Постановление Правительства Ростовской области от 26.11.2015 № 106

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 26.11.2015 № 106

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление Правительства Ростовскойобласти

от17.10.2018 г. № 643

 

О внесенииизменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 597

 

 

В соответствии спостановлениями Правительства Ростовской области   от31.07.2013№485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области», от 22.05.2015№ 358 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогнозасоциально-экономического развития Ростовской области на 2016 – 2018 годы исоставления проекта областного бюджета на 2016 год», а также в целях приведенияв соответствие с Областным законом от 25.12.2014№ 283-ЗС

«Об областномбюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ПравительствоРостовской области  п о с т а н о вл я е т:

 

1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013№597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Социальная поддержка граждан» изменения согласно приложению.

2. Контрольза выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовскойобласти                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствотруда и

социальногоразвития

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Ростовскойобласти

от 26.11.2015 № 106

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,


   вносимые в приложение № 1 к постановлению ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждениигосударственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспортгосударственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»изложить в редакции:

 

«Ресурсное                 –

обеспечение государственной программы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2014 – 2020 годы составляет 209 242 313,2 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 29 963 607,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 30 591 434,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 565,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 29 809 378,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 588 155,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 205 594 232,2 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 29 509 195,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 30 112 278,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 565,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 29 255 752,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 069 088,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 28 909 827,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 909 827,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 909 827,5 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 25 026 994,2 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 947 792,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 096 107,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 250 454,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 732 639,0 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета – 25 010 450,8 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 934 538,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 092 818,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 250 454,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 732 639,0 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации – 16 543,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 13 254,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 288,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 198 772,5 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 27 448,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 883,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 26 569,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 713,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 3 449 308,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 426 964,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 451 273,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 527 056,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 490 352,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 517 887,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 517 887,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 517 887,4 тыс. рублей».

 

2.Абзацы первый – четвертый раздела 4 изложить в редакции:

 

«Объем финансового обеспечения реализациигосударственной программы за 2014 – 2020 годы составляет209 242 313,2 тыс. рублей, в том числе:

в2014 году – 29 963 607,6 тыс. рублей;

в2015 году – 30 591 434,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходныеобязательства 2014 года – 81 565,3 тыс. рублей;

в 2016 году –29 809 378,7 тыс. рублей;».

 

3. Раздел 5дополнить подразделом 5.3 следующего содержания:

 

«5.3. Условияпредоставления субсидии для софинансирования


расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учрежденийсоциального обслуживания населения

 

1. Целью предоставления субсидии бюджетаммуниципальных районов и городских округов является софинансированиерасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учрежденийсоциального обслуживания населения, софинансируемыхиз областного бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержкаграждан» (далее – субсидия).

2. Предоставление субсидииосуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих привыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения», на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных междуадминистрациями муниципальных районов и городских округов Ростовской области и минтрудом области (далее – соглашение). Формы типовыхсоглашений утверждаются приказом минтруда области.

3. Минтруд области и органы местногосамоуправления, осуществляющие управление в сфере социального обслуживаниянаселения, в целях определения потребности в расходах на капитальный ремонтпроводят следующие мероприятия:

3.1. Формируют перечень объектов наосновании единых критериев отбора:

социальной значимости учреждения;

аварийности объектов.

3.2. Минтруд области по предложенияморганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальнойподдержки граждан, по итогам проведенных мероприятий согласно подпункту 3.1настоящего пункта определяет потребность в расходах.

3.3. В перечень объектов включаютсяобъекты, имеющие:

заключение о социальной значимости объекта;

выписку из реестра муниципальнойсобственности;

проектно-сметную документацию сположительным заключением государственной экспертизы.

4. Объем субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на капитальныйремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населениярассчитывается с учетом уровня софинансирования,установленного постановлением Правительства Ростовской областиот 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансированиясубсидий местным бюджетам для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения».

5. Расходование субсидииосуществляется минтрудом области в установленном дляисполнения областного бюджета порядке, на основании сводной бюджетной росписи впределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Субсидиизачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их вдоходах местных бюджетов.

6. Финансовые органы муниципальных районови городских округов после получения субсидии в доход бюджета направляют еесоответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

7. Минтруд области осуществляетфинансирование на основании представленных уполномоченным органом местногосамоуправления:

заявки о потребности в субсидиях – в срокдо 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной минтрудом области;

отчета о расходовании субсидий – в срок до5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной минтрудом области.

8. Уполномоченный орган местногосамоуправления заключает муниципальные контракты или договоры(гражданско-правовые договоры) на осуществление капитального ремонтамуниципальных учреждений социального обслуживания населения в порядке,установленном действующим законодательством.

7. Минтруд области обеспечиваетсоблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, определенных при ихпредоставлении из областного бюджета.».

 

4. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«6. Методика оценки эффективностигосударственной

программы Ростовской области «Социальнаяподдержка граждан»

 

Эффективность реализации государственнойпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренныхприложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей сих целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренныхв целях финансирования мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализациигосударственной программы производится по следующим направлениям:

1. Оценка степени достижения целей ирешения задач государственной программы путем сопоставления фактическидостигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы ивходящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении№ 2, по формуле

 

Сд = Зф / Зп х 100%,

 

где Сд – степеньдостижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя государственной программы /подпрограммы в отчетном году;

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя государственнойпрограммы /подпрограммы – для показателей, тенденцией изменения которыхявляется рост значений, или

 

Сд = Зп / Зф х 100% –для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений;

 

2. Оценка бюджетной эффективностигосударственной программы.

 

Бюджетнаяэффективность реализации государственной программы Ростовской областирассчитывается в несколько этапов:

1. Степеньреализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полномобъеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полномобъеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количествомероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие можетсчитаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие,результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных илиотносительных величинах) значений показателей (индикаторов), считаетсявыполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя(индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже,чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующемотчетному, при условии неуменьшения финансированиямероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализациимероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценкистепени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значениеотношений фактических значений показателей к запланированным значениям,выраженное в процентах;

мероприятие,предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основаниигосударственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счетсредств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случаевыполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качествугосударственных услуг (работ);

по иным мероприятиямрезультаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степеньсоответствия запланированному уровню расходов за счет средств областногобюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетовоценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходовна реализацию государственной программы к их плановым значениям, представленнымв приложениях № 1 и 8, по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп,

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровнюрасходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализациюгосударственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализациюгосударственной программы в отчетном году.

3. Эффективностьиспользования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степениреализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходовза счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областнойбюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

 

 

где –эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственнойпрограммы;

–степень реализации всех мероприятий государственной программы;

–степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Государственная программа считаетсяреализуемой:

с высоким уровнем эффективности, если:

степень достижения целей (решения задач)государственной программы и ее подпрограмм составляет 95 процентов и более;

эффективностьиспользования финансовых ресурсов на реализацию государственной программысоставляет не менее 0,95;

освоено не менее 98 процентов средств,запланированных для реализации государственной программы в отчетном году;

с удовлетворительным уровнем эффективности,если:

степень достижения целей (решения задач)государственной программы и ее подпрограмм – от 80 до 95 процентов;

эффективностьиспользования финансовых ресурсов на реализацию государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95.

Если реализация государственной программыне отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации вотчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателей(индикаторов) государственной программы приведены в приложении № 4.».

 

5. В разделе 8:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  за 2014 – 2020 годы составляет 108 992 456,3 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 893 715,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 15 674 158,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 903 053,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 108 992 456,3 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 893 715,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 15 674 158,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 903 053,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 15 827 075,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 4 577 255,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 346 259,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 214 303,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 689 256,2 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета – 15 815 478,4 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 4 567 140,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 4 344 777,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 214 303,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 689 256,2 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации – 11 596,6 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 10 115,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 481,3 тыс. рублей».

 

5.2. Абзацы первый –четвертый подраздела 8.5 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспеченияреализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составит 108 992 456,3тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –17 062 371,6 тыс. рублей;

в2015 году – 16 893 715,0 тыс. рублей;

в2016 году – 15 674 158,9 тыс. рублей;».

 

6. В разделе 9:

6.1. Подраздел 9.1 изложить в редакции:

 

«9.1.Паспорт

подпрограммы«Модернизация и развитие социального

обслуживаниянаселения, сохранение кадрового потенциала»

 

Наименование подпрограммы

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

Ответственный исполнитель подпрограммы

министерство труда и социального развития Ростовской области

Участники подпрограммы

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

Задачи подпрограммы

развитие системы и улучшение качества социального обслуживания;

укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения;

повышение к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий работников до 100 процентов, врачей к 2017 году – до 200 процентов от средней заработной платы в Ростовской области;

создание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, условий проживания воспитанников, наиболее приближенных к семейным

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

соответствие объема предоставленных учреждениями социального обслуживания населения: психоневрологическими интернатами, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан, учреждениями социального обслуживания семьи и детей социальных услуг параметрам государственного задания;

соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой по Ростовской области;

доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются

Ресурсное                   –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 16 079 113,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 057 298,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 916 762,5 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 390,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 512 917,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 854 097,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

14 225 704,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 823 952,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 671 608,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 81 390,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 226 254,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 597 331,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 329 316,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 329 316,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 329 316,2 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 807,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 807,5 тыс. рублей,

в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 1 807,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 807,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 781,9 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 138,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 643,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 852 627,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 233 208,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 244 510,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 286 662,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 256 765,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 277 160,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 277 160,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 277 160,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;

повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения;

повышение качества жизни и воспитания детей, находящихся в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

 

 

6.2. Подразделы 9.3,9.4 изложить в редакции:

 

«9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечныерезультаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы«Модернизация и развитие социального

обслуживаниянаселения, сохранение кадрового потенциала»

 

Исходя из системыцелей государственной программы, определена цель подпрограммы – повышениеуровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

Модернизацияматериальной базы стационарных учреждений системы социального обслуживания,помимо средств областного бюджета, будет обеспечиваться также за счетпривлечения к инвестиционным проектам финансовых ресурсов бизнес-структур сприменением механизмов государственно-частного партнерства.

Для достижения целиподпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

развитие системы иулучшение качества социального обслуживания;

укреплениематериальной-технической базы учреждений системы социального обслуживаниянаселения;

создание в организациях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственныхминистерству общего и профессионального образования Ростовской области (далее –центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей), условий проживаниявоспитанников, наиболее приближенных к семейным;

повышение к 2018 годусредней заработной платы отдельных категорий работников до 100 процентов,врачей к 2017 году – до 200 процентов от средней заработной платы в Ростовскойобласти.

Для решения этих задачпредлагаются следующие показатели:

соответствие объемапредоставленных государственными учреждениями социального обслуживаниянаселения: психоневрологическими интернатами, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан, учреждениямисоциального обслуживания семьи и детей социальных услуг параметрамгосударственного задания.

Показатель позволитоценить уровень обеспечения доступности социального обслуживания населения;

доля центров помощи детям, оставшимся без попеченияродителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям,в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

укомплектованность центров помощи детям, оставшимсябез попечения родителей, квалифицированными кадрами.

Показателипозволят оценить уровень обеспечения условий проживания воспитанников, наиболееприближенных к семейным;

соотношение среднейзаработной платы социальных работников учреждений социального обслуживаниянаселения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение среднейзаработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающегоусловия для предоставления медицинских услуг) учреждений социальногообслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение среднейзаработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающегоусловия для предоставления медицинских услуг) учреждений социальногообслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области;

соотношение среднейзаработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения сосредней заработной платой по Ростовской области;

соотношение среднейзаработной платы педагогических работников государственных учрежденийсоциального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротами детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой поРостовской области.

Данные показателиотражают уровень достижения в отчетном году цели, определенной УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях пореализации государственной социальной политики», Указом Президента РоссийскойФедерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализациигосударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей», предусматривающей повышение средней заработной платыотдельных категорий работников учреждений социального обслуживания населения вРостовской области.

Начиная с итогов 2015года в качестве средней заработной платы по Ростовской области используетсяпоказатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии спунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015№ 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений дляформирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе оттрудовой деятельности». 

Рост значений данныхпоказателей будет достигаться за счет ассигнований областного бюджета.

Информация о методике расчета показателей приведена вприложении № 4.

Ожидаемые результатыреализации подпрограммы:

обеспечениедоступности, качества и безопасности социального обслуживания населения;

повышение престижапрофессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращениедефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения;

повышение качества жизни ивоспитания детей, находящихся в центрах помощи детям, оставшимся без попеченияродителей.

В ходе реализацииподпрограммы будет производиться корректировка ее параметров и плана реализациив рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического исоциально-экономического развития страны.

Срок реализацииподпрограммы – 2014 – 2020 годы.

Этапы реализации невыделяются.

 

9.4. Характеристикаосновных мероприятий подпрограммы

«Модернизация иразвитие социального обслуживания

населения, сохранениекадрового потенциала»

 

В рамках подпрограммыбудут реализованы следующие основные мероприятия:

обеспечениедеятельности государственных подведомственных учреждений – психоневрологическихинтернатов (домов инвалидов), детских домов-интернатов, учреждений для дезадаптированных категорий граждан, учреждений социальногообслуживания семьи и детей;

обеспечение участияпобедителей областного конкурса «Лучший работник учреждения социальногообслуживания» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждениясоциального обслуживания»;

осуществление контролякачества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социальногообслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными игосударственными стандартами социального обслуживания;

организациясоциально-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:проведение областного фестиваля творческих коллективов домов-интернатов дляпрестарелых и инвалидов «Осенний листопад», проведение областных турниров понастольному теннису, боулингу, «Бочче» средиинвалидов с нарушением интеллекта;

формированиенезависимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих услуги посоциальному обслуживанию;

строительство объектовсоциальной направленности государственной собственности;

разработкапроектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектовсоциальной направленности государственной собственности;

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам строительства иреконструкции объектов социальной защиты населения муниципальной собственности;

финансовоеобеспечение  государственных учреждений социального обслуживанияРостовской области – центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Реализация мероприятийподпрограммы позволит, в том числе, повысить престиж профессии социальныхработников за счет повышения их заработной платы, а также введения  вучреждениях социального обслуживания населения «эффективного контракта» сруководителями учреждений в части установления взаимосвязи между показателямикачества предоставляемых государственных учреждениями социального обслуживанияуслуг и эффективностью деятельности руководителя.

Реализация мероприятийподпрограммы, направленных на укрепление материальной базы учреждений системысоциального обслуживания населения, позволит привести их в соответствие со строительными,санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами и нормативами,правилами пожарной безопасности. В рамках перспективной схемы развития иразмещения стационарных учреждений социального обслуживания будут созданыстационарные учреждения с развитой инфраструктурой и широким спектромсоциальных услуг, предоставляемых инвалидам.

Привлечение в сферусоциального обслуживания населения бизнеса, социально ориентированныхнекоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев будет способствоватькак повышению уровня и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, втом числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помещеннымпод надзор в организации, так и развитию рынков соответствующих услуг, созданиюновых рабочих мест, росту занятости и обеспечению доходов работников,оказывающих социальные услуги населению.

В рамках подпрограммыпредусматривается выполнение государственных заданий на оказание социальныхуслуг:

до 1 января 2016 года:

с обеспечениемпроживания, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам,оказываемых комплексными центрами социального обслуживания населения;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации инуждающимся в экстренной социальной помощи, оказываемых комплексными центрамисоциального обслуживания населения;

без обеспеченияпроживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим втрудную жизненную ситуацию, оказываемых комплексными центрами социальногообслуживания населения;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых лицам без определенного места жительства,оказываемых комплексными социальными центрами по оказанию помощи лицам безопределенного места жительства;

без обеспеченияпроживания, прочих (приобретение проездных документов, обеспечение продуктамипитания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день,фотографирование на документы), оказываемых комплексными социальными центрамипо оказанию помощи лицам без определенного места жительства;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых лицам без определенного места жительства,оказываемых домами ночного пребывания;

без обеспеченияпроживания, прочих (приобретение проездных документов, обеспечение продуктамипитания на время пути следования согласно нормам трехразового питания в день,фотографирование на документы), оказываемых домами ночного пребывания;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых лицам без определенного места жительства,оказываемых социальными приютами;

без обеспечения проживания,прочих (приобретение проездных документов, обеспечение продуктами питания навремя пути следования согласно нормам трехразового питания в день,фотографирование на документы), оказываемых социальными приютами;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых лицам, страдающим хроническими психическимизаболеваниями, оказываемых психоневрологическими интернатами (домамиинвалидов);

с обеспечениемпроживания, предоставляемых умственно отсталым детям, оказываемых детскимидомами-интернатами для умственно отсталых детей;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям с физическими недостатками, оказываемыхдетскими домами-интернатами для детей с физическими недостатками;

без обеспеченияпроживания, предоставляемых детям с физическими недостатками в условиях дневногопребывания, оказываемых детскими домами-интернатами для детей с физическиминедостатками;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации инуждающимся в экстренной социальной помощи, оказываемых социально-реабилитационнымицентрами для несовершеннолетних;

без обеспеченияпроживания, предоставляемых детям, в том числе детям с ограниченнымивозможностями, в условиях дневного пребывания, оказываемыесоциально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;

без обеспеченияпроживания, предоставляемых детям в условиях семейной воспитательной группы,оказываемых социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;

без обеспеченияпроживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим втрудную жизненную ситуацию, оказываемых социально-реабилитационными центрамидля несовершеннолетних;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации инуждающимся в экстренной социальной помощи, оказываемых социальными приютамидля детей и подростков;

без обеспеченияпроживания, предоставляемых детям в условиях семейной воспитательной группы,оказываемых социальными приютами для детей и подростков;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,оказываемых центрами социальной помощи семье и детям;

без обеспеченияпроживания, предоставляемых детям, в том числе детям с ограниченнымивозможностями, в условиях дневного пребывания, оказываемых центрами социальнойпомощи семье и детям;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых детям с ограниченными возможностями, оказываемыхреабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченнымивозможностями;

без обеспеченияпроживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим втрудную жизненную ситуацию, оказываемых реабилитационными центрами для детей иподростков с ограниченными возможностями;

без обеспеченияпроживания для оказания помощи детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим втрудную жизненную ситуацию, оказываемых центрами психолого-педагогическойпомощи населению;

с обеспечениемпроживания, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам,оказываемых домами-интернатами (пансионатами) для престарелых и инвалидов;

с обеспечением проживания,предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказываемыхспециальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов;

с 1 января 2016 г.:

предоставлениесоциального обслуживания в стационарной форме, включая оказаниесоциально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологическихуслуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциалаполучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в томчисле детей-инвалидов;

предоставлениесоциального обслуживания в полустационарной форме, включая оказаниесоциально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологическихуслуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциалаполучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в томчисле детей-инвалидов;

предоставлениесоциального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовыхуслуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовыхуслуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальныхуслуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,срочных социальных услуг.

Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услугобластными государственными учреждениями приведен в приложении № 6.

Для удовлетворенияповышенного спроса на места в учреждениях психоневрологического типа вРостовской области планируется строительство новых учреждений,перепрофилирование стационарных учреждений социального обслуживания населения,приобретение приспособленных зданий и сооружений, а также использование новыхсоциальных технологий.

Реализация мероприятийподпрограммы позволит обеспечить повышение уровня, качества и безопасностисоциального обслуживания населения.».

 

6.3. Абзацы первый –четвертый подраздела 9.5 изложить в редакции:

«Общий объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет16 079 113,8тыс. рублей, в том числе:

в2014 году – 2 057 298,6 тыс. рублей;

в2015 году – 1 916 762,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходныеобязательства 2014 года – 81 390,5 тыс. рублей;

в2016 году – 2 512 917,4 тыс. рублей;».

 

7. В разделе 10:

7.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 48 480 351,6 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 983 750,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 072 412,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 042 431,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 331 182,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 48 282 535,6 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 956 440,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 045 172,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 016 036,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 302 468,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 654 139,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 654 139,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 654 139,2 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 194 972,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 748 040,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 036 151,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 043 382,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 194 972,4 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 748 040,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 036 151,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 043 382,8 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 197 816,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 27 310,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 239,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 26 395,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 713,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей».

 

7.2. Абзацы первый –четвертый подраздела 10.5 изложить в редакции:

 

«Объем финансового обеспечения реализацииподпрограммы за 2014 – 2020 годы составит 48 480 351,6 тыс. рублей, втом числе:

в2014 году – 6 983 750,6 тыс. рублей;

в2015 году – 8 072 412,1 тыс. рублей;

в2016 году – 8 042 431,5 тыс. рублей;».

 

8. В разделе 11:

8.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное – обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 35 690 391,5 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 3 860 186,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 708 545,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 579 870,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 499 821,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 34 093 535,6 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 3 666 430,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 501 783,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 339 302,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 266 234,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 3 139,3 тыс. рублей,

в том числе в 2014 году – 3 139,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

Пенсионного фонда Российской Федерации – 3 139,3 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 3 139,3 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 174,6 тыс. рублей,

в том числе:

в 2016 году – 174,6 тыс. рублей,

средства внебюджетных источников –

1 596 681,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 193 755,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 206 762,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 240 394,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 233 587,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 240 727,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 240 727,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 240 727,4 тыс. рублей».

 

8.2. Подраздел 11.4изложить в редакции:

 


«11.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Старшее поколение»

 

Для решения задачподпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

организацияпроведения комплекса мероприятий по проблемам пожилых людей, направленных навыявление, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальных услугах, атакже изучение их мнения о качестве социального обслуживания; проведениесеминаров, совещаний, «круглых столов» по проблемам пожилых людей с цельюизучения, обобщения и распространения лучшего опыта работы учрежденийсоциального обслуживания Ростовской области; проведение работы по расширениюсоциального партнерства для оказания помощи гражданам, находящимся в труднойжизненной ситуации;

обеспечениедеятельности государственных подведомственных учреждений – домов-интернатов дляпрестарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов для престарелых иинвалидов;

осуществлениеучреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальномуобслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числедетей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальномобслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципальногозадания;

осуществлениегосударственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренныхпунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

выплатаединовременной материальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественнойвойны 1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевыхдействиях;

проведениемероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественнойвойне 1941 – 1945 годов;

приобретениеавтомобильного транспорта для мобильных бригад (отделений социальногообслуживания на дому) муниципальных учреждений социального обслуживания дляоказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;

организация выплатыежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желаниеорганизовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов;

мероприятия,направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активногодолголетия: выявление ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся всоциальном обслуживании, обеспечение сопровождения граждан, попавших в труднуюжизненную ситуацию; оказание консультативной помощи пожилым гражданам поразличным направлениям, в том числе с использованием телефонов «горячих линий»,по доставке на дом лекарственных препаратов; создание в государственных имуниципальных учреждениях социального обслуживания различных клубов поинтересам; обучение пожилых людей компьютерной грамотности; проведениемероприятий, посвященных Дню пожилых людей»;

софинансирование расходныхобязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учрежденийсоциального обслуживания населения.

В рамкахподпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий на оказаниесоциальных услуг с обеспечением проживания:

до 1 января 2016 г.:

предоставляемыхгражданам пожилого возраста и инвалидам, которые оказываются домами-интернатами(пансионатами) для престарелых и инвалидов;

предоставляемыхгражданам пожилого возраста и инвалидам, которые оказываются специальнымидомами-интернатами для престарелых и инвалидов;

с 1 января 2016года:

предоставлениесоциального обслуживания в стационарной форме, включая оказаниесоциально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологическихуслуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциалаполучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в томчисле детей-инвалидов.

Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услугобластными государственными учреждениями приведен в приложении № 6.».

 

8.3. Абзацы первый –четвертый подраздела 11.5 изложить в редакции:

 

«Объем финансовогообеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет35 690 391,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –3 860 186,8 тыс. рублей;

в 2015 году –3 708 545,3 тыс. рублей;

из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;

в 2016 году –3 579 870,9 тыс. рублей;».

 

8.4. Подраздел 11.6 изложить в редакции:

 

«11.6. Участие муниципальных образований

Ростовской области в реализации подпрограммы

«Старшее поколение»

 

В реализации подпрограммы предусмотрено участиемуниципальных образований Ростовской области.

Для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам капитального ремонта муниципальных учрежденийсоциального обслуживания населения, из областного бюджета предоставляетсясубсидия.

Условия предоставления и методика расчета указаннойсубсидии приведены в общей части государственной программы.

Информация о распределении субсидий помуниципальным образованиям и направлениям расходов приведена в приложении№ 9.».

 


9. Приложения№ 1 и 2 изложить в редакции:

 

«Приложение № 1

к государственной программе

Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

 

 

РАСХОДЫ

областного бюджетана реализацию государственной программы Ростовской области «Социальнаяподдержка граждан»

 


 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Код бюджетной классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

 

В том числе по годам реализации государственной программы      (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

всего, в том числе:

Х

Х

Х

Х

205594232,2

29509195,1

30112278,7

29255752,4

30069088,8

28909827,5

28909827,5

28909827,5

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

81565,3

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд области, всего

814

Х

Х

Х

194073698,6

27919645,0

28500776,8

27034765,5

28482534,6

27379345,1

27379345,1

27379345,1

минздрав РО, всего

806

Х

Х

Х

минобра-зование Ростовской области, всего

808

Х

Х

Х

10132240,5

1243213,2

1355753,6

2056212,7

1422996,9

1351354,7

1351354,7

1351354,7

Правительство Ростовской области, всего

802

Х

Х

Х

1163646,1

149216,7

154882,3

158606,7

163557,3

179127,7

179127,7

179127,7

органы местного самоуправ-ления, всего

Х

Х

Х

Х

министерство строительства Ростовской области, всего

812

Х

Х

Х

224647,0

197120,2

100866,0

6167,5

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

всего по подпро-

грамме 1,          в том числе:

Х

Х

Х

Х

108992456,3

17062371,6

16893715,0

15674158,9

16903053,9

14153052,3

14153052,3

14153052,6

минтруд области

814

Х

Х

Х

107828810,2

16913154,9

16738832,7

15515552,2

16739496,6

13973924,6

13973925,6

13973925,6

Правительство Ростовской области

802

Х

Х

Х

1163646,1

149216,7

154882,3

158606,7

163557,3

179127,7

179127,7

179127,7

ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-пального и междугородного внутриобластного сообщений

минтруд области

814

1003

0411114

323

2700230,5

409862,8

398952,1

 

 

416904,9

436912,4

345866,1

345866,1

345866,1

814

1003

0410011140

323

ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте межмуни-ципального и междугородного внутриобластного сообщений

минтруд области

814

1003

0411115

323

11323,3

1774,3

1643,6

 

 

1717,6

1800,0

1462,6

1462,6

1462,6

814

1003

0410011150

323

ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитиро-ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

минтруд области

814

1003

0411116

323

11662,7

2052,9

1531,7

 

 

1600,6

1677,5

1600,0

1600,0

1600,0

814

1003

0410011160

323

ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области по проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-пального и междугородного внутриобластного сообщений

минтруд области

814

1003

0411117

323

342933,6

67701,7

51749,6

 

 

54078,3

56673,6

37576,8

37576,8

37576,8

814

1003

0410011170

323

ОМ 1.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

минтруд области

814

1003

0411118

323

668695,2

112581,6

95062,4

 

 

99340,2

104107,6

85867,8

85867,8

85867,8

814

1003

0410011180

323

ОМ 1.6. Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельных категорий граждан

минтруд области

814

1003

0411119

244

1460,9

208,7

208,7

 

208,7

208,7

208,7

208,7

208,7

814

1003

0410011190

244

814

1003

0411119

321

147640,0

21520,0

18520,0

21520,0

21520,0

21520,0

21520,0

21520,0

814

1003

0410011190

321

814

1003

0415209

321

9231,9

9231,9

ОМ 1.7. Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта

минтруд области

814

1003

0411001

244

13490,4

1626,4

1707,5