АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2017 | | № | 343 |
О внесенииизменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 01.06.2015 № 465 «Об утверждениимуниципальной программы «Доступная среда
в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ипунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрациигорода Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утвержденииПорядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевыхпоказателей программы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015№ 465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда вгороде Ростове-на-Дону» (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить вредакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 92 767,1 тыс. рублей. 4. Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 45 593,9 тыс. рублей; 2015 год – 68 946,7 тыс. рублей; 2016 год – 25 969,9 тыс. рублей; 2017 год – 35 832,3 тыс. рублей; 2018 год – 12 737,2 тыс. рублей; 2019 год – 9 459,4 тыс. рублей; 2020 год – 6 698,0 тыс. рублей.» |
1.1.2. Строку «Целевые показатели» паспорта программыизложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 21,2% 2. Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100% (при значении базового показателя 31,3%). 3. Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100% (при значении базового показателя 16,7%). 4. Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных 5. Доля муниципальных учреждений физической культуры 6. Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих 7. Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением, составит 100% 8. Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
1.1.3. В разделе I «Характеристика текущего состояниясоответствующей сферы социально-экономического развития городаРостова-на-Дону»:
1.1.3.1. Абзацдвенадцатый изложить в редакции:
«В рамках создания минимально достаточныхусловий жизни, социальной адаптации в обществе необходимо совершенствованиемеханизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграциидетей-инвалидов с обществом. В соответствии с основными показателямисоциально-трудовой сферы муниципальных районов и городских округов Ростовскойобласти в городе Ростове-на-Дону проживают 1053 ребенка-инвалида. Ежегодно изгородского бюджета выделяются средства на предоставлениелечебно-оздоровительного плавания детям, имеющим медицинские показания кплаванию, из малоимущих семей, в том числе детям–инвалидам, продолжительностьюдо 6 месяцев».
1.1.4. Вразделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»:
1.1.4.1. Абзац четырнадцатый изложить в редакции:
« – увеличение суммы социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательногострахования гражданской ответственности владельцев транспортных средств всреднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 1812рублей (составит 3381 рубль)».
1.1.4.2. Таблицу 1 изложить в редакции:
«Таблица 1
Система целевых показателей программы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону | ||||||||||
1. | Доля муници-пальных учреж-дений здраво-охранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 11,0 | 17,1 | 21,2 |
2. | Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 81,3 | 87,5 | 93,8 | 100 |
3. | Доля муни-ципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля муници-пальных учреж-дений культуры, оборудованных | % | 21,9 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 53,1 | 100 |
5. | Доля муници-пальных учреж-дений физической культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
6. | Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих | % | 0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
7. | Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитацион-ными услугами, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Сумма социаль- ных выплат инва-лидам компен-сации страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного граж-данина из числа имеющих на это право | рубль | 1569 | 1569 | 1836 | 0 | 3381 | 3381 | 3381 | 0» |
1.1.5 . РазделIV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены втаблице № 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансированиямуниципальной программы»
Таблица № 3
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальнойпрограммы
Источники финансирова-ния | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Средства федерального бюджета | 109 930,4 | 29 825,3 | 50 546,1 | 16 645,2 | 11 957,4 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 2 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 92 767,1 | 15 748,6 | 18 400,6 | 9 324,7 | 21 355,0 | 12 259,0 | 8 981,2 | 6 698,0 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 205 237,4 | 45 593,9 | 68 946,7 | 25 969,9 | 35 832,3 | 12 737,2 | 9 459,4 | 6 698,0 |
ДСЗН | 11 922,9 | 769,2 | 4 533,4 | 2 142,6 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 248,0 |
Средства федерального бюджета | 2 254,0 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
Средства бюджета города | 9 668,9 | 769,2 | 4 105,9 | 1 750,7 | 931,7 | 931,7 | 931,7 | 248,0 |
Управление здравоохра-нения | 25 795,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 13 701,5 | 5 908,3 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Средства бюджета города | 25 795,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 13 701,5 | 5 908,3 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Управление образования | 97 800,7 | 44 804,7 | 19 471,0 | 13 400,6 | 8 884,8 | 5 419,0 | 5 419,0 | 401,6 |
Средства федерального бюджета | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 36 354,2 | 14 979,4 | 270,2 | 4 446,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 401,6 |
Управление физкультуры и спорта | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ «ГХУ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры | 3 237,4 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,4 |
Средства бюджета города | 3 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,4 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта | 59 417,8 | 0,0 | 44 217,8 | 4 666,7 | 10 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета | 42 821,7 | 0,0 | 30 917,8 | 3 266,7 | 8 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 14 700,0 | 0,0 | 13 300,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент автомобиль-ных дорог | 5 760,0 | 0,0 | 0,0 | 5 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федераль-ного бюджета | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случаенеобходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всехуровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Донугородской Думы о бюджете на соответствующий период».
1.2. Приложение № 2 кмуниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города – директора Департамента социальнойзащиты населения города Ростова-на-Дону.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
|
|
|
|
|
| Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 25.04.2017 № 343 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Система программных мероприятий |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие № 1 «Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Мероприятия
| Управление здравоохранения города | 2015 год, 2017-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 25 795,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 13 701,5 | 5 908,3 | 2 630,5 | 2 831,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление образования города | 2014 год, 2016-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 19 464,0 | 2 197,1 | 0,0 | 608,3 | 5 419,0 | 5 419,0 | 5 419,0 | 401,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | 2017 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| МКУ «Городское хозяйственное управление города | 2017 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2020 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 3 217,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент социальной защиты населения города | 2015-2016 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 4 149,0 | 0,0 | 3 158,5 | 990,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Расходы | Управление образования города | 2014-2017 гг. | федеральный бюджет 21 0 5027 (2014-2015) 21 0 01 50270 (2016) (21 0 01 L0270) | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2017 год | областной бюджет (21 0 01 L0270) | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Расходы на 2011-2020 годы | Управление образования города | 2014-2016 гг. | бюджет города 21 0 8027 (2014-2015) (21 0 01 L0270) | 16 890,2 | 12 782,3 | 270,2 | 3 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Расходы | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | федеральный бюджет (21 0 01 50270) | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Расходы на 2011-2020 годы | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города (21 0 01 L0270) | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, |
| | | 138 045,7 | 44 824,7 | 23 354,0 | 20 151,1 | 23 889,1 | 11 327,3 | 8 049,5 | 6 450,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
| | | 64 854,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 12 986,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города |
| |
| 72 547,2 | 14 979,4 | 4 153,2 | 7 164,5 | 20 423,3 | 11 327,3 | 8 049,5 | 6 450,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Основное мероприятие № 2 «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Выплата инва-лидам компен-саций страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 25.04.2002 № 40-ФЗ | Департамент социальной защиты населения города | 2015-2019 гг. | федеральный бюджет 2105280 (2014-2015) (21 0 02 52800) | 2 254,0 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Оказание услуг | Департамент социальной защиты населения города | 2014-2020 гг. | бюджет города 2101106 (2014-2015) (21 0 02 11060) | 2 288,6 | 236,1 | 248,0 | 260,5 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | 248,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Мероприятия | Департамент социальной защиты населения города | 2014-2019 гг. | бюджет города 2101005 (2014-2015) (21 0 02 10050) | 1 300,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Организация мероприятий для социально незащищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города | 2014-2019 гг. | бюджет города 2101103 (2014-2015) (21 0 02 11050) | 1 931,3 | 333,1 | 399,4 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, | | | | 7 773,9 | 769,2 | 1 374,9 | 1 152,1 | 1 409,9 | 1 409,9 | 1 409,9 | 248,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | | | | 2 254,0 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города | | | | 5 519,9 | 769,2 | 947,4 | 760,2 | 931,7 | 931,7 | 931,7 | 248,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Основное мероприятие № 3 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов городского пассажирского транспорта» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Приобретение для работы | Департамент транспорта города | 2015 год | бюджет города (21 0 8027) | 13 300,0 | 0,0 | 13 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Департамент транспорта города | 2015 год | федеральный бюджет (21 0 5027) | 30 917,8 | 0,0 | 30 917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Расходы | Департамент транспорта города | 2016-2017 гг. | федеральный бюджет 21 0 03 50270 (2016) (21 0 03 L0270) | 11 903,9 | 0,0 | 0,0 | 3 266,7 | 8 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2017 год | областной бюджет (21 0 03 L0270) | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Расходы на 2011-2020 годы | Департамент транспорта города | 2016 год | бюджет города (21 0 03 L0270) | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: | | | | 59 417,8 | 0,0 | 44 217,8 | 4 666,7 | 10 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | | | | 42 821,7 | 0,0 | 30 917,8 | 3 266,7 | 8 637,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города | | | | 14 700,0 | 0,0 | 13 300,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Итого, в том числе: |
|
|
| 205 237,4 | 45 593,9 | 68 946,7 | 25 969,9 | 35 832,3 | 12 737,2 | 9 459,4 | 6 698,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
| 109 930,4 | 29 825,3 | 50 546,1 | 16 645,2 | 11 957,4 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 2 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города |
|
|
| 92 767,1 | 15 748,6 | 18 400,6 | 9 324,7 | 21 355,0 | 12 259,0 | 8 981,2 | 6 698,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Начальник общего города Ростова-на-Дону
|
|
П.П. Волошин |