расчет целевых показателей реализации программы» дополнить строками12-13 следующего содержания:

 

«12.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не пре-вышающий в пер-вом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года

%

У1п.16 = (Т1п.16д.15*I1п.16)*100

Т1п.16 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель в первом полугодии 2016 года;

Тд.15 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель в декабре 2015 года;

I1п.16 индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2016 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2015 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 100,0%

13.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не пре-вышающий во втором полу-годии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%

%

У2п.16 = (Т2п.16д.15*I2п.16)*100

Т2п.16 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель во втором полугодии 2016 года;

Тд.15 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель в декабре 2015 года;

I2п.16 индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2016 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2015 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 106,3%»

 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программеизложить в редакции согласно приложению к постановлению.

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:

1.4.1. С троку «Объемы и источники финансированияподпрограммы» паспорта подпрограммы изложитьв редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 069 683,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 1 589 997,0 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 8 275 912,8 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 203 773,3 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 777 256,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 907 514,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 620 917,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 652 208,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей

 

 

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.5.1. С троку «Объемы и источники финансированияподпрограммы» паспорта подпрограммы изложитьв редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25 244 764,3 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 8 119 516,4 тысублей.

2. Средства областного бюджета – 16 539 359,6 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 364 015,2 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 3 626 340,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 834 861,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 941 547,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2018 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2019 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2020 год – 3 447 544,9 тыс. рублей

 

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе:

1.6.1. С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 424 243,8 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства областного бюджета – 1 133 844,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –

290 399,8 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 198 721,7 тыс. рублей;

2015 год – 185 386,3 тыс. рублей;

2016 год – 200 264,6 тыс. рублей;

2017 год – 219 256,2 тыс. рублей;

2018 год – 216 427,4 тыс. рублей;

2019 год – 216 817,1 тыс. рублей;

2020 год – 187 370,5 тыс. рублей

 

1.7. В приложении 6 к муниципальной программе:

1.7.1 С троку «Сроки и этапы реализациипрограммы» паспорта подпрограммы изложитьв редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 – 2017 годы. Этапы не выделяются»

 

1.7.2. С троку «Объемы и источники финансированияподпрограммы» паспорта подпрограммы изложитьв редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 799 406,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства областного бюджета – 1 449 035,8 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –

1 350 370,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 932 796,3 тыс. рублей;

2015 год – 792 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 684 981,9 тыс. рублей;

2017 год – 389 343,5 тыс. рублей

 

1.7.3. Строку «Целевые показатели» паспортаподпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

целевые показатели реализации подпрограммы:

1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.»

 

1.7.4. В разделе II «Основные цели,задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

1.7.4.1. Дополнить пунктами 5-6следующего содержания:

«5.Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии2016 года в размере 100% от уровня декабря 2015 года.

6.Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии2016 года в размере 106,3% от уровня декабря 2015 года».

1.7.4.2.Таблицу 1 изложить в редакции:

 

«Таблица 1

Системацелевых показателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей подпрограммы

Едини-ца измере-ния

Базовое значение целевого показа-теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»: ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги

1.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

2.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

3.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги,

не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

100

4.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%

%

100

100

5.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%

%

100

100

6.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%

%

100

100

»

 

1.7.5. В разделе IV «Оценкасоциально-экономической эффективности от реализации подпрограммы»:

1.7.5.1. Дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым, девятым, десятымследующего содержания:

«достижении уровня размера платы граждан за коммунальныеуслуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года;

достижении уровня размераплаты граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8 процентов;

достижении уровня размераплаты граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2016года уровень декабря 2015 года;

достижении уровня размераплаты граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2016года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3 процента».

2. Постановление вступает в силу со дняего официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города –директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-ДонуКожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит Департаментсоциальной защиты населения города Ростова-на-Дону


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 23.01.2017 № 33

 

 

Система программных мероприятий

 

п/п

Наименование

мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выпол-нения

Источники финансирования (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

1.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми»

 1.1.1.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

областной

бюджет

04 1 7215

(2014-2015)

(04 1 01 72150)

 

821 484,7

 

121 568,7

122 481,5

123 416,9

113 504,4

113 504,4

113 504,4

113 504,4

 1.1.2.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

Департамент социальной защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения

районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

 

областной бюджет

04 1 7216

(2014-2015)

(04 1 01 72160)

 

 

517 832,4

65 854,1

83 292,0

76 628,7

73 014,4

73 014,4

73 014,4

73 014,4

 1.1.3.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-биях гражданам, имеющих детей»

Департамент социальной защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5270

(2014-2015)

(04 1 01 52700)

12 649,8

3 288,3

2 844,6

3 135,4

3 381,5

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

областной бюджет

04 1 7217

(2014-2015)

(04 1 01 72170)

1 448 804,9

187 704,3

248 821,7

223 118,1

197 290,2

197 290,2

197 290,2

197 290,2

1.1.5.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-ного материнского капитала

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015- 2020 гг.

областной бюджет

04 1 7221

(2014-2015)

(04 1 01 72210)

182 993,0

0,0

4 966,2

21 060,8

39 241,5

39 241,5

39 241,5

39 241,5

1.1.6.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки беременных женщин из мало- имущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7224

(2014-2015)

(04 1 01 72240)

13 717,1

1 392,6

2 939,3

4 119,2

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1.1.7.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

федеральный бюджет

04 1 5084

(2014-2015)

(04 1 01 50840)

290 191,1

54 926,8

111 009,3

124 255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

 

 

2014-2015 гг.

областной бюджет

(04 1 7225)

 

 

99 478,2

26 086,7

73 391,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016-2020 гг.

областной бюджет

(04 1 01 R0840)

 

532 474,0

 

0,0

0,0

112 872,8

104 900,3

104 900,3

104 900,3

104 900,3

1.1.9.

 Расходы на осуществление полномочий по органи- зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в мало-имущих семьях

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7220

(2014-2015)

(04 1 01 72200)

931 156,7

129 950,0

141 752,3

192 913,2

116 635,3

116 635,3

116 635,3

116 635,3

1.1.10.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7210

(2014-2015)

(04 1 01 72100)

 

3 673 326,5

 

503 153,2

492 583,6

438 266,5

512 894,3

544 185,3

575 476,3

606 767,3

 1.1.11.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению материальной и иной помощи для погребения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7212

(2014-2015)

(04 1 01 72120)

54 645,3

6 114,0

5 962,5

5 751,2

9 204,4

9 204,4

9 204,4

9 204,4

 1.1.12.

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5380

(2014-2015)

(04 1 01 53800)

1 287 156,1

280 109,9

342 351,6

350 188,1

314 506,5

0,0

0,0

0,0

 1.1.13.

Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016- 2020 гг.

бюджет

города

(04 1 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого

 

 

 

9 865 909,8

 

1 380 148,6

1 632 396,1

1 675 725,9

1 485 889,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

1.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми»

1.2.1.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 1 1103

(2014-2015)

(04 1 02 11030)

 

24 670,0

2 423,4

2 429,2

3 850,6

4 348,6

4 348,6

4 348,6

2 921,0

1.2.2.

Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 1 1102

(2014-2015)

(04 1 02 11020)

1 344 619,9

312 191,9

248 252,3

95 100,6

142 803,4

142 803,4

142 803,4

260 664,9

1.2.3.

Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 1005

(2014-2015)

(04 1 02 10050)

826 686,1

1 486,0

1 756,0

1 490,0

273 492,3

273 492,3

273 492,3

1 477,2

1.2.4.

Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 2024

(2014-2015)

(04 1 02 20240)

7 797,3

1 345,0

1 210,5

1 089,5

980,6

980,6

980,6

1 210,5

 

Итого

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Всего по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

 

бюджет города

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

2.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста»

2.1.1.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5250

(2014-2015)

(04 2 01 52500)

7 888 332,5

1 301 466,8

1 341 383,9

1 396 835,4

962 161,6

962 161,6

962 161,6

962 161,6

2.1.2.

Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств в соот-ветствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014 год

 

федеральный бюджет

04 2 5280

 

2 081,7

2 081,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения, и на авто-мобильном транспорте пригородного межмуни-ципального и междуго-родного внутриобластного сообщений

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты

населения

районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7205

(2014-2015)

(04 2 01 72050)

11 182 271,1

1 573 142,8

1 551 494,6

1 538 968,9

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

2.1.4.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения, и на авто-мобильном транспорте пригородного межмуни-ципального и междуго-родного внутриобластного сообщений

Департамент социальной

защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

областной бюджет

04 2 7206

(2014-2015)

(04 2 01 72060)

89 002,6

16 192,4

10 502,9

9 945,7

13 090,4

13 090,4

13 090,4

13 090,4

2.1.5.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-городного сообщения, и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7208

(2014-2015)

(04 2 01 72080)

3 032 919,4

324 214,1

444 737,7

482 548,8

445 354,7

445 354,7

445 354,7

445 354,7

2.1.6.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки реабили-тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7207

(2014-2015)

(04 2 01 72070)

257 010,9

37 378,0

35 892,2

35 710,3

37 007,6

37 007,6

37 007,6

37 007,6

2.1.7.

Расходы на осуществление государственных полно-мочий в сфере социального обслуживания, предус-мотренных пун