Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28.04.2017 № 355

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

28.04.2017

 

355

 

 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы«Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утвержденииПорядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе засчет полученной экономии бюджетных средств приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,корректировкой значений целевых показателей программы

 

П О С Т А Н О В ЛЯ Ю:

 

1.  Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населениягорода Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:

1.1.  Вприложении:

1.1.1 .  Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

«Объемы
и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет
42 965 448,8 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета –
10 246 579,8 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета –
28 288 436,7 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
4 208 559,2 тыс. рублей.

4.  Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей;

2016 год – 6 609 284,3 тыс. рублей;

2017 год – 6 125 472,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 887 401,6 тыс. рублей;

2019 год – 6 026 196,5 тыс. рублей;

2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей

 

1.1.2.  Строку «Целевые показатели»паспорта программы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1.  По подпрограмме № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»:

1.1.  Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%
от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей
в городе Ростове-на-Дону составит 4,8% (при значении базового показателя 6,4%).

1.2.  Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).

1.3.  Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону составит 4,2% (при значении базового показателя 6,3%).

2.  По подпрограмме № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»:

2.1.  Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот
и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит
891,8 рубля (при значении базового показателя
775,1 рубля).

2.2.  Уровень выполнения муниципального задания
по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).

2.3.  Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг
в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).

3.  По подпрограмме № 3 «Управление развитием отрасли»:
3.1.  Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
и управлений социальной защиты населения города
Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).

4.  По подпрограмме № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»:

4.1.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

4.2.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

4.3.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4.4.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

4.5.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

4.6.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.

4.7.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%.

4.8.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%, составит 100%.»

 

1.1.3.  Вразделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальнойпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы.Система целевых показателей программы»:

1.1.3.1.  В пункте 2:

1.1.3.1.1.  Подпункт 2.1 изложить вредакции:

«2.1. Увеличение суммы ежемесячныхсоциальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одногогражданина из числа имеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».

1.1.3.1.2.  Подпункт 2.2 изложить вредакции:

«2.2. Уменьшение удельного веса семей сдолей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% отобщей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на33,3% (составит 4,8%)».

1.1.3.1.3.  Подпункт 2.3 изложить вредакции:

«2.3. Увеличение суммы социальных выплат,льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем наодного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля)».

1.1.3.1.4.  Подпункт 2.4 изложить вредакции:

«2.4. Уменьшение доли малообеспеченныхсемей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей вгороде Ростове-на-Дону на 50% (составит 4,2%)».

1.1.3.1.5.  Дополнить подпунктами2.13-2.14 следующего содержания:

«2.13.   Установлениеуровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года вразмере 100% от уровня декабря 2016 года.

2.14.  Установлениеуровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года вразмере 105,8% от уровня декабря 2016 года».

1.1.3.2.  Таблицу 1 изложить вредакции:

 

«Таблица1

Система целевых показателей программы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица изме-рения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

Цель программы повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

 

 

Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» обеспечение экономической устойчивости семьи

 

 

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов
на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи
в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,0

6,0

4,8

4,8

4,8

4,8

 

 

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот
и других мер социальной под-держки семьям, имеющим детей,
в среднем на одного получателя

рубль

4231

4520

6284,5

6311,9

5198,8

5198,8

5198,8

5198,8

 

 

1.3.

Доля малообеспе-ченных семей, получающих еже-месячное пособие
на ребенка, в общем количестве семей
в городе
Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,5

5,5

4,2

4,2

4,2

4,2

 

 

Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

 

 

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной под-держки в среднем
на одного гражда-нина из числа имеющих на это право

рубль

775,1

780,6

974,5

985,2

891,8

891,8

891,8

891,8

 

 

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предос-тавлению услуг социального обслу-живания гражданам
пожилого возраста
и инвалидам
(в том числе
детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступ-ностью получения социальных услуг
в центрах социаль-ного обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97

 

 

Цель подпрограммы № 3 «Управление развитием отрасли» обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН

 

 

3.1.

Уровень освоения
утвержденных бюджетных ассигно-ваний, предусмот-ренных на обеспе-чение деятельности ДСЗН и УСЗН

%

90

90

90

90

90

90

90

 

 

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы

 

 

4.1.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря
2013 года

%

100

100

 

 

4.2.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2014 года уровень июня
2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

 

 

 

4.3.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря
2014 года, составит 100%

%

100

100

 

4.4.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря
2014 года более чем
на 110,8%, составит 100%

%

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря
2015 года, составит 100%

%

100

100

 

4.6.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря
2015 года более чем на 106,3%, составит 100%

%

100

100

 

 

 

 

 

4.7.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря
2016 года, составит 100%

%

100

100

 

4.8.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря
2016 года более чем
на 105,8%, составит 100%

%

100

100

»

 

 

1.1.4.  РазделIV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечениемуниципальной программы

Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица 3

 

Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования муниципальной программы

 

Источники финанси-рования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

 год

2019

год

2020

год

Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

Средства федераль-ного бюджета

2 589 121,8

338 325,0

456 205,5

477 578,5

501 585,8

400 592,5

414 834,5

0,0

Средства областно-
го 

бюджета

8 198 899,6

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 116 592,9

1 178 334,4

1 225 936,4

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Итого
по под-программе № 1

 12 991 794,7

 1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

 2 039 803,6

2 000 551,8

 2 062 395,8

1 528 147,9

ДСЗН

12 991 794,7

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

2 039 803,6

2 000 551,8

 2 062 395,8

1 528 147,9

Средства федераль-ного бюджета

2 589 121,8

338 325,0

456 205,5

477 578,5

501 585,8

400 592,5

414 834,5

0,0

Средства областно-

го

бюджета

8 198 899,6

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 116 592,9

1 178 334,4

1 225 936,4

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Средства федераль-ного бюджета

7 657 458,0

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

832 174,3

834 187,7

834 100,3

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

16 305 832,9

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 247 961,4

2 309 328,6

2 381 622,0

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Внебюд-

жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по под-программе

№ 2

 24 549 179,2

3 626 340,9

3 834 861,5

3 941 547,7

3 166 639,0

3 230 019,6

3 302 225,6

3 447 544,9

ДСЗН

24 327 306,1

3 597 754,6

3 784 940,7

3 912 874,5

3 137 965,8

3 201 346,4

3 273 552,4

3 418 871,7

Средства федераль-ного бюджета

7 657 458,0

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

832 174,3

834 187,7

834 100,3

987 506,9

Средства областно-го бюджета

16 305 832,9

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 247 961,4

2 309 328,6

2 381 622,0

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли»

Средства областно-го

бюджета

1 145 820,4

170 517,9

156 513,0

169 924,7

161 762,5

161 762,5

166 117,7

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Итого
по подпро-грамме
№ 3

1 436 220,2

198 721,7

185 386,3

200 264,6

221 796,6

218 967,8

223 712,7

187 370,5

ДСЗН

1 436 220,2

198 721,7

185 386,3

200 264,6

221 796,6

218 967,8

223 712,7

187 370,5

Средства областно-го

бюджета

1 145 820,4

170 517,9

156 513,0

169 924,7

161 762,5

161 762,5

166 117,7

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»

Средства областно-го

бюджета

2 637 883,8

541 943,2

353 116,7

429 236,7

437 862,4

437 862,4

437 862,4

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Итого
по подпро-грамме

№ 4

3 988 254,7

932 796,3

792 285,0

690 215,4

697 233,2

437 862,4

437 862,4

0,0

ДЖКХ

3 988 254,7

932 796,3

792 285,0

690 215,4

697 233,2

437 862,4

437 862,4

0,0

Средства областно-го

бюджета

2 637 883,8

541 943,2

353 116,7

429 236,7

437 862,4

437 862,4

437 862,4

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

Средства федераль-ного бюджета

 10 246 579,8

 1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

 1 333 760,1

1 234 780,2

1 248 934,8

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

28 288 436,7

4 006 360,6

4 022 222,8

4 184 938,4

 3 964 179,2

4 087 287,9

4 211 538,5

3 811 909,3

Средства бюджета города

4 208 559,2

778 633,4

773 797,1

448 584,6

798 859,9

536 660,3

537 050,0

334 973,9

Внебюд-жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по программе

 42 965 448,8

6 455 453,8

6 698 576,9

6 609 284,3

6 125 472,4

5 887 401,6

6 026 196,5

5 163 063,3

ДСЗН

 38 755 321,0

5 494 071,2

5 856 371,1

5 890 395,7

5 399 566,0

5 420 866,0

5 559 660,9

5 134 390,1

Средства федераль-ного бюджета

10 246 579,8

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 333 760,1

1 234 780,2

1 248 934,8

987 506,9

Средства областно-го бюджета

 25 650 552,9

3 464 417,4

3 669 106,1

3 755 701,7

 3 526 316,8

3 649 425,5

3 773 676,1

3 811 909,3

Средства бюджета города

2 858 188,3

387 780,3

334 628,8

187 605,9

539 489,1

536 660,3

537 050,0

334 973,9

ДЖКХ

3 988 254,7

932 796,3

792 285,0

690 215,4

697 233,2

437 862,4

437 862,4

0,0

Средства областно-го бюджета

2 637 883,8

541 943,2

353 116,7

429 236,7

437 862,4

437 862,4

437 862,4

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

 

Объемы иисточники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежатежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.

Финансовоеобеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы обюджете на соответствующий период».

1.2.  Вприложении 1 к муниципальной программе:

1.2.1.  Строку 1 таблицы «Расчетцелевых показателей реализации программы» изложить в редакции:

 

«1.

Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи
в общем количестве семей
в городе

%

У = КСф / КСо  х 100%

 

КСф  по данным УСЗН;

КСо  по данным Ростовстата

 

КСф – среднемесяч- ное фактическое количество получа-телей субсидии
на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг;

КСо   общее количество домо-хозяйств в городе Ростове-на-Дону»

 

1.2.2.  Таблицу «Расчет целевыхпоказателей реализации программы» дополнить строками 14-15 следующегосодержания:

 

«14.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года

%

У1 п.17=(Т1 п. 17д.16 x I1 п. 17) x 100

Т1 п. 17 тариф, применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
в первом полугодии 2017 года;

Тд. 16 тариф, применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель в декабре 2016 года;

I1 п. 17 индекс максимального роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
в первом полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 100,0%

15.

Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года более чем
на 105,8%

%

У2 п.17=(Т2 п. 17 / Тд. 16 x I2 п. 17) x 100

Т2 п. 17 тариф, применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
во втором полугодии
2017 года;

Тд. 16 тариф, применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
в декабре 2016 года;

I2 п. 17 индекс максимального роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
во втором полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 105,8%.»

 

1.3.  Приложение2 к муниципальной программе изложить в редакции согласноприложению к постановлению.

1.4.  Вприложении 3 к муниципальной программе:

1.4.1.  С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 991 794,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета –
2 589 121,8 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 8 198 899,6 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
2 203 773,3 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 777 256,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 039 803,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 000 551,8 тыс. рублей;

2019 год – 2 062 395,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей

 

1.4.2.   Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

целевые показатели реализации подпрограммы:

1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 4,8% (при значении базового показателя 6,4%).

2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).

3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 4,2% (при значении базового показателя 6,3%).»

 

1.4.3.   Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы» изложить в редакции:

«Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»

1.  Цель подпрограммы обеспечение экономическойустойчивости семьи.

Для достижения цели необходимо решение задачипо содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей сдетьми, в том числе многодетных.

2.  Срок реализации подпрограммы с 2014 по 2020 год. Этапы невыделяются.

3.  Основными результатамидостижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:

3.1.  Уменьшение удельного весасемей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 33,3%(составит 4,8%).

3.2.  Увеличение суммы социальныхвыплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, всреднем на одного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля).

3.3.  Уменьшение доли малообеспеченныхсемей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей вгороде на 50% (составит 4,2%).

4.  Для реализации поставленныхзадач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевыхпоказателей, которые представлены в таблице 1.

 

 

Таблица 1

Система целевых показателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Еди-

ница изме-рения

Базо-

вое значе-

ние целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель программы повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» обеспечение экономической устойчивости семьи

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов
на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи
в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,0

6,0

4,8

4,8

4,8

4,8

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот
и других мер социальной под-держки семьям, имеющим детей,
в среднем на одного получателя

рубль

4231

4520

6284,5

6311,9

5198,8

5198,8

5198,8

5198,8

1.3.

Доля малообеспе-ченных семей, полу-чающих ежеме-сячное пособие
на ребенка, в общем количестве семей
в городе
Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,5

5,5

4,2

4,2

4,2

4,2»

 

1.4.4.  Вразделе IV «Оценка социально-экономической эффективности от реализацииподпрограммы»:

1.4.4.1.  Вабзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20».

1.5.  Вприложении 4 к муниципальной программе:

1.5.1.  Строку«Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 891,8 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).

2. Уровень выполнения муниципального задания
по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).

3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством
и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).»

 

1.5.2.   В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Системацелевых показателей подпрограммы»:

1.5.2.1. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции:

«3.1.  Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льготи других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числаимеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».

1.5.2.2.   Таблицу 1 изложить в редакции:

«Таблица 1

Система целевых показателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей

и целевых показателей программы

Еди-ница измере-

ния

Базовое значение целевого показа-теля

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель программы повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам» организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки
в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рубль

775,1

780,6

974,5

985,2

891,8

891,8

891,8

891,8

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслужи-вания гражданам пожи-лого возраста и инвали-дам (в том числе детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетво-ренных качеством
и доступностью полу-чения социальных услуг
в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), полу-чивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97»

 

1.6.  Вприложении 6 к муниципальной программе:

1.6.1.  Строку«Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

2.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

3.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

5.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

6.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.

7.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%.

8.  Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%, составит 100%.»

 

1.6.2.  В разделе II «Основные цели,задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

1.6.2.1.  Дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:

«7.  Установление уровня платыграждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в размере 100% отуровня декабря 2016 года.

8.  Установление уровня платыграждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в размере 105,8%от уровня декабря 2016 года».

1.6.2.2.  Таблицу 1 изложить вредакции:

 

«Таблица 1

 

Система целевых показателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей

 и целевых показателей подпрограммы

Еди-

ница измере-ния

Базовое значение целевого показа-

теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги

 

1.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

 

2.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2014 года уровень июня 2014 года более чем
на 106,5%

%

100

100

 

3.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

100

4.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2015 года уровень декабря 2014 года более чем
на 110,8%, составит 100%

%

100

100

5.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2016 года уровень декабря
2015 года, составит 100%

%

100

100

6.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии
2016 года уровень декабря
2015 года более чем
на 106,3%, составит 100%

%

100

100

 

7.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%

%

100

100

8.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года более чем
на 105,8%, составит 100%

%

100

100

–»

 

1.6.3.  Раздел IV «Оценка социально-экономическойэффективности от реализации подпрограммы» изложить в редакции:

«Раздел IV «Оценка социально-экономической эффективностиот реализации подпрограммы»

1.  Оценка эффективностиподпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношениясвязанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов(достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принциповбюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективностииспользования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характерабюджетных средств.

2.  Оценка эффективности реализацииподпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом завесь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемымпрограммным мероприятиям.

3.  Инструментами контроляэффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые впорядке, установленном нормативными актами.

4.  Социально-экономическаяэффективность от реализации подпрограммы выражается в:

4.1.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2014 года уровень декабря 2013 года.

4.2.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 процента.

4.3.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.

4.4.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8 процента.

4.5.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2016 года уровень декабря 2015 года.

4.6.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3 процента.

4.7.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первомполугодии 2017 года уровень декабря 2016 года.

4.8.  Достиженииуровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во второмполугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8 процента.

5.  Оценка эффективности реализацииподпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом завесь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемыммероприятиям подпрограммы».

2.  Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города – директора Департамента социальнойзащиты населения города Ростова-на-Дону.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения

города Ростова-на-Дону

 

 

 


 

 

 

 

 

 

                                              Приложение

                                                к постановлению Администрации

                                               города Ростова-на-Дону

                                                 от 28.04.2017 № 355

 

 

Система программных мероприятий

 

п/п

Наименование

мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выпол-нения

Источники финансирования (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.  Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

1.1.  Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми»

 1.1.1.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей
из многодетных семей

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

областной

бюджет

04 1 7215

(2014-2015)

(04 1 01 72150)

 

839 053,0

 

121 568,7

122 481,5

123 416,9

114 960,2

119 294,6

123 826,7

113 504,4

 1.1.2.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни
из малоимущих семей

Департамент социальной
защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения

районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

 

 

 

 

областной
бюджет

04 1 7216

(2014-2015)

(04 1 01 72160)

 

 

543 860,0

65 854,1

83 292,0

76 628,7

78 699,0

81 455,3

84 916,5

73 014,4

   1.1.3.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-дящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995  № 81-ФЗ
«О государственных посо-биях гражданам, имеющих детей»

Департамент социальной
защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города
Ростова-на-Дону

2014-
2019 гг.

федеральный бюджет

04 1 5270

(2014-2015)

(04 1 01 52700)

17 745,2

3 288,3

2 844,6

3 135,4

2 713,2

2 825,4

2 938,3

0,0

1.1.4.

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия
на ребенка

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7217

(2014-2015)

(04 1 01 72170)

1 553 795,3

187 704,3

248 821,7

223 118,1

222 433,5

231 527,1

242 900,4

197 290,2

1.1.5.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей
и проживающих
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-ного материнского капитала

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015- 2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7221

(2014-2015)

(04 1 01 72210)

123 857,3

0,0

4 966,2

21 060,8

19 529,6

19 529,6

19 529,6

39 241,5

1.1.6.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки беременных женщин из мало-
имущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет
из малоимущих семей

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города
Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7224

(2014-2015)

(04 1 01 72240)

21 925,9

1 392,6

2 939,3

4 119,2

3 888,5

4051,1

4 218,7

1 316,5

1.1.7.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты
в размере определенного
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой
в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

федеральный бюджет

04 1 5084

(2014-2015)

(04 1 01 50840)

290 191,1

54 926,8

111 009,3

124 255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

федеральный бюджет

(04 1 01 R0840)

115 427,0

0,0

0,0

0,0

115 427,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

 

 

2014-2015 гг.

областной
бюджет

(04 1 7225)

 

 

99 478,2

26 086,7

73 391,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016-2020 гг.

областной
бюджет

(04 1 01 R0840)

 

710 303,4

 

0,0

0,0

112 872,8

144 543,8

170 196,5

177 790,0

104 900,3

1.1.9.

 Расходы на осуществление
полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей,
за исключением
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении,
и одаренных детей, проживающих в мало-имущих семьях

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7220

(2014-2015)

(04 1 01 72200)

995 463,8

129 950,0

141 752,3

192 913,2

132 692,5

138 000,2

143 520,3

116 635,3

  1.1.10.

Расходы на осуществление
полномочий по предос-тавлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7210

(2014-2015)

(04 1 01 72100)

 

3 254 231,9

 

503 153,2

492 583,6

438 266,5

390 268,8

404 318,5

418 874,0

606 767,3

  1.1.11.

Расходы на осуществление
полномочий по предос-тавлению материальной
и иной помощи для погребения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7212

(2014-2015)

(04 1 01 72120)

56 930,8

6 114,0

5 962,5

5 751,2

9 577,0

9 961,5

10 360,2

9 204,4

  1.1.12.

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-ности, полномочий физическими лицами),
в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2019 гг.

федеральный бюджет

04 1 5380

(2014-2015)

(04 1 01 53800)

2 165 758,5

280 109,9

342 351,6

350 188,1

383 445,6

397 767,1

411 896,2

0,0

 

Итого

 

 

 

10 788 021,4

 

1 380 148,6

1 632 396,1

1 675 725,9

1 618 178,7

1 578 926,9

1 640 770,9

1 261 874,3

1.2.  Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми»

1.2.1.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 1 1103

(2014-2015)

(04 1 02 11030)

 

30 190,0

2 423,4

2 429,2

3 850,6

6 188,6

6 188,6

6 188,6

2 921,0

1.2.2.

Предоставление льготного проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 1 1102

(2014-2015)

(04 1 02 11020)

1 344 619,9

312 191,9

248 252,3

95 100,6

142 803,4

142 803,4

142 803,4

260 664,9

1.2.3.

Мероприятия
по поддержке социально незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 1005

(2014-2015)

(04 1 02 10050)

821 166,1

1 486,0

1 756,0

1 490,0

271 652,3

271 652,3

271 652,3

1 477,2

1.2.4.

Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 2024

(2014-2015)

(04 1 02 20240)

7 797,3

1 345,0

1 210,5

1 089,5

980,6

980,6

980,6

1 210,5

 

Итого

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Всего по подпрограмме,
в том числе:

 

 

 

12 991 794,7

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

2 039 803,6

2 000 551,8

2 062 395,8

1 528 147,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

2 589 121,8

338 325,0

456 205,5

477 578,5

501 585,8

400 592,5

414 834,5

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

8 198 899,6

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 116 592,9

1 178 334,4

1 225 936,4

1 261 874,3

 

бюджет города

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

2.  Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

2.1.  Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста»

2.1.1.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5250

(2014-2015)

(04 2 01 52500)

7 276 446,5

1 301 466,8

1 341 383,9

1 396 835,4

758 255,8

758 215,2

758 127,8

962 161,6

2.1.2.

Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транспортных средств
в соответствии
с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014 год

 

федеральный бюджет

04 2 5280

 

2 081,7