Постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186
Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2010 N 186 г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года
(В редакции Постановлений Администрации Ростовской области
от 04.07.2011 г. N 435; Постановлений Правительства Ростовской области
от 13.09.2012 г. N 886)
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской областиот 09.04.2010 N 89 "О разработке областной долгосрочнойцелевой программы энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в Ростовской области на период до 2020 года"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Областную долгосрочную целевую программуэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти на период до 2020 года согласно приложению N 1. (В редакцииПостановления Администрации Ростовской области от 22.12.2010 г. N 405)
2. Утвердить Методику оценки эффективности Областной долгосрочнойцелевой программы энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в Ростовской области на период до 2020 года согласноприложению N 2. (В редакции Постановления Администрации Ростовскойобласти от 22.12.2010 г. N 405)
3. Министерству финансов области (Федотова Л.В.) при формированииобластного бюджета на очередной финансовый год предусматриватьассигнования на реализацию Областной долгосрочной целевой программыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти на период до 2020 года. (В редакции ПостановленияАдминистрации Ростовской области от 18.11.2011 г. N 148)
4. Установить, что в ходе реализации Областной долгосрочнойцелевой программы энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в Ростовской области на период до 2020 года мероприятияи объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетомвозможностей средств областного бюджета.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетикиГребенщикова А.А. (В редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 18.11.2011 г. N 148)
Глава Администрации
(Губернатор) области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство промышленностии энергетики области Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.09.2010 N 186
ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 13.09.2012 г. N 886)
ПАСПОРТ
Областной долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Ростовской области на период до 2020 года
Наименование - Областная долгосрочная целевая программа
Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Ростовской области на период
до 2020 года (далее - Программа)
Основание для - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ
разработки Программы "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
распоряжение Администрации Ростовской
области
от 09.04.2010 N 89 "О разработке Областной
долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Ростовской области на период
до 2020 года"
Государственный - министерство промышленности и энергетики
заказчик Программы Ростовской области
Разработчик - федеральное государственное учреждение
Программы "Российское энергетическое агентство"
Министерства энергетики Российской
Федерации
Основные цели - улучшение качества жизни населения области за
Программы счет перехода экономики области,
бюджетной и коммунальной сфер на
энергосберегающий путь развития и
рационального использования ресурсов при их
производстве, передаче, потреблении;
расширение путей реализации государственной
и региональной политики энергосбережения,
способных обеспечить к 2020 году снижение
энергоемкости валового регионального продукта
не менее чем на 40 процентов к уровню 2007
года;
обеспечение повышения энергоэффективности на
территории области за счет организации
процесса комплексного энергосбережения (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)
Основные задачи - обновление основных производственных фондов
Программы экономики области на базе новых
ресурсосберегающих технологий и
автоматизированных систем учета;
сокращение в сопоставимых условиях расходов
областного бюджета на оплату коммунальных
услуг;
снижение удельных показателей потребления
топлива и энергоресурсов при производстве
энергоемких видов продукции, в
общественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за
неэффективную деятельность по использованию
энергоресурсов;
предоставление за счет областного бюджета
субсидий организациям области,осуществляющим
деятельность в сфере энергосбережения и
повышения энергоэффективности;
наращивание темпов оснащения
зданий средствами инструментального учета,
контроля и автоматического регулирования
энергоносителей;
совершенствование и повышение достоверности
статистического учета и отчетности по
производству, передаче и потреблению
энергетических ресурсов;
концентрация ресурсов на работах по ремонту
объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры области;
осуществление в бюджетной сфере области
расчетов за потребление энергоресурсов по
приборам учета;
обеспечение в бюджетной сфере области
проведения обязательных энергетических
обследований;
обеспечение в бюджетной сфере области замены
ламп накаливания на энергосберегающие,
в том числе не менее 30 процентов объема - на
светодиодные;
развитие рынка энергосервисных услуг и услуг
по проведению энергетического обследования
на территории области;
популяризация применения мер по
энергосбережению;
создание условий для привлечения
внебюджетных средств на финансирование
комплексных мер по энергосбережению,
повышению энергоэффективности (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Сроки реализации - 2010-2020 годы
Программы
Структура Программы, - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
перечень подпрограмм, необходимости ее решения программными
основных направлений методами.
и мероприятий Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и
этапы реализации Программы, а также целевые
показатели.
Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы,
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам финансирования.
Раздел IV. Нормативное обеспечение.
Раздел V. Механизм реализации Программы,
включая организацию управления Программой и
контроль за ходом ее реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации
Программы.
Программа включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма "Энергосбережение в
государственных автономных, бюджетных и
казенных учреждениях области".
2. Подпрограмма "Энергосбережение в
коммунальном хозяйстве области".
3. Подпрограмма "Энергосбережение в
жилищном фонде области".
4. Подпрограмма "Энергосбережение в
производстве и передаче энергоресурсов".
5. Подпрограмма "Энергосбережение в
промышленности, на транспорте и в сельском
хозяйстве".
6. Подпрограмма "Расширение использования
возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива в
энергопотреблении области" (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Исполнители - органы исполнительной власти Ростовской
Программы области:
министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области; министерство культуры
Ростовской области; министерство труда и
социального развития Ростовской области;
министерство здравоохранения Ростовской
области; министерство общего и
профессионального образования Ростовской
области; министерство промышленности и
энергетики Ростовской области; министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области; министерство транспорта Ростовской
области; министерство внутренней и
информационной политики Ростовской области;
комитет по управлению архивным делом
Ростовской области; комитет по охране
окружающей среды и природных ресурсов
Ростовской области; департамент охраны и
использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Ростовской
области; департамент по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области; департамент по обеспечению
деятельности мировых судей Ростовской области;
департамент по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области;
департамент лесного хозяйства Ростовской
области; государственное казенное учреждение
Ростовской области "Служба эксплуатации
административных зданий Правительства
Ростовской области"; управление государст-
венной службы занятости населения Ростовской
области; департамент инвестиций и предприни-
мательства Ростовской области. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Участники Программы - организации области, осуществляющие
снабжение водой, природным газом, тепловой
энергией, электрической энергией или их
передачу;
управляющие компании, осуществляющие
оперативное управление объектами жилищного
фонда области;
транспортные организации области
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 19 069 328,2 тыс. рублей, в том
Программы числе:
за счет средств областного бюджета -
1 456 426,2 тыс. рублей:
в 2010 году - 0 тыс. рублей;
в 2011 году - 104 287,9 тыс. рублей;
в 2012 году - 61 703,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 106 246,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 103 308,0 тыс. руб.;
в 2015 году - 103 290,8 тыс. рублей;
в 2016-2020 годах - 977 590,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств -
17 612 902,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования по
мероприятиям Программы являются
прогнозными и подлежат уточнению в
соответствии с действующим законодательством(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)
Ожидаемые конечные - снижение на 40 процентов показателя
результаты реализации энергоемкости валового регионального продукта
Программы к уровню 2007 года;
сокращение по отношению к 2009 году доли
расходов на коммунальные услуги в общих
расходах областного бюджета к 2015 году
в 1,3 раза,
к 2020 году - в 1,5 раза;
осуществление в бюджетной сфере области
расчетов за потребление энергоресурсов по
приборам учета;
обеспечение в бюджетной сфере области
проведения обязательных энергетических
обследований зданий;
обеспечение в бюджетной сфере области замены
ламп накаливания на энергосберегающие, в том
числе не менее 30 процентов объема - на
светодиодные до 2020 года;
снижение объема потребления энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
вода, природный газ) в жилищном фонде
области на
30 процентов к уровню 2009 года;
увеличение доли объема энергетических
ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
вода, природный газ), расчет за которые
осуществляется по приборам учета, в объеме
энергоресурсов, потребляемых на территории
области, до 80 процентов;
увеличение доли объема энергетических
ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых и альтернативных источников
энергии, в общем объеме энергетических
ресурсов, производимых на территории области,
до 4,5 процента (ожидаемые конечные
результаты реализации Программы приведены в
таблице N 8)
Система организации - контроль за исполнением Программы в рамках
контроля своих полномочий осуществляют Правительство
за исполнением Ростовской области, Контрольно-счетная палата
Программы Ростовской области, министерство
промышленности и энергетики Ростовской
области, министерство экономического развития
Ростовской области
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологическойэффективности российской экономики" подчеркивается, что РоссийскаяФедерация располагает одним из самых больших в мире техническихпотенциалов повышения энергетической эффективности, которыйоценивается в 40 процентов от уровня потребления энергоресурсов, или403 млн. тонн условного топлива (далее - т у. т.). Значительный объемданного потенциала во многом объясняется тем, что снижениюэнергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в последниедесятилетия не уделялось достаточного внимания, в результате чего внастоящее время этот показатель в 2,5 раза превышает среднемировойуровень, а по сравнению с энергоемкостью ВВП развитых стран мира - в3,5 раза. В качестве одного из основных показателей эффективностипотребления энергоресурсов используется энергоемкость валовогорегионального продукта (далее - ВРП), которая определяется всопоставимых ценах как отношение суммарного объема потребляемыхпервичных энергоносителей (в т у. т.) к объему ВРП (в млн. рублей).
Долгосрочной задачей, поставленной на федеральном уровне,предусмотрено до 2020 года снижение энергоемкости ВВП не менее чем на40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегияРоссии, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующиецелевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна сократитьсяболее чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем в 1,6раза. Достижение данных показателей возможно только на основекомплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности с использованием программно-целевыхметодов, разработанных и реализуемых как на федеральном, так и нарегиональном уровнях.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивомуобеспечению экономики и населения области энергоресурсами, сокращениюудельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях иреальном секторе экономики, росту конкурентоспособности,энергетической безопасности.
Основной проблемой, решению которой способствует Программа,является преодоление энергетических барьеров экономического роста засчет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетическогопотенциала и снижению потребности в дополнительных энергоресурсах засчет энергосбережения.
Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации" (далее - Закон), Указа Президента РоссийскойФедерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органовместного самоуправления городских округов и муниципальных районов вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности",постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225"О требованиях к региональным и муниципальным программам в областиэнергосбережения, повышения энергетической эффективности",распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р"Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности в Российской Федерации, направленных нареализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", технического задания наразработку Программы, Приказа Министерства экономического развитияРоссийской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерногоперечня мероприятий в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, который может быть использован в целяхразработки региональных, муниципальных программ в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности",постановления Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146"О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочныхцелевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения икритериях оценки эффективности реализации областных долгосрочныхцелевых программ", распоряжения Администрации Ростовской области от09.04.2010 N 89 "О разработке Областной долгосрочной целевой программыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти на период до 2020 года".
Наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе областидля поддержания высоких темпов экономического роста при сохранениивысокой энергоемкости приведет к отвлечению дополнительных капитальныхвложений от развития других секторов экономики области. Кроме того,мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышениявнутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы пороговплатежеспособности потребителей и, как следствие, торможениюэкономического роста. С другой стороны, высокие затраты на оплатуэнергоресурсов при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватнообеспечивать энергоресурсами объекты энергетики, промышленности икоммунального комплекса, а также сформировать средства на обновление имодернизацию инфраструктуры. В результате чего будет снижатьсянадежность, безопасность и доступность энергетических услуг для всехпотребителей. Единственной разумной альтернативой в таком случаеостается энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Ростовская область входит в состав Южного федерального округа инаходится на его северо-западе. Постоянное население области на 2009год составляет, по данным Росстата, 4 236 тыс. человек (18,5 процентаот населения Южного федерального округа) и имеет тенденцию к снижению.Крупными городами являются: Ростов-на-Дону (1 050 тыс. человек),Таганрог (257 тыс. человек), Шахты (245 тыс. человек), Новочеркасск(176 тыс. человек), Волгодонск (169 тыс. человек). По уровню развитияи разнообразию видов экономической деятельности Ростовская областьвыгодно выделяется среди регионов Российской Федерации. Наибольшийудельный вес имеют обрабатывающие производства: металлургическое,производство машин и оборудования. Важнейшими видами экономическойдеятельности для населения области являются производство пищевыхпродуктов и сельскохозяйственное производство. Добыча полезныхископаемых представлена угольными шахтами и рудными карьерами.
В области добывается уголь, который используется наэлектростанциях. Также имеется несколько газовых месторождений,использование которых для централизованных поставок газапредставляется нецелесообразным из-за низкого давления и ограниченныхзапасов. Их эксплуатация может быть оправдана в случае использованиягаза на газотурбинных электростанциях небольшой мощности без прокладкипротяженных газопроводов. Добыча нефти не ведется.
Крупнейшими промышленными потребителями энергоресурсов в областиявляются: ОАО "Таганрогский металлургический завод", ООО "Ростовскийэлектрометаллургический заводъ", ОАО "Новочеркасский электродныйзавод", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОАО "Красный котельщик",ООО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ООО"Энергомаш-Атоммаш", ОАО "ТагАЗ", ОАО "Роствертол", ООО "Юг Руси -Золотая семечка", ОАО "Алкоа Металлург Рус", ОАО "Гуковуголь", ОАО"Донская Водная Компания", ООО "Южная угольная компания".
Сравнительно высокая энергоемкость ВРП области связана, преждевсего, с особенностями структуры экономики и промышленности области. Вобласти доля энергоемких отраслей (электро- и теплоэнергетика,металлургия, машиностроение, добыча угля и прочие) выше, чем в целомпо Российской Федерации, в связи с чем разумным выходом из даннойситуации представляется структурная перестройка экономики, ростпроизводительности труда, энерго- и ресурсосбережение. Суммарныйтехнический потенциал области по повышению энергетическойэффективности использования всех энергоресурсов будет составлять к2016 году 20 - 25 процентов от объема потребления энергоресурсов в2007 году.
С 1990 года энергоемкость экономики области снижалась за счетсдвига в сторону менее энергоемких отраслей и повышения загрузкипроизводственных мощностей, но к 2009 году этот потенциал сниженияэнергоемкости был исчерпан.
По экспертным оценкам, для реализации областного потенциалаповышения энергоэффективности необходимы государственные и частныеинвестиции в 3 раза меньше, чем потребуются для наращивания зааналогичный период производства и потребления энергоресурсов с цельюсохранения темпов развития экономики, достигнутых в период с 2000 по2009 годы. При этом средний срок окупаемости инвестиций составляет 3 -
4 года, а при модернизации освещения - еще меньше.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную частьзатрат областного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. Сучетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетическиересурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективноеиспользование последних становится недопустимым. Это обстоятельствоявляется определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения иповышения энергетической эффективности стала приоритетной в работеПравительства Ростовской области и органов исполнительной властиРостовской области.
Актуальность реализации мероприятий Программы определяется,во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетическихресурсов, предусматривающими выравнивание местных и мировых цен наэнергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередныхмероприятий в бюджетной сфере, установленными Законом. Комплексныйподход к энергосбережению и повышению энергетической эффективностипозволит создать условия для повышения уровня жизни населения, ростаэкономического потенциала области, энергетической безопасностиобласти, повышения эффективности функционирования инженерных системкоммунального хозяйства, повышения уровня благоустройства территорий иповышения эффективности управления муниципальным имуществом. ПоэтомуПрограмма связана с приоритетами социально-экономического развитияобласти.
В настоящее время основным инструментом решения региональных имуниципальных проблем является программно-целевой метод,предусматривающий разработку, принятие и исполнение целевых программ,в том числе областных программ энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности. Необходимость решения проблемыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности программнымметодом обусловлена следующими причинами:
сложный характер проблемы, затрагивающий интересы как областныхорганов власти и органов местного самоуправления, так и хозяйствующихсубъектов и населения, и требующий координации их совместных усилий иресурсов;
необходимость повышения эффективности расходования бюджетныхсредств при производстве, передаче и потреблении энергетическихресурсов и снижения энергетических рисков социально-экономическогоразвития области;
необходимость согласованного проведения политики энергосбереженияи повышения энергетической эффективности на федеральном и областномуровнях;
недостаток средств областного бюджета для финансирования всегокомплекса энергосберегающих мероприятий на территории области,необходимость его софинансирования из других источников, в том числевнебюджетных.
Повышение энергетической эффективности имеет, кроме того, иважное социальное значение. Так, при низкой энергетическойэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальныхпроектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение ксетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительныхплощадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.
Без повышения эффективности использования энергии и высвобождениянеэффективно используемых энергомощностей трудности с осуществлениемнациональных проектов будут только усугубляться (больше всего попрограмме "Доступное и комфортное жилье - гражданам России").Инвестиционная привлекательность любой территории области снижается,если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а также платаза подключение к ним запредельно высока. Присоединенные иприсоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер покапитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий сповышенными требованиями к энергоэффективности, что существенноснижает риск торможения экономики и обеспечивает инвестиционнуюпривлекательность.
Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность на данномэтапе социально-экономического развития области, как в экономике, таки в бытовом секторе, по сравнению с развитыми странами мира,заключаются в следующем:
высокий износ основных фондов в энергетике и коммунальномкомплексе;
энергоемкая структура экономики области, отставаниепроизводственного и инфраструктурного потенциала от мировогонаучно-технического уровня;
низкие теплотехнические характеристики зданий и сооружений;
высокие потери энергоресурсов на всех стадиях производства(добычи), транспортировки (передачи) и потребления;
низкий уровень оснащения процессов производства, распределения ипотребления топлива и энергии средствами учета и автоматическогорегулирования;
недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождениегосударственной энергетической политики и отсутствие эффективныхсистем стимулирования повышения энергоэффективности и экономииэнергоресурсов.
Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты,связанные с высокой энергоемкостью экономики области, и позволит:
сохранить конкурентоспособность промышленности (повышение тарифовведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышениеими эффективности использования энергоресурсов сможет этопредотвратить);
сократить расходы бюджета (более эффективное использованиересурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3 - 5процентов бюджетных средств).
Политика повышения энергетической эффективности должна сочетатьряд направлений, которые можно выделить в следующие группы: "Мерыбыстрой отдачи", "Базовые меры" и "Затратные, высокоэффективные меры".
"Меры быстрой отдачи". Эти мероприятия можно разработать менеечем за год, и они будут иметь значительный эффект при умеренныхзатратах. Ниже приведены некоторые примеры подобных решений:
информационная кампания по повышению уровня осведомленности ввопросах повышения энергетической эффективности;
увеличение сроков бюджетного планирования, введение правараспоряжаться сэкономленными ресурсами, а также установление правилзакупок, стимулирующих использование энергоэффективных технологий;
реорганизация муниципальных тепловых компаний в коммерческиепредприятия или частно-государственные партнерства.
"Базовые меры". Они представляют собой основу политики повышенияэнергетической эффективности и будут способствовать более быстромуосуществлению финансово оправданных инвестиций:
стандарты энергетической эффективности в таких секторах, какздания, промышленное оборудование, эффективность использованияэнергоресурсов;
повышение энергетической эффективности как условие предоставлениясубсидий на проведение капитального ремонта;
скоординированные планы по теплоснабжению и управление спросом;
стимулирование финансирования энергоэффективных проектов банками.
"Затратные, высокоэффективные меры". Данные меры позволятустранить основополагающие причины низкой энергоэффективности исвязаны с более высокими начальными затратами, но обеспечат болеесущественную экономию:
реформа тарифообразования на энергоносители;
либерализация рынков электроэнергии и газа;
планирование работы транспорта и энергетики;
переоснащение промышленности энергоэффективным технологическимоборудованием и внедрение энергосберегающих технологий.
Помимо ограниченности бюджетного финансирования и средств наданные цели у жилищно-коммунальных организаций, неразвитостимеханизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мер,неопределенности конъюнктуры и неразвитости рынка энергосервисныхуслуг, зависимости от состояния и конъюнктуры российского рынкаэнергоресурсов, а также отсутствия долгосрочного тарифообразования, косновным рискам реализации мероприятий по энергосбережению относитсято, что значимость энергоэффективности пока сильно недооценивается всекторах экономики, в культуре и социальных нормах жизни.
Состояние топливно-энергетического
и коммунального комплекса области, топливно-энергетический
баланс области, потенциал энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. Электроэнергетика
1.1. Генерация электрической энергии
На 1 января 2010 года Ростовская область располагает суммарнойустановленной мощностью источников электрической энергии (4 023 МВт).В части генерации энергосистема является избыточной (в 2009 годупотребляемая мощность 2 597 МВт).
Основным производителем электрической энергии в области являетсякрупнейшая на Юге России угольная электростанция - Новочеркасскаягосударственная районная электростанция (далее - Новочеркасская ГРЭС),являющаяся филиалом ОАО "ОГК-6". Установленная электрическая мощность8 блоков станции составляет 2 112 МВт, тепловая мощность - 75 Гкал/ч.
На Новочеркасской ГРЭС реализуется один из крупнейшихинвестиционных проектов в Ростовской области по строительству девятогоблока станции установленной мощностью 330 МВт. Строительство новогоэнергоблока планируется завершить в 2014 году. Вторым по мощностиисточником электрической энергии в области является Ростовская атомнаяэлектростанция (далее - АЭС), первый блок которой с реакторомВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт был запущен в 2001 году. Втечение 2010 года был передан в промышленную эксплуатацию второй блоктакой же мощности.
ООО "Лукойл-Ростовэнерго" осуществляет эксплуатацию РостовскойТЭЦ-2, Волгодонских теплоэнергоцентралей-1 (далее - ТЭЦ), ТЭЦ-2 иКаменской ТЭЦ. В г. Шахты реализуется проект по доведениюустановленной электрической мощности ООО "Шахтинская газоваятеплоэлектростанция" с нынешней установленной мощности 32 МВт до 73МВт на 1-м этапе и до 105 МВт - после завершения 2-го этапа.
Производство электроэнергии в области также осуществляет ОАО"Экспериментальная теплоэлектростанция" с располагаемой мощностью 105МВт. Станция отличается экономической неэффективностью деятельности инедостаточной надежностью работы в осенне-зимний период, что являетсяследствием значительного износа оборудования.
1.2. Распределение электрической энергии
В Ростовской области магистральные сети напряжением 220 кВ и вышенаходятся под контролем Ростовского филиала ОАО "Федеральная сетеваякомпания Единой энергетической системы", в эксплуатации которогонаходятся 3 950 км линий электропередачи напряжением 110-500 кВ, 24подстанции напряжением 220 - 500 кВ общей трансформаторной мощностью4 014 мегавольт Ампер. Энергетическая система области входит вОбъединенную энергетическую систему (далее - ОЭС) Северного Кавказа иобеспечивает энергоснабжение потребителей области. Энергетическаясистема области связана с Краснодарской и Калмыцкой энергетическимисистемами ОЭС Северного Кавказа, Воронежской и Волгоградскойэнергосистемами ОЭС Центра по межсистемным связям напряжением 220-500кВ.
Распределительные сети 110 кВ эксплуатируются филиалом ОАО"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" -"Ростовэнерго" (далее - ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"), в зонеответственности которого находятся 8 производственных отделений:Восточные, Западные, Северные, Северо-Восточные, Центральные, Южные,Юго-Восточные и Юго-Западные электрические сети.
Второй энергоснабжающей организацией на территории областиявляется ОАО "Донэнерго". ОАО "Донэнерго" состоит из филиала "Тепловыесети" и 11 следующих филиалов межрайонных электрических сетей (далее -МЭС): Азовские МЭС, Батайские МЭС, Волгодонские МЭС, Гуковские МЭС,Каменские МЭС, Миллеровские МЭС, Новочеркасские МЭС, НовошахтинскиеМЭС, Ростовские городские электрические сети (далее - ГЭС), СальскиеМЭС, Шахтинские МЭС. Филиалы эксплуатируют электрические сетинапряжением 35-0,4 кВ и обеспечивают электроэнергией население,предприятия и объекты социальной сферы области.
1.3. Сбыт электрической энергии
На территории Ростовской области свою деятельность осуществляют2 крупные энергосбытовые компании: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" иООО "Донэнергосбыт", имеющие статус гарантирующих поставщиковэлектрической энергии. На их долю приходится около 85 процентовобластного розничного рынка электрической энергии. Зоны обслуживаниягарантирующих поставщиков совпадают с зонами деятельностисоответствующих электросетевых организаций - филиала ОАО "МРСК Юга" -"Ростовэнерго" и ОАО "Донэнерго".
Кроме того, на территории области осуществляют сбытовуюдеятельность другие компании: ОАО "Центральная энергосбытоваякомпания" (потребитель - завод "Атоммаш"), ОАО "Нижноватомэнергосбыт"(потребители - ОАО "НЗСП", ОАО "НЭЗ", ОАО "Стройфарфор"), ООО "Восток"(потребители - ОАО "Тагмет", ОАО КЗ "Ростсельмаш"), ООО"Русэнергоресурс", "НОРЭМ", "Русэнергосбыт".
1.4. Перспективы развития электроэнергетики
В 2008 году разработана программа развития электроэнергетикиРостовской области на 5 лет с учетом прогноза электропотребления до2015 года. На период до 2012 года утверждены программы первоочередныхмер по строительству и реконструкции генерирующих мощностей,электросетевых объектов Единой национальной электрической сетирегиона, распределительных сетей ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".Филиалом ОАО "Южэнергосетьпроект" в 2008 году была разработана схемаразвития ОАО "Ростовэнерго" на 2009 - 2015 годы. На ее основе в 2010году этим институтом разработана схема перспективного развитияэлектроэнергетики области до 2016 года.
Планируется строительство 1-й очереди Новоростовской ГРЭС вУсть-Донецком районе, пуск 1-го блока которой мощностью 330 МВт долженсостояться в 2013 году, а в 2015 году станция должна выйти напроектную мощность в 1000 МВт.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2006N 605 "О федеральной целевой программе "Развитие атомногоэнергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и наперспективу до 2015 года" утверждено строительство и ввод вэксплуатацию в 2014 году энергоблока N 3 Ростовской АЭС мощностью 1100 МВт, а также ввод в эксплуатацию в 2016 году энергоблока N 4мощностью 1 100 МВт.
2. Теплоэнергетика
По филиалу "Тепловые сети" ОАО "Донэнерго" тепловая энергиявырабатывается на 220 источниках общей мощностью 960 Гкал/ч (753котла), общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 304 км,износ - 52 процента. На долю ООО "Лукойл-Ростовэнерго" приходится 70процентов теплового рынка города Ростова-на-Дону (Ростовская ТЭЦ-2 и 4районных котельных г. Ростова-на-Дону). От тепловой мощностигазотурбинных установок Шахтинской ГТЭС осуществляется теплоснабжениезначительной части потребителей города Шахты (установленная тепловаямощность 44 Гкал/ч).
3. Топливная отрасль
3.1. Уголь
В настоящее время на территории Ростовской областипроизводственную деятельность осуществляют следующие угольныекомпании:
ОАО "Русский Уголь" управляет 8 шахтами и 3 обогатительнымифабриками, из которых 5 шахт и 2 обогатительные фабрики - действующие,1 шахта находится в режиме поддержания жизнедеятельности, 1 шахтазаконсервирована, 1 шахта и 1 обогатительная фабрика переведены встадию ликвидации. Удельный вес добычи угля шахтами компании в 2009году составил 47 процентов от общего объема добычи угля в области. Нашахтах и обогатительных фабриках компании трудится 67 процентовработников, занятых в угольной отрасли области;
ОАО "Донской уголь" ведет добычу угля на шахте"Шерловская-Наклонная", строит шахту "Обуховская-1" и групповуюобогатительную фабрику. Шахта "Шерловская-Наклонная" в 2009 годудобыла 15 процентов от общего объема добычи угля в области,численность работников составляет 7 процентов от занятых в угольнойотрасли области;
ООО "Южная угольная компания" управляет шахтой "Садкинская",законсервированной шахтой N 37, центральной обогатительной фабрикой(далее - ЦОФ) "Гуковская" и ведет проектные работы по строительствушахты "Садкинская-Восточная". В 2009 году добыча компании составила 32процента от объема добычи по области, а численность работников - 11процентов;
ОАО "Шахта Восточная" осуществляет добычу на шахте "Восточная".Доля в областной добыче угля - 6 процентов, в компании занято 13процентов от общей численности занятых в угольной отрасли области;
ООО "Ростовская угольная компания" ведет строительство шахты"Быстрянская - 1, 2". Суммарная производственная мощность действующихугольных шахт составляет 8,75 млн. тонн в год. Существующие мощностиугледобывающих предприятий области способны в полной мере обеспечитьтекущие потребности в топливе населения, промышленных предприятий иотгружать уголь за пределы области, в том числе и в страны ближнего идальнего зарубежья. За 2009 год шахтами области добыто 4,9 млн. тоннугля, что составило 70 процентов к объему добычи за 2008 год (7,1 млн.тонн). Уменьшение объемов добычи угля обусловлено негативным влияниеммирового финансового кризиса.
Перспективы развития угольной отрасли области связаны с развитиемсуществующих угольных компаний и созданием новых угольных предприятийна перспективных участках, реализованных, предлагаемых для реализациив будущем.
3.2. Газ
Процент газификации области на 1 января 2011 года составляет 80процентов.
Реализация программы газификации области на 2010-2011 годыпозволит газифицировать 33 тыс. домов. В 2010 году на газификацию былонаправлено 1,6 млрд. рублей, при сохранении темпа через 10 лет будетгазифицировано 98 процентов.
4. Топливно-энергетический баланс области
4.1. Баланс электроэнергии
Базовыми источниками формирования баланса электрической энергии,помимо данных электробаланса, представленного филиалом ОАО "СО-ЕЭС""Региональное диспетчерское управление по Ростовской области иРеспублике Калмыкия", являются статистические формы 11 -топливно-энергетические ресурсы (далее - ТЭР), 6 - топливноепотребление (далее - ТП) и 22 - жилищно-коммунальное хозяйство (далее- ЖКХ), а также исходные данные, полученные от предприятий,министерств и ведомств в процессе работы над Программой.
4.1.1. Блок ресурсов электроэнергии
Выработка электроэнергии формировалась из генерации на тепловыхстанциях области, а также Цимлянской ГЭС и Ростовской АЭС. Выработкаэлектроэнергии в 2000-2008 годах увеличилась на 86 процентов, восновном, за счет ввода и освоения мощности Ростовской АЭС. В 2009году выработка электроэнергии выросла еще на 10 процентов, до 21 969млн. кВт ч, включая 8 120 млн. кВт ч, произведенных на Ростовской АЭС.Это позволило области превратиться в поставщика электроэнергии(обеспечена на 127 процентов). Темп прироста потребленияэлектроэнергии за 2000 - 2008 годы составил 2,5 процента.
4.1.2. Расход электроэнергии в процессах передачи
и распределения энергоресурсов
Расход электроэнергии в процессах трансформации, передачи ираспределения энергоресурсов включает потребление на собственные ихозяйственные нужды, потери в сетях и расход электроэнергии впроцессах преобразования энергоносителей. Доля потерь в электрическихсетях росла вплоть до 2003 года, после чего наблюдалось их снижение.Доля расходов электроэнергии на собственные нужды имела незначительнуютенденцию к уменьшению, но после 2004 года увеличилась и осталась науровне 8 процентов от общего объема выработки. Объем электроэнергии,использованной на производство тепловой энергии, оставался стабильным,а расход на переработку угля постепенно сокращался. Отпускэлектрической энергии конечным потребителям устойчиво рос. До конечныхпотребителей доходило 75 процентов всех объемов электроэнергии.
4.1.3. Блок конечного потребления электроэнергии
Главным потребителем электроэнергии области являетсяпромышленность (32 процента), а основными потребляющими секторами -добыча угля, металлургия, машиностроение. На долю населенияприходилось 24 процента, а сферы услуг - 21 процент конечногопотребления электроэнергии. Следующая по объему потребления группа -транспорт (11 процентов), за которым следует коммунально-бытовойсектор (8 процентов). Остальные сектора имеют весьма незначительныйвес в структуре конечного потребления электроэнергии в области.
Увеличение отпуска электроэнергии потребителям происходило засчет транспорта (главным образом железнодорожного), сферы услуг икоммунально-бытового сектора на фоне стабильного потребления в другихсекторах.
4.2. Баланс тепловой энергии
В отличие от баланса электроэнергии региональный баланс тепловойэнергии никем не формируется. Средняя точность сведения балансатепловой энергии в 2000 - 2009 годах составила 2 процента сотклонением в 4 процента в 2002 году.
4.2.1. Блок ресурсов тепловой энергии
В отношении тепловой энергии во многих формах отчетности речьидет не о произведенной, а об отпущенной энергии. Расход тепловойэнергии на собственные нужды источников теплоснабжения в статистикеадекватно не отражается.
Производство тепловой энергии на протяжении 2000 - 2009 годовбыло довольно стабильным. Основным источником тепловой энергии длянужд жилищно-коммунального хозяйства области являлись котельные,которые производили 67 процентов от общего объема тепловой энергии.Выработка тепловой энергии котельными составила 6 095 тыс. Гкал, атеплоэлектростанциями - 3 031 тыс. Гкал.
4.2.2. Расход тепловой энергии в процессах передачи,
распределения энергоресурсов
Главным показателем этого раздела баланса тепла являются потеритепловой энергии в сетях. Протяженность тепловых сетей в областисоставила в двухтрубном исчислении 2 780 км, увеличившись с 2000 по2009 год на 98 км, что говорит о сохранении в регионе процессовцентрализации теплоснабжения населения. По состоянию на 2009 год 12процентов сетей передачи тепловой энергии области нуждались в замене.В расчете на 1 км протяженности тепловых сетей потери имели тенденциюк росту: показатель 2009 года (492 Гкал) на 24 процента (95 Гкал)больше показателя 2000 года. Потери тепловой энергии в сетях в 2009году составили 1 390 тыс. Гкал, или 9 процентов от общего отпуска всеть. Реальные потери в сетях выше показанных в статистическойотчетности. Разделение тарифов на производство и транспортировкутепловой энергии привело к более адекватному отражению потерь. Этим иопределяется тенденция к росту доли потерь.
4.2.3. Блок конечного потребления тепловой энергии
Основными потребителями тепловой энергии являются промышленностьи население (соответственно 42 и 43 процента). На долю сферы услугпришлось 14 процентов. Несмотря на динамичный рост экономики области впоследние годы, потребление тепловой энергии с 2000 года не росло.Структурные сдвиги весьма незначительны: доля населения увеличиваласьна фоне небольшого снижения потребления тепловой энергии впромышленности, сфере услуг и на транспорте.
4.3. Баланс природного газа
Природный газ в области не добывается и поставляется в регион погазопроводам из-за пределов области. Баланс природного газа имеетсялишь в ведомственной статистике. Поэтому баланс газа приходитсяконструировать. Данные по потреблению природного газа напроизводственные нужды взяты из форм 11-ТЭР, 6-ТП и 4-топливо (далее -Т), на нужды населения и социальной сферы - из форм 22-ЖКХ и 4-Т. В2000-2009 годах потребление природного газа выросло на 20 процентов, восновном за счет повышения его использования при производствеэлектрической энергии. Более 30 процентов природного газа расходуетсяна электростанциях и котельных. Вторым по значимости сектором,потребляющим газ, является население (35 процентов), котороеиспользует его, главным образом, на цели приготовления пищи, отопленияи горячего водоснабжения. Промышленность потребляет 8 процентов газа,значительная часть которого расходуется в металлургии и химическойпромышленности.
4.4. Баланс угля
Роль угля в едином топливно-энергетическом балансе (далее - ЕТЭБ)области весьма существенна, поскольку на территории области ондобывается в значительных объемах. Уголь используется в процессахпреобразования в электрическую и тепловую энергию; 75 процентов углябыло израсходовано, главным образом, на производство электроэнергии.Вторым по значимости сектором, потребляющим уголь, являетсяпромышленность - 17 процентов; еще 6 процентов угля используетсянаселением для обогрева индивидуальных жилых домов внегазифицированных населенных пунктах. На все остальные сектора в2000 - 2009 годах приходилось 1,5 процента общего потребления угля.Потребление угля в этот период имело тенденцию к снижению. Снижениепотребления угля населением обуславливается продолжающейсягазификацией области.
4.5. Баланс жидкого топлива
За 2000-2009 годы потребление жидкого топлива в области вырослона 83 процента. На транспорте его потребление увеличилось в 2,7 раза,и на его долю пришлось 92 процента расхода жидкого топлива. По объемампотребления за транспортом следует сельское хозяйство - 4 процента. Надолю всех других секторов пришлось менее 4 процентов потребления.
5. Единый топливно-энергетический баланс
Самообеспеченность области первичной энергией увеличилась послеввода в эксплуатацию Ростовской АЭС, а затем стабилизировалась науровне 50 процентов. В структуре производства первичныхтопливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) доминирует уголь (67процентов), а затем следуют АЭС и ГЭС (32 процента). В структурепотребления первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ПТЭР)на долю угля приходится 17 процентов, жидкого топлива - 26 процентов,природного газа - 38 процентов, АЭС и ГЭС - 16 процентов, экспортаэлектроэнергии - 3 процента. Степень энергетической безопасностиобласти ограничена, поскольку область полностью зависит от ввоза двухключевых ресурсов - жидкого топлива и природного газа, нехваткукоторых можно в ограниченной мере компенсировать дополнительнымпотреблением производимого на ее территории угля или снижениемпоставок электроэнергии за пределы области. Если топливный балансэлектроэнергетики сравнительно сбалансирован (уголь - 28 процентов;жидкое топливо - 1 процент; природный газ - 31 процент; ГЭС - 1процент; АЭС и ТЭС - 39 процентов), то топливный баланс котельных на87 процентов, а потребление энергии населением на 63 процента зависитот поставляемого извне природного газа (таблица N 1). Внутренние ценына природный газ устойчиво растут, что снижает его экономическуюдоступность. Необходимо также отметить, что значительная часть энергиииспользуется в процессах преобразования, передачи и распределенияэнергии. При наличии проблем, связанных с технической доступностью,увеличением поставок природного газа потребителям области, развитиеэкономики области может быть обеспечено энергетическими ресурсамитолько при условии существенного повышения эффективности использованияэнергии.
Быстрый рост потребления топлива на транспорте привел к тому, чтов 2009 году в конечном потреблении энергии стало доминировать жидкоетопливо (35 процентов), за ним следует природный газ (30 процентов),тепловая энергия (18 процентов), электроэнергия (11 процентов) и уголь(6 процентов). Доля тепловой энергии в конечном потреблении энергииустойчиво сокращается. Она все еще высока в промышленности (38процентов) и у населения (23 процента), однако в энергетическомбалансе населения доминирует газ. По мере газификации его доляувеличилась до 63 процентов. Рост цен на газ для населения крайненежелателен.
6. Потенциал энергосбережения области
Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффективностиобладают жилые здания, производство электроэнергии и промышленностьобласти. Потенциал энергосбережения можно разделить на виды:технически возможный (реализуемый на уровне современных технологий),экономически целесообразный (окупаемый) и финансово оправданный (сосредними сроками окупаемости).
Потенциал повышения энергетической эффективности области всекторах конечного потребления значительно выше, чем в производствеэнергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечногопотребления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и всистемах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии уконечных потребителей сопровождается дополнительным снижениемпотребления первичной энергии по всей системе производства и передачиэнергоресурсов. В секторах со значительным финансовым потенциалом(промышленность и транспорт) в первую очередь следует осуществитьмеры, которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагаютсубсидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. Всекторах с низким финансовым потенциалом повышения энергетическойэффективности (производство тепла и электроэнергии) для достиженияэкономии необходимо прежде всего скорректировать цены или предложитьдругие инструменты, которые повысят привлекательность инвестиций вданные отрасли.
В жилых зданиях потенциал энергосбережения всех видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал- 49 процентов, экономический потенциал - 41 процент, финансовыйпотенциал - 23 процента. Более 70 процентов данного потенциала вжилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и подачиводы. Наиболее значительные барьеры на пути повышения энергетическойэффективности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характеромнорм по теплозащите зданий, сложившимися поведенческими стереотипаминаселения и трудностями в организации и финансировании мер поповышению энергетической эффективности в местах общего пользования.Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых иреконструируемых зданий является одним из наиболее экономическиэффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.
В промышленности потенциал энергосбережения всех видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал- 38 процентов, экономический потенциал - 37 процентов, финансовыйпотенциал - 30 процентов.
Более 53 процентов данного потенциала в промышленностисосредоточено в металлургии, производстве цемента, добыче угля идругих энергоемких отраслях. Промышленность области медленно реализуетсвой потенциал повышения энергетической эффективности, так какруководители большинства предприятий недооценивают возможности ивыгоды энергосбережения, а также не могут получить доступ кдолгосрочному заемному финансированию для инвестиций в энергетическуюэффективную модернизацию оборудования. Кроме того, в ряде отраслей упредприятий отсутствуют стимулы к экономии энергии, так как тарифы наэнергоресурсы растут медленнее, чем отпускные цены на продукцию.
Проведение целенаправленных информационных кампаний ипредоставление долгосрочного финансирования для проектов по повышениюэнергетической эффективности через финансовые институты будутспособствовать реализации предприятиями имеющихся возможностей поповышению эффективности использования энергии. Продолжениереформирования электроэнергетики и газового сектора будет игратьважную роль в повышении финансовой привлекательности инвестиций вэнергетическую отрасль. Фискальные инструменты, такие как налоговыельготы или ускоренная амортизация, в текущей макроэкономическойситуации могут дать дополнительные стимулы для инвестирования в самоесовременное и эффективное оборудование, а также для совершенствованияпрактики энергоменеджмента, что приведет к усилению конкурентныхпозиций областных производителей.
В государственных автономных, бюджетных и казенных учрежденияхРостовской области потенциал энергосбережения всех видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал- 42 процента, экономический потенциал - 38 процентов, финансовыйпотенциал - 24 процента. Более 49 процентов этого потенциала вгосударственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях областисосредоточено в системах отопления. Указанный сектор может датьнаиболее быструю отдачу, однако повышение энергетической эффективностив государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях внастоящее время минимально в силу ряда причин. Государственнымавтономным, бюджетным и казенным учреждениям не полностью оформленоразрешение оставлять себе или перераспределять достигнутую экономиюзатрат на энергоресурсы, и они не могут, в большинстве случаев,заключать долгосрочные договоры или договоры с возвратом инвестиций избудущей экономии. Кроме того, процедуры закупок требуют заключениядоговоров на основе наименьшей цены заявки, а не наименьших затрат втечение всего срока эксплуатации. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
На транспорте потенциал энергосбережения всех видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал- 41 процент, экономический потенциал - 39 процентов, финансовыйпотенциал - 34 процента. Более 49 процентов этого потенциаласосредоточено в потреблении топлива автомобильным транспортом.Автомобильный транспорт области является быстрорастущим потребителемэнергоресурсов из-за быстрого роста количества частных легковыхавтомобилей. У владельцев личного автотранспорта отсутствуетальтернатива более эффективного передвижения, а также они не учитываютфактор энергетической эффективности при выборе автомобиля.
Для повышения привлекательности общественного транспортанеобходимо внедрять интегрированный подход к планированию его работы,повышать качество общественного транспорта и содействоватьоптимальному сочетанию частного и общественного транспорта.Стимулирование производства более экономичных автомобилей и внедрениесхем утилизации автотранспорта может ускорить модернизацию автопарка.Взимание с автовладельцев полной экономической стоимости использованиячастных автомобилей путем внедрения платы за пиковые нагрузкиавтодорог и налогов на владение транспортными средствами, а такжемаркировка автомобилей и проведение кампаний по повышениюосведомленности населения могут изменить поведение владельцевавтотранспорта.
В электроэнергетике потенциал энергосбережения всех видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал- 31 процент, экономический потенциал - 28 процентов, финансовыйпотенциал - 4 процента.
В системах теплоснабжения области потенциал энергосбережения всехвидов энергоресурсов можно описать следующим образом. В производстветепла: технический потенциал - 19 процентов, экономический - 17процентов, финансовый - 5 процентов. В распределении тепла:технический потенциал - 19 процентов, экономический - 19 процентов,финансовый - 17 процентов. Более 55 процентов этого потенциала всистемах теплоснабжения приходится на долю тепловых потерь, а в сферепроизводства тепла до 74 процентов сосредоточено в промышленныхкотельных.
Самыми серьезными барьерами для повышения энергоэффективности всистемах теплоснабжения являются существующая практикатарифообразования, неэффективная организационно-правовая формамуниципальных предприятий теплоснабжения и отсутствие информации икоординации внутри сектора теплоснабжения. Необходимы следующиерешения: изменение принципов тарифообразования, преобразованиемуниципальных предприятий теплоснабжения в коммерческие структуры иличастно-государственные партнерства с четкими принципами корпоративногоуправления, совершенствование процесса сбора и использованиястатистической информации (составление тепловых балансов), а такжеразработка интегрированных планов развития теплоснабжения области.
В целом областной потенциал энергосбережения (в т у. т.) сейчаспредставлен следующим образом: тепловые системы - 10 процентов,транспорт - 29 процентов, электроэнергетика - 12 процентов,государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения области -7 процентов, промышленность - 20 процентов, жилой фонд - 22 процента.(В редакции Постановления Правительства Ростовской области от13.09.2012 г. N 886)
Область располагает значительным потенциалом экономииэнергоресурсов. Потенциал энергосбережения превышает приростпотребления первичной энергии в 2000 - 2008 годах, когда экономикаобласти развивалась быстро, то есть возможно развитие экономикиобласти без прироста потребления энергии в течение 8-10 лет.
Раздел II.
Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые
показатели (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Основными целями Программы являются:
улучшение качества жизни населения области за счет переходаэкономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающийпуть развития и рационального использования ресурсов при производстве,передаче, потреблении;
расширение путей реализации государственной и региональнойполитики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижениеэнергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40процентов к уровню 2007 года;
обеспечение повышения энергоэффективности на территории областиза счет организации процесса комплексного энергосбережения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующиезадачи:
обновление основных производственных фондов экономики области набазе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных системучета;
сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета наоплату коммунальных услуг;
снижение удельных показателей потребления топлива иэнергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, вобщественных и жилых зданиях;
повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность поиспользованию энергоресурсов;
предоставление за счет областного бюджета субсидий организациямобласти, осуществляющим деятельность в сфере энергосбережения иповышения энергоэффективности;
наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментальногоучета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
совершенствование и повышение достоверности статистического учетаи отчетности по производству, передаче и потреблению энергетическихресурсов;
концентрация ресурсов на работах по ремонту объектовжилищно-коммунальной инфраструктуры области;
осуществление в бюджетной сфере области расчетов за потреблениеэнергоресурсов по приборам учета;
обеспечение в бюджетной сфере области проведения обязательныхэнергетических обследований зданий;
обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания наэнергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема - насветодиодные;
развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведениюэнергетического обследования на территории области;
популяризация применения мер по энергосбережению;
создание условий для привлечения внебюджетных средств нафинансирование комплексных мер по энергосбережению, повышениюэнергоэффективности.
Программа рассчитана на период с 2010 по 2020 годы. Работы пореализации мероприятий Программы планируется осуществить в три этапа:1-й этап - 2010-2012 годы, 2-й этап - 2013-2014 годы, 3-й этап - 2015- 2020 годы.
Общие сведения для расчета целевых показателей представлены вприложении N 1 к Программе. Основные целевые индикаторы и показателиреализации Программы, характеризующие деятельность органовисполнительной власти субъекта Российской Федерации, представлены вприложении N 2 к Программе. Высокая энергоемкость экономики областидорого обходится с точки зрения обеспечения энергетическойбезопасности, доходной части областного бюджета, конкурентоспособностипромышленности и здоровья населения, но предоставляет значительныевозможности для экономии.
Энергетическая эффективность становится одним из приоритетныхнаправлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы делаетинвестиции в энергетическую эффективность более привлекательными, апоследствия бездействия - более очевидными. Для получения наилучшихрезультатов необходимо проведение последовательной политики повышенияэффективности использования энергоресурсов. Следует закрепитьобластную приоритетность решения данной задачи и сосредоточиться наизменении существующих норм поведения организаций, учреждений идомохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций вэнергетическую эффективность. Для повышения энергетическойэффективности необходимо чтобы многочисленные и разрозненныехозяйствующие субъекты области приняли решение инвестировать впроекты, способствующие более рациональному использованию энергии, аорганы власти смогли стимулировать значительные инвестиционные потокии создать среду, благоприятную для повышения энергетическойэффективности, установив понятные условия и стандарты и обеспечивдоступ к необходимой информации.
В данных условиях одним из факторов, препятствующихсоциально-экономическому развитию области, становится снижениеконкурентоспособности предприятий, отраслей экономики и региона вцелом, вызванное ростом затрат на оплату энергоресурсов, опережающихтемпы экономического развития области.
Серьезной проблемой является нехватка квалифицированныхспециалистов в сфере энергосбережения и слабое развитие рынкаэнергосервисных услуг. Еще одной проблемой является низкий уровеньиспользования имеющегося научного потенциала области в сфереуправления энергосбережением, применения возобновляемых инетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достиженийи разработок. Развитие энергосбережения идет по экстенсивному пути, вто время как справиться с проблемой высокой энергоемкости экономикиобласти можно только за счет ускоренного внедрения инновационныхрешений, технологий, материалов и образцов техники.
Высокая энергоемкость предприятий области в этих условиях можетстать дополнительной причиной снижения темпов выхода из кризисаэкономики области и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всехуровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мерпо интенсификации энергосбережения, которые заключаются в принятии иреализации согласованных решений органов государственной власти,органов местного самоуправления, предприятий и организаций поповышению эффективности потребления энергии.
Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятийПрограммы были разработаны в соответствии с требованиями федеральногозаконодательства, а также основополагающими постановлениями ираспоряжениями Правительства Российской Федерации, приказамипрофильных федеральных министерств.
График реализации мероприятий Программы был сформирован с учетомвозможностей их поэтапного финансирования и планомерного развития.
На 1-м этапе (2010 - 2012 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению энергетической эффективности должныбыть:
разработка и принятие проектов областных правовых актов,необходимых для реализации мероприятий Программы и стимулированияэнергосбережения;
подготовка и проведение межведомственных организационныхмероприятий, направленных на формирование структуры управления иреализации Программы;
завершение оснащения приборами учета потребляемых энергоресурсовзданий органов исполнительной власти области, органов местногосамоуправления, а также зданий и сооружений организаций и предприятий,находящихся в областной или муниципальной собственности либоучрежденных при участии органов власти;
проведение первого обязательного энергетического обследованиявсех зданий органов исполнительной власти области, органов местногосамоуправления, а также других объектов области, на которыераспространяется такое обязательство;
завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в томчисле не менее 30 процентов от объема - на основе светодиодов, взданиях органов исполнительной власти области, органов местногосамоуправления, а также в зданиях и сооружениях организаций ипредприятий, находящихся в областной или муниципальной собственностилибо учрежденных органами власти области;
реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срококупаемости 1 - 3 года) мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергоэффектив-ности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальномхозяйстве, в том числе теплоизоляция, наружное освещение и другиесферы, не требующие значительных вложений;
проведение первоочередных мероприятий популяризацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности срединаселения и предприятий;
реализация мер бюджетного стимулирования энергосбережения.
На 2-м этапе (2013 - 2014 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению энергетической эффективности должныбыть:
внедрение методов тарифного стимулирования практикиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетнойсфере и реальном секторе;
внедрение энергосберегающих технологий в экономику и бюджетнуюсферу, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срококупаемости - 3 - 5 лет) по энергосбережению и повышениюэнергоэффектив-ности, направленных на достижение значительного ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
разработка и массовое внедрение автоматизированных системконтроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов вбюджетной и жилищно-коммунальной сферах, а также специализированныхинформационных систем учета;
продолжение проведения мероприятий по популяризацииэнергосбережения и повышения энергетической эффективности срединаселения и предприятий;
обеспечение регулярного выпуска областного статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация бюджетного стимулированияэнергосбережения;
подготовка и реализация за счет бюджетных средств пилотныхпроектов по применению новых высокоэффективных технологийэнергосбережения и выработки энергии с применением возобновляемых иальтернативных источников энергии, по 2-3 проекта во всехподпрограммах Программы, со сроком их окупаемости до 5 лет;
заключение и реализация энергосервисных договоров в бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферыданных услуг.
На 3-м этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
разработка, принятие проектов областных правовых актов,направленных на совершенствование политики энергосбережения с учетомновых требований к ней;
проведение ревизии и замены приборов учета потребляемыхэнергоресурсов в зданиях органов исполнительной власти, органовместного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций,предприятий, находящихся в областной или муниципальной собственностилибо учрежденных при участии органов власти;
проведение последующего обязательного энергетическогообследования всех зданий органов исполнительной власти области,органов местного самоуправления, а также других объектов области, накоторые распространяется такое обязательство;
внедрение энергосберегающих технологий в экономику и бюджетнуюсферу, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий (срококупаемости - 5 - 10 лет) по энергосбережению и повышениюэнергоэффектив-ности, направленных на достижение ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
продолжение проведения мероприятий по популяризацииэнергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения,предприятий и учреждений;
обеспечение регулярного выпуска областного статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация бюджетного стимулированияэнергосбережения;
продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферыданных услуг;
оказание содействия организациям в разработке, производстве ивнедрении энергосберегающего оборудования и материалов в бюджетнойсфере и экономике;
оказание содействия организациям в создании и вводе вэксплуатацию новых высокоэффективных генерирующих мощностей сиспользованием возобновляемых или альтернативных источников энергии наоснове практики пилотных проектов.
Раздел III.
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениям финансирования
Программа состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальныенаправления энергосбережения и повышения энергоэффективности, которыесоответствуют требованиям Закона:
подпрограмма "Энергосбережение в государственных автономных,бюджетных и казенных учреждениях Ростовской области"; (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области";
подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области";
подпрограмма "Энергосбережение в производстве и передачеэнергоресурсов";
подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте ив сельском хозяйстве";
подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источниковэнергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области".
1. Подпрограмма "Энергосбережение в
государственных автономных, бюджетных и казенных
учреждениях области" (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
В соответствии с требованиями Закона, начиная с 1 января 2010 г.,государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения областиобязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемапотребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природногогаза, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет неменее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такогообъема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетныхнаправлений энергосбережения и повышения энергетической эффективностив Ростовской области является проведение мероприятий, обеспечивающихснижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств,направляемых на оплату энергетических ресурсов. В Ростовской области -530 государственных автономных, бюджетных и казенных учрежденийобласти, финансируемых за счет средств областного бюджета. В 2009 годуна оплату потребленных ими энергетических ресурсов и воды изфедерального и областного бюджетов было выделено 976 125,2 тыс.рублей. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от13.09.2012 г. N 886)
За 2009 год государственные автономные, бюджетные и казенныеучреждения областного подчинения потребили: (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
138 671 тыс. кВт ч. электроэнергии;
227 тыс. Гкал тепловой энергии;
12 195 тыс. м-3 природного газа;
23 046 тонн угля;
467 тонн жидкого топлива;
3 210 тыс. м-3 воды.
Потребление энергоресурсов государственными автономными,бюджетными и казенными учреждениями Ростовской области составило 4,5процента от общего потребления энергоресурсов в области (по воде - 3процента). Данные по государственным автономным, бюджетным и казеннымучреждениям области приведены в таблице N 2. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Таблица N 2
Потребление энергоресурсов государственными
автономными, бюджетными и казенными
учреждениями Ростовской области в 2008 - 2009
годах (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)|————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————||Год ¦ Энергоре- | Единица | Государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения ¦¦ ¦сурсы и вода| измере- ¦ по сферам ¦| | | ния ¦——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | | всего |здравоохра-|образова- | куль- | спорт | другие || | | | | нение | ние | тура | | ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2008|Электро- |тыс. кВтч| 140 739 | 32 674 | 46 083 | 6 563 | 1 057 | 54 362 || |энергия |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 17 311 | 4 019 | 5 668 | 807 | 130 | 6 687 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 343 403 | 79 725 | 112 442 | 16 014 | 2 579 | 132 643 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Газ | тыс. м-3 | 20 189 | 4 753 | 8 251 | 1 461 | 737 | 4 987 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 23 076 | 5 433 | 9 431 | 1 670 | 842 | 5 700 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 32 288 | 7 600 | 13 196 | 2 337 | 1 179 | 7 976 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Вода | тыс. м-3 | 4 004 | 1 600 | 1 797 | 106 | 68 | 433 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | - | - | - | - | - | - || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 73 760 | 29 474 | 33 103 | 1 953 | 1 253 | 7 977 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Тепловая | Гкал | 222 157 | 56 696 | 120 879 | 18 317 | 2 661 | 23 604 || |энергия |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 31 769 | 8 108 | 17 286 | 2 619 | 381 | 3 375 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 249 883 | 63 772 | 135 965 | 20 603 | 2 993 | 26 550 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Уголь | тонн | 23 146,6 | 6 905,9 | 10 962,3 | 18,2 | 18,7 | 6 893,9 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 20 276 | 6 049,5 | 9 602,9 | 15,94 | 16,38 | 6 039 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 80 986 | 24 156,8 | 38 351 | 64,3 | 66,6 | 24 146 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Жидкое | тонн | 423,1 | - | - | 210,8 | 191 | 21,3 || |топливо |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 613,4 | - | - | 305,66 | 276,9 | 30,8 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 6 988,9 | - | - | 3 457,1 | 3 132,4 | 399,4 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Итого | вода, | 4 004 | 1 600 | 1 797 | 106 | 68 | 433 || |за 2008 год | тыс. м-3 | | | | | | || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. |93 045,40 | 23 609,50 |41 987,90 |5 417,60 |1 646,28 |21 831,80 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. |755 020,90|204 727,80 |333 057,00|44 428,40|11 203,00|398 584,00|| | | рублей | | | | | | ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2009|Электро- |тыс. кВтч| 13 8671 | 31 468 | 44 672 | 6 053 | 1 084 | 55 394 || |энергия |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 17 057 | 3 871 | 5 495 | 745 | 133 | 6 813 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 440 599 | 99 983 | 141 936 | 19 232 | 3 444 | 176 004 || | | рублей | | | | | | ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Газ | тыс. м-3 | 12 195 | 2 885 | 5 703 | 1 162 | 178 | 2 267 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 13 939 | 3 298 | 6 519 | 1 328 | 203 | 2 591 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 37 491 | 8 869 | 17 533 | 3 572 | 547 | 6 970 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Вода | тыс. м-3 | 3 210 | 1 233 | 1 439 | 87 | 39 | 412 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | - | - | - | - | - | - || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 80 059 | 30 752 | 35 889 | 2 170 | 973 | 10 275 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Тепловая | Гкал | 226 952 | 59 459 | 132 352 | 13 206 | 2 807 | 19 128 || |энергия |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 32 454 | 8 503 | 18 926 | 1 888 | 402 | 2 735 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 306 517 | 80 304 | 178 752 | 17 836 | 3 791 | 25 834 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Уголь | тонн | 23 045,8 | 6 434,1 | 11 006,2 | 18,2 | 15 | 5 641,3 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 20 188,1 | 5 636,3 | 9 641,4 | 15,9 | 13,14 | 4 941,77 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 103 485 | 28 752,8 | 49 422 | 82,8 | 68 | 25 477,9 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Жидкое | тонн | 466,9 | - | - | 210,8 | 191 | 65,1 || |топливо |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. | 676,95 | - | - | 305,66 | 276,9 | 94,39 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. | 7 974,2 | - | - | 3 731,2 | 3 132,4 | 1 110,6 || | | рублей | | | | | | || |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| |Итого | вода, | 3 210 | 1 233 | 1 439 | 87 | 39 | 412 || |за 2009 год | тыс. м-3 | | | | | | || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | |т у. т. |84 315,05 | 21 308,3 | 40 581,4 |4 282,56 |1 028,04 |17 175,16 || | |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| | | тыс. |976 125,2 | 248 660,8 | 423 532 | 46 624 |11 955,4 |245 671,5 || | | рублей | | | | | | ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
В Ростовской области сохранилась система лимитированияпотребления энергии учреждениями бюджетной сферы. За период с 2004 по2009 годы в результате реструктуризации государственных автономных,бюджетных и казенных учреждений Ростовской области их количествоувеличилось. Лимиты потребления энергоресурсов в натуральном выраженииувеличились: тепловой энергии - в 1,5 раза, электроэнергии - в 1,5раза, газа - в 1,4 раза, жидкого топлива - в 1,2 раза, угля - в 1,6раза, воды - в 2,3 раза. (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
1.1. Электроэнергия
Потребление электроэнергии за 2009 год государственнымиавтономными, бюджетными и казенными учреждениями составило 138 671тыс. кВтч. Суммарный лимит потребления электроэнергии государственнымиавтономными, бюджетными и казенными учреждениями, установленныйрешением коллегии Администрации Ростовской области от 01.07.2008 N 37на 2009 год, составил 113 624 тыс. кВтч. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Основными потребителями электроэнергии в государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждениях являются: осветительныеприборы, нагревательные установки пищеблоков, электротермическиеустановки дезинфекции и стерилизации, насосы систем тепло-,водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования, оргтехника,бытовые электроприемники. Оснащенность приборами учета потребленнойэлектроэнергии государственных автономных, бюджетных и казенныхучреждений составляет 88 процентов. Выявленный технический потенциалповышения энергетической эффективности потребления электроэнергиисоставляет около 30 процентов от фактического потребления за 2009 год.(В редакции Постановления Правительства Ростовской области от13.09.2012 г. N 886)
Основным из приоритетных направлений повышения энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данногонаправления в государственных автономных, бюджетных и казенныхучреждениях являются: (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
завершение оснащения приборами учета электроэнергии;
внедрение автоматизированных систем учета;
разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;
сокращение потребления электрической мощности за счет внедренияальтернативных источников энергии;
модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции зданий сустановкой систем автоматического регулирования;
прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий исооружений;
закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников дляосвещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников ипрожекторов;
установка датчиков движения и освещенности на осветительныхприборах в местах общего пользования внутри зданий и наружномосвещении;
включение в установленном порядке в документацию при проведениизакупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетическойэффективности не ниже класса "А";
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Перечень необходимых мероприятий указан в приложении N 3 кПрограмме.
1.2. Тепловая энергия
Потребление тепловой энергии государственными бюджетнымиучреждениями области за 2009 год составило 227 тыс. Гкал. Суммарныйлимит потребления тепловой энергии бюджетными организациями,установленный решением коллегии Администрации области от 01.07.2008N 37 на 2009 год, составил 253 тыс. Гкал.
Основными потребителями тепловой энергии в государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждениях являются: системыотопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС) зданий и сооружений,приточная вентиляция, прачечные и пищеблоки. Оснащенность приборамиучета потребленной тепловой энергии государственных, бюджетных иказенных учреждений составляет 68 процентов. Выявленный техническийпотенциал повышения энергоэффективности потребления тепловой энергиисоставляет 40 процентов от уровня фактического потребления. Основнымиз приоритетных направлений повышения энергоэффективности являетсяпроведение мер, обеспечивающих снижение потребления и потерь припередаче тепловой энергии. Мероприятиями по реализации данногонаправления в государственных, автономных, бюджетных и казенныхучреждениях являются:
проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
завершение оснащения приборами учета тепловой энергии;
внедрение автоматизированных систем учета тепловой энергии;
разработка обоснованных лимитов потребления тепловой энергии;
сокращение объемов потребления тепловой мощности за счетвнедрения альтернативных источников энергии;
утепление фасадов, кровли, замена оконных заполнений вгосударственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях, неподлежащих капитальному ремонту;
реализация мероприятий по повышению энергетической эффективностипри проведении капитального ремонта в государственных автономных,бюджетных и казенных учреждениях;
внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергиигосударственными автономными, бюджетными и казенными учреждениями вчасти автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узловуправления и пофасадного регулирования;
восстановление или внедрение циркуляционных систем горячеговодоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматическойили ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;
изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждений современными экономичнымитеплоизоляционными материалами;
снижение затрат на теплоснабжение объектов государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждений путем модернизацииэнергетически неэффективных котельных, повышение теплозащиты зданий итепловых сетей с применением новейших теплоизоляционных материалов,обладающих большим сроком эксплуатации, лучшим соотношением"цена/потребительское качество" и меньшей теплопроводностью, чемстандартно применяемые материалы;
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Перечень необходимых мероприятий указан в приложении N 3 кПрограмме.
1.3. Природный газ
Потребление природного газа за 2009 год бюджетными учреждениямисоставило 12 195 тыс. м3. Лимит потребления природного газа бюджетнымиучреждениями, установленный решением коллегии Администрации области от01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 16 588 тыс. м3.
Основными потребителями природного газа в государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждениях являются газовые котлы ипищеблоки. Оснащенность приборами учета потребленного газагосударственных автономных, бюджетных и казенных учреждений областисоставляет 76 процентов. Выявленный технический потенциал повышенияэнергетической эффективности потребления газа составляет 20 процентовот уровня фактического потребления.
Основным из приоритетных направлений повышения энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления природного газа. Мероприятиями по реализации данногонаправления в государственных автономных, бюджетных и казенныхучреждениях являются:
проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
завершение оснащения приборами учета природного газа;
внедрение автоматизированных систем учета газа;
разработка обоснованных лимитов потребления природного газа;
сокращение потребления природного газа за счет внедренияальтернативных и возобновляемых источников энергии;
утепление (теплоизоляция) фасадов, кровли, теплопроводов, заменаокон в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях,не подлежащих капитальному ремонту;
замена котлов устаревших конструкций на котлы с коэффициентомполезного действия (далее - КПД) не менее 95 процентов;
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Перечень необходимых мероприятий указан в приложении N 3 кПрограмме.
(Пункты 1.2-1.3 в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 13.09.2012 г. N 886)
1.4. Вода
Потребление воды за 2009 год государственными автономными,бюджетными и казенными учреждениями составило 3 210 тыс. м3. Лимитпотребления воды государственными автономными, бюджетными и казеннымиучреждениями, установленный решением коллегии Администрации Ростовскойобласти от 01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 4 056 тыс. м3. Восновном вода в государственных автономных, бюджетных и казенныхучреждениях используется для хозяйственно-бытовых нужд, заполнения иподпитки систем отопления. Оснащенность приборами учета потребленнойводы государственных автономных, бюджетных и казенных учрежденийсоставляет 91 процент. Технический потенциал повышенияэнергоэффективности потребления воды составляет 30 процентов от уровняфактического потребления. (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Основными направлениями повышения энергоэффективности являютсямеры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи.Мероприятиями по реализации данного направления являются:
энергетические обследования и завершение оснащения приборамиучета воды;
разработка обоснованных лимитов потребления воды;
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
внедрение автоматизированных систем учета воды;
закупка и установка энергоэффективного сантехническогооборудования.
Перечень необходимых мероприятий указан в приложении N 3 кПрограмме.
1.5. Уголь
Потребление угля за 2009 год государственными автономными,бюджетными и казенными учреждениями составило 23 046 тонн. Лимитпотребления угля государственными автономными, бюджетными и казеннымиучреждениями, установленный решением коллегии Администрации Ростовскойобласти от 01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 23 046 тонн. Уголь вгосударственных автономных, бюджетных и казенных учрежденияхиспользуется для работы котельных. Приоритетными направлениями ростаэнергоэффективности являются мероприятия, обеспечивающие снижениепотребления угля. Мероприятиями по реализации данного направления вгосударственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях являются:(В редакции Постановления Правительства Ростовской области от13.09.2012 г. N 886)
проведение энергетических обследований;
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
внедрение возобновляемых видов топлива для угольных котельных;
разработка лимитов на потребление угля.
1.6. Жидкое топливо
Потребление жидкого топлива за 2009 год государственнымиавтономными, бюджетными и казенными учреждениями составило 467 тонн.Лимит потребления жидкого топлива государственными автономными,бюджетными и казенными учреждениями, установленный решением коллегииАдминистрации Ростовской области от 01.07.2008 N 37 на 2009 год,составил 467 тонн. Жидкое топливо в государственных автономных,бюджетных и казенных учреждениях используется для работы котельных.Основным из приоритетных направлений повышения энергоэффективностиявляется проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребленияжидкого топлива. Мероприятиями по реализации данного направления вгосударственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях являются:(В редакции Постановления Правительства Ростовской области от13.09.2012 г. N 886)
проведение энергетических обследований;
обучение профильных специалистов основам энергосбережения иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
внедрение возобновляемых видов топлива для котельных;
разработка лимитов на потребление жидкого топлива.
Расчеты показывают, что для реализации всеми государственнымиавтономными, бюджетными и казенными учреждениями Ростовской областиобласти обязательных базовых мероприятий по проведению обязательныхэнергетических обследований зданий, оснащению зданий и сооруженийприборами учета всех видов энергоресурсов, замене ламп накаливания наэнергосберегающие осветительные приборы требуется выделение изобластного бюджета в 2011 - 2020 годах 429 млн. рублей, в том числе всоответствии с приложением N 3 к Программе: (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
на проведение обязательных энергетических обследований - 100 млн.рублей;
на установку, ремонт, замену приборов учета энергоресурсов - 59млн. рублей;
на повышение энергоэффективности систем освещения - 270 млн.рублей.
2. Подпрограмма "Энергосбережение
в коммунальном хозяйстве области"
2.1. Теплоснабжение
Одним из приоритетов национальной жилищной политики РоссийскойФедерации является обеспечение комфортных условий проживания идоступности коммунальных услуг для населения. При этом проблемаперехода к устойчивому функционированию и развитию теплоснабжения какважнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры является одной изосновных.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса областихарактеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг,неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнениемокружающей среды. Причиной этого является высокий уровень износаобъектов коммунальной инфраструктуры и ее технологическая отсталость.В области проводится целенаправленная и последовательная работа поповышению эффективности работы в коммунальной инфраструктуре. Большаячасть коммунальной инфраструктуры находится в муниципальнойсобственности. Уровень платежей граждан за коммунальные услугисоставляет в среднем 95,2 процента, что соответствует федеральномустандарту. Ввиду дефицита средств капитальному ремонту, реконструкциии модернизации объектов коммунальной инфраструктуры уделяетсянедостаточное внимание. Вследствие недостатка средств плановыепредупредительные ремонты почти полностью заменилисьвосстановительными мероприятиями. Сегодняшняя модель хозяйства неможет предоставить не только качественные услуги по адекватным ценам,но и обеспечить безопасность граждан, несмотря на значительныерасходы, направляемые на эти цели.
На территории области насчитывается более 50 теплоэнергетическихпредприятий коммунального хозяйства, включающих в себя:
600 котельных, суммарной тепловой мощностью свыше 4 тыс. Гкал;
2604 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числегорячее водоснабжение - 305 км, 200 центральных тепловых пунктов.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуетсяуровнем износа основных фондов, превышающим 60 процентов, в том числеизнос оборудования котельных - 70 процентов.
Более 20 процентов основных фондов теплового хозяйства отслужилисвой срок полностью. Основной тип прокладки тепловых сетей внепроходных каналах - в минераловатной теплоизоляции (90 процентов).
Мощность около 15 процентов муниципальных котельных значительнопревышает фактические объемы производства. Низкое качество материалови изоляции, ветхость теплосетей и недостаточный уровень эксплуатацииприводят к сверхнормативным потерям тепловой энергии (около 20процентов).
Производство на территории области тепловой энергии в 2009 годусоставило 11 477 тыс. Гкал, потребление - 10 228 тыс. Гкал. Напроизводство тепловой энергии израсходовано 2 053 578 т у. т.
Потери при передаче тепловой энергии составляют 1 281 тыс.Гкал/год, или 14 процентов. Суммарные потери при производстве ипередаче тепловой энергии достигают 20 процентов. Около 20 процентовтепловых сетей нуждается в замене.
Системы теплоснабжения городов области в основном закрытые,двухтрубные, децентрализованные, работающие по температурному графику95/70 оС. Морально и физически устарели 60 процентов фонда котельногооборудования, их КПД составляет до 80 процентов. Основной вид топлива- природный газ - 90 процентов. Продолжительность отопительногопериода в среднем по области - 171 сутки, горячее водоснабжение - 350суток. Основным потребителем тепловой энергии является население - 70процентов. На нужды отопления приходится 80 процентов от всегопотребления тепловой энергии, остальные 20 процентов - на нуждыгорячего водоснабжения. Муниципальные котельные на 40 процентовоснащены приборами учета тепловой энергии, газа, электроэнергии иводы. Тариф на тепловую энергию в муниципальном хозяйстве составляетот 1 100 до 1 600 руб. за 1 Гкал. Расход на собственные нуждыкотельных - 5 процентов от производства тепловой энергии.
Практически во всех системах теплоснабжения отмечается избытокрасполагаемых мощностей. Оценки тепловых нагрузок у потребителейзавышены. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатациютаких систем и отражается на тарифе тепловой энергии. Данные последнихлет показывают повышение энергоэффективности производства тепловойэнергии за счет вывода из эксплуатации ряда малоэффективных, в томчисле подвальных, котельных, а также модернизации существующихкотельных с установкой новых высокоэффективных котлов и газогорелочныхустройств. Удельный расход электроэнергии на выработку итранспортировку тепловой энергии для большинства котельных превышаетмаксимальное нормативное значение для систем теплоснабжения с малойтепловой нагрузкой - 35 кВт ч/Гкал. Удельный расход топлива навыработку тепловой энергии составляет для газовых котельных 175 кг у.т./Гкал, для угольных котельных - 245 кг у. т./Гкал.
Показатели отказов всех типов котельного оборудования находятсяна достаточно высоком уровне. Основные причины отказов:несвоевременный ремонт; некачественный монтаж оборудования; отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные ремонты и нарушениядисциплины обслуживания; несоответствие режимов работы. Невыполнениеграфика наладочных работ приводит к несоблюдению требуемых условийэксплуатации и фактическому снижению КПД котлов значительно нижепаспортных, а порядка 30 процентов котлов работают без режимных карт.В большинстве мелких котельных водоподготовка отсутствует. Этоявляется одной из основных причин отказов котлов, аварий на тепловыхсетях и во внутридомовых системах отопления, особенно в системахгорячего водоснабжения.
Техническое состояние большинства тепловых сетейнеудовлетворительное, особенно в городах Шахты, Новочеркасск, БелаяКалитва, Красный Сулин. Система оперативного дистанционного контроляутечек, кроме г. Ростова-на-Дону, не находит широкого применения.Контроль за скоростью коррозии трубопроводов, состоянием опорпрактически отсутствует. Также на невысоком уровне находится культураих обслуживания и ремонтов. В межотопительный период тепловые сети ненаходятся на консервации. Разработкой энергетических характеристиктепловых сетей, кроме Новочерскасской ГРЭС, ООО "Лукойл-Ростовэнерго"и ООО "Шахтинская ГТЭС", теплоснабжающие организации не занимаются. 70процентов тепловых сетей подпитываются недеаэрированной водой.Тепловые сети городов не оборудованы устройством для предотвращенияпоследствий гидравлических ударов.
Анализ состояния основных производственных фондов областныхсистем теплоснабжения, источников и объемов финансирования ихкапитального ремонта, независимо от их форм собственности, показываетследующее:
происходит снижение надежности существующих системтеплоснабжения;
возросли эксплуатационные затраты и затраты наремонтно-восстановительные работы;
высока степень износа действующих основных фондов;
высокие энергозатраты на производство и передачу тепловойэнергии;
высокие нормы расхода топлива на производство и отпуск тепловойэнергии;
недофинансирование планово-предупредительных ремонтов втеплосистемах;
низкая культура обслуживания и ремонтов оборудования.
Перспективы развития энергоснабжения городов области напрямуюсвязаны с наличием и реализацией данной подпрограммы.
Системные проблемы:
отсутствие данных по фактическому состоянию системтеплоснабжения;
отсутствие роста спроса на тепловую энергию в последние годы нафоне существенного роста тарифов;
отсутствие перспективных генеральных планов, муниципальныхэнергетических планов и обновленных схем теплоснабжения;
существенный избыток мощностей источников теплоснабжения;
завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
избыточная централизация многих систем теплоснабжения;
недостаточная оснащенность механизмами и оборудованием дляпроведения аварийно-восстановительных работ;
отсутствие технического регламента по теплоснабжению, в том числепо подсистемам: источники теплоснабжения, транспортировка тепла дотеплопотребителей;
высокий уровень потерь в теплосетях как за счет избыточнойцентрализации, так и за счет обветшания теплосетей и роста доли сетей,нуждающихся в замене;
разрегулированность систем теплоснабжения (высокие потери отперетопов, достигающие 30-50 процентов);
нехватка квалифицированных кадров, отсутствие системыпереподготовки и повышения квалификации.
На источниках тепловой энергии:
высокие удельные расходы топлива на производство тепловойэнергии;
низкая насыщенность приборным учетом отпуска тепловой энергии;
низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования. Высокаядоля низкоэффективных и физически изношенных котлов;
нарушение сроков и порядка проведения работ по наладке режимовкотлов;
нарушение качества топлива, вызывающее отказ горелок;
низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики илиприменение непрофильной автоматики;
отсутствие или низкое качество водоподготовки;
несоблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии;
нехватка и недостаточная квалификация персонала.
В тепловых сетях:
высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях;
заниженный, по сравнению с реальным, уровень потерь в тепловыхсетях, включаемый в тарифы на тепловую энергию, что существеннозанижает экономическую эффективность расходов на реконструкциютепловых сетей;
высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50процентов всех затрат в системе теплоснабжения);
избыточная централизация значительной части системтеплоснабжения, что обуславливает повышенные потери в тепловых сетях;
высокий износ тепловых сетей и особенно сетей горячеговодоснабжения, превышение в ряде населенных пунктов критическогоуровня частоты отказов.
2.1.1. Динамика и структура производства тепловой энергии
Анализ данных производства тепловой энергии показал, что в 2009году суммарное производство тепловой энергии составило 11 477,34 тыс.Гкал. При этом доля газа в топливном балансе на цели производстватепловой энергии составляет 90 процентов, а суммарное потреблениетоплива - 2 053 578,1 тыс. т у. т.
Расход на собственные нужды котельных составляет около 15процентов от общего производства тепловой энергии и по годам неменялся.
В 2009 году суммарное производство тепловой энергии на котельныхупало на 10 процентов по сравнению с 2008 годом, а на индивидуальныхустановках осталось прежним. Спад промпроизводства в городах областине позволил вернуть эту часть рынка.
2.1.2. Динамика и структура потребления тепловой энергии
С 2008 года на 1 процент снизилась доля тепловой энергии,получаемой от котельных за счет децентрализации теплоснабжения, самоебольшое снижение доли централизованного тепла (на 5 процентов)произошло в сфере услуг. Всего потребление в 2009 году составило10 228 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии возросло и определялосьв большей степени характеристиками отопительного сезона. Рост спросана тепло за счет нового строительства только компенсировал снижениеобъемов реализации тепловой энергии существующим потребителям по мерероста их оснащенности приборами учета. В структуре использованиятепловой энергии населением по мере развития малоэтажногостроительства устойчиво растет доля децентрализованного тепла,генерируемого на индивидуальных установках.
2.1.3. Показатели оптимальности и эффективности
системы теплоснабжения
Практически во всех локальных системах теплоснабжения отмечаетсяизбыток располагаемых мощностей. Оценки тепловых нагрузок употребителей завышены. Суммарная мощность источников теплоснабжениядля населения равна 4 000 Гкал/ч, при тепловой нагрузке 3 600 Гкал/ч.Избыточное резервирование значительно удорожает эксплуатацию такихсистем и отражается на тарифе тепловой энергии. В то же время вструктуре распределения тепловой энергии наблюдаются существенныенеравномерности. Плотность тепловой нагрузки системы отопления вбольшинстве городов составляет 70 процентов и находится за пределамиграницы зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения.Поэтому в этой зоне потери в системах теплоснабжения составляют около30 процентов. Указанные теплопотери также включаются в тариф. Поэтомуважнейшими направлениями реализации подпрограммы в части реконструкциии развития систем теплоснабжения должны стать:
инвентаризация и уточнение баланса нагрузок потребителей имощностей;
консервация или демонтаж избыточных мощностей;
модернизация централизованных систем теплоснабжения с высокойплотностью тепловой нагрузки;
частичная децентрализация систем, находящихся в зоне предельнойэффективности централизованного теплоснабжения;
полная децентрализация многих локальных систем теплоснабжения сочень низкой плотностью тепловой нагрузки.
Инженерные системы в зданиях построены так, что переход ксплошному индивидуальному учету теплоэнергии требует больших затрат,но не решает многих проблем: сохраняется схема распределенияпотребления тепла пропорционально площади, а фактическое полезноепотребление тепла существенно ниже расчетного.
Жилые дома и общественные здания перетапливаются в переходныепериоды. Поэтому нормативы потребления тепла и горячей воды должныбыть уточнены и определены по сериям зданий. Технический потенциалснижения удельного энергопотребления расходов тепловой энергии наотопление и горячее водоснабжение населением может составить 60процентов от существующего потребления. Только установка приборовучета тепловой энергии приводит к экономии 30 процентов тепловойэнергии за счет изменения поведения потребителей и фактического учетатеплопотерь в сетях. В настоящее время учет тепловой энергии в ЖКХобласти составляет 2 процента от ее производства. Приборами учетатепловой энергии оснащено 10 процентов жилого фонда области.
2.1.4. Показатели эффективности производства тепловой энергии
Данные по отдельным городам показывают повышение эффективностипроизводства тепловой энергии на котельных, что явилось результатомвывода из эксплуатации ряда малоэффективных и подвальных котельных,модернизации существующих и ввода новых высокоэффективных котлов.
Но на многих мелких котельных в районных центрах удельные расходытоплива существенно выше нормативных, а на отдельных котельныхдостигают уровня 240 кг у. т./Гкал. Удельные расходы существеннозависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы - в котельных,работающих на газе, - 170 кг т. у./Гкал), единичной мощности исостояния оборудования котельных.
2.1.5. Проблемы при производстве тепловой энергии
Выборочная диагностика муниципальных систем теплоснабженияпоказала, что 64 процента муниципальных котельных имеют КПД ниже 80процентов, 27 процентов - ниже 60 процентов, а 13 процентов - дажениже 40 процентов. Заявленные КПД котлов, работающих на природномгазе, варьируют в пределах 70-92 процентов; однако для котельных,работающих на газе, КПД часто не превышает 80 процентов. Там, гдеиспользуются самодельные котлы, устаревшие или неэффективные маркикотлов типа "Энергия", КПД котельной не выше 40 процентов. Основныепричины того, что фактический КПД ниже регламентного, заключаются вследующем: низкое качество теплоносителя; нарушение качества топлива;устаревшее оборудование и нарушения дисциплины его ремонтов (илинедостаточные ремонты); применение непрофильной автоматики. Иногда вкачестве новых устанавливаются морально устаревшие низкоэффективныекотлы. Существуют значительные возможности повышения КПД отдельныхкотельных как за счет модернизации оборудования, так и за счетповышения эффективности эксплуатации имеющегося оборудования. Поданным выборочного обследования, только 70 процентов газовых котельныхоснащены приборами учета расхода топлива и только 35 процентовкотельных - приборами учета производства тепловой энергии. Поэтомуудельные расходы и КПД котельных часто оцениваются расчетным способом.Фактические значения КПД существенно ниже, а удельные расходы - вышеотчетных данных. Данные отчетности не дают оснований полагать, чтодаже там, где приборы учета стоят, данные с них регулярно считываются.
Четверть котлов имеет срок службы 20 лет, а 60 процентов котловслужат уже более 10 лет. Износ котельного оборудования составляет 70процентов. Удельный расход электроэнергии на выработку и транспорттепла для большинства котельных существенно превышает нормативныезначения, а для 60 процентов котельных - превышает максимальноенормативное значение для систем теплоснабжения с малой нагрузкой - 35кВт ч/Гкал.
Показатели отказов всех типов котельного оборудования находятсяна достаточно высоком уровне. Основные причины отказов:несвоевременный ремонт; нарушение качества топлива; нарушение качестватеплоносителя; некачественный монтаж оборудования; внезапные отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные плановые ремонты инарушение дисциплины обслуживания; несоответствие режимов работы инеплотности в системах удаления продуктов сгорания. Основной инициаторотказов котлов - отказ системы электроснабжения. Качественная наладкарежимов котлов - одно из основных средств повышения их КПД.Невыполнение наладочных работ, низкое качество теплоносителя,несоблюдение требуемых условий эксплуатации приводят к тому, чтофактические КПД котлов значительно меньше паспортных (30 процентовкотлов работают без режимных карт). На большинстве мелких котельныхводоподготовка отсутствует. Это является одной из основных причинотказов котлов, аварий на тепловых сетях и во внутридомовых системахотопления.
Автоматизация режимов работы котельных не соответствуетсовременным требованиям, на долю автоматизированных котлов приходится63 процента действующего парка котлов. Крайне важно осуществитьмодернизацию систем управления в существующих котельных, что позволитэксплуатировать их в оптимальных режимах и сократить излишнийперсонал. На крупных котельных, работающих на единую тепловую сеть,пусть даже и с ограниченными зонами обслуживания, общее управлениеисточниками чрезвычайно важно. Чтобы уверенно поддерживать наиболееэффективные режимы эксплуатации котельных, сокращать время диагностикиотказа основного и вспомогательного оборудования и времявосстановления оборудования в работе требуется создание общей (длявсей системы в целом) системы автоматизированного управления.Локальные системы, которыми штатно укомплектованы котельные, необеспечивают решения комплекса проблем, связанных с надежнойэксплуатацией котельных.
Для повышения эффективности работы котельных необходимо внедрятьновейшие технологии, новое автоматизированное котельное оборудование,в том числе автономные котельные; новые модели горелок, системхимводоподготовки, систем учета расхода топлива, воды, электроэнергиии производства тепла; ультразвуковые противонакипные аппараты;регулируемые приводы на насосы и вентиляторы; пластинчатыетеплообменники; автоматизированные системы управления; тепловые насосыдля утилизации теплоты с продувками котлов.
2.1.6. Показатели эффективности транспортировки,
распределения тепловой энергии
Фактические потери в системах теплоснабжения составляют 20процентов. На аварийно-восстановительные работы расходуется 10процентов себестоимости, при том что столько же тратится накапитальные ремонты. Доля затрат на транспорт тепла составляет 40процентов от суммарных затрат в системе теплоснабжения. Техническоесостояние тепловых сетей неудовлетворительное: теплогидроизоляцияотсутствует или нарушена, в осенне-весенний период тепловые сетизатапливаются водой, что способствует увеличению потерь и повышениюрасхода топлива. Отсутствие подготовки воды на котельных приводит кзначительной коррозии и снижению долговечности тепловых сетей.Отложение соединений железа на стенках труб уменьшает пропускнуюспособность трубопроводов, ведет к перерасходу топлива иэлектроэнергии. Многие сети гидравлически разрегулированы, так какмногие элементы системы тепловых сетей не соответствуют расчетнымданным или отсутствуют совсем. Требуется наладка гидравлического итеплового режимов тепловых сетей. Опыт перекладки сетей с применениембесканальной прокладки в области уже накоплен. Вопрос о масштабахперекладки тепловых сетей должен решаться с учетом степенидецентрализации теплоснабжения городов.
Основные мероприятия по энергосбережению в системахтеплоснабжения:
оптимизация систем теплоснабжения в городах и районных центрах сучетом эффективного радиуса теплоснабжения;
проведение обязательного энергетического обследования источниковтеплоснабжения в городах и районных центрах;
ликвидация нерентабельных встроенных теплоисточников (котельных);
внедрение на насосном оборудовании частотно-регулируемыхприводов;
разработка проектов использования на теплоисточниках тепловыхнасосов для утилизации вторичных энергоресурсов (далее - ВЭР) спродувками котлов;
модернизация оборудования, используемого для выработки тепловойэнергии, на теплоисточниках с учетом оптимизации их тепловой мощности;
реконструкция теплоисточников с учетом модернизации оборудования,внедрение приборов учета и автоматизированных систем учета (далее -АСУ);
мероприятия по сокращению потерь при передаче тепловой энергии;
использование при реконструкции и замене тепловых сетейбесканальной прокладки предварительно изолированных трубопроводов;
внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов(топливо, вода, тепло и электроэнергия) на теплоисточниках;
выполнение тепловых, гидравлических расчетов и наладки тепловыхсетей;
меры, направленные на улучшение платежной дисциплины при оплатеза тепловую энергию согласно Федеральному закону "О теплоснабжении";
обучение с целью повышения квалификации руководящих работников испециалистов теплоснабжающих организаций;
строительство новых и модернизация существующих объектовгенерации в целях обеспечения одновременной выработки электрической итепловой энергии;
выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества,используемых для передачи энергоресурсов (включая газо-, водо-,тепло-, электроснабжение), организация их постановки на учет вкачестве бесхозяйных объектов имущества и признание правамуниципальной собственности на бесхозяйные объекты.
2.2. Водоснабжение и водоотведение
Общая протяженность сетей водоснабжения - 24 316,9 км. Для нужджилищно-коммунального комплекса области подается 272,738 млн. м-3 водыв год. Для подготовки и подачи воды потребителям расходуется 888,7млн. кВт ч электрической энергии, то есть удельное потреблениесоставляет 3,26 кВт ч/м-3, при нормативе 1,0 кВт ч/м-3. Удельноепотребление электроэнергии для водоснабжения потребителей г. Ростова-на-Дону составляет 1,73 кВт ч/м-3, а для остальных потребителейобласти - 3,78 кВт ч/м-3. Износ сетей водоснабжения составляет 48процентов.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжениясоставляют более 40 процентов от поданного объема воды в сеть, а вряде муниципальных образований достигают 60 процентов, следствием чегостало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой вдостаточном количестве.
Протяженность сетей водоотведения составляет 4 464,4 км, объемводоотведения - 204 666 млн. м-3 в год, износ сетей водоотведения - 42процента.
Ежегодную очистку проходит 86,5 процента объема сточных вод, а докатегории нормативно-очищенных доводится только 24,1 процента сточныхвод, пропущенных через очистные сооружения. В неудовлетворительномсостоянии находятся очистные сооружения канализации городов БелаяКалитва, Пролетарск, Миллерово, Морозовск, Константиновск, Аксай,Сальск, Новошахтинск, пос. Персиановский, с. Песчанокопское, ст.Обливской и другие, что приводит к сбросу практически неочищенных инеобеззараженных сточных вод в природные водоемы, на пониженный рельефместности и в подземные воды.
На объектах водоснабжения из-за отсутствия гидравлической наладкии установки повышенной мощности насосных агрегатов и электроприводов,не соответствующих оптимальным режимам эксплуатации систем, перерасходэлектрической энергии по отношению к нормативному достигает 48,7процента.
Фактические потери холодной воды значительно превышают предельнодопустимые (8 процентов от объема подаваемой воды) и составляют 196млн. м-3 в год. Фактическое потребление воды на одного жителяпревышает норму в 1,5-2 раза.
Ежегодно в области в среднем перекладывается не более 60процентов от запланированного объема водопроводных сетей. При этомследует учесть, что планируемые объемы перекладок не отражаютнеобходимую потребность, а зависят от финансовых возможностейпредприятий и местных бюджетов, что приводит к увеличению количествааварий и повреждений. Уровень оснащения жилищного фонда общедомовымиузлами учета потребления воды составляет 15 процентов.
Большой потенциал энергосбережения имеется также вводопроводно-канализационном хозяйстве области. На насосных станцияхустанавливаются частотно-регулируемые приводы, регуляторы давления наводопроводных сетях, вантозы. Реализация данных мероприятий позволяетотрегулировать систему подачи, снизить давление в системеводоснабжения и сократить количество порывов на коллекторах,разводящих и внутридомовых сетях.
Основные мероприятия по энергосбережению в сферах водоснабжения иводоотведения:
увеличение бюджетного финансирования;
проведение обязательного энергообследования систем водоснабжения;
определение соответствия режима эксплуатационных характеристик(напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов иэлектроприводов;
выполнение гидравлических расчетов и наладки систем пофактическому состоянию оборудования и трубопроводов;
сокращение водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;
применение водоводов из пластиковых материалов;
установка регуляторов давления и вантозов;
установка общедомовых и квартирных приборов учета потребленияводы;
установка частотно-регулируемых приводов;
санация канализационных и водопроводных линий;
оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрениемсистем автоматизированного управления и регулируемого привода насосныхагрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;
выполнение диагностики состояния внутренней поверхностиоборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурсатрубопроводов;
разработка проектов оптимизации систем водоснабжениямуниципалитетов;
выполнение расчета потребности воды для нужд бытовыхпотребителей;
пересмотр тарифов водопотребления и водоотведения в бытовомсекторе;
создание условий для материальной заинтересованности потребителейпри установке приборов учета водопотребления;
реконструкция водопроводных сетей;
модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающихстанциях; разработка комплекса мер по снижению гидравлическогосопротивления существующих трубопроводных систем в эксплуатации беззамены материала труб;
снижение расходов воды на собственные нужды;
снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку, доставкуводы;
внедрение инновационных решений в цикле использования водныхресурсов.
Перечень мероприятий подпрограммы энергосбережения в коммунальнойинфраструктуре указан в приложении N 3 к Программе.
3. Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"
3.1. Основные характеристики жилищного фонда области
По состоянию на 1 января 2010 г. общая площадь жилищного фондаобласти составляет 90 694,6 тыс. м-2, из них в форме государственногои муниципального жилищного фонда - 5 560,9 тыс. м-2, частного -84 618,2 тыс. м-2.
Жилищный фонд области характеризуется высоким уровнем износа:
от 31 до 65 процентов - 34 281,0 тыс. м-2 (38 процентов от общегоколичества жилищного фонда); от 66 до 70 процентов и выше - 2 215,5тыс. м-2 (2,4 процента от общего количества жилищного фонда).
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1585,8 тыс. м-2 (1,7 процента от общего количества жилищного фонда).
По состоянию на 1 января 2010 года в области насчитывается 66 576многоквартирных домов общей площадью 48 072,9 тыс. м-2 (53 процента отобщей площади жилищного фонда), из них в государственной илимуниципальной собственности находятся 223 единицы общей площадью143,65 тыс. м-2.
Жилые дома из сборного железобетона составляют 28 процентов отобщей площади многоквартирных домов и являются, по проектным данным,самыми энергорасточительными сооружениями. Фактические теплопотери втаких домах на 20 - 30 процентов выше проектных из-за низкого качествастроительства и эксплуатации. Наиболее значительные теплопотери втаких зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42 и 49процентов для 5 и 9-этажных зданий, соответственно) и окна (32 и 35процентов соответственно). Дополнительные потери вызывает такжепромерзание наружных ограждающих конструкций зданий.
Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуетсяпоказателями:
обеспеченность централизованным водопроводом - 67 процентов;
обеспеченность централизованным водоотведением - 51 процент;
обеспеченность централизованным отоплением - 44 процента;
обеспеченность горячим водоснабжением - 32 процента;
обеспеченность природным и сжиженным газом - 85 процентов.
Результаты отчетных данных за 2007-2009 годы потребителямитопливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в жилищном фондеприведены в таблице N 3.
Таблица N 3
Потребление ТЭР в жилищном фонде Ростовской области|————|—————————————————|——————————|——————————————||Годы| Виды | Единица | Объем || | энергоресурсов |измерения | потребляемых || | | |энергоресурсов||————|—————————————————|——————————|——————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2007|Электроэнергия |тыс. кВт ч| 2 730 278,4 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 335 434,2 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Природный газ | тыс. м-3 | 2 303 574,7 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 2 632 656,8 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Вода | тыс. м-3 | 169 464,1 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Тепловая энергия | Гкал | 6 788 300,0 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 969 757,1 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Итого за 2008 год|т у. т. | 3 937 848,2 ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2008|Электроэнергия |тыс. кВт ч| 2 868 979,1 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 352 474,6 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Природный газ | тыс. м-3 | 2 552 896,5 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 2 917 596,0 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Вода | тыс. м-3 | 185 907,0 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Тепловая энергия | Гкал | 6 459 862,0 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 922 837,4 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Итого за 2008 год|т у. т. | 4 192 908,0 ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2009|Электроэнергия |тыс. кВт ч| 2 809 883,1 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 345 214,2 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Газ | тыс. м-3 | 2 561 482,1 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 2 927 408,1 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Вода | тыс. м-3 | 185 218,2 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Тепловая энергия | Гкал | 6 321 633,0 || | |——————————|——————————————|| | |т у. т. | 903 090,4 || |—————————————————|——————————|——————————————|| |Итого за 2009 год|т у. т. | 4 175 712,8 ||————|—————————————————|——————————|——————————————|
В настоящее время на областном уровне реализуются следующиепрограммы:
Областная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирныхдомов и создание условий для управления многоквартирными домами натерритории Ростовской области в 2007 - 2011 годах", которая носитсоциальный характер, а основным критерием ее эффективности являетсяобъем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов. За 2007- 2009 годы по этой программе за счет всех источников финансированиябыло отремонтировано 2 806 многоквартирных домов общей площадью 8 660тыс. м-2;
Областная адресная программа "Поэтапный переход на отпускресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрическойэнергии, газа) потребителям Ростовской области в соответствии споказаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потреблениятаких ресурсов в 2009 - 2011 годах", по которой на начало 2009 годаустановлены коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов болеечем на 3 000 многоквартирных домов (4,5 процента от их общего числа),а в 2010 - 2011 годах предусматривается установить 48 920 общедомовыхприборов учета.
В области наблюдается устойчивый рост ввода новогомногоквартирного жилья, соответствующего современным технологиямэнергосбережения.
3.2. Потребление энергоресурсов населением
В структуре электропотребления бытовое потребление в 2008 годузанимало долю в 17,7 процента. 3а период с 2007 по 2009 годыпотребление электроэнергии населением увеличилось на 15,43 процента исоставило 2 923,4 млн. кВт ч.
Положительная динамика электропотребления населением не связана сдинамикой численности населения. Так, за период с 2007 по 2009 годы,по данным Федеральной службы государственной статистики, в областинаблюдалось снижение численности населения, составившего в 2009 году 4229,5 тыс. человек.
Основной причиной, повлиявшей на увеличение объемовэлектропотребления, послужил естественный рост электропотреблениябытовыми приборами населения и значительный ввод жилой площади вРостовской области за период с 2005 по 2008 годы - 6 288 тыс. м-2;существенная доля вводимого жилья приходится на многоэтажные жилыедома с электрическими плитами.
Основные мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде:
разработка и реализация энергоэффективных пилотных проектов помодернизации и реконструкции многоквартирных жилых домов, которыебудут носить демонстрационный характер и служить полигоном дляпродвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов иоборудования;
создание условий для доведения объемов капитальных ремонтов жилыхзданий до уровня, обеспечивающего достижение целевых показателей вобласти энергосбережения, повышения энергоэффективности в жилищномфонде и гарантированное участие регионального бюджета в финансированииих проведения вплоть до 2020 года;
повышение качества эксплуатации зданий и энергетических системжилищного фонда (соблюдение температурных режимов, учет иавтоматизация распределения и потребления энергии, утепление фасадов,подвальных и чердачных помещений, подъездов, в особенностимногоквартирных домов из сборного железобетона, реконструкция имодернизация лифтового хозяйства, установка преобразователей частотыдля электроприводов и иное);
мероприятия социальной рекламы и агитации среди организаций,населения;
переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическимпоказаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета;
освещение в средствах массовой информации деятельностиуправляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищныхкооперативов или иных специализированных организаций по обслуживаниюжилищного фонда в сфере энергосбережения и повышенияэнергоэффективности многоквартирных домов;
организация и проведение научно-практических конференций,форумов, "круглых столов" с участием управляющих организаций либожилищных кооперативов или иных специализированных организаций пообслуживанию жилищного фонда, энергосервисных компаний,саморегулируемых организаций в сфере энергетического обследования иресурсоснабжающих организаций;
организация и проведение выставок, посвященных энергосбережению иповышению энергетической эффективности в жилищном фонде;
создание предпосылок привлечения внебюджетных средств дляфинансирования мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде;
привлечение инвестиций управляющих компаний в энергосбережение;
создание и внедрение системы мониторинга хода реализациимероприятий и целевых показателей в сфере энергосбережения и повышенияэнергоэффективности в жилищном фонде, включающей в себя сбор и анализданных об энергопотреблении жилых и многоквартирных домов, расчетпрогнозных показателей;
оценка потенциала энергосбережения жилищного фонда вмуниципальных образованиях области, координация работы муниципальныхобразований по разработке комплекса мероприятий, направленных наповышение энергетической эффективности в жилищном фонде, до 2020 года;
осуществление государственного контроля за соответствием жилыхдомов в процессе их эксплуатации установленным законодательством обэнергосбережении и повышении энергоэффективности требованиямэнергоэффективности, требованиям оснащенности приборами учетаиспользуемых энергоресурсов, обязательным требованиям по выполнениюперечня мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности вотношении общего имущества в многоквартирном доме.
Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение в жилищномфонде области" указан в приложении N 3 к Программе.
4. Подпрограмма "Энергосбережение
в производстве и передаче энергоресурсов"
4.1. Производство электрической энергии
Электростанциями, расположенными на территории области, в 2009году выработано 20 351 млн. кВт ч электрической энергии, что на1 676,15 млн. кВт ч (7,81 процента) меньше, чем в 2008 году. Долевоераспределение выработки электроэнергии иллюстрируется диаграммой нарисунке 1. По всем генерирующим предприятиям, кроме Ростовской АЭС,наблюдается снижение выработки электроэнергии, обусловленное снижениемее потребления в основном за счет промышленных предприятий. Вэнергобалансе области, утвержденном Федеральной службой по тарифам на2010 год, генерация электрической энергии станциями областипрогнозируется на уровне 2009 года, а по Ростовской АЭС в балансеучтена выработка электроэнергии вторым блоком на уровне половиныгодового задания.
Рисунок 1. Долевое распределение выработки электроэнергии
электростанциями Ростовской области в 2009 году
(млн. кВт ч (процентов))
4.2. Потребление электрической энергии
Таблица N 4
Потребление электроэнергии в целом по области и темпы его роста|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|| Наименование |2007 год|2008 год|2009 год||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Электропотребление (млрд. кВт ч) | 15,80 | 16,53 | 15,65 ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Абсолютный прирост | 0,50 | 0,70 | -0,88 ||электропотребления (млрд. кВт ч) | | | ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления | 3,27 | 4,43 | -5,32 ||(процентов) | | | ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления в| 2,30 | 2,00 | - ||Российской Федерации (процентов) | | | ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|
В целом с 2000 по 2009 годы электропотребление на территорииобласти выросло на 1,75 млрд. кВт ч (прирост на 12,6 процента).Среднегодовой темп прироста за период составил 1,35 процента. Общиетемпы роста электропотребления в области за 2000 - 2009 годыпрактически совпадают с темпами в среднем по России. В течениерассматриваемого периода темпы роста электропотребления были непостоянны. В 2001 - 2004 годах произошло снижение темпов прироста донулевых значений, а с 2006 года темпы прироста электропотреблениястабилизировались и составляли от 3,27 процента в 2007 году до 4,79процента в 2006 году. Однако в 2009 году тенденция постоянного ростаэлектропотребления изменилась - оно снизилось практически до уровня2006 года и составило 15 650,1 млн. кВт ч, что на 5,3 процента нижепотребления в 2008 году. Структура электропотребления в целом пообласти более подробно представлена на рисунке 2.
В структуре электропотребления области по итогам 2008 годапреобладают прочие потребители, включая сферу услуг и коммунальныйсектор - 24,56 процента и промышленное потребление - 23,2 процента(20,12 процента занимают предприятия обрабатывающей промышленности и3,08 процента приходится на добывающие производства). Крупнымисекторами потребления электрической энергии являются домашниехозяйства - 17,69 процента и предприятия транспорта и связи - 8,18процента. Сельское хозяйство и строительная сфера занимаютнезначительную долю в общем объеме потребления. Кроме того, 15,41процента в структуре потребления составляют потери в электрическихсетях и 8,06 процента - расход энергии на собственные нужды наэлектростанциях. В 2009 году произошли незначительные изменения вструктуре электропотребления области по сравнению с уровнем 2008 года.
Рисунок 2. Структура электропотребления в целом по области
Избыток электроэнергии по территории области за 2009 год составил4 701 млн. кВт ч. Обеспечение потребления электроэнергииосуществлялось за счет собственной генерации и перетоков из соседнихэнергосистем. Значительно возрос переток электроэнергии из Украины иВолгоградской энергосистемы, наряду с этим возросла отдача в Кубанскуюи Ставропольскую энергосистемы. Структура отпуска электрическойэнергии гарантирующими поставщиками ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" иООО "Донэнергосбыт" приведена в таблице N 5 и иллюстрируетсядиаграммой на рисунке 3. Наибольшее потребление приходится на долюнаселения, промышленности и прочие отрасли. При этом наблюдаетсязначительный спад потребления в строительстве (на 27,2 процента) ипромышленности (на 15,1 процента). Возросло потребление электроэнергиинаселением (на 3 процента).
Таблица N 5
Структура отпуска электроэнергии гарантирующими поставщиками|————————————————————|———————————————————————————————————|| Отрасли | Потребление (тыс. кВт ч) || |———————————|———————————|———————————|| | 2007 год | 2008 год | 2009 год ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Всего |8 950 442,1|9 407 769,0|8 782 446,9||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Промышленность |2 452 235,4|2 676 954,9|2 271 859,8||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Сельское хозяйство | 366 217,2 | 378 492,3 | 367 111,2 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Лесное хозяйство | 10 316,1 | 11 881,9 | 10 701,4 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Транспорт и связь | 241 722,7 | 252 840,1 | 236 389,0 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Строительство | 232 428,1 | 269 960,9 | 196 629,7 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Жилищно-коммунальное|1 133 760,8|1 211 360,5|1 075 874,2||хозяйство | | | ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Население |2 457 317,0|2 547 142,6|2 624 128,1||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Прочие отрасли |2 016 822,4|2 059 135,7|1 999 753,5||————————————————————|———————————|———————————|———————————|
Рисунок 3. Структура отпуска электроэнергии основными
гарантирующими поставщиками области
(ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт")
Основные мероприятия энергосбережения в производстве и передачеэнергии:
модернизация существующих генерирующих мощностей, внедрениесовременного энергетически эффективного оборудования и технологий;
строительство новых генерирующих мощностей на основеодновременной выработки электрической и тепловой энергии;
обеспечение согласованного развития электрической сети стехническим перевооружением и увеличением мощности источниковэлектрической энергии;
проведение обязательных энергетических обследований;
снижение потерь электроэнергии и повышение квалификацииспециалистов;
переход на энергоэффективные энергоносители и возобновляемыеисточники электроэнергии, снижение потерь энергетических ресурсов насобственные нужды;
реконструкция и техническое перевооружение электросетевыхобъектов, включая модернизацию трансформаторных подстанций;
модернизация электрических сетей с целью снижения потерьэлектроэнергии в сетях, оптимизация режимов работы и распределениенагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;
повышение уровня компенсации реактивной мощности натрансформаторных подстанциях и совершенствование системы учета иконтроля потерь электрической энергии, внедрение систем автоматизации;
применение энергосберегающего оборудования и материалов дляснижения уровня потребления и потерь электроэнергии и мощности.
Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение впроизводстве и передаче энергоресурсов" приведен в приложении N 3 кПрограмме.
5. Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности,
на транспорте и в сельском хозяйстве"
5.1. Потребление энергоресурсов
в промышленности и сельском хозяйстве
За период с 2005 по 2008 годы в промышленности наблюдалсяустойчивый рост уровня потребления электроэнергии. Объем потребленнойэлектрической энергии в целом за данный период вырос на 18,9 процентаи по итогам 2008 года составил 3,83 млрд. кВт ч (прирост - 0,61 млрд.кВт ч). В 2009 году произошло снижение электропотребления впромышленности из-за кризиса в экономике.
Основную долю в объеме потребления области занимаетобрабатывающая промышленность. Около 37 процентов потребленияэлектроэнергии в обрабатывающей промышленности в 2008 году приходитсяна крупнейшие металлургические предприятия области и предприятия попроизводству готовых металлических изделий, такие как ОАО"Таганрогский металлургический завод", ООО "Ростовскийэлектрометаллургический заводъ", ОАО "Белокалитвинскоеметаллургическое производственное объединение", ЗАО "Сулинскийметаллургический завод".
Следующее место по доле в общем потреблении принадлежитпредприятиям по производству прочих неметаллических минеральныхпродуктов - 18,9 процента (наиболее крупные из них - ОАО "АКТИС" и ОАО"Стройфарфор").
Крупными сегментами промышленности являются производствотранспортных средств и оборудования - 8 процентов (наиболее крупные -ООО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО "Таганрогскийавтомобильный завод" и ОАО "Роствертол"), химическое производство -7,2 процента (ОАО "Каменскволокно"), машиностроение - 8 процентов (ОАО"Красный котельщик", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" и ООО"Энергомаш - Атоммаш") и производство пищевых продуктов - 7,5 процента(ООО "Юг Руси - Золотая семечка"). Доля предприятий остальныхсегментов обрабатывающей промышленности Ростовской области в общемпотреблении составляет от 0,5 (производство кокса и нефтепродуктов) до2,09 процента (текстильное и швейное производство). За 2005 - 2008годы в обрабатывающей промышленности наблюдается тенденциязначительного роста электропотребления со среднегодовым темпом около 7процентов. Доля добывающих производств в структуре потребленияэлектроэнергии промышленностью региона составляет 15,3 процента иимеет тенденцию к снижению электропотребления по причине закрытияугольных шахт.
Основными потребителями энергоресурсов в промышленности являютсяобрабатывающая промышленность, машиностроение и производствотранспортных средств. Анализ данных по потреблению энергоресурсовпоказывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом рост потребленияэнергоресурсов составил 45 193,28 т у. т, что связано со значительнымростом потребления электроэнергии - 279 498,57 тыс. кВт ч (34 378,429т у. т.). В 2009 году произошло снижение потребления энергоресурсов на40 237,82 т у. т. по сравнению с 2008 годом, что связано со снижениемпотребления электроэнергии на 24 503,14 т у. т., природного газа - на9 448,12 т у. т., тепла - на 6 286,87 т у. т. Рост затрат денежныхсредств на оплату энергоресурсов в 2008 году по сравнению с 2007 годомсоставил 701 354,7 тыс. рублей (58 процентов), в 2009 году - 47 596,3тыс. рублей (2,5 процента меньше) к 2008 году.
5.2. Потребление энергоресурсов на транспорте
Транспортный комплекс области представлен автомобильным,воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта. Основная роль вразвитии транспортной отрасли области принадлежит автомобильномутранспорту. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являютсясамым массовым и доступным видом транспорта. Так, в 2009 годутранспортом перевезено пассажиров: автомобильным, в том числетрамвайным и троллейбусным, - 383,8 млн. человек (96,7 процента отобщего количества), железнодорожным - 11,4 млн. человек (2,9процента), внутренним водным - 430 тыс. человек (0,1 процента),воздушным - 910 тыс. человек (0,3 процента). По территории областипроходят более 500 междугородных и пригородных пассажирских маршрутовпротяженностью более 80 тыс. километров, соединяющих все муниципальныеобразования области. В Ростовской области в 2009 году перевозкиосуществляли 139 крупных и средних транспортных предприятий, парккоторых составлял 2 774 единицы подвижного состава большой и среднейвместимости. Из них: 2 397 автобусов, 192 троллейбуса, 185 трамваев.Кроме того, на маршрутах области работали 4 313 автобусов малой иособо малой вместимости. Средний возраст эксплуатируемогоавтомобильного транспорта в Ростовской области составляет 15 лет, приэтом срок эксплуатации пригородных автобусов 8-9 лет, городских -10-11 лет.
Суммарное потребление топлива на территории области транспортнымкомплексом области в 2009 году представлено в таблице N 6.
Таблица N 6
Потребление топлива транспортным комплексом области|———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Вид транспорта |Единица | Вид используемого | Объем |Т у. т. || | изме- |энергетического ресурса| потреб- | || | рения | | ления | ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Воздушный | тонн |бензин авиационный | 278 | 421,0 || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | Гкал |теплоэнергия | 1 781 | 254,4 ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Автомобильный | тонн |бензин автомобильный | 175 409 |265 738,5|| |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | тонн |дизельное топливо | 193 814 |300 234,6|| |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | тонн |газ сжиженный (газы | 9 299 |14 599,4 || | |углеводородные | | || | |сжиженные) | | || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| |тыс. м-3|газ горючий природный | 4 288 | 4 931,2 || | |(естественный) | | || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | тонн |уголь и продукты | 1 603 | 1 374,0 || | |переработки угля | | || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | Гкал |теплоэнергия | 27 414 | 3 916,2 || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | мВтч |электроэнергия |1 438 571|176 706,9||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Железнодорожный| мВтч |электроэнергия |2 475 000|304 016,6|| |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | Гкал |теплоэнергия | 156 354 |22 336,2 || |————————|———————————————————————|—————————|—————————|| | тонн |уголь и продукты | 11 992 |10 278,9 || | |переработки угля | | ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Водный | тонн |теплоэнергия | 6 375 | 910,7 ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————|
На долю автомобильного транспорта приходится 34 процента отобщего объема перевозок грузов. Ежедневно перевозится порядка 53 тыс.тонн грузов и более 1,5 млн. пассажиров. Кроме того, через Ростовскуюобласть проходит основная артерия транспортного коридора "Север - Юг"- федеральная трасса М4 "Дон", по которой в сутки следуют до 30 тыс.автомобилей.
Потери в электрических сетях трамвайно-троллейбусноготранспортного блока области составляют 27 процентов от общегопотребления электроэнергии, степень износа в электрических сетяхтрамвайно-троллейбусного блока - 73,4 процента.
Активное развитие и эффективное функционирование транспортаявляется одним из базовых условий перехода экономики к инновационномухарактеру развития, повышению ее конкурентоспособности. В то же времясостояние транспортного комплекса и транспортно-логистическойинфраструктуры, а также темпы модернизации могут стать системнымограничением экономического развития.
Наиболее существенными, требующими решения в рассматриваемойперспективе, являются следующие проблемы развития транспорта:
улучшение качества пассажирских перевозок автомобильнымтранспортом;
обновление парков подвижного состава новыми, болееэкологическими, с высокой энергетической эффективностью видамитранспорта;
необходимость внедрения автоматизированных систем управлениятранспортными потоками в крупных городах и на автомагистралях;
несовершенство законодательной и нормативной правовой базы длясоздания конкурентных условий функционирования отечественныхавтоперевозчиков на рынке международных грузовых перевозок;
высокий уровень аварийности в крупных городах и наавтомагистралях;
перегруженность автотранспортной системы крупных населенныхпунктов области (в том числе транзитным транспортом, вследствиеотсутствия объездных путей и путепроводов).
Основные мероприятия по энергосбережению на транспорте:
обязательное оснащение подвижного состава автоматизированнойсистемой контроля технического состояния и мониторингаавтотранспортных средств или другими системами, обеспечивающимиконтроль за работой водителей на линии;
обучение водителей муниципального транспорта эффективномувождению;
проведение энергетических обследований зданий предприятийтранспорта, выработка рекомендаций по повышению энергоэффективноститранспорта;
замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видамитоплива, прежде всего сжиженным природным газом;
увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемыхавтомобилями и автобусами с дизельными двигателями;
оснащение автотранспорта приборами регистрации параметровдвижения;
строительство автомобильных газонаполнительных компрессорныхстанций;
замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;
модернизация парка наземного общественного транспорта;
реализация программ энергосбережения, включаятехнико-экономическое обоснование внедрения энергосберегающих мер втранспортных предприятиях.
6. Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников
энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"
В области пока только 0,5 процента потребляемой электроэнергииприходится на возобновляемые источники энергии и альтернативные видытоплива. На федеральном уровне поставлена задача увеличения в Россиипроизводства энергии от данных источников энергии до 4,5 процента к2020 году. Для этого уже созданы условия: проводятся научныеисследования, выпускается оборудование и имеется опыт применения. Вобласти используются или имеется возможность использования следующихвидов возобновляемых источников энергии и альтернативных видовтоплива: энергия ветра, энергия солнца, биотопливо и биогаз, тепловыенасосы.
6.1. Энергия ветра
Сегодня совокупная мощность всех российских ветровыхэлектроустановок составляет немногим более 15 МВт, что менее 1процента от общей мощности. Это при том, что, по оценкам энергетиков,технический потенциал ветровой энергии России - около 260 млрд. кВт чв год, что соответствует примерно 30 процентам ее совокупнойвыработки. Суммарный технический ветропотенциал России оцениваетсяпримерно в 14 000 ТВт ч/год, что более чем в 15 раз превосходитреальную выработку всех электростанций страны. Для эффективногоиспользования скорость ветра должна быть 4-6 м/с и более. В целомобласть соответствует этим требованиям, однако скорость ветра зависитот конкретного рельефа местности, поэтому на разных участкахтерритории необходимо определять возможность и эффективностьиспользования ветряных электрогенераторов (таблица N 7).
Таблица N 7
Скорость ветра в Ростовской области|—————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————|| Наиме- |Средняя скорость ветра|Повторяемость различных градаций || нование | (м/с) |скорости ветра за год (процентов)|| населенного |———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| пункта | за отопи- | за три | <= 1 | 2-5 | >= 8 || | тельный | наиболее | | | || | период | холодных | | | || | | месяца | | | ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Милле- | 5,5 | 5,8 | 21 | 42 | 22 ||рово | | | | | ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Морозовск | 6,4 | 6,6 | 18 | 39 | 26 ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Ростов-на-| 6,6 | 5,5 | 20 | 46 | 20 ||Дону | | | | | ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
На части территории области имеются удовлетворительные условиядля использования энергии ветра (среднегодовые скорости ветра 5 м/с).В станице Маркинская Цимлянского района с 1996 года эксплуатируетсядемонстрационно-промышленная ветроэлектростанция мощностью 300 кВт,принадлежащая филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и состоящая из10 ветроэлектрических агрегатов по 30 кВт каждый. Годовая выработкаэлектроэнергии 51 тыс. кВт ч/год.
6.2. Энергия солнца
Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхностьЗемли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа,угля и урана. Достоинства солнечных установок: экономия до 70процентов электроэнергии в течение светового дня; они выделяютабсолютно экологически чистую энергию; долговечность. Среднее значениеинтенсивности суммарного солнечного излучения при ясном небесоставляет примерно 1000 Вт/м-2. Среднедневная сумма солнечнойрадиации для области составляет не менее 4,5 кВт ч/м-2/день. Вобласти, по результатам многолетних наблюдений, в населенных пунктахЦимлянск, Дубовское, Гигант и городе Ростов-на-Дону среднегодовоезначение полуденной мощности составляет 832 Вт/м-2, чтоблагоприятствует созданию систем преобразования солнечной энергии вэлектрическую и тепловую энергию. В области уже имеется опытпроектирования и применения солнечных источников энергии.
6.3. Тепловые насосы
В теплоэнергетике области применяются тепловые насосы. Ихдостоинства: снижают выбросы парниковых газов в атмосферу; единыймодуль теплонасосной системы контролирует отопление, горячееводоснабжение и кондиционирование воздуха; легко сочетаютсяпрактически с любой циркуляционной теплопроводной системой;отсутствует внешнее оборудование; автоматическое управление; срокслужбы - до 25 лет; пожаробезопасны - нет сжигания топлива; системаработает устойчиво, так как колебания температуры и влажности впомещении минимальны; отсутствует шум; применяется мультизональныйконтроль.
Проект использования низкопотенциального тепла шахтных вод длятеплоснабжения потребителей реализуется в городе Новошахтинске.Теплонасосная установка вместе с газовыми котлами установленнойтепловой мощностью 5,5 МВт обеспечивает отпуск тепловой энергиипотребителям в объеме 8 990 Гкал/год.
6.4. Биотопливо и биогаз
В России накоплен опыт по термохимической, биотехнологическойконверсии биомассы и биологическому использованию сбросного теплаатомных и тепловых электростанций. Область обладает большимпотенциалом биомассы. КПД мини-ТЭС может доходить до 90 процентов.Разработан типоразмерный ряд газогенераторов с тепловой мощностью100 - 5000 кВт. В крупных хозяйствах области скапливается 5,3 млн.тонн органических отходов, что позволит получить из них минимально вгод:
биогаза - 136 млн. т у. т.;
электрической энергии - 245 млн. кВт ч;
тепловой энергии - 351 тыс. Гкал;
биологически чистых органических удобрений - 408 тыс. тонн.
В Заветинском районе области завершаются работы по пускуустановки по производству из соломы биогранул для сжигания в тепловыхустановках, а также реализуется проект по производству пеллет издревесных отходов.
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении N 3 кПрограмме.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 24 395 258, 8тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 1 779 796,8 тыс. рублей: в2010 году - 0 тыс. рублей; в 2011 году - 104 796, 8 тыс. рублей; в2012 году - 185 000 тыс. рублей; в 2013 году - 180 000 тыс. рублей; в2014 году - 180 000 тыс. руб.; в 2015 - 2020 годах - 1 130 000 тыс.рублей;
за счет внебюджетных средств - 22 615 462 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий Программы указан вприложении N 3 к Программе. Распределение финансовых средствобластного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2011 - 2013годах между органами исполнительной власти Ростовской области изложенов приложении N 4 к Программе. Объемы финансирования по мероприятиямПрограммы подлежат ежегодному уточнению.
Раздел IV. Нормативное обеспечение
Развитие нормативной правовой и методической базыэнергоэффективности и энергосбережения в Ростовской областиобусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектамРоссийской Федерации согласно Закону, и призвано обеспечить проведениеполитики энергосбережения и повышения энергоэффективности натерритории области.
Приоритетными направлениями совершенствования нормативнойправовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения вобласти являются:
совершенствование полномочий органов исполнительной властиобласти в сфере энергосбережения и повышения энергетическойэффективности;
установление и совершенствование мероприятий тарифного,налогового и прямого стимулирования энергосбережения и повышенияэнергоэффективности среди потребителей энергоресурсов области впределах полномочий области;
разработка порядка организации проведения энергетическогообследования частных жилых, многоквартирных домов и помещенийжилищного фонда области;
разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в отношении общего имуществасобственников помещений в многоквартирном доме;
разработка нормативной правовой и методической базыинформационного обеспечения мероприятий по энергетическойэффективности и энергосбережению;
разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношенииобъектов инфраструктуры и другого имущества общего пользованиясадоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединенийграждан области;
совершенствование требований к программам в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) натовары, услуги которых подлежат установлению органами исполнительнойвласти области;
разработка областных нормативных правовых актов и формстатистических бюллетеней, определяющих порядок мониторингапотребления энергоресурсов государственными автономными, бюджетными иказенными учреждениями Ростовской области, показатели эффективностииспользования энергетических ресурсов, схему формирования целевыхзаданий по их снижению; (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
разработка порядка предоставления субсидий из областного бюджетана реализацию мероприятий по энергосбережению, повышениюэнергоэффективности и на развитие производства энергосберегающегооборудования и материалов;
разработка порядка представления в распоряжение государственнымавтономным, бюджетным и казенным учреждениям Ростовской области втечение следующего за отчетным финансового года возникающей у нихэкономии бюджетных ассигнований на оплату энергоресурсов, образующейсяв объеме разницы между утвержденными годовыми лимитами стоимостипотребления энергоресурсов и фактическими расходами на данные нужды,для стимулирования закупки и установки в их зданиях энергосберегающегооборудования и материалов; (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
развитие организационного обеспечения энергосбережения иповышения энергетической эффективности охватывает, в частности,следующие мероприятия:
учет в инвестиционных и производственных программах субъектовэнергетики (электроэнергетики) мероприятий по энергосбережению иповышению энергоэффективности;
учет в инвестиционных и производственных программах организацийЖКХ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
составление, оформление и анализ топливно-энергетическихбалансов;
содействие заключению и реализации энергосервисных договоров;
создание системы контроля и мониторинга за реализациейэнергосервисных контрактов в бюджетной сфере и муниципальных программэнергосбережения;
стимулирование энергосбережения и повышения энергоэффективностиза счет регулирования тарифов, в том числе переход к регулированиютарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, введениесоциальной нормы потребления энергоресурсов и дифференцированныхтарифов на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормыпотребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по временисуток, выходным и рабочим дням;
предоставление поддержки организациям, осуществляющимдеятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учетаиспользуемых энергоресурсов;
стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций кснижению температуры возвращаемого теплоносителя;
перемещение в установленном порядке между статьями бюджетнойклассификации средств бюджета, не использованных государственнымиавтономными, бюджетными и казенными учреждениями на оплатуэнергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности, в целях финансирования прочихтекущих расходов на закупку товаров и услуг в пределах утвержденныхрасходов бюджета области по статье на содержание государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждений; (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.09.2012 г. N 886)
создание условий развития рынка энергосервисных услуг иэнергоаудита.
Для достижения целей реализации Программы в соответствии суказанными направлениями совершенствования нормативной и методическойбазы необходимо разработать и принять на областном уровне следующиенормативные акты:
постановление Правительства Ростовской области "Об утвержденииПеречня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в отношении общего имущества собственников помещений вмногоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или)регулярно";
постановление Правительства Ростовской области "О порядкепредоставления субсидий организациям, осуществляющим деятельность всфере энергосбережения и повышения энергоэффективности".
Раздел V. Механизм реализации Программы,
включая организацию управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Руководителем Программы является заместитель ГубернатораРостовской области - министр промышленности и энергетики. РуководительПрограммы несет ответственность за текущее управление реализациейПрограммы и ее конечные результаты, рациональное использованиевыделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы иметоды управления реализацией Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов (договоров), заключаемыхгосударственным заказчиком Программы и органами исполнительной властиобласти (приложение N 4) с исполнителями мероприятий Программы, всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд";
договоров на предоставление субсидий организациям области,заключенных в соответствии с областными нормативными правовыми актами;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными илиобластными нормативными правовыми актами.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых нареализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевыепоказатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализацииПрограммы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств областногобюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик - координатор Программы:
представляет в министерство экономического развития Ростовскойобласти:
ежеквартально (I - III кварталы соответственно), до 15-го числамесяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме в соответствиис приложением N 3 к Порядку принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации,утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерстваэкономического развития Ростовской области - статистическую,справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнениявозложенных на него функций;
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, в министерство экономического развития Ростовской области -оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложениемN 4 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Ростовскойобласти от 23.12.2011 N 270 и информацию в соответствии с приложениемк Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализацииПрограммы;".
Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевойпрограммы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержатьинформацию по следующим разделам:
Раздел I. Основные результаты:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разреземероприятий;
запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Раздел II. Меры по реализации Программы:
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях вОбластную долгосрочную целевую программу с указанием количества иреквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений,описанием причин необходимости таких изменений, а также причиннесоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований,предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета;
сведения о выполнении плана действий по привлечению средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетныйфинансовый год.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программыосуществляется:
в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные обосвоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнениемероприятий;
в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериямоценки эффективности реализации областных долгосрочных целевыхпрограмм, утвержденному постановлением Правительства Ростовскойобласти от 23.12.2011 N 270, - сведения о соответствии фактическихцелевых показателей реализации Программы показателям, установленнымПрограммой.
Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчетза весь период реализации Программы):
предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализациюмероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализацииПрограммы на текущий финансовый год и плановый период.
В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения окорректировке сроков реализации Программы и перечня программныхмероприятий.
Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год иза весь период действия Программы и вносит соответствующий проектпостановления Правительства Ростовской области в соответствии сРегламентом Правительства Ростовской области (отчеты о ходе работ поПрограмме по результатам за год и за весь период ее действия подлежатутверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее1 месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета вЗаконодательное Собрание Ростовской области).
Готовит предложения по оптимизации бюджетных расходов нареализацию мероприятий Программы на текущий финансовый год и плановыйпериод одновременно с подготовкой отчета о ходе работ по Программе порезультатам за год.
Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,определенные исполнителями Программы, несут ответственность зареализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы,обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ихреализацию.
Исполнители Программы - органы исполнительной власти Ростовскойобласти:
С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средствежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программныммероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей вдокладах о результатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.
Представляют государственному заказчику Программы:
ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего заотчетным периодом, отчеты о выполнении программных мероприятий;
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечняпрограммных мероприятий (при необходимости);
отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатамза год и за весь период действия Программы для подготовкигосударственным заказчиком Программы соответствующего проектапостановления Правительства Ростовской области в соответствии сРегламентом Правительства Ростовской области.
В случае принятия решения Правительством Ростовской области окорректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программывносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовскойобласти в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Контроль за реализацией Программы осуществляют ПравительствоРостовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области всоответствии с их полномочиями, установленными действующимзаконодательством.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии сприложением N 2 к постановлению Правительства Ростовской области от23.12.2011 N 270 в целях достижения оптимального соотношения связанныхс ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализациирезультатов, а также обеспечения принципов бюджетной системыРоссийской Федерации. (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.09.2012 г. N 886)
Таблица N 8
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации Программы (в процентах к базовому году)|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| N | Наименование | Единицы | 2009 год |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020||п/п| ожидаемого | измерения | (базовый) |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год || | конечного результата | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||1. |Снижение показателя энергоемкости | кг у. т./ | 308,6 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 || |валового регионального продукта по |10 тыс. руб. |(2007 год) | | | | | | | | | | | || |отношению | | | | | | | | | | | | | || |к 2007 году | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||2. |Сокращение к уровню 2009 года доли | процентов | 1,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || |расходов на оплату ТЭР в общих | | | | | | | | | | | | | || |расходах областного бюджета к 2015 | | | | | | | | | | | | | || |году в 1,3 раза, к 2020 году - | | | | | | | | | | | | | || |в 1,5 раза | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||3. |Осуществление в бюджетной сфере | процентов | 89,0 | 93 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - || |расчетов | | | | | | | | | | | | | || |за потребление энергоресурсов по | | | | | | | | | | | | | || |приборам учета | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||4. |Обеспечение в бюджетной сфере | процентов | 0,0 | 0 | 45 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - || |проведения обязательных | | | | | | | | | | | | | || |энергетических обследований зданий | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||5. |Обеспечение в бюджетной сфере области | процентов | 8,0 | 10 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - || |замены ламп накаливания на | | | | | | | | | | | | | || |энергосберегающие лампы | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||6. |Снижение объема потребления | тыс. кВт ч |1 773 904,4| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 || |энергетических ресурсов (электрическая | (электричество), | | | | | | | | | | | | || |и тепловая энергия, вода, природный газ) |тыс. Гкал (тепло),| 6 321,6 | | | | | | | | | | | || |в жилищном фонде области на 30 | тыс. м-3 (вода), | 165 404,0 | | | | | | | | | | | || |процентов по отношению | тыс. м-3 (газ) |1 614 253,4| | | | | | | | | | | || |к 2009 году | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||7. |Увеличение доли объема энергетических | процентов | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 || |ресурсов (электрическая и тепловая | | | | | | | | | | | | | || |энергия, вода, газ), расчет за потребление| | | | | | | | | | | | | || |которых осуществляется по приборам | | | | | | | | | | | | | || |учета, в общем объеме энергоресурсов, | | | | | | | | | | | | | || |потребляемых в области, до 80 | | | | | | | | | | | | | || |процентов | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||8. |Увеличение доли объема энергетических | процентов | 0,5 |0,5 |0,8 |1,1 |1,6 |2,1 |2,6 |3,1 |3,6 |4,1 |4,3 |4,5 || |ресурсов, производимых с | | | | | | | | | | | | | || |использованием возобновляемых и | | | | | | | | | | | | | || |альтернативных источников энергии, в | | | | | | | | | | | | | || |общем объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | | | || |производимых на территории области, до | | | | | | | | | | | | | || |4,5 процента | | | | | | | | | | | | | ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
Приложение N 1
к Областной долгосрочной
целевой программе
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности в Ростовской
области на период до 2020 года
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
для расчета целевых показателей Программы|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————|| N | Общие сведения | Единица | Разбивка || п/п | | измерения | по годам || | | |————————————|—————————————|————————————|| | | | 2007 | 2008 | 2009 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 1. |Валовой региональный продукт | млрд. рублей | 379,437 | 451,304 | 519,139 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 2. |Потребление топливно-энергетических ресурсов |тыс. т у. т. | 11 710,3 | 12 112,6 | 11 665,0 || |(ТЭР) | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 3. |Объем потребления электроэнергии (ЭЭ) | тыс. кВт ч |15 800 000,0|16 530 000,0 |15 650 000,0||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 4. |Объем потребления тепловой энергии (ТЭ) | тыс. Гкал | 9 407,2 | 9 806,5 | 9 539,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 5. |Объем потребления воды | тыс. м-3 | 282 322,2 | 264 487,1 | 291 960,7 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 6. |Объем потребления природного газа | тыс. м-3 |6 215 320,3 | 6 511 020,1 |6 118 558,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 7. |Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую | тыс. кВт ч |14 536 000,0| 15 538200,0 |15 024 000,0|| |осуществляются с использованием приборов | | | | || |учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 8. |Объем потребления ТЭ, расчеты за которую | тыс. Гкал | 4 421,4 | 5 001,3 | 5 151,1 || |осуществляются с использованием приборов | | | | || |учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 9. |Объем потребления воды, расчеты за которую | тыс. м-3 |1 775 039,8 | 177 206,4 | 206 921,9 || |осуществляются с использованием приборов | | | | || |учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 10. |Объем потребления природного газа, расчеты за| тыс. м-3 |4 125 320,1 | 5 182 305,3 |5 604 623,0 || |который осуществляются с использованием | | | | || |приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 11. |Тариф на ЭЭ | рублей/кВт ч | 1,69 | 1,93 | 2,45 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 12. |Тариф на ТЭ | рублей/Гкал | от 462,29 | от 462,29 | от 462,29 || | | |до 3 003,13 | до 3003,13 | до 3003,13 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 13. |Тариф на воду | рублей/м-3 | от 3,91 | от 3,91 | от 3,91 || | | | до 49,93 | до 49,93 | до 49,93 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 14. |Тариф на природный газ |рублей/тыс. м-| 1699,0 | 2123,0 | 2 772,0 || | | 3 | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 15. |Объем производства энергетических ресурсов |тыс. т у. т. | 15,3 | 23,9 | 38,7 || |с использованием возобновляемых источников | | | | || |энергии и/или вторичных энергетических | | | | || |ресурсов | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 16. |Общий объем энергетических ресурсов, |тыс. т у. т. | 7 692,3 | 7 980,3 | 7 757,7 || |производимых на территории субъекта | | | | || |Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 17. |Общий объем финансирования мероприятий | млрд. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |по энергосбережению и повышению | | | | || |энергетической эффективности | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 18. |Объем внебюджетных средств, используемых | млрд. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |для финансирования мероприятий по | | | | || |энергосбережению и повышению энергетической | | | | || |эффективности | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 19. |Объем потребления ЭЭ ГАУ РО, ЭЭ БУ РО, ЭЭ | тыс. кВт ч | 132 197,0 | 132 295,0 | 131 351,0 || |КУ РО, осуществляются с использованием при- | | | | || |учета | | | | |
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 32. |Число энергосервисных договоров (контрактов),| штук | 0 | 0 | 0 || |заключенных государственными заказчиками | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 33. |Общее количество областных государственных | штук | 550 | 530 | 530 || |заказчиков | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 34. |Количество государственных заказчиков, | штук | 0 | 0 | 0 || |заключивших энергосервисные договоры | | | | || |(контракты) | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 35. |Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для | млрд. рублей | 15,6 | 16,1 | 17,3 || |государственных нужд | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 36. |Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |государственных нужд в соответствии с | | | | || |требованиями энергетической эффективности | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 37. |Расходы бюджета субъекта Российской | млн. рублей | 877,8 | 1175,6 | 1938,6 || |Федерации на предоставление социальной | | | | || |поддержки гражданам по оплате жилого | | | | || |помещения и коммунальных услуг | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 38. |Количество граждан, которым предоставляется | тыс. человек | 327,7 | 360,0 | 869,1 || |социальная поддержка по оплате жилого | | | | || |помещения и коммунальных услуг | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 39. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) | тыс. кВт ч |1 006 629,2 | 1 057 766,9 |1 035 978,7 || |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта | | | | || |Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 40. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) | тыс. кВт ч |96 729 563,8|102 680 695,0|1 015 814,7 || |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта | | | | || |Российской Федерации, расчеты за которую | | | | || |осуществляются с использованием приборов | | | | || |учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 41. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) | тыс. кВт ч |1 723 649,2 | 1 811 212,2 |1 773 904,4 || |в МКД субъекта Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 42. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) | тыс. кВт ч |1 426 484,4 | 1 498 951,1 |1 468 075,3 || |в МКД, расчеты за которую осуществляются | | | | || |с использованием коллективных (общедомовых) | | | | || |приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 43. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) | тыс. кВт ч |1 667 907,4 | 1 735 112,3 |1 716 537,3 || |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты | | | | || |за которую осуществляется | | | | || |с использованием индивидуальных и общих | | | | || |(для коммунальной квартиры) приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 44. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой) | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |в жилых домах субъекта Российской Федерации | | | | || |(за исключением МКД) | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 45. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой) | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |в жилых домах субъекта Российской Федерации, | | | | || |расчеты за которую осуществляются | | | | || |с использованием приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 46. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой) | тыс. Гкал | 6 788,3 | 6 459,9 | 6 321,6 || |в МКД субъекта Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 47. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой) | тыс. Гкал | 2 382,7 | 2 267,4 | 2 218,9 || |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты | | | | || |за которую осуществляются с использованием | | | | || |коллективных (общедомовых) приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 48. |Объем воды, потребляемой (используемой) | тыс. м-3 | 18 128,9 | 19 888,0 | 19 814,3 || |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта | | | | || |Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 49. |Объем воды, потребляемой (используемой) | тыс. м-3 | 15 621,4 | 17 137,2 | 17 073,7 || |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта | | | | || |Российской Федерации, расчеты за которую | | | | || |осуществляются с использованием приборов | | | | || |учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 50. |Объем воды, потребляемой (используемой) | тыс. м-3 | 151 335,2 | 166 019,0 | 165 404,0 || |в МКД на территории субъекта Российской | | | | || |Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 51. |Объем воды, потребляемой (используемой) | тыс. м-3 | 92 693,2 | 101 687,1 | 101 310,4 || |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты | | | | || |за которую осуществляются с использованием | | | | || |коллективных (общедомовых) приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 52. |Объем воды, потребляемой (используемой) | тыс. м-3 | 138 390,1 | 151 817,9 | 151 255,5 || |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты | | | | || |за которую осуществляются с использованием | | | | || |индивидуальных и общих (для коммунальной | | | | || |квартиры) приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 53. |Объем природного газа, потребляемого | тыс. м-3 | 851 855,0 | 944 053,6 | 947 228,6 || |(используемого) в жилых домах (за исключением| | | | || |МКД) субъекта Российской Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 54. |Объем природного газа, потребляемого | тыс. м-3 | 826 299,4 | 915 732,0 | 918 811,8 || |(используемого) в жилых домах (за исключением| | | | || |МКД) субъекта Российской Федерации, расчеты | | | | || |за который осуществляются с использованием | | | | || |приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 55. |Объем природного газа, потребляемого | тыс. м-3 |1 451 719,0 | 1 608 842,4 |1 614 253,4 || |(используемого) в МКД субъекта Российской | | | | || |Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 56. |Объем природного газа, потребляемого | тыс. м-3 | 435 515,7 | 482 652,7 | 484 276,0 || |(используемого) в МКД субъекта Российской | | | | || |Федерации, расчеты за который осуществляются | | | | || |с использованием индивидуальных и общих | | | | || |(для коммунальной квартиры) приборов учета | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 57. |Число жилых домов субъекта Российской | штук | 731 933 | 732 144 | 732 334 || |Федерации | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 58. |Число жилых домов, в отношении которых | штук | 0 | 80 | 898 || |проведено энергетическое обследование | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 59. |Количество высокоэкономичных по | штук | 180 | 201 | 210 || |использованию моторного топлива (в том числе | | | | || |относящихся к объектам с высоким классом | | | | || |энергетической эффективности) транспортных | | | | || |средств, относящихся к общественному | | | | || |транспорту | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 60. |Количество общественного транспорта, | штук | 50 | 67 | 80 || |в отношении которого проведены мероприятия | | | | || |по энергосбережению и повышению | | | | || |энергетической эффективности, | | | | || |в том числе по замещению бензина, | | | | || |используемого транспортными средствами в | | | | || |качестве моторного топлива, природным газом | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————| Примечание.
Используемые сокращения:
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
ЭЭ - электроэнергия;
ТЭ - тепловая энергия;
ЭЭ ГАУ РО, ЭЭ БУ РО, ЭЭ КУ РО - электроэнергия в государственныхавтономных учреждениях Ростовской области, электроэнергия в бюджетныхучреждениях Ростовской области, электроэнергия в казенных учрежденияхРостовской области;
ТЭ ГАУ РО, ТЭ БУ РО, ТЭ КУ РО - тепловая энергия вгосударственных автономных учреждениях Ростовской области, тепловаяэнергия в бюджетных учреждениях Ростовской области, тепловая энергия вказенных учреждениях Ростовской области;
МКД - многоквартирный дом;
тыс. т у. т. - тысяч тонн условного топлива;
ГАУ РО, БУ РО, КУ РО - государственные автономные учрежденияРостовской области, бюджетные учреждения Ростовской области, казенныеучреждения Ростовской области.
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.09.2012 г. N 886)
Приложение N 2
к Областной долгосрочной
целевой программе
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Таблица N 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации программы, характеризующие деятельность
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации----T-------------------------------T--------------T--------T--------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование показателя ¦Единица изме- ¦ Базо- ¦ Плановые значения показателей ¦¦п/п¦ ¦ рения ¦вый по- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ка- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ затель ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------+-----T-----T-----T-----T--------T-----T-----+¦ ¦ ¦ ¦2007 год¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 год¦2015 ¦2016-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦2020 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦1. ¦Энергоемкость валового регио- ¦ кг у. т./ ¦ 308,6 ¦215,3¦195,5¦179,6¦164,0¦ 153,9 ¦128,7¦93,0 ¦¦ ¦нального продукта ¦10 тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦2. ¦Удельная величина потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергетических ресурсов в мно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гоквартирных домах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ ¦электрической энергии (далее - ¦кВт. ч/человек¦ 645,5 ¦661,3¦656,2¦659,9¦660,8¦ 660,8 ¦666,4¦680,5¦¦ ¦ЭЭ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ ¦тепловой энергии (далее - ТЭ) ¦ Гкал/кв. м ¦ 0,28 ¦0,275¦0,272¦0,198¦0,196¦ 0,196 ¦0,196¦0,196¦¦ +-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ ¦природного газа ¦куб. м/человек¦ 643,0 ¦620,0¦600,0¦580,0¦570,0¦ 570,0 ¦550,0¦500,0¦¦ +-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ ¦воды: ¦ куб./человек ¦ 54,0 ¦52,0 ¦51,0 ¦51,5 ¦51,3 ¦ 51,0 ¦50,7 ¦50,0 ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦холодной воды ¦куб. м/человек¦ 66,0 ¦65,0 ¦64,8 ¦61,4 ¦61,1 ¦ 61,0 ¦61,0 ¦61,0 ¦¦ ¦горячей воды ¦куб. м/человек¦ 42,0 ¦43,0 ¦43,2 ¦24,7 ¦24,9 ¦ 25,0 ¦25,2 ¦25,4 ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦3. ¦Доля энергетических ресурсов, ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦1,62 ¦1,64 ¦ 1,65 ¦1,68 ¦ 4,5 ¦¦ ¦производимых с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возобновляемых источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергии, в общем объеме энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тических ресурсов, производи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мых на территории субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦4. ¦Доля объема электрической ¦ процентов ¦ 88,0 ¦92,5 ¦97,0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦энергии, расчеты за потребление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦которой осуществляются на ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новании показаний приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета, в общем объеме электри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ческой энергии, потребляемой на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦5. ¦Доля объема ТЭ, расчеты за по- ¦ процентов ¦ 60,5 ¦81,0 ¦93,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦требление которой осуществля- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ются на основании показаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приборов учета, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ТЭ, потребляемой на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦6. ¦Доля объема горячей воды, рас- ¦ процентов ¦ 34,7 ¦80,0 ¦95,0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦четы за потребление которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦показаний приборов учета, в об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме горячей воды, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требляемой на территории субъ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦екта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦7. ¦Доля объема холодной воды, ¦ процентов ¦ 63,2 ¦80,0 ¦96,0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦расчеты за потребление которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦показаний приборов учета, в об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме холодной воды, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требляемой на территории субъ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦екта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+¦8. ¦Доля объема природного газа, ¦ процентов ¦ 86,0 ¦87,0 ¦ 92 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦расчеты за потребление которого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦показаний приборов учета, в об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме природного газа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребляемого на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------------------------+--------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+------
Таблица N 2
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы, характеризующих ход реализации
Программы------T-----------------------------T---------T-----------------------------------------------T-------¬¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Единица ¦Значения целевых показателей нарастающим итогом¦ Пояс- ¦¦ п/п ¦ индикаторов и показателей ¦измерения+----T----T-----T-----T-----T-----T------T------+нения ꦦ ¦ ¦ ¦2007¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦2016- ¦расчету¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2020 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦ Группа А. Общие целевые показатели в области ¦ ¦ ¦¦ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦+-----T-----------------------------T---------T----T----T-----T-----T-----T-----T------+------+-------+¦А.2. ¦Доля объемов электрической ¦процентов¦88,0¦92,5¦97,0 ¦99,85¦99,9 ¦99,9 ¦ 99,9 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦энергии (далее - ЭЭ), расчеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦за которую осуществляются с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использованием приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета (в части много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦квартирных домов - с ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользованием коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приборов учета), в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объеме ЭЭ, потребляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории субъекта Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦А.3. ¦Доля объемов тепловой энер- ¦процентов¦60,5¦81,0¦93,5 ¦94,0 ¦95,0 ¦95,2 ¦ 95,3 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦гии (далее - ТЭ), расчеты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦которую осуществляются с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использованием приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета (в части многоквартир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных домов - с использовани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ем коллективных приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета), в общем объеме ТЭ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребляемой на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъекта Российской Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦А.4. ¦Доля объемов воды, расчеты ¦процентов¦70,0¦86,0¦94,5 ¦95,0 ¦96,0 ¦96,3 ¦ 96,9 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦за которую осуществляются с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦использованием приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета (в части многоквартир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных домов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с использованием коллектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных приборов учета), в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме воды, потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ляемой на территории субъ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦екта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦А.5. ¦Доля объемов природного ¦процентов¦60,5¦73,0¦86,5 ¦93,0 ¦95,0 ¦95,1 ¦ 96,0 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦газа, расчеты за который ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются с использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванием приборов учета (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части многоквартирных до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мов - с использованием ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дивидуальных и общих при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦боров учета), в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природного газа, потребляе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мого на территории субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦ Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения ¦¦ и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде ¦+-----T-----------------------------T---------T----T----T-----T-----T-----T-----T------T------T-------+¦D.2. ¦Доля объемов ЭЭ, потреб- ¦процентов¦83,0¦89,0¦95,0 ¦96,0 ¦97,0 ¦97,8 ¦ 98,4 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчеты за которую осущест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коллективных (общедомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вых) приборов учета, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме ЭЭ, потребляе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мой в многоквартирных до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мах на территории субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.3. ¦Доля объемов ЭЭ, потреб- ¦процентов¦97,0¦99,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах, оплата которой осу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ществляется с использовани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ем индивидуальных и общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(для коммунальной кварти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ры) приборов учета, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объеме ЭЭ, потребляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(используемой) в многоквар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тирных домах на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субъекта Российской Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.5. ¦Доля объемов ТЭ, потреб- ¦процентов¦36,0¦70,0¦90,0 ¦91,0 ¦93,0 ¦93,1 ¦ 93,2 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах, оплата которой осу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ществляется с использовани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ем коллективных (общедомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вых) приборов учета, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме ТЭ, потребляе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мой в много-квартирных до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мах на территории субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.6. ¦Доля объемов воды, потреб- ¦процентов¦86,0¦90,0¦95,0 ¦96,0 ¦97,0 ¦97,4 ¦ 97,9 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой в жилых домах (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением многоквартир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных домов), расчеты за кото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рую осуществляются с ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользованием приборов уче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦та, в общем объеме воды, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦требляемой (используемой) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жилых домах (за исключени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ем многоквартирных домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на территории субъекта Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сийской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.7. ¦Доля объемов воды, потреб- ¦процентов¦56,0¦75,0¦90,0 ¦91,0 ¦93,0 ¦93,9 ¦ 95,0 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой (используемой) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многоквартирных домах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчеты за которую осущест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коллективных (общедомо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вых) приборов учета, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щем объеме воды, потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ляемой (используемой) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многоквартирных домах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории субъекта Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.8. ¦Доля объемов воды, потреб- ¦процентов¦52,0¦72,0¦85,0 ¦86,0 ¦87,0 ¦88,0 ¦ 89,0 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦ляемой в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются с использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванием индивидуальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общих (для коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦квартиры) приборов учета, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общем объеме воды, потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ляемой (используемой) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦многоквартирных домах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории субъекта Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.9. ¦Доля объемов природного ¦процентов¦97,0¦99,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦газа, потребляемого (исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зуемого) в жилых домах (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением многоквартир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных домов), расчеты за кото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рый осуществляются с ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользованием приборов уче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦та, в общем объеме природ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного газа, потребляемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(используемого) в жилых до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мах (за исключением много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦квартирных домов) на терри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тории субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.10.¦Доля объемов природного ¦процентов¦30,0¦50,0¦75,0 ¦76,0 ¦77,0 ¦78,0 ¦ 80,0 ¦100,0 ¦ ¦¦ ¦газа, потребляемого (исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зуемого) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах, расчеты за который ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляются с использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванием индивидуальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общих (для коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦квартиры) приборов учета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в общем объеме природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦газа, потребляемого (исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зуемого) в многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦домах на территории субъек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦та Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.11.¦Число жилых домов, в отно- ¦ штук ¦ 0 ¦ 80 ¦ 898 ¦1 492¦2 985¦3 155¦3 327 ¦5 975 ¦ ¦¦ ¦шении которых проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергетическое обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(далее - ЭО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+¦D.12.¦Доля жилых домов, в отно- ¦процентов¦0,0 ¦0,1 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦1,64 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ ¦¦ ¦шении которых проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЭО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в общем числе жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------------------+---------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+--------
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 13.09.2012 г. N 886)
Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года
ПЕРЕЧЕНЬмероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на
период до 2020 года--------T-----------------------------T---------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------¬¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Ответственные ¦ Объем финансирования (тыс. рублей) ¦ Ожидаемые ¦¦ п/п ¦ ¦ +----------------T------------T-----------------------------------------------------------------------+ резуль- ¦¦ ¦ ¦ ¦источник финан- ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦таты и эффек- ¦¦ ¦ ¦ ¦ сирования ¦ +-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------+тивность ме𠦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1. ¦ Подпрограмма "Энергосбережение в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях области" ¦+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦1.1. ¦ Организационные мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦1.1.1. ¦Формирование ведомственно- ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ мониторинг ¦¦ ¦го учета целевых показателей ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевых пока- ¦¦ ¦ ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зателей ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.2. ¦Разработка графика обяза- ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ система- ¦¦ ¦тельных энергетических об- ¦ промышлен- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тизация по ¦¦ ¦следований государственных ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срокам прове- ¦¦ ¦автономных, бюджетных и ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения энерге- ¦¦ ¦казенных учреждений области ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тических об- ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ следований ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.3. ¦Проведение обязательного ¦ органы испол- ¦ областной бюд- ¦ 94 223,3 ¦ - ¦ 23 513,3 ¦17 925,0 ¦ 900,0 ¦ - ¦ 2 185,0 ¦ 49 700,0 ¦ формиро- ¦¦ ¦энергетического обследования ¦нительной вла- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вание энер- ¦¦ ¦ ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гетических ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспортов и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.4. ¦Формирование ежекварталь- ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ мониторинг ¦¦ ¦ной отчетности о ходе реали- ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хода реали- ¦¦ ¦зации мероприятий Програм- ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зации мер по ¦¦ ¦мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программе ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.5. ¦Обучение специалистов осно- ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ повышение ¦¦ ¦вам энергосбережения ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦¦ ¦и реализации договоров ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере энер- ¦¦ ¦на выполнение энергосервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горесурсосбе- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ режения ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.6. ¦Пропаганда и методическая ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦развитие куль-¦¦ ¦работа по вопросам энерго- ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туры энерго- ¦¦ ¦сбережения в жилищно- ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения и ¦¦ ¦коммунальном хозяйстве ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышение ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификации ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специалистов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.7. ¦Создание системы монито- ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦развитие услу㦦 ¦ринга энергосервисных дого- ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по энерго- ¦¦ ¦воров ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сервису ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.8. ¦Назначение ответственных за ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ повышение ¦¦ ¦энергосбережение в государ- ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ответ- ¦¦ ¦ственных автономных, бюд- ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственности в ¦¦ ¦жетных и казенных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ниях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережении ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.9. ¦Осуществление контроля, ¦ органы испол- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦создание базы ¦¦ ¦технический и финансовый ¦нительной вла- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных по ус- ¦¦ ¦учет по энергосервисным до- ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лугам энерго- ¦¦ ¦говорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сервиса ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.1.10.¦Информационная поддержка ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 41 000,0 ¦ - ¦ 5 000,0 ¦ 3 000,0 ¦ 1 500,0 ¦ 1 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 27 000,0 ¦ повышение ¦¦ ¦политики энергосбережения ¦ внутренней и ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня подго- ¦¦ ¦ ¦ информацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товки ¦¦ ¦ ¦ ной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере энер- ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госбережения ¦¦ ¦ ¦области, мини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ стерство жи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2. ¦ Технические мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦1.2.1. ¦Приобретение, оплата выпол- ¦ органы испол- ¦ областной бюд- ¦ 44 622,8 ¦ - ¦ 20 245,9 ¦ 175,0 ¦ 3 335,5 ¦ 2 096,4 ¦ 3 210,0 ¦ 15 560,0 ¦ уменьшение ¦¦ ¦нения необходимых проект- ¦нительной вла- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ных работ, предшествующих ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦установке, и установка/замена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦приборов учета потребляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.2. ¦Замена ламп накаливания и ¦ органы испол- ¦ областной бюд- ¦ 268 380,1 ¦ - ¦ 20 528,7 ¦11 603,0 ¦29 010,5 ¦27 011,6 ¦29 895,8 ¦ 150 330,5 ¦ уменьшение ¦¦ ¦других неэффективных эле- ¦нительной вла- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ментов систем освещения ¦ сти области* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электро- ¦¦ ¦на энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦(в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.3. ¦Установка термостатических ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦регуляторов в системе ото- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦пления ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.4. ¦Установка автоматических ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦компенсаторов реактивной ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦мощности ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электро- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.5. ¦Замена вентильных кранов на ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦рычажные и клавишные ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.6. ¦Установка автоматических ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦проветривателей в окнах, сте-¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦нах ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.7. ¦Установка инфракрасных из- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦лучателей в помещениях ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦с высокими потолками ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.8. ¦Применение реверсивных те- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦пловых насосов для отопле- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ния и вентиляции ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦с использованием грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦как теплового аккумулятора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.9. ¦Организация дополнительного ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦отопления с использованием ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦утилизации тепла сточных вод ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦и обратной сетевой воды теп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦ловыми насосами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.10.¦Организация дополнительного ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦отопления и горячего водо- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦снабжения с помощью сол- ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦нечных коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.11.¦Внедрение частотно- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦регулируемого привода и оп- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦тимизация систем электро- ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦двигателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.12.¦Повышение тепловой защиты ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦зданий при капитальном ре- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦монте, утепление зданий и ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦строений, замена окон, две- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦рей, установка доводчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дверей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.13.¦Перекладка электрических ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦сетей внутренних для сниже- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ния потерь электрической ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электро- ¦¦ ¦энергии в зданиях, строениях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.14.¦Автоматизация потребления ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦тепловой энергии зданиями, ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦строениями, сооружениями ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.15.¦Тепловая изоляция трубопро- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦водов и оборудования, разво- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦дящих трубопроводов отопле- ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ния и горячего водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦в зданиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.16.¦Восстановление или внедре- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ние циркуляционных систем в ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦системах горячего водоснаб- ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦жения зданий и строений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.17.¦Проведение гидравлической ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦регулировки, автоматической ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦или ручной балансировки ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦распределительных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦отопления и стояков в зданиях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.18.¦Установка частотного регули- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦рования приводов насосов в ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦системах горячего водоснаб- ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦жения зданий и строений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.19.¦Замена неэффективных ото- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦пительных котлов в индиви- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦дуальных системах отопления ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.20.¦Установка теплоотражающих ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦экранов в системе отопления ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тепла ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.21.¦Закупка оборудования ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦с классом энергетической эф- ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦фективности не ниже ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦класса "А" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.22.¦Внедрение автоматизирован- ¦ органы испол- ¦ определится по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ных систем учета потребления ¦нительной вла- ¦ итогам энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦используемых энергоресурсов ¦ сти области* ¦ обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦1.2.23.¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 30 000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 000,0 ¦ распрост- ¦¦ ¦тов по мерам энергосбереже- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранение опыта ¦¦ ¦ния в бюджетной сфере области¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения ¦¦ ¦ ¦ тики области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦Итого по подпрограмме, ¦ 478 226,2 ¦ 0 ¦ 69 287,9 ¦32 703,0 ¦34 746,0 ¦30 608,0 ¦38 290,8 ¦ 272 590,5 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 478 226,2 ¦ 0 ¦ 69 287,9 ¦32 703,0 ¦34 746,0 ¦30 608,0 ¦38 290,8 ¦ 272 590,5 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦+-------T--------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2. ¦ Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области" ¦+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦2.1. ¦ Организационно-технические мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦2.1.1. ¦Разработка комплекса мер, ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦направленных на улучшение ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦платежной дисциплины при ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦оплате за тепловую энергию ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.2. ¦Проведение обязательного ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 30 000 ¦ - ¦ 20 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦энергетического обследования ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦теплоснабжающих организа- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.3. ¦Оптимизация систем тепло- ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 18 000 ¦ - ¦ 8 000 ¦ 8 000 ¦ 2 000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦снабжения с учетом эффек- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦тивного теплоснабжения ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.4. ¦Разработка проектов ликвида- ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 26 000 ¦ - ¦ 13 000 ¦ 8 000 ¦ 5 000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ции нерентабельных и встро- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦енных котельных ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.5. ¦Модернизация оборудования ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 74 000 ¦ - ¦ 14 000 ¦ 15 000 ¦ 15 000 ¦ 15 000 ¦ 2 500 ¦ 12 500 ¦ уменьшение ¦¦ ¦котельных с учетом оптими- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦зации их тепловой мощности ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.6. ¦Внедрение на насосном ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 14 000 ¦ - ¦ 8 000 ¦ 2 000 ¦ 2 000 ¦ 2 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦и вентиляционном оборудова- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦нии в системах ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды и тепло- ¦¦ ¦тепло-, водоснабжения час- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вой энергии ¦¦ ¦тотно-регулируемого привода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.7. ¦Разработка проекта примене- ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 25 000 ¦ - ¦ 2 000 ¦ 3 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 1 600 ¦ 8 400 ¦ уменьшение ¦¦ ¦ния на котельных тепловых ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦насосов ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.8. ¦Реконструкция котельных ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 28 000 ¦ - ¦ 14 000 ¦ 10 000 ¦ 4 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦с учетом внедрения приборов ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦учета и систем автоматизации ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.9. ¦Диспетчеризация систем теп- ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 14 000 ¦ - ¦ 4 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦лоснабжения ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тепла ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.10.¦Теплогидравлические расчеты ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 28 000 ¦ - ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦и наладка тепловых сетей ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь тепло- ¦¦ ¦ ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вой энергии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.11.¦Реконструкция и замена теп- ¦ теплоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 80 000 ¦ - ¦ 15 000 ¦ 15 000 ¦ 15 000 ¦ 15 000 ¦ 3 300 ¦ 16 700 ¦ уменьшение ¦¦ ¦ловых сетей с помощью бес- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦канальной прокладки изоли- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энер-¦¦ ¦рованных трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.12.¦Проведение диагностики тех- ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 17 000 ¦ - ¦ 5 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦нического состояния систем ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦водоснабжения с определени- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦¦ ¦ем их остаточного ресурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.13.¦Разработка проектов оптими- ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 30 000 ¦ - ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦зации систем водоснабжения ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.14.¦Выполнение расчета потреб- ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 32 000 ¦ - ¦ 10 000 ¦ 6 000 ¦ 8 000 ¦ 8 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦ности в воде для нужд комму- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦нально-бытовой сферы ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.15.¦Реконструкция и модерниза- ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 96 000 ¦ - ¦ 26 000 ¦ 25 000 ¦ 25 000 ¦ 20 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦ция оборудования на водоза- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦борах и перекачивающих ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦¦ ¦станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.16.¦Проведение обязательного ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 31 000 ¦ - ¦ 5 000 ¦ 8 000 ¦ 8 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦энергетического обследования ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦организаций водоснабжения ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.17.¦Выполнение гидравлических ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 30 000 ¦ - ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 1 000 ¦ 5 000 ¦ уменьшение ¦¦ ¦расчетов и наладки систем по ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦фактическому состоянию ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.18.¦Установка частотно- ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 18 000 ¦ - ¦ 6 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦регулируемых приводов на ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦электроприводах повыситель- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦¦ ¦ных насосных станций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦станциях подкачки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.19.¦Санация канализационных и ¦ водоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 20 000 ¦ - ¦ 8 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ - ¦ - ¦ уменьшение ¦¦ ¦водопроводных линий ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦2.1.20.¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 30 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 000 ¦ испытание ¦¦ ¦тов, направленных на повы- ¦ жилищно- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых энерго- ¦¦ ¦шение энергетической эффек- ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающих ¦¦ ¦тивности зданий в жилищном ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий и ¦¦ ¦фонде ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их распростра-¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нение ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦Итого по подпрограмме, ¦ 641 000 ¦ 0 ¦ 180 000 ¦ 154 000 ¦ 118 000 ¦ 108 000 ¦ 8 400 ¦ 72 600 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 30 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 611 000 ¦ 0 ¦ 180 000 ¦ 154 000 ¦ 118 000 ¦ 108 000 ¦ 8 400 ¦ 42 600 ¦ ¦+-------T--------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3. ¦ Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области" ¦+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦3.1. ¦ Организационные мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦3.1.1. ¦Создание и ведение системы ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 12 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 000 ¦ 10 000 ¦ системати- ¦¦ ¦мониторинга изменения целе- ¦ жилищно- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зация сбора ¦¦ ¦вых показателей энергосбере- ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных об ис- ¦¦ ¦жения в жилищно- ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полнении це- ¦¦ ¦коммунальной сфере области ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦левых показа- ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ телей ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.2. ¦Разработка механизма коор- ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ системати- ¦¦ ¦динации работы муниципаль- ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация и мони- ¦¦ ¦ных образований по реализа- ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торинг хода ¦¦ ¦ции муниципальных подпро- ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦¦ ¦грамм энергосбережения и ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мер по муни- ¦¦ ¦повышения энергоэффек- ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ципальным ¦¦ ¦тивности в жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программам ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.3. ¦Разработка системы стимули- ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦развитие прак-¦¦ ¦рования муниципалитетов ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тики энерго- ¦¦ ¦области с высокими показате- ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения в ¦¦ ¦лями энергетической эффек- ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищном ¦¦ ¦тивности в сфере жилищного ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонде ¦¦ ¦фонда ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.4. ¦Дооснащение многоквартир- ¦ собственники ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ных домов общедомовыми ¦ жилых помеще- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦приборами учета используе- ¦ ний и управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦мых энергоресурсов, ¦ ляющие компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦в том числе: ¦ нии ¦ ¦ 3 805 899 ¦ ¦ 3222000 ¦ 252 360 ¦ 141 000 ¦ 105 159 ¦ 14 230 ¦ 71 150 ¦ ¦¦ ¦тепловая энергия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦горячая вода ¦ ¦ ¦ 1 772 950 ¦ ¦ 1471000 ¦ 120 000 ¦ 78 000 ¦ 58 950 ¦ 7 500 ¦ 37 500 ¦ ¦¦ ¦холодная вода ¦ ¦ ¦ 602 595 ¦ ¦ 594000 ¦ 3 000 ¦ 2 700 ¦ 1 545 ¦ 225 ¦ 1 125 ¦ ¦¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ 966 810 ¦ ¦ 774000 ¦ 97 560 ¦ 43 680 ¦ 28 140 ¦ 3 905 ¦ 19 525 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 463 544 ¦ ¦ 383000 ¦ 31 800 ¦ 16 620 ¦ 16 524 ¦ 2 600 ¦ 13 000 ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.5. ¦Дооснащение индивидуаль- ¦ собственники ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ными приборами учета ис- ¦ жилых помеще- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦пользуемых энергетических ¦ ний и управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ресурсов квартир в много- ¦ ляющие компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦квартирных домах, ¦ нии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ 1 087 003 ¦ ¦ 566 000 ¦ 147 928 ¦ 142 800 ¦ 132 625 ¦ 16 275 ¦ 81 375 ¦ ¦¦ ¦природный газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦горячая вода ¦ ¦ ¦ 486 000 ¦ ¦ 107 000 ¦ 107 000 ¦ 105 000 ¦ 98 000 ¦ 11 500 ¦ 57 500 ¦ ¦¦ ¦холодная вода ¦ ¦ ¦ 16 400 ¦ ¦ 5 000 ¦ 3 000 ¦ 3 000 ¦ 2 900 ¦ 416 ¦ 2 084 ¦ ¦¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ 515 703 ¦ ¦ 422 000 ¦ 25 928 ¦ 23 000 ¦ 23 825 ¦ 3 490 ¦ 17 460 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68 900 ¦ ¦ 32 000 ¦ 12 000 ¦ 11 800 ¦ 7 900 ¦ 860 ¦ 4 340 ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.6. ¦Дооснащение индивидуаль- ¦ собственники ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уменьшение ¦¦ ¦ными приборами учета ис- ¦ жилых помеще- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦пользуемых энергетических ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ресурсов жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ 820 000 ¦ ¦ 410 000 ¦ 410 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природный газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦холодная вода ¦ ¦ ¦ 214 000 ¦ ¦ 107 000 ¦ 107 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроэнергия ¦ ¦ ¦ 578 000 ¦ ¦ 289 000 ¦ 289 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28 000 ¦ ¦ 14 000 ¦ 14 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.7. ¦Освещение в средствах массо- ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦развитие прак-¦¦ ¦вой информации ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тики энерго- ¦¦ ¦деятельности товариществ ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбережения в ¦¦ ¦собственников жилья и ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищном ¦¦ ¦управляющих компаний ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонде ¦¦ ¦с положительным опытом ¦области, мини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реализации мероприятий ¦стерство внут- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в сфере энергосбережения на ¦ ренней и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объектах жилищного фонда ¦ формацион-ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.8. ¦Организация и проведение ¦ министерство ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦развитие прак-¦¦ ¦выставок, конференций, фо- ¦ жилищно- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тики энерго- ¦¦ ¦румов, "круглых столов" ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбережения в ¦¦ ¦и других аналогичных меро- ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищном ¦¦ ¦приятий с участием предста- ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонде ¦¦ ¦вителей товариществ собст- ¦области, мини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венников жилья, управляю- ¦стерство внут- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щих компаний, энергоснаб- ¦ ренней и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жающих организаций и энер- ¦ формацион-ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦госервисных компаний с це- ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лью обмена положительным ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦опытом работы в области ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в жилищной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.1.9. ¦Создание механизма контроля ¦государственная¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ системати- ¦¦ ¦содержания жилищного фон- ¦ жилищная ин- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация сбора и ¦¦ ¦да в соответствии с требова- ¦ спекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обобщения ¦¦ ¦ниями федерального законо- ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данных о со- ¦¦ ¦дательства в сфере энергосбе-¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоянии жи- ¦¦ ¦режения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лищного фон- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ да ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.2. ¦ Технические мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦3.2.1. ¦Выполнение мероприятий ¦ собственники ¦ внебюджетные ¦ 5 067 000 ¦ - ¦ 563 000 ¦ 563 000 ¦ 563 000 ¦ 563 000 ¦ 469 160 ¦ 2 345 840 ¦снижение рас- ¦¦ ¦по энергосбережению и по- ¦ жилых помеще- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов на теп- ¦¦ ¦вышению энергетической ¦ ний и управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ловую энер- ¦¦ ¦ ¦ ляющие компа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гию ¦¦ ¦ ¦ нии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦ ¦эффективности в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего имущества собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ников помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в многоквартирном доме, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подлежащих проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦единовременно и (или) регу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лярно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦3.2.2. ¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 30 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 000 ¦ испытание ¦¦ ¦тов в многоквартирных домах ¦ жилищно- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых энерго- ¦¦ ¦на основе энергосберегающих ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающих ¦¦ ¦технологий и материалов, во- ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий и ¦¦ ¦зобновляемой энергетики ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их распро- ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ странение ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦Итого по подпрограмме, ¦ 10 821 902 ¦ 0 ¦ 4 761 000 ¦ 1373288 ¦ 846 800 ¦ 807 784 ¦ 501 665 ¦ 2 538 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 365 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 42 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 000 ¦ 40 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 10 779 902 ¦ 0 ¦ 4 761 000 ¦ 1373288 ¦ 846 800 ¦ 800 784 ¦ 499 665 ¦ 2 498 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 365 ¦ ¦+-------T--------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4. ¦ Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов" ¦+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦4.1. ¦ Организационные мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦4.1.1. ¦Предоставление субсидий ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 281 100 ¦ - ¦ 21 100 ¦ 20 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 25 000 ¦ 155 000 ¦развитие прак-¦¦ ¦организациям, осуществляю- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тики энерго- ¦¦ ¦щим для собственных нужд ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения в ¦¦ ¦установку энергосберегающе- ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациях ¦¦ ¦го оборудования и (или) ис- ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦¦ ¦пользование энергосберегаю- ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щих материалов, на возмеще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние части затрат на приобре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тение энергосберегающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования и (или) энерго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сберегающих материалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦данных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.1.2. ¦Предоставление субсидий ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 259 350 ¦ - ¦ 11 350 ¦ 8 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 25 000 ¦ 155 000 ¦развитие мас- ¦¦ ¦организациям, осуществляю- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сового произ- ¦¦ ¦щим на территории области ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водства энер- ¦¦ ¦производство энергосбере- ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го- ¦¦ ¦гающего оборудования и ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающего ¦¦ ¦(или) энергосберегающих ма- ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦¦ ¦териалов, на возмещение час- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и материалов ¦¦ ¦ти их затрат на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основных средств, непосред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ственно используемых для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства энергосбере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гающего оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(или) энергосберегающих ма- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦териалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.1.3. ¦Предоставление субсидий ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 83 550 ¦ - ¦ 2 550 ¦ 1 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 50 000 ¦развитие прак-¦¦ ¦организациям, осуществляю- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тики разработ-¦¦ ¦щим документально подтвер- ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ки опытных ¦¦ ¦ждаемые опытно- ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образцов ма- ¦¦ ¦конструкторские работы с ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ териалов и ¦¦ ¦созданием образцов энерго- ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦¦ ¦сберегающего оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для энерго- ¦¦ ¦(или) энергосберегающих ма- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения ¦¦ ¦териалов, соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ГОСТам, на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части затрат на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материалов и (или) оборудо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания, непосредственно ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользуемых для данных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦ 4.1.4 ¦Предоставление субсидий ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 154 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 500 ¦ 2 700 ¦ - ¦ 150 000 ¦развитие сфе- ¦¦ ¦организациям, осуществляю- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры предостав- ¦¦ ¦щим реализацию энергосер- ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления энерго- ¦¦ ¦висных договоров, на возме- ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сервисных ¦¦ ¦щение части затрат на приоб- ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в облас-¦¦ ¦ретение материалов и (или) ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ти ¦¦ ¦оборудования для осуществ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления услуг по данным дого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ворам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.1.5. ¦Проведение обязательного ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 62 000 ¦ 2 000 ¦ 20 000 ¦ 10 000 ¦ - ¦ - ¦ 5 000 ¦ 25 000 ¦ формиро- ¦¦ ¦энергетического обследования ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание энерге- ¦¦ ¦крупных энергоснабжающих ¦низации области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тических пас- ¦¦ ¦организаций области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ портов и ме- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ роприятий по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ним ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2. ¦ Технические мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦4.2.1. ¦Снижение потерь энергетиче- ¦ энергоснаб- ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ снижение по- ¦¦ ¦ских ресурсов ¦ жающие орга- ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терь электро- ¦¦ ¦на собственные нужды энер- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦госнабжающих организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.2. ¦Модернизация оборудования, ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 365 000 ¦10 000 ¦ 125 000 ¦ 140 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 5 000 ¦ 25 000 ¦ повышение ¦¦ ¦используемого для выработки ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффектив- ¦¦ ¦тепловой энергии, в том числе¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности произ- ¦¦ ¦замена его на оборудование с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водства тепло-¦¦ ¦более высоким КПД в круп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вой энергии ¦¦ ¦ных энергоснабжающих орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦низациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.3. ¦Внедрение энергосберегаю- ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 200 000 ¦ 0 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 100 000 ¦ снижение по- ¦¦ ¦щих технологий в крупных ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требления ¦¦ ¦энергоснабжающих организа- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦циях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.4. ¦Реконструкция и модерниза- ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 2 940 000 ¦180 000¦ 900 000 ¦ 220 000 ¦ 240 000 ¦ 200 000 ¦ 200 000 ¦ 1 000 000 ¦ снижение по- ¦¦ ¦ция электрических сетей с ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терь электро- ¦¦ ¦целью снижения потерь элек- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦трической энергии при пере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦даче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в крупных энергоснабжающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.5. ¦Реконструкция и модерниза- ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 1 990 000 ¦320 000¦ 450 000 ¦ 420 000 ¦ 100 000 ¦ 100 000 ¦ 100 000 ¦ 500 000 ¦ снижение по- ¦¦ ¦ция тепловых сетей с целью ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терь тепловой ¦¦ ¦снижения потерь тепловой ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦энергии при передаче в круп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных энергоснабжающих орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦низациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.6. ¦Оснащение приборами учета ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 55 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ 25 000 ¦снижение рас- ¦¦ ¦и автоматизированными сис- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов на теп- ¦¦ ¦темами учета отпускаемой ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ловую энер- ¦¦ ¦тепловой энергии в крупных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гию ¦¦ ¦энергоснабжающих организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.7. ¦Оснащение средствами ком- ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 330 000 ¦ 0 ¦ 60 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 30 000 ¦ 150 000 ¦снижение рас- ¦¦ ¦мерческого учета тепловой ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов на теп- ¦¦ ¦энергии потребителей в круп- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ловую энер- ¦¦ ¦ных энергоснабжающих орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гию ¦¦ ¦низациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.8. ¦Компенсация реактивной ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 50 000 ¦ 0 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 1 600 ¦ 8 400 ¦ снижение по- ¦¦ ¦мощности в сельских и город- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терь электро- ¦¦ ¦ских сетях и на трансформа- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦торных подстанциях в круп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных энергоснабжающих орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦низациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.9. ¦Оптимизация режимов работы ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 100 000 ¦ 0 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦ 50 000 ¦ повышение ¦¦ ¦электрических сетей и транс- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффектив- ¦¦ ¦форматорных подстанций в ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности исполь- ¦¦ ¦крупных энергоснабжающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования элек- ¦¦ ¦организациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ троэнергии ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦4.2.10.¦Замена ламп накаливания на ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 11 000 ¦ 3 000 ¦ 3 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 4 200 ¦ снижение ¦¦ ¦энергосберегающие в круп- ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов на ¦¦ ¦ных энергоснабжа- ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ электро- ¦¦ ¦ющих организациях области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергию ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦Итого по подпрограмме, ¦ 6 881 200 ¦520 000¦ 1 638 000 ¦ 894 000 ¦ 516 500 ¦ 477 700 ¦ 437 400 ¦ 2 397 600 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 778 200 ¦ 0 ¦ 35 000 ¦ 29 000 ¦ 71 500 ¦ 72 700 ¦ 60 000 ¦ 510 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 6 103 000 ¦520 000¦ 1 603 000 ¦ 865 000 ¦ 445 000 ¦ 405 000 ¦ 377 400 ¦ 1 887 600 ¦ ¦+-------T--------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5. ¦ Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве" ¦+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦5.1. ¦ Организационные мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦5.1.1. ¦Проведение обязательных ¦ промышленные ¦ внебюджетные ¦ 80 000 ¦ - ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ - ¦ - ¦ 6 000 ¦ 34 000 ¦ формиро- ¦¦ ¦энергетических обследований ¦ предприятия ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вание энер- ¦¦ ¦промышленных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гетических ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ паспортов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.1.2. ¦Планирование работы транс- ¦ транспортные ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦порта и транспортных процес- ¦ организации ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов на ¦¦ ¦сов (системы логистики) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкое топли- ¦¦ ¦городских поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ во ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.1.3. ¦Обучение эффективному вож- ¦ транспортные ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦дению водителей обществен- ¦ организации ¦ не требуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов на ¦¦ ¦ного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкое топли- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ во ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2. ¦ Технические мероприятия ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦5.2.1. ¦Развитие производства энер- ¦ промышленные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие вы- ¦¦ ¦госберегающего оборудова- ¦ предприятия ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска энерго- ¦¦ ¦ния и материалов ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сберегающего ¦¦ ¦на территории области ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и материалов ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.2. ¦Расширение использования ¦ промышленные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие ис- ¦¦ ¦в качестве источников энер- ¦ предприятия ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦¦ ¦гии вторичных энергоресур- ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ альтер- ¦¦ ¦сов ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нативных ви- ¦¦ ¦и (или) возобновляемых ис- ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов топлива ¦¦ ¦точников энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.3. ¦Внедрение новых энергосбе- ¦ промышленные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦регающего оборудования и ¦ предприятия ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦материалов в промышленно- ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦сти ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.4. ¦Внедрение автоматизирован- ¦ промышленные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦ных систем комплексного ¦ предприятия ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦учета энергетических ресур- ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦сов ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.5. ¦Строительство автомобиль- ¦ газоснаб- ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие ис- ¦¦ ¦ных газонаполнительных ¦ жающие орга- ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦¦ ¦компрессорных станций ¦ низации ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ альтерна- ¦¦ ¦ ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тивных видов ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.6. ¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 25 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 000 ¦ испытание ¦¦ ¦тов в общественном транс- ¦ транспорта ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых энерго- ¦¦ ¦порте на основе энергосбере- ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающих ¦¦ ¦гающих технологий и мате- ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий и ¦¦ ¦риалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их распрост- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ранение ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.7. ¦Мероприятия по замещению ¦ транспортные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие ис- ¦¦ ¦природным газом бензина, ¦ организации ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦¦ ¦используемого транспортны- ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ альтерна- ¦¦ ¦ми средствами ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тивных видов ¦¦ ¦в качестве моторного топлива ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.8. ¦Модернизация парка наземно- ¦ транспортные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦го общественного транспорта ¦ организации ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребления ¦¦ ¦ ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жидкого топ- ¦¦ ¦ ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лива ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.9. ¦Замена изношенной контакт- ¦ транспортные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ снижение по- ¦¦ ¦ной сети для электротранс- ¦ организации ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терь электро- ¦¦ ¦порта ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦¦ ¦ ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.10.¦Оснащение автомобильного ¦ транспортные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ повышение ¦¦ ¦транспорта приборами реги- ¦ организации ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точности учетদ ¦страции параметров движения ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расхода жид- ¦¦ ¦ ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кого топлива ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦5.2.11.¦Увеличение доли грузооборо- ¦ транспортные ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ сокращение ¦¦ ¦та и пассажирооборота, вы- ¦ организации ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов на ¦¦ ¦полняемых транспортом ¦ ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жидкое топли- ¦¦ ¦с дизельными двигателями ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ во ¦¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦Итого по подпрограмме, ¦ 105 000 ¦ 0 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 000 ¦ 59 000 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 25 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 25 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 80 000 ¦ 0 ¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 000 ¦ 34 000 ¦ ¦+-------T--------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6. ¦ Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии ¦¦ ¦ и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области" ¦+-------+-----------------------------T---------------T----------------T------------T-------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+¦6.1. ¦Анализ климатических усло- ¦ министерство ¦не требуется фи-¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие ис- ¦¦ ¦вий территории области и ¦ промышлен- ¦ нансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦¦ ¦выработка рекомендаций по ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ альтер- ¦¦ ¦применению энергетических ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нативных ви- ¦¦ ¦установок на солнечной и ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов энергии ¦¦ ¦ветровой энергии ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.2. ¦Проведение конструкторских ¦ промышленные ¦ внебюджетные ¦ 17 000 ¦ - ¦ 3 000 ¦ 7 000 ¦ 7 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие вы- ¦¦ ¦работ и организация выпуска ¦ предприятия ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска энерго- ¦¦ ¦энергоустановок, работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающего ¦¦ ¦на отходах сельского хозяйст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.3. ¦Проектирование автономного ¦ энергоснаб- ¦определится по- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развитие вы- ¦¦ ¦комплекса обеспечения элек- ¦ жающие орга- ¦ сле разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска энерго- ¦¦ ¦троэнергией на основе газо- ¦ низации ¦программ энерго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающего ¦¦ ¦турбинной и дизельэлектри- ¦ ¦ сбережения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦¦ ¦ческой станции на природном ¦ ¦ предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦газе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.4. ¦Разработка и внедрение типо- ¦ энергоснаб- ¦ внебюджетные ¦ 22 000 ¦ - ¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦ 5 000 ¦ 5 000 ¦ - ¦ - ¦ развитие вы- ¦¦ ¦размерного ряда ¦ жающие орга- ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска энерго- ¦¦ ¦миникотельных на основе ¦ низации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сберегающего ¦¦ ¦использования биотоплива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.5. ¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 53 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 000 ¦ 50 000 ¦ распрост- ¦¦ ¦тов в сфере возобновляемых ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранение опыта ¦¦ ¦источников энергии ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения ¦¦ ¦ ¦ тики области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.6. ¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 25 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 000 ¦ распрост- ¦¦ ¦тов по использованию биото- ¦ промышлен- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранение опыта ¦¦ ¦плива ¦ности и энерге-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения ¦¦ ¦ ¦ тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦6.7. ¦Реализация пилотных проек- ¦ министерство ¦ областной бюд- ¦ 25 000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 000 ¦ распрост- ¦¦ ¦тов в сфере тепловых насосов ¦ жилищно- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранение опыта ¦¦ ¦ ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения ¦¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энерго- ¦¦ ¦ ¦ Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сбережения ¦¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------+-----------------------------+---------------+----------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+¦Итого по подпрограмме, ¦ 142 000 ¦ 0 ¦ 9 000 ¦ 13 000 ¦ 12 000 ¦ 5 000 ¦ 3 000 ¦ 100 ¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦ 103 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 000 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 000 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 39 000 ¦ 0 ¦ 9 000 ¦ 13 000 ¦ 12 000 ¦ 5 000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦Итого по Программе, ¦19 069 328,2¦520 000¦6 677 287,9¦2 486 991¦1 528 046¦1 422 092¦994 755,8¦5 440 155,5¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦средства областного бюджета ¦1 456 426,2 ¦ 0 ¦ 104 287,9 ¦ 61 703 ¦ 106 246 ¦ 103 308 ¦103 290,8¦ 977 590,5 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ ¦¦внебюджетные средства ¦ 17 612 902 ¦520 000¦ 6 573 000 ¦2 425 288¦1 421 800¦1 318 784¦ 891 465 ¦ 4 462 565 ¦ ¦L----------------------------------------------------------------------+------------+-------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+---------------
* Перечень исполнителей мероприятий из числа органовисполнительной власти области и распределение финансовых средствобластного бюджета по реализации ими мероприятий Программы приведены вприложении N 4 к Программе.
Используемые сокращения:
КПД - коэффициент полезного действия;
ГОСТ - государственный стандарт.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 13.09.2012 г. N 886)
Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе
энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
финансовых средств областного бюджета на реализацию
мероприятий Программы в 2011-2015 годах между органами
исполнительной власти Ростовской области (тыс. рублей)----T------------------------------------------------------------------------------T---------T--------T---------T---------T----------¬¦ N ¦ Наименование получателей средств и мероприятий Программы ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦¦п/п¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦1. ¦Министерство по физической культуре и спорту Ростовской об- ¦ 3 752,0 ¦1 700,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦¦ ¦ласти, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 300,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 100,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350,0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 150,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 3 452,0 ¦1 700,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 550,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 1 150,0 ¦1 250,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 400,0 ¦ 450,0 ¦ 754,5 ¦ 400,0 ¦ 250,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 1902,0 ¦ 0 ¦ 145,5 ¦ 500 ¦ 300,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦2. ¦Министерство культуры Ростовской области, в том числе: ¦ 4 300,0 ¦4 450,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 4300,0 ¦4 450,0 ¦ 4300,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 2 400,0 ¦2 500,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 1 900,0 ¦1 950,0 ¦ 3 900,0 ¦ 4300,0 ¦ 4 300,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 400,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦3. ¦Министерство труда и социального развития Ростовской области, ¦ 5 680,4 ¦4 200,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 294,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 94,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 150,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 5 385,5 ¦4 200,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦ 4 300,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 2 066,5 ¦2 250,0 ¦ 900,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 1 900,0 ¦1 950,0 ¦ 3 000,0 ¦ 3 900,0 ¦ 3 900,0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 1 419,0 ¦ 0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦4. ¦Министерство здравоохранения Ростовской области, в том числе: ¦17 211,2 ¦ 0 ¦ 8 410,0 ¦ 8 410,0 ¦ 8 410,0 ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 154,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 35,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 69,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦17 056,7 ¦ 0 ¦ 8 410,0 ¦ 8 410,0 ¦ 7 910,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 5 925,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 3 685,0 ¦ 0 ¦ 7 800,0 ¦ 7 800,0 ¦ 7 300,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 7 446,7 ¦ 0 ¦ 610,0 ¦ 610,0 ¦ 610,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦5. ¦Министерство общего и профессионального образования Ростов- ¦26 500,0 ¦15 100,0¦10 180,0 ¦ 10 180, ¦ 10 180,0 ¦¦ ¦ской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 150,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 100,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦26 350,0 ¦15 100,0¦10 180,0 ¦ 10 180, ¦ 10 180,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 9 000,0 ¦10 250,0¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 9 950,0 ¦4 850,0 ¦ 9 700,0 ¦ 9 700,0 ¦ 9 700,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 7 400,0 ¦ 0 ¦ 480,0 ¦ 480,0 ¦ 480,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦6. ¦Комитет по управлению архивным делом Ростовской области, ¦ 540,8 ¦ 270,0 ¦ 540,0 ¦ 0 ¦ 239,0 ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 540,8 ¦ 270,0 ¦ 540,0 ¦ 0 ¦ 239,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования; ¦ 320,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 220,0 ¦ 270,0 ¦ 540,0 ¦ 0 ¦ 239,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦7. ¦Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов ¦ 852,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 42,0 ¦¦ ¦Ростовской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 118,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 70,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 48,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 733,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 42,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 83,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 42,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 600,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦8. ¦Департамент охраны и использования объектов животного мира и ¦ 20,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦¦ ¦водных биологических ресурсов Ростовской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 20,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 20,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦ 118,0 ¦ 236,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦9. ¦Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си- ¦ 490,0 ¦ 590,0 ¦ 180,0 ¦ 0 ¦ 702,5 ¦¦ ¦туаций Ростовской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 140,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 100,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 40,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 350,0 ¦ 590,0 ¦ 180,0 ¦ 0 ¦ 702,5 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 300,0 ¦ 500,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 90,0 ¦ 180,0 ¦ 0 ¦ 402,5 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦10.¦Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Рос- ¦ 912,7 ¦ 525,0 ¦ 300,0 ¦ 0 ¦ 200,0 ¦¦ ¦товской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 84,5 ¦ 45,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 34,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 50,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 45,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦судебные участки мировых судей, в том числе: ¦ 828,2 ¦ 480,0 ¦ 300,0 ¦ 0 ¦ 150,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 251,2 ¦ 200,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 100,0 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ 0 ¦ 150,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 477,0 ¦ 130 ¦ 150,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦11.¦Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений ¦ 1854,5 ¦1 250,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦¦ ¦Ростовской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 122,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 47,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 75,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 1731,7 ¦1 250,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦ 900,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 800,0 ¦ 875,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 300,0 ¦ 375,0 ¦ 750,0 ¦ 793,6 ¦ 750,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 631,7 ¦ 0 ¦ 150,0 ¦ 106,4 ¦ 150,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦12.¦Департамент лесного хозяйства Ростовской области, в том числе: ¦ 80,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 65,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 50,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 ¦ 15,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 15,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 15,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦13.¦Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ¦35 000,0 ¦29 000,0¦71 500,0 ¦72 700,0 ¦ 63 000,0 ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* мероприятия (100 процентов от годового объема по пунктам ¦ 35000,0 ¦29 000,0¦71 500,0 ¦72 700,0 ¦ 63 000,0 ¦¦ ¦1.1.5, 1.2.23, 3.1.10, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10 приложения N 3 к Программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦14.¦Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской об- ¦ 3 000,0 ¦3 000,0 ¦ 1 500,0 ¦ 1 500,0 ¦ 5 000,0 ¦¦ ¦ласти, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* мероприятия (60 процентов от годового объема по пункту 1.1.10 ¦ 3 000,0 ¦3 000,0 ¦ 1 500,0 ¦ 1 500,0 ¦ 5 000,0 ¦¦ ¦и 100 процентов от годового объема по пунктам 2.1.20, 3.1.1, 3.2.7, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦6.11 приложения N 3 к Программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦15.¦Министерство внутренней и информационной политики Ростов- ¦ 2 000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦ской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* мероприятия (40 процентов от годового объема по пункту 1.1.10 ¦ 2 000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦приложения N 3 к Программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦16.¦Министерство транспорта Ростовской области, в том числе: ¦ 94,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 94,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 94,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия (100 процентов от годового объема по пункту 5.2.6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦приложения N 3 к Программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦17.¦Государственное казенное учреждение Ростовской области ¦ 2 000,0 ¦1 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 0 ¦ 2 000,0 ¦¦ ¦"Служба эксплуатации административных зданий Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ростовской области", в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 2 000,0 ¦1 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 0 ¦ 2 000,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 490,0 ¦ 100,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ 1 510,0 ¦1 400,0 ¦ 2 000,0 ¦ 0 ¦ 1 500,0 ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 000,0 ¦ 0 ¦ 500,0 ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦18.¦Управление государственной службы занятости населения Ростов- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 770,0 ¦¦ ¦ской области, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 310,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 10,0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подведомственные учреждения, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 460,0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 500,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 190,0 ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 770,0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦19.¦Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской об- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 111,3 ¦¦ ¦ласти, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аппарат управления, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 111,3 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 85,0 ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 26,3 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждения, в отношении которых департамент выполняет функ- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦ции и полномочия учредителя, в том числе: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* проведение обязательного энергетического обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦систем освещения на энергосберегающие (в том числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦30 процентов от объема на основе светодиодов) ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бот, предшествующих установке, и установка/замена приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета потребляемых энергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+----------+¦Всего по Программе ¦104 287,9¦ 61 703 ¦106 246,0¦103 308,0¦103 290,8 ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦* аппарат управления ¦ 1 534,6 ¦ 45,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 321,3 ¦¦* функции и полномочия учредителя (подведомственные учреждения) ¦62 763,3 ¦29 658,0¦33 246,0 ¦29 108,0 ¦ 33 969,5 ¦¦* мероприятия ¦40 000,0 ¦32 000,0¦73 000,0 ¦74 200,0 ¦ 68 000,0 ¦L----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------+---------+-----------
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 13.09.2012 г. N 886)
Приложение N 5
к Областной долгосрочной
целевой программе
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
Ростовской области на период
до 2020 года
ПЛАН
по привлечению средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий Программы
Государственный заказчик Программы - министерство промышленностии энергетики Ростовской области планирует ежегодно привлекать средствафедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы согласноПравилам расходования и учета средств, предоставляемых в виде субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации наосуществление отдельных полномочий Российской Федерации в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от05.09.2011 N 746.
Государственный заказчик Программы - министерство промышленностии энергетики Ростовской области ежегодно направляет средствафедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы всоответствии с Правилами предоставления субсидий из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализациюрегиональных программ в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 746.
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Ростовскойобласти от 13.09.2012 г. N 886)
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.09.2010 N 186
МЕТОДИКА
оценки эффективности Областной долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года (далее - Программа)
1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляетсяГосударственным заказчиком Программы.
2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализациимероприятий Программы предоставляется информация об оценкеэффективности реализации Программы по следующим критериям:
2.1. Критерий "Степень достижения целевых индикаторов ипоказателей результативности мероприятий Программы" базируется наанализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности,указанных в приложении N 2 к Программе, и рассчитывается по формуле:
КЦИi = ЦИФi/ЦИПi, где:
КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора илипоказателя;
ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевогоиндикатора или показателя.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 - припланируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либоравно 1 - при планируемом снижении ЦИПi.
2.2. Критерий "Степень соответствия затрат бюджета на мероприятияПрограммы запланированному уровню затрат", базируется на анализезатрат бюджета на мероприятия из приложения N 3 к Программе, ирассчитывается по формуле:
КБЗi = БЗФi/БЗПi, где:
КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значениебюджетных затрат i-го мероприятия.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Начальник общего отдела
Администрации области М.В. Фишкин
(Приложение дополнено - Постановление Администрации Ростовскойобласти от 22.12.2010 г. N 405)