Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 11.11.2011 № 828
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" в новой редакции"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2011 N 828 Утратилo силу - Постановление
Администрации г. Ростова-на-Дону
от 29.12.2012 г. N 1245
О внесении изменений в постановление Администрации
города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670
"Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных
центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг
и единого центра телефонных обращений в 2009-2013
годах" в новой редакции"
В соответствии с пунктом 7.1 постановления Мэра городаРостова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочныхгородских целевых программ, их формирования, реализации и порядкаразработки ведомственных целевых программ, их формирования иреализации" (ред. от 08.09.2010), в связи с корректировкой объемовфинансирования программных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 30.09.2011 N 670 "Об утверждениидолгосрочной городской целевой программы "Развитие системыпредоставления государственных и муниципальных услуг в городеРостове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставленияуслуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в2009-2013 годах" в новой редакции":
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласноприложению 1.
1.2. Раздел 3 программы "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3. Раздел 4 программы "Ресурсное обеспечение программы"изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по организационно-правовым икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
N 828 от 11.11.2011
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров
предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра
телефонных обращений
в 2009-2013 годах"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ-------------------T--------------------------------------------¬¦Наименование ¦ Долгосрочная городская целевая программа ¦¦программы ¦ "Развитие системы предоставления ¦¦ ¦ государственных и муниципальных услуг в ¦¦ ¦ городе Ростове-на-Дону на базе ¦¦ ¦ многофункциональных центров предоставления ¦¦ ¦ услуг, интернет-портала услуг и единого ¦¦ ¦ центра телефонных обращений в 2009-2013 ¦¦ ¦ годах" (далее - Программа) ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Инициатор ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦¦разработки проекта¦ ¦¦программы ¦ ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основания для ¦ Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 ¦¦разработки и ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий по ¦¦продления ¦ развитию качества муниципальных услуг" ¦¦программы ¦ Решение Коллегии Администрации города Рос- ¦¦ ¦ това-на-Дону от 14.07.2011 N 24 ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Муниципальный ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦¦заказчик - ¦(управление по вопросам муниципальной ¦¦координатор ¦службы и кадров Администрации города) ¦¦Программы ¦ ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Муниципальные ¦-Департамент ЖКХ и Энергетики города ¦¦заказчики ¦Ростова-на-Дону; ¦¦ ¦-Департамент имущественно-земельных ¦¦ ¦отношений города Ростова-на-Дону ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Разработчик ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦¦Программы ¦(управление по вопросам муниципальной ¦¦ ¦службы и кадров Администрации города) ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основная цель ¦- создание комфортных, контролируемых со ¦¦Программы ¦стороны муниципалитета условий обслуживания,¦¦ ¦исключающих взаимодействие должностных лиц ¦¦ ¦органов власти и заявителей; ¦¦ ¦- повышение качества, доступности и прозрач-¦¦ ¦ности государственных и муниципальных услуг ¦¦ ¦и постоянное упрощение процедур для граждан ¦¦ ¦и организаций; ¦¦ ¦- снижение уровня коррупции при предоставле-¦¦ ¦нии государственных и муниципальных услуг; ¦¦ ¦- повышение доверия граждан к органам ¦¦ ¦власти; ¦¦ ¦- повышение эффективности деятельности ¦¦ ¦территориальных и отраслевых органов ¦¦ ¦Администрации города. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основные задачи ¦- создание и развитие городской сети ¦¦Программы ¦многофункциональных центров предоставления ¦¦ ¦государственных и муниципальных услуг в ¦¦ ¦рамках концепции "шаговой доступности" и ¦¦ ¦внедрения в Ростовской области принципа ¦¦ ¦экстерриториальности и создание пунктов ¦¦ ¦удаленного доступа в рамках единого ¦¦ ¦муниципального учреждения; ¦¦ ¦- обеспечение выполнения стандартов комфорт-¦¦ ¦ности и сроков ожидания Заявителей в очеред覦 ¦не более 45 минут; ¦¦ ¦- создание центра телефонных обращений граж-¦¦ ¦дан в МФЦ на базе муниципального учреждения,¦¦ ¦обеспечивающего информирование, консультиро-¦¦ ¦вание граждан, прием обращений и ¦¦ ¦предоставление дистанционно ряда ¦¦ ¦государственных и муниципальных услуг; ¦¦ ¦-организация электронного документооборота 覦 ¦предоставления государственных и муниципаль-¦¦ ¦ных услуг в электронном виде. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2013 годы. ¦¦реализации ¦ ¦¦Программы ¦Этапы программы: ¦¦ ¦1. Создание и организация работы МУ ¦¦ ¦"Управление многофункциональных центров г. ¦¦ ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г. ¦¦ ¦2. Создание объектов МФЦ во всех районах го-¦¦ ¦рода- 2009-2011 годы; ¦¦ ¦3. Развитие городской сети многофункциональ-¦¦ ¦ных центров в рамках концепции "шаговой дос-¦¦ ¦тупности" и внедрения принципа экстерритори-¦¦ ¦альности - 2012-2013 годы; ¦¦ ¦4. Создание центра телефонных обращений ¦¦ ¦граждан в МФЦ с возможностью организации ¦¦ ¦предоставления дистанционно ряда ¦¦ ¦государственных и муниципальных услуг - ¦¦ ¦2010г. ¦¦ ¦5. Создание на базе Центра телефонных ¦¦ ¦обращений МФЦ единого городского Центра ¦¦ ¦телефонных обращений-2012г. ¦¦ ¦6. Создание защищенных каналов связи и ¦¦ ¦организация электронного документооборота ¦¦ ¦для предоставления государственных и ¦¦ ¦муниципальных услуг в электронной форме - ¦¦ ¦2010-2013 гг. ¦¦ ¦7. Формирование необходимого ¦¦ ¦организационного, информационного, ¦¦ ¦ресурсного и кадрового обеспечения - весь ¦¦ ¦период. ¦¦ ¦8. Формирование сведений о стандартах муни- ¦¦ ¦ципальных и переданных государственных ус- ¦¦ ¦луг-2009-2012гг. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Структура ¦Программа "Развитие системы предоставления ¦¦Программы, ¦государственных и муниципальных услуг в ¦¦перечень ¦городе Ростове-на-Дону на базе ¦¦подпрограмм, ¦многофункциональных центров предоставления ¦¦основных ¦услуг, интернет-портала услуг и единого ¦¦направлений и ¦центра телефонных обращений в 2009-2013 ¦¦мероприятий ¦годах" состоит из разделов: ¦¦ ¦Раздел 1. ¦¦ ¦Содержание проблемы, анализ причин ее ¦¦ ¦возникновения, обоснование необходимости ее ¦¦ ¦решения программными методами. ¦¦ ¦Раздел 2. ¦¦ ¦Основные цели, задачи, сроки и этапы ¦¦ ¦реализации Программы, а также целевые ¦¦ ¦индикаторы и показатели. ¦¦ ¦Раздел 3. ¦¦ ¦Система программных мероприятий. ¦¦ ¦Раздел 4. ¦¦ ¦Ресурсное обеспечение Программы. ¦¦ ¦Раздел 5. ¦¦ ¦Механизм реализации, управление долгосрочно馦 ¦городской целевой программой и контроль за ¦¦ ¦ходом ее реализации. ¦¦ ¦Раздел 6. ¦¦ ¦Оценка социально-экономической эффективност覦 ¦реализации Программы. ¦¦ ¦Программа не имеет подпрограмм. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Исполнители ¦-Администрация города Ростова-на-Дону ¦¦Программы ¦-администрации районов ¦¦ ¦-МУ "Управление многофункциональных ¦¦ ¦центров города Ростова-на-Дону" ¦¦ ¦-ДИЗО ¦¦ ¦-ДЖКХиЭ ¦¦ ¦-МУ "ДМИиБ районов" ¦¦ ¦-МУ "Городское хозяйственное управление" ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Объемы и источники¦ Объем средств бюджета города, необходимый ¦¦финансирования ¦ для финансирования Программы в 2009-2013 ¦¦Программы ¦ годах, составляет всего -626 525,4 тыс. ¦¦ ¦ рублей, в том числе по годам: ¦¦ ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей; ¦¦ ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей; ¦¦ ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей; ¦¦ ¦ 2012 год - 98 253,2 тыс. рублей; ¦¦ ¦ 2013 год - 151 346,0 тыс. рублей. ¦¦ ¦Финансовое обеспечение программных ¦¦ ¦мероприятий осуществляется в пределах ¦¦ ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных ¦¦ ¦решением Ростовской-на-Дону городской Думы  ¦бюджете города на соответствующий период. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные¦По итогам реализации программы в 2013 году ¦¦результаты ¦предполагается достигнуть следующих ¦¦реализации ¦результатов: ¦¦программы. ¦1. Создание и функционирование МУ ¦¦Целевые индикаторы¦"Управление МФЦ города Ростова-на-Дону" (МУ ¦¦и показатели ¦УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу ¦¦ ¦реализации программы - 1 балл. ¦¦ ¦2. Создание отделов МУ УМФЦ в районе (балл, ¦¦ ¦1- за каждый отдел) - к концу реализации ¦¦ ¦программы - 8 баллов. ¦¦ ¦3. Создание пунктов удаленного доступа в ¦¦ ¦районе (балл, 1- за не менее одного пункта ⦦ ¦районе) - к концу реализации программы - 1 ¦¦ ¦балл. ¦¦ ¦4. Создание единого городского Центра ¦¦ ¦телефонных обращений (баллы, 1- выполнено) -¦¦ ¦к концу реализации программы - 1 балл. ¦¦ ¦5. Предоставление муниципальных и переданных¦¦ ¦государственных услуг на базе МФЦ (% от ¦¦ ¦общего количества услуг) - к концу ¦¦ ¦реализации программы - 80%. ¦¦ ¦6. Степень удовлетворенности граждан ¦¦ ¦качеством предоставления государственных и ¦¦ ¦муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и¦¦ ¦Центр телефонных обращений (% ¦¦ ¦удовлетворенности от количества опрошенных) ¦¦ ¦- к концу реализации программы - не менее ¦¦ ¦90%. ¦¦ ¦7. Формирование сведений о стандартах ¦¦ ¦муниципальных и переданных государственных ¦¦ ¦услуг (% от общего количества услуг) - к ¦¦ ¦концу реализации программы - 100%. ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Система организа- ¦ Отчеты о реализации мероприятий программы ¦¦ции контроля за ¦ формируются и предоставляются управлением ¦¦исполнением Про- ¦ по вопросам муниципальной службы и кадров ¦¦граммы ¦ Администрации города в порядке, определен- ¦¦ ¦ ном постановлением Мэра города от ¦¦ ¦ 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки ¦¦ ¦ долгосрочных городских целевых программ, ¦¦ ¦ их формирования и реализации и порядке ¦¦ ¦ разработки ведомственных целевых программ, ¦¦ ¦ их формирования и реализации". ¦¦ ¦ Контроль за эффективным и целевым расходо- ¦¦ ¦ ванием бюджетных средств на реализацию ¦¦ ¦ программы осуществляется Администрацией ¦¦ ¦ города Ростова-на-Дону, Департаментом ЖКХ ¦¦ ¦ и энергетики ¦L------------------+---------------------------------------------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 2
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 11.11.2011 N 828
РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы
3.1 Капитальный ремонт МФЦ-------------T------------T---------T----------T------------------------------------------------¬¦Наименование¦Исполнитель ¦Сроки вы-¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию¦¦мероприятия ¦ ¦полнения ¦финансиро-¦ мероприятий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ вания +--------T----T--------T--------T-------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+¦Проектно- ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет го-¦98 360,5¦0,0 ¦18 327,4¦60 033,1¦2 000,0¦18 000,0¦¦сметная +------------+---------+рода +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦доку- ¦МУ "ГХУ" ¦2010-2013¦7952200- ¦30 722,0¦ ¦6 734,8 ¦3 987,2 ¦2 000,0¦18 000,0¦¦ментация, +------------+---------+2010- +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦капитальный ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦2013 г. ¦9 906,9 ¦ ¦1 085,0 ¦8 821,9 ¦ ¦ ¦¦ремонт МФЦ, ¦Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦создание ¦ского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систем +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦обеспечения ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности¦Кировского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ районов:¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вороши- +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ловского, ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦9 940,0 ¦ ¦ 750,0 ¦9 190,0 ¦ ¦ ¦¦Кировского, ¦Первомайско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайско-¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦Советского, ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦5 004,3 ¦ ¦ ¦5 004,3 ¦ ¦ ¦¦Железно- ¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дорожного, ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрь- +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ского, ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦10 750,0¦ ¦ 950,0 ¦9 800,0 ¦ ¦ ¦¦Ленинского, ¦Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Проле- ¦рожного рай-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тарского ¦она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦11 834,7¦ ¦ 780,5 ¦11 054,2¦ ¦ ¦¦ ¦Октябрьского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦4 923,7 ¦ ¦ ¦4 923,7 ¦ ¦ ¦¦ ¦Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦7 251,8 ¦ ¦ ¦7 251,8 ¦ ¦ ¦¦ ¦Пролетарско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+---------
3.2 Приобретение помещений для МФЦ--------------T------------T--------T----------T----------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель ¦ Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализа-¦¦ мероприятия ¦ ¦выполне-¦финансиро-¦цию мероприятий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ния ¦ вания +----------T-----T----------T-----T-----T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Приобретение ¦ ИТОГО ¦ ¦Бюджет го-¦184 455,0 ¦ ¦184 455,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦недостающих ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помещений для+------------+ ¦ 7952200- +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦размещения ¦ ДИЗО, МУ ¦ 2010 ¦ 2010 ¦184 455,0 ¦ ¦184 455,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ ¦"Фонд имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ства г. ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Первомайский ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ 33 080,0 ¦ ¦ 33 080,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Железнодорож-¦ ¦ ¦ ¦ 37 960,0 ¦ ¦ 37 960,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ 53 400,0 ¦ ¦ 53 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Ленинский ¦ ¦ ¦ ¦ 60 015,0 ¦ ¦ 60 015,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Ворошиловский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Пролетарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+-------
3.3 Оборудование МФЦ----------------T-------------T----------T---------T------------------------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки вы- ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах на реализацию меро-¦¦ мероприятия ¦ ¦ полнения ¦финанси- ¦приятий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ рования +---------T---------T---------T---------T-----T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Оборудование ¦ ¦ ¦Всего: ¦51 385,0 ¦10 763,0 ¦15 459,3 ¦21 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦МФЦ мебелью, ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦офисной ¦ ¦ ¦Бюджет ¦42 385,0 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦18 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦техникой, сред-¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ствами связи и ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортом ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦ ¦ ¦Федераль-¦ 9 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.1 Пилотный ¦ ИТОГО ¦ 4 ¦ Бюджет ¦23 392,1 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦ 3 169,8 ¦ ¦ ¦¦МФЦ ¦ ¦кв.2009г. ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайского ¦ ¦ - 2011 ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦района ¦ ¦ ¦ 2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+ ¦7952200- +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦Администрация¦ ¦2010-2011¦10 763,0 ¦10 763,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+ ¦ +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦ МУ "ГХУ" ¦ ¦ ¦ 3 279,0 ¦ ¦ 2 779,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+ ¦ +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦ МУ "УМФЦ" ¦ ¦ ¦ 9 350,1 ¦ ¦ 6 680,3 ¦ 2 669,8 ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦Администрация¦ ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.2 МФЦ Киров- ¦ Итого ¦ ¦ ¦ 4 198,2 ¦ ¦ 3 000,0 ¦1 198,2 ¦ ¦ ¦¦ ского района +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦ МУ "УМФЦ" ¦ ¦ Бюджет ¦ 1 198,2 ¦ ¦ ¦1 198,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦ ¦ ¦ 4 ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦кв.2010 г.¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.3 МФЦ ¦ Итого ¦ ¦Бюджет ¦17 794,7 ¦ ¦ ¦13 796,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦районов: +-------------+----------+города +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Ворошиловского,¦ МУ "УМФЦ" ¦2011г. - ¦7952200- ¦16 884,4 ¦ ¦ ¦12 886,3 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦Железнодорожно-¦ ¦2013г. ¦2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, Октябрьско-+-------------+----------+2013г. +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦го, Советского,¦ МУ "ГХУ" ¦2011г. ¦ ¦ 910,3 ¦ ¦ ¦ 910,3 ¦ ¦ ¦¦Пролетарского, +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Ленинского ¦Администрация¦2011г. ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ города ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+---------
3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ--------------T------------T------T----------T----------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприя-¦¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦ финанси- ¦тий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦нения ¦ рования +---------T-------T---------T---------T---------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦Расходы на ¦ МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦ Всего ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦¦содержание ¦ ¦ 2013 +----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦персонала и ¦ ¦ ¦Бюджет ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦¦объектов МФЦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программы: ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦0020400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.1 Подготов-¦ МУ "УМФЦ" ¦2010- ¦Бюджет ¦ 1 889,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 631,0 ¦ 308,0 ¦ 450,0 ¦¦ка кадров для¦ ¦ 2013 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МУ "УМФЦ" ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.2 Оплата ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет ¦211 449,2¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 928,0 ¦66 748,1 ¦ 98 216,9 ¦¦труда сотруд-+------------+------+города +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ников ¦МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦7950022- ¦209 444,3¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 565,7 ¦65 926,8 ¦ 97 395,6 ¦¦ ¦ ¦ 2013 ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------+------+7952200 - +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦МУ "ГХУ" ¦2011- ¦2010- ¦ 2 004,9 ¦ ¦ ¦ 362,3 ¦ 821,3 ¦ 821,3 ¦¦ ¦ ¦ 2013 ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.3 Комму- ¦ ИТОГО ¦2009- ¦Бюджет ¦78 986,7 ¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦13 834,7 ¦29 160,7 ¦ 30 717,4 ¦¦нальные и ¦ ¦ 2013 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦другие расхо-+------------+ ¦7950022- +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ды (услуги ¦МУ "ГХУ" ¦ ¦2009г., ¦44 689,6 ¦ ¦ 2 590,7 ¦ 4 939,7 ¦17 479,0 ¦ 19 680,2 ¦¦связи, про- ¦ ¦ ¦7952200,0-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦граммное +------------+ ¦020400- +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦обеспечение, ¦МУ "УМФЦ" ¦ ¦2010г. ¦33 369,1 ¦ 780,0 ¦ 1 888,0 ¦ 7 982,2 ¦11 681,7 ¦ 11 037,2 ¦¦защита инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мации, рас- +------------+ ¦ +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ходные мате- ¦ МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 928,0 ¦ ¦ 15,2 ¦ 912,8 ¦ ¦ ¦¦риалы, охрана¦ Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и содержание ¦ ского, Же- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объектов МФЦ,¦лезнодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в том числе ¦ного, Перво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦до передачи ¦ майского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦их в опера- ¦Кировского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивное управ-¦Октябрьско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ление другому¦ го, Ленин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждению ¦ского, Про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦после завер- ¦ летарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦шения капи- ¦ районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы-------------------T-------------------------------------------------------------¬¦Источники финанси-¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий,¦¦ рования ¦ тыс. руб. ¦¦ +---------T--------T----------T----------T---------T----------+¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Всего: ¦626 525,4¦13 371,7¦236 963,1 ¦126 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Бюджет города ¦617 525,4¦13 371,7¦230 963,1 ¦123 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦¦7950022-2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7952200,7953000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦0020400-2010г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Федеральный бюджет¦ 9 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+---------+--------+----------+----------+---------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
Ростова-на-Дону
от 11.11.2011 N 828
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Обеспечение реализации Программы предусматривается за счетсредств бюджета города Ростова-на-Дону в течение пяти лет с 2009 по2013 годы.
Объем средств бюджета города, необходимый для финансированияПрограммы в 2009-2013 годах, составляет всего - 626 525,4 тыс. рублей,в том числе по годам:
2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;
2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;
2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;
2012 год - 98 253,2 тыс. рублей;
2013 год - 151 346,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решениемРостовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующийпериод.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева