Постановление Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 211

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 28.03.2019 211

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утвержденииПорядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовскойобласти» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 654 «Об утверждениигосударственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменениясогласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской областиБондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от28.03.2019 № 211

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654

«Об утверждении государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

В приложении № 1:

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы » раздела«Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение государственной программы

всего* – 771 634 007,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 63 235 631,7 тыс. рублей;

2020 год – 67 397 080,9 тыс. рублей;

2021 год – 67 659 277,5 тыс. рублей;

2022 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2023 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2024 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2025 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2026 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2027 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2028 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2029 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

2030 год – 63 704 668,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 358 748 707,7 тыс. рублей, из них:

2019 год – 32 257 147,5 тыс. рублей;

2020 год – 33 507 161,9 тыс. рублей;

2021 год – 31 125 422,1тыс. рублей;

2022 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2023 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2024 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2025 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2026 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2027 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2028 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2029 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2030 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 723 686,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 554 107,9 тыс. рублей;

2020 год – 4 252 606,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9 723 686,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 554 107,9 тыс. рублей;

2020 год – 4 252 606,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 352 196,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 141 146,9 тыс. рублей;

2020 год – 62 003,4 тыс. рублей;

2021 год – 14 904,7 тыс. рублей;

2022 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2023 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2024 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2025 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2026 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2027 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2028 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2029 год – 14 904,6 тыс. рублей;

2030 год – 14 904,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 641 014 546,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 065 887,3 тыс. рублей;

2020 год – 51 718 425,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 117 603,7 тыс. рублей;

2022 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2023 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2024 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2025 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2026 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2027 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2028 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2029 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2030 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

_____________________

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в   Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2019 год – 17 228 550,0 тыс. рублей,

2020 год – 17 890 509,9 тыс. рублей;

2021 год – 18 598 653,0 тыс. рублей;

2022 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2023 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2024 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2025 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2026 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2027 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2028 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2029 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2030 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы1» раздела « Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

всего – 254 127 896,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 21 581 714,9 тыс. рублей;

2020 год – 21 453 352,2 тыс. рублей;

2021 год – 21 262 798,7 тыс. рублей;

2022 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2023 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2024 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2025 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2026 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2027 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2028 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2029 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2030 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 001 457,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 512 273,3 тыс. рублей;

2020 год – 2 641 340,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 608 148,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2023 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2024 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2025 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2026 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2027 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2028 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2029 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2030 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

2 938 947,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 712 240,0 тыс. рублей;

2020 год – 867 798,2 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 938 947,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 712 240,0 тыс. рублей;

2020 год – 867 798,2 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –

51 040,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 5 796,6 тыс. рублей;

2020 год – 3 790,3 тыс. рублей;

2021 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2022 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2023 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2024 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2025 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2026 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2027 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2028 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2029 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2030 год – 4 145,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники –

235 075 397,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 18 063 645,0 тыс. рублей;

2020 год – 18 808 221,9 тыс. рублей;

2021 год – 19 650 504,6 тыс. рублей;

2022 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2023 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2024 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2025 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2026 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2027 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2028 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2029 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2030 год – 19 839 225,1 тыс. рублей».

 

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы2» раздела «Паспорт подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

всего – 467 326 060,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 36 559 334,0 тыс. рублей;

2020 год – 39 568 369,9 тыс. рублей;

2021 год – 40 871 144,8 тыс. рублей;

2022 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2023 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2024 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2025 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2026 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2027 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2028 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2029 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

2030 год – 38 925 245,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

311 084 321,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 25 449 994,1 тыс. рублей;

2020 год – 26 886 624,9 тыс. рублей;

2021 год – 26 772 714,6 тыс. рублей;

2022 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2023 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2024 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2025 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2026 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2027 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2028 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2029 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2030 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 132 696,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 256 160,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 132 696,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 256 160,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 80 007,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 9 560,5 тыс. рублей;

2020 год – 30 971,1 тыс. рублей;

2021 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2022 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2023 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2024 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2025 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2026 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2027 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2028 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2029 год – 3 947,6 тыс. рублей;

2030 год – 3 947,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 384 643 175,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 28 328 329,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 541 283,8 тыс. рублей;

2021 год – 32 693 135,6 тыс. рублей;

2022 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2023 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2024 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2025 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2026 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2027 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2028 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2029 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2030 год – 32 564 491,8 тыс. рублей».

 

4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

всего – 1 560 613,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 772 383,8 тыс. рублей;

2020 год – 410 515,2 тыс. рублей;

2021 год – 37 771,5 тыс. рублей;

2022 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2023 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2024 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2025 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2026 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2027 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2028 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2029 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2030 год – 37 771,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

1 339 465,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 646 594,0 тыс. рублей;

2020 год – 383 273,2 тыс. рублей;

2021 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2022 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2023 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2024 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2025 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2026 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2027 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2028 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2029 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2030 год – 30 959,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –

221 147,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 125 789,8 тыс. рублей;

2020 год – 27 242,0 тыс. рублей;

2021 год – 6 811,7 тыс. рублей;

2022 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2023 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2024 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2025 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2026 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2027 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2028 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2029 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2030 год – 6 811,6 тыс. рублей».

 

 


5. Приложения № 2 – 9 к государственной программеРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Приложение № 2

к государственной

программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения»,

подпрограмм государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения» и их значениях

 

 

п/п

Номер

и наименование показателя

Вид

показателя

Единица измерения

Данные для расчета значений показателя

Значение показателя

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025

год

2026

год

2027

год

2028

год

2029 год

2030

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

1.1.

1. Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

статистический

лет

73,03

72,22

74,80

75,60

76,00

76,40

76,45

77,27

77,70

78,30

78,80

79,30

79,80

80,34

1.2.

2. Смертность от всех причин

статистический

число умерших

на 1000 чело­век населения

13,4

12,9

13,0

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

1.3.

3. Смертность населения в трудоспособном возрасте

статистический

число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ­ствующего возраста

448,2

431,2

414,2

397,2

380,3

363,4

346,3

329,1

315,2

301,3

287,2

273,3

259,4

245,0

1.4.

4. Материнская смертность

статистический

число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми

4,6

14,7

14,7

14,7

11,8

11,5

11,3

11,0

10,8

10,8

10,6

10,0

9,5

9,0

1.5.

5. Младенческая смертность

статистический

на 1 тыс. родивших­ся живыми

6,5

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

4,2

4,1

4,0

3,8

3,5

1.6.

6. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами

ведомственный

процентов

87,0

90,0

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

95,0

96,2

96,5

97,0

2. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2.1.

1.1. Охват всех граждан профилактичес­кими медицинскими осмотрами

ведомственный

процентов

41,8

45,3

56,6

67,6

78,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.2.

1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

ведомственный

процентов

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.

1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен­ной ситуации, пребывающих в стационар­ных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства

ведомственный

процентов

99,1

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.4.

1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболева­ния и патологические состояния, состоя­щих под диспансерным наблюдением

ведомственный

процентов

64,9

68,0

71,1

74,0

77,3

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.5.

1.5. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

ведомственный

процентов

20,7

20,9

20,9

20,8

20,7

20,6

20,5

20,4

20,3

20,2

20,2

20,1

20,0

20,0

2.6.

1.6. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

ведомственный

процентов

19,15

19,50

19,00

18,90

18,80

18,70

18,60

18,50

18,40

18,30

18,20

18,10

18,00

17,90

2.7.

1.7. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

ведомственный

на 100 тыс. населения

35,4

43,5

40,6

38,1

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

2.8.

1.8. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения

ведомственный

процентов

19,4

17,0

18,0

20,0

25,0

25,5

26,0

27,0

28,0

29,5

30,5

32,0

33,5

35,0

2.9.

1.9. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

ведомственный

процентов

99,9

96,5

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.10.

1.10. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначен­ные для лечения больных злокачествен­ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

ведомственный

процентов

100,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.11.

1.11. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин­ских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

2.12.

1.12. Доля посещений с профилактичес­кой и иными целями детьми в возрасте

от 0 до 17 лет

ведомственный

процентов

42,0

42,5

43,0

45,0

50,0

50,5

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

2.13.

1.13. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

ведомственный

процентов

0,75

0,80

0,85

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

2.14.

1.14. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин­ских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечиваю­щих комфортность пребывания детей

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

3. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

3.1.

2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

ведомственный

процентов

40,5

40,7

40,9

41,2

41,3

41,4

41,5

41,6

41,7

41,8

41,9

42,0

42,1

42,2

3.2.

2.2. Смертность от болезней системы кровообращения

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

620,0

663,2

583,3

565,3

547,1

528,4

509,2

486,0

460,1

434,0

408,3

382,6

356,0

330,0

3.3.

2.3. Смертность от дорожно-транспорт­ных происшествий

ведомственный

число умерших

на 100 тыс. человек населения

6,5

8,9

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

7,8

3.4.

2.4. Смертность от новообразований

(в том числе злокачественных)

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

177,9

192,8

174,9

173,4

171,7

170,4

168,9

167,9

164,1

160,3

156,5

152,7

148,9

145,0

3.5.

2.5. Смертность от туберкулеза

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

12,7

20,0

12,0

11,3

10,6

9,9

9,2

8,5

7,9

7,3

6,7

6,1

5,5

5,0

3.6.

2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 нарколо­гических больных

9,74

9,76

9,78

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

3.7.

2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 нарколо­гических больных

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

3.8.

2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом средне­годового контингента

12,10

10,16

10,19

10,20

10,23

10,25

10,27

10,29

10,31

10,33

10,35

10,37

10,39

10,4

3.9.

2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом средне­годового контингента

9,80

6,66

6,69

6,70

6,72

6,75

6,76

6,78

6,80

6,82

6,84

6,86

6,88

6,90

310.

2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

ведомственный

процентов

17,6

18,6

18,6

18,5

18,3

18,0

17,8

17,6

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

17,0

3.11.

2.11. Смертность от ишемической болезни сердца

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

505,8

487,3

468,8

450,3

449,2

448,0

446,8

444,6

442,3

440,0

437,6

435,1

432,2

430,1

3.12.

2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

149,4

143,9

138,4

137,2

136,0

134,8

133,6

132,3

131,1

130,0

129,1

128,6

128,1

127,3

3.13.

2.13. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)

ведомственный

процентов

56,3

56,4

56,8

58,0

59,9

61,6

62,5

63,0

63,2

63,3

63,4

63,5

63,6

63,7

3.14.

2.14. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

ведомственный

процентов

56,2

55,2

53,0

54,5

54,4

54,3

54,2

54,1

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

3.15.

2.15. Удельный вес детей с безрецидив­ной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»

ведомственный

процентов

80,5

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.16.

2.16. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

ведомственный

процентов

95,7

94,2

94,2

94,2

94,4

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

95,0

95,1

95,2

95,3

3.17.

2.17. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

ведомственный

процентов

2,87

2,87

2,86

2,86

2,85

2,85

2,84

2,84

2,83

2,83

2,82

2,82

2,81

2,81

3.18.

2.18. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

в общем количестве выявленных

ведомственный

процентов

87,5

88,0

88,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3.19.

2.19 . Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

ведомственный

процентов

40,4

39,0

39,0

39,0

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

84,0

88,0

92,0

96,0

100,0

3.20.

2.20. Охват населения профилактичес­кими осмотрами на туберкулез

ведомственный

процентов

70,5

70,9

71,7

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет

в первый триместр беременности

ведомственный

процентов

85,3

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

4.2.

3.2. Охват неонатальным скринингом

ведомственный

процентов

97,9

95,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.3.

3.3. Охват аудиологическим скринингом

ведомственный

процентов

98,5

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

4.4.

3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней

статистический

случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми

2,2

2,9

2,8

2,7

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

4.5.

3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет

статистический

на 1 тыс. ново­рожденных, родившихся живыми

7,2

7,0

6,7

6,5

6,3

6,1

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

4.6.

3.6. Смертность детей 0 – 17 лет

статистический

случаев на 100 тыс. человек соответ­ствующего возраста

72,1

64,8

64,7

63,0

61,0

59,0

57,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

4.7.

3.7. Результативность мероприятий по профилактике абортов

ведомственный

процентов

21,2

16,0

16,5

16,5

16,5

16,5

17,5

17,5

18,5

18,5

19,5

19,5

20,5

20,5

4.8.

3.8. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

ведомственный

процентов

97,5

98,0

98,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением

ведомственный

процентов

48,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5.2.

4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью

ведомственный

процентов

7,40

8,20

9,50

10,10

10,15

10,20

10,25

10,30

10,35

10,40

10,45

10,50

10,55

10,60

6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

5.1. Обеспеченность койками для оказа­ния паллиативной помощи взрослым

ведомственный

коек на

100 тыс. взрослого населения

11,8

17,1

19,9

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

6.2.

5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

ведомственный

коек на

100 тыс. детского населения

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

7. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1.

6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессиональ­ного образования ежегодно

ведомственный

человек

360

360

360

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

7.2.

6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

ведомственный

человек

1:3,00

1:3,00

1:2,95

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

7.3.

6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин­ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудо­вой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области

статистический

процентов

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7.4.

6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области

статистический

процентов

101,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области

статистический

процентов

87,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.6.

6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель­ного) профессиональ­ного образования ежегодно

ведомственный

человек

2330

2 350

2 350

2 350

2350

2350

2350

2 350

2 350

2350

2 350

2 350

2350

2 350

7.7.

6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготов­ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образо­вательных учреждениях дополнитель­ного профессионального образования ежегодно

ведомственный

человек

6470

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

7.8

6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно

ведомственный

человек

324

324

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

7.9.

6.9. Доля медицинских и фармацевтичес­ких специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицин­ские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области

ведомственный

процентов

89,0

90,0

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

7.10.

6.10. Доля аккредитованных специалистов

ведомственный

процентов

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

8.1.

7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план

ведомственный

процентов

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

8.2.

7.2. Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз

ведомственный

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

9.1.

8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место

ведомственный

человек

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9.2.

8.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы

ведомственный

процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

 

 

 

Приложение № 3

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

п/п

Наименование

государственной программы, наименование подпрограммы

Источник

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)*

В том числе по годам реализации

государственной программы (тыс. рублей)*

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Государственная программа

Ростовской области «Развитие здравоохранения»

всего*

771 634 007,5

63 235 631,7

67 397 080,9

67 659 277,5

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

63 704 668,6

областной бюджет

349 025 020,9

28 703 039,6

29 254 555,9

29 208 449,2

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

29 095 441,8

безвозмездные поступления в областной бюджет

9 723 686,8

3 554 107,9

4 252 606,0

1 916 972,9

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

9 723 686,8

3 554 107,9

4 252 606,0

1 916 972,9

Федерального фонда обязатель­ного медицинского страхования

местные бюджеты

352 196,4

141 146,9

62 003,4

14 904,7

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

14 904,6

внебюджетные источники

641 014 546,1

48 065 887,3

51 718 425,5

55 117 603,7

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

54 012 514,4

2.

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

всего

254 127 896,2

21 581 714,9

21 453 352,2

21 262 798,7

21 092 225,6

21 092 225,6

21 092 225,6

21 092 225,6

21 092 225,6

21 092 225,6

21 092 225,6