Постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 148

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186

  
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           от 18.11.2011 N 148
                            г. Ростов-на-Дону                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Ростовской области
                                             от 25.09.2013 г. N 598
  
  
                   О внесении изменений в постановление
           Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186
       В  целях  совершенствования  структуры  и  содержания   Областнойдолгосрочной   целевой   программы   энергосбережения   и    повышенияэнергетической эффективности в Ростовской области на  период  до  2020года, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области  от16.09.2010 N 186, Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в постановление  Администрации  Ростовской  области  от16.09.2010  N 186  "Об утверждении  Областной   долгосрочной   целевойпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  вРостовской  области  на  период  до  2020  года"  изменения   согласноприложению.
       2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области - министра промышленности и  энергетикиГребенщикова А.А.
       Губернатор
       Ростовской области                                   В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство промышленностии энергетики Ростовской области
                                                           Приложение
                                                        к постановлению
                                                         Правительства
                                                      Ростовской области
                                                     от 18.11.2011 N 148
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
        вносимые в постановление Администрации Ростовской области
    от 16.09.2010 N 186 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
   программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
               в Ростовской области на период до 2020 года"
       1. В  пункте  3   слова   "(Сверчкова Н.И.)"   заменить   словами"(Федотова Л.В.)".
       2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
       "5. Контроль   за   выполнением   постановления   возложить    назаместителя Губернатора Ростовской области - министра промышленности иэнергетики Гребенщикова А.А.".
       3. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
                                                        "Приложение N 1
                                                        к постановлению
                                                         Администрации
                                                      Ростовской области
                                                     от 16.09.2010 N 186
                 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
        энергосбережения и повышения энергетической эффективности
               в Ростовской области на период до 2020 года
                                 ПАСПОРТ
                 Областной долгосрочной целевой программы
               энергосбережения и повышения энергетической
        эффективности в Ростовской области на период до 2020 года
   Наименование          - Областная долгосрочная целевая программа
   Программы               энергосбережения и повышения энергетической
                           эффективности в Ростовской области на период
                           до 2020 года (далее - Программа)
   Основание для         - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ
   разработки Программы    "Об энергосбережении и о повышении
                           энергетической эффективности и о внесении
                           изменений в отдельные законодательные акты
                           Российской Федерации";
                           распоряжение Администрации Ростовской
                           области
                           от 09.04.2010 N 89 "О разработке Областной
                           долгосрочной целевой программы
                           энергосбережения и повышения энергетической
                           эффективности в Ростовской области на период
                           до 2020 года"
   Государственный       - министерство промышленности и энергетики
   заказчик Программы      Ростовской области
   Разработчик           - федеральное государственное учреждение
   Программы               "Российское энергетическое агентство"
                           Министерства энергетики Российской
                           Федерации
   Основные цели         - улучшение качества жизни населения области за
   Программы               счет перехода экономики Ростовской области,
                           бюджетной и коммунальной сфер на
                           энергосберегающий путь развития и
                           рационального использования ресурсов при их
                           производстве, передаче и потреблении;
                           расширение путей реализации государственной
                           и региональной политики энергосбережения,
                           способных обеспечить к 2020 году снижение
                           энергоемкости валового регионального продукта
                           не менее чем
                           на 40 процентов по отношению к уровню 2007
                           года;
                           обеспечение повышения энергетической
                           эффективности на территории области за счет
                           организации процесса комплексного
                           энергосбережения
   Основные задачи       - обновление основных производственных фондов
   Программы               экономики области на базе новых
                           ресурсосберегающих технологий и
                           автоматизированных систем учета;
                           сокращение в сопоставимых условиях расходов
                           областного бюджета на оплату коммунальных
                           услуг;
                           снижение удельных показателей потребления
                           топлива и энергоресурсов при производстве
                           энергоемких видов продукции, а также в
                           общественных и жилых зданиях;
                           повышение уровня ответственности за
                           неэффективную деятельность по использованию
                           энергоресурсов;
                           предоставление за счет областного бюджета
                           субсидий организациям области на возмещение
                           части их затрат на покупку, разработку,
                           применение энергосберегающих материалов или
                           оборудования, а также на возмещение части
                           затрат на приобретение основных средств для
                           производства энергосберегающего
                           оборудования или материалов;
                           наращивание темпов комплексного оснащения
                           зданий средствами инструментального учета,
                           контроля и автоматического регулирования
                           энергоносителей;
                           совершенствование и повышение достоверности
                           статистического учета и отчетности по
                           производству, передаче и потреблению
                           энергетических ресурсов;
                           концентрация ресурсов на работах по ремонту
                           объектов жилищно-коммунальной
                           инфраструктуры области;
                           осуществление в бюджетной сфере области
                           расчетов за потребление энергоресурсов по
                           приборам учета;
                           обеспечение в бюджетной сфере области
                           проведения обязательных энергетических
                           обследований;
                           обеспечение в бюджетной сфере области замены
                           ламп накаливания и других элементов систем
                           освещения с низкой энергоэффективностью на
                           энергосберегающие, в том числе не менее
                           30 процентов от объема на основе светодиодов;
                           развитие рынка энергосервисных услуг и услуг
                           по проведению энергоаудита на территории
                           области;
                           популяризация применения мер по
                           энергосбережению;
                           создание условий по привлечению
                           внебюджетных источников для финансирования
                           мер энергосбережения
   Сроки реализации      - 2010-2020 годы
   Программы
   Структура Программы,  - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
   перечень подпрограмм,   необходимости ее решения программными
   основных направлений    методами.
   и мероприятий           Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и
                           этапы реализации Программы, а также целевые
                           индикаторы и показатели.
                           Раздел III. Система программных мероприятий,
                           в том числе ресурсное обеспечение Областной
                           долгосрочной целевой программы, с перечнем
                           мероприятий с разбивкой по годам, источникам
                           и направлениям финансирования.
                           Раздел IV. Нормативное обеспечение.
                           Раздел V. Механизм реализации Программы,
                           включая организацию управления Программой и
                           контроль за ходом ее реализации.
                           Раздел VI. Оценка эффективности социально-
                           экономических и экологических последствий от
                           реализации Программы.
                           Программа включает следующие
                           подпрограммы:
                           1. Подпрограмма "Энергосбережение в
                           государственных бюджетных учреждениях
                           области".
                           2. Подпрограмма "Энергосбережение в
                           коммунальном хозяйстве области".
                           3. Подпрограмма "Энергосбережение в
                           жилищном фонде области".
                           4. Подпрограмма "Энергосбережение в
                           производстве и передаче энергоресурсов".
                           5. Подпрограмма "Энергосбережение в
                           промышленности, на транспорте и в сельском
                           хозяйстве".
                           6. Подпрограмма "Расширение использования
                           возобновляемых источников энергии и
                           альтернативных видов топлива в
                           энергопотреблении области"
   Исполнители           - органы исполнительной власти Ростовской
   Программы               области:
                           министерство по физической культуре и спорту
                           Ростовской области; министерство культуры
                           Ростовской области; министерство труда и
                           социального развития Ростовской области;
                           министерство здравоохранения Ростовской
                           области; министерство общего и
                           профессионального образования Ростовской
                           области; министерство промышленности и
                           энергетики Ростовской области; министерство
                           жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
                           области; министерство транспорта Ростовской
                           области; министерство внутренней и
                           информационной политики Ростовской области;
                           комитет по управлению архивным делом
                           Ростовской области; комитет по охране
                           окружающей среды и природных ресурсов
                           Ростовской области; департамент охраны и
                           использования объектов животного мира и
                           водных биологических ресурсов Ростовской
                           области; департамент по предупреждению и
                           ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
                           области; департамент лесного хозяйства
                           Ростовской области; департамент по
                           обеспечению деятельности мировых судей
                           Ростовской области; департамент по делам
                           казачества и кадетских учебных заведений
                           Ростовской области; государственная жилищная
                           инспекция Ростовской области.
                           Государственное учреждение "Служба
                           эксплуатации административных зданий
                           Правительства Ростовской области"
   Участники Программы   - организации области, осуществляющие
                           снабжение водой, природным газом, тепловой
                           энергией, электрической энергией или их
                           передачу;
                           управляющие компании, осуществляющие
                           оперативное управление объектами жилищного
                           фонда области;
                           транспортные организации области
   Объемы и источники    - общий объем финансирования Программы
   финансирования          составляет 24 395 213, 3 тыс. рублей, в том
   Программы               числе:
                           за счет средств областного бюджета -
                           1 779 287,9 тыс. рублей:
                           в 2010 году - 0 тыс. рублей;
                           в 2011 году - 104 287,9 тыс. рублей;
                           в 2012 году - 185 000 тыс. рублей;
                           в 2013 году - 180 000 тыс. рублей;
                           в 2014 году - 180 000 тыс. руб.;
                           в 2015-2020 годах - 1 130 000 тыс. рублей;
                           за счет внебюджетных средств -
                           22 615 462 тыс. рублей.
                           Объемы финансирования по
                           мероприятиям Программы являются
                           прогнозными и подлежат уточнению раз в год
   Ожидаемые конечные    - снижение на 40 процентов показателя
   результаты реализации   энергоемкости валового регионального продукта
   Программы               к уровню 2007 года;
                           сокращение по отношению к 2009 году доли
                           расходов на коммунальные услуги в общих
                           расходах областного бюджета к 2015 году
                           в 1,3 раза,
                           к 2020 году - в 1,5 раза;
                           осуществление в бюджетной сфере области
                           расчетов за потребление энергоресурсов по
                           приборам учета;
                           обеспечение в бюджетной сфере области
                           проведения обязательных энергетических
                           обследований зданий;
                           обеспечение в бюджетной сфере области замены
                           ламп накаливания на энергосберегающие, в том
                           числе не менее 30 процентов объема - на
                           светодиодные до 2020 года;
                           снижение объема потребления энергетических
                           ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
                           вода, природный газ) в жилищном фонде
                           области на
                           30 процентов к уровню 2009 года;
                           увеличение доли объема энергетических
                           ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
                           вода, природный газ), расчет за которые
                           осуществляется по приборам учета, в объеме
                           энергоресурсов, потребляемых на территории
                           области, до 80 процентов;
                           увеличение доли объема энергетических
                           ресурсов, производимых с использованием
                           возобновляемых и альтернативных источников
                           энергии, в общем объеме энергетических
                           ресурсов, производимых на территории области,
                           до 4,5 процента (ожидаемые конечные
                           результаты реализации Программы приведены в
                           таблице N 8)
   Система организации   - контроль за исполнением Программы в рамках
   контроля                своих полномочий осуществляют Правительство
   за исполнением          Ростовской области, Контрольно-счетная палата
   Программы               Ростовской области, министерство
                           промышленности и энергетики Ростовской
                           области, министерство экономического развития
                           Ростовской области
               Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
              необходимости ее решения программными методами
       В Указе  Президента  Российской  Федерации  от  04.06.2008  N 889"О некоторых  мерах  по  повышению  энергетической   и   экологическойэффективности российской  экономики"  подчеркивается,  что  РоссийскаяФедерация располагает  одним  из  самых  больших  в  мире  техническихпотенциалов   повышения    энергетической    эффективности,    которыйоценивается в 40 процентов от уровня потребления  энергоресурсов,  или403 млн. тонн условного топлива (далее - т у. т.). Значительный  объемданного  потенциала  во   многом   объясняется   тем,   что   снижениюэнергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в  последниедесятилетия не уделялось достаточного внимания, в  результате  чего  внастоящее время этот показатель в  2,5  раза  превышает  среднемировойуровень, а по сравнению с энергоемкостью ВВП развитых стран мира  -  в3,5 раза. В качестве  одного  из  основных  показателей  эффективностипотребления   энергоресурсов   используется   энергоемкость   валовогорегионального  продукта  (далее  -  ВРП),   которая   определяется   всопоставимых  ценах  как  отношение  суммарного  объема   потребляемыхпервичных энергоносителей (в т у. т.) к объему ВРП (в млн. рублей).
       Долгосрочной  задачей,  поставленной   на   федеральном   уровне,предусмотрено до 2020 года снижение энергоемкости ВВП не менее чем  на40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегияРоссии, разработанная на период до 2030 года, устанавливает  следующиецелевые показатели:  удельная  энергоемкость  ВВП  должна  сократитьсяболее чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем  в  1,6раза.  Достижение  данных  показателей  возможно  только   на   основекомплексного подхода к решению проблемы энергосбережения  и  повышенияэнергетической  эффективности  с   использованием   программно-целевыхметодов, разработанных и реализуемых как  на  федеральном,  так  и  нарегиональном уровнях.
       Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивомуобеспечению экономики и населения области энергоресурсами,  сокращениюудельного  потребления  энергоресурсов  в  бюджетных  организациях   иреальном    секторе    экономики,     росту     конкурентоспособности,энергетической безопасности.
       Основной  проблемой,  решению  которой  способствует   Программа,является преодоление энергетических барьеров экономического  роста  засчет оптимального соотношения усилий  по  наращиванию  энергетическогопотенциала и снижению потребности в дополнительных  энергоресурсах  засчет энергосбережения.
       Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009N 261-ФЗ   "Об энергосбережении   и   о    повышении    энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  актыРоссийской Федерации" (далее -  Закон),  Указа  Президента  РоссийскойФедерации от 13.05.2010 N 579  "Об оценке  эффективности  деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органовместного самоуправления городских округов и  муниципальных  районов  вобласти энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности",постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  N 1225"О требованиях к региональным и  муниципальным  программам  в  областиэнергосбережения,     повышения     энергетической     эффективности",распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р"Об утверждении плана  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышениюэнергетической эффективности в Российской Федерации,  направленных  нареализацию Федерального  закона  "Об энергосбережении  и  о  повышенииэнергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельныезаконодательные акты Российской Федерации",  технического  задания  наразработку Программы,  Приказа  Министерства  экономического  развитияРоссийской Федерации от  17.02.2010  N 61  "Об утверждении  примерногоперечня   мероприятий   в   области   энергосбережения   и   повышенияэнергетической эффективности, который может быть использован  в  целяхразработки   региональных,   муниципальных    программ    в    областиэнергосбережения   и    повышения    энергетической    эффективности",постановления Администрации Ростовской  области  от09.04.2010 N 89 "О разработке Областной долгосрочной целевой программыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти на период до 2020 года".
       Наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе областидля поддержания высоких темпов  экономического  роста  при  сохранениивысокой энергоемкости приведет к отвлечению дополнительных капитальныхвложений от развития других секторов экономики  области.  Кроме  того,мобилизация средств на повышение мощностей только  за  счет  повышениявнутренних цен  на  энергию  приведет  к  выходу  за  пределы  пороговплатежеспособности   потребителей   и,   как   следствие,   торможениюэкономического роста. С другой  стороны,  высокие  затраты  на  оплатуэнергоресурсов при ограничениях на рост тарифов не позволят  адекватнообеспечивать  энергоресурсами  объекты  энергетики,  промышленности  икоммунального комплекса, а также сформировать средства на обновление имодернизацию  инфраструктуры.  В  результате  чего   будет   снижатьсянадежность, безопасность и доступность энергетических услуг  для  всехпотребителей.  Единственной  разумной  альтернативой  в  таком  случаеостается энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
       Ростовская область входит в состав Южного федерального  округа  инаходится на его северо-западе. Постоянное население области  на  2009год составляет, по данным Росстата, 4 236 тыс. человек (18,5  процентаот населения Южного федерального округа) и имеет тенденцию к снижению.Крупными  городами  являются:  Ростов-на-Дону  (1 050  тыс.  человек),Таганрог (257 тыс. человек), Шахты (245  тыс.  человек),  Новочеркасск(176 тыс. человек), Волгодонск (169 тыс. человек). По уровню  развитияи разнообразию видов  экономической  деятельности  Ростовская  областьвыгодно выделяется среди  регионов  Российской  Федерации.  Наибольшийудельный  вес  имеют  обрабатывающие  производства:  металлургическое,производство машин и  оборудования.  Важнейшими  видами  экономическойдеятельности  для  населения  области  являются  производство  пищевыхпродуктов  и  сельскохозяйственное   производство.   Добыча   полезныхископаемых представлена угольными шахтами и рудными карьерами.
       В   области   добывается   уголь,   который    используется    наэлектростанциях.  Также  имеется  несколько   газовых   месторождений,использование   которых    для    централизованных    поставок    газапредставляется нецелесообразным из-за низкого давления и  ограниченныхзапасов. Их эксплуатация может быть оправдана в  случае  использованиягаза на газотурбинных электростанциях небольшой мощности без прокладкипротяженных газопроводов. Добыча нефти не ведется.
       Крупнейшими промышленными потребителями энергоресурсов в  областиявляются:  ОАО "Таганрогский металлургический завод",  ООО "Ростовскийэлектрометаллургический  заводъ",  ОАО   "Новочеркасский   электродныйзавод", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОАО "Красный котельщик",ООО    "Новочеркасский     электровозостроительный     завод",     ООО"Энергомаш-Атоммаш",  ОАО  "ТагАЗ",  ОАО "Роствертол",  ООО "Юг Руси -Золотая семечка",  ОАО "Алкоа Металлург Рус",  ОАО  "Гуковуголь",  ОАО"Донская Водная Компания", ООО "Южная угольная компания".
       Сравнительно высокая энергоемкость ВРП  области  связана,  преждевсего, с особенностями структуры экономики и промышленности области. Вобласти  доля  энергоемких  отраслей  (электро-   и   теплоэнергетика,металлургия, машиностроение, добыча угля и прочие) выше, чем  в  целомпо Российской Федерации, в связи с  чем  разумным  выходом  из  даннойситуации  представляется  структурная  перестройка   экономики,   ростпроизводительности  труда,  энерго-  и  ресурсосбережение.   Суммарныйтехнический   потенциал   области    по    повышению    энергетическойэффективности использования всех  энергоресурсов  будет  составлять  к2016 году 20 - 25 процентов от  объема  потребления  энергоресурсов  в2007 году.
       С 1990 года энергоемкость экономики  области  снижалась  за  счетсдвига в сторону  менее  энергоемких  отраслей  и  повышения  загрузкипроизводственных мощностей, но к 2009  году  этот  потенциал  сниженияэнергоемкости был исчерпан.
       По  экспертным  оценкам,  для  реализации  областного  потенциалаповышения энергоэффективности  необходимы  государственные  и  частныеинвестиции в  3  раза  меньше,  чем  потребуются  для  наращивания  зааналогичный период производства и потребления энергоресурсов  с  цельюсохранения темпов развития экономики, достигнутых в период с  2000  по2009 годы. При этом средний срок окупаемости инвестиций составляет 3 -
   4 года, а при модернизации освещения - еще меньше.
       Затраты на энергетические ресурсы составляют  существенную  частьзатрат областного бюджета,  населения  и  хозяйствующих  субъектов.  Сучетом постоянного роста  тарифов  и  цен  на  топливно-энергетическиересурсы   бесхозяйственное,   энергорасточительное   и   неэффективноеиспользование последних становится  недопустимым.  Это  обстоятельствоявляется определяющим для  того,  чтобы  проблема  энергосбережения  иповышения энергетической эффективности  стала  приоритетной  в  работеПравительства  Ростовской  области  и  органов  исполнительной  властиРостовской области.
       Актуальность реализации   мероприятий   Программы   определяется,во-первых,  сроками  либерализации  рынков  первичных   энергетическихресурсов,  предусматривающими  выравнивание  местных  и мировых цен наэнергоносители,  и,  во-вторых,  - сроками  реализации  первоочередныхмероприятий  в  бюджетной сфере,  установленными Законом.  Комплексныйподход к энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективностипозволит  создать условия для повышения уровня жизни населения,  ростаэкономического   потенциала   области,   энергетической   безопасностиобласти,  повышения  эффективности  функционирования инженерных системкоммунального хозяйства, повышения уровня благоустройства территорий иповышения  эффективности управления муниципальным имуществом.  ПоэтомуПрограмма связана  с  приоритетами  социально-экономического  развитияобласти.
       В настоящее время основным инструментом  решения  региональных  имуниципальных    проблем    является     программно-целевой     метод,предусматривающий разработку, принятие и исполнение целевых  программ,в  том  числе  областных   программ   энергосбережения   и   повышенияэнергетической   эффективности.   Необходимость    решения    проблемыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности  программнымметодом обусловлена следующими причинами:
       сложный характер проблемы, затрагивающий интересы  как  областныхорганов власти и органов местного самоуправления, так и  хозяйствующихсубъектов и населения, и требующий координации их совместных усилий  иресурсов;
       необходимость  повышения  эффективности  расходования   бюджетныхсредств  при  производстве,  передаче  и  потреблении   энергетическихресурсов и  снижения  энергетических  рисков  социально-экономическогоразвития области;
       необходимость согласованного проведения политики энергосбереженияи повышения энергетической эффективности на  федеральном  и  областномуровнях;
       недостаток средств областного бюджета  для  финансирования  всегокомплекса  энергосберегающих  мероприятий   на   территории   области,необходимость его софинансирования из других источников, в  том  числевнебюджетных.
       Повышение  энергетической  эффективности  имеет,  кроме  того,  иважное   социальное   значение.   Так,   при   низкой   энергетическойэффективности снижаются  шансы  на  успешную  реализацию  национальныхпроектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение ксетям и потребности в  оснащении  инфраструктурой  новых  строительныхплощадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.
       Без повышения эффективности использования энергии и высвобождениянеэффективно используемых энергомощностей трудности  с  осуществлениемнациональных проектов  будут  только  усугубляться  (больше  всего  попрограмме  "Доступное  и  комфортное  жилье  -   гражданам   России").Инвестиционная привлекательность любой территории  области  снижается,если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а  также  платаза  подключение   к   ним   запредельно   высока.   Присоединенные   иприсоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер  покапитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий сповышенными  требованиями  к  энергоэффективности,   что   существенноснижает  риск  торможения  экономики  и  обеспечивает   инвестиционнуюпривлекательность.
       Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность  на  данномэтапе социально-экономического развития области, как в экономике,  таки  в  бытовом  секторе,  по  сравнению  с  развитыми  странами   мира,заключаются в следующем:
       высокий  износ  основных  фондов  в  энергетике  и   коммунальномкомплексе;
       энергоемкая структура     экономики      области,      отставаниепроизводственного   и   инфраструктурного   потенциала   от   мировогонаучно-технического уровня;
       низкие теплотехнические характеристики зданий и сооружений;
       высокие  потери  энергоресурсов  на  всех  стадиях   производства(добычи), транспортировки (передачи) и потребления;
       низкий уровень оснащения процессов производства, распределения  ипотребления топлива  и  энергии  средствами  учета  и  автоматическогорегулирования;
       недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождениегосударственной  энергетической  политики  и  отсутствие   эффективныхсистем  стимулирования  повышения   энергоэффективности   и   экономииэнергоресурсов.
       Повышение энергетической эффективности снизит  риски  и  затраты,связанные с высокой энергоемкостью экономики области, и позволит:
       сохранить конкурентоспособность промышленности (повышение тарифовведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышениеими   эффективности   использования    энергоресурсов    сможет    этопредотвратить);
       сократить  расходы  бюджета  (более   эффективное   использованиересурсов  в  бюджетной  сфере  приведет  к  ежегодной  экономии  3 - 5процентов бюджетных средств).
       Политика повышения энергетической эффективности  должна  сочетатьряд направлений, которые можно  выделить  в  следующие  группы:  "Мерыбыстрой отдачи", "Базовые меры" и "Затратные, высокоэффективные меры".
       "Меры быстрой отдачи". Эти мероприятия  можно  разработать  менеечем за год, и  они  будут  иметь  значительный  эффект  при  умеренныхзатратах. Ниже приведены некоторые примеры подобных решений:
       информационная кампания по  повышению  уровня  осведомленности  ввопросах повышения энергетической эффективности;
       увеличение  сроков  бюджетного   планирования,   введение   правараспоряжаться сэкономленными ресурсами, а  также  установление  правилзакупок, стимулирующих использование энергоэффективных технологий;
       реорганизация  муниципальных  тепловых  компаний  в  коммерческиепредприятия или частно-государственные партнерства.
       "Базовые меры". Они представляют собой основу политики  повышенияэнергетической эффективности и  будут  способствовать  более  быстромуосуществлению финансово оправданных инвестиций:
       стандарты энергетической  эффективности  в  таких  секторах,  какздания,   промышленное   оборудование,   эффективность   использованияэнергоресурсов;
       повышение энергетической эффективности как условие предоставлениясубсидий на проведение капитального ремонта;
       скоординированные планы по теплоснабжению и управление спросом;
       стимулирование финансирования энергоэффективных проектов банками.
       "Затратные,  высокоэффективные  меры".   Данные   меры   позволятустранить  основополагающие  причины  низкой   энергоэффективности   исвязаны с более высокими  начальными  затратами,  но  обеспечат  болеесущественную экономию:
       реформа тарифообразования на энергоносители;
       либерализация рынков электроэнергии и газа;
       планирование работы транспорта и энергетики;
       переоснащение  промышленности  энергоэффективным  технологическимоборудованием и внедрение энергосберегающих технологий.
       Помимо ограниченности  бюджетного  финансирования  и  средств  наданные   цели   у   жилищно-коммунальных   организаций,   неразвитостимеханизмов    ресурсного    обеспечения     энергосберегающих     мер,неопределенности  конъюнктуры  и  неразвитости  рынка  энергосервисныхуслуг,  зависимости  от  состояния  и  конъюнктуры  российского  рынкаэнергоресурсов, а также отсутствия долгосрочного тарифообразования,  косновным рискам реализации мероприятий по  энергосбережению  относитсято, что значимость энергоэффективности пока сильно  недооценивается  всекторах экономики, в культуре и социальных нормах жизни.
                    Состояние топливно-энергетического
        и коммунального комплекса области, топливно-энергетический
          баланс области, потенциал энергосбережения и повышения
                       энергетической эффективности
                           1. Электроэнергетика
                   1.1. Генерация электрической энергии
       На 1 января 2010 года Ростовская  область  располагает  суммарнойустановленной мощностью источников электрической энергии (4 023  МВт).В части генерации  энергосистема  является  избыточной  (в  2009  годупотребляемая мощность 2 597 МВт).
       Основным производителем электрической энергии в области  являетсякрупнейшая на Юге  России  угольная  электростанция  -  Новочеркасскаягосударственная районная электростанция (далее - Новочеркасская ГРЭС),являющаяся филиалом ОАО "ОГК-6". Установленная электрическая  мощность8 блоков станции составляет 2 112 МВт, тепловая мощность - 75 Гкал/ч.
       На Новочеркасской   ГРЭС   реализуется   один    из    крупнейшихинвестиционных проектов в Ростовской области по строительству девятогоблока станции установленной мощностью 330  МВт.  Строительство  новогоэнергоблока  планируется  завершить  в  2014 году.  Вторым по мощностиисточником электрической энергии в области является Ростовская атомнаяэлектростанция   (далее  -  АЭС),  первый  блок  которой  с  реакторомВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт был запущен в 2001 году.  Втечение  2010 года был передан в промышленную эксплуатацию второй блоктакой же мощности.
       ООО "Лукойл-Ростовэнерго"  осуществляет  эксплуатацию  РостовскойТЭЦ-2, Волгодонских теплоэнергоцентралей-1  (далее  -  ТЭЦ),  ТЭЦ-2  иКаменской  ТЭЦ.  В  г.   Шахты   реализуется   проект   по   доведениюустановленной   электрической   мощности   ООО   "Шахтинская   газоваятеплоэлектростанция" с нынешней установленной мощности 32  МВт  до  73МВт на 1-м этапе и до 105 МВт - после завершения 2-го этапа.
       Производство электроэнергии  в  области  также  осуществляет  ОАО"Экспериментальная теплоэлектростанция" с располагаемой мощностью  105МВт. Станция отличается экономической неэффективностью деятельности  инедостаточной надежностью работы в осенне-зимний период, что  являетсяследствием значительного износа оборудования.
                 1.2. Распределение электрической энергии
       В Ростовской области магистральные сети напряжением 220 кВ и вышенаходятся под контролем Ростовского филиала ОАО  "Федеральная  сетеваякомпания  Единой  энергетической  системы",  в  эксплуатации  которогонаходятся 3 950 км линий электропередачи напряжением  110-500  кВ,  24подстанции напряжением 220 - 500 кВ общей  трансформаторной  мощностью4 014  мегавольт  Ампер.  Энергетическая  система  области  входит   вОбъединенную энергетическую систему (далее - ОЭС) Северного Кавказа  иобеспечивает  энергоснабжение  потребителей  области.   Энергетическаясистема области связана с Краснодарской  и  Калмыцкой  энергетическимисистемами  ОЭС  Северного   Кавказа,   Воронежской   и   Волгоградскойэнергосистемами ОЭС Центра по межсистемным связям напряжением  220-500кВ.
       Распределительные  сети  110 кВ  эксплуатируются   филиалом   ОАО"Межрегиональная   распределительная   сетевая   компания    Юга"    -"Ростовэнерго" (далее - ОАО  "МРСК  Юга"  -  "Ростовэнерго"),  в  зонеответственности  которого  находятся  8  производственных   отделений:Восточные, Западные, Северные, Северо-Восточные,  Центральные,  Южные,Юго-Восточные и Юго-Западные электрические сети.
       Второй  энергоснабжающей  организацией  на   территории   областиявляется ОАО "Донэнерго". ОАО "Донэнерго" состоит из филиала "Тепловыесети" и 11 следующих филиалов межрайонных электрических сетей (далее -МЭС): Азовские МЭС, Батайские МЭС, Волгодонские  МЭС,  Гуковские  МЭС,Каменские МЭС, Миллеровские МЭС,  Новочеркасские  МЭС,  НовошахтинскиеМЭС, Ростовские городские электрические сети (далее -  ГЭС),  СальскиеМЭС,  Шахтинские  МЭС.  Филиалы   эксплуатируют   электрические   сетинапряжением  35-0,4  кВ  и  обеспечивают  электроэнергией   население,предприятия и объекты социальной сферы области.
                     1.3. Сбыт электрической энергии
       На территории Ростовской области свою  деятельность  осуществляют2 крупные энергосбытовые  компании:  ОАО "Энергосбыт  Ростовэнерго"  иООО "Донэнергосбыт",   имеющие   статус   гарантирующих    поставщиковэлектрической энергии.  На  их  долю  приходится  около  85  процентовобластного розничного рынка электрической энергии.  Зоны  обслуживаниягарантирующих   поставщиков   совпадают    с    зонами    деятельностисоответствующих электросетевых организаций - филиала ОАО "МРСК Юга"  -"Ростовэнерго" и ОАО "Донэнерго".
       Кроме  того,  на   территории   области   осуществляют   сбытовуюдеятельность  другие   компании:   ОАО   "Центральная   энергосбытоваякомпания" (потребитель - завод "Атоммаш"),  ОАО "Нижноватомэнергосбыт"(потребители - ОАО "НЗСП", ОАО "НЭЗ", ОАО "Стройфарфор"), ООО "Восток"(потребители   -   ОАО   "Тагмет",   ОАО   КЗ   "Ростсельмаш"),    ООО"Русэнергоресурс", "НОРЭМ", "Русэнергосбыт".
               1.4. Перспективы развития электроэнергетики
       В 2008  году  разработана  программа  развития  электроэнергетикиРостовской области на 5 лет с учетом  прогноза  электропотребления  до2015 года. На период до 2012 года утверждены программы  первоочередныхмер  по  строительству   и   реконструкции   генерирующих   мощностей,электросетевых  объектов  Единой   национальной   электрической   сетирегиона, распределительных сетей  ОАО  "МРСК  Юга"  -  "Ростовэнерго".Филиалом ОАО "Южэнергосетьпроект" в 2008 году была  разработана  схемаразвития ОАО "Ростовэнерго" на 2009 - 2015 годы. На ее основе  в  2010году  этим  институтом  разработана  схема   перспективного   развитияэлектроэнергетики области до 2016 года.
       Планируется строительство  1-й  очереди  Новоростовской  ГРЭС   вУсть-Донецком районе, пуск 1-го блока которой мощностью 330 МВт долженсостояться в 2013  году,  а  в  2015  году  станция  должна  выйти  напроектную мощность в 1000 МВт.
       Постановлением Правительства Российской Федерации  от  06.10.2006N 605   "О федеральной   целевой    программе    "Развитие    атомногоэнергопромышленного  комплекса  России  на  2007 - 2010  годы   и   наперспективу  до  2015  года"  утверждено  строительство   и   ввод   вэксплуатацию в 2014 году энергоблока N 3 Ростовской  АЭС  мощностью  1100 МВт, а также ввод в  эксплуатацию  в  2016  году  энергоблока  N 4мощностью 1 100 МВт.
                            2. Теплоэнергетика
       По филиалу  "Тепловые  сети"  ОАО  "Донэнерго"  тепловая  энергиявырабатывается на 220  источниках  общей  мощностью  960  Гкал/ч  (753котла), общая протяженность сетей теплоснабжения  составляет  304  км,износ - 52 процента. На долю ООО "Лукойл-Ростовэнерго"  приходится  70процентов теплового рынка города Ростова-на-Дону (Ростовская ТЭЦ-2 и 4районных  котельных  г.   Ростова-на-Дону).   От   тепловой   мощностигазотурбинных установок Шахтинской ГТЭС осуществляется  теплоснабжениезначительной части потребителей города Шахты  (установленная  тепловаямощность 44 Гкал/ч).
                           3. Топливная отрасль
                                3.1. Уголь
       В   настоящее   время   на    территории    Ростовской    областипроизводственную   деятельность   осуществляют   следующие    угольныекомпании:
       ОАО "Русский Уголь"  управляет  8  шахтами  и  3  обогатительнымифабриками, из которых 5 шахт и 2 обогатительные фабрики - действующие,1 шахта находится в  режиме  поддержания  жизнедеятельности,  1  шахтазаконсервирована, 1 шахта и  1  обогатительная  фабрика  переведены  встадию ликвидации. Удельный вес добычи угля шахтами  компании  в  2009году составил 47 процентов от общего объема добычи угля в области.  Нашахтах  и  обогатительных  фабриках  компании  трудится  67  процентовработников, занятых в угольной отрасли области;
       ОАО "Донской     уголь"    ведет    добычу    угля    на    шахте"Шерловская-Наклонная",  строит  шахту  "Обуховская-1"   и   групповуюобогатительную  фабрику.  Шахта  "Шерловская-Наклонная"  в  2009  годудобыла  15  процентов  от  общего  объема  добычи  угля   в   области,численность  работников  составляет  7 процентов от занятых в угольнойотрасли области;
       ООО "Южная  угольная  компания"  управляет  шахтой  "Садкинская",законсервированной шахтой N 37,  центральной  обогатительной  фабрикой(далее - ЦОФ) "Гуковская" и ведет проектные  работы  по  строительствушахты "Садкинская-Восточная". В 2009 году добыча компании составила 32процента от объема добычи по области, а численность  работников  -  11процентов;
       ОАО "Шахта Восточная" осуществляет добычу на  шахте  "Восточная".Доля в областной добыче угля -  6  процентов,  в  компании  занято  13процентов от общей численности занятых в угольной отрасли области;
       ООО "Ростовская  угольная  компания"  ведет  строительство  шахты"Быстрянская - 1, 2". Суммарная производственная мощность  действующихугольных шахт составляет 8,75 млн. тонн в год.  Существующие  мощностиугледобывающих предприятий области способны в полной  мере  обеспечитьтекущие потребности в топливе населения,  промышленных  предприятий  иотгружать уголь за пределы области, в том числе и в страны ближнего  идальнего зарубежья. За 2009 год шахтами области добыто 4,9  млн.  тоннугля, что составило 70 процентов к объему добычи за 2008 год (7,1 млн.тонн). Уменьшение объемов добычи угля обусловлено негативным  влияниеммирового финансового кризиса.
       Перспективы развития угольной отрасли области связаны с развитиемсуществующих угольных компаний и созданием новых угольных  предприятийна перспективных участках, реализованных, предлагаемых для  реализациив будущем.
                                 3.2. Газ
       Процент газификации области на 1 января 2011 года  составляет  80процентов.
       Реализация  программы  газификации  области  на  2010-2011   годыпозволит газифицировать 33 тыс. домов. В 2010 году на газификацию былонаправлено 1,6 млрд. рублей, при сохранении темпа через 10  лет  будетгазифицировано 98 процентов.
                4. Топливно-энергетический баланс области
                        4.1. Баланс электроэнергии
       Базовыми источниками формирования баланса электрической  энергии,помимо  данных  электробаланса,  представленного филиалом ОАО "СО-ЕЭС""Региональное  диспетчерское  управление  по  Ростовской   области   иРеспублике    Калмыкия",    являются   статистические   формы   11   -топливно-энергетические  ресурсы  (далее  -  ТЭР),   6   -   топливноепотребление  (далее - ТП) и 22 - жилищно-коммунальное хозяйство (далее-  ЖКХ),  а  также  исходные  данные,   полученные   от   предприятий,министерств и ведомств в процессе работы над Программой.
                   4.1.1. Блок ресурсов электроэнергии
       Выработка электроэнергии формировалась из генерации  на  тепловыхстанциях области, а также Цимлянской ГЭС и Ростовской  АЭС.  Выработкаэлектроэнергии в  2000-2008  годах  увеличилась  на  86  процентов,  восновном, за счет ввода и освоения мощности  Ростовской  АЭС.  В  2009году выработка электроэнергии выросла еще на 10 процентов, до  21  969млн. кВт ч, включая 8 120 млн. кВт ч, произведенных на Ростовской АЭС.Это  позволило  области  превратиться  в   поставщика   электроэнергии(обеспечена   на   127   процентов).   Темп    прироста    потребленияэлектроэнергии за 2000 - 2008 годы составил 2,5 процента.
            4.1.2. Расход электроэнергии в процессах передачи
                      и распределения энергоресурсов
       Расход  электроэнергии  в  процессах  трансформации,  передачи  ираспределения энергоресурсов включает  потребление  на  собственные  ихозяйственные  нужды,  потери  в  сетях  и  расход  электроэнергии   впроцессах преобразования энергоносителей. Доля потерь в  электрическихсетях росла вплоть до 2003 года, после чего наблюдалось  их  снижение.Доля расходов электроэнергии на собственные нужды имела незначительнуютенденцию к уменьшению, но после 2004 года увеличилась и  осталась  науровне 8 процентов от общего объема выработки.  Объем  электроэнергии,использованной на производство тепловой энергии, оставался стабильным,а  расход  на   переработку   угля   постепенно   сокращался.   Отпускэлектрической энергии конечным потребителям устойчиво рос. До конечныхпотребителей доходило 75 процентов всех объемов электроэнергии.
             4.1.3. Блок конечного потребления электроэнергии
       Главным    потребителем    электроэнергии    области     являетсяпромышленность (32 процента), а основными  потребляющими  секторами  -добыча  угля,   металлургия,   машиностроение.   На   долю   населенияприходилось  24  процента,  а  сферы  услуг  -  21  процент  конечногопотребления электроэнергии. Следующая по объему потребления  группа  -транспорт  (11  процентов),  за  которым  следует  коммунально-бытовойсектор (8 процентов). Остальные сектора  имеют  весьма  незначительныйвес в структуре конечного потребления электроэнергии в области.
       Увеличение отпуска  электроэнергии  потребителям  происходило  засчет транспорта (главным  образом  железнодорожного),  сферы  услуг  икоммунально-бытового сектора на фоне стабильного потребления в  другихсекторах.
                       4.2. Баланс тепловой энергии
       В отличие от баланса электроэнергии региональный баланс  тепловойэнергии  никем  не  формируется.  Средняя  точность  сведения  балансатепловой  энергии  в  2000 - 2009  годах  составила   2   процента   сотклонением в 4 процента в 2002 году.
                  4.2.1. Блок ресурсов тепловой энергии
       В отношении тепловой энергии во  многих  формах  отчетности  речьидет не о произведенной, а  об  отпущенной  энергии.  Расход  тепловойэнергии на собственные нужды источников  теплоснабжения  в  статистикеадекватно не отражается.
       Производство тепловой энергии  на  протяжении  2000 - 2009  годовбыло довольно стабильным. Основным  источником  тепловой  энергии  длянужд  жилищно-коммунального  хозяйства  области  являлись   котельные,которые производили 67 процентов от общего  объема  тепловой  энергии.Выработка тепловой энергии котельными  составила  6 095 тыс.  Гкал,  атеплоэлектростанциями - 3 031 тыс. Гкал.
           4.2.2. Расход тепловой энергии в процессах передачи,
                       распределения энергоресурсов
       Главным показателем этого раздела баланса тепла  являются  потеритепловой энергии в  сетях.  Протяженность  тепловых  сетей  в  областисоставила в двухтрубном исчислении 2 780 км, увеличившись  с  2000  по2009 год на 98 км,  что  говорит  о  сохранении  в  регионе  процессовцентрализации теплоснабжения населения. По состоянию на  2009  год  12процентов сетей передачи тепловой энергии области нуждались в  замене.В расчете на 1 км протяженности тепловых сетей потери имели  тенденциюк росту: показатель 2009 года (492 Гкал)  на  24  процента  (95  Гкал)больше показателя 2000 года. Потери тепловой энергии в  сетях  в  2009году составили 1 390 тыс. Гкал, или 9 процентов от  общего  отпуска  всеть.  Реальные  потери  в  сетях  выше  показанных  в  статистическойотчетности.  Разделение  тарифов  на  производство  и  транспортировкутепловой энергии привело к более адекватному отражению потерь. Этим  иопределяется тенденция к росту доли потерь.
            4.2.3. Блок конечного потребления тепловой энергии
       Основными потребителями тепловой энергии являются  промышленностьи население (соответственно 42 и 43 процента).  На  долю  сферы  услугпришлось 14 процентов. Несмотря на динамичный рост экономики области впоследние годы, потребление тепловой энергии с  2000  года  не  росло.Структурные сдвиги весьма незначительны: доля населения  увеличиваласьна  фоне  небольшого   снижения   потребления   тепловой   энергии   впромышленности, сфере услуг и на транспорте.
                       4.3. Баланс природного газа
       Природный газ в области не добывается и поставляется в регион  погазопроводам из-за пределов области. Баланс  природного  газа  имеетсялишь  в  ведомственной  статистике.  Поэтому  баланс  газа  приходитсяконструировать.   Данные   по   потреблению   природного    газа    напроизводственные нужды взяты из форм 11-ТЭР, 6-ТП и 4-топливо (далее -Т), на нужды населения и социальной сферы - из форм 22-ЖКХ  и  4-Т.  В2000-2009 годах потребление природного газа выросло на 20 процентов, восновном  за  счет  повышения  его  использования   при   производствеэлектрической энергии. Более 30 процентов природного газа  расходуетсяна  электростанциях  и  котельных.  Вторым  по  значимости   сектором,потребляющим  газ,  является   население   (35   процентов),   котороеиспользует его, главным образом, на цели приготовления пищи, отопленияи горячего водоснабжения. Промышленность потребляет 8 процентов  газа,значительная часть которого расходуется  в  металлургии  и  химическойпромышленности.
                             4.4. Баланс угля
       Роль угля в едином топливно-энергетическом балансе (далее - ЕТЭБ)области  весьма  существенна,  поскольку  на  территории  области   ондобывается в значительных  объемах.  Уголь  используется  в  процессахпреобразования в электрическую и тепловую энергию; 75  процентов  углябыло израсходовано, главным образом, на  производство  электроэнергии.Вторым  по   значимости   сектором,   потребляющим   уголь,   являетсяпромышленность - 17  процентов;  еще  6  процентов  угля  используетсянаселением    для    обогрева    индивидуальных    жилых    домов    внегазифицированных населенных пунктах.  На  все  остальные  сектора  в2000 - 2009 годах приходилось 1,5 процента  общего  потребления  угля.Потребление угля в этот период имело тенденцию  к  снижению.  Снижениепотребления    угля    населением    обуславливается    продолжающейсягазификацией области.
                       4.5. Баланс жидкого топлива
       За 2000-2009 годы потребление жидкого топлива в  области  вырослона 83 процента. На транспорте его потребление увеличилось в 2,7  раза,и на его долю пришлось 92 процента расхода жидкого топлива. По объемампотребления за транспортом следует сельское хозяйство - 4 процента. Надолю всех других секторов пришлось менее 4 процентов потребления.
                 5. Единый топливно-энергетический баланс
       Самообеспеченность области первичной энергией  увеличилась  послеввода  в  эксплуатацию  Ростовской  АЭС,  а затем стабилизировалась науровне   50   процентов.   В    структуре    производства    первичныхтопливно-энергетических  ресурсов  (далее  - ТЭР) доминирует уголь (67процентов),  а затем следуют АЭС и  ГЭС  (32  процента).  В  структурепотребления  первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ПТЭР)на долю угля приходится 17 процентов,  жидкого топлива - 26 процентов,природного  газа  - 38 процентов,  АЭС и ГЭС - 16 процентов,  экспортаэлектроэнергии  -  3  процента.  Степень  энергетической  безопасностиобласти ограничена,  поскольку область полностью зависит от ввоза двухключевых ресурсов  -  жидкого  топлива  и  природного  газа,  нехваткукоторых   можно  в  ограниченной  мере  компенсировать  дополнительнымпотреблением  производимого  на  ее  территории  угля  или   снижениемпоставок  электроэнергии  за  пределы  области.  Если топливный балансэлектроэнергетики сравнительно сбалансирован (уголь  -  28  процентов;жидкое  топливо  -  1  процент;  природный  газ - 31 процент;  ГЭС - 1процент;  АЭС и ТЭС - 39 процентов),  то топливный баланс котельных на87 процентов,  а потребление энергии населением на 63 процента зависитот поставляемого извне природного газа (таблица N 1).  Внутренние ценына  природный  газ  устойчиво  растут,  что  снижает его экономическуюдоступность. Необходимо также отметить, что значительная часть энергиииспользуется  в  процессах  преобразования,  передачи  и распределенияэнергии.  При наличии проблем,  связанных с технической  доступностью,увеличением  поставок  природного газа потребителям области,  развитиеэкономики области  может  быть  обеспечено  энергетическими  ресурсамитолько при условии существенного повышения эффективности использованияэнергии.
       Быстрый рост потребления топлива на транспорте привел к тому, чтов 2009 году в конечном потреблении энергии стало  доминировать  жидкоетопливо (35 процентов), за ним следует природный газ  (30  процентов),тепловая энергия (18 процентов), электроэнергия (11 процентов) и уголь(6 процентов). Доля тепловой энергии в  конечном  потреблении  энергииустойчиво  сокращается.  Она  все  еще  высока  в  промышленности  (38процентов) и  у  населения  (23  процента),  однако  в  энергетическомбалансе  населения  доминирует  газ.  По  мере  газификации  его  доляувеличилась до 63 процентов. Рост цен  на  газ  для  населения  крайненежелателен.
                  6. Потенциал энергосбережения области
       Наибольшим техническим потенциалом повышения  энергоэффективностиобладают жилые здания, производство  электроэнергии  и  промышленностьобласти.  Потенциал  энергосбережения   можно   разделить   на   виды:технически возможный (реализуемый на уровне  современных  технологий),экономически целесообразный (окупаемый) и  финансово  оправданный  (сосредними сроками окупаемости).
       Потенциал  повышения  энергетической  эффективности   области   всекторах конечного потребления значительно выше,  чем  в  производствеэнергии.  В  частности,  финансовый  потенциал  в  секторах  конечногопотребления в 4 раза выше,  чем  в  производстве  электроэнергии  и  всистемах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии  уконечных   потребителей   сопровождается   дополнительным    снижениемпотребления первичной энергии по всей системе производства и  передачиэнергоресурсов. В  секторах  со  значительным  финансовым  потенциалом(промышленность и транспорт)  в  первую  очередь  следует  осуществитьмеры, которые не оказывают влияния на уровень цен  и  не  предполагаютсубсидирования, но направлены на устранение нефинансовых  барьеров.  Всекторах с  низким  финансовым  потенциалом  повышения  энергетическойэффективности (производство тепла  и  электроэнергии)  для  достиженияэкономии необходимо прежде всего скорректировать цены  или  предложитьдругие инструменты, которые  повысят  привлекательность  инвестиций  вданные отрасли.
       В   жилых   зданиях   потенциал   энергосбережения   всех   видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 49 процентов,  экономический  потенциал  -  41  процент,  финансовыйпотенциал - 23 процента.  Более  70  процентов  данного  потенциала  вжилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и  подачиводы. Наиболее значительные барьеры на пути  повышения  энергетическойэффективности в жилых зданиях связаны  с  рекомендательным  характеромнорм по теплозащите зданий, сложившимися  поведенческими  стереотипаминаселения  и  трудностями  в  организации  и  финансировании  мер   поповышению энергетической эффективности в  местах  общего  пользования.Внедрение обязательных  стандартов  энергоэффективности  для  новых  иреконструируемых  зданий  является  одним  из  наиболее   экономическиэффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.
       В   промышленности   потенциал   энергосбережения   всех    видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 38 процентов, экономический потенциал  -  37  процентов,  финансовыйпотенциал - 30 процентов.
       Более  53   процентов   данного   потенциала   в   промышленностисосредоточено в  металлургии,  производстве  цемента,  добыче  угля  идругих энергоемких отраслях. Промышленность области медленно реализуетсвой  потенциал  повышения  энергетической  эффективности,   так   какруководители  большинства  предприятий  недооценивают  возможности   ивыгоды  энергосбережения,  а  также  не  могут   получить   доступ   кдолгосрочному заемному финансированию для инвестиций в  энергетическуюэффективную модернизацию оборудования. Кроме того, в ряде  отраслей  упредприятий отсутствуют стимулы к экономии энергии, так как тарифы  наэнергоресурсы растут медленнее, чем отпускные цены на продукцию.
       Проведение    целенаправленных    информационных    кампаний    ипредоставление долгосрочного финансирования для проектов по  повышениюэнергетической  эффективности   через   финансовые   институты   будутспособствовать  реализации  предприятиями  имеющихся  возможностей  поповышению    эффективности    использования    энергии.    Продолжениереформирования  электроэнергетики  и  газового  сектора  будет  игратьважную роль в  повышении  финансовой  привлекательности  инвестиций  вэнергетическую отрасль. Фискальные инструменты,  такие  как  налоговыельготы  или  ускоренная  амортизация,  в  текущей   макроэкономическойситуации могут дать дополнительные стимулы для инвестирования в  самоесовременное и эффективное оборудование, а также для  совершенствованияпрактики  энергоменеджмента,  что  приведет  к  усилению  конкурентныхпозиций областных производителей.
       В бюджетных учреждениях области потенциал  энергосбережения  всехвидов энергоресурсов  можно  описать  следующим  образом:  техническийпотенциал - 42  процента,  экономический  потенциал  -  38  процентов,финансовый  потенциал  -  24  процента.  Более  49   процентов   этогопотенциала в бюджетных учреждениях сосредоточено в системах отопления.Указанный сектор может дать наиболее быструю отдачу, однако  повышениеэнергетической эффективности в бюджетных учреждениях в настоящее времяминимально в силу ряда  причин.  Бюджетным  учреждениям  не  полностьюоформлено разрешение оставлять себе или  перераспределять  достигнутуюэкономию затрат на энергоресурсы,  и  они  не  могут,  в  большинстве,заключать долгосрочные договоры или договоры с возвратом инвестиций избудущей экономии. Кроме того,  процедуры  закупок  требуют  заключениядоговоров на основе наименьшей цены заявки, а не наименьших  затрат  втечение всего срока эксплуатации.
       На   транспорте    потенциал    энергосбережения    всех    видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 41 процент,  экономический  потенциал  -  39  процентов,  финансовыйпотенциал  -  34  процента.  Более  49  процентов   этого   потенциаласосредоточено  в  потреблении   топлива   автомобильным   транспортом.Автомобильный транспорт области является  быстрорастущим  потребителемэнергоресурсов  из-за  быстрого  роста  количества  частных   легковыхавтомобилей.   У   владельцев   личного   автотранспорта   отсутствуетальтернатива более эффективного передвижения, а также они не учитываютфактор энергетической эффективности при выборе автомобиля.
       Для   повышения   привлекательности   общественного    транспортанеобходимо внедрять интегрированный подход к планированию его  работы,повышать   качество   общественного   транспорта    и    содействоватьоптимальному   сочетанию   частного   и   общественного    транспорта.Стимулирование производства более экономичных автомобилей и  внедрениесхем утилизации автотранспорта может ускорить модернизацию  автопарка.Взимание с автовладельцев полной экономической стоимости использованиячастных  автомобилей  путем  внедрения  платы  за   пиковые   нагрузкиавтодорог и налогов на  владение  транспортными  средствами,  а  такжемаркировка   автомобилей   и   проведение   кампаний   по    повышениюосведомленности  населения   могут   изменить   поведение   владельцевавтотранспорта.
       В  электроэнергетике  потенциал   энергосбережения   всех   видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 31 процент,  экономический  потенциал  -  28  процентов,  финансовыйпотенциал - 4 процента.
       В системах теплоснабжения области потенциал энергосбережения всехвидов энергоресурсов можно описать следующим образом.  В  производстветепла: технический  потенциал  -  19  процентов,  экономический  -  17процентов,  финансовый  -  5   процентов.   В   распределении   тепла:технический потенциал - 19 процентов, экономический  -  19  процентов,финансовый - 17 процентов.  Более  55  процентов  этого  потенциала  всистемах теплоснабжения приходится на долю тепловых потерь, а в  сферепроизводства  тепла  до  74  процентов  сосредоточено  в  промышленныхкотельных.
       Самыми серьезными барьерами для повышения  энергоэффективности  всистемах     теплоснабжения     являются     существующая     практикатарифообразования,   неэффективная    организационно-правовая    формамуниципальных предприятий теплоснабжения  и  отсутствие  информации  икоординации  внутри  сектора  теплоснабжения.   Необходимы   следующиерешения:   изменение   принципов   тарифообразования,   преобразованиемуниципальных предприятий теплоснабжения в коммерческие структуры  иличастно-государственные партнерства с четкими принципами корпоративногоуправления,   совершенствование   процесса   сбора   и   использованиястатистической информации (составление  тепловых  балансов),  а  такжеразработка интегрированных планов развития теплоснабжения области.
       В целом областной потенциал энергосбережения (в т у.  т.)  сейчаспредставлен  следующим  образом:  тепловые  системы  -  10  процентов,транспорт - 29 процентов, электроэнергетика - 12 процентов,  бюджетныеучреждения - 7 процентов, промышленность - 20 процентов, жилой фонд  -22 процента.
       Область    располагает    значительным    потенциалом    экономииэнергоресурсов.   Потенциал   энергосбережения    превышает    приростпотребления первичной энергии в  2000 - 2008  годах,  когда  экономикаобласти  развивалась  быстро,  то  есть  возможно  развитие  экономикиобласти без прироста потребления энергии в течение 8-10 лет.
                                Раздел II.
       Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
                 а также целевые индикаторы и показатели
       Основными целями Программы являются:
       улучшение качества  жизни  населения  области  за  счет  переходаэкономики области, бюджетной и коммунальной сфер на  энергосберегающийпуть развития и рационального использования ресурсов при производстве,передаче, потреблении;
       расширение  путей  реализации  государственной   и   региональнойполитики энергосбережения, способных обеспечить к 2020  году  снижениеэнергоемкости валового регионального  продукта  не  менее  чем  на  40процентов к уровню 2007 года;
       обеспечение повышения энергоэффективности на  территории  областиза счет организации процесса комплексного энергосбережения.
       Для  достижения  целей  Программы  необходимо  решить   следующиезадачи:
       обновление основных производственных фондов экономики области  набазе новых ресурсосберегающих технологий и  автоматизированных  системучета;
       сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета наоплату коммунальных услуг;
       снижение   удельных    показателей    потребления    топлива    иэнергоресурсов  при  производстве  энергоемких  видов   продукции,   вобщественных и жилых зданиях;
       повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность поиспользованию энергоресурсов;
       предоставление за счет областного бюджета  субсидий  организациямобласти,  осуществляющим  деятельность  в  сфере  энергосбережения   иповышения энергоэффективности;
       наращивание темпов оснащения зданий средствами  инструментальногоучета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
       совершенствование и повышение достоверности статистического учетаи отчетности по производству, передаче  и  потреблению  энергетическихресурсов;
       концентрация ресурсов   на   работах    по    ремонту    объектовжилищно-коммунальной инфраструктуры области;
       осуществление в бюджетной сфере области расчетов  за  потреблениеэнергоресурсов по приборам учета;
       обеспечение в бюджетной  сфере  области  проведения  обязательныхэнергетических обследований зданий;
       обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания  наэнергосберегающие, в том числе не  менее  30  процентов  объема  -  насветодиодные;
       развитие  рынка  энергосервисных  услуг  и  услуг  по  проведениюэнергетического обследования на территории области;
       популяризация применения мер по энергосбережению;
       создание  условий  для  привлечения   внебюджетных   средств   нафинансирование  комплексных   мер   по   энергосбережению,   повышениюэнергоэффективности.
       Программа рассчитана на период с 2010 по  2020  годы.  Работы  пореализации мероприятий Программы планируется осуществить в три  этапа:1-й этап - 2010-2012 годы, 2-й этап - 2013-2014 годы, 3-й этап -  2015- 2020 годы.
       Общие сведения для расчета  целевых  показателей  представлены  вприложении N 1 к Программе. Основные целевые индикаторы  и  показателиреализации    Программы,    характеризующие    деятельность    органовисполнительной власти субъекта Российской  Федерации,  представлены  вприложении N 2 к Программе. Высокая  энергоемкость  экономики  областидорого   обходится   с   точки   зрения   обеспечения   энергетическойбезопасности, доходной части областного бюджета, конкурентоспособностипромышленности и здоровья  населения,  но  предоставляет  значительныевозможности для экономии.
       Энергетическая эффективность  становится  одним  из  приоритетныхнаправлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы  делаетинвестиции в энергетическую эффективность  более  привлекательными,  апоследствия бездействия - более очевидными.  Для  получения  наилучшихрезультатов необходимо проведение последовательной политики  повышенияэффективности   использования   энергоресурсов.   Следует    закрепитьобластную приоритетность решения данной задачи  и  сосредоточиться  наизменении  существующих  норм  поведения  организаций,  учреждений   идомохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций вэнергетическую    эффективность.    Для    повышения    энергетическойэффективности   необходимо   чтобы   многочисленные   и   разрозненныехозяйствующие  субъекты  области  приняли  решение   инвестировать   впроекты, способствующие более рациональному использованию  энергии,  аорганы власти смогли стимулировать значительные инвестиционные  потокии  создать   среду,   благоприятную   для   повышения   энергетическойэффективности, установив понятные  условия  и  стандарты  и  обеспечивдоступ к необходимой информации.
       В данных    условиях    одним    из    факторов,   препятствующихсоциально-экономическому   развитию   области,   становится   снижениеконкурентоспособности  предприятий,  отраслей  экономики  и  региона вцелом,  вызванное ростом затрат на оплату энергоресурсов,  опережающихтемпы экономического развития области.
       Серьезной   проблемой   является    нехватка    квалифицированныхспециалистов  в  сфере  энергосбережения  и  слабое   развитие   рынкаэнергосервисных услуг. Еще одной  проблемой  является  низкий  уровеньиспользования  имеющегося  научного   потенциала   области   в   сфереуправления    энергосбережением,    применения    возобновляемых     инетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достиженийи разработок. Развитие энергосбережения идет по экстенсивному пути,  вто время как справиться с проблемой  высокой  энергоемкости  экономикиобласти можно  только  за  счет  ускоренного  внедрения  инновационныхрешений, технологий, материалов и образцов техники.
       Высокая энергоемкость предприятий области в этих  условиях  можетстать  дополнительной  причиной  снижения  темпов  выхода  из  кризисаэкономики области и увеличения налоговых поступлений  в  бюджеты  всехуровней. Для решения проблемы необходимо осуществление  комплекса  мерпо интенсификации энергосбережения, которые заключаются в  принятии  иреализации  согласованных  решений  органов  государственной   власти,органов  местного  самоуправления,  предприятий   и   организаций   поповышению эффективности потребления энергии.
       Планируемые  сроки  решения  задач   и   реализации   мероприятийПрограммы были разработаны в соответствии с требованиями  федеральногозаконодательства,  а   также   основополагающими   постановлениями   ираспоряжениями   Правительства   Российской    Федерации,    приказамипрофильных федеральных министерств.
       График реализации мероприятий Программы был сформирован с  учетомвозможностей их поэтапного финансирования и планомерного развития.
       На 1-м этапе (2010 - 2012 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению  энергетической  эффективности  должныбыть:
       разработка  и  принятие  проектов   областных   правовых   актов,необходимых для  реализации  мероприятий  Программы  и  стимулированияэнергосбережения;
       подготовка   и   проведение   межведомственных    организационныхмероприятий,  направленных  на  формирование  структуры  управления  иреализации Программы;
       завершение оснащения приборами учета потребляемых  энергоресурсовзданий  органов  исполнительной  власти  области,   органов   местногосамоуправления, а также зданий и сооружений организаций и предприятий,находящихся  в  областной   или   муниципальной   собственности   либоучрежденных при участии органов власти;
       проведение  первого  обязательного  энергетического  обследованиявсех зданий органов исполнительной власти  области,  органов  местногосамоуправления,  а  также  других   объектов   области,   на   которыераспространяется такое обязательство;
       завершение замены ламп накаливания на  энергоэффективные,  в  томчисле не менее 30 процентов от  объема  -  на  основе  светодиодов,  взданиях  органов  исполнительной  власти  области,  органов   местногосамоуправления,  а  также  в  зданиях  и  сооружениях  организаций   ипредприятий, находящихся в областной или  муниципальной  собственностилибо учрежденных органами власти области;
       реализация   высокоэффективных    и    быстроокупающихся    (срококупаемости 1 - 3 года) мероприятий по  энергосбережению  и  повышениюэнергоэффектив-ности   в   бюджетной    сфере,    жилищно-коммунальномхозяйстве, в том числе  теплоизоляция,  наружное  освещение  и  другиесферы, не требующие значительных вложений;
       проведение     первоочередных      мероприятий      популяризацииэнергосбережения  и  повышения  энергетической   эффективности   срединаселения и предприятий;
       реализация мер бюджетного стимулирования энергосбережения.
       На 2-м этапе (2013 - 2014 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению  энергетической  эффективности  должныбыть:
       внедрение    методов    тарифного     стимулирования     практикиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в  бюджетнойсфере и реальном секторе;
       внедрение энергосберегающих технологий в  экономику  и  бюджетнуюсферу, предполагающее  реализацию  среднезатратных  мероприятий  (срококупаемости   -   3 - 5   лет)   по   энергосбережению   и   повышениюэнергоэффектив-ности, направленных на достижение  значительного  ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
       разработка  и  массовое   внедрение   автоматизированных   системконтроля  и  учета  расхода  потребляемых  энергетических  ресурсов  вбюджетной и жилищно-коммунальной сферах,  а  также  специализированныхинформационных систем учета;
       продолжение    проведения    мероприятий     по     популяризацииэнергосбережения  и  повышения  энергетической   эффективности   срединаселения и предприятий;
       обеспечение  регулярного   выпуска   областного   статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация  бюджетного  стимулированияэнергосбережения;
       подготовка  и  реализация  за  счет  бюджетных  средств  пилотныхпроектов   по   применению    новых    высокоэффективных    технологийэнергосбережения и выработки энергии с  применением  возобновляемых  иальтернативных  источников   энергии,   по   2-3   проекта   во   всехподпрограммах Программы, со сроком их окупаемости до 5 лет;
       заключение и реализация  энергосервисных  договоров  в  бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие  в  развитии  сферыданных услуг.
       На 3-м этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
       разработка,   принятие   проектов   областных   правовых   актов,направленных на совершенствование политики энергосбережения  с  учетомновых требований к ней;
       проведение  ревизии  и   замены   приборов   учета   потребляемыхэнергоресурсов  в  зданиях  органов  исполнительной  власти,   органовместного самоуправления, а также в зданиях,  сооружениях  организаций,предприятий, находящихся в областной или  муниципальной  собственностилибо учрежденных при участии органов власти;
       проведение     последующего     обязательного     энергетическогообследования  всех  зданий  органов  исполнительной  власти   области,органов местного самоуправления, а также других объектов  области,  накоторые распространяется такое обязательство;
       внедрение энергосберегающих технологий в  экономику  и  бюджетнуюсферу, предполагающее  реализацию  высокозатратных  мероприятий  (срококупаемости  -   5 - 10   лет)   по   энергосбережению   и   повышениюэнергоэффектив-ности,     направленных     на     достижение     ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
       продолжение    проведения    мероприятий     по     популяризацииэнергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  среди  населения,предприятий и учреждений;
       обеспечение  регулярного   выпуска   областного   статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация  бюджетного  стимулированияэнергосбережения;
       продолжение  реализации  энергосервисных  договоров  в  бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие  в  развитии  сферыданных услуг;
       оказание содействия организациям  в  разработке,  производстве  ивнедрении энергосберегающего оборудования  и  материалов  в  бюджетнойсфере и экономике;
       оказание  содействия  организациям   в   создании   и   вводе   вэксплуатацию  новых   высокоэффективных   генерирующих   мощностей   сиспользованием возобновляемых или альтернативных источников энергии наоснове практики пилотных проектов.
                               Раздел III.
          Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
   обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
                 источникам и направлениям финансирования
       Программа состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальныенаправления энергосбережения и повышения энергоэффективности,  которыесоответствуют требованиям Закона:
       подпрограмма  "Энергосбережение   в   государственных   бюджетныхучреждениях области";
       подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области";
       подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области";
       подпрограмма  "Энергосбережение   в   производстве   и   передачеэнергоресурсов";
       подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте  ив сельском хозяйстве";
       подпрограмма "Расширение использования возобновляемых  источниковэнергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области".
           1. Подпрограмма "Энергосбережение в государственных
                      бюджетных учреждениях области"
       В соответствии с требованиями Закона, начиная с 1 января 2010 г.,бюджетные  учреждения  обязаны  обеспечить  снижение  в   сопоставимыхусловиях объема потребленных ими воды,  дизельного  и  иного  топлива,мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угляв течение 5 лет не менее чем на 15  процентов  от  объема,  фактическипотребленного ими  в  2009  году  каждого  из  указанных  ресурсов,  сежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.  Поэтомуодним  из  приоритетных  направлений  энергосбережения   и   повышенияэнергетической эффективности в Ростовской области является  проведениемероприятий, обеспечивающих снижение  энергопотребления  и  уменьшениебюджетных средств, направляемых на оплату энергетических  ресурсов.  ВРостовской области - 530 бюджетных учреждений, финансируемых  за  счетсредств областного бюджета. В 2009 году  на  оплату  потребленных  имиэнергетических ресурсов и воды из федерального и  областного  бюджетовбыло выделено 976 125,2 тыс. рублей.
       За 2009 год бюджетные учреждения областного подчинения потребили:
       138 671 тыс. кВт ч. электроэнергии;
       227 тыс. Гкал тепловой энергии;
       12 195 тыс. м-3 природного газа;
       23 046 тонн угля;
       467 тонн жидкого топлива;
       3 210 тыс. м-3 воды.
       Потребление    энергоресурсов     государственными     бюджетнымиучреждениями области составило  4,5  процента  от  общего  потребленияэнергоресурсов  в  области  (по  воде  -  3   процента).   Данные   погосударственным бюджетным учреждениям области приведены в таблице N 2.
                                                             Таблица N 2
                Потребление энергоресурсов государственными
            бюджетными учреждениями области в 2008-2009 годах|————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————||Год | Энергоре-  | Единица  |                 Бюджетные учреждения по сферам                 ||    |сурсы и вода| измере-  |——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   ния    |  всего   |здравоохра-|образова- |  куль-  |  спорт  |  другие  ||    |            |          |          |   нение   |   ние    |  тура   |         |          ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| 1  |     2      |    3     |    4     |     5     |    6     |    7    |    8    |    9     ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2008|Электро-    |тыс. кВтч| 140 739  |  32 674   |  46 083  |  6 563  |  1 057  |  54 362  ||    |энергия     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  17 311  |   4 019   |  5 668   |   807   |   130   |  6 687   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 343 403  |  79 725   | 112 442  | 16 014  |  2 579  | 132 643  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Газ         | тыс. м-3 |  20 189  |   4 753   |  8 251   |  1 461  |   737   |  4 987   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  23 076  |   5 433   |  9 431   |  1 670  |   842   |  5 700   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |  32 288  |   7 600   |  13 196  |  2 337  |  1 179  |  7 976   ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Вода        | тыс. м-3 |  4 004   |   1 600   |  1 797   |   106   |   68    |   433    ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |    -     |     -     |    -     |    -    |    -    |    -     ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |  73 760  |  29 474   |  33 103  |  1 953  |  1 253  |  7 977   ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Тепловая    |   Гкал   | 222 157  |  56 696   | 120 879  | 18 317  |  2 661  |  23 604  ||    |энергия     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  31 769  |   8 108   |  17 286  |  2 619  |   381   |  3 375   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 249 883  |  63 772   | 135 965  | 20 603  |  2 993  |  26 550  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Уголь       |   тонн   | 23 146,6 |  6 905,9  | 10 962,3 |  18,2   |  18,7   | 6 893,9  ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  20 276  |  6 049,5  | 9 602,9  |  15,94  |  16,38  |  6 039   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |  80 986  | 24 156,8  |  38 351  |  64,3   |  66,6   |  24 146  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Жидкое      |   тонн   |  423,1   |     -     |    -     |  210,8  |   191   |   21,3   ||    |топливо     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  613,4   |     -     |    -     | 305,66  |  276,9  |   30,8   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 6 988,9  |     -     |    -     | 3 457,1 | 3 132,4 |  399,4   ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Итого       |  вода,   |  4 004   |   1 600   |  1 797   |   106   |   68    |   433    ||    |за 2008 год | тыс. м-3 |          |           |          |         |         |          ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |93 045,40 | 23 609,50 |41 987,90 |5 417,60 |1 646,28 |21 831,80 ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |755 020,90|204 727,80 |333 057,00|44 428,40|11 203,00|398 584,00||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2009|Электро-    |тыс. кВтч| 13 8671  |  31 468   |  44 672  |  6 053  |  1 084  |  55 394  ||    |энергия     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  17 057  |   3 871   |  5 495   |   745   |   133   |  6 813   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 440 599  |  99 983   | 141 936  | 19 232  |  3 444  | 176 004  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Газ         | тыс. м-3 |  12 195  |   2 885   |  5 703   |  1 162  |   178   |  2 267   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  13 939  |   3 298   |  6 519   |  1 328  |   203   |  2 591   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |  37 491  |   8 869   |  17 533  |  3 572  |   547   |  6 970   ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Вода        | тыс. м-3 |  3 210   |   1 233   |  1 439   |   87    |   39    |   412    ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |    -     |     -     |    -     |    -    |    -    |    -     ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |  80 059  |  30 752   |  35 889  |  2 170  |   973   |  10 275  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Тепловая    |   Гкал   | 226 952  |  59 459   | 132 352  | 13 206  |  2 807  |  19 128  ||    |энергия     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  32 454  |   8 503   |  18 926  |  1 888  |   402   |  2 735   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 306 517  |  80 304   | 178 752  | 17 836  |  3 791  |  25 834  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Уголь       |   тонн   | 23 045,8 |  6 434,1  | 11 006,2 |  18,2   |   15    | 5 641,3  ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   | 20 188,1 |  5 636,3  | 9 641,4  |  15,9   |  13,14  | 4 941,77 ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 103 485  | 28 752,8  |  49 422  |  82,8   |   68    | 25 477,9 ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Жидкое      |   тонн   |  466,9   |     -     |    -     |  210,8  |   191   |   65,1   ||    |топливо     |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |  676,95  |     -     |    -     | 305,66  |  276,9  |  94,39   ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   | 7 974,2  |     -     |    -     | 3 731,2 | 3 132,4 | 1 110,6  ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||    |————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Итого       |  вода,   |  3 210   |   1 233   |  1 439   |   87    |   39    |   412    ||    |за 2009 год | тыс. м-3 |          |           |          |         |         |          ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |т у. т.   |84 315,05 | 21 308,3  | 40 581,4 |4 282,56 |1 028,04 |17 175,16 ||    |            |——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |            |   тыс.   |976 125,2 | 248 660,8 | 423 532  | 46 624  |11 955,4 |245 671,5 ||    |            |  рублей  |          |           |          |         |         |          ||————|————————————|——————————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
       В   Ростовской   области   сохранилась   система    лимитированияпотребления энергии учреждениями бюджетной сферы. За период с 2004  по2009  годы  в  результате  реструктуризации  бюджетных  учреждений  ихколичество   увеличилось.   Лимиты   потребления   энергоресурсов    внатуральном выражении увеличились: тепловой  энергии  -  в  1,5  раза,электроэнергии - в 1,5 раза, газа - в 1,4 раза, жидкого  топлива  -  в1,2 раза, угля - в 1,6 раза, воды - в 2,3 раза.
                           1.1. Электроэнергия
       Потребление электроэнергии за 2009  год  бюджетными  учреждениямисоставило  138  671  тыс.   кВт   ч.   Суммарный   лимит   потребленияэлектроэнергии   бюджетными   учреждениями,   установленный   Решениемколлегии Администрации Ростовской области от 01.07.2008 N 37  на  2009год, составил 113 624 тыс. кВт ч.
       Основными потребителями электроэнергии  в  бюджетных  учрежденияхявляются: осветительные приборы, нагревательные установки  пищеблоков,электротермические установки дезинфекции и стерилизации, насосы системтепло-,  водоснабжения,  системы   вентиляции   и   кондиционирования,оргтехника, бытовые  электроприемники.  Оснащенность  приборами  учетапотребленной электроэнергии по  бюджетным  учреждениям  составляет  88процентов. Выявленный технический потенциал  повышения  энергетическойэффективности потребления электроэнергии составляет около 30 процентовот фактического потребления за 2009 год.
       Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления  электроэнергии.  Мероприятиями  по   реализации   данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета электроэнергии;
       внедрение автоматизированных систем учета;
       разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;
       сокращение потребления электрической мощности за  счет  внедренияальтернативных источников энергии;
       модернизация  систем  приточно-вытяжной   вентиляции   зданий   сустановкой систем автоматического регулирования;
       прекращение закупки  ламп  накаливания  для  освещения  зданий  исооружений;
       закупка и установка энергосберегающих  ламп  и  светильников  дляосвещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников ипрожекторов;
       установка  датчиков  движения  и  освещенности  на  осветительныхприборах  в  местах  общего  пользования  внутри  зданий  и   наружномосвещении;
       включение в установленном порядке в документацию  при  проведениизакупок  для  бюджетных  нужд  товаров  с  учетом  их   энергетическойэффективности не ниже класса "А";
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                          1.2. Тепловая энергия
       Потребление   тепловой   энергии   государственными    бюджетнымиучреждениями области за 2009 год составило 227  тыс.  Гкал.  Суммарныйлимит   потребления   тепловой   энергии   бюджетными   организациями,установленный Решением коллегии Администрации  области  от  01.07.2008N 37 на 2009 год, составил 253 тыс. Гкал.
       Основными потребителями тепловой энергии в бюджетных  учрежденияхявляются: системы отопления и горячего  водоснабжения  (далее  -  ГВС)зданий и сооружений,  приточная  вентиляция,  прачечные  и  пищеблоки.Оснащенность  приборами  учета  потребленной   тепловой   энергии   побюджетным учреждениям составляет 68 процентов. Выявленный  техническийпотенциал повышения энергоэффективности потребления  тепловой  энергиисоставляет 40 процентов от уровня фактического  потребления.  Основнымиз приоритетных  направлений  повышения  энергоэффективности  являетсяпроведение мер,  обеспечивающих  снижение  потребления  и  потерь  припередаче  тепловой  энергии.  Мероприятиями  по   реализации   данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета тепловой энергии;
       внедрение автоматизированных систем учета тепловой энергии;
       разработка обоснованных лимитов потребления тепловой энергии;
       сокращение  объемов  потребления  тепловой   мощности   за   счетвнедрения альтернативных источников энергии;
       утепление фасадов, кровли, замена оконных заполнений в  бюджетныхучреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;
       реализация мероприятий по повышению энергетической  эффективностипри проведении капитального ремонта в бюджетных учреждениях;
       внедрение  системы  автоматизации  потребления  тепловой  энергиибюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных  тепловыхпунктов или узлов управления и пофасадного регулирования;
       восстановление  или  внедрение  циркуляционных  систем   горячеговодоснабжения, проведение гидравлической  регулировки,  автоматическойили ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;
       изоляция  трубопроводов  систем   отопления   и   ГВС   бюджетныхучреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами;
       снижение затрат на теплоснабжение объектов  бюджетных  учрежденийпутем модернизации энергетически  неэффективных  котельных,  повышениетеплозащиты  зданий  и   тепловых   сетей   с   применением   новейшихтеплоизоляционных материалов, обладающих большим сроком  эксплуатации,лучшим  соотношением   "цена/потребительское   качество"   и   меньшейтеплопроводностью, чем стандартно применяемые материалы;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                            1.3. Природный газ
       Потребление природного газа за 2009 год  бюджетными  учреждениямисоставило  12 195  тыс.  м-3.  Лимит   потребления   природного   газабюджетными учреждениями, установленный Решением коллегии Администрацииобласти от 01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 16 588 тыс. м-3.
       Основными потребителями природного газа в  бюджетных  учрежденияхявляются газовые  котлы  и  пищеблоки.  Оснащенность  приборами  учетапотребленного газа по  бюджетным  учреждениям  области  составляет  76процентов. Выявленный технический потенциал  повышения  энергетическойэффективности потребления  газа  составляет  20  процентов  от  уровняфактического потребления.
       Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления  природного  газа.  Мероприятиями  по  реализации  данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета природного газа;
       внедрение автоматизированных систем учета газа;
       разработка обоснованных лимитов потребления природного газа;
       сокращение  потребления  природного  газа   за   счет   внедренияальтернативных и возобновляемых источников энергии;
       утепление (теплоизоляция) фасадов, кровли, теплопроводов,  заменаокон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;
       замена котлов устаревших конструкций  на  котлы  с  коэффициентомполезного действия (далее - КПД) не менее 95 процентов;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                                1.4. Вода
       Потребление воды за 2009 год  бюджетными  учреждениями  составило3 210  тыс.  м-3.  Лимит  потребления  воды  бюджетными  учреждениями,установленный Решением коллегии Администрации  Ростовской  области  от01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 4 056 тыс. м-3. В основном  водав бюджетных учреждениях используется  для  хозяйственно-бытовых  нужд,заполнения и подпитки систем отопления. Оснащенность  приборами  учетапотребленной воды по  бюджетным  учреждениям  составляет  91  процент.Технический потенциал повышения энергоэффективности  потребления  водысоставляет 30 процентов от уровня фактического потребления.
       Основными направлениями  повышения  энергоэффективности  являютсямеры, обеспечивающие снижение потерь  воды  в  процессе  ее  передачи.Мероприятиями по реализации данного направления являются:
       энергетические  обследования  и  завершение  оснащения  приборамиучета воды;
       разработка обоснованных лимитов потребления воды;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение автоматизированных систем учета воды;
       закупка   и    установка    энергоэффективного    сантехническогооборудования.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                                1.5. Уголь
       Потребление угля за 2009 год  бюджетными  учреждениями  составило23 046  тонн.  Лимит   потребления   угля   бюджетными   учреждениями,установленный Решением коллегии Администрации  Ростовской  области  от01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 23 046 тонн. Уголь  в  бюджетныхучреждениях   используется   для   работы   котельных.   Приоритетныминаправлениями   роста   энергоэффективности   являются    мероприятия,обеспечивающие снижение потребления угля. Мероприятиями по  реализацииданного направления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение энергетических обследований;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение возобновляемых видов топлива для угольных котельных;
       разработка лимитов на потребление угля.
                           1.6. Жидкое топливо
       Потребление жидкого топлива за 2009 год  бюджетными  учреждениямисоставило 467  тонн.  Лимит  потребления  жидкого  топлива  бюджетнымиучреждениями, установленный Решением коллегии Администрации Ростовскойобласти от 01.07.2008 N 37 на 2009  год,  составил  467  тонн.  Жидкоетопливо в бюджетных учреждениях  используется  для  работы  котельных.Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергоэффективностиявляется проведение мероприятий, обеспечивающих  снижение  потребленияжидкого топлива. Мероприятиями по  реализации  данного  направления  вбюджетных учреждениях являются:
       проведение энергетических обследований;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение возобновляемых видов топлива для котельных;
       разработка лимитов на потребление жидкого топлива.
       Расчеты показывают, что  для  реализации  всеми  государственнымибюджетными учреждениями области обязательных  базовых  мероприятий  попроведению обязательных энергетических обследований зданий,  оснащениюзданий и сооружений приборами учета всех видов энергоресурсов,  заменеламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы  требуетсявыделение из областного бюджета в 2011 - 2020 годах 429 млн. рублей, втом числе в соответствии с приложением N 3 к Программе:
       на проведение обязательных энергетических обследований - 100 млн.рублей;
       на установку, ремонт, замену приборов учета энергоресурсов  -  59млн. рублей;
       на повышение энергоэффективности  систем  освещения  -  270  млн.рублей.
                    2. Подпрограмма "Энергосбережение
                    в коммунальном хозяйстве области"
                           2.1. Теплоснабжение
       Одним из приоритетов национальной  жилищной  политики  РоссийскойФедерации  является  обеспечение  комфортных  условий   проживания   идоступности  коммунальных  услуг  для  населения.  При  этом  проблемаперехода к устойчивому функционированию и развитию теплоснабжения  какважнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры является  одной  изосновных.
       В настоящее время деятельность  коммунального  комплекса  областихарактеризуется низким качеством предоставляемых  коммунальных  услуг,неэффективным   использованием   природных   ресурсов,    загрязнениемокружающей среды.  Причиной  этого  является  высокий  уровень  износаобъектов коммунальной инфраструктуры и ее технологическая  отсталость.В области проводится целенаправленная  и  последовательная  работа  поповышению эффективности работы в коммунальной инфраструктуре.  Большаячасть   коммунальной   инфраструктуры   находится   в    муниципальнойсобственности.  Уровень  платежей  граждан  за   коммунальные   услугисоставляет в среднем 95,2  процента,  что  соответствует  федеральномустандарту. Ввиду дефицита средств капитальному ремонту,  реконструкциии  модернизации   объектов   коммунальной   инфраструктуры   уделяетсянедостаточное  внимание.  Вследствие   недостатка   средств   плановыепредупредительные     ремонты     почти      полностью      заменилисьвосстановительными  мероприятиями.  Сегодняшняя  модель  хозяйства  неможет предоставить не только качественные услуги по адекватным  ценам,но  и  обеспечить  безопасность  граждан,  несмотря  на   значительныерасходы, направляемые на эти цели.
       На территории области насчитывается более 50  теплоэнергетическихпредприятий коммунального хозяйства, включающих в себя:
       600 котельных, суммарной тепловой мощностью свыше 4 тыс. Гкал;
       2604 км тепловых сетей в  двухтрубном  исчислении,  в  том  числегорячее водоснабжение - 305 км, 200 центральных тепловых пунктов.
       Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуетсяуровнем износа основных фондов, превышающим 60 процентов, в том  числеизнос оборудования котельных - 70 процентов.
       Более 20 процентов основных фондов теплового хозяйства  отслужилисвой  срок  полностью.  Основной  тип  прокладки  тепловых   сетей   внепроходных каналах - в минераловатной теплоизоляции (90 процентов).
       Мощность около 15 процентов муниципальных  котельных  значительнопревышает фактические объемы производства. Низкое качество  материалови изоляции, ветхость теплосетей и недостаточный  уровень  эксплуатацииприводят  к  сверхнормативным  потерям  тепловой  энергии  (около   20процентов).
       Производство на территории области тепловой энергии в  2009  годусоставило 11 477  тыс.  Гкал,  потребление  -  10 228  тыс.  Гкал.  Напроизводство тепловой энергии израсходовано 2 053 578 т у. т.
       Потери  при  передаче  тепловой  энергии  составляют  1 281  тыс.Гкал/год, или  14  процентов.  Суммарные  потери  при  производстве  ипередаче тепловой энергии достигают 20 процентов. Около  20  процентовтепловых сетей нуждается в замене.
       Системы  теплоснабжения  городов  области  в  основном  закрытые,двухтрубные, децентрализованные, работающие по температурному  графику95/70 оС. Морально и физически устарели 60 процентов фонда  котельногооборудования, их КПД составляет до 80 процентов. Основной вид  топлива-  природный  газ  -  90  процентов.  Продолжительность  отопительногопериода в среднем по области - 171 сутки, горячее водоснабжение -  350суток. Основным потребителем тепловой энергии является население -  70процентов.  На  нужды  отопления  приходится  80  процентов  от  всегопотребления тепловой  энергии,  остальные  20  процентов  -  на  нуждыгорячего  водоснабжения.  Муниципальные  котельные  на  40   процентовоснащены приборами учета  тепловой  энергии,  газа,  электроэнергии  иводы. Тариф на тепловую энергию в муниципальном  хозяйстве  составляетот 1 100 до  1 600  руб.  за  1  Гкал.  Расход  на  собственные  нуждыкотельных - 5 процентов от производства тепловой энергии.
       Практически во всех системах  теплоснабжения  отмечается  избытокрасполагаемых  мощностей.  Оценки  тепловых  нагрузок  у  потребителейзавышены. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатациютаких систем и отражается на тарифе тепловой энергии. Данные последнихлет показывают  повышение  энергоэффективности  производства  тепловойэнергии за счет вывода из эксплуатации  ряда  малоэффективных,  в  томчисле  подвальных,  котельных,  а  также   модернизации   существующихкотельных с установкой новых высокоэффективных котлов и газогорелочныхустройств.   Удельный   расход   электроэнергии   на    выработку    итранспортировку тепловой энергии для большинства  котельных  превышаетмаксимальное нормативное значение для систем  теплоснабжения  с  малойтепловой нагрузкой  -  35  кВт  ч/Гкал.  Удельный  расход  топлива  навыработку тепловой энергии составляет для газовых котельных 175 кг  у.т./Гкал, для угольных котельных - 245 кг у. т./Гкал.
       Показатели отказов всех типов котельного  оборудования  находятсяна   достаточно   высоком   уровне.    Основные    причины    отказов:несвоевременный ремонт;  некачественный  монтаж  оборудования;  отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные ремонты  и  нарушениядисциплины обслуживания; несоответствие режимов  работы.  Невыполнениеграфика наладочных работ приводит  к  несоблюдению  требуемых  условийэксплуатации и  фактическому  снижению  КПД  котлов  значительно  нижепаспортных, а порядка 30 процентов котлов работают без режимных  карт.В  большинстве  мелких  котельных  водоподготовка   отсутствует.   Этоявляется одной из основных причин отказов котлов, аварий  на  тепловыхсетях и во  внутридомовых  системах  отопления,  особенно  в  системахгорячего водоснабжения.
       Техническое     состояние     большинства     тепловых      сетейнеудовлетворительное, особенно в городах  Шахты,  Новочеркасск,  БелаяКалитва, Красный Сулин. Система оперативного  дистанционного  контроляутечек, кроме г.  Ростова-на-Дону,  не  находит  широкого  применения.Контроль  за  скоростью  коррозии   трубопроводов,   состоянием   опорпрактически отсутствует. Также на невысоком уровне находится  культураих обслуживания и ремонтов. В межотопительный период тепловые сети  ненаходятся на  консервации.  Разработкой  энергетических  характеристиктепловых сетей, кроме Новочерскасской ГРЭС, ООО  "Лукойл-Ростовэнерго"и ООО "Шахтинская ГТЭС", теплоснабжающие организации не занимаются. 70процентов  тепловых  сетей   подпитываются   недеаэрированной   водой.Тепловые сети городов не оборудованы  устройством  для  предотвращенияпоследствий гидравлических ударов.
       Анализ  состояния  основных  производственных  фондов   областныхсистем  теплоснабжения,  источников  и   объемов   финансирования   ихкапитального ремонта, независимо от их форм собственности,  показываетследующее:
       происходит    снижение     надежности     существующих     системтеплоснабжения;
       возросли эксплуатационные     затраты      и      затраты      наремонтно-восстановительные работы;
       высока степень износа действующих основных фондов;
       высокие  энергозатраты  на  производство  и   передачу   тепловойэнергии;
       высокие нормы расхода топлива на производство и  отпуск  тепловойэнергии;
       недофинансирование    планово-предупредительных    ремонтов     втеплосистемах;
       низкая культура обслуживания и ремонтов оборудования.
       Перспективы развития  энергоснабжения  городов  области  напрямуюсвязаны с наличием и реализацией данной подпрограммы.
       Системные проблемы:
       отсутствие    данных    по    фактическому    состоянию    системтеплоснабжения;
       отсутствие роста спроса на тепловую энергию в последние  годы  нафоне существенного роста тарифов;
       отсутствие  перспективных   генеральных   планов,   муниципальныхэнергетических планов и обновленных схем теплоснабжения;
       существенный избыток мощностей источников теплоснабжения;
       завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
       избыточная централизация многих систем теплоснабжения;
       недостаточная  оснащенность  механизмами  и   оборудованием   дляпроведения аварийно-восстановительных работ;
       отсутствие технического регламента по теплоснабжению, в том числепо подсистемам: источники  теплоснабжения,  транспортировка  тепла  дотеплопотребителей;
       высокий уровень  потерь  в  теплосетях  как  за  счет  избыточнойцентрализации, так и за счет обветшания теплосетей и роста доли сетей,нуждающихся в замене;
       разрегулированность  систем  теплоснабжения  (высокие  потери  отперетопов, достигающие 30-50 процентов);
       нехватка    квалифицированных    кадров,    отсутствие    системыпереподготовки и повышения квалификации.
       На источниках тепловой энергии:
       высокие  удельные  расходы  топлива  на   производство   тепловойэнергии;
       низкая насыщенность приборным учетом отпуска тепловой энергии;
       низкий остаточный ресурс  и  изношенность  оборудования.  Высокаядоля низкоэффективных и физически изношенных котлов;
       нарушение сроков и порядка проведения работ  по  наладке  режимовкотлов;
       нарушение качества топлива, вызывающее отказ горелок;
       низкий   уровень   автоматизации,   отсутствие   автоматики   илиприменение непрофильной автоматики;
       отсутствие или низкое качество водоподготовки;
       несоблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии;
       нехватка и недостаточная квалификация персонала.
       В тепловых сетях:
       высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях;
       заниженный, по сравнению с реальным, уровень  потерь  в  тепловыхсетях, включаемый  в  тарифы  на  тепловую  энергию,  что  существеннозанижает  экономическую  эффективность   расходов   на   реконструкциютепловых сетей;
       высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей  (около  50процентов всех затрат в системе теплоснабжения);
       избыточная    централизация     значительной     части     системтеплоснабжения, что обуславливает повышенные потери в тепловых сетях;
       высокий  износ  тепловых  сетей   и   особенно   сетей   горячеговодоснабжения,  превышение  в  ряде  населенных  пунктов  критическогоуровня частоты отказов.
        2.1.1. Динамика и структура производства тепловой энергии
       Анализ данных производства тепловой энергии показал, что  в  2009году суммарное производство тепловой энергии составило 11 477,34  тыс.Гкал. При этом доля газа в  топливном  балансе  на  цели  производстватепловой энергии составляет  90  процентов,  а  суммарное  потреблениетоплива - 2 053 578,1 тыс. т у. т.
       Расход  на  собственные  нужды  котельных  составляет  около   15процентов от общего  производства  тепловой  энергии  и  по  годам  неменялся.
       В 2009 году суммарное производство тепловой энергии на  котельныхупало на 10 процентов по сравнению с 2008 годом, а  на  индивидуальныхустановках осталось прежним. Спад промпроизводства в  городах  областине позволил вернуть эту часть рынка.
         2.1.2. Динамика и структура потребления тепловой энергии
       С 2008  года  на  1  процент  снизилась  доля  тепловой  энергии,получаемой от котельных за счет децентрализации теплоснабжения,  самоебольшое  снижение  доли  централизованного  тепла  (на  5   процентов)произошло в сфере услуг.  Всего  потребление  в  2009  году  составило10 228 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии возросло и определялосьв большей степени характеристиками отопительного сезона.  Рост  спросана тепло за счет нового строительства  только  компенсировал  снижениеобъемов реализации тепловой энергии существующим потребителям по  мерероста их  оснащенности  приборами  учета.  В  структуре  использованиятепловой   энергии   населением   по   мере   развития    малоэтажногостроительства  устойчиво  растет   доля   децентрализованного   тепла,генерируемого на индивидуальных установках.
             2.1.3. Показатели оптимальности и эффективности
                          системы теплоснабжения
       Практически во всех локальных системах теплоснабжения  отмечаетсяизбыток  располагаемых   мощностей.   Оценки   тепловых   нагрузок   употребителей завышены. Суммарная  мощность  источников  теплоснабжениядля населения равна 4 000 Гкал/ч, при тепловой нагрузке 3 600  Гкал/ч.Избыточное резервирование  значительно  удорожает  эксплуатацию  такихсистем и отражается на тарифе  тепловой  энергии.  В  то  же  время  вструктуре  распределения  тепловой  энергии  наблюдаются  существенныенеравномерности.  Плотность  тепловой  нагрузки  системы  отопления  вбольшинстве городов составляет 70 процентов и находится  за  пределамиграницы зоны высокой эффективности  централизованного  теплоснабжения.Поэтому в этой зоне потери в системах теплоснабжения составляют  около30 процентов. Указанные теплопотери также включаются в тариф.  Поэтомуважнейшими направлениями реализации подпрограммы в части реконструкциии развития систем теплоснабжения должны стать:
       инвентаризация  и  уточнение  баланса  нагрузок  потребителей   имощностей;
       консервация или демонтаж избыточных мощностей;
       модернизация централизованных  систем  теплоснабжения  с  высокойплотностью тепловой нагрузки;
       частичная децентрализация систем, находящихся в  зоне  предельнойэффективности централизованного теплоснабжения;
       полная децентрализация многих локальных систем  теплоснабжения  сочень низкой плотностью тепловой нагрузки.
       Инженерные  системы  в  зданиях  построены  так,  что  переход  ксплошному индивидуальному учету теплоэнергии требует  больших  затрат,но  не  решает  многих  проблем:   сохраняется   схема   распределенияпотребления тепла  пропорционально  площади,  а  фактическое  полезноепотребление тепла существенно ниже расчетного.
       Жилые дома и общественные  здания  перетапливаются  в  переходныепериоды. Поэтому нормативы потребления тепла  и  горячей  воды  должныбыть уточнены и определены по  сериям  зданий.  Технический  потенциалснижения удельного  энергопотребления  расходов  тепловой  энергии  наотопление  и  горячее  водоснабжение  населением  может  составить  60процентов от  существующего  потребления.  Только  установка  приборовучета тепловой энергии  приводит  к  экономии  30  процентов  тепловойэнергии за счет изменения поведения потребителей и фактического  учетатеплопотерь в сетях. В настоящее время учет  тепловой  энергии  в  ЖКХобласти составляет 2 процента  от  ее  производства.  Приборами  учетатепловой энергии оснащено 10 процентов жилого фонда области.
      2.1.4. Показатели эффективности производства тепловой энергии
       Данные по отдельным городам  показывают  повышение  эффективностипроизводства тепловой энергии на котельных,  что  явилось  результатомвывода из эксплуатации ряда малоэффективных  и  подвальных  котельных,модернизации существующих и ввода новых высокоэффективных котлов.
       Но на многих мелких котельных в районных центрах удельные расходытоплива  существенно  выше  нормативных,  а  на  отдельных   котельныхдостигают уровня 240  кг  у.  т./Гкал.  Удельные  расходы  существеннозависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы - в  котельных,работающих на газе,  -  170  кг  т.  у./Гкал),  единичной  мощности  исостояния оборудования котельных.
            2.1.5. Проблемы при производстве тепловой энергии
       Выборочная  диагностика   муниципальных   систем   теплоснабженияпоказала, что 64 процента муниципальных котельных имеют  КПД  ниже  80процентов, 27 процентов - ниже 60 процентов, а  13  процентов  -  дажениже 40 процентов. Заявленные  КПД  котлов,  работающих  на  природномгазе, варьируют в пределах  70-92  процентов;  однако  для  котельных,работающих на газе, КПД часто не  превышает  80  процентов.  Там,  гдеиспользуются самодельные котлы,  устаревшие  или  неэффективные  маркикотлов типа "Энергия", КПД котельной не выше  40  процентов.  Основныепричины того, что фактический КПД ниже  регламентного,  заключаются  вследующем: низкое качество теплоносителя; нарушение качества  топлива;устаревшее оборудование  и  нарушения  дисциплины  его  ремонтов  (илинедостаточные ремонты); применение непрофильной автоматики.  Иногда  вкачестве новых устанавливаются  морально  устаревшие  низкоэффективныекотлы. Существуют значительные  возможности  повышения  КПД  отдельныхкотельных как  за  счет  модернизации  оборудования,  так  и  за  счетповышения  эффективности  эксплуатации  имеющегося  оборудования.   Поданным выборочного обследования, только 70 процентов газовых котельныхоснащены  приборами  учета  расхода  топлива  и  только  35  процентовкотельных - приборами учета  производства  тепловой  энергии.  Поэтомуудельные расходы и КПД котельных часто оцениваются расчетным способом.Фактические значения КПД существенно ниже, а удельные расходы  -  вышеотчетных данных. Данные отчетности не  дают  оснований  полагать,  чтодаже там, где приборы учета стоят, данные с них регулярно считываются.
       Четверть котлов имеет срок службы 20 лет, а 60  процентов  котловслужат уже более 10 лет. Износ котельного оборудования  составляет  70процентов. Удельный расход электроэнергии  на  выработку  и  транспорттепла для  большинства  котельных  существенно  превышает  нормативныезначения, а  для  60  процентов  котельных  -  превышает  максимальноенормативное значение для систем теплоснабжения с малой нагрузкой -  35кВт ч/Гкал.
       Показатели отказов всех типов котельного  оборудования  находятсяна   достаточно   высоком   уровне.    Основные    причины    отказов:несвоевременный ремонт; нарушение качества топлива; нарушение качестватеплоносителя; некачественный монтаж  оборудования;  внезапные  отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные  плановые  ремонты  инарушение дисциплины обслуживания;  несоответствие  режимов  работы  инеплотности в системах удаления продуктов сгорания. Основной инициаторотказов котлов - отказ системы электроснабжения. Качественная  наладкарежимов  котлов  -  одно  из  основных  средств  повышения   их   КПД.Невыполнение  наладочных   работ,   низкое   качество   теплоносителя,несоблюдение требуемых  условий  эксплуатации  приводят  к  тому,  чтофактические КПД котлов значительно  меньше  паспортных  (30  процентовкотлов работают без режимных карт). На  большинстве  мелких  котельныхводоподготовка отсутствует. Это  является  одной  из  основных  причинотказов котлов, аварий на тепловых сетях и во  внутридомовых  системахотопления.
       Автоматизация   режимов   работы   котельных   не   соответствуетсовременным требованиям, на долю автоматизированных котлов  приходится63  процента  действующего  парка  котлов.  Крайне  важно  осуществитьмодернизацию систем управления в существующих котельных, что  позволитэксплуатировать  их  в  оптимальных  режимах  и   сократить   излишнийперсонал. На крупных котельных, работающих на  единую  тепловую  сеть,пусть даже и с ограниченными  зонами  обслуживания,  общее  управлениеисточниками чрезвычайно важно. Чтобы  уверенно  поддерживать  наиболееэффективные режимы эксплуатации котельных, сокращать время диагностикиотказа   основного   и   вспомогательного   оборудования    и    времявосстановления оборудования в работе  требуется  создание  общей  (длявсей  системы  в  целом)   системы   автоматизированного   управления.Локальные  системы,  которыми  штатно  укомплектованы  котельные,   необеспечивают  решения  комплекса   проблем,   связанных   с   надежнойэксплуатацией котельных.
       Для повышения эффективности работы котельных необходимо  внедрятьновейшие технологии, новое автоматизированное котельное  оборудование,в  том  числе  автономные  котельные;  новые  модели  горелок,  системхимводоподготовки, систем учета расхода топлива, воды,  электроэнергиии  производства  тепла;   ультразвуковые   противонакипные   аппараты;регулируемые   приводы   на   насосы   и   вентиляторы;   пластинчатыетеплообменники; автоматизированные системы управления; тепловые насосыдля утилизации теплоты с продувками котлов.
             2.1.6. Показатели эффективности транспортировки,
                      распределения тепловой энергии
       Фактические  потери  в  системах  теплоснабжения  составляют   20процентов.  На  аварийно-восстановительные   работы   расходуется   10процентов  себестоимости,  при  том  что  столько   же   тратится   накапитальные ремонты. Доля затрат  на  транспорт  тепла  составляет  40процентов от суммарных затрат в  системе  теплоснабжения.  Техническоесостояние  тепловых  сетей  неудовлетворительное:   теплогидроизоляцияотсутствует или  нарушена,  в  осенне-весенний  период  тепловые  сетизатапливаются водой, что способствует увеличению  потерь  и  повышениюрасхода топлива. Отсутствие подготовки воды на  котельных  приводит  кзначительной  коррозии  и  снижению  долговечности   тепловых   сетей.Отложение соединений  железа  на  стенках  труб  уменьшает  пропускнуюспособность   трубопроводов,   ведет   к   перерасходу    топлива    иэлектроэнергии. Многие сети  гидравлически  разрегулированы,  так  какмногие элементы системы  тепловых  сетей  не  соответствуют  расчетнымданным или отсутствуют совсем.  Требуется  наладка  гидравлического  итеплового режимов тепловых сетей. Опыт перекладки сетей с  применениембесканальной прокладки в области  уже  накоплен.  Вопрос  о  масштабахперекладки  тепловых  сетей   должен   решаться   с   учетом   степенидецентрализации теплоснабжения городов.
       Основные   мероприятия    по    энергосбережению    в    системахтеплоснабжения:
       оптимизация систем теплоснабжения в городах и районных центрах  сучетом эффективного радиуса теплоснабжения;
       проведение обязательного энергетического обследования  источниковтеплоснабжения в городах и районных центрах;
       ликвидация нерентабельных встроенных теплоисточников (котельных);
       внедрение   на   насосном   оборудовании    частотно-регулируемыхприводов;
       разработка проектов  использования  на  теплоисточниках  тепловыхнасосов для  утилизации  вторичных  энергоресурсов  (далее  -  ВЭР)  спродувками котлов;
       модернизация оборудования, используемого для  выработки  тепловойэнергии, на теплоисточниках с учетом оптимизации их тепловой мощности;
       реконструкция теплоисточников с учетом модернизации оборудования,внедрение приборов учета и автоматизированных систем  учета  (далее  -АСУ);
       мероприятия по сокращению потерь при передаче тепловой энергии;
       использование  при  реконструкции   и   замене   тепловых   сетейбесканальной прокладки предварительно изолированных трубопроводов;
       внедрение   автоматизированных   систем   учета    энергоресурсов(топливо, вода, тепло и электроэнергия) на теплоисточниках;
       выполнение тепловых, гидравлических расчетов и  наладки  тепловыхсетей;
       меры, направленные на улучшение платежной дисциплины  при  оплатеза тепловую энергию согласно Федеральному закону "О теплоснабжении";
       обучение с целью повышения квалификации руководящих работников  испециалистов теплоснабжающих организаций;
       строительство  новых   и   модернизация   существующих   объектовгенерации в целях обеспечения одновременной выработки электрической  итепловой энергии;
       выявление бесхозяйных     объектов     недвижимого     имущества,используемых  для  передачи  энергоресурсов  (включая  газо-,   водо-,тепло-,   электроснабжение),  организация  их  постановки  на  учет  вкачестве   бесхозяйных   объектов   имущества   и   признание    правамуниципальной собственности на бесхозяйные объекты.
                    2.2. Водоснабжение и водоотведение
       Общая протяженность сетей водоснабжения - 24 316,9 км.  Для  нужджилищно-коммунального комплекса области подается 272,738 млн. м-3 водыв год. Для подготовки и подачи  воды  потребителям  расходуется  888,7млн.  кВт  ч  электрической  энергии,  то  есть  удельное  потреблениесоставляет 3,26 кВт ч/м-3,  при  нормативе  1,0  кВт  ч/м-3.  Удельноепотребление электроэнергии для водоснабжения потребителей г.  Ростова-на-Дону составляет  1,73  кВт  ч/м-3,  а  для  остальных  потребителейобласти - 3,78 кВт ч/м-3.  Износ  сетей  водоснабжения  составляет  48процентов.
       Утечки  и  неучтенный  расход  воды  в   системах   водоснабжениясоставляют более 40 процентов от поданного объема воды  в  сеть,  а  вряде муниципальных образований достигают 60 процентов, следствием чегостало обострение  проблемы  обеспечения  населения  питьевой  водой  вдостаточном количестве.
       Протяженность сетей водоотведения составляет  4 464,4  км,  объемводоотведения - 204 666 млн. м-3 в год, износ сетей водоотведения - 42процента.
       Ежегодную очистку проходит 86,5 процента объема сточных вод, а докатегории нормативно-очищенных доводится только 24,1 процента  сточныхвод, пропущенных через  очистные  сооружения.  В  неудовлетворительномсостоянии находятся  очистные  сооружения  канализации  городов  БелаяКалитва,  Пролетарск,  Миллерово,  Морозовск,  Константиновск,  Аксай,Сальск,  Новошахтинск,  пос.  Персиановский,  с.  Песчанокопское,  ст.Обливской и другие, что приводит к сбросу  практически  неочищенных  инеобеззараженных сточных вод в природные водоемы, на пониженный рельефместности и в подземные воды.
       На объектах водоснабжения из-за отсутствия гидравлической наладкии установки повышенной мощности насосных агрегатов и  электроприводов,не соответствующих оптимальным режимам эксплуатации систем, перерасходэлектрической энергии  по  отношению  к  нормативному  достигает  48,7процента.
       Фактические потери холодной воды значительно превышают  предельнодопустимые (8 процентов от объема подаваемой воды)  и  составляют  196млн.  м-3  в  год.  Фактическое  потребление  воды  на  одного  жителяпревышает норму в 1,5-2 раза.
       Ежегодно  в  области  в  среднем  перекладывается  не  более   60процентов от запланированного объема  водопроводных  сетей.  При  этомследует  учесть,  что  планируемые  объемы  перекладок   не   отражаютнеобходимую  потребность,  а  зависят   от   финансовых   возможностейпредприятий и местных бюджетов, что приводит к  увеличению  количествааварий и повреждений. Уровень оснащения жилищного  фонда  общедомовымиузлами учета потребления воды составляет 15 процентов.
       Большой потенциал     энергосбережения     имеется     также    вводопроводно-канализационном хозяйстве области.  На насосных  станцияхустанавливаются частотно-регулируемые приводы,  регуляторы давления наводопроводных сетях,  вантозы. Реализация данных мероприятий позволяетотрегулировать    систему   подачи,   снизить   давление   в   системеводоснабжения  и  сократить   количество   порывов   на   коллекторах,разводящих и внутридомовых сетях.
       Основные мероприятия по энергосбережению в сферах водоснабжения иводоотведения:
       увеличение бюджетного финансирования;
       проведение обязательного энергообследования систем водоснабжения;
       определение соответствия  режима  эксплуатационных  характеристик(напор, расход) мощности и  производительности  насосных  агрегатов  иэлектроприводов;
       выполнение  гидравлических   расчетов   и   наладки   систем   пофактическому состоянию оборудования и трубопроводов;
       сокращение водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;
       применение водоводов из пластиковых материалов;
       установка регуляторов давления и вантозов;
       установка общедомовых и  квартирных  приборов  учета  потребленияводы;
       установка частотно-регулируемых приводов;
       санация канализационных и водопроводных линий;
       оптимизация  режимов  работы  сетей  водоснабжения  с  внедрениемсистем автоматизированного управления и регулируемого привода насосныхагрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;
       выполнение   диагностики   состояния    внутренней    поверхностиоборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурсатрубопроводов;
       разработка    проектов    оптимизации    систем     водоснабжениямуниципалитетов;
       выполнение   расчета   потребности   воды   для   нужд    бытовыхпотребителей;
       пересмотр  тарифов  водопотребления  и  водоотведения  в  бытовомсекторе;
       создание условий для материальной заинтересованности потребителейпри установке приборов учета водопотребления;
       реконструкция водопроводных сетей;
       модернизация  оборудования  на   водозаборах   и   перекачивающихстанциях;  разработка  комплекса  мер  по   снижению   гидравлическогосопротивления существующих трубопроводных систем  в  эксплуатации  беззамены материала труб;
       снижение расходов воды на собственные нужды;
       снижение расхода  электроэнергии  на  подъем,  очистку,  доставкуводы;
       внедрение инновационных  решений  в  цикле  использования  водныхресурсов.
       Перечень мероприятий подпрограммы энергосбережения в коммунальнойинфраструктуре указан в приложении N 3 к Программе.
       3. Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"
           3.1. Основные характеристики жилищного фонда области
       По состоянию на 1 января 2010 г. общая  площадь  жилищного  фондаобласти составляет 90 694,6 тыс. м-2, из них в форме  государственногои  муниципального  жилищного  фонда  - 5 560,9 тыс.  м-2,  частного  -84 618,2 тыс. м-2.
       Жилищный фонд области характеризуется высоким уровнем износа:
       от 31 до 65 процентов - 34 281,0 тыс. м-2 (38 процентов от общегоколичества жилищного фонда); от 66 до 70 процентов и  выше  -  2 215,5тыс. м-2 (2,4 процента от общего количества жилищного фонда).
       Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет  1585,8 тыс. м-2 (1,7 процента от общего количества жилищного фонда).
       По состоянию на 1 января 2010 года в области насчитывается 66 576многоквартирных домов общей площадью 48 072,9 тыс. м-2 (53 процента отобщей  площади  жилищного  фонда),  из  них  в   государственной   илимуниципальной  собственности  находятся  223  единицы  общей  площадью143,65 тыс. м-2.
       Жилые дома из сборного железобетона составляют  28  процентов  отобщей площади многоквартирных домов и являются, по  проектным  данным,самыми энергорасточительными сооружениями. Фактические  теплопотери  втаких домах на 20 - 30 процентов выше проектных из-за низкого качествастроительства и  эксплуатации.  Наиболее  значительные  теплопотери  втаких зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42  и  49процентов для 5 и 9-этажных зданий, соответственно) и окна  (32  и  35процентов  соответственно).  Дополнительные  потери   вызывает   такжепромерзание наружных ограждающих конструкций зданий.
       Уровень   благоустройства   жилищного    фонда    характеризуетсяпоказателями:
       обеспеченность централизованным водопроводом - 67 процентов;
       обеспеченность централизованным водоотведением - 51 процент;
       обеспеченность централизованным отоплением - 44 процента;
       обеспеченность горячим водоснабжением - 32 процента;
       обеспеченность природным и сжиженным газом - 85 процентов.
       Результаты  отчетных  данных  за  2007-2009  годы   потребителямитопливно-энергетических  ресурсов  (далее  -  ТЭР)  в  жилищном  фондеприведены в таблице N 3.
                                                             Таблица N 3
           Потребление ТЭР в жилищном фонде Ростовской области|————|—————————————————|——————————|——————————————||Годы|      Виды       | Единица  |    Объем     ||    | энергоресурсов  |измерения | потребляемых ||    |                 |          |энергоресурсов||————|—————————————————|——————————|——————————————|| 1  |        2        |    3     |      4       ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2007|Электроэнергия   |тыс. кВт ч| 2 730 278,4  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  335 434,2   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Природный газ    | тыс. м-3 | 2 303 574,7  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   | 2 632 656,8  ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Вода             | тыс. м-3 |  169 464,1   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Тепловая энергия |   Гкал   | 6 788 300,0  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  969 757,1   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Итого за 2008 год|т у. т.   | 3 937 848,2  ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2008|Электроэнергия   |тыс. кВт ч| 2 868 979,1  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  352 474,6   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Природный газ    | тыс. м-3 | 2 552 896,5  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   | 2 917 596,0  ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Вода             | тыс. м-3 |  185 907,0   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Тепловая энергия |   Гкал   | 6 459 862,0  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  922 837,4   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Итого за 2008 год|т у. т.   | 4 192 908,0  ||————|—————————————————|——————————|——————————————||2009|Электроэнергия   |тыс. кВт ч| 2 809 883,1  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  345 214,2   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Газ              | тыс. м-3 | 2 561 482,1  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   | 2 927 408,1  ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Вода             | тыс. м-3 |  185 218,2   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Тепловая энергия |   Гкал   | 6 321 633,0  ||    |                 |——————————|——————————————||    |                 |т у. т.   |  903 090,4   ||    |—————————————————|——————————|——————————————||    |Итого за 2009 год|т у. т.   | 4 175 712,8  ||————|—————————————————|——————————|——————————————|
       В настоящее  время  на  областном  уровне  реализуются  следующиепрограммы:
       Областная целевая программа "Капитальный  ремонт  многоквартирныхдомов и создание условий для  управления  многоквартирными  домами  натерритории Ростовской области  в  2007 - 2011  годах",  которая  носитсоциальный характер, а основным критерием  ее  эффективности  являетсяобъем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов. За 2007- 2009 годы по этой программе за счет всех  источников  финансированиябыло отремонтировано 2 806 многоквартирных домов общей площадью 8  660тыс. м-2;
       Областная  адресная  программа  "Поэтапный  переход   на   отпускресурсов (тепловой энергии, горячей  и  холодной  воды,  электрическойэнергии,  газа)  потребителям  Ростовской  области  в  соответствии  споказаниями  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  потреблениятаких ресурсов в 2009 - 2011 годах", по которой на  начало  2009  годаустановлены коллективные (общедомовые) приборы  учета  ресурсов  болеечем на 3 000 многоквартирных домов (4,5 процента от их общего  числа),а в 2010 - 2011 годах предусматривается установить 48 920  общедомовыхприборов учета.
       В   области   наблюдается   устойчивый    рост    ввода    новогомногоквартирного  жилья,  соответствующего   современным   технологиямэнергосбережения.
                3.2. Потребление энергоресурсов населением
       В структуре электропотребления бытовое потребление  в  2008  годузанимало долю  в  17,7  процента.  3а  период  с  2007  по  2009  годыпотребление электроэнергии населением увеличилось на 15,43 процента  исоставило 2 923,4 млн. кВт ч.
       Положительная динамика электропотребления населением не связана сдинамикой численности населения. Так, за период с 2007 по  2009  годы,по данным Федеральной службы  государственной  статистики,  в  областинаблюдалось снижение численности населения, составившего в 2009 году 4229,5 тыс. человек.
       Основной   причиной,    повлиявшей    на    увеличение    объемовэлектропотребления,  послужил  естественный  рост   электропотреблениябытовыми приборами населения  и  значительный  ввод  жилой  площади  вРостовской области за период с 2005 по 2008 годы  -  6 288  тыс.  м-2;существенная доля вводимого жилья  приходится  на  многоэтажные  жилыедома с электрическими плитами.
       Основные мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде:
       разработка и реализация энергоэффективных  пилотных  проектов  помодернизации и  реконструкции  многоквартирных  жилых  домов,  которыебудут  носить  демонстрационный  характер  и  служить  полигоном   дляпродвижения  передовых  энергоэффективных   технологий,   проектов   иоборудования;
       создание условий для доведения объемов капитальных ремонтов жилыхзданий до уровня, обеспечивающего  достижение  целевых  показателей  вобласти энергосбережения,  повышения  энергоэффективности  в  жилищномфонде и гарантированное участие регионального бюджета в финансированииих проведения вплоть до 2020 года;
       повышение качества эксплуатации зданий  и  энергетических  системжилищного   фонда   (соблюдение   температурных   режимов,   учет    иавтоматизация распределения и потребления энергии, утепление  фасадов,подвальных   и   чердачных   помещений,   подъездов,   в   особенностимногоквартирных  домов  из  сборного  железобетона,  реконструкция   имодернизация лифтового хозяйства, установка  преобразователей  частотыдля электроприводов и иное);
       мероприятия социальной  рекламы  и  агитации  среди  организаций,населения;
       переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическимпоказаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета;
       освещение   в   средствах   массовой   информации    деятельностиуправляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищныхкооперативов или иных специализированных организаций  по  обслуживаниюжилищного    фонда    в    сфере    энергосбережения    и    повышенияэнергоэффективности многоквартирных домов;
       организация   и   проведение   научно-практических   конференций,форумов, "круглых столов"  с  участием  управляющих  организаций  либожилищных  кооперативов  или  иных  специализированных  организаций  пообслуживанию    жилищного     фонда,     энергосервисных     компаний,саморегулируемых организаций в сфере  энергетического  обследования  иресурсоснабжающих организаций;
       организация и проведение выставок, посвященных энергосбережению иповышению энергетической эффективности в жилищном фонде;
       создание  предпосылок  привлечения   внебюджетных   средств   дляфинансирования мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде;
       привлечение инвестиций управляющих компаний в энергосбережение;
       создание  и  внедрение  системы   мониторинга   хода   реализациимероприятий и целевых показателей в сфере энергосбережения и повышенияэнергоэффективности в жилищном фонде, включающей в себя сбор и  анализданных об энергопотреблении  жилых  и  многоквартирных  домов,  расчетпрогнозных показателей;
       оценка   потенциала   энергосбережения    жилищного    фонда    вмуниципальных образованиях области, координация  работы  муниципальныхобразований  по  разработке  комплекса  мероприятий,  направленных  наповышение энергетической эффективности в жилищном фонде, до 2020 года;
       осуществление государственного контроля  за  соответствием  жилыхдомов в процессе их эксплуатации  установленным  законодательством  обэнергосбережении   и   повышении    энергоэффективности    требованиямэнергоэффективности,   требованиям   оснащенности   приборами    учетаиспользуемых энергоресурсов, обязательным  требованиям  по  выполнениюперечня мер по  энергосбережению  и  повышению  энергоэффективности  вотношении общего имущества в многоквартирном доме.
       Перечень мероприятий подпрограммы  "Энергосбережение  в  жилищномфонде области" указан в приложении N 3 к Программе.
                    4. Подпрограмма "Энергосбережение
                в производстве и передаче энергоресурсов"
                 4.1. Производство электрической энергии
       Электростанциями, расположенными на территории  области,  в  2009году  выработано  20 351 млн. кВт ч  электрической   энергии,  что  на1 676,15 млн. кВт ч (7,81 процента) меньше, чем  в  2008 году. Долевоераспределение выработки электроэнергии  иллюстрируется  диаграммой  нарисунке 1. По всем генерирующим предприятиям,  кроме  Ростовской  АЭС,наблюдается снижение выработки электроэнергии, обусловленное снижениемее  потребления  в  основном  за  счет  промышленных  предприятий.   Вэнергобалансе области, утвержденном Федеральной службой по тарифам  на2010  год,   генерация   электрической   энергии   станциями   областипрогнозируется на уровне 2009 года, а  по  Ростовской  АЭС  в  балансеучтена выработка  электроэнергии  вторым  блоком  на  уровне  половиныгодового задания.
        Рисунок 1. Долевое распределение выработки электроэнергии
             электростанциями Ростовской области в 2009 году
                         (млн. кВт ч (процентов))
                  4.2. Потребление электрической энергии
                                                             Таблица N 4
     Потребление электроэнергии в целом по области и темпы его роста|———————————————————————————————————|————————|————————|————————||           Наименование            |2007 год|2008 год|2009 год||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||                 1                 |   2    |   3    |   4    ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Электропотребление (млрд. кВт ч)   | 15,80  | 16,53  | 15,65  ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Абсолютный прирост                 |  0,50  |  0,70  | -0,88  ||электропотребления (млрд. кВт ч)   |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления  |  3,27  |  4,43  | -5,32  ||(процентов)                        |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления в|  2,30  |  2,00  |   -    ||Российской Федерации (процентов)   |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|
       В целом с 2000 по  2009  годы  электропотребление  на  территорииобласти выросло на 1,75  млрд.  кВт  ч  (прирост  на  12,6  процента).Среднегодовой темп прироста за период составил  1,35  процента.  Общиетемпы  роста  электропотребления  в  области   за   2000 - 2009   годыпрактически совпадают  с  темпами  в  среднем  по  России.  В  течениерассматриваемого  периода  темпы  роста  электропотребления  были   непостоянны. В 2001 - 2004 годах произошло снижение темпов  прироста  донулевых значений, а с  2006  года  темпы  прироста  электропотреблениястабилизировались и составляли от 3,27 процента в 2007  году  до  4,79процента в 2006 году. Однако в 2009 году тенденция  постоянного  ростаэлектропотребления изменилась - оно снизилось  практически  до  уровня2006 года и составило 15 650,1 млн. кВт ч, что на  5,3  процента  нижепотребления в 2008  году.  Структура  электропотребления  в  целом  пообласти более подробно представлена на рисунке 2.
       В  структуре  электропотребления  области  по  итогам  2008  годапреобладают прочие потребители, включая  сферу  услуг  и  коммунальныйсектор - 24,56 процента и промышленное  потребление  -  23,2  процента(20,12 процента занимают предприятия обрабатывающей  промышленности  и3,08  процента  приходится  на  добывающие   производства).   Крупнымисекторами  потребления   электрической   энергии   являются   домашниехозяйства - 17,69 процента и предприятия транспорта  и  связи  -  8,18процента.   Сельское   хозяйство   и   строительная   сфера   занимаютнезначительную долю в общем  объеме  потребления.  Кроме  того,  15,41процента в структуре потребления  составляют  потери  в  электрическихсетях и 8,06  процента  -  расход  энергии  на  собственные  нужды  наэлектростанциях. В 2009  году  произошли  незначительные  изменения  вструктуре электропотребления области по сравнению с уровнем 2008 года.
        Рисунок 2. Структура электропотребления в целом по области
       Избыток электроэнергии по территории области за 2009 год составил4 701   млн.   кВт   ч.   Обеспечение    потребления    электроэнергииосуществлялось за счет собственной генерации и перетоков  из  соседнихэнергосистем. Значительно возрос переток электроэнергии из  Украины  иВолгоградской энергосистемы, наряду с этим возросла отдача в Кубанскуюи  Ставропольскую  энергосистемы.  Структура   отпуска   электрическойэнергии гарантирующими поставщиками ОАО  "Энергосбыт  Ростовэнерго"  иООО  "Донэнергосбыт"  приведена  в  таблице   N 5   и   иллюстрируетсядиаграммой на рисунке 3. Наибольшее  потребление  приходится  на  долюнаселения, промышленности  и  прочие  отрасли.  При  этом  наблюдаетсязначительный спад потребления в строительстве  (на  27,2  процента)  ипромышленности (на 15,1 процента). Возросло потребление электроэнергиинаселением (на 3 процента).
                                                             Таблица N 5
       Структура отпуска электроэнергии гарантирующими поставщиками|————————————————————|———————————————————————————————————||      Отрасли       |     Потребление (тыс. кВт ч)      ||                    |———————————|———————————|———————————||                    | 2007 год  | 2008 год  | 2009 год  ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Всего               |8 950 442,1|9 407 769,0|8 782 446,9||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Промышленность      |2 452 235,4|2 676 954,9|2 271 859,8||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Сельское хозяйство  | 366 217,2 | 378 492,3 | 367 111,2 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Лесное хозяйство    | 10 316,1  | 11 881,9  | 10 701,4  ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Транспорт и связь   | 241 722,7 | 252 840,1 | 236 389,0 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Строительство       | 232 428,1 | 269 960,9 | 196 629,7 ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Жилищно-коммунальное|1 133 760,8|1 211 360,5|1 075 874,2||хозяйство           |           |           |           ||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Население           |2 457 317,0|2 547 142,6|2 624 128,1||————————————————————|———————————|———————————|———————————||Прочие отрасли      |2 016 822,4|2 059 135,7|1 999 753,5||————————————————————|———————————|———————————|———————————|
          Рисунок 3. Структура отпуска электроэнергии основными
                   гарантирующими поставщиками области
          (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт")
       Основные мероприятия энергосбережения в производстве  и  передачеэнергии:
       модернизация  существующих  генерирующих   мощностей,   внедрениесовременного энергетически эффективного оборудования и технологий;
       строительство   новых   генерирующих    мощностей    на    основеодновременной выработки электрической и тепловой энергии;
       обеспечение  согласованного   развития   электрической   сети   стехническим  перевооружением   и   увеличением   мощности   источниковэлектрической энергии;
       проведение обязательных энергетических обследований;
       снижение   потерь   электроэнергии   и   повышение   квалификацииспециалистов;
       переход  на  энергоэффективные  энергоносители  и  возобновляемыеисточники электроэнергии, снижение потерь энергетических  ресурсов  насобственные нужды;
       реконструкция   и   техническое   перевооружение   электросетевыхобъектов, включая модернизацию трансформаторных подстанций;
       модернизация  электрических  сетей  с   целью   снижения   потерьэлектроэнергии в сетях, оптимизация  режимов  работы  и  распределениенагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;
       повышение   уровня    компенсации    реактивной    мощности    натрансформаторных  подстанциях  и  совершенствование  системы  учета  иконтроля потерь электрической энергии, внедрение систем автоматизации;
       применение  энергосберегающего  оборудования  и  материалов   дляснижения уровня потребления и потерь электроэнергии и мощности.
       Перечень    мероприятий    подпрограммы    "Энергосбережение    впроизводстве и передаче энергоресурсов" приведен в  приложении  N 3  кПрограмме.
           5. Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности,
                  на транспорте и в сельском хозяйстве"
                     5.1. Потребление энергоресурсов
                  в промышленности и сельском хозяйстве
       За период  с  2005  по  2008  годы  в  промышленности  наблюдалсяустойчивый рост уровня потребления электроэнергии. Объем  потребленнойэлектрической энергии в целом за данный период вырос на 18,9  процентаи по итогам 2008 года составил 3,83 млрд. кВт ч (прирост - 0,61  млрд.кВт  ч).  В  2009  году  произошло   снижение   электропотребления   впромышленности из-за кризиса в экономике.
       Основную   долю   в   объеме   потребления    области    занимаетобрабатывающая  промышленность.   Около   37   процентов   потребленияэлектроэнергии в обрабатывающей промышленности в 2008 году  приходитсяна крупнейшие металлургические предприятия области  и  предприятия  попроизводству   готовых   металлических   изделий,   такие   как    ОАО"Таганрогский     металлургический     завод",     ООО     "Ростовскийэлектрометаллургический      заводъ",      ОАО       "Белокалитвинскоеметаллургическое   производственное   объединение",   ЗАО   "Сулинскийметаллургический завод".
       Следующее  место  по  доле  в   общем   потреблении   принадлежитпредприятиям  по  производству  прочих   неметаллических   минеральныхпродуктов - 18,9 процента (наиболее крупные из них - ОАО "АКТИС" и ОАО"Стройфарфор").
       Крупными   сегментами   промышленности   являются    производствотранспортных средств и оборудования - 8 процентов (наиболее крупные  -ООО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО  "Таганрогскийавтомобильный завод" и ОАО "Роствертол"),  химическое  производство  -7,2 процента (ОАО "Каменскволокно"), машиностроение - 8 процентов (ОАО"Красный  котельщик",  ООО  "Комбайновый  завод  "Ростсельмаш"  и  ООО"Энергомаш - Атоммаш") и производство пищевых продуктов - 7,5 процента(ООО  "Юг  Руси  -  Золотая  семечка").  Доля  предприятий   остальныхсегментов обрабатывающей промышленности  Ростовской  области  в  общемпотреблении составляет от 0,5 (производство кокса и нефтепродуктов) до2,09 процента (текстильное и  швейное  производство).  За  2005 - 2008годы   в   обрабатывающей   промышленности    наблюдается    тенденциязначительного роста электропотребления со среднегодовым темпом около 7процентов.  Доля  добывающих  производств  в   структуре   потребленияэлектроэнергии промышленностью  региона  составляет  15,3  процента  иимеет тенденцию к  снижению  электропотребления  по  причине  закрытияугольных шахт.
       Основными потребителями энергоресурсов в промышленности  являютсяобрабатывающая   промышленность,   машиностроение    и    производствотранспортных средств.  Анализ  данных  по  потреблению  энергоресурсовпоказывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом рост потребленияэнергоресурсов составил 45 193,28 т у. т, что связано со  значительнымростом потребления электроэнергии - 279 498,57 тыс. кВт ч  (34 378,429т у. т.). В 2009 году произошло снижение потребления энергоресурсов на40 237,82 т у. т. по сравнению с 2008 годом, что связано со  снижениемпотребления электроэнергии на 24 503,14 т у. т., природного газа -  на9 448,12 т у. т., тепла - на 6 286,87 т у.  т.  Рост  затрат  денежныхсредств на оплату энергоресурсов в 2008 году по сравнению с 2007 годомсоставил 701 354,7 тыс. рублей (58 процентов), в  2009 году - 47 596,3тыс. рублей (2,5 процента меньше) к 2008 году.
              5.2. Потребление энергоресурсов на транспорте
       Транспортный комплекс    области    представлен    автомобильным,воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта. Основная роль вразвитии  транспортной  отрасли  области  принадлежит   автомобильномутранспорту.  Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являютсясамым  массовым  и  доступным  видом  транспорта.  Так,  в  2009  годутранспортом   перевезено   пассажиров:   автомобильным,  в  том  числетрамвайным и троллейбусным,  - 383,8 млн.  человек (96,7  процента  отобщего   количества),   железнодорожным   -  11,4  млн.  человек  (2,9процента),  внутренним водным  -  430  тыс.  человек  (0,1  процента),воздушным  -  910 тыс.  человек (0,3 процента).  По территории областипроходят более 500 междугородных и пригородных пассажирских  маршрутовпротяженностью более 80 тыс. километров, соединяющих все муниципальныеобразования области.  В  Ростовской  области  в  2009  году  перевозкиосуществляли  139  крупных  и  средних транспортных предприятий,  парккоторых составлял 2 774 единицы подвижного состава большой  и  среднейвместимости.  Из них:  2 397 автобусов, 192 троллейбуса, 185 трамваев.Кроме того,  на маршрутах области работали 4  313  автобусов  малой  иособо    малой    вместимости.    Средний   возраст   эксплуатируемогоавтомобильного транспорта в Ростовской области составляет 15 лет,  приэтом  срок  эксплуатации  пригородных  автобусов 8-9 лет,  городских -10-11 лет.
       Суммарное потребление топлива на территории области  транспортнымкомплексом области в 2009 году представлено в таблице N 6.
                                                             Таблица N 6
           Потребление топлива транспортным комплексом области|———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Вид транспорта |Единица |   Вид используемого   |  Объем  |Т у. т.  ||               | изме-  |энергетического ресурса| потреб- |         ||               | рения  |                       |  ления  |         ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Воздушный      |  тонн  |бензин авиационный     |   278   |  421,0  ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  Гкал  |теплоэнергия           |  1 781  |  254,4  ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Автомобильный  |  тонн  |бензин автомобильный   | 175 409 |265 738,5||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  тонн  |дизельное топливо      | 193 814 |300 234,6||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  тонн  |газ сжиженный (газы    |  9 299  |14 599,4 ||               |        |углеводородные         |         |         ||               |        |сжиженные)             |         |         ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |тыс. м-3|газ горючий природный  |  4 288  | 4 931,2 ||               |        |(естественный)         |         |         ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  тонн  |уголь и продукты       |  1 603  | 1 374,0 ||               |        |переработки угля       |         |         ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  Гкал  |теплоэнергия           | 27 414  | 3 916,2 ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               | мВтч  |электроэнергия         |1 438 571|176 706,9||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Железнодорожный| мВтч  |электроэнергия         |2 475 000|304 016,6||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  Гкал  |теплоэнергия           | 156 354 |22 336,2 ||               |————————|———————————————————————|—————————|—————————||               |  тонн  |уголь и продукты       | 11 992  |10 278,9 ||               |        |переработки угля       |         |         ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————||Водный         |  тонн  |теплоэнергия           |  6 375  |  910,7  ||———————————————|————————|———————————————————————|—————————|—————————|
       На долю  автомобильного  транспорта  приходится  34  процента  отобщего объема перевозок грузов. Ежедневно перевозится порядка 53  тыс.тонн грузов и более 1,5 млн. пассажиров. Кроме того, через  Ростовскуюобласть проходит основная артерия транспортного коридора "Север -  Юг"- федеральная трасса М4 "Дон", по которой в сутки следуют до  30  тыс.автомобилей.
       Потери    в    электрических    сетях    трамвайно-троллейбусноготранспортного  блока  области  составляют  27  процентов   от   общегопотребления  электроэнергии,  степень  износа  в  электрических  сетяхтрамвайно-троллейбусного блока - 73,4 процента.
       Активное  развитие  и  эффективное  функционирование   транспортаявляется одним из базовых условий перехода экономики к  инновационномухарактеру развития, повышению ее конкурентоспособности. В то же  времясостояние   транспортного   комплекса   и    транспортно-логистическойинфраструктуры, а  также  темпы  модернизации  могут  стать  системнымограничением экономического развития.
       Наиболее  существенными,  требующими  решения  в  рассматриваемойперспективе, являются следующие проблемы развития транспорта:
       улучшение   качества   пассажирских    перевозок    автомобильнымтранспортом;
       обновление    парков    подвижного    состава    новыми,    болееэкологическими,  с  высокой   энергетической   эффективностью   видамитранспорта;
       необходимость  внедрения  автоматизированных  систем   управлениятранспортными потоками в крупных городах и на автомагистралях;
       несовершенство законодательной и нормативной  правовой  базы  длясоздания   конкурентных   условий    функционирования    отечественныхавтоперевозчиков на рынке международных грузовых перевозок;
       высокий   уровень   аварийности   в   крупных   городах   и    наавтомагистралях;
       перегруженность  автотранспортной  системы   крупных   населенныхпунктов  области  (в  том  числе  транзитным  транспортом,  вследствиеотсутствия объездных путей и путепроводов).
       Основные мероприятия по энергосбережению на транспорте:
       обязательное  оснащение  подвижного  состава   автоматизированнойсистемой    контроля    технического    состояния    и     мониторингаавтотранспортных  средств  или  другими   системами,   обеспечивающимиконтроль за работой водителей на линии;
       обучение   водителей   муниципального   транспорта   эффективномувождению;
       проведение   энергетических   обследований   зданий   предприятийтранспорта, выработка рекомендаций  по  повышению  энергоэффективноститранспорта;
       замещение  нефтяного  моторного  топлива  альтернативными  видамитоплива, прежде всего сжиженным природным газом;
       увеличение  доли  грузооборота  и  пассажирооборота,  выполняемыхавтомобилями и автобусами с дизельными двигателями;
       оснащение   автотранспорта   приборами   регистрации   параметровдвижения;
       строительство  автомобильных   газонаполнительных   компрессорныхстанций;
       замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;
       модернизация парка наземного общественного транспорта;
       реализация программ           энергосбережения,           включаятехнико-экономическое  обоснование  внедрения  энергосберегающих мер втранспортных предприятиях.
   6. Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников
   энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"
       В области пока только 0,5  процента  потребляемой  электроэнергииприходится на возобновляемые источники энергии и  альтернативные  видытоплива. На федеральном уровне поставлена задача увеличения  в  Россиипроизводства энергии от данных источников энергии до  4,5  процента  к2020  году.  Для  этого  уже  созданы  условия:   проводятся   научныеисследования, выпускается оборудование и имеется  опыт  применения.  Вобласти используются или имеется возможность  использования  следующихвидов  возобновляемых  источников  энергии  и   альтернативных   видовтоплива: энергия ветра, энергия солнца, биотопливо и биогаз,  тепловыенасосы.
                            6.1. Энергия ветра
       Сегодня   совокупная   мощность    всех    российских    ветровыхэлектроустановок  составляет  немногим  более  15 МВт,  что  менее   1процента от общей мощности. Это при том, что, по оценкам  энергетиков,технический потенциал ветровой энергии России - около 260 млрд. кВт  чв  год,  что  соответствует  примерно  30  процентам   ее   совокупнойвыработки. Суммарный  технический  ветропотенциал  России  оцениваетсяпримерно в 14 000 ТВт ч/год,  что  более  чем  в  15  раз  превосходитреальную  выработку  всех  электростанций  страны.  Для   эффективногоиспользования скорость ветра должна быть 4-6  м/с  и  более.  В  целомобласть соответствует этим требованиям, однако скорость ветра  зависитот  конкретного  рельефа  местности,  поэтому   на   разных   участкахтерритории   необходимо   определять   возможность   и   эффективностьиспользования ветряных электрогенераторов (таблица N 7).
                                                             Таблица N 7
                   Скорость ветра в Ростовской области|—————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————||   Наиме-    |Средняя скорость ветра|Повторяемость различных градаций ||   нование   |        (м/с)         |скорости ветра за год (процентов)|| населенного |———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||   пункта    | за отопи- |  за три  |  <= 1    |   2-5    |   >= 8    ||             |  тельный  | наиболее |          |          |           ||             |  период   | холодных |          |          |           ||             |           |  месяца  |          |          |           ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Милле-    |    5,5    |   5,8    |    21    |    42    |    22     ||рово         |           |          |          |          |           ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Морозовск |    6,4    |   6,6    |    18    |    39    |    26     ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||г. Ростов-на-|    6,6    |   5,5    |    20    |    46    |    20     ||Дону         |           |          |          |          |           ||—————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
       На части территории области  имеются  удовлетворительные  условиядля использования энергии ветра (среднегодовые скорости ветра 5  м/с).В станице Маркинская Цимлянского района с  1996  года  эксплуатируетсядемонстрационно-промышленная ветроэлектростанция  мощностью  300  кВт,принадлежащая филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и  состоящая  из10 ветроэлектрических агрегатов по 30 кВт  каждый.  Годовая  выработкаэлектроэнергии 51 тыс. кВт ч/год.
                           6.2. Энергия солнца
       Полное количество солнечной энергии, поступающей  на  поверхностьЗемли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов  нефти,  газа,угля  и  урана.  Достоинства  солнечных  установок:  экономия  до   70процентов  электроэнергии  в  течение  светового  дня;  они   выделяютабсолютно экологически чистую энергию; долговечность. Среднее значениеинтенсивности  суммарного  солнечного   излучения   при   ясном   небесоставляет  примерно  1000  Вт/м-2.  Среднедневная   сумма   солнечнойрадиации для  области  составляет  не  менее  4,5  кВт  ч/м-2/день.  Вобласти, по результатам многолетних наблюдений, в  населенных  пунктахЦимлянск, Дубовское,  Гигант  и  городе  Ростов-на-Дону  среднегодовоезначение   полуденной   мощности   составляет    832    Вт/м-2,    чтоблагоприятствует созданию систем преобразования  солнечной  энергии  вэлектрическую  и  тепловую  энергию.  В  области  уже   имеется   опытпроектирования и применения солнечных источников энергии.
                           6.3. Тепловые насосы
       В  теплоэнергетике  области  применяются  тепловые   насосы.   Ихдостоинства: снижают выбросы  парниковых  газов  в  атмосферу;  единыймодуль   теплонасосной   системы   контролирует   отопление,   горячееводоснабжение   и   кондиционирование   воздуха;   легко    сочетаютсяпрактически   с   любой   циркуляционной   теплопроводной    системой;отсутствует  внешнее  оборудование;  автоматическое  управление;  срокслужбы - до 25 лет; пожаробезопасны - нет  сжигания  топлива;  системаработает устойчиво,  так  как  колебания  температуры  и  влажности  впомещении минимальны;  отсутствует  шум;  применяется  мультизональныйконтроль.
       Проект использования низкопотенциального тепла  шахтных  вод  длятеплоснабжения  потребителей  реализуется  в   городе   Новошахтинске.Теплонасосная  установка  вместе  с  газовыми  котлами   установленнойтепловой  мощностью  5,5 МВт  обеспечивает  отпуск  тепловой   энергиипотребителям в объеме 8 990 Гкал/год.
                         6.4. Биотопливо и биогаз
       В России накоплен  опыт  по  термохимической,  биотехнологическойконверсии биомассы  и  биологическому  использованию  сбросного  теплаатомных  и   тепловых   электростанций.   Область   обладает   большимпотенциалом биомассы. КПД мини-ТЭС может  доходить  до  90  процентов.Разработан типоразмерный  ряд  газогенераторов  с  тепловой  мощностью100 - 5000 кВт. В крупных хозяйствах  области  скапливается  5,3  млн.тонн органических отходов, что позволит получить из них  минимально  вгод:
       биогаза - 136 млн. т у. т.;
       электрической энергии - 245 млн. кВт ч;
       тепловой энергии - 351 тыс. Гкал;
       биологически чистых органических удобрений - 408 тыс. тонн.
       В  Заветинском  районе  области  завершаются  работы   по   пускуустановки по производству из соломы биогранул для сжигания в  тепловыхустановках, а также  реализуется  проект  по  производству  пеллет  издревесных отходов.
       Перечень мероприятий  подпрограммы  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                    7. Ресурсное обеспечение Программы
       Общий объем финансирования  Программы  составляет  24 395 258,  8тыс. рублей, в том числе:
       за счет средств областного бюджета - 1 779 796,8 тыс.  рублей:  в2010 году - 0 тыс. рублей; в 2011 году - 104 796,  8  тыс.  рублей;  в2012 году - 185 000 тыс. рублей; в 2013 году - 180 000 тыс. рублей;  в2014 году - 180 000 тыс. руб.; в 2015 - 2020 годах - 1  130  000  тыс.рублей;
       за счет внебюджетных средств - 22 615 462 тыс. рублей.
       Объем  средств  на  реализацию  мероприятий  Программы  указан  вприложении  N 3  к   Программе.   Распределение   финансовых   средствобластного бюджета на реализацию мероприятий Программы  в  2011 - 2013годах между органами исполнительной власти Ростовской области изложенов приложении N 4 к Программе. Объемы  финансирования  по  мероприятиямПрограммы подлежат ежегодному уточнению.
                    Раздел IV. Нормативное обеспечение
       Развитие    нормативной    правовой    и    методической     базыэнергоэффективности   и   энергосбережения   в   Ростовской    областиобусловлено тем объемом  полномочий,  который  предоставлен  субъектамРоссийской Федерации согласно Закону, и призвано обеспечить проведениеполитики   энергосбережения   и   повышения   энергоэффективности   натерритории области.
       Приоритетными   направлениями    совершенствования    нормативнойправовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения  вобласти являются:
       совершенствование  полномочий   органов   исполнительной   властиобласти  в   сфере   энергосбережения   и   повышения   энергетическойэффективности;
       установление   и   совершенствование    мероприятий    тарифного,налогового  и  прямого  стимулирования  энергосбережения  и  повышенияэнергоэффективности  среди  потребителей  энергоресурсов   области   впределах полномочий области;
       разработка   порядка   организации   проведения   энергетическогообследования  частных  жилых,  многоквартирных   домов   и   помещенийжилищного фонда области;
       разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в  отношении  общего  имуществасобственников помещений в многоквартирном доме;
       разработка   нормативной    правовой    и    методической    базыинформационного    обеспечения    мероприятий    по     энергетическойэффективности и энергосбережению;
       разработка дополнительного перечня рекомендуемых  мероприятий  поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в  отношенииобъектов  инфраструктуры  и  другого  имущества   общего   пользованиясадоводческих, огороднических или  дачных  некоммерческих  объединенийграждан области;
       совершенствование   требований    к    программам    в    областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности,  цены  (тарифы)   натовары, услуги которых подлежат установлению  органами  исполнительнойвласти области;
       разработка  областных   нормативных   правовых   актов   и   формстатистических   бюллетеней,    определяющих    порядок    мониторингапотребления энергоресурсов бюджетными учреждениями области, показателиэффективности    использования    энергетических    ресурсов,    схемуформирования целевых заданий по их снижению;
       разработка порядка предоставления субсидий из областного  бюджетана   реализацию    мероприятий    по    энергосбережению,    повышениюэнергоэффективности  и  на  развитие  производства  энергосберегающегооборудования и материалов;
       разработка  порядка  представления   в   распоряжение   бюджетнымучреждениям области в течение следующего за отчетным финансового  годавозникающей  у  них  экономии   бюджетных   ассигнований   на   оплатуэнергоресурсов, образующейся  в  объеме  разницы  между  утвержденнымигодовыми лимитами стоимости потребления энергоресурсов и  фактическимирасходами на данные нужды, для стимулирования закупки и установки в ихзданиях энергосберегающего оборудования и материалов;
       развитие   организационного   обеспечения   энергосбережения    иповышения  энергетической  эффективности  охватывает,   в   частности,следующие мероприятия:
       учет в инвестиционных  и  производственных  программах  субъектовэнергетики  (электроэнергетики)  мероприятий  по  энергосбережению   иповышению энергоэффективности;
       учет в инвестиционных и производственных  программах  организацийЖКХ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
       составление,   оформление   и   анализ    топливно-энергетическихбалансов;
       содействие заключению и реализации энергосервисных договоров;
       создание  системы   контроля   и   мониторинга   за   реализациейэнергосервисных контрактов в бюджетной сфере и муниципальных  программэнергосбережения;
       стимулирование энергосбережения и  повышения  энергоэффективностиза счет регулирования тарифов, в том  числе  переход  к  регулированиютарифов на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,  введениесоциальной  нормы  потребления  энергоресурсов  и   дифференцированныхтарифов на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной  нормыпотребления, введение цен  (тарифов),  дифференцированных  по  временисуток, выходным и рабочим дням;
       предоставление     поддержки     организациям,     осуществляющимдеятельность  по  установке,  замене,  эксплуатации   приборов   учетаиспользуемых энергоресурсов;
       стимулирование  потребителей  и  теплоснабжающих  организаций   кснижению температуры возвращаемого теплоносителя;
       перемещение в  установленном  порядке  между  статьями  бюджетнойклассификации   средств   бюджета,   не   использованных    бюджетнымиучреждениями на оплату энергоресурсов за счет  реализации  мероприятийпо энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в  целяхфинансирования их прочих текущих расходов на закупку товаров и услуг впределах утвержденных расходов бюджета области по статье на содержаниебюджетных учреждений;
       создание  условий  развития   рынка   энергосервисных   услуг   иэнергоаудита.
       Для  достижения  целей  реализации  Программы  в  соответствии  суказанными направлениями совершенствования нормативной и  методическойбазы необходимо разработать и принять на  областном  уровне  следующиенормативные акты:
       постановление Правительства  Ростовской  области  "Об утвержденииПеречня мероприятий по  энергосбережению  и  повышению  энергетическойэффективности в отношении общего имущества собственников  помещений  вмногоквартирном доме,  подлежащих  проведению  единовременно  и  (или)регулярно";
       постановление   Правительства   Ростовской   области   "О порядкепредоставления субсидий организациям,  осуществляющим  деятельность  всфере энергосбережения и повышения энергоэффективности".
       Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию
         управления Программой и контроль за ходом ее реализации
       Руководителем   Программы   является   заместитель    ГубернатораРостовской области - министр промышленности и энергетики. РуководительПрограммы несет  ответственность  за  текущее  управление  реализациейПрограммы  и  ее  конечные  результаты,   рациональное   использованиевыделяемых на ее выполнение финансовых  средств,  определяет  формы  иметоды управления реализацией Программы.
       Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
       государственных     контрактов      (договоров),      заключаемыхгосударственным заказчиком Программы и органами исполнительной  властиобласти (приложение N 4)  с  исполнителями  мероприятий  Программы,  всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  длягосударственных и муниципальных нужд";
       договоров  на  предоставление  субсидий   организациям   области,заключенных в соответствии с областными нормативными правовыми актами;
       условий,  порядка  и  правил,   утвержденных   федеральными   илиобластными нормативными правовыми актами.
       Государственный  заказчик  Программы  с  учетом   выделяемых   нареализацию Программы  финансовых  средств  ежегодно  уточняет  целевыепоказатели и затраты по мероприятиям  Программы,  механизм  реализацииПрограммы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и  основныхнаправлениях деятельности главных  распорядителей  средств  областногобюджета в установленном порядке.
       Государственный заказчик Программы направляет:
       в министерство экономического развития Ростовской области  отчетыпо установленной форме в соответствии с "Порядком принятия  решения  оразработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования  иреализации",  утвержденным  постановлением  Администрации   Ростовскойобласти от 31.03.2009 N 146 (далее - Порядок) в установленные сроки;
       Руководители органов исполнительной власти Ростовской  области  -получатели средств областного бюджета  (приложение  N 4  к  Программе)несут ответственность за реализацию  комплекса  закрепленных  за  нимимероприятий  Программы,  осуществляют  управление  исполнителями  этихмероприятий, а также обеспечивают эффективное  использование  средств,выделяемых на их реализацию.
       Руководители органов исполнительной власти Ростовской  области  -получатели средств областного бюджета  (приложение  N 4  к  Программе)направляют государственному заказчику Программы:
       предложения  о   внесении   изменений   в   Программу   в   частикорректировки перечня ее  мероприятий,  объемов  их  финансирования  исроков  реализации,  а  при  необходимости  -  корректировки   целевыхпоказателей реализации Программы;
       ежеквартально, до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом,  -  отчет  о  финансировании  и  освоении  проводимых   имимероприятий Программы,  в  том  числе  данные  о  планируемых  сроках,объемах и ассортименте закупки в рамках  этих  мероприятий  продукции,услуг, а также  по  запросу  государственного  заказчика  Программы  -данные, необходимые для выполнения  возложенных  на  него  функций,  всоответствии с приложением N 3 к Порядку, утвержденному постановлениемАдминистрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146;
       ежегодно,  до  10-го  числа  месяца,   следующего   за   отчетнымкварталом,  -  отчет  о  ходе  работ  по  Программе  и   эффективностииспользования финансовых средств в соответствии с приложениями  N 4  иN 5 к Порядку, утвержденному постановлением  Администрации  Ростовскойобласти от 31.03.2009 N 146;
       отчет о ходе реализации мероприятий Программы по  результатам  загод и за весь период действия Программы для подготовки Государственнымзаказчиком   Программы    соответствующего    проекта    постановленияПравительства  Ростовской  области  в   соответствии   с   РегламентомПравительства Ростовской области;
       по запросу министерства промышленности  и  энергетики  Ростовскойобласти отчеты, статистическую, справочную и аналитическую  информациюо подготовке  и  реализации  мероприятий  Программы,  необходимую  длявыполнения возложенных на него функций.
         Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических
           и экологических последствий от реализации Программы
       Оценка эффективности Программы осуществляется  в  соответствии  сприложением N 2 к постановлению Администрации  Ростовской  области  от31.03.2009 N 146 в целях достижения оптимального соотношения связанныхс  ее  реализацией  затрат  и  достигаемых  в   ходе   ее   реализациирезультатов,  а  также   обеспечения   принципов   бюджетной   системыРоссийской Федерации.
                                                             Таблица N 8
                      ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
            реализации Программы (в процентах к базовому году)|———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| N |               Наименование               |     Единицы      | 2009 год  |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020||п/п|                ожидаемого                |    измерения     | (базовый) |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год ||   |           конечного результата           |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| 1 |                    2                     |        3         |     4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||1. |Снижение показателя энергоемкости         |    кг у. т./     |   308,6   | 30 | 9  | 8  | 8  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 6  | 5  ||   |валового регионального продукта по        |10 тыс. руб.      |(2007 год) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |отношению                                 |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |к 2007 году                               |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||2. |Сокращение к уровню 2009 года доли        |    процентов     |    1,1    | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  ||   |расходов на оплату ТЭР в общих            |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |расходах областного бюджета к 2015        |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |году в 1,3 раза, к 2020 году -            |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |в 1,5 раза                                |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||3. |Осуществление в бюджетной сфере           |    процентов     |   89,0    | 93 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |расчетов                                  |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |за потребление энергоресурсов по          |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |приборам учета                            |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||4. |Обеспечение в бюджетной сфере             |    процентов     |    0,0    | 0  | 45 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |проведения обязательных                   |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |энергетических обследований зданий        |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||5. |Обеспечение в бюджетной сфере области     |    процентов     |    8,0    | 10 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |замены ламп накаливания на                |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |энергосберегающие лампы                   |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||6. |Снижение объема потребления               |    тыс. кВт ч    |1 773 904,4| 2  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 1  ||   |энергетических ресурсов (электрическая    | (электричество), |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |и тепловая энергия, вода, природный газ)  |тыс. Гкал (тепло),|  6 321,6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |в жилищном фонде области на 30            | тыс. м-3 (вода), | 165 404,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |процентов по отношению                    |  тыс. м-3 (газ)  |1 614 253,4|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |к 2009 году                               |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||7. |Увеличение доли объема энергетических     |    процентов     |    58     | 61 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ||   |ресурсов (электрическая и тепловая        |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |энергия, вода, газ), расчет за потребление|                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |которых осуществляется по приборам        |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |учета, в общем объеме энергоресурсов,     |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |потребляемых в области, до 80             |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |процентов                                 |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||8. |Увеличение доли объема энергетических     |    процентов     |    0,5    |0,5 |0,8 |1,1 |1,6 |2,1 |2,6 |3,1 |3,6 |4,1 |4,3 |4,5 ||   |ресурсов, производимых с                  |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |использованием возобновляемых и           |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |альтернативных источников энергии, в      |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |общем объеме энергетических ресурсов,     |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |производимых на территории области, до    |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |4,5 процента                              |                  |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|——————————————————————————————————————————|——————————————————|———————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
                                                  Приложение N 1
                                             к Областной долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                 энергосбережения
                                            и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
                для расчета целевых показателей Программы|—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————||  N  |               Общие сведения                |   Единица    |               Разбивка                || п/п |                                             |  измерения   |               по годам                ||     |                                             |              |————————————|—————————————|————————————||     |                                             |              |    2007    |    2008     |    2009    ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————||  1  |                      2                      |      3       |     4      |      5      |     6      ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 1.  |Валовой региональный продукт                 | млрд. рублей |  379,437   |   451,304   |  519,139   ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 2.  |Потребление топливно-энергетических ресурсов |тыс. т у. т.  |  11 710,3  |  12 112,6   |  11 665,0  ||     |(ТЭР)                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 3.  |Объем потребления электроэнергии (ЭЭ)        |  тыс. кВт ч  |15 800 000,0|16 530 000,0 |15 650 000,0||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 4.  |Объем потребления тепловой энергии (ТЭ)      |  тыс. Гкал   |  9 407,2   |   9 806,5   |  9 539,0   ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 5.  |Объем потребления воды                       |   тыс. м-3   | 282 322,2  |  264 487,1  | 291 960,7  ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 6.  |Объем потребления природного газа            |   тыс. м-3   |6 215 320,3 | 6 511 020,1 |6 118 558,0 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 7.  |Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую     |  тыс. кВт ч  |14 536 000,0| 15 538200,0 |15 024 000,0||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 8.  |Объем потребления ТЭ, расчеты за которую     |  тыс. Гкал   |  4 421,4   |   5 001,3   |  5 151,1   ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 9.  |Объем потребления воды, расчеты за которую   |   тыс. м-3   |1 775 039,8 |  177 206,4  | 206 921,9  ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 10. |Объем потребления природного газа, расчеты за|   тыс. м-3   |4 125 320,1 | 5 182 305,3 |5 604 623,0 ||     |который осуществляются с использованием      |              |            |             |            ||     |приборов учета                               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 11. |Тариф на ЭЭ                                  | рублей/кВт ч |    1,69    |    1,93     |    2,45    ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 12. |Тариф на ТЭ                                  | рублей/Гкал  | от 462,29  |  от 462,29  | от 462,29  ||     |                                             |              |до 3 003,13 | до 3003,13  | до 3003,13 ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 13. |Тариф на воду                                |  рублей/м-3  |  от 3,91   |   от 3,91   |  от 3,91   ||     |                                             |              |  до 49,93  |  до 49,93   |  до 49,93  ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 14. |Тариф на природный газ                       |рублей/тыс. м-|   1699,0   |   2123,0    |  2 772,0   ||     |                                             |      3       |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 15. |Объем производства энергетических ресурсов   |тыс. т у. т.  |    15,3    |    23,9     |    38,7    ||     |с использованием возобновляемых источников   |              |            |             |            ||     |энергии и/или вторичных энергетических       |              |            |             |            ||     |ресурсов                                     |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 16. |Общий объем энергетических ресурсов,         |тыс. т у. т.  |  7 692,3   |   7 980,3   |  7 757,7   ||     |производимых на территории субъекта          |              |            |             |            ||     |Российской Федерации                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 17. |Общий объем финансирования мероприятий       | млрд. рублей |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |по энергосбережению и повышению              |              |            |             |            ||     |энергетической эффективности                 |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 18. |Объем внебюджетных средств, используемых     | млрд. рублей |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |для финансирования мероприятий по            |              |            |             |            ||     |энергосбережению и повышению энергетической  |              |            |             |            ||     |эффективности                                |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 19. |Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую  |  тыс. кВт ч  | 132 197,0  |  132 295,0  | 131 351,0  ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 20. |Объем потребления ЭЭ БУ                      |  тыс. кВт ч  | 142 147,0  |  140 739,0  | 138 671,0  ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 21. |Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую  |  тыс. Гкал   |   192,61   |   195,493   |  201,718   ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 22. |Объем потребления ТЭ БУ                      |  тыс. Гкал   |   226,6    |   222,157   |  226,952   ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 23. |Объем потребления воды БУ, расчеты за которую|   тыс. м-3   |  3 415,0   |   3 684,0   |  3 053,0   ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 24. |Объем потребления воды БУ                    |   тыс. м-3   |  4 065,0   |   4 004,0   |  3 210,0   ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 25. |Объем потребления природного газа БУ, расчеты|   тыс. м-3   |  18 647,0  |  18 574,0   |  11 463,0  ||     |за которую осуществляются с использованием   |              |            |             |            ||     |приборов учета                               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 26. |Объем потребления природного газа БУ         |   тыс. м-3   |  20 492,0  |  20 189,0   |  12 195,0  ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 27. |Бюджет субъекта Российской Федерации         | млрд. рублей |    62,0    |    78,9     |    84,1    ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 28. |Расходы бюджета субъекта Российской          | млн. рублей  |   597,0    |    755,0    |   976,1    ||     |Федерации на обеспечение энергетическими     |              |            |             |            ||     |ресурсами БУ                                 |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 29. |Расходы бюджета субъекта Российской          | млн. рублей  |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |Федерации на предоставление субсидий         |              |            |             |            ||     |организациям коммунального комплекса на      |              |            |             |            ||     |приобретение топлива                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 30. |Общее количество областных БУ                |     штук     |    550     |     530     |    530     ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 31. |Количество БУ, финансируемых за счет бюджета |     штук     |     0      |      0      |     0      ||     |субъекта Российской Федерации, в отношении   |              |            |             |            ||     |которых проведено обязательное энергетическое|              |            |             |            ||     |обследование                                 |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 32. |Число энергосервисных договоров (контрактов),|     штук     |     0      |      0      |     0      ||     |заключенных государственными заказчиками     |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 33. |Общее количество областных государственных   |     штук     |    550     |     530     |    530     ||     |заказчиков                                   |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 34. |Количество государственных заказчиков,       |     штук     |     0      |      0      |     0      ||     |заключивших энергосервисные договоры         |              |            |             |            ||     |(контракты)                                  |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 35. |Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для  | млрд. рублей |    15,6    |    16,1     |    17,3    ||     |государственных нужд                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 36. |Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для  | млн. рублей  |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |государственных нужд в соответствии с        |              |            |             |            ||     |требованиями энергетической эффективности    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 37. |Расходы бюджета субъекта Российской          | млн. рублей  |   877,8    |   1175,6    |   1938,6   ||     |Федерации на предоставление социальной       |              |            |             |            ||     |поддержки гражданам по оплате жилого         |              |            |             |            ||     |помещения и коммунальных услуг               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 38. |Количество граждан, которым предоставляется  | тыс. человек |   327,7    |    360,0    |   869,1    ||     |социальная поддержка по оплате жилого        |              |            |             |            ||     |помещения и коммунальных услуг               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 39. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. кВт ч  |1 006 629,2 | 1 057 766,9 |1 035 978,7 ||     |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта  |              |            |             |            ||     |Российской Федерации                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 40. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. кВт ч  |96 729 563,8|102 680 695,0|1 015 814,7 ||     |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта  |              |            |             |            ||     |Российской Федерации, расчеты за которую     |              |            |             |            ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 41. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. кВт ч  |1 723 649,2 | 1 811 212,2 |1 773 904,4 ||     |в МКД субъекта Российской Федерации          |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 42. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. кВт ч  |1 426 484,4 | 1 498 951,1 |1 468 075,3 ||     |в МКД, расчеты за которую осуществляются     |              |            |             |            ||     |с использованием коллективных (общедомовых)  |              |            |             |            ||     |приборов учета                               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 43. |Объем ЭЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. кВт ч  |1 667 907,4 | 1 735 112,3 |1 716 537,3 ||     |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты |              |            |             |            ||     |за которую осуществляется                    |              |            |             |            ||     |с использованием индивидуальных и общих      |              |            |             |            ||     |(для коммунальной квартиры) приборов учета   |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 44. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. Гкал   |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |в жилых домах субъекта Российской Федерации  |              |            |             |            ||     |(за исключением МКД)                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 45. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. Гкал   |    0,0     |     0,0     |    0,0     ||     |в жилых домах субъекта Российской Федерации, |              |            |             |            ||     |расчеты за которую осуществляются            |              |            |             |            ||     |с использованием приборов учета              |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 46. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. Гкал   |  6 788,3   |   6 459,9   |  6 321,6   ||     |в МКД субъекта Российской Федерации          |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 47. |Объем ТЭ, потребляемой (используемой)        |  тыс. Гкал   |  2 382,7   |   2 267,4   |  2 218,9   ||     |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты |              |            |             |            ||     |за которую осуществляются с использованием   |              |            |             |            ||     |коллективных (общедомовых) приборов учета    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 48. |Объем воды, потребляемой (используемой)      |   тыс. м-3   |  18 128,9  |  19 888,0   |  19 814,3  ||     |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта  |              |            |             |            ||     |Российской Федерации                         |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 49. |Объем воды, потребляемой (используемой)      |   тыс. м-3   |  15 621,4  |  17 137,2   |  17 073,7  ||     |в жилых домах (за исключением МКД) субъекта  |              |            |             |            ||     |Российской Федерации, расчеты за которую     |              |            |             |            ||     |осуществляются с использованием приборов     |              |            |             |            ||     |учета                                        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 50. |Объем воды, потребляемой (используемой)      |   тыс. м-3   | 151 335,2  |  166 019,0  | 165 404,0  ||     |в МКД на территории субъекта Российской      |              |            |             |            ||     |Федерации                                    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 51. |Объем воды, потребляемой (используемой)      |   тыс. м-3   |  92 693,2  |  101 687,1  | 101 310,4  ||     |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты |              |            |             |            ||     |за которую осуществляются с использованием   |              |            |             |            ||     |коллективных (общедомовых) приборов учета    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 52. |Объем воды, потребляемой (используемой)      |   тыс. м-3   | 138 390,1  |  151 817,9  | 151 255,5  ||     |в МКД субъекта Российской Федерации, расчеты |              |            |             |            ||     |за которую осуществляются с использованием   |              |            |             |            ||     |индивидуальных и общих (для коммунальной     |              |            |             |            ||     |квартиры) приборов учета                     |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 53. |Объем природного газа, потребляемого         |   тыс. м-3   | 851 855,0  |  944 053,6  | 947 228,6  ||     |(используемого) в жилых домах (за исключением|              |            |             |            ||     |МКД) субъекта Российской Федерации           |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 54. |Объем природного газа, потребляемого         |   тыс. м-3   | 826 299,4  |  915 732,0  | 918 811,8  ||     |(используемого) в жилых домах (за исключением|              |            |             |            ||     |МКД) субъекта Российской Федерации, расчеты  |              |            |             |            ||     |за который осуществляются с использованием   |              |            |             |            ||     |приборов учета                               |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 55. |Объем природного газа, потребляемого         |   тыс. м-3   |1 451 719,0 | 1 608 842,4 |1 614 253,4 ||     |(используемого) в МКД субъекта Российской    |              |            |             |            ||     |Федерации                                    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 56. |Объем природного газа, потребляемого         |   тыс. м-3   | 435 515,7  |  482 652,7  | 484 276,0  ||     |(используемого) в МКД субъекта Российской    |              |            |             |            ||     |Федерации, расчеты за который осуществляются |              |            |             |            ||     |с использованием индивидуальных и общих      |              |            |             |            ||     |(для коммунальной квартиры) приборов учета   |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 57. |Число жилых домов субъекта Российской        |     штук     |  731 933   |   732 144   |  732 334   ||     |Федерации                                    |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 58. |Число жилых домов, в отношении которых       |     штук     |     0      |     80      |    898     ||     |проведено энергетическое обследование        |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 59. |Количество высокоэкономичных по              |     штук     |    180     |     201     |    210     ||     |использованию моторного топлива (в том числе |              |            |             |            ||     |относящихся к объектам с высоким классом     |              |            |             |            ||     |энергетической эффективности) транспортных   |              |            |             |            ||     |средств, относящихся к общественному         |              |            |             |            ||     |транспорту                                   |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|| 60. |Количество общественного транспорта,         |     штук     |     50     |     67      |     80     ||     |в отношении которого проведены мероприятия   |              |            |             |            ||     |по энергосбережению и повышению              |              |            |             |            ||     |энергетической эффективности,                |              |            |             |            ||     |в том числе по замещению бензина,            |              |            |             |            ||     |используемого транспортными средствами в     |              |            |             |            ||     |качестве моторного топлива, природным газом  |              |            |             |            ||—————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|
       Примечание.
       Используемые сокращения:
       ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
       ЭЭ - электроэнергия;
       ТЭ - тепловая энергия;
       ЭЭ БУ - электроэнергия в бюджетных учреждениях;
       ТЭ БУ - тепловая энергия в бюджетных учреждениях;
       МКД - многоквартирные дома;
       тыс. т у. т. - тысяч тонн условного топлива;
       БУ - бюджетные учреждения.
                                                  Приложение N 2
                                                   к Областной
                                                   долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                 энергосбережения
                                            и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
                                                             Таблица N 1
          ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
   характеризующие деятельность органов исполнительной власти субъекта
                           Российской Федерации|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————————————————————————————|| N |                    Наименование                     |   Единица    | Базовый  |          Плановые           ||п/п|                     показателя                      |  измерения   |показатель|    значения показателей     ||   |                                                     |              |——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |                                                     |              | 2007 год |2010 |2011 |2012 |2013 |2020 ||   |                                                     |              |          | год | год | год | год | год ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|| 1 |                          2                          |      3       |    4     |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||1. |Энергоемкость валового регионального продукта        |  кг у. т./   |  308,6   |215,3|195,5|179,6|164,0|93,0 ||   |                                                     |10 тыс. рублей|          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||2. |Удельная величина потребления энергетических ресурсов|              |          |     |     |     |     |     ||   |в многоквартирных домах:                             |              |          |     |     |     |     |     ||   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |электрической энергии (далее - ЭЭ)                   |кВт. ч/человек|  645,5   |661,3|656,2|659,9|660,8|680,5||   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |тепловой энергии (далее - ТЭ)                        |  Гкал/кв. м  |   0,28   |0,275|0,272|0,27 |0,268|0,211||   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |природного газа                                      |куб. м/человек|  643,0   |620,0|600,0|580,0|570,0|500,0||   |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |воды:                                                |куб. м/человек|   54,0   |52,0 |51,0 |51,5 |51,3 |50,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||   |в том числе:                                         |              |          |     |     |     |     |     ||   |холодной воды                                        |куб. м/человек|   66,0   |65,0 |64,8 |64,5 |64,2 |63,0 ||   |горячей воды                                         |куб. м/человек|   42,0   |43,0 |43,2 |43,3 |43,5 |46,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||3. |Доля энергетических ресурсов, производимых           |  процентов   |   0,2    | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 ||   |с использованием возобновляемых источников энергии,  |              |          |     |     |     |     |     ||   |в общем объеме энергетических ресурсов, производимых |              |          |     |     |     |     |     ||   |на территории субъекта Российской Федерации          |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||4. |Доля объема электрической энергии, расчеты           |  процентов   |   88,0   |92,5 |97,0 |100,0|100,0|100,0||   |за потребление которой осуществляются на основании   |              |          |     |     |     |     |     ||   |показаний приборов учета, в общем объеме             |              |          |     |     |     |     |     ||   |электрической энергии, потребляемой на территории    |              |          |     |     |     |     |     ||   |субъекта Российской Федерации                        |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||5. |Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой       |  процентов   |   60,5   |81,0 |93,5 |100,0|100,0|100,0||   |осуществляются на основании показаний приборов учета,|              |          |     |     |     |     |     ||   |в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории        |              |          |     |     |     |     |     ||   |субъекта Российской Федерации                        |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||6. |Доля объема горячей воды, расчеты за потребление     |  процентов   |   34,7   |80,0 |95,0 |100,0|100,0|100,0||   |которой осуществляются на основании показаний        |              |          |     |     |     |     |     ||   |приборов учета, в общем объеме горячей воды,         |              |          |     |     |     |     |     ||   |потребляемой на территории субъекта Российской       |              |          |     |     |     |     |     ||   |Федерации                                            |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||7. |Доля объема холодной воды, расчеты за потребление    |  процентов   |   63,2   |80,0 |96,0 |100,0|100,0|100,0||   |которой осуществляются на основании показаний        |              |          |     |     |     |     |     ||   |приборов учета, в общем объеме холодной воды,        |              |          |     |     |     |     |     ||   |потребляемой на территории субъекта Российской       |              |          |     |     |     |     |     ||   |Федерации                                            |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————||8. |Доля объема природного газа, расчеты за потребление  |  процентов   |   86,0   |87,0 |92,0 |100,0|100,0|100,0||   |которого осуществляются на основании показаний       |              |          |     |     |     |     |     ||   |приборов учета, в общем объеме природного газа,      |              |          |     |     |     |     |     ||   |потребляемого на территории субъекта Российской      |              |          |     |     |     |     |     ||   |Федерации                                            |              |          |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|
                                                             Таблица N 2
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
     целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход
                           реализации Программы|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————||  N  |       Наименование целевых       |   Единица   |                 Значения целевых показателей                  |Поясне-|| п/п |    индикаторов и показателей     |  измерения  |                      нарастающим итогом                       | ния к ||     |                                  |             |———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|расчету||     |                                  |             | 2007  |  2010   |  2011   |   2012    |   2013    |   2020    |       ||     |                                  |             |  год  |   год   |   год   |    год    |    год    |    год    |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||  1  |                2                 |      3      |   4   |    5    |    6    |     7     |     8     |     9     |  10   ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||                                Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения                                 ||                                           и повышения энергетической эффективности                                           ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.1. |Динамика энергоемкости валового   |  кг у. т./  | 30,86 |  21,53  |  19,55  |   17,96   |   16,4    |    9,3    |       ||     |регионального продукта -          | тыс. рублей |       |         |         |           |           |           |       ||     |для региональных программ         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергосбережения и повышения      |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергетической эффективности      |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.2. |Доля объемов электрической        |  процентов  | 88,0  |  92,5   |  97,0   |    100    |    100    |    100    |       ||     |энергии (далее - ЭЭ), расчеты     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета), в общем объеме   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ЭЭ, потребляемой на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.3. |Доля объемов тепловой энергии     |  процентов  | 60,5  |  81,0   |  93,5   |    100    |    100    |    100    |       ||     |(далее - ТЭ), расчеты за которую  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета (в части многоквар-|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |тирных домов - с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |коллективных приборов учета),     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме ТЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |на территории субъекта Российской |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.4. |Доля объемов воды, расчеты        |  процентов  | 70,0  |  86,0   |  94,5   |    100    |    100    |    100    |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета), в общем объеме   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |воды, потребляемой на территории  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.5. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 60,5  |  73,0   |  86,5   |    100    |    100    |    100    |       ||     |расчеты за который осуществляются |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |и общих приборов учета), в общем  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |объеме природного газа,           |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемого на территории       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.6. |Изменение объема производства     |т у. т.      |7 701,4|15 711,6 |22 750,1 | 23 077,0  | 38 461,7  | 15 384,7  |       ||     |энергетических ресурсов           |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием возобновляемых   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |источников энергии и (или)        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |вторичных энергетических ресурсов |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.7. |Доля энергетических ресурсов,     |  процентов  |  0,2  |   0,5   |   0,8   |    1,1    |    1,6    |    4,5    |       ||     |производимых с использованием     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |возобновляемых источников энергии |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |и (или) вторичных энергетических  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ресурсов, в общем объеме          |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергетических ресурсов,          |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |производимых на территории        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||А.8. |Объем внебюджетных средств,       |  процентов  |   0   |  0,68   |  15,63  |   10,24   |   9,61    |   51,86   |       ||     |используемых для финансирования   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |мероприятий по энергосбережению   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |и повышению энергетической        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |эффективности, в общем объеме     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |финансирования региональной       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |программы энергосбережения        |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||                                  Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и                                   ||                                           повышения энергетической эффективности,                                            ||                                отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                                ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.1. |Экономия электрической энергии    | тыс. кВт ч  |   0   |474 000,0|584 600,0| 663 600,0 | 742 600,0 |1 106 000,0|       ||     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.2. |Экономия электрической энергии    | тыс. рублей |   0   |801 060,0|993 235,4|1 127 456,4|1 261 677,4|1 879 094,0|       ||     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.3. |Экономия тепловой энергии         |  тыс. Гкал  |   0   |282 214,6|348 064,7| 395 100,5 | 442 136,2 | 658 500,8 |       ||     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.4. |Экономия тепловой энергии         | тыс. рублей |   0   |130 383,0|160 806,0| 182 536,0 | 204 267,0 | 304 227,0 |       ||     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.5. |Экономия воды в натуральном       |  тыс. м-3   |   0   | 8 469,6 |10 445,9 | 11 857,5  | 13 269,1  | 197 625,5 |       ||     |выражении                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.6. |Экономия воды в стоимостном       | тыс. рублей |   0   |33 116,1 |40 843,4 | 46 362,8  | 51 882,1  | 77 2715,7 |       ||     |выражении                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.7. |Экономия природного газа          |  тыс. м-3   |   0   |86 459,6 |229 966,9| 261 043,5 | 292 120,1 | 435 072,4 |       ||     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||В.8. |Экономия природного газа          | тыс. рублей |   0   |216 794,8|690 713,6| 743 512,8 | 796 311,9 |1 391 880,4|       ||     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||                             Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения                              ||                                       энергетической эффективности в бюджетном секторе                                       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 93,0  |  97,0   |  99,0   |    100    |    100    |    100    |       ||     |бюджетным учреждением             |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(далее - БУ), расчеты за которую  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемой БУ на территории     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, |  процентов  | 85,0  |  92,0   |  97,0   |    100    |    100    |    100    |       ||     |расчеты за которую осуществляются |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме ТЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |БУ на территории субъекта         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.3. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 84,0  |  97,0   |  99,0   |    100    |    100    |    100    |       ||     |БУ, расчеты за которую осущест-   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |вляются с использованием приборов |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |учета, в общем объеме ЭЭ,         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемой БУ на территории     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.4. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 91,0  |  96,0   |  98,0   |    100    |    100    |    100    |       ||     |потребляемого БУ, расчеты         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемого БУ на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.5. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  | 0,96  |  1,76   |  1,87   |   1,94    |    2,0    |   1,79    |       ||     |Российской Федерации на обеспе-   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |чение энергетическими ресурсами   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |БУ (для сопоставимых условий)     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.6. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  | 0,96  |  1,33   |  1,36   |   1,34    |   1,31    |   0,88    |       ||     |Российской Федерации на обеспече- |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ние энергетическими ресурсами БУ  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(для фактических условий)         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.7. |Динамика расходов бюджета         | млн. рублей | 158,0 |  65,5   |  46,3   |   36,2    |   12,4    |   -22,7   |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |на обеспечение энергетическими    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ресурсами БУ (для фактических     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |условий)                          |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||С.8. |Динамика расходов бюджета         | млн. рублей | 158,0 |  496,2  |  561,7  |   608,0   |   644,2   |   513,4   |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |на обеспечение энергетическими    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ресурсами БУ (для сопоставимых    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |условий)                          |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.9. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       ||     |Российской Федерации на предо-    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ставление субсидий организациям   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |коммунального комплекса на        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приобретение топлива              |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.10.|Динамика расходов бюджета         | млн. рублей |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       ||     |субъекта Российской Федерации на  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |предоставление субсидий органи-   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |зациям коммунального комплекса    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |на приобретение топлива           |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.11.|Доля БУ, финансируемых за счет    |  процентов  |  0,0  |   0,0   |  15,3   |   31,0    |   31,0    |   31,0    |       ||     |бюджета субъекта Российской       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации, в общем объеме БУ,     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в отношении которых проведено     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |обязательное энергетическое       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |обследование                      |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.12.|Число энергосервисных договоров,  |    штук     |  0,0  |   0,0   |  53,0   |    259    |    212    |    150    |       ||     |заключенных государственными      |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |заказчиками                       |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.13.|Доля государственных заказчиков   |    штук     |  0,0  |   0,0   |  10,0   |   40,0    |   80,0    |   100,0   |       ||     |в общем объеме государственных    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |заказчиков, которыми заключены    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергосервисные договоры          |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.14.|Доля товаров, работ, услуг,       |  процентов  |  0,0  |   0,0   |  40,0   |   85,0    |   100,0   |   100,0   |       ||     |закупаемых для государственных    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |нужд в соответствии с требованиями|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергетической эффективности,     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме закупаемых         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |товаров, работ, услуг для         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |государственных нужд              |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||C.15 |Удельные расходы бюджета          |    тыс.     |  2,5  |  2,59   |  2,68   |   2,72    |   2,76    |   2,89    |       ||     |субъекта Российской Федерации     |рублей/чело- |       |         |         |           |           |           |       ||     |на предоставление социальной      |     век     |       |         |         |           |           |           |       ||     |поддержки гражданам по оплате     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |жилого помещения и коммунальных   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |услуг на 1 человека               |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||                                   Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения                                    ||                                  и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде                                   ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 98,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме ЭЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |многоквартирных домов) на         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.2. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 83,0  |  89,0   |  95,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(общедомовых) приборов учета,     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме ЭЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в многоквартирных домах на        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.3. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в многоквартирных домах, оплата   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |которой осуществляется с использо-|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ванием индивидуальных и общих     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(для коммунальной квартиры)       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемой (используемой)       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в многоквартирных домах на терри- |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |тории субъекта Российской         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.4. |Доля объемов ТЭ, потребляемой     |  процентов  |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       ||     |в жилых домах, расчеты за которую |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |приборов учета, в общем объеме ТЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемой (используемой)       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в жилых домах на территории       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(за исключением многоквартирных   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |домов)                            |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.5. |Доля объемов ТЭ, потребляемой     |  процентов  | 36,0  |  70,0   |  90,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в многоквартирных домах, оплата   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |которой осуществляется с использо-|             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ванием коллективных (общедо-      |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |мовых) приборов учета, в общем    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |объеме ТЭ, потребляемой в много-  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |квартирных домах на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.6. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 86,0  |  90,0   |  95,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме воды, потребляемой |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(используемой) в жилых домах (за  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |исключением многоквартирных       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |домов) на территории субъекта     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.7. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 56,0  |  75,0   |  90,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |(используемой) в многоквартирных  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |домах, расчеты за которую осу-    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ществляются с использованием кол- |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |лективных (общедомовых) приборов  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |учета, в общем объеме воды, пот-  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ребляемой (используемой) в много- |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |квартирных домах на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.8. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 52,0  |  72,0   |  85,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |и общих (для коммунальной         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |квартиры) приборов учета, в общем |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |объеме воды, потребляемой         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |(используемой) в многоквартирных  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |домах на территории субъекта      |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.9. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |многоквартирных домов) на терри-  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |тории субъекта Российской         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.10.|Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 30,0  |  50,0   |  75,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       ||     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |и общих (для коммунальной         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |квартиры) приборов учета,         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в многоквартирных домах на        |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.11.|Число жилых домов, в отношении    |    штук     |   0   |   80    |   898   |   3 329   |   6 658   |  33 288   |       ||     |которых проведено энергетическое  |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |обследование (далее - ЭО)         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||D.12.|Доля жилых домов, в отношении     |  процентов  |  0,0  |   0,1   |   1,4   |    5,0    |   10,0    |   50,0    |       ||     |которых проведено ЭО,             |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |в общем числе жилых домов         |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||  Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе   ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||E.1. |Динамика количества               |    штук     |  180  |   220   |   250   |    295    |    320    |    810    |       ||     |автотранспортных средств,         |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |относящихся к общественному       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |транспорту, экологического класса |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ЕВРО-3 и обладающих высокой       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергетической эффективностью     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————||E.2. |Доля автотранспортных средств,    |  процентов  |   0   |   4,3   |   4,8   |    5,7    |    6,2    |   15,7    |       ||     |относящихся к общественному       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |транспорту, экологического класса |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |ЕВРО-3 и обладающих высокой       |             |       |         |         |           |           |           |       ||     |энергетической эффективностью     |             |       |         |         |           |           |           |       ||—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
       Примечание.
       По мере внесения изменений в формы  статистической  отчетности  исистемы ведомственного учета  в  ходе  реализации  Программы  возможныизменения в формировании и мониторинге целевых показателей  в  областиэнергоснабжения   и   повышения   энергетической    эффективности    всоответствии с  перечнем  индикаторов  приложения  1  к  постановлениюПравительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованияхк региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения  иповышения энергетической эффективности".
                                                  Приложение N 3
                                             к Областной долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                 энергосбережения
                                            и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                                 ПЕРЕЧЕНЬмероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения
     и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на
                           период до 2020 года|———————|———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————||   N   |         Наименование          | Ответственные  |                        Объем финансирования (тыс. рублей)                         | Ожидаемые  ||  п/п  |          мероприятий          |                |—————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|  резуль-   ||       |                               |                |    источник     |  всего   |                 в том числе по годам                 |   таты и   ||       |                               |                | финансирования  |          |———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| эффектив-  ||       |                               |                |                 |          | 2010  |  2011   |  2012  |  2013  |  2014  |  2015-  | ность мер  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |  2020   |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||   1   |               2               |       3        |        4        |    5     |   6   |    7    |   8    |   9    |   10   |   11    |     12     ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.     |                                 Подпрограмма "Энергосбережение в государственных бюджетных учреждениях области"                                 ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||1.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.1. |Формирование ведомственного    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | мониторинг ||       |учета целевых показателей      | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  целевых   ||       |                               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |показателей ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.2. |Разработка графика             |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  система-  ||       |обязательных энергетических    | промышленности |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | тизация по ||       |обследований областных         |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   срокам   ||       |бюджетных учреждений           |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | проведения ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | энергети-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ческих   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  обследо-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ваний    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.3. |Проведение энергетических      |     органы     |областной бюджет | 98 513,3 |   -   |23 513,3 | 25 000 |   -    |   -    | 50 000  |  формиро-  ||       |обследований зданий, строений  | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         |вание энер- ||       |и сооружений областных         |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | гетических ||       |бюджетных учреждений           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |паспортов и ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   меро-    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  приятий   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.4. |Формирование ежеквартальной    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | мониторинг ||       |отчетности о ходе реализации   | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |хода реали- ||       |мероприятий Программы          |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | зации мер  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  по Про-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   грамме   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.5. |Обучение специалистов          |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  ||       |основам энергосбережения       | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | квалифика- ||       |и реализации договоров         |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ции в сфере ||       |на выполнение энергосервиса    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |ресурсосбе- ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  режения   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.6. |Пропаганда и методическая      |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |работа по вопросам             |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  культуры  ||       |энергосбережения в жилищно-    | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |коммунальном хозяйстве         |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  и повы-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   шение    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   квали-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  фикации   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  специа-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   листов   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.7. |Создание системы мониторинга   |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |энергосервисных договоров      | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  услуг по  ||       |                               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сервису   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.8. |Назначение ответственных за    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  ||       |энергосбережение в областных   | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |   уровня   ||       |бюджетных учреждениях          |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ответствен- ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ности в   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережении ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.9. |Осуществление контроля,        |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  создание  ||       |технический и финансовый учет  | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |    базы    ||       |по энергосервисным договорам   |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | данных по  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  услугам   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сервиса   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.1.10.|Информационная поддержка       |  министерство  |областной бюджет | 50 000,0 |   -   | 5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |30 000,0 | повышение  ||       |политики энергосбережения      |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   уровня   ||       |                               | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         | подготовки ||       |                               |    политики    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  в сфере   ||       |                               |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||       |                               |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |                               | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |                               |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.1. |Приобретение, оплата           |     органы     |областной бюджет | 44 245,9 |   -   |20 245,9 |   -    |3 000,0 |3 000,0 |18 000,0 | уменьшение ||       |выполнения необходимых         | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |проектных работ,               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |предшествующих установке,      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||       |и установка/замена приборов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |учета потребляемых             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергоресурсов                 |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.2. |Замена ламп накаливания и      |     органы     |областной бюджет |275 528,7 |   -   |20 528,7 |15 000,0|30 000,0|30 000,0|180 000,0| уменьшение ||       |других неэффективных           | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |элементов систем освещения     |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |на энергосберегающие           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |(в том числе не менее          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |30 процентов от объема на      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |основе светодиодов)            |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.3. |Установка термостатических     |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |регуляторов в системе          | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |отопления                      |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.4. |Установка автоматических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |компенсаторов реактивной       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |мощности                       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния электро-||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.5. |Замена вентильных кранов на    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |рычажные и клавишные           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.6. |Установка автоматических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |проветривателей в окнах, стенах| исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.7. |Установка инфракрасных         |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |излучателей в помещениях       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |с высокими потолками           |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.8. |Применение реверсивных         |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |тепловых насосов для           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |отопления и вентиляции         |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |с использованием грунта        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |как теплового аккумулятора     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.9. |Организация дополнительного    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |отопления с использованием     | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |утилизации тепла сточных вод   |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |и обратной сетевой воды        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |тепловыми насосами             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.10.|Организация дополнительного    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |отопления и горячего           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |водоснабжения с помощью        |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |солнечных коллекторов          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.11.|Внедрение частотно-            |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |регулируемого привода и        | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |оптимизация систем             |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |электродвигателей              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.12.|Повышение тепловой защиты      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |зданий при капитальном         | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |ремонте, утепление зданий и    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |строений, замена окон, дверей, |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |установка доводчиков дверей    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.13.|Перекладка электрических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |сетей внутренних для снижения  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |потерь электрической энергии   |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния электро-||       |в зданиях, строениях,          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |сооружениях                    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.14.|Автоматизация потребления      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |тепловой энергии зданиями,     | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |строениями, сооружениями       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.15.|Тепловая изоляция              |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |трубопроводов и оборудования,  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |разводящих трубопроводов       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |отопления и горячего           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |водоснабжения в зданиях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.16.|Восстановление или внедрение   |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |циркуляционных систем в        | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |системах горячего водоснаб-    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |жения зданий и строений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.17.|Проведение гидравлической      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |регулировки, автоматической    | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |или ручной балансировки        |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |распределительных систем       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |отопления и стояков в зданиях  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.18.|Установка частотного регулиро- |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |вания приводов насосов в       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |системах горячего водоснаб-    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |жения зданий и строений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.19.|Замена неэффективных отопи-    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |тельных котлов в индивидуаль-  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |ных системах отопления зданий  |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния топлива ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.20.|Установка теплоотражающих      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |экранов в системе отопления    | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         | ния тепла  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.21.|Закупка оборудования           |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |с классом энергетической       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |эффективности не ниже          |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |класса "А"                     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.22.|Внедрение автоматизированных   |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |систем учета потребления       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |используемых энергоресурсов    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||1.2.23.|Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |       |         | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  ||       |по мерам энергосбережения      | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||       |в бюджетной сфере области      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||Итого по подпрограмме,                                                    |513 287,9 |   0   | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               |513 287,9 |   0   | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     |    0     |   0   |    0    |   0    |   0    |   0    |    0    |            ||———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.     |                                        Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области"                                         ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2.1.   |                                                     Организационно-технические мероприятия                                                      ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.1. |Разработка комплекса мер,      |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |направленных на улучшение      |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |платежной дисциплины при       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |оплате за тепловую энергию     |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.2. |Проведение обязательного       |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  30 000  |   -   | 20 000  | 10 000 |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |энергетического обследования   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |теплоснабжающих организаций    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.3. |Оптимизация систем             |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  18 000  |   -   |  8 000  | 8 000  | 2 000  |   -    |    -    | уменьшение ||       |теплоснабжения с учетом        |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |эффективного теплоснабжения    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.4. |Разработка проектов            |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  26 000  |   -   | 13 000  | 8 000  | 5 000  |   -    |    -    | уменьшение ||       |ликвидации нерентабельных и    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |встроенных котельных           |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.5. |Модернизация оборудования      |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  74 000  |   -   | 14 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000  | уменьшение ||       |котельных с учетом             |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |оптимизации их тепловой        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |мощности                       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.6. |Внедрение на насосном          |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  14 000  |   -   |  8 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |    -    | уменьшение ||       |и вентиляционном               |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |оборудовании в системах        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         | ния воды и ||       |тепло-, водоснабжения          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |частотно-регулируемого         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |привода                        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.7. |Разработка проекта применения  |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  25 000  |   -   |  2 000  | 3 000  | 5 000  | 5 000  | 10 000  | уменьшение ||       |на котельных тепловых насосов  |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.8. |Реконструкция котельных        |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  28 000  |   -   | 14 000  | 10 000 | 4 000  |   -    |    -    | уменьшение ||       |с учетом внедрения приборов    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |учета и систем автоматизации   |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.9. |Диспетчеризация систем         |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  14 000  |   -   |  4 000  | 10 000 |   -    |   -    |    -    | уменьшение ||       |теплоснабжения                 |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         | ния тепла  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.10.|Теплогидравлические расчеты    |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  28 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 6 000  | 10 000 |    -    | уменьшение ||       |и наладка тепловых сетей       |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.11.|Реконструкция и замена         |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  80 000  |   -   | 15 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000  | уменьшение ||       |тепловых сетей с помощью       |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |бесканальной прокладки         |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |изолированных трубопроводов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.12.|Проведение диагностики         | водоснабжающие |  внебюджетные   |  17 000  |   -   |  5 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение ||       |технического состояния систем  |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |водоснабжения с определением   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||       |их остаточного ресурса         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.13.|Разработка проектов оптими-    | водоснабжающие |  внебюджетные   |  30 000  |   -   | 10 000  | 10 000 | 5 000  | 5 000  |    -    | уменьшение ||       |зации систем водоснабжения     |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.14.|Выполнение расчета             | водоснабжающие |  внебюджетные   |  32 000  |   -   | 10 000  | 6 000  | 8 000  | 8 000  |    -    | уменьшение ||       |потребности в воде для нужд    |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |коммунально-бытовой сферы      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.15.|Реконструкция и модернизация   | водоснабжающие |  внебюджетные   |  96 000  |   -   | 26 000  | 25 000 | 25 000 | 20 000 |    -    | уменьшение ||       |оборудования на водозаборах и  |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |перекачивающих станциях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.16.|Проведение обязательного       | водоснабжающие |  внебюджетные   |  31 000  |   -   |  5 000  | 8 000  | 8 000  | 10 000 |    -    | уменьшение ||       |энергетического обследования   |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |организаций водоснабжения      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.17.|Выполнение гидравлических      | водоснабжающие |  внебюджетные   |  30 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |  6 000  | уменьшение ||       |расчетов и наладки систем по   |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |фактическому состоянию         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.18.|Установка частотно-регулируе-  | водоснабжающие |  внебюджетные   |  18 000  |   -   |  6 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение ||       |мых приводов на электропри-    |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |водах повысительных насосных   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||       |станций и станциях подкачки    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.19.|Санация канализационных и      | водоснабжающие |  внебюджетные   |  20 000  |   -   |  8 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение ||       |водопроводных линий            |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||2.1.20.|Реализация пилотных проектов,  |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  ||       |направленных на повышение      |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    ||       |энергетической эффективности   | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |зданий в жилищном фонде        |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | и их рас-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | простране- ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ние     ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||Итого по подпрограмме,                                                    | 656 000  |   0   | 180 000 |159 000 |123 000 |113 000 | 81 000  |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               |  45 000  |   0   |    0    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     | 611 000  |   0   | 180 000 |154 000 |118 000 |108 000 | 51 000  |            ||———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.     |                                            Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"                                             ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.1. |Создание и ведение системы     |  министерство  |областной бюджет |  21 000  |   -   |    -    | 5 000  | 2 000  | 2 000  | 12 000  | системати- ||       |мониторинга изменения          |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |зация сбора ||       |целевых показателей            | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         | данных об  ||       |энергосбережения в жилищно-    |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | исполнении ||       |коммунальной сфере области     |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  целевых   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |показателей ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.2. |Разработка механизма           |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | системати- ||       |координации работы муници-     |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  зация и   ||       |пальных образований по         | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         | мониторинг ||       |реализации муниципальных       |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |    хода    ||       |подпрограмм энергосбережения   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | реализации ||       |и повышения энергоэффек-       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   мер по   ||       |тивности в жилищном фонде      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   муни-    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | ципальным  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  програм-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    мам     ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.3. |Разработка системы стимулиро-  |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |вания муниципалитетов области  |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  ||       |с высокими показателями        | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |энергетической эффективности   |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сбереже-  ||       |в сфере жилищного фонда        |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ния в    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.4. |Дооснащение многоквартирных    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение ||       |домов общедомовыми             |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |приборами учета используемых   |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |энергоресурсов, в том числе:   |  управляющие   |                 |4 830 000 |       | 3222000 |1608000 |        |        |         |  ресурсов  ||       |тепловая энергия               |    компании    |                 |2 206 000 |       | 1471000 | 735000 |        |        |         |            ||       |горячая вода                   |                |                 | 890 000  |       | 594000  | 296000 |        |        |         |            ||       |холодная вода                  |                |                 |1 160 000 |       | 774000  | 386000 |        |        |         |            ||       |электроэнергия                 |                |                 | 574 000  |       | 383000  | 191000 |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.5. |Дооснащение                    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение ||       |индивидуальными приборами      |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |учета используемых             |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |энергетических ресурсов        |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||       |квартир в многоквартирных      |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |домах, в том числе:            |                |                 |1 133 000 |       | 566 000 |567 000 |        |        |         |            ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |природный газ                  |                |                 | 214 000  |       | 107 000 |107 000 |        |        |         |            ||       |горячая вода                   |                |                 |  10 000  |       |  5 000  | 5 000  |        |        |         |            ||       |холодная вода                  |                |                 | 845 000  |       | 422 000 |423 000 |        |        |         |            ||       |электроэнергия                 |                |                 |  64 000  |       | 32 000  | 32 000 |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.6. |Дооснащение                    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение ||       |индивидуальными приборами      |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |учета используемых             |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |энергетических ресурсов        |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||       |квартир в жилых домах,         |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |в том числе:                   |                |                 |  820000  |       | 410 000 |410 000 |        |        |         |            ||       |природный газ                  |                |                 | 214 000  |       | 107 000 |107 000 |        |        |         |            ||       |горячая вода                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |холодная вода                  |                |                 | 578 000  |       | 289 000 |289 000 |        |        |         |            ||       |электроэнергия                 |                |                 |  28 000  |       | 14 000  | 14 000 |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.7. |Освещение в средствах          |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |массовой информации            |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  ||       |деятельности товариществ       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |собственников жилья и          |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |управляющих компаний           |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жения в   ||       |с положительным опытом         |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  ||       |реализации мероприятий         |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    ||       |в сфере энергосбережения       | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |на объектах жилищного фонда    |политики области|                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.8. |Организация и проведение       |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |выставок, конференций,         |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  ||       |форумов, "круглых столов"      | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |и других аналогичных           |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |мероприятий с участием         |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жения в   ||       |представителей товариществ     |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  ||       |собственников жилья,           |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    ||       |управляющих компаний,          | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергоснабжающих               |политики области|                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |организаций и энергосервисных  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |компаний с целью обмена        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |положительным опытом работы    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |в области энергосбережения     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |в жилищной сфере               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.1.9. |Создание механизма контроля    |государственная | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | системати- ||       |содержания жилищного фонда     |    жилищная    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |зация сбора ||       |в соответствии с требованиями  |   инспекция    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  и обоб-   ||       |федерального законодательства  |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   щения    ||       |в сфере энергосбережения       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  данных о  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | состоянии  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | жилищного  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонда    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.2.1. |Выполнение мероприятий         |  собственники  |  внебюджетные   |5 06 7 000|   -   | 563 000 |563 000 |563 000 |563 000 |2 815 000|  снижение  ||       |по энергосбережению и          |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |повышению энергетической       |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  ||       |эффективности в отношении      |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   ||       |общего имущества               |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |собственников помещений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |в многоквартирном доме,        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |подлежащих проведению          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |единовременно и (или)          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |регулярно                      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.2.2. |Реконструкция и модернизация   |  собственники  |  внебюджетные   |3 932 462 |   -   | 91 231  | 91 231 |468 750 |468 750 |  2 812  |  снижение  ||       |лифтов, установка на лифтах    |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |преобразователей частоты       |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |электроприводов лифтов         |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   ||       |                               |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||3.2.3. |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  ||       |в многоквартирных домах на     |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    ||       |основе энергосберегающих       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |технологий и материалов,       |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |возобновляемой энергетики      |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    и их    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  распро-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | странение  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||Итого по подпрограмме,                                                    |15 848 462|   0   | 4852231 |3249231 |1038750 |1038750 | 5669500 |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               |  66 000  |   0   |    0    | 10 000 | 7 000  | 7 000  | 42 000  |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     |15 782 462|   0   | 4852231 |3239231 |1031750 |1031750 | 5627500 |            ||———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.     |                                   Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов"                                    ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||4.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.1.1. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 291 100  |   -   | 21 100  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  ||       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  практики  ||       |осуществляющим для             |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |собственных нужд установку     |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | в органи-  ||       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   зациях   ||       |использование                  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  области   ||       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |материалов, - на возмещение    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |части затрат на приобретение   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергосберегающих материалов   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |для данных нужд                |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.1.2. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 281 350  |   -   |  11350  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  ||       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         | массового  ||       |осуществляющим на              |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | производ-  ||       |территории области             |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |ства энерго-||       |производство                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  ||       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    ||       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  ||       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  вания и   ||       |материалов, - на возмещение    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов ||       |части их затрат на приобретение|                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |основных средств,              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |непосредственно используемых   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |для производства               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |энергосберегающих материалов   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.1.3. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет |  92 550  |   -   |  2550   | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000  |  развитие  ||       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  практики  ||       |осуществляющим                 |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | разработки ||       |документально подтверждаемые   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  опытных   ||       |опытно-конструкторские         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  образцов  ||       |работы с созданием образцов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов ||       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | и оборудо- ||       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | вания для  ||       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |материалов, соответствующих    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||       |ГОСТам, - на возмещение части  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |затрат на приобретение         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |материалов и (или)             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |оборудования, непосредственно  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |используемых для данных работ  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|| 4.1.4 |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 270 000  |   -   |    -    | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  ||       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сферы    ||       |осуществляющим реализацию      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | предостав- ||       |энергосервисных договоров, -   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ления    ||       |на возмещение части затрат на  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |приобретение материалов и      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сервисных  ||       |(или) оборудования для         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  услуг в   ||       |осуществления услуг по данным  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  области   ||       |договорам                      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.1.5. |Проведение обязательного       |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  62 000  | 2 000 | 20 000  | 10 000 |   -    |   -    | 30 000  |  формиро-  ||       |энергетического обследования   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   вание    ||       |крупных энергоснабжающих       |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерге-   ||       |организаций области            |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тических  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |паспортов и ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | мероприя-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | тий по ним ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.1. |Снижение потерь                |  энергоснаб-   | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  снижение  ||       |энергетических ресурсов        |     жающие     |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |на собственные нужды           |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |организаций                    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.2. |Модернизация оборудования,     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 365 000  |10 000 | 125 000 | 140000 | 30 000 | 30 000 | 30 000  | повышение  ||       |используемого для выработки    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | эффектив-  ||       |тепловой энергии, в том числе  |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ности    ||       |замена его на оборудование с   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | производ-  ||       |более высоким КПД в крупных    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ства    ||       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.3. |Внедрение энергосберегающих    |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 200 000  |   0   | 20 000  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |  снижение  ||       |технологий в крупных энерго-   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |снабжающих организациях        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.4. |Реконструкция и модернизация   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |2 940 000 |180 000| 900 000 |220 000 |240 000 |200 000 |1 200 000|  снижение  ||       |электрических сетей с целью    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |снижения потерь электрической  |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |энергии при передаче           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |в крупных энергоснабжающих     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.5. |Реконструкция и модернизация   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |1 990 000 |320 000| 450 000 |420 000 |100 000 |100 000 | 600 000 |  снижение  ||       |тепловых сетей с целью сниже-  |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |ния потерь тепловой энергии    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  ||       |при передаче в крупных         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.6. |Оснащение приборами учета и    |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  55 000  | 5 000 |  5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  |  снижение  ||       |автоматизированными систе-     |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |мами учета отпускаемой         |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  ||       |тепловой энергии в крупных     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   ||       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.7. |Оснащение средствами коммер-   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 330 000  |   0   | 60 000  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  снижение  ||       |ческого учета тепловой энергии |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |потребителей в крупных энерго- |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  ||       |снабжающих организациях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.8. |Компенсация реактивной         |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  50 000  |   0   | 10 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000  |  снижение  ||       |мощности в сельских и город-   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |ских сетях и на трансформатор- |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |ных подстанциях в крупных      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.9. |Оптимизация режимов работы     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 100 000  |   0   | 10 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000  | повышение  ||       |электрических сетей и          |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | эффектив-  ||       |трансформаторных подстанций    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ности    ||       |в крупных энергоснабжающих     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | использо-  ||       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||4.2.10.|Замена ламп накаливания на     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  11 000  | 3 000 |  3 000  |   0    |   0    |   0    |  5 000  |  снижение  ||       |энергосберегающие в крупных    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |энергоснабжающих организа-     |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |циях области                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||Итого по подпрограмме,                                                    |6 803 000 |520 000| 1638000 |965 000 |545 000 |505 000 |2 865 000|            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               | 935 000  |   0   |  35000  |100 000 |100 000 |100 000 | 600 000 |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     |6 103 000 |520 000| 1603000 |865 000 |445 000 |405 000 |2 265 000|            ||———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.     |                                                Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности,                                                 ||       |                                                      на транспорте и в сельском хозяйстве"                                                      ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||5.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.1.1. |Проведение обязательных        |  промышленные  |  внебюджетные   |  80 000  |   -   | 20 000  | 20 000 |   -    |   -    | 40 000  |  формиро-  ||       |энергетических обследований    |  предприятия   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |вание энер- ||       |промышленных предприятий       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | гетических ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | паспортов  ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.1.2. |Планирование работы            |  транспортные  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |транспорта и транспортных      |  организации   |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |процессов (системы логистики)  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   ||       |в городских поселениях         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.1.3. |Обучение эффективному          |  транспортные  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |вождению водителей             |  организации   |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |общественного транспорта       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.1. |Развитие производства          |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |энергосберегающего             |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   ||       |оборудования и материалов      |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |на территории области          |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  гающего   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  вания и   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.2. |Расширение использования       |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |в качестве источников энергии  |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | использо-  ||       |вторичных энергоресурсов       |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||       |и (или) возобновляемых         |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  альтер-   ||       |источников энергии             |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  нативных  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.3. |Внедрение новых энергосбере-   |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |гающего оборудования и         |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |материалов в промышленности    |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.4. |Внедрение автоматизированных   |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |систем комплексного учета      |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |энергетических ресурсов        |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.5. |Строительство автомобильных    | газоснабжающие |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |газонаполнительных             |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  исполь-   ||       |компрессорных станций          |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  зования   ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | альтерна-  ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |   тивных   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.6. |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  40 000  |   -   |    -    |   -    | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  ||       |в общественном транспорте на   |   транспорта   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    ||       |основе энергосберегающих       |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |технологий и материалов        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    и их    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | распрост-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.7. |Мероприятия по замещению       |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |природным газом бензина,       |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | использо-  ||       |используемого транспортными    |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||       |средствами в качестве          |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | альтерна-  ||       |моторного топлива              |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |   тивных   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.8. |Модернизация парка наземного   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |общественного транспорта       |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  ||       |                               |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |    ния     ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  жидкого   ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.9. |Замена изношенной контактной   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  снижение  ||       |сети для электротранспорта     |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   ||       |                               |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.10.|Оснащение автомобильного       |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  ||       |транспорта приборами регист-   |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  точности  ||       |рации параметров движения      |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   учета    ||       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  расхода   ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  жидкого   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||5.2.11.|Увеличение доли грузооборота   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение ||       |и пассажирооборота,            |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |расходов на ||       |выполняемых транспортом        |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   ||       |с дизельными двигателями       |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   ||       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||Итого по подпрограмме,                                                    | 120 000  |   0   | 20 000  | 20 000 | 5 000  |  5000  | 70 000  |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               |  40 000  |   0   |    0    |   0    | 5 000  | 5 000  | 30 000  |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     |  80 000  |   0   | 20 000  | 20 000 |   0    |   0    | 40 000  |            ||———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.     |                                    Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии                                     ||       |                                           и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"                                           ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.1.   |Анализ климатических условий   |  министерство  |  не требуется   |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |территории области и           | промышленности | финансирование  |          |       |         |        |        |        |         | использо-  ||       |выработка рекомендаций по      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||       |применению энергетических      |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  альтер-   ||       |установок на солнечной и       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  нативных  ||       |ветровой энергии               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.2.   |Проведение конструкторских     |  промышленные  |  внебюджетные   |  17 000  |   -   |  3 000  | 7 000  | 7 000  |   -    |    -    |  развитие  ||       |работ и организация выпуска    |  предприятия   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   ||       |энергоустановок, работающих    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |на отходах сельского хозяйства |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.3.   |Проектирование автономного     |  энергоснаб-   |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  ||       |комплекса обеспечения электро- |     жающие     |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   ||       |энергией на основе газотур-    |  организации   |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |бинной и дизельэлектрической   |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  ||       |станции на природном газе      |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |    щего    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.4.   |Разработка и внедрение         |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  22 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 5 000  | 5 000  |    -    |  развитие  ||       |типоразмерного ряда            |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   ||       |мини-котельных на основе       |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |использования биотоплива       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.5.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  ||       |в сфере ветроэнергетики        | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.6.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  ||       |в сфере солнечной энергетики   | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.7.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  ||       |по использованию биотоплива    | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||6.8.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  ||       |в сфере тепловых насосов       |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   ||       |                               | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    ||       |                               |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  ||       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   ||       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения ||———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————||Итого по подпрограмме,                                                    | 219 000  |   0   |  9 000  | 33 000 | 32 000 | 25 000 | 120 000 |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               | 180 000  |   0   |    0    | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     |  39 000  |   0   |  9 000  | 13 000 | 12 000 | 5 000  |    0    |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||Итого по Программе,                                                       |24394749,9|520 000|6749027,9|44476231|1806750 |1749750 |64238112 |            ||в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||средства областного бюджета                                               |1779287,9 |   0   |104287,9 |185 000 | 180000 | 180000 | 1130000 |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            ||внебюджетные средства                                                     | 22615462 |520 000| 6644231 |4291231 |1626750 |1569750 | 5293812 |            ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
       * Перечень исполнителей    мероприятий    из    числа     органовисполнительной  власти  области  и  распределение  финансовых  средствобластного бюджета по реализации ими мероприятий Программы приведены вприложении N 4 к Программе.
       Используемые сокращения:
       КПД - коэффициент полезного действия;
       ГОСТ - государственный стандарт.
                                                  Приложение N 4
                                             к Областной долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                 энергосбережения
                                            и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
      финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий
     Программы в 2011-2013 годах между органами исполнительной власти
                            Ростовской области
                                                           (тыс. рублей)|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| N |                 Наименование получателей средств и мероприятий Программы                 |  2011   |  2012   |  2013   ||п/п|                                                                                          |   год   |   год   |   год   ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1 |                                            2                                             |    3    |    4    |    5    ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||1. |Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области,                          | 3 752,0 | 1 700,0 |  900,0  ||   |в том числе:                                                                              |         |         |         ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  300,0  |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  100,0  |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  50,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |  150,0  |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  | 3 452,0 | 1 700,0 |  900,0  ||   |энергоресурсов                                                                            | 1 150,0 | 1 250,0 |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |  400,0  |  450,0  |  900,0  ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         | 1902,0  |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||2. |Министерство культуры Ростовской области, в том числе:                                    | 4 300,0 | 4 450,0 | 4 300,0 ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  | 4300,0  | 4 450,0 | 4 300,0 ||   |энергоресурсов                                                                            | 2 400,0 | 2 500,0 |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               | 1 900,0 | 1 950,0 | 3 900,0 ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |  400,0  ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||3. |Министерство труда и социального развития Ростовской области, в том числе:                | 5 680,4 | 4 200,0 | 4 300,0 ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  294,9  |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  94,9   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  50,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |  150,0  |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  | 5 385,5 | 4 200,0 | 4 300,0 ||   |энергоресурсов                                                                            | 2 066,5 | 2 250,0 |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               | 1 900,0 | 1 950,0 | 3 900,0 ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         | 1 419,0 |    0    |  400,0  ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||4. |Министерство здравоохранения Ростовской области, в том числе:                             |17 211,2 | 9 890,0 | 8 100,0 ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  154,5  |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  35,0   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  50,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |  69,5   |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |17 056,7 | 9 890,0 | 8 100,0 ||   |энергоресурсов                                                                            | 5 925,0 | 5 990,0 |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               | 3 685,0 | 3 900,0 | 7 800,0 ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         | 7 446,7 |    0    |  300,0  ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||5. |Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, в                 |26 500,0 |15 100,0 |10 180,0 ||   |том числе:                                                                                |  150,0  |    0    |    0    ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  100,0  |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  50,0   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |26 350,0 |15 100,0 |10 180,0 ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  | 9 000,0 |10 250,0 |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            | 9 950,0 | 4 850,0 | 9 700,0 ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   | 7 400,0 |    0    |  480,0  ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||6. |Комитет по управлению архивным делом Ростовской области, в том числе:                     |  540,8  |  645,0  |  540,0  ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  540,8  |  645,0  |  540,0  ||   |энергоресурсов                                                                            |  320,8  |  375,0  |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |  220,0  |  270,0  |  540,0  ||   |* проведение обязательного энергетического обследования;                                  |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||7. |Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской                        |852,1    |    0    |    0    ||   |области,                                                                                  |         |         |         ||   |в том числе:                                                                              |  118,7  |  100,0  |  200,0  ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  70,0   |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  48,7   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов);                                                                   |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |  733,4  |  100,0  |  200,0  ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  83,4   |    0    |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            |  50,0   |  100,0  |  200,0  ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  600,0  |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов);                                                                   |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||8. |Департамент охраны и использования объектов животного мира и водных                       |  20,0   |  20,0   |  40,0   ||   |биологических ресурсов Ростовской области, в том числе:                                   |         |         |         ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |    0    |    0    |    0    ||   |на основе светодиодов);                                                                   |  20,0   |  20,0   |  40,0   ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  20,0   |  20,0   |  40,0   ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||9. |Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                          |  490,0  |  590,0  |  180,0  ||   |Ростовской области, в том числе:                                                          |         |         |         ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  140,0  |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  100,0  |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  40,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  350,0  |  590,0  |  180,0  ||   |энергоресурсов                                                                            |  300,0  |  500,0  |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |  50,0   |  90,0   |  180,0  ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||10.|Департамент лесного хозяйства Ростовской области, в том числе:                            |  80,0   |  30,0   |  60,0   ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  65,0   |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  50,0   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  15,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  15,0   |  30,0   |  60,0   ||   |энергоресурсов                                                                            |    0    |    0    |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |  15,0   |  30,0   |  60,0   ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||11.|Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области,                 |  912,7  |  525,0  |  300,0  ||   |в том числе:                                                                              |         |         |         ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  84,5   |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  34,5   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  50,0   |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  828,2  |  525,0  |  300,0  ||   |энергоресурсов                                                                            |  251,2  |  375,0  |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |  100,0  |  150,0  |  300,0  ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |  477,0  |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||12.|Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской                  | 1854,5  | 1 250,0 |  900,0  ||   |области,                                                                                  |         |         |         ||   |в том числе:                                                                              |  122,8  |    0    |    0    ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  47,8   |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  75,0   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |    0    |    0    |    0    ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            | 1731,7  | 1 250,0 |  900,0  ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  800,0  |  875,0  |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            |  300,0  |  375,0  |  750,0  ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  631,7  |    0    |  150,0  ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||13.|Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, в том числе:                 |35 000,0 |120 000,0|120 000,0||   |* мероприятия (100 процентов от годового объема по пунктам 1.1.5, 1.2.23,                 | 35000,0 |120 000,0|120 000,0||   |3.1.10, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3., 5.1.4, 6.5., 6.6, 6.8, 6.9, 6.10|         |         |         ||   |приложения N 3 к Программе)                                                               |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||14.|Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, в том                    | 3 000,0 |23 000,0 |20 000,0 ||   |числе:                                                                                    | 3 000,0 |23 000,0 |20 000,0 ||   |* мероприятия (60 процентов от годового объема по пункту 1.1.11 и 100                     |         |         |         ||   |процентов                                                                                 |         |         |         ||   |от годового объема по пунктам 2.1.20, 3.1.1, 3.2.7, 6.11 приложения N 3 к                 |         |         |         ||   |Программе)                                                                                |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||15.|Министерство внутренней и информационной политики Ростовской области, в                   | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 ||   |том числе:                                                                                | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 ||   |* мероприятия (40 процентов от годового объема по пункту 1.1.11 приложения                |         |         |         ||   |N 3                                                                                       |         |         |         ||   |к Программе)                                                                              |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||16.|Министерство транспорта Ростовской области, в том числе:                                  |  94,2   |    0    | 5 000,0 ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |  94,2   |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |  94,2   |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |    0    |    0    |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            |    0    |    0    | 5 000,0 ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||   |- мероприятия (100 процентов от годового объема по пункту 5.2.6 приложения                |         |         |         ||   |N 3                                                                                       |         |         |         ||   |к Программе)                                                                              |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||17.|Государственная жилищная инспекция Ростовской области, в том числе:                       |    0    |    0    |    0    ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |    0    |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |    0    |    0    |    0    ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |    0    |    0    |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            |    0    |    0    |    0    ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |    0    |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |         |         |         ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |    0    |    0    |    0    ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||18.|Государственное казенное учреждение Ростовской области "Служба                            | 2 000,0 | 1 500,0 | 3 000,0 ||   |эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области", в                 |         |         |         ||   |том числе:                                                                                |    0    |    0    |    0    ||   |- аппарат управления, в том числе:                                                        |    0    |    0    |    0    ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    |    0    ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |    0    |    0    |    0    ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            | 2 000,0 | 1 500,0 | 3 000,0 ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |  490,0  |  500,0  |    0    ||   |энергоресурсов                                                                            | 1 510,0 | 1 000,0 | 2 000,0 ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                                               |         |         |         ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                                   |    0    |    0    | 1 000,0 ||   |* замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем                         |         |         |         ||   |освещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема               |         |         |         ||   |на основе светодиодов)                                                                    |         |         |         ||   |* приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,                            |         |         |         ||   |предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых                  |         |         |         ||   |энергоресурсов                                                                            |         |         |         ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||Всего по Программе,                                                                           |104 287,9|185 000,0|180 000,0||в том числе:                                                                                  |         |         |         ||* аппарат управления                                                                          | 1 524,6 |40 000,0 |33 000,0 ||* подведомственные учреждения                                                                 |62 763,3 |145 000,0|147 000,0||* мероприятия                                                                                 |40 000,0 |    0    |    0    ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       Начальник общего отдела
       Правительства Ростовской области                    М.В. Фишкин".
       Начальник общего отдела
       Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин