Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 11.11.2011 № 828

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" в новой редакции"

  
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       11.11.2011                                             N 828                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Администрации г. Ростова-на-Дону
                                             от 29.12.2012 г. N 1245
  
  
                                                        
            О внесении изменений в постановление Администрации  
                города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670      
              "Об утверждении долгосрочной городской целевой    
                программы "Развитие системы предоставления      
              государственных и муниципальных услуг в городе    
               Ростове-на-Дону на базе многофункциональных      
           центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг 
            и единого центра телефонных обращений в 2009-2013   
                         годах" в новой редакции"               
                                                        
       В соответствии  с   пунктом   7.1   постановления   Мэра   городаРостова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочныхгородских целевых программ,  их  формирования,  реализации  и  порядкаразработки   ведомственных   целевых   программ,   их  формирования  иреализации" (ред.  от 08.09.2010),  в связи с  корректировкой  объемовфинансирования программных мероприятий
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести   следующие  изменения  в  постановление  Администрациигорода  Ростова-на-Дону  от   30.09.2011   N   670   "Об   утверждениидолгосрочной    городской    целевой   программы   "Развитие   системыпредоставления  государственных  и  муниципальных   услуг   в   городеРостове-на-Дону на  базе  многофункциональных  центров  предоставленияуслуг,  Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в2009-2013 годах" в новой редакции":
       1.1. Паспорт  программы  изложить  в  новой   редакции   согласноприложению 1.
       1.2. Раздел  3  программы   "Система   программных   мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению 2.
       1.3. Раздел  4  программы   "Ресурсное   обеспечение   программы"изложить в новой редакции согласно приложению 3.
       2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
       Мэр (глава Администрации)
       города                                              М.А. Чернышев
                                 
                                                            Приложение 1                  
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     N 828 от 11.11.2011
                                 
                 ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
       в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров
      предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра
                           телефонных обращений
                            в 2009-2013 годах"
                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ-------------------T--------------------------------------------¬¦Наименование      ¦ Долгосрочная городская целевая программа   ¦¦программы         ¦ "Развитие системы предоставления           ¦¦                  ¦ государственных и муниципальных услуг в    ¦¦                  ¦ городе Ростове-на-Дону на базе             ¦¦                  ¦ многофункциональных центров предоставления ¦¦                  ¦ услуг, интернет-портала услуг и единого    ¦¦                  ¦ центра телефонных обращений в 2009-2013    ¦¦                  ¦ годах" (далее - Программа)                 ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Инициатор         ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦¦разработки проекта¦                                            ¦¦программы         ¦                                            ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основания для     ¦ Распоряжение Мэра города от 22.07.2008     ¦¦разработки и      ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий по ¦¦продления         ¦ развитию качества муниципальных услуг"     ¦¦программы         ¦ Решение Коллегии Администрации города Рос- ¦¦                  ¦ това-на-Дону от 14.07.2011 N 24            ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Муниципальный     ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦¦заказчик -        ¦(управление по вопросам муниципальной       ¦¦координатор       ¦службы и кадров Администрации города)       ¦¦Программы         ¦                                            ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Муниципальные     ¦-Департамент ЖКХ и Энергетики города        ¦¦заказчики         ¦Ростова-на-Дону;                            ¦¦                  ¦-Департамент имущественно-земельных         ¦¦                  ¦отношений города Ростова-на-Дону            ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Разработчик       ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦¦Программы         ¦(управление по вопросам муниципальной       ¦¦                  ¦службы и кадров Администрации города)       ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основная цель     ¦- создание комфортных, контролируемых со    ¦¦Программы         ¦стороны муниципалитета условий обслуживания,¦¦                  ¦исключающих взаимодействие должностных лиц  ¦¦                  ¦органов власти и заявителей;                ¦¦                  ¦- повышение качества, доступности и прозрач-¦¦                  ¦ности государственных и муниципальных услуг ¦¦                  ¦и постоянное упрощение процедур для граждан ¦¦                  ¦и организаций;                              ¦¦                  ¦- снижение уровня коррупции при предоставле-¦¦                  ¦нии государственных и муниципальных услуг;  ¦¦                  ¦- повышение доверия граждан к органам       ¦¦                  ¦власти;                                     ¦¦                  ¦- повышение эффективности деятельности      ¦¦                  ¦территориальных и отраслевых органов        ¦¦                  ¦Администрации города.                       ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Основные задачи   ¦- создание и развитие городской сети        ¦¦Программы         ¦многофункциональных центров предоставления  ¦¦                  ¦государственных и муниципальных услуг в     ¦¦                  ¦рамках концепции "шаговой доступности" и    ¦¦                  ¦внедрения в Ростовской области принципа     ¦¦                  ¦экстерриториальности и создание пунктов     ¦¦                  ¦удаленного доступа в рамках единого         ¦¦                  ¦муниципального учреждения;                  ¦¦                  ¦- обеспечение выполнения стандартов комфорт-¦¦                  ¦ности и сроков ожидания Заявителей в очеред覦                  ¦не более 45 минут;                          ¦¦                  ¦- создание центра телефонных обращений граж-¦¦                  ¦дан в МФЦ на базе муниципального учреждения,¦¦                  ¦обеспечивающего информирование, консультиро-¦¦                  ¦вание граждан, прием обращений и            ¦¦                  ¦предоставление дистанционно ряда            ¦¦                  ¦государственных и муниципальных услуг;      ¦¦                  ¦-организация электронного документооборота 覦                  ¦предоставления государственных и муниципаль-¦¦                  ¦ных услуг в электронном виде.               ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Сроки и этапы     ¦Сроки реализации: 2009-2013 годы.           ¦¦реализации        ¦                                            ¦¦Программы         ¦Этапы программы:                            ¦¦                  ¦1. Создание и организация работы МУ         ¦¦                  ¦"Управление многофункциональных центров г.  ¦¦                  ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г.   ¦¦                  ¦2. Создание объектов МФЦ во всех районах го-¦¦                  ¦рода- 2009-2011 годы;                       ¦¦                  ¦3. Развитие городской сети многофункциональ-¦¦                  ¦ных центров в рамках концепции "шаговой дос-¦¦                  ¦тупности" и внедрения принципа экстерритори-¦¦                  ¦альности - 2012-2013 годы;                  ¦¦                  ¦4. Создание центра телефонных обращений     ¦¦                  ¦граждан в МФЦ с возможностью организации    ¦¦                  ¦предоставления дистанционно ряда            ¦¦                  ¦государственных и муниципальных услуг -     ¦¦                  ¦2010г.                                      ¦¦                  ¦5. Создание на базе Центра телефонных       ¦¦                  ¦обращений МФЦ единого городского Центра     ¦¦                  ¦телефонных обращений-2012г.                 ¦¦                  ¦6. Создание защищенных каналов связи и      ¦¦                  ¦организация электронного документооборота   ¦¦                  ¦для предоставления государственных и        ¦¦                  ¦муниципальных услуг в электронной форме -   ¦¦                  ¦2010-2013 гг.                               ¦¦                  ¦7. Формирование необходимого                ¦¦                  ¦организационного, информационного,          ¦¦                  ¦ресурсного и кадрового обеспечения - весь   ¦¦                  ¦период.                                     ¦¦                  ¦8. Формирование сведений о стандартах муни- ¦¦                  ¦ципальных и переданных государственных ус-  ¦¦                  ¦луг-2009-2012гг.                            ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Структура         ¦Программа "Развитие системы предоставления  ¦¦Программы,        ¦государственных и муниципальных услуг в     ¦¦перечень          ¦городе Ростове-на-Дону на базе              ¦¦подпрограмм,      ¦многофункциональных центров предоставления  ¦¦основных          ¦услуг, интернет-портала услуг и единого     ¦¦направлений и     ¦центра телефонных обращений в 2009-2013     ¦¦мероприятий       ¦годах" состоит из разделов:                 ¦¦                  ¦Раздел 1.                                   ¦¦                  ¦Содержание проблемы, анализ причин ее       ¦¦                  ¦возникновения, обоснование необходимости ее ¦¦                  ¦решения программными методами.              ¦¦                  ¦Раздел 2.                                   ¦¦                  ¦Основные цели, задачи, сроки и этапы        ¦¦                  ¦реализации Программы, а также целевые       ¦¦                  ¦индикаторы и показатели.                    ¦¦                  ¦Раздел 3.                                   ¦¦                  ¦Система программных мероприятий.            ¦¦                  ¦Раздел 4.                                   ¦¦                  ¦Ресурсное обеспечение Программы.            ¦¦                  ¦Раздел 5.                                   ¦¦                  ¦Механизм реализации, управление долгосрочно馦                  ¦городской целевой программой и контроль за  ¦¦                  ¦ходом ее реализации.                        ¦¦                  ¦Раздел 6.                                   ¦¦                  ¦Оценка социально-экономической эффективност覦                  ¦реализации Программы.                       ¦¦                  ¦Программа не имеет подпрограмм.             ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Исполнители       ¦-Администрация города Ростова-на-Дону       ¦¦Программы         ¦-администрации районов                      ¦¦                  ¦-МУ "Управление многофункциональных         ¦¦                  ¦центров города Ростова-на-Дону"             ¦¦                  ¦-ДИЗО                                       ¦¦                  ¦-ДЖКХиЭ                                     ¦¦                  ¦-МУ "ДМИиБ районов"                         ¦¦                  ¦-МУ "Городское хозяйственное управление"    ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Объемы и источники¦ Объем средств бюджета города, необходимый  ¦¦финансирования    ¦ для финансирования Программы в 2009-2013   ¦¦Программы         ¦ годах, составляет всего -626 525,4 тыс.    ¦¦                  ¦ рублей, в том числе по годам:              ¦¦                  ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;           ¦¦                  ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;          ¦¦                  ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;          ¦¦                  ¦ 2012 год - 98 253,2 тыс. рублей;           ¦¦                  ¦ 2013 год - 151 346,0 тыс. рублей.          ¦¦                  ¦Финансовое обеспечение программных          ¦¦                  ¦мероприятий осуществляется в пределах       ¦¦                  ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных     ¦¦                  ¦решением Ростовской-на-Дону городской Думы                   ¦бюджете города на соответствующий период.   ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные¦По итогам реализации программы в 2013 году  ¦¦результаты        ¦предполагается достигнуть следующих         ¦¦реализации        ¦результатов:                                ¦¦программы.        ¦1. Создание и функционирование МУ           ¦¦Целевые индикаторы¦"Управление МФЦ города Ростова-на-Дону" (МУ ¦¦и показатели      ¦УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу         ¦¦                  ¦реализации программы - 1 балл.              ¦¦                  ¦2. Создание отделов МУ УМФЦ в районе (балл, ¦¦                  ¦1- за каждый отдел) - к концу реализации    ¦¦                  ¦программы - 8 баллов.                       ¦¦                  ¦3. Создание пунктов удаленного доступа в    ¦¦                  ¦районе (балл, 1- за не менее одного пункта ⦦                  ¦районе) - к концу реализации программы - 1  ¦¦                  ¦балл.                                       ¦¦                  ¦4. Создание единого городского Центра       ¦¦                  ¦телефонных обращений (баллы, 1- выполнено) -¦¦                  ¦к концу реализации программы - 1 балл.      ¦¦                  ¦5. Предоставление муниципальных и переданных¦¦                  ¦государственных услуг на базе МФЦ (% от     ¦¦                  ¦общего количества услуг) - к концу          ¦¦                  ¦реализации программы - 80%.                 ¦¦                  ¦6. Степень удовлетворенности граждан        ¦¦                  ¦качеством предоставления государственных и  ¦¦                  ¦муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и¦¦                  ¦Центр телефонных обращений (%               ¦¦                  ¦удовлетворенности от количества опрошенных) ¦¦                  ¦- к концу реализации программы - не менее   ¦¦                  ¦90%.                                        ¦¦                  ¦7. Формирование сведений о стандартах       ¦¦                  ¦муниципальных и переданных государственных  ¦¦                  ¦услуг (% от общего количества услуг) - к    ¦¦                  ¦концу реализации программы - 100%.          ¦+------------------+--------------------------------------------+¦Система организа- ¦ Отчеты о реализации мероприятий программы  ¦¦ции контроля за   ¦ формируются и предоставляются управлением  ¦¦исполнением Про-  ¦ по вопросам муниципальной службы и кадров  ¦¦граммы            ¦ Администрации города в порядке, определен- ¦¦                  ¦ ном постановлением Мэра города от          ¦¦                  ¦ 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки     ¦¦                  ¦ долгосрочных городских целевых программ,   ¦¦                  ¦ их формирования и реализации и порядке     ¦¦                  ¦ разработки ведомственных целевых программ, ¦¦                  ¦ их формирования и реализации".             ¦¦                  ¦ Контроль за эффективным и целевым расходо- ¦¦                  ¦ ванием бюджетных средств на реализацию     ¦¦                  ¦ программы осуществляется Администрацией    ¦¦                  ¦ города Ростова-на-Дону, Департаментом ЖКХ  ¦¦                  ¦ и энергетики                               ¦L------------------+---------------------------------------------
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева
                                                            Приложение 2
                                                         к постановлению
                                                           Администрации
                                                  города Ростова-на-Дону
                                                     от 11.11.2011 N 828
                 РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
           3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы
                        3.1 Капитальный ремонт МФЦ-------------T------------T---------T----------T------------------------------------------------¬¦Наименование¦Исполнитель ¦Сроки вы-¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию¦¦мероприятия ¦            ¦полнения ¦финансиро-¦            мероприятий, тыс. руб.              ¦¦            ¦            ¦         ¦  вания   +--------T----T--------T--------T-------T--------+¦            ¦            ¦         ¦          ¦ Всего  ¦2009¦  2010  ¦  2011  ¦ 2012  ¦  2013  ¦+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+¦     1      ¦     2      ¦    3    ¦    4     ¦   5    ¦ 6  ¦   7    ¦   8    ¦   9   ¦   10   ¦+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+¦Проектно-   ¦ИТОГО       ¦         ¦Бюджет го-¦98 360,5¦0,0 ¦18 327,4¦60 033,1¦2 000,0¦18 000,0¦¦сметная     +------------+---------+рода      +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦доку-       ¦МУ "ГХУ"    ¦2010-2013¦7952200-  ¦30 722,0¦    ¦6 734,8 ¦3 987,2 ¦2 000,0¦18 000,0¦¦ментация,   +------------+---------+2010-     +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦капитальный ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦2013 г.   ¦9 906,9 ¦    ¦1 085,0 ¦8 821,9 ¦       ¦        ¦¦ремонт МФЦ, ¦Ворошилов-  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦создание    ¦ского района¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦систем      +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦обеспечения ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2010   ¦          ¦8 027,1 ¦    ¦8 027,1 ¦        ¦       ¦        ¦¦деятельности¦Кировского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦МФЦ районов:¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦Вороши-     +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ловского,   ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦9 940,0 ¦    ¦ 750,0  ¦9 190,0 ¦       ¦        ¦¦Кировского, ¦Первомайско-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦Первомайско-¦го района   ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦го,         +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦Советского, ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2011   ¦          ¦5 004,3 ¦    ¦        ¦5 004,3 ¦       ¦        ¦¦Железно-    ¦Советского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦дорожного,  ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦Октябрь-    +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦ского,      ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦10 750,0¦    ¦ 950,0  ¦9 800,0 ¦       ¦        ¦¦Ленинского, ¦Железнодо-  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦Проле-      ¦рожного рай-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦тарского    ¦она         ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦11 834,7¦    ¦ 780,5  ¦11 054,2¦       ¦        ¦¦            ¦Октябрьского¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2010   ¦          ¦4 923,7 ¦    ¦        ¦4 923,7 ¦       ¦        ¦¦            ¦Ленинского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2011   ¦          ¦7 251,8 ¦    ¦        ¦7 251,8 ¦       ¦        ¦¦            ¦Пролетарско-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦¦            ¦го района   ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦L------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+---------
                    3.2 Приобретение помещений для МФЦ--------------T------------T--------T----------T----------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель ¦ Сроки  ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализа-¦¦ мероприятия ¦            ¦выполне-¦финансиро-¦цию мероприятий, тыс. руб.                    ¦¦             ¦            ¦  ния   ¦  вания   +----------T-----T----------T-----T-----T------+¦             ¦            ¦        ¦          ¦  Всего   ¦2009 ¦   2010   ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+¦      1      ¦     2      ¦   3    ¦    4     ¦    5     ¦  6  ¦    7     ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Приобретение ¦   ИТОГО    ¦        ¦Бюджет го-¦184 455,0 ¦     ¦184 455,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦недостающих  ¦            ¦        ¦   рода   ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦¦помещений для+------------+        ¦ 7952200- +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦размещения   ¦  ДИЗО, МУ  ¦  2010  ¦   2010   ¦184 455,0 ¦     ¦184 455,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦МФЦ          ¦"Фонд имуще-¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+  ства г.   ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Первомайский ¦Ростова-на- ¦        ¦          ¦ 33 080,0 ¦     ¦ 33 080,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦   Дону"    ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Железнодорож-¦            ¦        ¦          ¦ 37 960,0 ¦     ¦ 37 960,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦ный район    ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Октябрьский  ¦            ¦        ¦          ¦ 53 400,0 ¦     ¦ 53 400,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Ленинский    ¦            ¦        ¦          ¦ 60 015,0 ¦     ¦ 60 015,0 ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Советский    ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Ворошиловский¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+¦Пролетарский ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦L-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+-------
                           3.3 Оборудование МФЦ----------------T-------------T----------T---------T------------------------------------------------------¬¦ Наименование  ¦ Исполнитель ¦Сроки вы- ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах на реализацию меро-¦¦  мероприятия  ¦             ¦ полнения ¦финанси- ¦приятий, тыс. руб.                                    ¦¦               ¦             ¦          ¦ рования +---------T---------T---------T---------T-----T--------+¦               ¦             ¦          ¦         ¦  Всего  ¦  2009   ¦  2010   ¦  2011   ¦2012 ¦  2013  ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦       1       ¦      2      ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦  9  ¦   10   ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Оборудование   ¦             ¦          ¦Всего:   ¦51 385,0 ¦10 763,0 ¦15 459,3 ¦21 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦МФЦ мебелью,   ¦             ¦          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦офисной        ¦             ¦          ¦Бюджет   ¦42 385,0 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦18 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦техникой, сред-¦             ¦          ¦города   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦ствами связи и ¦             ¦          ¦7950022- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦транспортом    ¦             ¦          ¦2009г.,  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦7952200- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦2010-    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦2013г.   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦             ¦          ¦Федераль-¦ 9 000,0 ¦         ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.1 Пилотный   ¦    ИТОГО    ¦    4     ¦ Бюджет  ¦23 392,1 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦ 3 169,8 ¦     ¦        ¦¦МФЦ            ¦             ¦кв.2009г. ¦ города  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦Первомайского  ¦             ¦  - 2011  ¦7950022- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦района         ¦             ¦          ¦ 2009г., ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+          ¦7952200- +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦Администрация¦          ¦2010-2011¦10 763,0 ¦10 763,0 ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦   города    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+          ¦         +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦  МУ "ГХУ"   ¦          ¦         ¦ 3 279,0 ¦         ¦ 2 779,0 ¦  500,0  ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+          ¦         +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦  МУ "УМФЦ"  ¦          ¦         ¦ 9 350,1 ¦         ¦ 6 680,3 ¦ 2 669,8 ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦Администрация¦          ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦ 3 000,0 ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦   города    ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.2 МФЦ Киров- ¦    Итого    ¦          ¦         ¦ 4 198,2 ¦         ¦ 3 000,0 ¦1 198,2  ¦     ¦        ¦¦ ского района  +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦  МУ "УМФЦ"  ¦          ¦ Бюджет  ¦ 1 198,2 ¦         ¦         ¦1 198,2  ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ города  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ 7952200 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             +----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦               ¦             ¦    4     ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦ 3 000,0 ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦кв.2010 г.¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦3.3 МФЦ        ¦    Итого    ¦          ¦Бюджет   ¦17 794,7 ¦         ¦         ¦13 796,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦районов:       +-------------+----------+города   +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Ворошиловского,¦  МУ "УМФЦ"  ¦2011г. -  ¦7952200- ¦16 884,4 ¦         ¦         ¦12 886,3 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦¦Железнодорожно-¦             ¦2013г.    ¦2011-    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦го, Октябрьско-+-------------+----------+2013г.   +---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦го, Советского,¦  МУ "ГХУ"   ¦2011г.    ¦         ¦  910,3  ¦         ¦         ¦  910,3  ¦     ¦        ¦¦Пролетарского, +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+¦Ленинского     ¦Администрация¦2011г.    ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦         ¦ 3 000,0 ¦     ¦        ¦¦               ¦   города    ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦L---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+---------
            3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ--------------T------------T------T----------T----------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприя-¦¦ мероприятия ¦            ¦выпол-¦ финанси- ¦тий, тыс. руб.                                            ¦¦             ¦            ¦нения ¦ рования  +---------T-------T---------T---------T---------T----------+¦             ¦            ¦      ¦          ¦  Всего  ¦ 2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦  2012   ¦   2013   ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦      1      ¦     2      ¦  3   ¦    4     ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦    10    ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦Расходы на   ¦ МУ "УМФЦ"  ¦2009- ¦  Всего   ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦¦содержание   ¦            ¦ 2013 +----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦персонала и  ¦            ¦      ¦Бюджет    ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦¦объектов МФЦ ¦            ¦      ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦программы:   ¦            ¦      ¦7950022-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦7952200,  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦0020400   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦2010г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.1 Подготов-¦ МУ "УМФЦ"  ¦2010- ¦Бюджет    ¦ 1 889,0 ¦       ¦  500,0  ¦  631,0  ¦  308,0  ¦  450,0   ¦¦ка кадров для¦            ¦ 2013 ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦МУ "УМФЦ"    ¦            ¦      ¦7950022-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦7952200-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦2010-     ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             ¦            ¦      ¦2013г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.2 Оплата   ¦ИТОГО       ¦      ¦Бюджет    ¦211 449,2¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 928,0 ¦66 748,1 ¦ 98 216,9 ¦¦труда сотруд-+------------+------+города    +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ников        ¦МУ "УМФЦ"   ¦2009- ¦7950022-  ¦209 444,3¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 565,7 ¦65 926,8 ¦ 97 395,6 ¦¦             ¦            ¦ 2013 ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦             +------------+------+7952200 - +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦             ¦МУ "ГХУ"    ¦2011- ¦2010-     ¦ 2 004,9 ¦       ¦         ¦  362,3  ¦  821,3  ¦  821,3   ¦¦             ¦            ¦ 2013 ¦2013г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦4.3 Комму-   ¦   ИТОГО    ¦2009- ¦Бюджет    ¦78 986,7 ¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦13 834,7 ¦29 160,7 ¦ 30 717,4 ¦¦нальные и    ¦            ¦ 2013 ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦другие расхо-+------------+      ¦7950022-  +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ды (услуги   ¦МУ "ГХУ"    ¦      ¦2009г.,   ¦44 689,6 ¦       ¦ 2 590,7 ¦ 4 939,7 ¦17 479,0 ¦ 19 680,2 ¦¦связи, про-  ¦            ¦      ¦7952200,0-¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦граммное     +------------+      ¦020400-   +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦обеспечение, ¦МУ "УМФЦ"   ¦      ¦2010г.    ¦33 369,1 ¦ 780,0 ¦ 1 888,0 ¦ 7 982,2 ¦11 681,7 ¦ 11 037,2 ¦¦защита инфор-¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦мации, рас-  +------------+      ¦          +---------+-------+---------+---------+---------+----------+¦ходные мате- ¦ МУ "ДМИБ"  ¦      ¦          ¦  928,0  ¦       ¦  15,2   ¦  912,8  ¦         ¦          ¦¦риалы, охрана¦ Ворошилов- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦и содержание ¦ ского, Же- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦объектов МФЦ,¦лезнодорож- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦в том числе  ¦ного, Перво-¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦до передачи  ¦ майского,  ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦их в опера-  ¦Кировского, ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦тивное управ-¦Октябрьско- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦ление другому¦ го, Ленин- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦учреждению   ¦ского, Про- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦после завер- ¦ летарского ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦шения капи-  ¦  районов   ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦тального     ¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦¦ремонта)     ¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦L-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------
   3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                                программы-------------------T-------------------------------------------------------------¬¦Источники финанси-¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий,¦¦     рования      ¦                          тыс. руб.                          ¦¦                  +---------T--------T----------T----------T---------T----------+¦                  ¦  Всего  ¦  2009  ¦   2010   ¦   2011   ¦  2012   ¦   2013   ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦        1         ¦    2    ¦   3    ¦    4     ¦    5     ¦    6    ¦    7     ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Всего:            ¦626 525,4¦13 371,7¦236 963,1 ¦126 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Бюджет города     ¦617 525,4¦13 371,7¦230 963,1 ¦123 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦¦7950022-2009г.,   ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦¦7952200,7953000,  ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦¦0020400-2010г.    ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+¦Федеральный бюджет¦ 9 000,0 ¦        ¦ 6 000,0  ¦ 3 000,0  ¦         ¦          ¦¦001 13 00         ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦L------------------+---------+--------+----------+----------+---------+-----------
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева
                                                            Приложение 3
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                         Ростова-на-Дону
                                                     от 11.11.2011 N 828
                Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
       Обеспечение  реализации  Программы  предусматривается   за   счетсредств бюджета города Ростова-на-Дону в течение пяти лет  с  2009  по2013 годы.
       Объем средств  бюджета  города,  необходимый  для  финансированияПрограммы в 2009-2013 годах, составляет всего - 626 525,4 тыс. рублей,в том числе по годам:
       2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;
       2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;
       2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;
       2012 год - 98 253,2 тыс. рублей;
       2013 год - 151 346,0 тыс. рублей.
       Финансовое обеспечение  программных  мероприятий осуществляется впределах    бюджетных    ассигнований,    предусмотренных     решениемРостовской-на-Дону городской  Думы о бюджете города на соответствующийпериод.
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева