Постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 242

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 02.04.2015 № 242

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области

от17.10.2018 г. № 654

 

О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

Вцелях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013№593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контрольза выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 02.04.2015№ 242

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитиездравоохранения»

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программыРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* – 305 079 053,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 41 443 288,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

167 880 334,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 805 581,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

5 014 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета –

4 964 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 99 606,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 986,4 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 750 593,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 33 657 003,2 тыс. рублей;

2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год –16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета,
так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Раздел4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы» изложить в редакции:

 

«Раздел4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы

 

Приреализации Программы предполагается финансирование из федерального, областногои местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинскогострахования:

всего*– 305 079 053,3 тыс. рублей, из них:

2014год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015год – 41 443 288,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства 2014 года– 97 571,4 тыс. рублей;

2016год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета –

167 880 334,5тыс. рублей, из них:

2014год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015год – 23 805 581,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства 2014 года– 97 571,4 тыс. рублей;

2016год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020год – 24 487 364,5 тыс. рублей,

изних:

безвозмездныепоступления в областной бюджет –

5 014 766,3тыс. рублей, из них:

2014год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020год – 4 146,6 тыс. рублей,

втом числе:

средствафедерального бюджета –

4 964 766,3тыс. рублей, из них:

2014год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020год – 4 146,6 тыс. рублей;

средстваФедерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс.рублей, из них:

2014год – 50 000,0 тыс. рублей;

средстваместного бюджета – 99 606,0 тыс. рублей, из них:

2014год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015год – 18 986,4 тыс. рублей;

2016год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетныеисточники – 250 750 593,5 тыс. рублей, из них:

2014год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015год – 33 657 003,2 тыс. рублей;

2016год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

 

Ресурсноеобеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования,планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном иобластном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а такжевозможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств инеобходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всехучастников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Смомента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другоготовара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счетсредств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют товар всоответствии с целями его приобретения.

Информацияо расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетныхисточников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 кнастоящей Программе.

Выделениесредств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программыРоссийской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.

Расходыобластного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена вприложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленномпорядке.».

 

3. Раздел4 « Участие муниципальных образованийРостовской области
в реализации государственной программы»изложить в редакции:

 

«Раздел5. Участие муниципальных образований

Ростовской области вреализации государственной программы

 

5.1. Субсидииместным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающихпри выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения (далее – субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или)контролируемых Правительством Ростовской области объектов представляются понаправлениям:

«Софинансированиеприобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения иоснащения модуля для врачебной амбулатории»;

«Софинансированиекапитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансированиерасходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектовздравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;

«Софинансированиеприобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учрежденийздравоохранения».

5.2. Условияпредоставления и методика расчета субсидий устанавливаются следующим образом.

Обязательнымиусловиями предоставления субсидии местным бюджетам являются:

наличие муниципальныхпрограмм, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средстваместных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам инаправлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  от28.12.2011№302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовыхактах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетахсредств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектами направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  от28.12.2011№302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочийорганов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовыхактах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетахкодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленныхза соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденнойпроектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляютсясубсидии;

подтверждение правамуниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений,исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечьпрекращение права муниципальной собственности.

Определениепотребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке.

Формирование перечняобъектов, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется на основанииустановленных минздравом РО единых критериев отбора зданий муниципальныхучреждений здравоохранения:

переходящие объекты,финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средствобластного бюджета;

наличие разработаннойв установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеетположительное заключение государственной экспертизы;

первоочередностьнеобходимости проведения работ, которая определяется комиссией.

Определение объемапотребности в субсидии на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктовосуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленныхна основании заключений об аварийности или экономической нецелесообразностипроведения капитального ремонта существующих зданий фельдшерско-акушерскихпунктов либо находящихся в арендуемых помещениях, которые рассматриваютсякомиссией минздрава РО.

Определение объемапотребности в субсидии на приобретение автомобилей скорой медицинской помощидля муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется исходя из заявокмуниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании нормативнойпотребности, учитывая степень изношенности автопарка и экономическойнецелесообразности проведения восстановительного ремонта, которыесогласовываются минздравом РО.

Расходование средствосуществляется минздравом РО и министерством строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области (далее – министерства) вустановленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетнойросписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год.Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражениемих в доходах местных бюджетов.

Кассовая заявка напредстоящий месяц представляется в министерства за 20 рабочих дней до концамесяца, предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляетсяежемесячно по установленной министерствами форме.

Министерстванаправляют кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансовРостовской области по установленной форме и в установленные сроки.

Министерстваосуществляют перечисление средств администрациям муниципальных образованийРостовской области на счета администраторов доходов бюджета после получениядокументов – оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходовв срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в минздрав РОотчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, атакже по установленной министерствами форме.

Министерстваосуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств понаправлениям:

«Софинансирование приобретениямодульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля дляврачебной амбулатории»;

«Софинансированиекапитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансированиерасходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектовздравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;

«Софинансированиеприобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учрежденийздравоохранения».

Распределение субсидийместным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период помуниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается вприложении № 9 к настоящей Программе.

Переченьинвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен вприложении № 10 к настоящей Программе.».

 

4. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 104 021 699,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год – 14 930 649,0 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 15 033 968,5 тыс. рублей;

2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;

2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 745 909,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 745 843,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;

2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;

2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

2 936 280,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 055 642,2 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

2 936 280,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 055 642,2 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 6 726,3 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год – 796,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 96 269 063,3 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 184 009,2 тыс. рублей;

2016 год – 14 000 445,4 тыс. рублей;

2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;

2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

5. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 179 903 892,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 932 622,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 94 017,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 793 196,1 тыс. рублей;

2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;

2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;

2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

147 629 437,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 496 592,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 94 017,3 тыс. рублей;

2016 год – 20 307 786,8 тыс. рублей;

2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;

2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;

2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;

2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

1 963 538,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 443 546,9 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

1 963 538,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 443 546,9 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 53 273,9 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 190,0 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники –145 872 661,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год – 19 456 122,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 497 945,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».

6. В разделе 10:

6.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 260 668,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

221 062,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;

2019 год – 30 318,9 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 39 605,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».

 

6.2. Строку«Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов» подраздела 10.4 изложить вредакции:

 

«Основноемероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центрамедико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, а так же кабинетов предабортного консультирования медицинскихорганизаций муниципальных образований».

 

7. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 4 923 835,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год – 468 434,8 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 536 533,2 тыс. рублей;

2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;

2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 186 689,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год – 261 883,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 279 089,6 тыс. рублей;

2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;

2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники 2 737 145,2 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год – 206 551,4 тыс. рублей;

2016 год – 257 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;

2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».

8. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 5 356 632,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 629 834,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 356 632,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 629 834,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».

 

9. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 2 329 370,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 356 638,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

2 329 370,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 356 638,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

50 672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 224,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 224,0 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей».

10. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 1 339 903,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

1 339 903,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

 

11. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить вредакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 6 943 052,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 956 062,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 951 027,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 071 329,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год – 145 741,9 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 149 173,3 тыс. рублей;

2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;

2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;

2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;

2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

29 047,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 29 047,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 871 723,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год – 810 320,6 тыс. рублей;

2016 год – 801 853,9 тыс. рублей;

2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;

2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».

 

12. Приложения № 4, 5изложить в редакции:

 

 

 

 


«Приложение № 4

к государственной программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

Прогноз

сводныхпоказателей государственных заданий на оказание

государственныхуслуг областными государственными учреждениями

погосударственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»


 

Номер и наименование

Значение показателя объема услуги

Расходы областного  бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

    2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Услуги круглосуточной стационарной помощи

2522461,0

2422110,0

2434910,0

 2434910,0

2942227,9

 

2494890,0

2628091,8

2701767,5

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2282391,0

2170010,0

2170010,0

2170010,0

2471491,8

 

2066005,8

2177853,5

2249938,5

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

819316,0

762300,0

762300,0

762300,0

1030328,5

860312,5

897835,1

926048,0

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

15500,0

15500,0

15500,0

15500,0

34787,6

34736,8

34764,1

34738,4

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

114000,0

114000,0

114000,0

114000,0

120874,4

114943,8

110740,0

116490,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

1225950,0

1183710,0

1183710,0

1183710,0

1183791,4

969876,6

1045289,8

1081385,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

107625,0

94500,0

94500,0

94500,0

101709,9

86136,1

89224,5

91276,4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

98265,0

130500,0

130500,0

130500,0

149438,6

149305,5

165186,2

166344,0

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

98265,0

130500,0

130500,0

130500,0

149438,6

149305,5

165186,2

166344,0

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

141805,0

121600,0

134400,0

134400,0

321297,5

279578,7

285052,1

285485,0

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

141805,0

121600,0

134400,0

134400,0

321297,5

279578,7

285052,1

285485,0

Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей

2640,0

2640,0

2640,0

4748,1

5044,6

5199,6

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2640,0

2640,00

2640,0

4748,1

5044,6

5199,6

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2640,2

2640,2

2640,2

4748,1

5044,6

5199,6

Услуги принудительного лечения больных

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

Услуги дневного стационара

214720,0

331680,0

331680,0

331680,0

136865,0

139460,6

146990,5

151772,2

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

280701,0

331680,0

331680,0

331680,0

136865,0

139460,6

146990,5

151772,2

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

67974,0

110400,0

110400,0

110400,0

39839,5

49636,3

51573,5

53666,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

840,0

1680,0

1680,0

1680,0

365,4

505,8

472,3

508,0

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

165000,0

165000,0

165000,0

165000,0

73118,6

68006,6

73063,3

75184,9

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

46887,0

54600,0

54600,0

54600,0

23541,5

21311,9

21881,4

22413,3

Услуги амбулаторно-поликлинические

2767411,0

2765774,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

762221,1

798700,3

821095,8

посещений

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2767411,0

2765774,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

762221,1

798700,3

821095,8

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

919605,0

920584,0

920584,0

920584,0

309842,2

312998,5

329803,7

339783,2

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

17438,0

17438,0

17438,0

17438,0

16656,7

 

16877,9

16892,1

16779,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

276176,0

276176,0

276176,0

276176,0

87560,6

85189,4

87325,2

91394,5

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

639713,0

637097,0

637097,0

637097,0

193336,9

176829,3

187359,8

188999,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

914479,0

914479,0

914479,0

914479,0

191674,5

170326,0

177319,5

184139,9

Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

экспертиз

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

242498,9

238714,8

238408,2

литров

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

242498,9

238714,8

238408,2

Основное мероприятие 2.11.

Развитие службы крови

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

 

242498,9

238714,8

238408,2

Услуги медицинского наркологического освидетельствования

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

Услуги аутопсийные

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

вскрытий

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

Услуги диагностические

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

исследований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

 

освидетельствований

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

вскрытий

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов

173688

 

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

173688

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

173688

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел

300,0

300,0

300,0

300,0

 

4428,8

 

4938,8

4374,6

4362,5

 

экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

300,0

300,0

300,0

300,0

4428,8

4938,8

4374,6

4362,5

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

300,0

300,0

300,0

300,0

4428,8

4938,8

4374,6

4362,5

Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

отчетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений

72,0

72,0

72,0

72,0

 

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

мероприятий

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

72,0

72,0

72,0

72,0

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

72,0

72,0

72,0

72,0

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

 

макетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

слушателей

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

Услуги среднего профессионального образования

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4

 

 

 


 

Приложение № 5

кгосударственной программе

Ростовскойобласти
«Развитие здравоохранения»

 

 

Перечень

инвестиционныхпроектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовскойобласти)

 


 

 

№ п/п

Наименование инвести-ционного проекта

Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник

 

Номер

и дата

положи-тельного заключения

государст-венной (негосудар-ственной) экспертизы

Источники финансирования

Объем

расходов

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Государствен-ная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»

 

Х

всего

676975,0

89266,4

81538,5

57907,8

70000,0

234133,0

159750,0

областной бюджет,

676975,0

89266,4

81538,5

57907,8

70000,0

234133,0

159750,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

15620,7

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1.

Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ»

по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. Пуш-кинская, 127

минздрав РО

 

№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013

всего

22040,2

22040,2

областной бюджет,

22040,2

22040,2

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

2.

Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психоневроло-гический диспансер» РО

по адресу:
г. Волгодонск,

ул. Химиков, 14

минздрав РО

 

№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014

всего

32800,0

32800,0

областной бюджет,

32800,0

 

 

 

32800,0

 

 

 

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

3.

Капитальный ремонт здания

ГБУ «Кожно-венерологиче-ский диспансер» РО по адресу:

 

г. Ростов-на-Дону,

 

ул. Вятская, 39

минздрав РО

 

 

 

№3-6-1-0464-14 от 16.10.2014

всего

46600,0

21000,0

25600,0

областной бюджет,

46600,0

21000,0

25600,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

4.

Капитальный ремонт филиала ГБУ РО «ПАБ»

по адресу:

ст. Егорлык-ская,

ул. Шмидта, 41б

 

 

минздрав РО

 

 

 

 

 

№ 3-12-1-0143-13 от 01.11.2013

 

 

 

всего

24000,0

5000,0

19000,0

областной бюджет,

24000,0

5000,0

19000,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

5.

Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО по адресу:

п. Ковалевка,

ул. Централь-ная, 3

минздрав РО

№ 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014

всего

14200,0

14200,0

областной бюджет,

14200,0

14200,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

6.

Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала

ГБУ РО ПТКД

минздрав РО

№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014

всего

7600,0

7600,0

областной бюджет,

7600,0

7600,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

7.

Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО

минздрав РО

№ 61-138-0309-14 от 03.09.2014

всего

36400,0

20000,0

16400,0

областной бюджет,

36400,0

20000,0

16400,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

8.

Выборочный капитальный ремонт в здании ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ» по адресу: г. Ростов-на-Дону,

пр. Ворошилов-ский, 105Ж

минздрав РО

№ 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014

всего

6500,0

6500,0

областной бюджет,

6500,0

6500,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

9.

Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО

минздрав РО

№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014

всего

36000,0

5000,0

31000,0

областной бюджет, 

36000,0

5000,0

31000,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

10.

Реабилитацион-ное отделение

по адресу:

г. Гуково,

ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33

министерство строительства Ростовской

области

№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013

 

 

всего

49192,8

49192,8

областной бюджет,

49192,8

49192,8

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

11.

Строительство пристройки для размещения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру г. Гуково

министерство строительства Ростовской области

№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008

всего

1149,1

1149,1

445,1

областной бюджет,

1149,1

1149,1

445,1

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

445,1

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

12.

г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2

(4-я очередь строительства)

министерство строительства Ростовской области

№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009

всего

85951,0

85951,0

42090,7

областной бюджет,

85951,0

85951,0

42090,7

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

42090,7

межбюджетные трансферты

федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

13.

г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2

(4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре на объекте)

министерство строительства Ростовской области

№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013

всего

2166,3

2166,3

1191,8

 

областной бюджет,

2166,3

2166,3

1191,8

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

1191,8

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

14.

г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2

(5-я очередь строительства)

министерство строительства Ростовской области

 

всего

127907,8

57907,8

70000,0

областной бюджет,

127907,8

57907,8

70000,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

5.

г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2. Примыкание переходной галереи к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3, ЛДК № 4 в местах примыкания переходной галереи

 

министерство строительства Ростовской области

 

№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014

 

всего

10080,0

10080,0

областной бюджет,

10080,0

10080,0

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

межбюджетные трансферты федерального бюджета,

из них неиспользованные средства отчетного финансового года

16.

г. Ростов-на-Дону, реконструкция Областной больницы № 2

(4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5, ЛДК № 6»

министерство строительства Ростовской области

№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014

всего

27730,9

27730,9

областной бюджет,

27730,9

27730,9