АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2017 | | № | 355 |
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы«Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утвержденииПорядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе засчет полученной экономии бюджетных средств приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,корректировкой значений целевых показателей программы
П О С Т А Н О В ЛЯ Ю:
1. Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населениягорода Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:
1.1. Вприложении:
1.1.1 . Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования программы составляет 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей; 2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей; 2016 год – 6 609 284,3 тыс. рублей; 2017 год – 6 125 472,4 тыс. рублей; 2018 год – 5 887 401,6 тыс. рублей; 2019 год – 6 026 196,5 тыс. рублей; 2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей.» |
1.1.2. Строку «Целевые показатели»паспорта программы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. По подпрограмме № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»: 1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% 1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль). 1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе 2. По подпрограмме № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»: 2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот 2.2. Уровень выполнения муниципального задания 2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг 3. По подпрограмме № 3 «Управление развитием отрасли»: 4. По подпрограмме № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»: 4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.7. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4.8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, |
1.1.3. Вразделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальнойпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы.Система целевых показателей программы»:
1.1.3.1. В пункте 2:
1.1.3.1.1. Подпункт 2.1 изложить вредакции:
«2.1. Увеличение суммы ежемесячныхсоциальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одногогражданина из числа имеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».
1.1.3.1.2. Подпункт 2.2 изложить вредакции:
«2.2. Уменьшение удельного веса семей сдолей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% отобщей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на33,3% (составит 4,8%)».
1.1.3.1.3. Подпункт 2.3 изложить вредакции:
«2.3. Увеличение суммы социальных выплат,льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем наодного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля)».
1.1.3.1.4. Подпункт 2.4 изложить вредакции:
«2.4. Уменьшение доли малообеспеченныхсемей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей вгороде Ростове-на-Дону на 50% (составит 4,2%)».
1.1.3.1.5. Дополнить подпунктами2.13-2.14 следующего содержания:
«2.13. Установлениеуровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года вразмере 100% от уровня декабря 2016 года.
2.14. Установлениеуровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года вразмере 105,8% от уровня декабря 2016 года».
1.1.3.2. Таблицу 1 изложить вредакции:
«Таблица1
Система целевых показателей программы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Единица изме-рения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | |
| |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| |||||
Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | |
| |||||||||||
Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» – обеспечение экономической устойчивости семьи | |
| |||||||||||
1.1. | Удельный вес семей с долей расходов | % | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| |
1.2. | Сумма социальных выплат, льгот | рубль | 4231 | 4520 | 6284,5 | 6311,9 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 | |
| |
1.3. | Доля малообеспе-ченных семей, получающих еже-месячное пособие | % | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| |
Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» – организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам | |
| |||||||||||
2.1. | Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной под-держки в среднем | рубль | 775,1 | 780,6 | 974,5 | 985,2 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | |
| |
2.2. | Уровень выполнения муниципального задания по предос-тавлению услуг социального обслу-живания гражданам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| |
2.3. | Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступ-ностью получения социальных услуг | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | |
| |
Цель подпрограммы № 3 «Управление развитием отрасли» – обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН | |
| |||||||||||
3.1. | Уровень освоения | % | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| |
Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» – ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы | |
| |||||||||||
4.1. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| |
4.2. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| |
4.3. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | | ||
4.4. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | | ||
4.5. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | – | 100 | – | – | – | – | | ||
4.6. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | – | 100 | – | – | – | – | | ||
4.7. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | – | – | 100 | – | – | – | | ||
4.8. | Уровень размера платы граждан | % | 100 | – | – | – | 100 | – | – | –» | | ||
1.1.4. РазделIV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечениемуниципальной программы
Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»
Таблица 3
Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования муниципальной программы
Источники финанси-рования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 2 589 121,8 | 338 325,0 | 456 205,5 | 477 578,5 | 501 585,8 | 400 592,5 | 414 834,5 | 0,0 |
Средства областно- бюджета | 8 198 899,6 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 1 198 147,4 | 1 116 592,9 | 1 178 334,4 | 1 225 936,4 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 2 203 773,3 | 317 446,3 | 253 648,0 | 101 530,7 | 421 624,9 | 421 624,9 | 421 624,9 | 266 273,6 |
Итого | 12 991 794,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 777 256,6 | 2 039 803,6 | 2 000 551,8 | 2 062 395,8 | 1 528 147,9 |
ДСЗН | 12 991 794,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 777 256,6 | 2 039 803,6 | 2 000 551,8 | 2 062 395,8 | 1 528 147,9 |
Средства федераль-ного бюджета | 2 589 121,8 | 338 325,0 | 456 205,5 | 477 578,5 | 501 585,8 | 400 592,5 | 414 834,5 | 0,0 |
Средства областно- го бюджета | 8 198 899,6 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 1 198 147,4 | 1 116 592,9 | 1 178 334,4 | 1 225 936,4 | 1 261 874,3 |
Средства бюджета города | 2 203 773,3 | 317 446,3 | 253 648,0 | 101 530,7 | 421 624,9 | 421 624,9 | 421 624,9 | 266 273,6 |
Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 7 657 458,0 | 1 303 548,5 | 1 396 430,7 | 1 469 509,6 | 832 174,3 | 834 187,7 | 834 100,3 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 16 305 832,9 | 2 252 075,9 | 2 336 402,5 | 2 387 629,6 | 2 247 961,4 | 2 309 328,6 | 2 381 622,0 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 364 015,2 | 42 130,2 | 52 107,5 | 55 735,3 | 57 830,1 | 57 830,1 | 57 830,1 | 40 551,9 |
Внебюд- жетные средства | 221 873,1 | 28 586,3 | 49 920,8 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого № 2 | 24 549 179,2 | 3 626 340,9 | 3 834 861,5 | 3 941 547,7 | 3 166 639,0 | 3 230 019,6 | 3 302 225,6 | 3 447 544,9 |
ДСЗН | 24 327 306,1 | 3 597 754,6 | 3 784 940,7 | 3 912 874,5 | 3 137 965,8 | 3 201 346,4 | 3 273 552,4 | 3 418 871,7 |
Средства федераль-ного бюджета | 7 657 458,0 | 1 303 548,5 | 1 396 430,7 | 1 469 509,6 | 832 174,3 | 834 187,7 | 834 100,3 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 16 305 832,9 | 2 252 075,9 | 2 336 402,5 | 2 387 629,6 | 2 247 961,4 | 2 309 328,6 | 2 381 622,0 | 2 390 812,9 |
Средства бюджета города | 364 015,2 | 42 130,2 | 52 107,5 | 55 735,3 | 57 830,1 | 57 830,1 | 57 830,1 | 40 551,9 |
Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли» | ||||||||
Средства областно-го бюджета | 1 145 820,4 | 170 517,9 | 156 513,0 | 169 924,7 | 161 762,5 | 161 762,5 | 166 117,7 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 290 399,8 | 28 203,8 | 28 873,3 | 30 339,9 | 60 034,1 | 57 205,3 | 57 595,0 | 28 148,4 |
Итого | 1 436 220,2 | 198 721,7 | 185 386,3 | 200 264,6 | 221 796,6 | 218 967,8 | 223 712,7 | 187 370,5 |
ДСЗН | 1 436 220,2 | 198 721,7 | 185 386,3 | 200 264,6 | 221 796,6 | 218 967,8 | 223 712,7 | 187 370,5 |
Средства областно-го бюджета | 1 145 820,4 | 170 517,9 | 156 513,0 | 169 924,7 | 161 762,5 | 161 762,5 | 166 117,7 | 159 222,1 |
Средства бюджета города | 290 399,8 | 28 203,8 | 28 873,3 | 30 339,9 | 60 034,1 | 57 205,3 | 57 595,0 | 28 148,4 |
Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» | ||||||||
Средства областно-го бюджета | 2 637 883,8 | 541 943,2 | 353 116,7 | 429 236,7 | 437 862,4 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 350 370,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 260 978,7 | 259 370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого № 4 | 3 988 254,7 | 932 796,3 | 792 285,0 | 690 215,4 | 697 233,2 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
ДЖКХ | 3 988 254,7 | 932 796,3 | 792 285,0 | 690 215,4 | 697 233,2 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
Средства областно-го бюджета | 2 637 883,8 | 541 943,2 | 353 116,7 | 429 236,7 | 437 862,4 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 350 370,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 260 978,7 | 259 370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» | ||||||||
Средства федераль-ного бюджета | 10 246 579,8 | 1 641 873,5 | 1 852 636,2 | 1 947 088,1 | 1 333 760,1 | 1 234 780,2 | 1 248 934,8 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 28 288 436,7 | 4 006 360,6 | 4 022 222,8 | 4 184 938,4 | 3 964 179,2 | 4 087 287,9 | 4 211 538,5 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 4 208 559,2 | 778 633,4 | 773 797,1 | 448 584,6 | 798 859,9 | 536 660,3 | 537 050,0 | 334 973,9 |
Внебюд-жетные средства | 221 873,1 | 28 586,3 | 49 920,8 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 | 28 673,2 |
Итого | 42 965 448,8 | 6 455 453,8 | 6 698 576,9 | 6 609 284,3 | 6 125 472,4 | 5 887 401,6 | 6 026 196,5 | 5 163 063,3 |
ДСЗН | 38 755 321,0 | 5 494 071,2 | 5 856 371,1 | 5 890 395,7 | 5 399 566,0 | 5 420 866,0 | 5 559 660,9 | 5 134 390,1 |
Средства федераль-ного бюджета | 10 246 579,8 | 1 641 873,5 | 1 852 636,2 | 1 947 088,1 | 1 333 760,1 | 1 234 780,2 | 1 248 934,8 | 987 506,9 |
Средства областно-го бюджета | 25 650 552,9 | 3 464 417,4 | 3 669 106,1 | 3 755 701,7 | 3 526 316,8 | 3 649 425,5 | 3 773 676,1 | 3 811 909,3 |
Средства бюджета города | 2 858 188,3 | 387 780,3 | 334 628,8 | 187 605,9 | 539 489,1 | 536 660,3 | 537 050,0 | 334 973,9 |
ДЖКХ | 3 988 254,7 | 932 796,3 | 792 285,0 | 690 215,4 | 697 233,2 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
Средства областно-го бюджета | 2 637 883,8 | 541 943,2 | 353 116,7 | 429 236,7 | 437 862,4 | 437 862,4 | 437 862,4 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 350 370,9 | 390 853,1 | 439 168,3 | 260 978,7 | 259 370,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы иисточники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежатежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансовоеобеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы обюджете на соответствующий период».
1.2. Вприложении 1 к муниципальной программе:
1.2.1. Строку 1 таблицы «Расчетцелевых показателей реализации программы» изложить в редакции:
«1. | Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи | % | У = КСф / КСо х 100% КСф – по данным УСЗН; КСо – по данным Ростовстата
| КСф – среднемесяч- ное фактическое количество получа-телей субсидии КСо – общее количество домо-хозяйств в городе Ростове-на-Дону» |
1.2.2. Таблицу «Расчет целевыхпоказателей реализации программы» дополнить строками 14-15 следующегосодержания:
«14. | Уровень размера платы граждан | % | У1 п.17=(Т1 п. 17/Тд.16 x I1 п. 17) x 100 | Т1 п. 17 – тариф, применяемый для расчета платы граждан Тд. 16 – тариф, применяемый для расчета платы граждан I1 п. 17 – индекс максимального роста размера платы граждан |
15. | Уровень размера платы граждан | % | У2 п.17=(Т2 п. 17 / Тд. 16 x I2 п. 17) x 100 | Т2 п. 17 – тариф, применяемый для расчета платы граждан Тд. 16 – тариф, применяемый для расчета платы граждан I2 п. 17 – индекс максимального роста размера платы граждан |
1.3. Приложение2 к муниципальной программе изложить в редакции согласноприложению к постановлению.
1.4. Вприложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 991 794,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 2. Средства областного бюджета – 8 198 899,6 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей; 2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 777 256,6 тыс. рублей; 2017 год – 2 039 803,6 тыс. рублей; 2018 год – 2 000 551,8 тыс. рублей; 2019 год – 2 062 395,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей.» |
1.4.2. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 4,8% (при значении базового показателя – 6,4%). 2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя – 4231 рубль). 3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 4,2% (при значении базового показателя – 6,3%).» |
1.4.3. Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы» изложить в редакции:
«Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»
1. Цель подпрограммы – обеспечение экономическойустойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачипо содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей сдетьми, в том числе многодетных.
2. Срок реализации подпрограммы – с 2014 по 2020 год. Этапы невыделяются.
3. Основными результатамидостижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1. Уменьшение удельного весасемей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 33,3%(составит 4,8%).
3.2. Увеличение суммы социальныхвыплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, всреднем на одного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля).
3.3. Уменьшение доли малообеспеченныхсемей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей вгороде на 50% (составит 4,2%).
4. Для реализации поставленныхзадач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевыхпоказателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Еди- ница изме-рения | Базо- вое значе- ние целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | |||||||||||
Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» – обеспечение экономической устойчивости семьи | |||||||||||
1.1. | Удельный вес семей с долей расходов | % | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
1.2. | Сумма социальных выплат, льгот | рубль | 4231 | 4520 | 6284,5 | 6311,9 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 | |
1.3. | Доля малообеспе-ченных семей, полу-чающих ежеме-сячное пособие | % | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2» | |
1.4.4. Вразделе IV «Оценка социально-экономической эффективности от реализацииподпрограммы»:
1.4.4.1. Вабзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20».
1.5. Вприложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1. Строку«Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 891,8 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля). 2. Уровень выполнения муниципального задания 3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством |
1.5.2. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»:
1.5.2.1. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции:
«3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льготи других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числаимеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».
1.5.2.2. Таблицу 1 изложить в редакции:
«Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Еди-ница измере- ния | Базовое значение целевого показа-теля | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | ||||||||||
Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» – организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам | ||||||||||
2.1. | Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки | рубль | 775,1 | 780,6 | 974,5 | 985,2 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 891,8 |
2.2. | Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслужи-вания гражданам пожи-лого возраста и инвали-дам (в том числе детям-инвалидам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3. | Удельный вес граждан (семей), удовлетво-ренных качеством | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97» |
1.6. Вприложении 6 к муниципальной программе:
1.6.1. Строку«Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 7. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, 8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, |
1.6.2. В разделе II «Основные цели,задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:
1.6.2.1. Дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7. Установление уровня платыграждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в размере 100% отуровня декабря 2016 года.
8. Установление уровня платыграждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в размере 105,8%от уровня декабря 2016 года».
1.6.2.2. Таблицу 1 изложить вредакции:
«Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей подпрограммы | Еди- ница измере-ния | Базовое значение целевого показа- теля | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |
| ||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ||||||||||
Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» – ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
| ||||||||||||||||
1. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| ||||||
2. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – |
| ||||||
3. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | |||||||
4. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | |||||||
5. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | – | – | 100 | – | – | – | – | |||||||
6. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии | % | 100 | – | – | 100 | – | – | – | – | |||||||
7. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий | % | 100 | – | – | – | 100 | – | – | – | |||||||
8. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии | % | 100 | – | – | – | 100 | – | – | –» | |||||||
1.6.3. Раздел IV «Оценка социально-экономическойэффективности от реализации подпрограммы» изложить в редакции:
«Раздел IV «Оценка социально-экономической эффективностиот реализации подпрограммы»
1. Оценка эффективностиподпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношениясвязанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов(достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принциповбюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективностииспользования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характерабюджетных средств.
2. Оценка эффективности реализацииподпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом завесь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемымпрограммным мероприятиям.
3. Инструментами контроляэффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые впорядке, установленном нормативными актами.
4. Социально-экономическаяэффективность от реализации подпрограммы выражается в:
4.1. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2014 года уровень декабря 2013 года.
4.2. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 процента.
4.3. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.
4.4. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8 процента.
4.5. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2016 года уровень декабря 2015 года.
4.6. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3 процента.
4.7. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2017 года уровень декабря 2016 года.
4.8. Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8 процента.
5. Оценка эффективности реализацииподпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом завесь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемыммероприятиям подпрограммы».
2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города – директора Департамента социальнойзащиты населения города Ростова-на-Дону.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону
|
|
|
|
|
| Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 28.04.2017 № 355 | ||||||
Система программных мероприятий | ||||||||||||
| ||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» | ||||||||||||
1.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми» | ||||||||||||
1.1.1. | Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | областной бюджет 04 1 7215 (2014-2015) (04 1 01 72150) | 839 053,0 | 121 568,7 | 122 481,5 | 123 416,9 | 114 960,2 | 119 294,6 | 123 826,7 | 113 504,4 |
1.1.2. | Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни | Департамент социальной населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- | областной 04 1 7216 (2014-2015) (04 1 01 72160) | 543 860,0 | 65 854,1 | 83 292,0 | 76 628,7 | 78 699,0 | 81 455,3 | 84 916,5 | 73 014,4 |
1.1.3. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-дящего военную службу | Департамент социальной населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | федеральный бюджет 04 1 5270 (2014-2015) (04 1 01 52700) | 17 745,2 | 3 288,3 | 2 844,6 | 3 135,4 | 2 713,2 | 2 825,4 | 2 938,3 | 0,0 |
1.1.4. | Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- | областной 04 1 7217 (2014-2015) (04 1 01 72170) | 1 553 795,3 | 187 704,3 | 248 821,7 | 223 118,1 | 222 433,5 | 231 527,1 | 242 900,4 | 197 290,2 |
1.1.5. | Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2015- 2020 гг. | областной 04 1 7221 (2014-2015) (04 1 01 72210) | 123 857,3 | 0,0 | 4 966,2 | 21 060,8 | 19 529,6 | 19 529,6 | 19 529,6 | 39 241,5 |
1.1.6. | Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки беременных женщин из мало- | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7224 (2014-2015) (04 1 01 72240) | 21 925,9 | 1 392,6 | 2 939,3 | 4 119,2 | 3 888,5 | 4051,1 | 4 218,7 | 1 316,5 |
1.1.7. | Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014-2016 гг. | федеральный бюджет 04 1 5084 (2014-2015) (04 1 01 50840) | 290 191,1 | 54 926,8 | 111 009,3 | 124 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | федеральный бюджет (04 1 01 R0840) | 115 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.8. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014-2015 гг. | областной (04 1 7225) | 99 478,2 | 26 086,7 | 73 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2016-2020 гг. | областной (04 1 01 R0840) | 710 303,4 | 0,0 | 0,0 | 112 872,8 | 144 543,8 | 170 196,5 | 177 790,0 | 104 900,3 | ||
1.1.9. | Расходы на осуществление | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7220 (2014-2015) (04 1 01 72200) | 995 463,8 | 129 950,0 | 141 752,3 | 192 913,2 | 132 692,5 | 138 000,2 | 143 520,3 | 116 635,3 |
1.1.10. | Расходы на осуществление | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7210 (2014-2015) (04 1 01 72100) | 3 254 231,9 | 503 153,2 | 492 583,6 | 438 266,5 | 390 268,8 | 404 318,5 | 418 874,0 | 606 767,3 |
1.1.11. | Расходы на осуществление | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2014- 2020 гг. | областной 04 1 7212 (2014-2015) (04 1 01 72120) | 56 930,8 | 6 114,0 | 5 962,5 | 5 751,2 | 9 577,0 | 9 961,5 | 10 360,2 | 9 204,4 |
1.1.12. | Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2019 гг. | федеральный бюджет 04 1 5380 (2014-2015) (04 1 01 53800) | 2 165 758,5 | 280 109,9 | 342 351,6 | 350 188,1 | 383 445,6 | 397 767,1 | 411 896,2 | 0,0 |
| Итого |
|
|
| 10 788 021,4 | 1 380 148,6 | 1 632 396,1 | 1 675 725,9 | 1 618 178,7 | 1 578 926,9 | 1 640 770,9 | 1 261 874,3 |
1.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми» | ||||||||||||
1.2.1. | Организация социальных выплат гражданам | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 1 1103 (2014-2015) (04 1 02 11030) | 30 190,0 | 2 423,4 | 2 429,2 | 3 850,6 | 6 188,6 | 6 188,6 | 6 188,6 | 2 921,0 |
1.2.2. | Предоставление льготного проезда в городском | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет 04 1 1102 (2014-2015) (04 1 02 11020) | 1 344 619,9 | 312 191,9 | 248 252,3 | 95 100,6 | 142 803,4 | 142 803,4 | 142 803,4 | 260 664,9 |
1.2.3. | Мероприятия | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 1 1005 (2014-2015) (04 1 02 10050) | 821 166,1 | 1 486,0 | 1 756,0 | 1 490,0 | 271 652,3 | 271 652,3 | 271 652,3 | 1 477,2 |
1.2.4. | Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | бюджет города 04 1 2024 (2014-2015) (04 1 02 20240) | 7 797,3 | 1 345,0 | 1 210,5 | 1 089,5 | 980,6 | 980,6 | 980,6 | 1 210,5 |
| Итого |
| | | 2 203 773,3 | 317 446,3 | 253 648,0 | 101 530,7 | 421 624,9 | 421 624,9 | 421 624,9 | 266 273,6 |
Всего по подпрограмме, |
| | | 12 991 794,7 | 1 697 594,9 | 1 886 044,1 | 1 777 256,6 | 2 039 803,6 | 2 000 551,8 | 2 062 395,8 | 1 528 147,9 | |
| федеральный бюджет | | | | 2 589 121,8 | 338 325,0 | 456 205,5 | 477 578,5 | 501 585,8 | 400 592,5 | 414 834,5 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | 8 198 899,6 | 1 041 823,6 | 1 176 190,6 | 1 198 147,4 | 1 116 592,9 | 1 178 334,4 | 1 225 936,4 | 1 261 874,3 |
| бюджет города | | | | 2 203 773,3 | 317 446,3 | 253 648,0 | 101 530,7 | 421 624,9 | 421 624,9 | 421 624,9 | 266 273,6 |
2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» | ||||||||||||
2.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста» | ||||||||||||
2.1.1. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014- 2020 гг. | федеральный бюджет 04 2 5250 (2014-2015) (04 2 01 52500) | 7 276 446,5 | 1 301 466,8 | 1 341 383,9 | 1 396 835,4 | 758 255,8 | 758 215,2 | 758 127,8 | 962 161,6 |
2.1.2. | Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транспортных средств | Департамент социальной Ростова-на-Дону, Управления социальной | 2014 год | федеральный бюджет 04 2 5280 | 2 081,7 |