Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.03.2010 № 211
О внесении изменений в постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 25.05.2009 N 365 (в ред. от 29.12.2009)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2010 N 211 Утратилo силу - Постановление
Администрации г. Ростова-на-Дону
от 27.05.2010 г. N 400
О внесении изменений в постановление Мэра
города Ростова-на-Дону от 25.05.2009 N 365
(в ред. от 29.12.2009)
В целях приведения объема ассигнований по разделу "Образование" всоответствие с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от15.12.2009 N 667 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на2010 год" (в ред. от 09.02.2010) и постановлением АдминистрацииРостовской области от 24.12.2007 N 512 "О порядке расходования средствфонда софинансирования расходов" (в ред. от 31.12.2009)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение N 1 постановления Мэра городаРостова-на-Дону от 25.05.2009 N 365 "О принятии долгосрочной городскойцелевой программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Донуна 2009-2010 годы" в новой редакции" (в ред. от 29.12.2009) следующиеизменения:
1.1. В Паспорте в строке "Объемы финансирования программы погодам" цифры "5366477,4" заменить цифрами "5380264,8", цифры"1058117,8" заменить цифрами "1071905,2".
1.2. В Разделе 3 "Система программных мероприятий долгосрочнойгородской целевой программы":
1) в строке 5 цифры "210702,3" заменить цифрами "224489,7", цифры"729630,9" заменить цифрами "743418,3";
2) строку 5.1 изложить в следующей редакции:-----T----------T----T------T-------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦5.1.¦фонд софи-¦еже-¦Район-¦Бюджет ¦5 342,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦5 342,6 ¦¦ ¦нансирова-¦год-¦ ные ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния в час-¦ но ¦отделы+-------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ ¦ти расхо- ¦ ¦обра- ¦За ¦13 787,4¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦13 787,4¦¦ ¦дов на ор-¦ ¦зова- ¦счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ганизацию ¦ ¦ ния, ¦средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и обеспе- ¦ ¦обра- ¦об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чение от- ¦ ¦зова- ¦ласт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дыха и оз-¦ ¦тель- ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доровления¦ ¦ ные ¦бюдже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей ¦ ¦учреж-¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+ ¦дения +-------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ ¦Работа го-¦ ¦ ¦Бюджет ¦64 888,6¦15 128,6¦17 893,5¦17 676,4¦14 190,1¦¦ ¦родских и ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профильных¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ ¦ лагерей, ¦ ¦ ¦Иные ¦15 233,8¦ 0,0 ¦9 763,7 ¦5 470,1 ¦ 0,0 ¦¦ ¦ экспеди- ¦ ¦ ¦источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ций, пло- ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ щадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------+----+------+-------+--------+--------+--------+--------+---------
3) строку 5.9 изложить в следующей редакции:-----T----------T------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------T---¬¦5.9.¦Бесплатный¦ 2008-¦ Управ-¦ за ¦ 3 619,7 ¦ 0,0 ¦ 630,9 ¦ 1 244,6 ¦ 1 744,2 ¦ ¦¦ ¦проезд на ¦ 2010 ¦ ление ¦ счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городском ¦ ¦образо-¦средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦транспорте¦ ¦вания, ¦ в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей- ¦ ¦Район- ¦ ласт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сирот и ¦ ¦ные от-¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей, ос-¦ ¦ делы ¦бюдже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тавшихся ¦ ¦образо-¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦без попе- ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чения ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переданных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на воспи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦опекунов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦или ¦ ¦ +-------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦¦ ¦попечите- ¦ ¦ ¦Бюджет ¦ 67,6 ¦ 0,0 ¦ 12,1 ¦ 26,4 ¦ 29,1 ¦ ¦¦ ¦лей, при- ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦емные се- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мьи обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---+¦ Итого по разделу 3 ¦+----T----------T------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------T---+¦ ¦Федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---+¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦396 737,3¦115 212,0¦77 278,7 ¦93 322,6 ¦110 924,0¦ ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---+¦ ¦Бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦336 973,1¦29 111,6 ¦88 309,9 ¦104 568,5¦114 983,1¦ ¦¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---+¦ ¦ Иные ис- ¦ ¦ ¦ ¦25 692,8 ¦ 1 775,0 ¦12 143,7 ¦ 9 349,1 ¦ 2 425,0 ¦ ¦¦ ¦ точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---+¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦759 403,2¦146 098,6¦177 732,3¦207 240,2¦228 332,1¦ ¦L----+----------+------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+----
1.3. Главу 4 "Ресурсное обеспечение долгосрочной городскойцелевой программы" изложить в следующей редакции:
"Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении,необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице.------------T---------T-----------T---------------------------------------------¬¦ Разделы ¦Источники¦Общий объем¦ Объемы финансирования ¦¦ ¦ ¦ +-----------T----------T----------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦1. ¦Федераль-¦ 77 394,1¦ 74 440,8¦ 53,3¦ 2 900,0¦ 0,0¦¦Совершен- ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ствование +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦содержания ¦Областной¦ 326 045,1¦ 103 653,9¦ 129 689,8¦ 92 701,4¦ 0,0¦¦и техноло- +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦гий образо-¦Бюджет ¦3 472 183,1¦ 804 923,4¦ 983 055,4¦ 929 864,0¦ 754 340,3¦¦вания ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Иные ис- ¦ 410 335,4¦ 100 262,9¦ 136 446,5¦ 99 551,6¦ 74 074,4¦¦ ¦точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦2. Развитие¦Федераль-¦ 50 690,1¦ 32 690,1¦ 18 000,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦системы ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечения+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦качества ¦Областной¦ 54 064,3¦ 48 131,1¦ 0,0¦ 5 933,2¦ 0,0¦¦образова- +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦тельных ус-¦Бюджет ¦ 12 721,0¦ 1 710,0¦ 2 175,0¦ 2 998,6¦ 5 837,4¦¦луг ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Иные ис- ¦ 16 835,0¦ 5 035,0¦ 1 255,0¦ 6 340,0¦ 4 205,0¦¦ ¦точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦3. Содержа-¦Федераль-¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ние и тех- ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нологии +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦личностно- ¦Областной¦ 396 737,3¦ 115 212,0¦ 77 278,7¦ 93 322,6¦ 110 924,0¦¦ориентиро- +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ванного ¦Бюджет ¦ 336 973,1¦ 29 111,6¦ 88 309,9¦ 104 568,5¦ 114 983,1¦¦воспитания ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Иные ис- ¦ 25 692,8¦ 1 775,0¦ 12 143,7¦ 9 349,1¦ 2 425,0¦¦ ¦точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦4. Повыше- ¦Федераль-¦ 150 277,5¦ 57 788,0¦ 46 188,6¦ 46 300,9¦ 0,0¦¦ние эффек- ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивности +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦управления ¦Областной¦ 26 835,0¦ 26 835,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Бюджет ¦ 2 940,0¦ 615,0¦ 910,0¦ 710,0¦ 705,0¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Иные ис- ¦ 20 541,0¦ 4 806,0¦ 2 786,0¦ 8 538,0¦ 4 411,0¦¦ ¦точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦По четырем ¦Федераль-¦ 278 361,7¦ 164 918,9¦ 64 241,9¦ 49 200,9¦ 0,0¦¦разделам ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Областной¦ 803 681,7¦ 293 832,0¦ 206 968,5¦ 191 957,2¦ 110 924,0¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Бюджет ¦3 824 817,2¦ 836 360,0¦1 074450,3¦1 038141,1¦ 875 865,8¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ ¦Иные ис- ¦ 473 404,2¦ 111 878,9¦ 152 631,2¦ 123 778,7¦ 85 115,4¦¦ ¦точники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+¦ИТОГО ¦ ¦5 380 264,8¦1 406 989,8¦1 498291,9¦1 403077,9¦1 071 905,2¦L-----------+---------+-----------+-----------+----------+----------+------------
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять засчет средств федерального, областного и городского бюджетов. Дляреализации Программы привлекаются также средства, полученные отпредпринимательской и иной, приносящей доход деятельности".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. ЧернышевПостановление вноситМУ "Управлениеобразования города Ростова-на-Дону"