Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31.12.2019 № 1230

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.12.2019)

Приказы за декабрь 2003 г

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.12.2020

 

1230

 

 

О внесении изменений в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.12.2019)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 « Об утверждении Порядка принятия решения оразработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования иреализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализациимуниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля », в связи с увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программныхмероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы

 

П О С Т АН О В Л Я Ю:

 

1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от28.12.2018 № 1363 «Об утверждении муниципальной программы «Развитиесистемы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.12.2019) следующиеизменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. В паспортепрограммы:

1.1.1.1. Строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

 

«Задачи программы

1. Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону, обеспечивающих индивидуальное развитие каждого ребенка.

2. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону.

3. Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на основе внедрения современных образовательных технологий, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – федеральные государственные образовательные стандарты).

4. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы муниципальных общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону.

5. Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью.

6. Обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья. Организация и обеспечение отдыха детей.

7. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону.

8. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону высококвалифицированными педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.

9. Обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности

 

1.1.1.2. Строку «Структура программы,перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:

 

«Структура программы, перечень подпрограмм

Программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 8 приложений.

В программу входит 7 подпрограмм (приложения №№ 2-8 к программе):

1. Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования» (приложение № 2 к программе).

2. Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования»

(приложение № 3 к программе).

3. Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования» (приложение № 4 к программе).

4. Подпрограмма № 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» (приложение № 5 к программе).

5. Подпрограмма № 5 «Социальная поддержка детей и подростков» (приложение № 6 к программе).

6. Подпрограмма № 6 «Управление развитием отрасли» (приложение № 7 к программе).

7. Подпрограмма № 7 «Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций города Ростова-на-Дону» (приложение № 8 к программе).

 

1.1.1.3. Строку «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания программы

Общий объем финансирования программы составляет 212 584 380,5 тыс. руб., в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 2 103 102,0 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 125 015 558,3 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 85 465 720,2 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 14 906 569,2 тыс. руб.;

2020 год – 13 911 663,9 тыс. руб.;

2021 год – 12 815 852,0 тыс. руб.;

2022 год – 11 603 232,8 тыс. руб.;

2023 год – 12 158 478,9 тыс. руб.;

2024 год – 12 181 549,1 тыс. руб.;

2025 год – 12 205 519,1 тыс. руб.;

2026 год – 12 218 290,8 тыс. руб.;

2027 год – 12 231 318,0 тыс. руб.;

2028 год – 12 244 605,6 тыс. руб.;

2029 год – 12 258 159,0 тыс. руб.;

2030 год – 12 271 983,6 тыс. руб.;

2031 год – 12 286 084,6 тыс. руб.;

2032 год – 12 300 467,6 тыс. руб.;

2033 год – 12 315 138,2 тыс. руб.;

2034 год – 12 330 102,4 тыс. руб.;

2035 год – 12 345 365,7 тыс. руб.».

 

1.1.2. Раздел 1.«Характеристика текущего состояния соответствующей сферысоциально-экономического развития города Ростова-на-Дону» дополнить абзацамиследующего содержания:

«Одним из приоритетных направлений в сфере образованияявляется также обеспечение антитеррористической безопасности образовательныхорганизаций всоответствии с требованиями п остановления Правительства РоссийскойФедерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований кантитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерствапросвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфередеятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортабезопасности этих объектов (территорий)».

Доляобщеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения: на входеи по периметру зданий составляет 100,0%, на потенциально опасных участкахвнутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов)(территорий) – 30,0%. Оснащенность оборудованием объектов (территорий) системамиоповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения работников, обучающихсяи иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозевозникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации составляет 45,0 %. Доляобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудникамичастных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войскнациональной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевымиподразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войскнациональной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственнойохраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на созданиеведомственной охраны, составляет 28,0%.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности жизни издоровья обучающихся, воспитанников, работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательнойдеятельности данные показателии необходимо довести доуровня 100,0%.».

1.1.3. В разделе 2 «Основные цели, задачи и этапы реализациимуниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальнойпрограммы. Система целевых показателей программы»:

1.1.3.1. Дополнитьновым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровьяобучающихся, воспитанников, педагогических работников и персоналаобразовательных организаций во время их трудовойи учебно-воспитательной деятельности.».

1.1.3.2. Таблицу№ 1 к программе «Система целевых показателей программы» изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. В разделе3 «Система программных мероприятий»:

1.1.4.1. Дополнитьновым абзацем седьмым следующего содержания:

«Задача № 9по обеспечению антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся,воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности решается путемреализации мероприятий подпрограммы № 7 «Обеспечение антитеррористическойзащищенности образовательных организаций города Ростова-на-Дону» (приложение№ 8 к программе).».

1.1.4.2. Таблицу№ 2 к программе «Система программных мероприятий»изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.5. Таблицу № 3 к программе«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.6. Приложение№ 1 к программе «Методика расчета целевых показателей муниципальнойпрограммы» дополнить строками 20-23 следующего содержания:

 

«20.

Показатель 7.1.

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток

%

А = В1/В х 100%

А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток;

В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток;

В – общее количество общеобразовательных организаций

21.

Показатель 7.2.

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения: на потенциально опасных участках внутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий

%

А = В1/В х 100%

А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий;

В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий;

В – общее количество общеобразовательных организаций

22.

Показатель 7.3.

Доля образовательных организаций, оснащенных

оборудованием объектов системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

%

А = В1/В х 100%

А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В – общее количество общеобразовательных организаций

23.

Показатель 7.4.

Доля образовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны

%

А = В1/В х 100%

А – доля общеобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными

и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

В1 – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

В – общее количество общеобразовательных организаций»

 

1.1.7. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Развитиедошкольного образования» приложения № 2 к программе изложить в следующейредакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 89 439 990,5 тыс. руб., в том числе:

1. Средства федерального бюджета – 1 448 219,5 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 51 322 943,6 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 36 668 827,4 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 5 306 229,7 тыс. руб.;

2020 год – 5 512 946,4 тыс. руб.;

2021 год – 5 462 294,2 тыс. руб.;

2022 год – 4 956 864,3 тыс. руб.;

2023 год – 5 207 170,9 тыс. руб.;

2024 год – 5 216 286,0 тыс. руб.;

2025 год – 5 225 756,7 тыс. руб.;

2026 год – 5 230 802,8 тыс. руб.;

2027 год – 5 235 949,9 тыс. руб.;

2028 год – 5 241 199,9 тыс. руб.;

2029 год – 5 246 554,9 тыс. руб.;

2030 год – 5 252 017,0 тыс. руб.;

2031 год – 5 257 588,4 тыс. руб.;

2032 год – 5 263 271,2 тыс. руб.;

2033 год – 5 269 067,6 тыс. руб.;

2034 год – 5 274 980,0 тыс. руб.;

2035 год – 5 281 010,6 тыс. руб.».

 

1.1.8. В приложении№ 3 к программе:

1.1.8.1. Строки «Объемы и источники финансированияподпрограммы» и «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 2 «Развитиеобщего образования» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 99 682 548,6 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 550 149,3 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 69 026 188,2 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 30 106 211,1 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 8 240 368,5 тыс. руб.;

2020 год – 6 900 466,5 тыс. руб.;

2021 год – 5 887 712,9 тыс. руб.;

2022 год – 5 129 367,3 тыс. руб.;

2023 год – 5 595 863,9 тыс. руб.;

2024 год – 5 609 819,0 тыс. руб.;

2025 год – 5 624 318,3 тыс. руб.;

2026 год – 5 632 043,9 тыс. руб.;

2027 год – 5 639 924,0 тыс. руб.;

2028 год – 5 647 961,6 тыс. руб.;

2029 год – 5 656 160,0 тыс. руб.;

2030 год – 5 664 552,5 тыс. руб.;

2031 год – 5 673 052,1 тыс. руб.;

2032 год – 5 681 752,3 тыс. руб.;

2033 год – 5 690 626,5 тыс. руб.;

2034 год – 5 699 678,3 тыс. руб.;

2035 год – 5 708 911,0 тыс. руб.

Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы № 2:

1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов составит не менее 98 % (при значении базового показателя – 98 %*).

2. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, составит 75 % (при значении базового показателя 73 %*).

3. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер, составит 5 человек (при значении базового показателя 8 человек*).

4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам составит 100 % (при значении базового показателя 90 %*).

5. Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием составит 97 % (при значении базового показателя 95 %*).

6. Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе общеобразовательных организаций составит 100 % (при значении базового показателя 100 %*).

7. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий на конец 2019 года, составит 99 % (при значении базового показателя 30 %*).

8. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения внутри помещений зданий на конец 2019 года, составит 30 % (при значении базового показателя – 20 %*).

*Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могут подлежать корректировке по итогам 2019 года».

 

1.1.8.2. В разделе2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2, а такжепрогноз конечных результатов подпрограммы № 2, система целевых показателейподпрограммы № 2»:

1.1.8.2.1. Абзацы четырнадцатый,пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«удельный весобщеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входеи по периметру зданий на конец 2019 года, составит 99 %;

удельный вес общеобразовательныхорганизаций, оснащенных системами видеонаблюдения внутри помещений зданий на конец2019 года, составит 30 %.».

1.1.8.2.2. Таблицу к подпрограмме № 2«Система целевых показателей подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:


«Таблица

к подпрограмме № 2

 

СИСТЕМАЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

 

 

п/п

 

Наименование целей и целевых показателей подпрограммы № 2

 

Единица измерения

 

Базовое значение целевого показателя*

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой № 2

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

Цель подпрограммы № 2: Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы общеобразовательных организаций

2.1.

Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

2.2.

Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения

%

73

73

73

73

73

74

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

2.3.

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер

человек

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

2.4.

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам

%

90

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5.

Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

96

96

96

96

97

2.6.

Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе общеобразовательных организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7.

Удельный вес общеобразова-тельных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий

%

30

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения внутри помещений зданий

%

20

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Базовые значенияцелевых показателей приведены по предварительной оценкеУправления образования и могут подлежать корректировке по итогам 2018года»


1.1.9. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 3 «Развитиедополнительного образования» приложения № 4 к программе изложить в следующейредакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 15 017 000,2 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 12 999,6 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 510 942,1 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 14 493 058,5 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 871 436,5 тыс. руб.;

2020 год – 987 397,0 тыс. руб.;

2021 год – 952 998,5 тыс. руб.;

2022 год – 991 979,2 тыс. руб.;

2023 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2024 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2025 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2026 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2027 год – 862 553,0тыс. руб.;

2028 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2029 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2030 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2031 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2032 год – 862 553,0тыс. руб.;

2033 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2034 год – 862 553,0 тыс. руб.;

2035 год – 862 553,0 тыс. руб.».

 

1.1.10. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 «Организация иобеспечение отдыха детей» приложения № 5 к программе изложить в следующейредакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 1 086 937,5 тыс. руб., в том числе: 1. Средства областного бюджета – 327 485,0 тыс. руб.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 759 452,5 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 62 405,9 тыс. руб.;

2020 год – 70 601,3 тыс. руб.;

2021 год – 70 595,6 тыс. руб.;

2022 год – 70 823,0 тыс. руб.;

2023 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2024 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2025 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2026 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2027 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2028 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2029 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2030 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2031 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2032 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2033 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2034 год – 62 500,9 тыс. руб.;

2035 год – 62 500,9 тыс. руб.».

 

1.1.11. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 «Социальнаяподдержка детей и подростков» приложения № 6 к программе изложить в следующейредакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 3 875 984,3 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 91 733,6 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 3 331 286,7 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 452 964,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 214 633,1 тыс. руб.;

2020 год – 221 615,3 тыс. руб.;

2021 год – 231 469,2 тыс. руб.;

2022 год – 242 319,3 тыс. руб.;

2023 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2024 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2025 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2026 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2027 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2028 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2029 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2030 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2031 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2032 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2033 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2034 год – 228 149,8 тыс. руб.;

2035 год – 228 149,8 тыс. руб.».

 

1.1.12. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 «Управлениеразвитием отрасли» приложения № 7 к программе изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы

Общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет 3 474 363,8 тыс. руб., в том числе: 1. Средства областного бюджета – 491 967,8 тыс. руб.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 982 396,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год – 211 495,5 тыс. руб.;

2020 год – 211 081,8 тыс. руб.;

2021 год – 210 781,6 тыс. руб.;

2022 год – 211 879,7 тыс. руб.;

2023 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2024 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2025 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2026 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2027 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2028 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2029 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2030 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2031 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2032 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2033 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2034 год – 202 240,4 тыс. руб.;

2035 год – 202 240,4 тыс. руб.».

 

1.1.13. Дополнить приложением № 8 кпрограмме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Постановлениевступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Ростовофициальный».

3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросамКожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

 А.В. Логвиненко

 

 

Постановлениевносит

Управлениеобразования

городаРостова-на-Дону      

 

 

 


Приложение№ 1

кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону

от 31.12.2019№ 1230

 

«Таблица№ 1 к программе

 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 

П№ п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1.

Цель программы: Организация предоставления общедоступного, бесплатного общего и дополнительного образования в образовательных организациях

2.

1. Уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования

%

69,6

69,6

83,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

2. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составит 2,5 человека на 100 тыс. населения города Ростова-на-Дону

человек

0,9

0,95

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,2

2,25

2,3

2,4

2,5

4.

Цель подпрограммы № 1: Создание условий в дошкольных образовательных организациях, обеспечивающих индивидуальное развитие каждого ребенка. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях

5.

1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Цель подпрограммы № 2. Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы общеобразовательных организаций

8.

2.1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

9.

2.2. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения

%

73

73

73

73

73

74

74

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

75

10.

2.3. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер

человек

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

5

5

11.

2.4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам

%

90

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12.

2.5. Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием

%

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

96

96

96

96

97

13.

2.6. Доля образовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14.

2.7. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий

%

30

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

2.8. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения внутри помещений зданий

%

20

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Цель подпрограммы № 3: Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью

17.

3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

18.

Цель подпрограммы № 4: Обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья. Организация и обеспечение отдыха детей

19.

4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования города Ростова-на-Дону, с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения города Ростова-на-Дону

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

20.

Цель подпрограммы № 5: Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных организациях

21.

5.1. Количество приемных семей в муниципальном образовании «Город Ростов-на-Дону»

семей

80

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

110

22.

5.2. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, в численности детей, обратившихся в психолого-медико-педагогическую комиссию города Ростова-на-Дону

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

23.

5.3. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

24.

Цель подпрограммы № 6: Обеспечение образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов

25.

6.1. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, в общей численности педагогических работников образовательных организаций города

%

80

81

81

81

81

82

82

82

82

82

82

83

83

83

83

83

83

83

26.

6.2. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учителей образовательных организаций

%

97

97

98

98

98

98

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

99

99

99

99

99

100

27.

Цель подпрограммы № 7: Обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности

28.

7.1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток

 

%

99**

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

29.

7.2. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках внутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий

%

30**

 

-

50

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

30.

7.3. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

%

45**

 

-

55

65

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

31.

7.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны

%

28**

 

-

30

35

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

<*>Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могутподлежать корректировке по итогам 2018 года

<**>Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могутподлежать корректировке по итогам 2019 года

 

 

Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации города Ростова-на-Дону

 

 

 

Д.К. Денисенко

 

 

 


Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 31.12.2019 № 1230

 

 

Таблица № 2 к программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

п/п

Наименование мероприятий

Муниципальный заказчик,

исполнитель

Сроки выпол­нения

Источники финанси-рования, КЦСР

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1.

 

1. Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования»

2.

 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

3.

1.1.1.

Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

Управление образования, районные отделы образования, образовательные организации

2019-2035 гг.

средства областного бюджета 0210172180

1 931 649,4

120 124,4

99 745,0

99 745,0

99 745,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

116 330,0

4.

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2019 год

средства областного бюджета 0210172020

2 668 812,3

2 668 812,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

1.1.3.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2020-2035 гг.

средства областного бюджета 0210172460

46 442 037,3

0,0

2 839 607,4

2 866 260,3

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

2 909 726,4

6.

1.1.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2019-2035 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону

0210100590

32 912 173,1

1 789 730,8

1 923 934,9

1 935 006,8

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

7.

1.1.5.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2019 год

средства областного бюджета 0210171180

3 938,1

3 938,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

1.1.6.

Проведение мероприятий по энергосбережению, в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муници-пальных образовательных учреждениях

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2021 год

средства областного бюджета 02101S3740

15 044,1

0,0

0,0

15 044,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Ростова-на-Дону 02101S3740

8 352,6

0,0

0,0

8 352,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

1.1.7.

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 70» по адресу: город Ростов-на-Дону,

ул. Седова, 24

Департамент строительства, УКС

2020 год

бюджет города Ростова-на-Дону 0210120080

2 002,6

0,0

2 002,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

1.1.8.

Капитальный ремонт детского сада

по адресу:

пр. Королева, 18/1

Департамент строительства, УКС

2020 год

бюджет города Ростова-на-Дону 0210120080

5 452,1

0,0

5 452,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

1.1.9.

Мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам дошкольного образования

Департамент строительства, УКС

2019 го д

бюджет города Ростова-на-Дону 0210199999

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

1.1.10.

Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям до 3 лет», получающих дошкольное образование в семье

Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации

2019-2035 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

1.1.11.

Мониторинг реализации образовательных программ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями

Управление образования, районные отделы образования

2019-2035 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Итого по основному мероприятию «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

15.

ГРБС Управление образования

83 982 006,9

4 582 605,6

4 863 287,3

4 924 408,8

4 956 864,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

16.

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Средства областного бюджета

51 061 481,2

2 792 874,8

2 939 352,4

2 981 049,4

3 009 471,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

18.

Бюджет города Ростова-на-Дону

32 920 525,7

1 789 730,8

1 923 934,9

1 943 359,4

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

19.

ГРБС Департамент строительства

7 534,7

80,0

7 454,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Бюджет города Ростова-на-Дону

7 534,7

80,0

7 454,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Основное мероприятие 1.1.

83 989 541,6

4 582 685,6

4 870 742,0

4 924 408,8

4 956 864,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

4 973 449,3

24.

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Средства областного бюджета

51 061 481,2

2 792 874,8

2 939 352,4

2 981 049,4

3 009 471,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

3 026 056,4

26.

Бюджет города Ростова-на-Дону

32 928 060,4

1 789 810,8

1 931 389,6

1 943 359,4

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

1 947 392,9

27.

1.2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и приобретение объектов дошкольного образования»

28.

1.2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Департамент строительства, УКС

2019-2035 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370, 0210240460, 02102S3050, 0210299999

3 668 922,8

81 043,8

39 990,3

1 073,7

0,0

233 721,6

242 836,7

252 307,4

257 353,5

262 500,6

267 750,6

273 105,6

278 567,7

284 139,1

289 821,9

295 618,3

301 530,7

307 561,3

средства областного бюджета

02102S3050

79 850,1

79 850,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

в том числе:

30.

1.2.1.1.

Реконструкция детского сада «8 Марта»

по ул. Нижне-

Нольная, 6

Департамент строительства, УКС

2019- 2020 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370, 02102S3050

73 201,6

47 898,9

25 302,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства областного бюджета 02102S3050

79 850,1

79 850,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

1.2.1.2.

Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 104»

по адресу: город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 201/1

Департамент строительства, УКС

2020 год

бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370

9 089,9

0,0

9 089,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

1.2.1.3.

Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ

Департамент строительства, УКС

2019-2020 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370

3 029,5

84,0

2 945,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

1.2.1.4.

Строительство детского сада на 190 мест в 1 МКР

в районе Ростовского моря (с.п. 1-21)

Департамент строительства, УКС

2019-2021 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370

7 498,5

6 850,0

246,0

402,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

1.2.1.5.

Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района

«Левенцовский» (с.п. 6-25)

Департамент строительства, УКС

2020-2021 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону

0210240370

538,3

0,0

205,3

333,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

1.2.1.6.

Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района

«Левенцовский» (с.п. 6-27)

Департамент строительства, УКС

2019-2021 гг.

бюджет города Ростова-на-Дону

0210240370

4 997,0

4 450,0

208,8

338,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

1.2.1.7.

«Дошкольная образовательная организация на 220 мест» по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5 (корпус 5-19)

Департамент строительства, УКС

2019 год