ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.06.2016 № 385
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета и во исполнениепостановления Правительства Ростовской области от24.03.2016№207 «Об утверждении отчета о реализации государственной программыРостовской области «Развитие здравоохранения» за 2015 год» ПравительствоРостовской области постановляе т:
1. Внести в приложение № 1 кпостановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 №593 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской областиБондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановлениевносит
министерствоздравоохранения
Ростовскойобласти
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от01.06.2016 № 385
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593«Об утверждении
государственной программы Ростовской области «Развитиездравоохранения»
1. Подраздел «Ресурсноеобеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы | – | всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей; 2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей; 2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей; 2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей; 2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей; 2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей; 2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 170 670 279,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей; 2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей; 2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей; 2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей; 2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей; 2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей; 2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей; 2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей; 2017 год – 711 365,3 тыс. рублей; 2018 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2019 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 146,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 6 382 075,4 тыс. рублей, из них: 2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей; 2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей; 2017 год – 711 365,3 тыс. рублей; 2018 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2019 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 146,6 тыс. рублей; Федерального фонда обязательного медицинского 2014 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 65 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 48 000,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 23 935,2 тыс. рублей; 2015 год – 20 902,8 тыс. рублей; 2016 год – 40 651,6 тыс. рублей; 2018 год – 17 201,3 тыс. рублей; 2019 год – 13 737,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 250 923 627,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей; 2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей; 2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей; 2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей; 2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей; 2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей; 2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей. * Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского |
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагаетсяфинансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориальногофонда обязательного медицинского страхования:
всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, изних:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей,из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
170 670 279,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей,из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс.рублей;
2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –6 545 075,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 382 075,4тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинскогострахования – 163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс.рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 651,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 923 627,5тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы засчет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетнойсфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальнойважности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующихрасходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективномвзаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению врамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта,лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинскойпомощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учрежденияздравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального,местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программыпредставлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджетаосуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15.04.2014 № 294.
Расходы областного бюджета на реализациюПрограммы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящейПрограмме, утверждены в установленном порядке.».
3. Абзацышестнадцатый – двадцатый раздела 6 изложить в редакции:
«В отношении показателя, меньшее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп /ИД п ,
где Эп –эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
ИЦп –целевое значение показателя, утвержденного Программой;
ИДп –фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы.».
4. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего – 104 998 570,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей; 2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2016 год – 15 504 268,2 тыс. рублей; 2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей; 2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей; 2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей; 2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 199 964,3 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей; 2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2016 год – 2 007 980,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей; 2018 год – 707 091,4 тыс. рублей; 2019 год – 698 410,6 тыс. рублей; 2020 год – 680 452,6 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 017 842,4 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей; 2017 год – 358 608,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 4 017 842,4 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей; 2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей; 2017 год – 358 608,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 11 298,2 тыс. рублей, из них: 2014 год – 2 994,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 396,4 тыс. рублей; 2016 год – 3 971,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 479,3 тыс. рублей; 2019 год – 1 456,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 95 787 308,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей; 2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей; 2016 год – 13 492 316,1 тыс. рублей; 2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей; 2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей; 2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей; 2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей». |
5. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего* – 181 361 124,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей; 2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2016 год – 25 135 576,1 тыс. рублей; 2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей; 2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей; 2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей; 2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 148 721 437,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей; 2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2016 год – 21 206 832,5 тыс. рублей; 2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей; 2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей; 2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей; 2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 2014 год – 822 769,7 тыс. рублей; 2015 год – 782 595,8 тыс. рублей; 2016 год – 346 218,3 тыс. рублей; 2017 год – 348 610,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 300 194,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 822 769,7 тыс. рублей; 2015 год – 782 595,8 тыс. рублей; 2016 год – 346 218,3 тыс. рублей; 2017 год – 348 610,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 19 049,8 тыс. рублей, из них: 2014 год – 3 791,2 тыс. рублей; 2015 год – 2 342,4 тыс. рублей; 2016 год – 7 369,5 тыс. рублей; 2018 год – 3 372,0 тыс. рублей; 2019 год – 2 174,7 тыс. рублей; внебюджетные источники – 146 554 458,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей; 2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей; 2016 год – 20 241 996,7 тыс. рублей; 2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей; 2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей; 2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей; 2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей». |
6. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего – 4 906 014,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 455 560,6 тыс. рублей; 2015 год – 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей; 2016 год – 522 588,9 тыс. рублей; 2017 год – 572 960,6 тыс. рублей; 2018 год – 963 448,6 тыс. рублей; 2019 год – 963 448,6 тыс. рублей; 2020 год – 963 448,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 173 143,9 тыс. рублей, из них: 2014 год – 298 460,5 тыс. рублей; 2015 год – 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей; 2016 год – 269 833,0 тыс. рублей; 2017 год – 283 324,6 тыс. рублей; 2018 год – 354 643,9 тыс. рублей; 2019 год – 354 643,9 тыс. рублей; 2020 год – 354 643,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 732 870,8 тыс. рублей, из них: 2014 год – 157 100,1 тыс. рублей; 2015 год – 206 964,7 тыс. рублей; 2016 год – 252 755,9 тыс. рублей; 2017 год – 289 636,0 тыс. рублей; 2018 год – 608 804,7 тыс. рублей; 2019 год – 608 804,7 тыс. рублей; 2020 год – 608 804,7 тыс. рублей». |
7. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего – 5 337 811,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 631 155,6 тыс. рублей; 2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей; 2016 год – 680 360,4 тыс. рублей; 2017 год – 687 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 929 111,8 тыс. рублей; 2019 год – 911 511,8 тыс. рублей; 2020 год – 889 111,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 5 337 811,5 тыс. рублей, 2014 год – 631 155,6 тыс. рублей; 2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей; 2016 год – 680 360,4 тыс. рублей; 2017 год – 687 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 929 111,8 тыс. рублей; 2019 год – 911 511,8 тыс. рублей; 2020 год – 889 111,8 тыс. рублей». |
8. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего* – 2 479 390,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 402 614,9 тыс. рублей; 2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей; 2016 год – 385 801,4 тыс. рублей; 2017 год – 320 621,3 тыс. рублей; 2018 год – 312 295,9 тыс. рублей; 2019 год – 312 295,9 тыс. рублей; 2020 год – 312 295,9 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 479 390,7 тыс. рублей, 2014 год – 402 614,9 тыс. рублей; 2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей; 2016 год – 385 801,4 тыс. рублей; 2017 год – 320 621,3 тыс. рублей; 2018 год – 312 295,9 тыс. рублей; 2019 год – 312 295,9 тыс. рублей; 2020 год – 312 295,9 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 163 960,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 50 448,0 тыс. рублей; 2015 год – 65 320,0 тыс. рублей; 2016 год – 48 192,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 960,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 448,0 тыс. рублей; 2015 год – 320,0 тыс. рублей; 2016 год – 192,0 тыс. рублей; Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 163 000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 50 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 65 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 48 000,0 тыс. рублей». |
9. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | всего – 6 918 900,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 941 378,5 тыс. рублей; 2015 год – 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей; 2016 год – 924 349,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей; 2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей; 2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 1 069 909,4 тыс. рублей, из них: 2014 год – 145 604,6 тыс. рублей; 2015 год – 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей; 2016 год – 150 802,9 тыс. рублей; 2017 год – 153 228,8 тыс. рублей; 2018 год – 159 676,8 тыс. рублей; 2019 год – 163 226,8 тыс. рублей; 2020 год – 154 676,8 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 27 850,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 4 168,1 тыс. рублей; 2015 год – 3 732,0 тыс. рублей; 2016 год – 3 363,6 тыс. рублей; 2017 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2018 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2019 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 146,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 27 850,1 тыс. рублей, из них: 2014 год – 4 168,1 тыс. рублей; 2015 год – 3 732,0 тыс. рублей; 2016 год – 3 363,6 тыс. рублей; 2017 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2018 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2019 год – 4 146,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 146,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5 848 990,7 тыс. рублей, из них: 2014 год – 795 773,9 тыс. рублей; 2015 год – 815 895,0 тыс. рублей; 2016 год – 773 546,6 тыс. рублей; 2017 год – 855 562,0 тыс. рублей; 2018 год – 869 404,4 тыс. рублей; 2019 год – 869 404,4 тыс. рублей; 2020 год – 869 404,4 тыс. рублей». |
10. Приложение№ 1 изложить в редакции:
«Приложение№ 1
к государственной программе
Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
опоказателях (индикаторах) государственной программы
Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения» и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» | |||||||||||
1. | 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,02 | 71,39 | 71,80 | 71,50 | 71,70 | 72,00 | 74,00 | 74,60 | 75,10 |
2. | 2. Смертность от всех причин | число умерших на 1000 человек населения | 14,0 | 13,8 | 14,0 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 |
3. | 3. Материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 16,0 | 14,1 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
4. | 4. Младенческая смертность | на 1 тыс. родившихся живыми | 9,1 | 9,5 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 |
5. | 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процентов | 71,5 | 73,0 | 76,0 | 80,0 | 83,0 | 87,0 | 90,0 | 90,5 | 91,0 |
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||
6. | 1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 93,1 | 84,5 | 84,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
7. | 1.2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,0 |
8. | 1.3. Охват диспансеризацией подростков | процентов | 94,0 | 94,0 | 95,0 | – | – | – | – | – | – |
9. | 1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | процентов | 26,1 | 25,8 | 25,4 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,8 |
10. | 1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года | процентов | 30,6 | 30,3 | 29,7 | 29,2 | 20,0 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 |
11. | 1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 59,7 | 44,6 | 60,3 | 56,1 | 51,9 | 47,7 | 43,5 | 40,6 | 38,1 |
12. | 1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
13. | 1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализи-рованных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 98,0 |
14. | 1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | |||||||||||
15. | 2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | процентов | 39,7 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,2 |
16. | 2.2. Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 873,7 | 771,2 | 762,1 | 753,4 | 720,5 | 698,1 | 663,2 | 643,8 | 625,4 |
17. | 2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. человек населения | 9,9 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
18. | 2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 199,9 | 196,4 | 197,2 | 197,0 | 196,1 | 194,4 | 192,8 | 191,7 | 190,7 |
19. | 2.5. Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 20,8 | 20,0 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,6 | 19,1 |
20. | 2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | случаев на 100 нарко-логических больных | 9,60 | 9,63 | 9,66 | 9,70 | 9,70 | 9,74 | 9,76 | 9,78 | 9,80 |
21. | 2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет | случаев на 100 нарко-логических больных | 6,70 | 6,73 | 6,76 | 6,80 | 9,610 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,40 |
22. | 2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента | 9,95 | 10,00 | 10,05 | 10,10 | 10,10 | 10,13 | 10,16 | 10,19 | 10,20 |
23. | 2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет | случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента | 6,50 | 6,53 | 6,56 | 6,60 | 6,60 | 6,63 | 6,66 | 6,69 | 6,70 |
24. | 2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | процентов | 23,9 | 23,5 | 23,1 | 22,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 |
25. | 2.11. Смертность от ишемической болезни сердца | число умерших на 100 тыс. человек населения | 603,9 | 497,9 | 560,4 | 540,3 | 524,3 | 505,8 | 487,3 | 468,8 | 450,3 |
26. | 2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умерших на 100 тыс. человек населения | 177,6 | 174,8 | 165,5 | 159,6 | 154,8 | 149,4 | 143,9 | 138,4 | 132,9 |
27. | 2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 53,0 | 54,5 |
28. | 2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница» | процентов | 78,00 | 80,00 | 73,40 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
29. | 2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 88,6 | 91,6 | 89,9 | 90,7 | 91,6 | 92,4 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
30. | 2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 4,70 | 2,89 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,87 | 2,87 | 2,86 | 2,86 |
31. | 2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 93,9 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,5 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 90,0 |
32. | 2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных) | процентов | – | 0,85 | 1,35 | 1,45 | 1,90 | 2,75 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
33. | 2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | – | – | 38,0 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
34. | 2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | – | – | – | 68,4 | 70,3 | 70,5 | 70,9 | 71,7 | 72,5 |
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||
35. | 3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности | процентов | 30,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
36. | 3.2. Охват неонатальным скринингом | процентов | 99,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,3 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
37. | 3.3. Охват аудиологическим скринингом | процентов | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |
38. | 3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней | на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми | 3,98 | 3,35 | 3,25 | 3,20 | 3,14 | 3,04 | 2,90 | 2,80 | 2,70 |
39. | 3.5. Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста | 9,35 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,30 | 8,10 | 7,90 | 7,70 |
40. | 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 |
41. | 3.7. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | процентов | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 |
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||||||
42. | 4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением | процентов | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
43. | 4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | процентов | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 8,2 | 9,5 | 10,1 |
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||
44. | 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на | нет дан-ных | нет данных | 1,6 | 2,7 | 7,4 | 11,8 | 17,1 | 19,9 | 24,3 |
45. | 5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | коек на 100 тыс. детского населения | нет данных | нет данных | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||
46. | 6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно | человек | 349 | 350 | 350 | 355 | 355 | 360 | 360 | 360 | 370 |
47. | 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:2,70 | 1:2,81 | 1:2,85 | 1:2,90 | 1:2,90 | 1:3,00 | 1:3,00 | 1:2,95 | 1:3,00 |
48. | 6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 122,7 | 139,3 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
49. | 6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 76,4 | 83,1 | 76,2 | 79,7 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
50. | 6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области | процентов | 46,2 | 51,0 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
51. | 6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно | человек | 2183 | 2200 | 2250 | 2300 | 2330 | 2330 | 2350 | 2350 | 2350 |
52. | 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно | человек | 6500 | 6400 | 6400 | 6450 | 6450 | 6470 | 6500 | 6500 | 6500 |
53. | 6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно | человек | – | 216 | 216 | 216 | 324 | 324 | 324 | 350 | 350 |
54. | 6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 |
55. | 6.10. Доля аккредитованных специалистов | процентов | – | – | – | – | – | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | |||||||||||
56. | 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | процентов | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли» | |||||||||||
57. | 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5». |
11. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственнойпрограмме
Ростовской области
«Развитиездравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта,находящихся
в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п | Наименование инвести-ционного проекта | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник | Номер и дата положи-тельного заключения государст-венной (негосудар-ственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Государст-венная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения» | | Х | всего | 671041,5 | 89266,4 | 81538,5 | 117518,6 | 70000,0 | 224224,7 | 132200,0 | – | |||||||
областной бюджет | 671041,5 | 89266,4 | 81538,5 | 117518,6 | 70000,0 | 224224,7 | 132200,0 | – | |||||||||||
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | 43706,7 | – | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, | |||||||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пуш-кинская, 127 | минздрав РО | № 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013 | всего | 22040,2 | – | – | – | – | 22040,2 | – | – | |||||||
областной бюджет | 22040,2 | – | – | – | – | 22040,2 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
2. | Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психо-невроло-гический диспансер» РО по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 14 | минздрав РО | № 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014 | всего | 53033,6 | – | – | 20141,9 | – | 32891,7 | – | – | |||||||
областной бюджет | 53033,6 | – | – | 20141,9 | – | 32891,7 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
3. | Капитальный ремонт здания ГБУ РО «Кожно-венероло-гический диспансер» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 39 | минздрав РО | № 3-6-1-0464-14 от 16.10.2014 | всего | 46600,0 | – | – | – | – | 21000,0 | 25600,0 | – | |||||||
областной бюджет | 46600,0 | – | – | – | – | 21000,0 | 25600,0 | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
4. | Капитальный ремонт филиала ГБУ РО «ПАБ» (Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-ская, пер. Шмидта, 41-б) | минздрав РО | № 3-6-1-0892-13 от 01.11.2013 | всего | 13627,2 | – | – | 13627,2 | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 13627,2 | – | – | 13627,2 | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
5. | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО по адресу: п. Ковалевка, ул. Цент-ральная, 3 | минздрав РО | № 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014 | всего | 14200,0 | – | – | – | – | – | 14200,0 | – | |||||||
областной бюджет | 14200,0 | – | – | – | – | – | 14200,0 | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
6. | Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала ГБУ РО ПТКД | минздрав РО | № 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014 | всего | 7600,0 | – | – | – | – | 7600,0 | – | – | |||||||
областной бюджет | 7600,0 | – | – | – | – | 7600,0 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
7. | Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО | минздрав РО | № 61-138-0309-14 от 03.09.2014 | всего | 36400,0 | – | – | – | – | 20000,0 | 16400,0 | – | |||||||
областной бюджет | 36400,0 | – | – | – | – | 20000,0 | 16400,0 | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
8. | Выборочный капитальный ремонт в здании ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Вороши-ловский, 105Ж | минздрав РО | № 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014 | всего | 6500,0 | – | – | – | – | 6500,0 | – | – | |||||||
областной бюджет | 6500,0 | – | – | – | – | 6500,0 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
9. | Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО | минздрав РО | № 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014 | всего | 36000,0 | – | – | – | – | 5000,0 | 31000,0 | – | |||||||
областной бюджет | 36000,0 | – | – | – | – | 5000,0 | 31000,0 | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
10. | Капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО «СБВЛ № 1» в г. Таганроге | минздрав РО | № 3-6-1-05541-13 от 11.06.2013 | всего | 7804,0 | – | – | 7804,0 | – | – | – | – |
| ||||||
областной бюджет | 7804,0 | – | – | 7804,0 | – | – | – | – |
| ||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ||||||||||
11. | Капитальный ремонт внутридво-ровой канализации Новошахтин-ского филиала государст-венного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер» по ул. Войкова, 72 «а» | минздрав РО | № 3-6-1-0350-13 от 26.03.2013 | всего | 137,0 | – | – | 137,0 | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 137,0 | – | – | 137,0 | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
12. | Капитальный ремонт помещений котельной Новошахтин-ского филиала государственного бюджетного учреждения Ростов-ской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер» по ул. Войкова, 72 «б» | минздрав РО | № 3-6-1-0347-13 от 26.03.2013 | всего | 174,3 | – | – | 174,3 | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 174,3 | – | – | 174,3 | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
13. | Реабилита-ционное отделение по адресу: г. Гуково, ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33 | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013 | всего | 49192,8 | – | – | – | – | 49192,8 | – | – | |||||||
областной бюджет | 49192,8 | – | – | – | – | 49192,8 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
14. | Строительство пристройки для размещения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру г. Гуково | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008 | всего | 1149,1 | 1149,1 | 445,1 | – | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 1149,1 | 1149,1 | 445,1 | – | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
15. | г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы № 2 (4-я очередь строительства) | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009 | всего | 126421,8 | 85951,0 | 42090,7 | 40449,9 | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 126421,8 | 85951,0 | 42090,7 | 40449,9 | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
16. | г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы № 2 (4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре на объекте) | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013 | всего | 2166,3 | 2166,3 | 1191,8 | – | – | – | | – | |||||||
областной бюджет | 2166,3 | 2166,3 | 1191,8 | – | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
17. | г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы № 2 (5-я очередь строительства) | минис-терство строи-тельства Ростовской области | – | всего | 70000,0 | – | – | – | 70000,0 | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 70000,0 | – | – | – | 70000,0 | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
18. | г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы № 2. Примыкание переходной галереи к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3, ЛДК № 4 в местах примыкания переходной галереи | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014 | всего | 10080,0 | – | 10080,0 | – | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 10080,0 | – | 10080,0 | – | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
19. | г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы № 2 (4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5, ЛДК № 6» | минис-терство строи-тельства Ростовской области | № 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014 | всего | 27730,9 | – | 27730,9 | – | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 27730,9 | – | 27730,9 | – | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
20. | Реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-ными забо-леваниями» в Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станислав-ского, 91 | минис-терство строи-тельства Ростовской области | – | всего | 27153,7 | – | – | 27153,7 | – | – | – | – | |||||||
областной бюджет | 27153,7 | – | – | 27153,7 | – | – | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||||||||||
21. | Капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка специали-зированный № 3» | минздрав РО | – | всего | 30000,0 | – | – | – | – | 30000,0 | – | – | |||||||
областной бюджет | 30000,0 | – | – | – | – | 30000,0 | – | – | |||||||||||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
22. | Капитальный ремонт здания ГКУЗ РО «Дом ребенка № 2» | минздрав РО | № 3-6-1-1138-13 от 20.12.2013 | всего | 32400,0 | – |