Постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2019 № 871

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 29.11.2019 871

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

В целях обеспеченияэффективного расходования средств областного бюджета и в соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм Ростовской области» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 654«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу содня его официального опубликования и не применяется к правоотношениям, возникающимпри составлении проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 29.11.2019 871

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654

«Об утверждении государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

В приложении № 1:

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение государственной программы » раздела «Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение государственной программы

всего* – 772 410 157,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 63 761 578,7 тыс. рублей;

2020 год – 67 457 268,3 тыс. рублей;

2021 год – 67 676 867,1 тыс. рублей;

2022 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2023 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2024 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2025 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2026 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2027 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2028 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2029 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2030 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 359 002 113,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 32 616 626,2 тыс. рублей;

2020 год – 33 401 088,7 тыс. рублей;

2021 год – 31 125 422,1тыс. рублей;

2022 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2023 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2024 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2025 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2026 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2027 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2028 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2029 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2030 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 748 000,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 684 494,7 тыс. рублей;

2020 год – 4 146 532,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9 748 000,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 684 494,7 тыс. рублей;

2020 год – 4 146 532,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 874 940,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 307 615,2 тыс. рублей;

2020 год – 228 264,0 тыс. рублей;

2021 год – 32 494,3 тыс. рублей;

2022 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2023 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2024 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2025 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2026 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2027 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2028 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2029 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2030 год – 34 063,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 641 014 546,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 065 887,3 тыс. рублей;

2020 год – 51 718 425,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 117 603,7 тыс. рублей;

2022 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2023 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2024 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2025 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2026 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2027 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2028 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2029 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2030 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

_____________________

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(2019 год – 17 228 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 17 890 509,9 тыс. рублей;

2021 год – 18 598 653,0 тыс. рублей;

2022 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2023 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2024 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2025 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2026 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2027 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2028 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2029 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2030 год – 19 418 192,2 тыс. рублей.),

одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы1» раздела «Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

всего – 254 307 665,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 21 830 917,3 тыс. рублей;

2020 год – 21 383 918,8 тыс. рублей;

2021 год – 21 262 798,7 тыс. рублей;

2022 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2023 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2024 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2025 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2026 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2027 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2028 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2029 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2030 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 181 215,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 761 463,8 тыс. рублей;

2020 год – 2 571 906,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 608 148,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2023 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2024 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2025 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2026 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2027 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2028 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2029 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2030 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 960 725,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 840 091,2 тыс. рублей;

2020 год – 761 725,0 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 960 725,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 840 091,2 тыс. рублей;

2020 год – 761 725,0 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 51 052,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 5 808,5 тыс. рублей;

2020 год – 3 790,3 тыс. рублей;

2021 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2022 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2023 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2024 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2025 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2026 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2027 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2028 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2029 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2030 год – 4 145,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 235 075 397,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 18 063 645,0 тыс. рублей;

2020 год – 18 808 221,9 тыс. рублей;

2021 год – 19 650 504,6 тыс. рублей;

2022 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2023 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2024 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2025 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2026 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2027 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2028 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2029 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2030 год – 19 839 225,1 тыс. рублей».

 

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы2» раздела «Паспорт подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

всего – 467 923 067,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 36 836 704,6 тыс. рублей;

2020 год – 39 697 990,7 тыс. рублей;

2021 год – 40 888 734,4 тыс. рублей;

2022 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2023 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2024 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2025 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2026 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2027 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2028 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2029 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2030 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 311 158 595,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 25 560 908,3 тыс. рублей;

2020 год – 26 849 985,1 тыс. рублей;

2021 год – 26 772 714,6 тыс. рублей;

2022 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2023 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2024 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2025 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2026 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2027 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2028 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2029 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2030 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 135 232,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 258 696,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 135 232,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 258 696,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 602 739,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 176 016,9 тыс. рублей;

2020 год – 197 231,7 тыс. рублей;

2021 год – 21 537,2 тыс. рублей;

2022 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2023 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2024 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2025 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2026 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2027 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2028 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2029 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2030 год – 23 106,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 384 643 175,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 28 328 329,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 541 283,8 тыс. рублей;

2021 год – 32 693 135,6 тыс. рублей;

2022 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2023 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2024 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2025 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2026 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2027 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2028 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2029 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2030 год – 32 564 491,8 тыс. рублей».

 

4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы4» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

всего – 11 512 489,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 807 595,3 тыс. рублей;

2020 год – 961 462,7 тыс. рублей;

2021 год – 974 087,5 тыс. рублей;

2022 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2023 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2024 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2025 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2026 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2027 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2028 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2029 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2030 год – 974 371,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 950 961,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 242 925,7 тыс. рублей;

2020 год – 250 104,9 тыс. рублей;

2021 год – 254 290,0 тыс. рублей;

2022 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2023 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2024 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2025 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2026 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2027 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2028 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2029 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2030 год – 244 849,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8 561 527,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 564 669,6 тыс. рублей;

2020 год – 711 357,8 тыс. рублей;

2021 год – 719 797,5 тыс. рублей;

2022 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2023 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2024 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2025 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2026 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2027 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2028 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2029 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2030 год – 729 522,5 тыс. рублей».

 

5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы5» раздела «Паспорт подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

всего – 12 221 421,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 109 675,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 127 053,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 159 030,2 тыс. рублей;

2022 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2023 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2024 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2025 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2026 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2027 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2028 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2029 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2030 год – 980 629,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 12 221 421,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 109 675,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 127 053,0 тыс. рублей;

2021 год – 1 159 030,2 тыс. рублей;

2022 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2023 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2024 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2025 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2026 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2027 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2028 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2029 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2030 год – 980 629,2 тыс. рублей»;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 450 557,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 149 443,6 тыс. рублей;

2020 год – 150 556,7 тыс. рублей;

2021 год – 150 556,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 450 557,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 149 443,6 тыс. рублей;

2020 год – 150 556,7 тыс. рублей;

2021 год – 150 556,7 тыс. рублей».

 

6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы6» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

всего – 6 959 828,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 735 163,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 261 757,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 636 181,0 тыс. рублей;

2022 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2023 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2024 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2025 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2026 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2027 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2028 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2029 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2030 год – 369 636,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4 698 326,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 449 624,0 тыс. рублей;

2020 год – 456 464,0 тыс. рублей;

2021 год – 465 511,3 тыс. рублей;

2022 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2023 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2024 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2025 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2026 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2027 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2028 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2029 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2030 год – 369 636,3 тыс. рублей»;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 144 000,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 48 000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 144 000,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 48 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 261 502,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 285 539,1 тыс. рублей;

2020 год – 805 293,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 170 669,7 тыс. рублей».

 

7. Подраздел «Ресурсноеобеспечение подпрограммы 8» раздела «Паспорт подпрограммы «Управление развитиемотрасли» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

всего – 14 429 416,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 396 840,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 332 418,7 тыс. рублей;

2021 год – 1 422 069,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2024 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2025 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2026 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2027 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2028 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2029 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2030 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3 956 472,3 тыс. рублей, из них:

2019 год – 573 136,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 480 150,3 тыс. рублей;

2021 год – 538 573,6 тыс. рублей;

2022 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2023 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2024 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2025 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2026 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2027 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2028 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2029 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2030 год – 151 623,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 388 263,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей;

2021 год – 366 906,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 388 263,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей;

2021 год – 366 906,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 472 943,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 823 704,2 тыс. рублей;

2020 год – 852 268,4 тыс. рублей;

2021 год – 883 496,3 тыс. рублей;

2022 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2023 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2024 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2025 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2026 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2027 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2028 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2029 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2030 год – 879 275,0 тыс. рублей».

 

8. Абзац тринадцатыйраздела «Приоритеты и цели в сфере здравоохранения» изложить в редакции:

«с региональными проектами«Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)», «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями (Ростовская область)», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарнойпомощи (Ростовская область)», «Развитие экспорта медицинских услуг (Ростовская область)»,«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктурыоказания медицинской помощи (Ростовская область)», «Обеспечение медицинских организацийсистемы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ростовская область)», «Созданиеединого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационнойсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовская область)», «Формирование системы мотивацииграждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредныхпривычек (Ростовская область)» и «Разработка и реализация программы системной поддержкии повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)».».

 

 


9. В приложении № 1 к государственной программе Ростовскойобласти «Развитие здравоохранения»:

9.1. Пункт 1.3.1 подраздела 1 раздела I изложить в редакции:

 

«1.3.1.

Приоритетное основное меро­приятие 1.6. Реализация реги­онального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ­ной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростов­ская область)».

Развитие материально-техни­ческой базы детских поликли­ник и детских поликлиниче­ских отделений медицинских организаций

минздрав РО, государствен­ные и муници­паль­ные учреж­де­ния здраво­охранения

2019

2030

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

снижение доступности

и качества первичной медико-санитарной помощи детям

в медицинских организациях

влияет

на дости­жение пока­зателей 1.11, 1.12, 1.13».

 

9.2. В подразделе 2 раздела II:

9.2.1. Пункт 2.1.5 изложить в редакции:

 

«2.1.5.

Приоритетное основное меро­приятие 2.5. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе­ваниями (Ростовская область»).

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

минздрав РО;

областные гос­ударственные учреждения здравоохране­ния;

муниципаль­ные учрежде­ния здраво­охра­нения, ра­бо­тающие

в системе обязательного ме­дицинского страхования

2019

2030

снижение заболевае­мости, инвалидиза­ции и смертности жи­телей Ростовской области от сердечно-сосудистых заболева­ний

повышение уровня заболева­емости,

инвалидизации

и смертности от сердечно-сосу­дистых заболе­ваний

влияет на достиже­ние показа­телей 1, 2,3, 2.2, 2.11, 2.12 ».

 

9.2.2. Пункт 2.1.6 изложить в редакции:

 

«2.1.6.

Приоритетное основное меро­приятие 2.6. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»).

Совершенствование системы оказания медицинской по­мощи больным онкологиче­скими заболеваниями

минздрав РО;

областные гос­ударственные учреждения здравоохране­ния;

муниципаль­ные учрежде­ния здраво­охра­нения, ра­бо­тающие в системе обяза­тельного ме­дицинского страхования

2019

2030

улучшение качества, увеличение продол­жительности жизни, сохранение трудо­вого потенциала больных онколо­гиче­скими забо­левани­ями, сни­жение инва­лиди­зации и смертно­сти населе­ния от онкологиче­ских заболеваний

повышение уровня смертно­сти и инвалиди­зации населения от онкозаболева­ний

влияет на достиже­ние показа­телей 1, 2, 3, 2.4, 2.13, 2.14, 2.15».

 

9.3. Пункт 3.1.1 подраздела 1 раздела III изложить в редакции:

 

«3.1.1.

Приоритетное основное меро­приятие 3.1. Реализация регио­нального проекта «Разви­тие детского здраво­охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской по­мощи (Ростовская область)». Совершенствование службы родовспоможения путем даль­нейшего развития трехуровне­вой системы оказания меди­цинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

минздрав РО

 

2019

2030

снижение младенче­ской смертности от врожденных поро­ков, наследственных бо­лезней, а также сни­жение уровня детской инвалид­ности

повышение уровня младен­че­ской и детской смертности,

рост уровня забо­леваемости у де­тей, увели­чение показа­теля пер­вичной инвалид­ности среди дет­ского населения

влияет на дости­жение показа­телей 1, 2, 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,.5, 3.6 ».

 

 


10. Приложения № 2 – 7 к государственной программеРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Приложение № 2

к государственной

программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области«Развитие здравоохранения»,

подпрограмм государственной программы Ростовской области«Развитие здравоохранения» и их значениях

 

 

п/п

Номер

и наименование показателя

Вид

показателя

Единица

измерения

Данные

для расчета значений показателя

Значение показателя

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

2027

год

2028

год

2029

год

2030

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

1.1.

1. Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

статистический

лет

73,03

72,22

74,24

75,60

76,00

76,40

76,45

78,00

78,20

78,30

78,80

79,30

79,80

80,34

1.2.

2. Смертность от всех причин

статистический

число умерших

на 1000 человек населения

13,4

12,9

13,0

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

1.3.

3. Смертность населения

в трудоспособном возрасте

статистический

число умерших

в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста

448,2

431,2

414,2

397,2

380,3

363,4

346,3

329,1

315,2

301,3

287,2

273,3

259,4

245,0

1.4.

4. Материнская смертность

статистический

число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми

4,6

14,7

14,7

14,7

11,8

11,5

11,3

11,0

10,8

10,8

10,6

10,0

9,5

9,0

1.5.

5. Младенческая смертность

статистический

на 1 тыс. родившихся живыми

6,5

5,1

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

4,2

4,1

4,0

3,8

3,5

1.6.

6. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов

с высшим немедицинским образованием физическими лицами

ведомственный

процентов

87,0

90,0

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

95,0

96,2

96,5

97,0

2. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2.1.

1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами

ведомственный

процентов

41,8

45,3

56,6

67,6

78,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.2.

1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

ведомственный

процентов

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.

1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих

в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства

ведомственный

процентов

99,1

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.4.

1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением

ведомственный

процентов

50,8

54,7

58,5

69,2

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.5.

1.5. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных

в течение года

ведомственный

процентов

20,7

20,9

20,9

20,8

20,7

20,6

20,5

20,4

20,3

20,2

20,2

20,1

20,0

20,0

2.6.

1.6. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных

в течение года

ведомственный

процентов

19,15

19,50

 

19,00

 

18,90

18,80

18,70

18,60

18,50

18,40

18,30

18,20

18,10

18,00

17,90

2.7.

1.7. Зарегистрировано больных

с диагнозом, установленным впервые

в жизни, активный туберкулез

ведомственный

на 100 тыс. населения

35,4

43,5

40,6

38,1

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

2.8.

1.8. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на

ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения

ведомственный

процентов

19,4

17,0

18,0

20,0

25,0

25,5

26,0

27,0

28,0

29,5

30,5

32,0

33,5

35,0

2.9.

1.9. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

ведомственный

процентов

99,9

96,5

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.10.

1.10. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

ведомственный

процентов

100,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.11.

1.11. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

2.12.

1.12. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет

ведомственный

процентов

42,0

42,5

43,0

45,0

50,0

50,5

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

2.13.

1.13. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

ведомственный

процентов

0,75

0,80

0,85

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

2.14.

1.14. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

3. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

3.1.

2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

ведомственный

процентов

40,5

40,7

40,9

41,2

41,3

41,4

41,5

41,6

41,7

41,8

41,9

42,0

42,1

42,2

3.2.

2.2. Смертность от болезней системы кровообращения

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

620,0

663,2

583,3

565,3

547,1

528,4

509,2

486,0

460,1

434,0

408,3

382,6

356,0

330,0

3.3.

2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

ведомственный

число умерших

на 100 тыс. человек населения

6,5

8,9

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

7,8

3.4.

2.4. Смертность от новообразований

(в том числе злокачественных)

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

177,9

192,8

174,9

173,4

171,7

170,4

168,9

167,9

164,1

160,3

156,5

152,7

148,9

145,0

3.5.

2.5. Смертность от туберкулеза

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

12,7

20,0

12,0

11,3

10,6

9,9

9,2

8,5

7,9

7,3

6,7

6,1

5,5

5,0

3.6.

2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года

до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 наркологических больных

9,74

9,76

9,78

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

3.7.

2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 нарколо­гических больных

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

3.8.

2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года

до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12,10

10,16

10,19

10,20

10,23

10,25

10,27

10,29

10,31

10,33

10,35

10,37

10,39

10,4

3.9.

2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,80

6,66

6,69

6,70

6,72

6,75

6,76

6,78

6,80

6,82

6,84

6,86

6,88

6,90

310.

2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

ведомственный

процентов

17,6

18,6

18,6

18,5

18,3

18,0

17,8

17,6

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

17,0

3.11.

2.11. Смертность от ишемической болезни сердца

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

505,8

487,3

468,8

450,3

449,2

448,0

446,8

444,6

442,3

440,0

437,6

435,1

432,2

430,1

3.12.

2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

149,4

143,9

138,4

137,2

136,0

134,8

133,6

132,3

131,1

130,0

129,1

128,6

128,1

127,3

3.13.

2.13. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)

ведомственный

процентов

56,3

56,4

56,5

58,0

59,9

61,6

62,5

63,0

63,2

63,3

63,4

63,5

63,6

63,7

3.14.

2.14. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

ведомственный

процентов

56,2

55,2

55,3

55,4

55,6

55.9

57,1

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

3.15.

2.15. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение

в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»

ведомственный

процентов

80,5

80,0

 

80,0

 

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.16.

2.16. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

ведомственный

процентов

95,7

94,2

94,2

94,2

94,4

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

95,0

95,1

95,2

95,3

3.17.

2.17. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

ведомственный

процентов

2,87

 

2,87

2,86

2,86

2,85

2,85

2,84

2,84

2,83

2,83

2,82

2,82

2,81

2,81

3.18.

2.18. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

в общем количестве выявленных

ведомственный

процентов

87,5

88,0

88,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3.19.

2.19 . Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

ведомственный

процентов

40,4

39,0

39,0

39,0

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

84,0

88,0

92,0

96,0

100,0

3.20.

2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

ведомственный

процентов

70,5

70,9

71,7

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

3.21.

2.21. Доля трансплантированных органов из числа заготовленных

для трансплантации

ведомственный

процентов

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1.

3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет

в первый триместр беременности

ведомственный

процентов

85,3

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

4.2.

3.2. Охват неонатальным скринингом

ведомственный

процентов

97,9

95,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

4.3.

3.3. Охват аудиологическим скринингом

ведомственный

процентов

98,5

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

95,2

4.4.

3.4. Смертность детей в возрасте

0 – 6 дней

статистический

случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми

2,2

2,9

2,8

2,7

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

4.5.

3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет

статистический

на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми

7,5

7,0

6,7

6,5

6,3

6,1

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

4.6.

3.6. Смертность детей 0 – 17 лет

статистический

случаев на 100 тыс. человек соответст­вующего возраста

72,1

64,8

64,7

63,0

61,0

59,0

57,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

4.7.

3.7. Результативность мероприятий

по профилактике абортов

ведомственный

процентов

21,2

16,0

16,5

16,5

16,5

16,5

17,5

17,5

18,5

18,5

19,5

19,5

20,5

20,5

4.8.

3.8. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии

с действующими стандартами

ведомственный

процентов

97,5

98,0

98,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1.

4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением

ведомственный

процентов

48,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5.2.

4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью

ведомственный

процентов

7,40

8,20

9,50

10,10

10,15

10,20

10,25

10,30

10,35

10,40

10,45

10,50

10,55

10,60

6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1.

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

ведомственный

коек на

100 тыс. взрослого населения

11,8

17,1

19,9

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

6.2.

5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

ведомственный

коек на

100 тыс. детского населения

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

7. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1.

6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского

и фармацевтического образования

в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно

ведомственный

человек

360

360

360

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

7.2.

6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

ведомственный

человек

1:3,00

1:3,00

1:2,95

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

1:3,00

7.3.

6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников

в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц

по Ростовской области

статистический

процентов

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7.4.

6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях

у индивидуальных предпринимателей

и физических лиц по Ростовской области

статистический

процентов

101,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников

в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц

по Ростовской области

статистический

процентов

87,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.6.

6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского

и фармацевтического образования

в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно

ведомственный

человек

2330

2 350

2 350

2 350

2350

2350

2350

2 350

2 350

2350

2 350

2 350

2350

2 350

7.7.

6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно

ведомственный

человек

6 470

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

7.8.

6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно

ведомственный

человек

324

324

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

7.9.

6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области

ведомственный

процентов

89,0

90,0

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

7.10.

6.10. Доля аккредитованных специалистов

ведомственный

процентов

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

8.1.

7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план

ведомственный

процентов

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

8.2.

7.2. Доля экспертиз, проведенных

в соответствии с порядком организации

и производства судебно-медицинских экспертиз

ведомственный

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

9.1.

8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место

ведомственный

человек

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9.2.

8.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы

ведомственный

процентов

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

 

 

 


Приложение № 3

к государственной программе

Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы Ростовской области«Развитие здравоохранения»

 

 

п/п

Наименование

государственной программы, наименование подпрограммы

Источник

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)*

В том числе по годам реализации

государственной программы (тыс. рублей)*

2019

2020

2021