АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2020 | | № | 1230 |
О внесении изменений в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.12.2019)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от27.08.2014 № 955 « Об утверждении Порядка принятия решения оразработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования иреализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализациимуниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля », в связи с увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программныхмероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы
П О С Т АН О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от28.12.2018 № 1363 «Об утверждении муниципальной программы «Развитиесистемы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.12.2019) следующиеизменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. В паспортепрограммы:
1.1.1.1. Строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Задачи программы | 1. Создание условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону, обеспечивающих индивидуальное развитие каждого ребенка. 2. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях города Ростова-на-Дону. 3. Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на основе внедрения современных образовательных технологий, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – федеральные государственные образовательные стандарты). 4. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы муниципальных общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону. 5. Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью. 6. Обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья. Организация и обеспечение отдыха детей. 7. Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону. 8. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону высококвалифицированными педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов. 9. Обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности.» |
1.1.1.2. Строку «Структура программы,перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«Структура программы, перечень подпрограмм | Программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 8 приложений. В программу входит 7 подпрограмм (приложения №№ 2-8 к программе): 1. Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования» (приложение № 2 к программе). 2. Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования» (приложение № 3 к программе). 3. Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования» (приложение № 4 к программе). 4. Подпрограмма № 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» (приложение № 5 к программе). 5. Подпрограмма № 5 «Социальная поддержка детей и подростков» (приложение № 6 к программе). 6. Подпрограмма № 6 «Управление развитием отрасли» (приложение № 7 к программе). 7. Подпрограмма № 7 «Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций города Ростова-на-Дону» (приложение № 8 к программе).». |
1.1.1.3. Строку «Объемы и источникифинансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансиро-вания программы | Общий объем финансирования программы составляет 212 584 380,5 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 2 103 102,0 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 125 015 558,3 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 85 465 720,2 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 14 906 569,2 тыс. руб.; 2020 год – 13 911 663,9 тыс. руб.; 2021 год – 12 815 852,0 тыс. руб.; 2022 год – 11 603 232,8 тыс. руб.; 2023 год – 12 158 478,9 тыс. руб.; 2024 год – 12 181 549,1 тыс. руб.; 2025 год – 12 205 519,1 тыс. руб.; 2026 год – 12 218 290,8 тыс. руб.; 2027 год – 12 231 318,0 тыс. руб.; 2028 год – 12 244 605,6 тыс. руб.; 2029 год – 12 258 159,0 тыс. руб.; 2030 год – 12 271 983,6 тыс. руб.; 2031 год – 12 286 084,6 тыс. руб.; 2032 год – 12 300 467,6 тыс. руб.; 2033 год – 12 315 138,2 тыс. руб.; 2034 год – 12 330 102,4 тыс. руб.; 2035 год – 12 345 365,7 тыс. руб.». |
1.1.2. Раздел 1.«Характеристика текущего состояния соответствующей сферысоциально-экономического развития города Ростова-на-Дону» дополнить абзацамиследующего содержания:
«Одним из приоритетных направлений в сфере образованияявляется также обеспечение антитеррористической безопасности образовательныхорганизаций всоответствии с требованиями п остановления Правительства РоссийскойФедерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований кантитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерствапросвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфередеятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортабезопасности этих объектов (территорий)».
Доляобщеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения: на входеи по периметру зданий составляет 100,0%, на потенциально опасных участкахвнутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов)(территорий) – 30,0%. Оснащенность оборудованием объектов (территорий) системамиоповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения работников, обучающихсяи иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозевозникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации составляет 45,0 %. Доляобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудникамичастных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войскнациональной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевымиподразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войскнациональной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственнойохраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на созданиеведомственной охраны, составляет 28,0%.
С целью обеспечения антитеррористической безопасности жизни издоровья обучающихся, воспитанников, работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательнойдеятельности данные показателии необходимо довести доуровня 100,0%.».
1.1.3. В разделе 2 «Основные цели, задачи и этапы реализациимуниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальнойпрограммы. Система целевых показателей программы»:
1.1.3.1. Дополнитьновым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровьяобучающихся, воспитанников, педагогических работников и персоналаобразовательных организаций во время их трудовойи учебно-воспитательной деятельности.».
1.1.3.2. Таблицу№ 1 к программе «Система целевых показателей программы» изложить вредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе3 «Система программных мероприятий»:
1.1.4.1. Дополнитьновым абзацем седьмым следующего содержания:
«Задача № 9по обеспечению антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся,воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности решается путемреализации мероприятий подпрограммы № 7 «Обеспечение антитеррористическойзащищенности образовательных организаций города Ростова-на-Дону» (приложение№ 8 к программе).».
1.1.4.2. Таблицу№ 2 к программе «Система программных мероприятий»изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.1.5. Таблицу № 3 к программе«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение№ 1 к программе «Методика расчета целевых показателей муниципальнойпрограммы» дополнить строками 20-23 следующего содержания:
«20. | Показатель 7.1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток | % | А = В1/В х 100% | А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток; В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток; В – общее количество общеобразовательных организаций |
21. | Показатель 7.2. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения: на потенциально опасных участках внутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий | % | А = В1/В х 100% | А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий; В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий; В – общее количество общеобразовательных организаций |
22. | Показатель 7.3. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | % | А = В1/В х 100% | А – доля общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; В1 – количество общеобразовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; В – общее количество общеобразовательных организаций |
23. | Показатель 7.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | % | А = В1/В х 100% | А – доля общеобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; В1 – количество общеобразовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; В – общее количество общеобразовательных организаций» |
1.1.7. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Развитиедошкольного образования» приложения № 2 к программе изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 89 439 990,5 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 1 448 219,5 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 51 322 943,6 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 36 668 827,4 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 5 306 229,7 тыс. руб.; 2020 год – 5 512 946,4 тыс. руб.; 2021 год – 5 462 294,2 тыс. руб.; 2022 год – 4 956 864,3 тыс. руб.; 2023 год – 5 207 170,9 тыс. руб.; 2024 год – 5 216 286,0 тыс. руб.; 2025 год – 5 225 756,7 тыс. руб.; 2026 год – 5 230 802,8 тыс. руб.; 2027 год – 5 235 949,9 тыс. руб.; 2028 год – 5 241 199,9 тыс. руб.; 2029 год – 5 246 554,9 тыс. руб.; 2030 год – 5 252 017,0 тыс. руб.; 2031 год – 5 257 588,4 тыс. руб.; 2032 год – 5 263 271,2 тыс. руб.; 2033 год – 5 269 067,6 тыс. руб.; 2034 год – 5 274 980,0 тыс. руб.; 2035 год – 5 281 010,6 тыс. руб.». |
1.1.8. В приложении№ 3 к программе:
1.1.8.1. Строки «Объемы и источники финансированияподпрограммы» и «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 2 «Развитиеобщего образования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 99 682 548,6 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 550 149,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 69 026 188,2 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 30 106 211,1 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 8 240 368,5 тыс. руб.; 2020 год – 6 900 466,5 тыс. руб.; 2021 год – 5 887 712,9 тыс. руб.; 2022 год – 5 129 367,3 тыс. руб.; 2023 год – 5 595 863,9 тыс. руб.; 2024 год – 5 609 819,0 тыс. руб.; 2025 год – 5 624 318,3 тыс. руб.; 2026 год – 5 632 043,9 тыс. руб.; 2027 год – 5 639 924,0 тыс. руб.; 2028 год – 5 647 961,6 тыс. руб.; 2029 год – 5 656 160,0 тыс. руб.; 2030 год – 5 664 552,5 тыс. руб.; 2031 год – 5 673 052,1 тыс. руб.; 2032 год – 5 681 752,3 тыс. руб.; 2033 год – 5 690 626,5 тыс. руб.; 2034 год – 5 699 678,3 тыс. руб.; 2035 год – 5 708 911,0 тыс. руб. |
Целевые показатели | Целевые показатели реализации подпрограммы № 2: 1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов составит не менее 98 % (при значении базового показателя – 98 %*). 2. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, составит 75 % (при значении базового показателя 73 %*). 3. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер, составит 5 человек (при значении базового показателя 8 человек*). 4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам составит 100 % (при значении базового показателя 90 %*). 5. Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием составит 97 % (при значении базового показателя 95 %*). 6. Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе общеобразовательных организаций составит 100 % (при значении базового показателя 100 %*). 7. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий на конец 2019 года, составит 99 % (при значении базового показателя 30 %*). 8. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения внутри помещений зданий на конец 2019 года, составит 30 % (при значении базового показателя – 20 %*). *Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могут подлежать корректировке по итогам 2019 года». |
1.1.8.2. В разделе2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2, а такжепрогноз конечных результатов подпрограммы № 2, система целевых показателейподпрограммы № 2»:
1.1.8.2.1. Абзацы четырнадцатый,пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«удельный весобщеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входеи по периметру зданий на конец 2019 года, составит 99 %;
удельный вес общеобразовательныхорганизаций, оснащенных системами видеонаблюдения внутри помещений зданий на конец2019 года, составит 30 %.».
1.1.8.2.2. Таблицу к подпрограмме № 2«Система целевых показателей подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Таблица
к подпрограмме № 2
СИСТЕМАЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей подпрограммы № 2 | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя* | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой № 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | |||||||||||||
Цель подпрограммы № 2: Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов | % | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | |||||||||
2.2. | Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
2.3. | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
2.4. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
2.5. | Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | |||||||||
2.6. | Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
2.7. | Удельный вес общеобразова-тельных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий | % | 30 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2.8. | Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения внутри помещений зданий | % | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
* Базовые значенияцелевых показателей приведены по предварительной оценкеУправления образования и могут подлежать корректировке по итогам 2018года»
1.1.9. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 3 «Развитиедополнительного образования» приложения № 4 к программе изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 15 017 000,2 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 12 999,6 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 510 942,1 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 14 493 058,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 871 436,5 тыс. руб.; 2020 год – 987 397,0 тыс. руб.; 2021 год – 952 998,5 тыс. руб.; 2022 год – 991 979,2 тыс. руб.; 2023 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2024 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2025 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2026 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2027 год – 862 553,0тыс. руб.; 2028 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2029 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2030 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2031 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2032 год – 862 553,0тыс. руб.; 2033 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2034 год – 862 553,0 тыс. руб.; 2035 год – 862 553,0 тыс. руб.». |
1.1.10. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 «Организация иобеспечение отдыха детей» приложения № 5 к программе изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 1 086 937,5 тыс. руб., в том числе: 1. Средства областного бюджета – 327 485,0 тыс. руб. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 759 452,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 62 405,9 тыс. руб.; 2020 год – 70 601,3 тыс. руб.; 2021 год – 70 595,6 тыс. руб.; 2022 год – 70 823,0 тыс. руб.; 2023 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2024 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2025 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2026 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2027 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2028 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2029 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2030 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2031 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2032 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2033 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2034 год – 62 500,9 тыс. руб.; 2035 год – 62 500,9 тыс. руб.». |
1.1.11. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 «Социальнаяподдержка детей и подростков» приложения № 6 к программе изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 3 875 984,3 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета – 91 733,6 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 3 331 286,7 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 452 964,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 214 633,1 тыс. руб.; 2020 год – 221 615,3 тыс. руб.; 2021 год – 231 469,2 тыс. руб.; 2022 год – 242 319,3 тыс. руб.; 2023 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2024 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2025 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2026 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2027 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2028 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2029 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2030 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2031 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2032 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2033 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2034 год – 228 149,8 тыс. руб.; 2035 год – 228 149,8 тыс. руб.». |
1.1.12. Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 «Управлениеразвитием отрасли» приложения № 7 к программе изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансиро-вания подпрограм-мы | Общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет 3 474 363,8 тыс. руб., в том числе: 1. Средства областного бюджета – 491 967,8 тыс. руб. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 982 396,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год – 211 495,5 тыс. руб.; 2020 год – 211 081,8 тыс. руб.; 2021 год – 210 781,6 тыс. руб.; 2022 год – 211 879,7 тыс. руб.; 2023 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2024 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2025 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2026 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2027 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2028 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2029 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2030 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2031 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2032 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2033 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2034 год – 202 240,4 тыс. руб.; 2035 год – 202 240,4 тыс. руб.». |
1.1.13. Дополнить приложением № 8 кпрограмме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Ростовофициальный».
3. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросамКожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | А.В. Логвиненко |
Постановлениевносит
Управлениеобразования
городаРостова-на-Дону
Приложение№ 1
кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону
от 31.12.2019№ 1230
«Таблица№ 1 к программе
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
№ П№ п/п | Наименование целей и целевых показателей программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | ||||
1. | Цель программы: Организация предоставления общедоступного, бесплатного общего и дополнительного образования в образовательных организациях | |||||||||||||||||||
2. | 1. Уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования | % | 69,6 | 69,6 | 83,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | 2. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников составит 2,5 человека на 100 тыс. населения города Ростова-на-Дону | человек | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
4. | Цель подпрограммы № 1: Создание условий в дошкольных образовательных организациях, обеспечивающих индивидуальное развитие каждого ребенка. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | |||||||||||||||||||
5. | 1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | 1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Цель подпрограммы № 2. Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Модернизация общего образования и переход на односменный режим работы общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
8. | 2.1. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов | % | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
9. | 2.2. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
10. | 2.3. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, приходящихся на один компьютер | человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
11. | 2.4. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. | 2.5. Охват обучающихся общеобразовательных организаций сбалансированным горячим питанием | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
13. | 2.6. Доля образовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14. | 2.7. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий | % | 30 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | 2.8. Удельный вес общеобразовательных организаций, оснащенных современными системами видеонаблюдения внутри помещений зданий | % | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Цель подпрограммы № 3: Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной занятостью | |||||||||||||||||||
17. | 3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 |
18. | Цель подпрограммы № 4: Обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья. Организация и обеспечение отдыха детей | |||||||||||||||||||
19. | 4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования города Ростова-на-Дону, с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения города Ростова-на-Дону | % | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
20. | Цель подпрограммы № 5: Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных организациях | |||||||||||||||||||
21. | 5.1. Количество приемных семей в муниципальном образовании «Город Ростов-на-Дону» | семей | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
22. | 5.2. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, в численности детей, обратившихся в психолого-медико-педагогическую комиссию города Ростова-на-Дону | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23. | 5.3. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24. | Цель подпрограммы № 6: Обеспечение образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами, создание условий для реализации творческого потенциала педагогов | |||||||||||||||||||
25. | 6.1. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, в общей численности педагогических работников образовательных организаций города | % | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
26. | 6.2. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учителей образовательных организаций | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
27. | Цель подпрограммы № 7: Обеспечение антитеррористической безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогических работников и персонала образовательных организаций во время их трудовой и учебно-воспитательной деятельности | |||||||||||||||||||
28. | 7.1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на входе и по периметру зданий со сроком хранения информации не менее 30 суток | % | 99** | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29. | 7.2. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения на потенциально опасных участках внутри помещений зданий (уязвимых местах и критических элементах объектов) (территорий) внутри помещений зданий | % | 30** | - | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30. | 7.3. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | % | 45** | - | 55 | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31. | 7.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | % | 28** | - | 30 | 35 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
<*>Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могутподлежать корректировке по итогам 2018 года
<**>Базовые значения целевых показателей приведены по предварительной оценке Управления образования и могутподлежать корректировке по итогам 2019 года
Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | | Д.К. Денисенко |
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 31.12.2019 № 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица № 2 к программе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финанси-рования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | | 1. Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | | 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1.1.1. Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Управление образования, районные отделы образования, образовательные организации | 2019-2035 гг. | средства областного бюджета 0210172180 | 1 931 649,4 | 120 124,4 | 99 745,0 | 99 745,0 | 99 745,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | 116 330,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2019 год | средства областного бюджета 0210172020 | 2 668 812,3 | 2 668 812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2020-2035 гг. | средства областного бюджета 0210172460 | 46 442 037,3 | 0,0 | 2 839 607,4 | 2 866 260,3 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | 2 909 726,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1.1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2019-2035 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210100590 | 32 912 173,1 | 1 789 730,8 | 1 923 934,9 | 1 935 006,8 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1.1.5. Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2019 год | средства областного бюджета 0210171180 | 3 938,1 | 3 938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1.1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению, в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муници-пальных образовательных учреждениях | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2021 год | средства областного бюджета 02101S3740 | 15 044,1 | 0,0 | 0,0 | 15 044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города Ростова-на-Дону 02101S3740 | 8 352,6 | 0,0 | 0,0 | 8 352,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1.1.7. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 70» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Седова, 24 | Департамент строительства, УКС | 2020 год | бюджет города Ростова-на-Дону 0210120080 | 2 002,6 | 0,0 | 2 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1.1.8. Капитальный ремонт детского сада по адресу: пр. Королева, 18/1 | Департамент строительства, УКС | 2020 год | бюджет города Ростова-на-Дону 0210120080 | 5 452,1 | 0,0 | 5 452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1.1.9. Мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских работ по объектам дошкольного образования | Департамент строительства, УКС | 2019 го д | бюджет города Ростова-на-Дону 0210199999 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1.1.10. Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям до 3 лет», получающих дошкольное образование в семье | Управление образования, районные отделы образования, дошкольные образовательные организации | 2019-2035 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1.1.11. Мониторинг реализации образовательных программ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными требованиями | Управление образования, районные отделы образования | 2019-2035 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Итого по основному мероприятию «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ГРБС – Управление образования | 83 982 006,9 | 4 582 605,6 | 4 863 287,3 | 4 924 408,8 | 4 956 864,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Средства областного бюджета | 51 061 481,2 | 2 792 874,8 | 2 939 352,4 | 2 981 049,4 | 3 009 471,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 32 920 525,7 | 1 789 730,8 | 1 923 934,9 | 1 943 359,4 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ГРБС – Департамент строительства | 7 534,7 | 80,0 | 7 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 7 534,7 | 80,0 | 7 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Основное мероприятие 1.1. | 83 989 541,6 | 4 582 685,6 | 4 870 742,0 | 4 924 408,8 | 4 956 864,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | 4 973 449,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Средства областного бюджета | 51 061 481,2 | 2 792 874,8 | 2 939 352,4 | 2 981 049,4 | 3 009 471,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | 3 026 056,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 32 928 060,4 | 1 789 810,8 | 1 931 389,6 | 1 943 359,4 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | 1 947 392,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1.2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и приобретение объектов дошкольного образования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 1.2.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Департамент строительства, УКС | 2019-2035 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370, 0210240460, 02102S3050, 0210299999 | 3 668 922,8 | 81 043,8 | 39 990,3 | 1 073,7 | 0,0 | 233 721,6 | 242 836,7 | 252 307,4 | 257 353,5 | 262 500,6 | 267 750,6 | 273 105,6 | 278 567,7 | 284 139,1 | 289 821,9 | 295 618,3 | 301 530,7 | 307 561,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
средства областного бюджета 02102S3050 | 79 850,1 | 79 850,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1.2.1.1. Реконструкция детского сада «8 Марта» по ул. Нижне- Нольная, 6 | Департамент строительства, УКС | 2019- 2020 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370, 02102S3050 | 73 201,6 | 47 898,9 | 25 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
средства областного бюджета 02102S3050 | 79 850,1 | 79 850,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1.2.1.2. Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 104» по адресу: город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 201/1 | Департамент строительства, УКС | 2020 год | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370 | 9 089,9 | 0,0 | 9 089,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 1.2.1.3. Строительство детского сада в Х мкр. ЗЖМ | Департамент строительства, УКС | 2019-2020 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370 | 3 029,5 | 84,0 | 2 945,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 1.2.1.4. Строительство детского сада на 190 мест в 1 МКР в районе Ростовского моря (с.п. 1-21) | Департамент строительства, УКС | 2019-2021 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370 | 7 498,5 | 6 850,0 | 246,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1.2.1.5. Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-25) | Департамент строительства, УКС | 2020-2021 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370 | 538,3 | 0,0 | 205,3 | 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1.2.1.6. Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-27) | Департамент строительства, УКС | 2019-2021 гг. | бюджет города Ростова-на-Дону 0210240370 | 4 997,0 | 4 450,0 | 208,8 | 338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1.2.1.7. «Дошкольная образовательная организация на 220 мест» по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район «Левенцовский», микрорайон № 5 (корпус 5-19) | Департамент строительства, УКС | 2019 год |