Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2011 № 511

О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 25.01.2011)

  
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       10.08.2011                                             N 511
                   О внесении изменений в постановление
                    Администрации города от 21.08.2009
                        N 615 (ред. от 25.01.2011)
       В  соответствии  с  постановлением  Мэра  г.  Ростова-на-Дону  от15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских  целевыхпрограмм,   их   формирования,   реализации   и   порядка   разработкиведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от08.09.2010) в  связи  с  корректировкой  (перераспределением)  объемовфинансирования программных мероприятий в пределах выделенных бюджетныхассигнований  и  уточнением  имеющихся  мероприятий  по   долгосрочнойгородской целевой программе
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. В  приложение  к   постановлению   Администрации   города   от21.08.2009  N 615  "Об утверждении  долгосрочной   городской   целевойпрограммы   "Развитие   системы   предоставления   государственных   имуниципальных    услуг    в    городе    Ростове-на-Дону    на    баземногофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011  годах"  (ред.25.01.2011) внести следующие изменения:
       1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить  вредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
       1.2. в пункте 2.3. раздела 2  "Основные  цели,  задачи,  сроки  иэтапы реализации долгосрочной городской  целевой  программы,  а  такжецелевые  индикаторы  и  показатели"  долгосрочной  городской   целевойпрограммы:
       1.2.1. в  абзаце   31   слова   "Железнодорожном,   Кировском   иОктябрьском" заменить словами "Первомайском и Кировском";
       1.2.2. - абзац 36 изложить в новой редакции:
       "-создание и организация деятельности 3 районных отделов  УМФЦ  вВорошиловском, Железнодорожном и Октябрьском районах";
       1.3. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
       Мэр (глава Администрации)
       города                                              М.А. Чернышев
                                                            Приложение 1
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     от 10.08.2011 N 511
                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ---------------T-------------------------------------------------¬¦Наименование  ¦Долгосрочная    городская    целевая    программদпрограммы     ¦"Развитие системы предоставления  государственных¦¦              ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону нদ              ¦базе многофункциональных  центров  предоставления¦¦              ¦услуг, интернет-портала услуг  и  единого  центрদ              ¦телефонных обращений в 2009-2011 годах"          ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Инициатор раз-¦Администрация города                             ¦¦работки проек-¦                                                 ¦¦та программы  ¦                                                 ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение  Мэра  города  от  22.07.2008  N 212¦¦разработки    ¦"Об утверждении  Плана  мероприятий  по  развитию¦¦программы     ¦качества муниципальных услуг"                    ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор   -   Администрация   городদзаказчики     ¦(Управление по вопросам  муниципальной  службы  覦(заказчик-    ¦кадров);                                         ¦¦координатор)  ¦Муниципальные заказчики:                         ¦¦              ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";             ¦¦              ¦- Департамент имущественно-земельных отношений г.¦¦              ¦Ростова-на-Дону.                                 ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Разработчик   ¦Управление по вопросам муниципальной службы и    ¦¦программы     ¦кадров Администрации города и администрация      ¦¦              ¦Первомайского района.                            ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со  стороны¦¦программы     ¦муниципалитета условий обслуживания,  исключающих¦¦              ¦взаимодействие должностных лиц органов  власти  и¦¦              ¦заявителей;                                      ¦¦              ¦- повышение качества, доступности и  прозрачност覦              ¦государственных   и   муниципальных    услуг    覦              ¦постоянное  упрощение  процедур  для  граждан   覦              ¦организаций;                                     ¦¦              ¦- снижение уровня  коррупции  при  предоставлени覦              ¦государственных и муниципальных услуг;           ¦¦              ¦- повышение доверия граждан к органам власти;    ¦¦              ¦- повышение эффективности деятельности территори-¦¦              ¦альных и отраслевых органов Администрации города.¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основные      ¦-  развитие  городской  сети  многофункциональных¦¦задачи        ¦центров    предоставления    государственных    覦программы     ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного  доступদ              ¦в рамках единого муниципального учреждения;      ¦¦              ¦- обеспечение выполнения стандартов  комфортност覦              ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди  не  боле妦              ¦20 минут;                                        ¦¦              ¦- создание центра телефонных обращений граждан  в¦¦              ¦МФЦ   на    базе    муниципального    учреждения,¦¦              ¦обеспечивающего информирование,  консультировани妦              ¦граждан,   прием   обращений   и   предоставлени妦              ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦¦              ¦услуг;                                           ¦¦              ¦-  развитие  на  интернет-портале   Администраци覦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие  в¦¦              ¦федеральном     портале     государственных     覦              ¦муниципальных  услуг  с  возможностью   получения¦¦              ¦части услуг в электронном виде;                  ¦¦              ¦-  организация  электронного  документооборота  и¦¦              ¦предоставления  государственных  и  муниципальных¦¦              ¦услуг в электронной форме.                       ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы                 ¦¦реализации    +-------------------------------------------------+¦программы     ¦Этапы и мероприятия программы                    ¦¦              ¦1. Создание и организация работы  МУ  "Управлени妦              ¦многофункциональных центров  г.  Ростова-на-Дону"¦¦              ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г.                         ¦¦              ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных 覦              ¦переданных государственных услуг - весь период.  ¦¦              ¦3. Создание районных отделов МУ  УМФЦ  и  пункто⦦              ¦удаленного доступа в  качестве  единой  городско馦              ¦сети многофункциональных  центров  предоставления¦¦              ¦муниципальных услуг - весь период.               ¦¦              ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан ⦦              ¦МФЦ  с  возможностью  организации  предоставления¦¦              ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦¦              ¦услуг - 2010г.                                   ¦¦              ¦5.  Развитие  на  интернет-портале  Администраци覦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие  в¦¦              ¦формировании федерального портала государственных¦¦              ¦и муниципальных услуг - 2009-2010 г.г..          ¦¦              ¦6.   Создание   защищенных   каналов   связи    覦              ¦организация  электронного  документооборота   для¦¦              ¦предоставления  государственных  и  муниципальных¦¦              ¦услуг в электронной форме - 2010г..              ¦¦              ¦7. Формирование необходимого организационного,   ¦¦              ¦информационного, ресурсного и кадрового          ¦¦              ¦обеспечения - весь период.                       ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Структура     ¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых     ¦¦программы,    ¦организационных мероприятий и не содержит        ¦¦перечень под- ¦подпрограмм                                      ¦¦программ, ос- ¦                                                 ¦¦новных направ-¦                                                 ¦¦лений и меро- ¦                                                 ¦¦приятий       ¦                                                 ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Исполнители   ¦Администрация города, администрации  районов,  МУ¦¦программы     ¦"Управление   многофункциональных   центров    г.¦¦              ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ  "ДМИиБ  районов",  МУ¦¦              ¦"Городское хозяйственное управление".            ¦¦              ¦Администрация  города  (Управление  по   вопроса즦              ¦муниципальной службы и кадров) и  МУ  "Управлени妦              ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону":                         ¦¦              ¦-  подготовка   документации   для   федеральног              ¦конкурса;                                        ¦¦              ¦- программное обеспечение и офисное оборудование;¦¦              ¦- подбор и обучение персонала;                   ¦¦              ¦- организация центра телефонных обращений;       ¦¦              ¦-  обеспечение  работы   городского   раздела   ⦦              ¦федеральной    государственной     информационно馦              ¦системе   "Единый   портал   государственных    覦              ¦муниципальных услуг (функций)".                  ¦¦              ¦Администрации районов, МУ "Департамент  ЖКХиЭ"  覦              ¦МУ "ДМИиБ":                                      ¦¦              ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ;          ¦¦              ¦-    проектно-сметная    документация    и     е妦              ¦госэкспертиза;                                   ¦¦              ¦- капитальный ремонт объектов для размещения  МФЦ¦¦              ¦в районах;                                       ¦¦              ¦- оборудование системами  безопасности,  связи  и¦¦              ¦комфортности;                                    ¦¦              ¦- благоустройство территорий;                    ¦¦              ¦-  участие  в  подборе  персонала  для   районных¦¦              ¦отделов.                                         ¦¦              ¦МУ "Городское хозяйственное управление"          ¦¦              ¦- проектно-сметная  документация  МФЦ  Советског              ¦района и ее госэкспертиза,  капитальный,  текущи馦              ¦ремонт  и  содержание  переданных  в  оперативно妦              ¦управление объектов МФЦ;                         ¦¦              ¦Департамент имущественно-земельных отношений:    ¦¦              ¦- приобретение объектов для МФЦ                  ¦L--------------+--------------------------------------------------¦Объемы и ис-  ¦  Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб.,   ¦¦точники финан-¦          в т. ч. по годам в тыс. руб.:          ¦¦сирования про-+-----------------T-----------------T-------------+¦граммы:       ¦      2009       ¦      2010       ¦    2011     ¦¦              +-----------------+-----------------+-------------+¦              ¦    13 371,7     ¦    236 963,1    ¦  124 557,8  ¦¦              +-----------------+-----------------+-------------+¦              ¦                 ¦                 ¦             ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1. Бюджет го- ¦    13 371,7     ¦    230 963,1    ¦  121 557,8  ¦¦рода.         ¦                 ¦                 ¦             ¦¦В том числе:  ¦                 ¦                 ¦             ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.1. Расходы  ¦     10 763      ¦    27 786,7     ¦  64 147,2   ¦¦на создание:  ¦                 ¦                 ¦             ¦¦капитальный   ¦                 ¦                 ¦             ¦¦ремонт, ме-   ¦                 ¦                 ¦             ¦¦бель, оборудо-¦                 ¦                 ¦             ¦¦вание и др.   ¦                 ¦                 ¦             ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.2. Расходы  ¦     2608,7      ¦    18 721,4     ¦  57 410,6   ¦¦на содержание,¦                 ¦                 ¦             ¦¦персонал и др.¦                 ¦                 ¦             ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.3. Приобре- ¦       --        ¦     184 455     ¦      -      ¦¦тение         ¦                 ¦ (Железнодорож-  ¦             ¦¦помещений МФЦ ¦                 ¦ ный, Ленинский, ¦             ¦¦              ¦                 ¦  Октябрьский,   ¦             ¦¦              ¦                 ¦ Первомайский р- ¦             ¦¦              ¦                 ¦       ны)       ¦             ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦2. Федеральный¦       __        ¦      6000*      ¦    3000*    ¦¦бюджет (в слу-¦                 ¦                 ¦             ¦¦чае победы в  ¦                 ¦                 ¦             ¦¦конкурсе) -   ¦                 ¦                 ¦             ¦¦расходы на    ¦                 ¦                 ¦             ¦¦программное   ¦                 ¦                 ¦             ¦¦обеспечение,  ¦                 ¦                 ¦             ¦¦оборудование и¦                 ¦                 ¦             ¦¦обучение      ¦                 ¦                 ¦             ¦+--------------+-----------------+---------T-------+--T----------+¦Ожидаемые ко- ¦   Показатели    ¦  2009   ¦   2010   ¦   2011   ¦¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+----------+¦таты реализа- ¦1. Создание МУ   ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦ции программы ¦"Управление МФЦ  ¦         ¦          ¦          ¦¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на-   ¦         ¦          ¦          ¦¦каторы и пока-¦Дону".           ¦         ¦          ¦          ¦¦затели        +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦2. Стандартизация¦   70%   ¦   90%    ¦   100%   ¦¦              ¦и регламентация  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦и сопутствующих  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦услуг.           ¦         ¦          ¦          ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦3. Создание      ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦районных отделов ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦(филиалов) МУ    ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦УМФЦ)            ¦         ¦          ¦          ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦3.1-1 этап       ¦         ¦Кировский,¦          ¦¦              ¦                 ¦         ¦Первомай- ¦          ¦¦              ¦                 ¦         ¦   ский   ¦          ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦3.2-2 этап       ¦         ¦          ¦Ворошилов-¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ский, Же- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ лезнодо- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ рожный,  ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ Октябрь- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦   ский   ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦3.3-3 этап **    ¦         ¦          ¦Ленинский,¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Пролетар- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ский, Со- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ветский   ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦4. Создание пунк-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦тов удаленного   ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦доступа и учебно-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦го центра        ¦         ¦          ¦          ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦4.1-1 этап       ¦         ¦2 пункта в¦          ¦¦              ¦                 ¦         ¦Первомай- ¦          ¦¦              ¦                 ¦         ¦ском рай- ¦          ¦¦              ¦                 ¦         ¦   оне    ¦          ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦4.2-2 этап       ¦         ¦          ¦Пункт в   ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Первомай- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ском рай- ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦оне (Каза-¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦хская,107)¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦4.3-3 этап **    ¦         ¦          ¦ Учебный  ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  центр,  ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ пункт в  ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Советском ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  районе  ¦¦              +-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦5. Создание      ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦              ¦центра телефонных¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦обращений МФЦ    ¦         ¦          ¦          ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦6. Запуск        ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦              ¦"Портала         ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦луг г. Ростова-  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦на-Дону" на феде-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ральном портале  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦государственных и¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦луг, администри- ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦рование реестра  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦услуг            ¦         ¦          ¦          ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦7. Предоставление¦   30%   ¦   60%    ¦   80%    ¦¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦на базе МФЦ от   ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦общего объема:   ¦         ¦          ¦          ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦              ¦8. Обеспечение   ¦         ¦ не менее ¦ не менее ¦¦              ¦удовлетворенности¦         ¦   70%    ¦   90%    ¦¦              ¦населения качест-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦вом предоставле- ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ния государствен-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ных и муниципаль-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ных услуг, оказы-¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ваемых на базе   ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦создаваемых МФЦ и¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦центром телефон- ¦         ¦          ¦          ¦¦              ¦ных обращений    ¦         ¦          ¦          ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и    ¦¦низации кон-  ¦кадров ежеквартально, представляет в МУ          ¦¦троля за ис-  ¦"Департамент экономики города Ростова-на-Дону"   ¦¦полнением про-¦информацию о ходе выполнения программы в         ¦¦граммы        ¦соответствии с требованиями постановления Мэра   ¦¦              ¦города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки ¦¦              ¦долгосрочных городских целевых программ, их      ¦¦              ¦формирования и реализации и порядке разработки   ¦¦              ¦ведомственных целевых программ, их формирования 覦              ¦реализации"                                      ¦L--------------+--------------------------------------------------
       * - при поступлении средств из федерального бюджета
       ** - при наличии финансирования за счет средств бюджета города
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева
                                                            Приложение 2
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     от 10.08.2011 N 511
                   3. Система программных мероприятий.
                       3.1. Капитальный ремонт МФЦ.--------------T----------T------T--------T--------------------------------¬¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦ Источ- ¦Потребность в финансовых средст-¦¦ мероприятия ¦   тель   ¦выпол-¦  ники  ¦ вах на реализацию мероприятий, ¦¦             ¦          ¦нения ¦ финан- ¦            тыс. руб.           ¦¦             ¦          ¦      ¦сирова- +--------T----T--------T---------+¦             ¦          ¦      ¦  ния   ¦ Всего  ¦2009¦  2010  ¦  2011   ¦+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+¦      1      ¦    2     ¦  3   ¦   4    ¦   5    ¦ 6  ¦   7    ¦    8    ¦+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+¦1. Проектно- ¦ИТОГО     ¦      ¦Бюджет  ¦72304,5 ¦    ¦18 327,4¦ 53977,1 ¦¦сметная доку-+----------+2010- ¦города  +--------+----+--------+---------+¦ментация, ка-¦МУ "ГХУ", ¦2011  ¦7950022 ¦10722,0 ¦    ¦6 734,8 ¦ 3987,2  ¦¦питальный ре-+----------+гг.   ¦-2009г. +--------+----+--------+---------+¦монт МФЦ,    ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦7952200 ¦12906,9 ¦    ¦ 1 085  ¦ 11821,9 ¦¦создание сис-¦Ворошилов-¦      ¦-2010,  ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦тем обеспече-¦ского     ¦      ¦2011гг. ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦ния деятель- ¦р-на"     ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦ности МФЦ    +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦районов: Во- ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦8 027,1 ¦    ¦8 027,1 ¦         ¦¦рошиловского,¦Кировского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦Кировского,  ¦р-на      ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦Первомайско- +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦го, Советско-¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 10 750 ¦    ¦  750   ¦  10 000 ¦¦го, Железно- ¦Первомай- ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦дорожного,   ¦ского р-на¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦Октябрьского,+----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦Ленинского,  ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 490,1  ¦    ¦        ¦  490,1  ¦¦Пролетарско- ¦Советского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦го.          ¦р-на      ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦             ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 10 950 ¦    ¦  950   ¦ 10 000  ¦¦             ¦Железнодо-¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦рожного р-¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦на        ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦11 834,7¦    ¦ 780,5  ¦11 054,2 ¦¦             ¦Октябрь-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦ского р-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦на"       ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦+-------------+----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦5 923,7 ¦    ¦        ¦ 5 923,7 ¦¦             ¦Ленинского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦р-на"     ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦ 700,0  ¦    ¦        ¦  700,0  ¦¦             ¦Пролетар- ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦ского р-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦¦             ¦на"       ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦L-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+----------
                   3.2. Приобретение помещений для МФЦ.--------------T-----------T----T---------T-------T-T-------T-¬¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ   ¦2010¦ Бюджет  ¦184 455¦-¦184 455¦-¦¦недостающих  ¦"Фонд      ¦    ¦ города  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦¦помещений для¦имущества  ¦    ¦7950022- ¦       ¦ ¦       ¦ ¦¦размещения   ¦г. Ростова-¦    ¦ 2009 г. ¦       ¦ ¦       ¦ ¦¦МФЦ          ¦на-Дону"   ¦    ¦7952200- ¦       ¦ ¦       ¦ ¦¦             ¦           ¦    ¦2010,2011¦       ¦ ¦       ¦ ¦¦             ¦           ¦    ¦гг.      ¦       ¦ ¦       ¦ ¦L-------------+-----------+----+---------+-------+-+-------+--
                          3.3. Оборудование МФЦ.--------------T---------T------T----------T----------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах¦¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол-¦ финанси- ¦    на реализацию мероприятий,    ¦¦             ¦         ¦нения ¦ рования  ¦            тыс. руб.             ¦¦             ¦         ¦      ¦          +--------T------T--------T---------+¦             ¦         ¦      ¦          ¦ Всего  ¦ 2009 ¦  2010  ¦  2011   ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦    4     ¦   5    ¦  6   ¦   7    ¦    8    ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦3. Оборудова-¦         ¦      ¦Всего:    ¦39 392,4¦10 763¦15 459,3¦13 170,1 ¦¦ние МФЦ мебе-¦         ¦      +----------+--------+------+--------+---------+¦лью, офисной ¦         ¦      ¦Бюджет    ¦30 392,4¦10 763¦9 459,3 ¦10 170,1 ¦¦техникой,    ¦         ¦      ¦города    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦средствами   ¦         ¦      ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦связи и      ¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦транспортом: ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦         ¦      ¦Федераль- ¦ 9 000* ¦      ¦ 6 000* ¦ 3 000*  ¦¦             ¦         ¦      ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦3.1. Пилотный¦ИТОГО    ¦4 кв. ¦Бюджет го-¦23 119,3¦10 763¦9 459,3 ¦  2 897  ¦¦МФЦ Первомай-¦         ¦2009- ¦рода      ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦ского района ¦         ¦ 2011 ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦Админист-¦      ¦          ¦ 10 763 ¦10 763¦        ¦         ¦¦             ¦рация го-¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦рода     ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦МУ "ГХУ" ¦      ¦          ¦ 3 279  ¦      ¦ 2 779  ¦   500   ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦МУ "УМФЦ"¦      ¦          ¦ 9077,3 ¦      ¦ 6680,3 ¦  2397   ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦Админист-¦      ¦Федераль- ¦ 3 000  ¦      ¦ 3 000* ¦         ¦¦             ¦рация го-¦      ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦рода     ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦3.2. МФЦ Ки- ¦МУ "УМФЦ"¦4 кв. ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦      ¦ 3 000* ¦         ¦¦ровского рай-¦         ¦ 2010 ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦она          ¦         ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦3.3. МФЦ рай-¦ИТОГО    ¦ 2011 ¦ Бюджет   ¦7 273,1 ¦      ¦        ¦ 7 273,1 ¦¦онов: Вороши-¦         ¦      ¦города    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦ловского, Же-¦         ¦      ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦лезнодорожно-¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦го,          ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦Октябрьского,¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦Советского   ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦МУ "УМФЦ"¦      ¦          ¦ 6773,1 ¦      ¦        ¦ 6773,1  ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦         ¦      ¦          ¦  500   ¦      ¦        ¦   500   ¦¦             ¦МУ "ГХУ" ¦      +----------+        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+¦             ¦Админист-¦      ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦      ¦        ¦ 3 000*  ¦¦             ¦рация го-¦      ¦ный бюд-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦рода     ¦      ¦жет       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦L-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+----------
           3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.-------------T----------T------T---------T----------------------------------¬¦Наименование¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах¦¦мероприятий ¦   тель   ¦выпол-¦финанси- ¦    на реализацию мероприятий,    ¦¦            ¦          ¦нения ¦ рования ¦             тыс. руб.            ¦¦            ¦          ¦      ¦         +-------T-------T---------T--------+¦            ¦          ¦      ¦         ¦ Всего ¦ 2009  ¦  2010   ¦  2011  ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦     1      ¦    2     ¦  3   ¦    4    ¦   5   ¦   6   ¦    7    ¦   8    ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4. Расходы  ¦          ¦      ¦Всего:   ¦78740,7¦2 608,7¦18 721,4 ¦57410,6 ¦¦на содержа- ¦          ¦      +---------+-------+-------+---------+--------+¦ние персона-¦          ¦      ¦Бюджет   ¦78740,7¦2608,7 ¦18 721,4 ¦57410,6 ¦¦ла и объек- ¦          ¦      ¦города   ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦тов МФЦ про-¦          ¦      ¦7950022- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦граммы:     ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦7952200- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦2010,2011¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.1. Подго- ¦МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦Бюджет   ¦ 2500  ¦       ¦   500   ¦  2000  ¦¦товка кадров¦          ¦ 2011 ¦города   ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦для МУ УМФЦ ¦          ¦      ¦7950022- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦7952200- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦2010,2011¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.2. Оплата ¦ИТОГО     ¦ 2009 ¦Бюджет   ¦48726,9¦1 828,7¦13 727,5 ¦33170,7 ¦¦труда со-   +----------+  -   ¦города   +-------+-------+---------+--------+¦трудников МУ¦МУ "УМФЦ" ¦ 2011 ¦7950022- ¦48290,5¦1 828,7¦13 727,5 ¦32734,3 ¦¦УМФЦ        ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            +----------+      ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+¦            ¦МУ "ГХУ"  ¦      ¦2010,2011¦ 436,4 ¦       ¦         ¦ 436,4  ¦¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.3. Комму- ¦ИТОГО     ¦2010- ¦         ¦27513,8¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦22239,9 ¦¦нальные и   +----------+ 2011 +---------+-------+-------+---------+--------+¦другие рас- ¦МУ "ГХУ", ¦      ¦Бюджет   ¦8983,2 ¦       ¦ 2590,7  ¦ 6392,5 ¦¦ходы (услуги+----------+      ¦города   +-------+-------+---------+--------+¦связи, про- ¦МУ "УМФЦ" ¦      ¦7950022- ¦17 198,¦ 780,0 ¦  1888   ¦14530,6 ¦¦граммное    ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦   6   ¦       ¦         ¦        ¦¦обеспечение,+----------+      ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+¦защита ин-  ¦МУ "ДМиБ" ¦      ¦2010,2011¦1332,0 ¦       ¦  15,2   ¦ 1316,8 ¦¦формации,   ¦Ворошилов-¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦расходные   ¦ского,    ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦материалы и ¦Железнодо-¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦др.)        ¦рожного,  ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦Первомай- ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦ского,    ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦Кировско- ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦го, Ок-   ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦тябрьского¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦¦            ¦районов   ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦L------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+---------
       * - при поступлении средств из федерального бюджета.
   3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                                программы
       Итого по п. п. 3.1-3.4------------T--------------------------------------¬¦ Источники ¦Потребность в финансовых средствах    ¦¦финансиро- ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб.  ¦¦   вания   +---------T--------T---------T---------+¦           ¦  Всего  ¦  2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦     4     ¦    5    ¦   6    ¦    7    ¦    8    ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Всего:     ¦374 892,6¦13 371,7¦236 963,1¦124 557,8¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Бюджет го- ¦365 892,6¦13 371,7¦230 963,1¦121 557,8¦¦рода       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦7950022-   ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦2009 г.    ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦7952200-   ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦2010,2011  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦гг.        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Федеральный¦  9 000  ¦   _    ¦  6 000  ¦  3 000  ¦¦бюджет     ¦         ¦        ¦         ¦         ¦¦001 13 00  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦L-----------+---------+--------+---------+----------
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева