Постановление Администрации г. Таганрога от 17.08.2010 № 3535
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Таганрог" на период до 2020 года".
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2010 N 3535
Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы "Энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
бюджетного сектора, жилищного фонда
и систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Город Таганрог"
на период до 2020 года".
(В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога
от 13.05.2011 г. N 1475;
от 30.12.2011 г. N 5034)
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ, Федеральногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", постановления Правительства РоссийскойФедерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным имуниципальным программам в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности", постановления Администрации городаТаганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевыхпрограммах и ведомственных целевых программах", Администрация городаТаганрога
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетногосектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктурымуниципального образования "Город Таганрог" на период до 2020 года"(приложение).
2. Заместителям главы Администрации (Курьянов А.Ф., Вибе И.Г.,Лакаев Ю.В., Липовенко Е.В., Дробный С.В., Ревко С.А.) обеспечить:
2.1. выполнение мероприятий по установке приборов учетапотребляемых энергетических ресурсов, а также мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2.2. освоение финансовых средств, предусмотренных в бюджетемуниципального образования "Город Таганрог" на выполнение мероприятийпо установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов, атакже мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности.
3. Финансовому управлению города Таганрога (Кострова А.В.)обеспечить своевременное финансирование расходов в пределах средств,предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Таганрог"на выполнение мероприятий по установке приборов учета потребляемыхэнергетических ресурсов, а также мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности, по мере предоставленияглавными распорядителями заявок на финансирование и подтверждающихдокументов.
4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальноеопубликование настоящего Постановления и представить информацию о егоофициальном опубликовании в общий отдел Администрации городаТаганрога.
5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информации оего официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области вустановленные сроки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
7 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наПервого заместителя главы Администрации Курьянова А.Ф.
Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА, ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
(В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога
от 13.05.2011 г. N 1475;
от 30.12.2011 г. N 5034)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА----------------------------------------------------------------------| Наименование | Муниципальная долгосрочная целевая программа || Программы | "Энергосбережение и повышение энергетической || | эффективности бюджетного сектора, жилищного || | фонда и систем коммунальной инфраструктуры || | муниципального образования "Город Таганрог" на || | 2010-2020 годы" ||------------------+-------------------------------------------------|| Основание для | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об || разработки | энергосбережении и о повышении энергетической || Программы | эффективности и о внесении изменений в || | отдельные законодательные акты РФ", || | Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 || | N 1225 "О требованиях к региональным и || | муниципальным программам в области || | энергосбережения и повышения энергетической || | эффективности", Приказ Министерства || | экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 || | "Об утверждении примерного перечня || | мероприятий в области энергосбережения и || | повышения энергетической эффективности, || | который может быть использован в целях || | разработки региональных, муниципальных || | программ в области энергосбережения и || | повышения энергетической эффективности", || | решение Коллегии Администрации Ростовской || | области от 14.12.2009 N 88 "О стимулировании || | энергосбережения и повышении энергетической || | эффективности на территории Ростовской || | области" ||------------------+-------------------------------------------------|| Муниципальный | Управление жилищно-коммунального хозяйства || заказчик | г. Таганрога || Программы | ||------------------+-------------------------------------------------|| Разработчик | Технологический институт Южного федерального || Программы | университета в г. Таганроге (кафедра экономики) ||------------------+-------------------------------------------------|| Основная цель | Повышение уровня энергосбережения и || Программы | энергетической эффективности бюджетного || | сектора, жилищного фонда, организаций и || | предприятий коммунальной инфраструктуры || | муниципального образования за счет || | рационального использования всех || | энергетических ресурсов в результате реализации || | организационных, правовых, технических, || | технологических и иных мер при сохранении || | полезного эффекта от использования всех видов || | энергетических ресурсов и в результате || | систематизации и обобщения достоверной || | информации об объеме используемых ресурсов, а || | также в результате выявления возможностей || | энергосбережения и повышения энергетической || | эффективности предприятий бюджетной сферы, || | объектов жилищного фонда, организаций и || | предприятий коммунального комплекса за счет || | системности и комплексности проведения || | мероприятий, научно обоснованного || | планирования с учетом ресурсных, || | производственно-технологических, экологических || | и социальных условий ||------------------+-------------------------------------------------|| Основные задачи | Уменьшение потребления энергоресурсов и || Программы | снижение связанных с этим затрат в среднем на || | 15-20% в целом по бюджетным учреждениям. || | Совершенствование системы учета потребляемых || | энергетических ресурсов муниципальными || | учреждениями в результате их полного оснащения || | приборами учета. || | Внедрение энергоэффективных электрических || | приборов и оборудования в бюджетных || | учреждениях. || | Снижение уровня износа объектов коммунальной || | инфраструктуры за счет замены морально и || | физически износившихся основных средств. || | Повышение качества предоставления || | коммунальных услуг, снижение потерь при || | транспортировке всех видов энергоресурсов. || | Модернизация парка городского || | электротранспорта. || | Развитие альтернативных источников энергии. || | Сокращение расходов тепловой и электрической || | энергии в результате использования энергосбере- || | гающих технологий при проведении капитального || | ремонта в учреждениях бюджетной сферы и || | объектов жилищного фонда. || | Повышение уровня компетентности работников || | муниципальных учреждений в вопросах || | эффективного использования энергетических || | ресурсов. || | Создание муниципальной информационной || | системы в области энергосбережения и || | повышения энергетической эффективности, а || | также распространения информации о потенциале || | энергосбережения коммунальной инфраструктуры ||------------------+-------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2020 годы || Программы | ||------------------+-------------------------------------------------|| Структура | Программа состоит из следующих разделов: || Программы, | I. Общие положения реализации Программы. || перечень | II. Характеристика объектов коммунальной инф- || подпрограмм, | раструктуры. || основных | 1. Анализ теплообеспечения и теплопотребления || направлений | города. || и мероприятий | 2. Анализ электрообеспечения и || | электропотребления города. || | 3. Анализ газоснабжения и газопотребления || | города. || | 4. Анализ водообеспечения и водопотребления || | города. || | III. Основные цели и задачи Программы энергосбе || | режения. || | IV. Нормативное обеспечение Программы || | энергосбережения. || | V. Механизм реализации Программы || | энергосбережения. || | VI. Финансовое обеспечение Программы || | энергоресурсосбережения. || | VII. Социально-экономическая эффективность || | Программы энергоресурсосбережения. || | В приложения к Программе входят: || | 1. Мероприятия по электрической энергии, газо- || | снабжению, теплоснабжению и водоснабжению. || | 2. Количественные показатели мероприятий по || | энергосбережению и повышению энергетической || | эффективности в части тепловой и электрической || | энергии, газоснабжения и водоснабжения. || | 3. Мероприятия общей рекомендации в области || | энергосбережения и повышения энергетической || | эффективности бюджетного сектора, жилищного || | фонда и систем коммунальной инфраструктуры || | муниципального образования "Город Таганрог" на || | период до 2020 г. в части тепловой и || | электрической энергии, газоснабжения и || | водоснабжения. || | 4. Основные характеристики энергосберегающих || | приборов и технологий. || | 5. Методика оценки эффективности || | муниципальной долгосрочной целевой || | программы ||------------------+-------------------------------------------------|| Исполнители | МУП "ЖЭУ"; || Программы | МУП "Таганрогэнерго"; || | МУП "Управление "Водоканал"; || | ООО УК "ЖЭУ"; || | ООО "Континент Сервис"; || | МУП "ЖКХ Западное"; || | МУП ТТУ; || | ОАО "Таганрогмежрайгаз"; || | ОАО ТЭПТС Теплоэнерго; || | Управление ЖКХ г. Таганрога; || | УСЗН г. Таганрога; || | Управление образования г. Таганрога; || | Управление культуры г. Таганрога; || | Управление здравоохранения г. Таганрога; || | бюджетные учреждения и предприятия ||------------------+-------------------------------------------------|| Объемы и | Ориентировочный объем финансирования за счет || источники | всех источников до 2020 г. составит не менее || финансирования | 4098409 тыс. руб. || Программы | Источники финансирования - собственные || | средства муниципальных предприятий, средства || | собственников помещений МКД, средства || | городского и областного бюджета, средства || | Фонда содействия реформирования жилищно- || | коммунального хозяйства. || | Объем финансирования за счет средств бюджета || | города будет корректироваться в пределах || | средств, предусмотренных на данные цели || | бюджетом г. Таганрога на соответствующий || | финансовый год ||------------------+-------------------------------------------------|| Ожидаемые | Доведение в срок до 1 января 2012 года || конечные | оснащенности учреждений бюджетного сектора и || результаты | жилищного фонда приборами учета потребления || реализации | всех видов ресурсов до 100%, что повлечет || Программы | снижение объемов потребления воды, электро-, || | теплоэнергии и газа до 10%. || | Снижение в среднем на 15% расходов || | муниципального бюджета на оплату || | потребляемых энергоресурсов на основе || | применения энергосберегающих технологий. || | Замена изношенных сетей объектов || | коммунальной инфраструктуры систем тепло-, || | водо- и электро- снабжения с целью сокращения || | потерь всех видов ресурсов на 40-50%. || | Использование энергосберегающих материалов и || | технологий при строительстве новых объектов и || | проведении капитального ремонта || | эксплуатирующихся зданий, повышение || | теплоизолирующих свойств наружных || | ограждающих конструкций помещений (стен, || | потолка, окон, дверей) приведет к снижению || | потребления тепловой и электрической энергии до || | 20%. || | Повышение энергетической эффективности в || | жилищном фонде в результате реализации || | энергетической паспортизации и стимулирования || | экономии всех видов ресурсов. || | Улучшение качества теплоснабжения за счет: || | повышения эффективности работы || | технологического оборудования котельных; || | минимизации потерь тепловой энергии в || | процессах передачи и распределения. || | Переход на когенерацию электрической энергии || | позволит снизить расходы на 72600 тыс. руб. по || | одному объекту коммунальной инфраструктуры. || | Создание благоприятных условий для || | привлечения внебюджетных средств для || | финансирования проектов модернизации объектов || | социально-коммунальной инфраструктуры. || | Внедрение и развитие использования || | альтернативных источников энергии ||------------------+-------------------------------------------------|| Система | Управление реализацией Программы || организации | осуществляется Управлением жилищно- || контроля за | коммунального хозяйства города Таганрога. || исполнением | Контроль за реализацией Программы || Программы | осуществляется Финансовым управлением и || | Управлением экономического развития || | г. Таганрога |----------------------------------------------------------------------
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа представляет собой комплекс организационно-экономических, технико-технологических и иных мероприятий, системноувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, и направленныхна повышение энергетической эффективности в организациях, учрежденияхи предприятиях города Таганрога.
Программа разработана на основании сбора и обработки информацииоб использовании энергетических ресурсов, объеме их потребления,анализе уровня энергетической эффективности и выявлении возможностей ирезервов энергосбережения.
Разработка Программы осуществлялась с учетом:
- мероприятий по энергосбережению на объектах МУП"Таганрогэнерго", направленных на обеспечение стабильного,рационального и экономного теплоснабжения жителей города;
- мероприятий по ремонту и модернизации тепловых сетей и ЦТП,обслуживаемых МУП "ЖЭУ";
- мероприятий, обеспечивающих повышение эффективностииспользования энергетических ресурсов на объектах коммунальнойинфраструктуры;
- мероприятий по повышению энергоэффективности по жилищному фондуи бюджетному сектору экономики города.
В Программе определены цели и задачи энергосбережения,представлена характеристика уровня энергопотребления на объектахжилищного фонда, а также в муниципальных организациях и учреждениях,выявлены основные проблемы повышения уровня энергетическойэффективности, определены пути их решения программно-целевым методом.
Обоснованность разработки долгосрочной муниципальной целевойпрограммы энергоресурсосбережения обусловлена:
- высокой сложностью и комплексным характером задач повышенияуровня энергетической эффективности;
- необходимостью координации деятельности ряда службАдминистрации города, предприятий и организаций различнойорганизационно-правовой формы, ТСЖ, физических лиц;
- задачей постоянного повышения качества услуг коммунальногосектора экономики и, соответственно, качества жизни населения города;
- ограниченностью финансовых, материальных и энергетическихресурсов.
Исходя их этого реализация Программы является одной их важнейшихсоциально-экономических задач города, решение которой на основепрограммно-целевых методов наиболее целесообразно и отвечает интересамвсех жителей города.
Реализация предложенных в Программе мероприятий будетсодействовать повышению энергетической эффективности используемыхресурсов и сокращению бюджетных затрат на коммунальное хозяйство исодержание зданий.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 4098409тыс. руб.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таганрог сегодня - крупный промышленный и культурный центр Южногофедерального округа, Ростовской области, в котором наблюдаетсяустойчивый рост потребления энергоресурсов. Сегодня Таганрог являетсяодним из самых крупных и развитых городов Ростовской области. Почисленности населения и по объему промышленной продукции он уступаетлишь Ростову-на-Дону. По насыщенности территории города промышленнымипредприятиями ему нет равных в области.
Анализ статей расходов городского бюджета показывает, что объемфинансирования по статье "Расходы на жилищно-коммунальные услуги(ЖКУ)" из муниципального бюджета за 2007-2009 гг. увеличивается <1>(рис. 1).
Рис. 1. Динамика объема финансирования по жилищно-
коммунальным услугам из муниципального бюджета
--------------------------------
<1> Общие сведения для расчета целевых показателей длямуниципальных программ.
Тенденция доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в общемобъеме расходов бюджета г. Таганрога представлена на рис. 2.
Рис. 2. Тенденция доли расходов на жилищно-коммунальные
услуги в общем объеме расходов бюджета г. Таганрога
По данным рис. 2 можно видеть, что за три года, с 2007 г. по2009 г., доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в общем объемерасходов бюджета г. Таганрога возросла с 3,4% до 3,9%, чтосвидетельствует о стабильной динамике роста.
Структура расходов муниципального бюджета по видам жилищно-коммунальных услуг представлена на рис. 3, 4, 5, по данным которыхвидно, что наибольший удельный вес в структуре расходов на ЖКУсоставляют расходы на электрическую и тепловую энергию, чтоподтверждает необходимость и актуальность разработки и формированиямероприятий в сфере энергосбережения и энергетической эффективности.
Рис. 3. Структура финансирования по видам жилищно-
коммунальных услуг из муниципального бюджета в 2007 г.
Рис. 4. Структура финансирования по видам жилищно-
коммунальных услуг из муниципального бюджета в 2008 г.
Рис. 5. Структура финансирования по видам жилищно-
коммунальных услуг из муниципального бюджета в 2009 г.
Анализ институциональных, экономических и технических условийпредоставления и потребления энергетических ресурсов муниципальнымобразованием г. Таганрог позволяет сделать выводы о насущнойнеобходимости разработки программы эффективного использованияэлектрической и тепловой энергии, природного газа и воды.
1. АНАЛИЗ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА
Важность решения проблем теплоснабжения в рамках Программыповышения энергоэффективности определяется несколькими факторами.
Во-первых, затраты энергоресурсов на теплоснабжение колоссальны.По экспертным оценкам, затраты на потребление электрической энергиитолько на перекачку сетевой воды в системах централизованноготеплоснабжения составляют 40% от общей суммы расходов, а с учетомрасходов электроэнергии на тепловых пунктах и на прямойэлектрообогрев, расходов природного газа и жидких углеводородов наместный обогрев жилищ затраты органического топлива на теплоснабжениесоставляют более 40% <2>.
--------------------------------
<2> Семенов В.Г. Основные проблемы, препятствующие нормализациитеплоснабжения в муниципальных образованиях РФ//Новоститеплоснабжения. - 2002. - N 5. - с. 8-11.
Теплоснабжение Российской федерации. Пути выхода из кризиса.Национальный Доклад. Под ред. Б.Ф. Реутова. Проект ГЭФ/ПРООН. 2001 г.
Семенов В.Г. и др. Стратегия повышения энергоэффективности вмуниципальных образованиях: М., 2008.
Во-вторых, в процессах обеспечения теплом потребителейсосредоточены наибольшие резервы экономии энергоресурсов: еслиэкономии электрической энергии можно достичь в основном за счетмодернизации энергоустановок (источников электроэнергии,энергоиспользующих установок у потребителя), то экономии тепловойэнергии можно достичь как за счет совершенствования источников тепла,тепловых сетей (рис. 6), теплопотребляющих установок, так и в процессеулучшения характеристик отапливаемых объектов - за счет утепленияограждающих конструкций зданий и сооружений, систем вентиляции,конструкции окон и т.д. возможно снижение существующих потерь тепла(рис. 7) в два-три раза <3>.
--------------------------------
<3> Чтобы не отапливать улицу. Ответы на вопросы по утеплениюдома//Энергосовет. 2010. - N 1(6).
Рис. 6. Потенциал повышения энергоэффективности в ЖКХ
за счет мероприятий по теплосбережению <4>
--------------------------------
<4> Российское теплоснабжение: состояние, возможности иперспективы//Новая генерация. 2009 - N 10-11 (45-46). - с. 13-15.
В-третьих, существует тесная связь теплоснабжения с системамитопливо- и газоснабжения, а также электроснабжения. Электрическаяэнергия является замещающим видом энергии для систем теплоснабжения.Нарушения в системах теплоснабжения критичны для системэлектроснабжения, при сильных похолоданиях потребности в тепле гораздобольше, чем в электроэнергии, и при нарушении режимов обеспечениятеплом электрическая энергия используется самым нерациональнымспособом - на обогрев помещений.
Рис. 7. Типичные потери тепловой энергии
в здании с неэффективной тепловой изоляцией
ограждающих конструкций <5>
--------------------------------
<5> По материалам сайта http://www.21evrostyle.ru.
В-четвертых, в электроэнергетике с принятием пакета законов ореформировании появились условия для развития конкуренции, что создаетфинансовые стимулы для участников рынка совершенствовать своиэнергетические процессы для снижения издержек.
Решением Региональной службы по тарифам Ростовской области от15.10.2009 N 12/6 с изменениями от 27.11.2009 N 14/3, от 25.12.2009N 15/1 определены перечень энергоснабжающих организаций и тарифы натепловую энергию на 2010 год для потребителей г. Таганрога.
В среднем по городу тариф составляет 1057,8 руб./Гкал, что ниже,чем в целом по Ростовской области <6> (1191,7 руб./Гкал) и соседнихрегионах, например, Краснодарском крае <7> (1105 руб./Гкал),Волгоградской области <8> (1083 руб./Гкал).
--------------------------------
<6> Постановление Региональной службы по тарифам РО"Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемуюэнергоснабжающими организациями потребителям Ростовской области" от15.10.2009 N 12/6 с изменениями от 27.11.2009 N 14/3, от 25.12.2009N 15/1.
<7> Приказ Региональной энергетической комиссии - департаментацен и тарифов Краснодарского края от 2 декабря 2009 года N 32/2009-т.
<8> Постановление Управления по региональным тарифамАдминистрации Волгоградской области от 23 декабря 2009 года N 41/10.
В ретроспективе за последние годы отмечается стойкая тенденцияповышения тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов итепловой энергии (рис. 8).
Рис. 8. Средние тарифы поставщиков тепловой энергии
г. Таганрога в 2010 году <9>
--------------------------------
<9> Источник данных - Постановление Региональной службы потарифам РО "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемуюэнергоснабжающими организациями потребителям Ростовской области" от15.10.2009 N 12/6 с изменениями от 27.11.2009 N 14/3, от 25.12.2009N 15/1.
Анализ индексов цен на приобретенные промышленными организациямиосновные виды топливно-энергетических ресурсов (на конец года; впроцентах к концу предыдущего года) свидетельствуют о том, что всевиды топливно-энергетических ресурсов с каждым годом дорожают всреднем на 20%. <10>
--------------------------------
<10> Источник данных - Российский статистический ежегодник. 2009:Стат. сб./Росстат. - М., 2009. - стр. 692. Раздел: Цены и тарифы.
С ростом тарифов можно отметить и ежегодный рост потреблениятепловой энергии. Так, по муниципальным учреждениям здравоохранения г.Таганрога за два последних года объем потребления вырос на 1 тыс. Гкал(рис. 9).
Рис. 9. Динамика объема и способов расчета потребления
тепловой энергии учреждениями здравоохранения г. Таганрога
В г. Таганроге существует 166 источников теплоснабжения <11>,среди которых велика доля маломощных котельных (мощность ниже 3Гкал/ч) - 79,5%. Протяженность городских тепловых сетей в двухтрубномисчислении составляет 137,6 км, 23% (31,7 км) которых нуждаются взамене. Потери тепловой энергии в тепловых сетях достигают 14,5%. Из-за сложного финансово-экономического состояния специализированных МУПвыполнялась лишь часть работ по замене и ремонту тепловых сетей: в2007 году - 11,1 км, в 2008-5,7 км.
--------------------------------
<11> Федеральная служба государственной статистики [Электронныйресурс]: База данных показателей муниципальных образований - Режимдоступа: http://www.gks.ru, свободный. - Загл. с экрана.
Общая площадь жилых отапливаемых помещений - 5396,6 тыс. кв. м,из них 3653,8 тыс. кв. м - в многоэтажных жилых домах, включая 3273,5тыс. кв. м. с центральным отоплением.
Генеральным планом развития до 2025 года основным стратегическимнаправлением развития г. Таганрога обозначена централизованная систематеплоснабжения, которой предусматривается обеспечить на проектныйпериод всю новую и сохраняемую 6-10- и выше этажей и 3-5-этажную, атакже объекты сферы обслуживания и коммунальной сферы. Уцентрализованных систем теплоснабжения есть несколько важныхпреимуществ <12>:
- вывод пожаро-, взрывоопасного технологического оборудования изжилых домов;
- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где сними можно эффективно бороться;
- возможность работы на разных видах топлива, потенциальновключая мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;
- возможность замещать или дополнять сжигание топлива тепловымиотходами производственных циклов, в первую очередь, например,теплового цикла металлургического производства ОАО ТАГМЕТ.
--------------------------------
<12> Семенов В.Г. и др. Стратегия повышения энергоэффективности вмуниципальных образованиях: М., 2008.
Среди наиболее существенных недостатков централизациитеплоснабжения можно выделить следующие:
- необходимость создания и поддержания сложной инфраструктурыпротяженных тепловых сетей и, как следствие, повышение стоимоститеплоснабжения для конечного потребителя и существенные потери тепла впроцессе транспортировки;
- отсутствие возможности регулирования объемов потребления;
- сложный, бюрократизированный порядок подключения;
- длительный срок летних отключений горячего водоснабжения дляремонтно-профилактических работ на оборудовании котельных.
С появлением и широким внедрением современных эффективныхтехнологий и оборудования с высоким КПД, коррозиестойких материаловтепловых сетей, индивидуальных приборов учета теплоэнергии указанныенедостатки теряют свою актуальность.
Децентрализованным - от индивидуальных (поквартирных) источниковтепла, автономных газовых теплогенераторов - теплоснабжение будетразвиваться в зонах малоэтажной и усадебной жилой застройки Таганрога.
Согласно генеральному плану в ближайшем будущем ориентировочнаятепловая нагрузка на жилищно-коммунальную застройку Таганрога составит- 896,0 Гкал/час, в том числе от централизованных систем - 410Гкал/час.
Прирост тепловой нагрузки по Центральному району городапредположительно составит 49,5 Гкал/час, в основном за счетцентрализованных систем: новых и реконструируемых.
Прирост тепловой нагрузки по Западному району составиториентировочно 17,1 Гкал/час, в том числе от централизованных систем -12,3 Гкал/час. Этот дефицит тепла может покрываться за счетреконструкции существующих котельных.
Ориентировочный прирост тепловой нагрузки по Восточному иСеверному районам составит: 64,5 + 54,5 = 119,0 Гкал/час. Для покрытиядополнительной нагрузки потребуется строительство нового источникатепла - котельной, либо из-за дефицита электрической мощностирекомендуется разработка проектно-сметной документации настроительство в городе когенерационного источника (выработкаэлектроэнергии и тепла) и/или системы тригенерации (электроэнергия,тепло, холод) для снятия летних пиковых электронагрузок от системкондиционирования.
Таким образом, для г. Таганрога можно обозначить основнуюпроблему в области теплоснабжения - низкая эффективность исущественные потери тепловой энергии во всех "контурах" системытеплообеспечения МО: генерации, передачи, распределения и потребления.В частности:
- устаревшее низкоэффективное оборудование котельных;
- критический уровень износа магистральных и разводящихтрубопроводов тепловых сетей;
- в большинстве случаев неисправность автоматики тепловыхпунктов, позволяющей регулировать процесс потребления в зависимости отпогодных факторов;
- низкий уровень тепловой изоляции ограждающих конструкцийотапливаемых помещений.
Важными проблемами также являются:
- неэффективная тарифная политика, приведшая к значительномуросту тарифов для потребителей и существенному разбросу цен (более чемв два раза) в зависимости от поставщика;
- низкая мотивация потребителей экономить тепловую энергию из-заотсутствия должной пропаганды энергосберегающих технологий, отсутствияэкономических стимулов повышать уровень тепловой защиты окон, дверей,наружных стен помещений, устанавливать приборы учета тепловой энергии.
Обобщая указанный перечень в части упоминания тепловой энергии,можно выделить две основные группы мероприятий: активного и пассивноготеплосбережения <13>. Мероприятия первой группы направлены намодернизацию и взаимное управляемое согласование процессовпроизводства и потребления тепловой энергии за счет:
- внедрения энергоэффективного оборудования котельных с высокимкоэффициентом полезного действия;
- внедрения систем автоматизации работы и загрузки котлов,общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизации отпускатепловой энергии потребителям;
- установки активных систем управления теплопотреблением;
- установки узлов учета тепловой энергии (фактически отпущеннойпроизводителем и полученной конечными потребителями).
--------------------------------
<13> Бурцев В.В. Оптимизация теплопотребления зданий с помощьюсистем автоматического регулирования: диссертация на соискание степеникандидата технических наук: 05.23.03 Новосибирск, 2007, 162 с.Библиогр.: с. 151-162 РГБ ОД, 61:07-5/4756.
Существующие системы отопления гражданских зданий работают, вбольшинстве, в неуправляемом режиме, точнее - управляются только пографику качественного регулирования температуры подаваемого откотельных теплоносителя в зависимости от температуры наружноговоздуха. Громоздкие мембранные регуляторы поступления сетевоготеплоносителя, входной температуры системы отопления и раздаточнойтемпературы горячего водоснабжения, которыми должны были оборудоватьсятепловые пункты, функционировали непосредственно от давления итемпературы входящего в здание сетевого теплоносителя. В результатепрямого контакта с ним импульсные трубки и мембраны регуляторовзагрязнялись в первые два сезона эксплуатации и выходили из строя.Поэтому в настоящее время такие регуляторы мало где работают, большейчастью - демонтированы, а работа систем отопления регулируется толькопримитивными элеваторными устройствами и "шайбами" на вводах.
В группу мероприятий пассивного теплосбережения могут бытьвыделены меры борьбы с потерями тепла на этапах производства,транспортировки (в тепловых сетях) и потребления (из-за низкойтепловой изоляции ограждающих конструкций зданий, помещений):
- проведение энергетических обследований зданий, строений,сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий,строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельномуэнергопотреблению и очередности проведения мероприятий поэнергосбережению;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений:увеличение теплосопротивления стен и перекрытий, установка оконных идверных конструкций с повышенными теплоизоляционными иинфильтрационными свойствами;
- применение современных энергоэффективных технологий по тепловойизоляции вновь строящихся и восстанавливаемых тепловых сетей;
- модернизация и тепловая изоляция трубопроводов и оборудования,разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях,строениях, сооружениях;
- разработка и проведение мероприятий по пропагандеэнергосбережения через средства массовой информации, распространениесоциальной рекламы в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности.
Экспертные оценки показывают, что комплексная реализацияперечисленных мероприятий способна повысить энергетическуюэффективность централизованной системы теплоснабжения с нынешних 57 до76% <14> (рис. 10), сократить расходы потребителей по оплате услугтеплоснабжения на 15-20% <15>.
--------------------------------
<14> Астахова А. О будущем жилой инфраструктуры//Экспертный канал"Открытая экономика" - [электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.opec.ru/archive/2010/03/1240499. html.
Шарипов А.Я., Силин В.М. Энергосберегающие и энергоэффективныетехнологии - основа энергетической безопасности//AВОК. 2006. - N 4. -с. 4-8.
<15> Методические рекомендации по выбору, установке иэксплуатации приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии,холодной и горячей воды. - М.: НКЦ ЖКХ, 2003.
Рис. 10. Структура потерь тепловой энергии в системах
с централизованным теплоснабжением до (I) и после (II)
технологической модернизации
В таблицах приложений 1, 2 указанные в обзоре мероприятияпредставлены детально с указанием сроков, количественных показателей итребуемого объема финансирования. В соответствии с требованиямитехнического задания выполнено разделение мероприятий по группамобъектов модернизации: учреждения бюджетного сектора МО (управленияобразования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения г.Таганрога); жилищный фонд и система коммунальной инфраструктуры.
2. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА
За последние три года (2007-2009 гг.) имеет место устойчиваятенденция роста тарифа на электрическую энергию (рис. 11). Темп ростатарифа для населения в 2008 г. составил 115%, в 2009 г. - 127%, дляпромышленных потребителей в 2008 г. - 125%, в 2009 г. - 151%, чтонегативно сказывается на развитии промышленности города, так как вструктуре производства преобладает энергоемкое производство.
Рис. 11. Динамика тарифа на электрическую энергию
для населения
Анализируя динамику потребления электрической энергиимуниципального образования, можно видеть, что наблюдается тенденцияуменьшения потребления электрической энергии в г. Таганроге, которая,возможно, связана со спадом в экономике города и вводом в эксплуатациюэнергосберегающих технологий. В системе учета имеет место потреблениеэлектрической энергии, расчеты за которую осуществляются без приборовучета (доля таких расчетов - 5,2%) (рис. 12).
Рис. 12. Динамика потребления электрической энергии
муниципальным образованием г. Таганрог
Что касается использования энергосберегающих ламп, то ихколичество ничтожно мало (например, в учреждениях среднего идошкольного образования их количество составляет 1679 шт. или 3,2%),что представлено на рис. 13.
Рис. 13. Структура осветительных ламп в учреждениях
среднего и дошкольного образования г. Таганрога в 2010 г.
Таким образом, первая проблема электроэнергетического потребленияв городе - практически отсутствие энергосберегающих источниковосвещения и энергосберегающих электрических приборов в бюджетныхучреждениях.
Предоставление услуги по электроснабжению и ее транспортировкеосуществляют ПО "ЮЗЭС" ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и МУП"Таганрогэнерго".
Основной вид деятельности ПО "ЮЗЭС" ОАО "МРСК Юга" -"Ростовэнерго" - покупка и реализация (продажа) электрической энергиипотребителям г. Таганрога. <16>
--------------------------------
<16> Официальный сайт ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".
Качество электрической энергии оценивается основным еепоказателем - отклонением напряжения у потребителей. Для обеспечениякачества напряжения в ПО "ЮЗЭС" ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"используются электроустановки регулирования напряжения иконденсаторные батареи. Система электрического снабжения включает всебя 130 трансформаторных подстанций, 10 распределительных пунктов;протяженность кабельных линий составляет 923 км; протяженностьвоздушных линий составляет 729 км. <17>
--------------------------------
<17> Генеральный план муниципального образования "ГородТаганрог".
МУП "Таганрогэнерго" выполняет функции по техническомуобслуживанию, текущему капитальному ремонту по следующим видамдеятельности:
1. преобразование и транспортировка электроэнергии;
2. обслуживание внутридомовых электрических сетей, мест общегопользования, дворовое освещение;
3. производство и транспортировка тепловой энергии.
В современных условиях в городе существует нехватка свободныхэлектрических и тепловых сетей, а также возможности распределенияэнергии по городу. Вместе с тем город имеет значительные резервыэкономии энергоресурсов практически во всех сферах жизнедеятельности.Затраты электроэнергии на обслуживание полезного спроса (собственные ихозяйственные нужды электростанций и подстанций, потери электроэнергиив сетях) высоки и составляют около 20% от общей величиныэлектропотребления.
Пропускная способность линий 110-35 кВ достаточна для развитиягорода до 2010 г. Однако ряд подстанций, расположенных на территорииг. Таганрога, перегружены: ПС 110/6 кВ Т-9 (по ул. Калинина, 125), ПС110/35/6 кВ Т-1 (по ул. Дзержинского, 144м), ПС 110/6 кВ Т-5 (центр поул. Александровская, 102), ПС 35/6 кВ Т-8 (Северный жилой массив -пер. 7-й Новый, 91), ПС 35/6 кВ Т-7 (территория завода "Кристалл" в р-не улиц Лесная Биржа и Адмирала Крюйса). Поэтому отсутствуеттехническая возможность на технологическое присоединение установокюридических и физических лиц к сетям ПО "ЮЗЭС" ОАО "МРСК Юга" -"Ростовэнерго", питающимся от этих подстанций.
В распределительных электрических сетях 110-35 кВ в качествесхемного решения обеспечения надежности электроснабжения принятосетевое резервирование. Все подстанции напряжением 35-110 кВ в г.Таганроге являются 2-трансформаторными и имеют 2-стороннее питание.
Схема электрических сетей 6 кВ г. Таганрога представляет собойтрадиционную для российских городов радиально-лучевую схему воздушныхи кабельных линий 6 кВ, расходящихся от центров питания с кольцующимиперемычками между линиями. Это позволяет при выходе любого участкалинии 6 кВ из строя включить потребителей по резерву.
В состав оборудования распределительных сетей 6-0,4 кВ входят: ВЛ6 кВ - 54 км; ВЛ 0,4 кВ - 801 км, вводные линии в дома - 211 км; КЛ 6кВ - 140 км; КЛ 0,4 кВ - 9,3 км; РП 6 кВ - 8 шт.; ТП 6/0,4 кВ - 214шт.
76% КЛ и ВЛ 6 кВ проработали 25 лет и более и исчерпали свойресурс. С каждым годом ухудшаются нормативные характеристики кабельныхлиний, увеличивается их повреждаемость, обусловленная естественнымстарением изоляции кабелей и ростом нагрузок.
В связи с прохождением ВЛ 6 кВ в местах массового скопления людейи прохождения транспортных магистралей необходима замена воздушныхлиний 6 кВ на кабельные. Требуется полностью заменить 730,8 кмнеизолированных проводов в электрических сетях. Полной реконструкциитребуют ВЛ и КЛ 6 кВ общей протяженностью 46 км, т. к. опоры, проводаи кабели по техническому состоянию не соответствуют требованиямвозросших нагрузок. Поэтому вторая проблема - замена неизолированныхпроводов на самонесущие изолированные провода на несущих линиях.
45% находящихся в эксплуатации ТП и РП построены более 45 летназад (3 из них - до 1940 года). Установленные в ТП оборудование ищиты - старого типа.
Трансформаторные подстанции и РП не имеют места для установкиоборудования для подключения вновь вводимых мощностей.
С учетом стихийного приобретения и применения современныхэлектроприборов населением и предприятиями малого бизнеса за последние10 лет наблюдается резкий рост нагрузок (в 4-8 раз), что приводит кнедостатку реактивной мощности и снижению напряжения на концах ВЛ 0,4кВ в период максимальных нагрузок ниже допустимых. Таким образом,третья проблема электроэнергетического обеспечения - это компенсацияреактивной мощности.
Наиболее эффективно проводить компенсацию реактивной мощностинепосредственно у потребителя, но это процесс достаточно долгий идорогостоящий. Для получения более быстрого ощутимого результата напервом этапе целесообразно провести компенсацию реактивной мощности наподстанциях, что позволит разгрузить сеть и получить энергосбережениев пределах 10-20%. Предварительно на подстанциях в сетях 0,4 кВнеобходимо выравнивание нагрузок фаз, которое производится путемпереключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные.
На уровне отдельных непромышленных потребителей, особенно в жилыхдомах с однофазной нагрузкой, выравнивание фаз таким способомпроизвести нельзя из-за непрерывно меняющейся величины и характеранагрузки. Поэтому компенсация реактивной мощности на объектах должнапроизводиться на каждой отдельной фазе. При этом в каждом случаедолжны учитываться гармонические составляющие, при необходимостиустройства по компенсации реактивной мощности должны иметь фильтры савтоматическим регулированием емкости. В данном случае важно правильнопроизвести подбор фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ).
Таким образом, для решения задачи по КРМ необходимо проводитьработу в несколько этапов.
1. Централизованная (грубая) компенсация, которая проводится наподстанциях и включает в себя проведение мониторинга показателейкачества электроэнергии, выравнивание фаз, фильтрацию тока и установкуКРМ.
2. Индивидуальная (точечная) компенсация проводится на уровнекаждой квартиры или параллельно нагрузке, посредством подключенияустановок КРМ (косинусных конденсаторов небольшой емкости). Данноемероприятие позволяет обеспечить синусоидальность тока, тем самымзначительно уменьшая технические потери. Такие же мероприятия должныпроводиться и внутри электроустановок зданий.
В городе отсутствует когенерация электрической энергии -четвертая проблема повышения энергоэффективности. Например, росткогенерации в Европейском Союзе характеризуется крайним разнообразием,и в масштабах, и в сущности развития. Диаграмма показывает степеньразвития когенерации в различных странах (рис. 14).
Рис. 14. Удельный вес когенерации в национальных
энергетических системах, %
Когенерация со временем все активней и активней внедряетсяпрактически всеми развитыми и активно развивающимися странами мира.Например, в США принята программа, целью которой является удвоение к2010 году существующих мощностей когенерации по сравнению с уровнем1998 года.
Учитывая опыт экономически развитых стран, в муниципальномобразовании г. Таганрог необходимо развивать систему когенерацииэлектрической энергии и систему альтернативных источников энергии вучреждениях здравоохранения и сферы услуг.
Пятая проблема - отсутствуют альтернативные источникиэлектроэнергии. В то же время город имеет благоприятные природно-климатические условия использования солнечной энергии и энергии ветрадля уличного освещения и электрообеспечения сферы торговли и услуг.<18>
--------------------------------
<18> Ниже приведена таблица поступления солнечной радиации длянекоторых городов, построенная по данным спутников NАSА. Количествосолнечных дней - 320 дней.
Таблица поступления солнечной радиации для некоторых городов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Янв. | Февр| Март| Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент.| Окт. | Нояб.| Дек.|В год| | <*> К||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Москва | 20,6| 53,0| 108,4| 127,6| 166,3| 163,0| 167,7| 145,0| 104,6| 60,7 | 34,8| 22 | 1173,7| 1 ||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Воронеж | 30,7| 60,1| 117 | 129 | 169 | 166 | 176 | 151 | 120 | 81,8 | 50,3| 37,1| 1245 | 1,06 ||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Краснодар| 42,8| 77,8| 127 | 147 | 178 | 171 | 194 | 172 | 148 | 123 | 81,7| 55,6| 1433 | 1,22 ||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Махачкала| 48,2| 77 | 128 | 168 | 200 | 190 | 208 | 196 | 161 | 132 | 93 | 77,2| 1581 | 1,35 ||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Рязань | 21,2| 55 | 109 | 130 | 168 | 165 | 169 | 147 | 106 | 62,3 | 35,2| 23 | 1174 | 1,01 ||----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-------+------|| Ростов- | 36,8| 69 | 122 | 138 | 174 | 168,5| 185 | 161,5| 134 | 102,5| 67,5| 47,6| 1339 | 1,15 || на-Дону | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> К - коэффициент суммарной солнечной радиации по отношению кг. Москва.
Информация об ветрогенераторах
Низкая расчетная скорость ветра (8-10 м/с) означает, что прималых скоростях ветра (5-6 м/с), которые обычно и преобладают, такойветряк, например расчетной мощностью 1 кВт, выдаст энергии больше, чеминой ветрогенератор мощностью 2-3 кВт, но с расчетной скоростью ветра12 м/с.
Скорость ветра в регионах
----------------------------------------------------------------------| | Средняя скорость ветра, м/с | Повторяемость || | | различных градаций || | | скорости ветра | | | | за год, % ||------------+---------------------------------+---------------------|| Область, | за отопитель- | за три наиболее | 1 | 25 | 8 || пункт | ный период | холодных месяца | | | ||------------+---------------+-----------------+------+-------+------|| Ростовская | | | | | || обл. | | | | | ||------------+---------------+-----------------+------+-------+------|| Миллерово | 5,5 | 5,8 | 21 | 42 | 22 ||------------+---------------+-----------------+------+-------+------|| Морозовск | 6,4 | 6,6 | 18 | 39 | 26 ||------------+---------------+-----------------+------+-------+------|| Ростов- | 6,6 | 5,5 | 20 | 46 | 20 || на-Дону | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Шестая проблема - высокая степень износа состава электрическогогородского транспорта, модернизация которого позволит снизить расходына электрическую энергию в структуре затрат эксплуатации городскогоэлектрического транспорта в 4,2 раза.
Седьмая проблема - не используются энергосберегающие технологии всистеме освещения подъездов.
Необходимо отметить, что в городе отсутствует мониторингпотребления всех видов энергетических ресурсов, наличие которогопозволило бы использовать системный подход и программно-целевоеуправление с целью повышения энергоэффективности экономики города.
Таким образом, предлагаемые мероприятия направлены на решениевышеуказанных проблем с целью повышения энергоэффективности бюджетныхпредприятий и учреждений, жилищного фонда и систем коммунальнойинфраструктуры.
3. АНАЛИЗ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА
В мае 1957 года введен в эксплуатацию газопровод высокогодавления от ГРС "Дальгаз" до ГГРП "Барачная" и завода им. Андреева(Металлургический завод). В том году первыми получили голубое топливозаводы "Красный котельщик" им. Сталина (Комбайновый) и былгазифицирован первый жилой дом по улице Ленина N 103.
К 1980 году были построены ГРП "Западный", втораягазораспределительная станция АГРС-10, газонаполнительная станция вСеверном жилом массиве, более 338,2 км газовых сетей, газифицировано21241 квартир в г. Таганроге и 1695 - в сельских районах. Трест"Таганрогмежрайгаз" реализовал потребителям города 812,2 млн. куб. мгаза.
В январе 1982 года на базе Треста "Таганрогмежрайгаз" созданопроизводственное управление по газоснабжению "Таганрогмежрайгаз", и втом же году 22 октября газ пришел в Куйбышевский район, былагазифицирована первая районная котельная средней школы.
Раньше намеченного срока, в октябре 1985 года, доведен газ доМатвеева Кургана, пущен в строй первый газопровод и головнойгазораспределительный пункт в райцентре Неклиновского района - селеПокровском. До 5 тысяч квартир газифицировали в год в городе исельских районах, прокладывали по 15 км газопроводов.
В г. Таганроге ОАО "Таганрогмежрайгаз" выполняет следующие видыработ:
- проектирование систем газораспределения и газопотребления;
- строительство газопроводов низкого, среднего и высокогодавлений;
- монтаж внутренних газопроводов с установкой газовогооборудования в помещениях жилых домов и коммунально-бытовыхпредприятий;
- газификацию жилых домов и коммунально-бытовых предприятий;
- дополнительную установку, перенос и замену бытовых газовыхприборов (котлов, водогрейных колонок, плит) с внесением изменений висполнительно-техническую документацию;
- установку ШГРП, ГРПБ;
- установку бытовых газовых счетчиков;
- оформление исполнительно-технической документации;
- ведение технического надзора;
- пуско-наладочные работы;
- техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;внутренних и наружных газопроводов и аварийное обеспечение.
ОАО "Таганрогмежрайгаз" выполняет все виды работ по газификациижилых и коммунальных объектов, ремонту и техническому обслуживаниюгазового оборудования и газопроводов.
Рис. 15. Динамика объема потребления газа г. Таганрога
(тыс. куб. м)
Объем потребления газа по г. Таганрогу (тыс. куб. м) 2007 г. -190866,5; 2008 г. - 197612,1; 2009 г. - 193891,5.
Объем потребления газа с использованием приборов учета (тыс. куб.м) 2007 г. - 65507,2; 2008 г. - 75072,2; 2009 г. - 77403.
Объем потребления газа по г. Таганрогу с 2007 г. по 2009 г. всреднем примерно одинаковый, а доля объема потребления газа сиспользованием приборов учета газа имеет уверенную тенденцию кувеличению и напрямую связана с ростом количества счетчиков,установленных в объектах потребления газа. Так, в 2007 г. эта долясоставляла 34,22%, в 2008-37,98%, в 2009-39,92%.
Рис 16. Динамика роста тарифов на газ (руб./тыс. куб. м)
Тарифы (руб./тыс. куб. м.) 2007 г. - 1699; 2008 г. - 2123; I кв.2009 г. - 2271; II кв. 2009 г. - 2426; III кв. 2009 г. - 2593; IV кв.2009 г. - 2770.
Например, рост тарифов на газ для учреждений здравоохранениявыглядел следующим образом (руб./тыс. куб. м): 2007 г. - 2223,13;2008 г. - 2753,08; 2009 г. - 3517,42.
Рост тарифов для МУП "Спецавтохозяйство" (руб./тыс. куб. м)2007 г. - 2165,67; 2008 г. - 2529,32; 2009 г. - 2950,36.
На рис. 17 показана стабильная тенденция роста тарифов запотребление газа начиная с 2007 г. по 2009 г. Но если в 2007 г. и2008 г. тарифы на газ устанавливались на год, то с 2009 г. росттарифов запланирован поквартально.
Рис. 17. Объем газа, потребляемого бюджетными учреждениями
г. Таганрога (тыс. куб. м)
Объем газа, потребляемого бюджетными учреждениями (тыс. куб. м)2007 г. - 702,08; 2008 г. - 604,34; 2009 г. - 637,56.
Объем газа, потребляемого бюджетными учреждениями сиспользованием приборов учета (тыс. куб. м): 2007 г. - 531,36; 2008 г.- 493,07; 2009 г. - 464,82.
Так, например, учреждения здравоохранения потребили следующиеобъемы газа:
Объем газа потребленный (тыс. куб. м): 2007 г. - 94,2; 2008 г. -88,9; 2009 г. - 81,5.
Объемы газа, расчет за которые осуществляется с использованиемприборов учета (тыс. куб. м): 2007 г. - 15,7; 2008 г. - 17,1; 2009 г.- 15,8.
Объем газа, в целом потребленный бюджетными учреждениями г.Таганрога, в 2008 г. был наибольший по сравнению с 2007 г. и 2009 г. всвязи с продлением нормативного срока потребления из-за затянувшегосявесной холодного периода. В то же время доля потребляемого газа,прошедшего через приборы учета, в 2009 г. уменьшилась в связи сприватизацией части помещений, занимаемых бюджетными учреждениями. Вто же время в бюджетных учреждениях, где имеются счетчики газа, в2007 г. составила 15%, в 2008 г. - 13%, в 2009 г. - 17%. В учрежденияхздравоохранения в 2007 г. - 83%, в 2008 г. - 82%, в 2009 г. - 81%.
Рис. 18. Площадь жилых домов, использующих природный газ
(кв. м)
Площадь жилых домов, где используются приборы учета (кв. м) в2007 г. - 931874; 2008 г. - 958274; 2009 г. - 975348.
Площадь жилых домов, где используются нормативы потребления (кв.м): 2007 г. - 950633; 2008 г. - 937598; 2009 г. - 883531.
На рис. 15 наглядно представлена ежегодная динамика роста площадижилых домов, где установлены газовые счетчики, что обусловленоцелесообразностью и эффективностью их использования. Доля площадижилых домов, использующих приборы учета газа, в 2007 г. составила49,5%, в 2008 г. - 50,54%, в 2009 г. - 52,47%.
Таким образом, для г. Таганрога можно обозначить основныепроблемы в области газоснабжения - устаревшее низкоэффективноеоборудование котельных, а также отсутствие у значительной частипотребителей газа приборов его учета.
4. АНАЛИЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДА
Для централизованного водоснабжения город используетповерхностные воды рек Дон, Миус и воду подземного горизонта.Водозаборы расположены:
- р. Дон - х. Дугино Азовского района;
- р. М. Донец (рукав р. Дон) - с. Недвиговка (аварийныйводозабор);
- р. Миус - с. Кошкино Неклиновского района;
- подземный горизонт - площадки артезианских скважин,расположенные на территории производственной базы предприятия (ул.Прохладная, 2) и на территории МЖК "Русское поле".
Водозаборные сооружения в х. Дугино состоят из двух затопленныхрусловых оголовков с самотечными линиями Д = 700 мм. Вода из реки посамотечным линиям поступает в аванкамеру насосной станции первогоподъема (х. Дугино), откуда насосами 350Д-90 по водоводу из стальныхтруб Д = 800 мм, длиной 11,7 км подается в аванкамеру насосной станциивторого подъема, расположенную на правом берегу р. М. Донец восточнойокраины с. Недвиговки.
Параллельно существующему водоводу Д = 800 мм проложен водовод Д= 1000 мм от насосной станции первого подъема до насосной станциивторого подъема. В связи со стопроцентным износом водоводов в 2004году выполнена санация трубопровода Д = 800 мм. Восстановлениеработоспособности водовода выполнено методом санирования егополиэтиленовыми трубами Д = 630 мм. Оставшийся очищенный старыйтрубопровод выполняет функцию защитного кожуха.
Из аванкамеры насосной станции второго подъема вода насосами Д =1250-125 по водоводам длиной 42,3 км подается на площадку очистныхсооружений Донского водопровода, расположенную с северной частигорода.
В связи с аварийным состоянием технических водоводов в рамкахреализации проекта "Реконструкция и расширение водопровода г.Таганрога II очередь строительства" осуществляется строительствоодного из основных объектов проекта - "Строительство водоводадиаметром 1420 мм протяженностью 42,5 км". На 01.01.2010 построено 40км.
Водозабор из р. Миус расположен в с. Кошкино Неклиновского районаи эксплуатируется с 1934 года. Водозабор руслового типа представляетсобой открытый оголовок с двумя самотечными линиями Д = 700 мм. Заборводы из р. Миус осуществляется тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный)типа Д1250-125. Из насосной станции первого подъема реки Миус поводоводу Д = 600 мм вода подается на очистные сооружения Донскоговодопровода.
Площадка очистных сооружений Донского водопровода расположена поадресу: пер. 7-й Новый, 95-6, эксплуатируется с 1965 г. и состоит издвух комплексов общей проектной производительностью 105 тыс. куб.м/сут. Очистка воды осуществляется по двухступенчатой схеме -гравитационное отстаивание и фильтрование с реагентной обработкойкоагулянтом и жидким хлором. После отстаивания, фильтрования иобеззараживания питьевая вода поступает в резервуары чистой воды.Существующие четыре резервуара чистой воды емкостью 10000 куб. мкаждый служат для хранения необходимого запаса питьевой воды. Изрезервуаров питьевой воды насосной станцией третьего подъема водаподается в городскую водопроводную сеть.
В связи с нехваткой воды в городе для хозяйственно-питьевоговодоснабжения используется вода подземного горизонта. Грунтовыйводопровод эксплуатируется с 1923 года. Он имеет 12 скважин. Скважиныоборудованы электронасосами. Глубина скважин - 40-44 м. Общаяпроизводительность грунтового водозабора составляет около 15 тыс. куб.м/сут.
Вода, поднятая из подземного горизонта, смешивается в резервуарахс питьевой воды, расположенных на территории насосной станциигрунтового водопровода (ул. Пархоменко, 58-6) и на площадке арт.скважин основной базы предприятия (ул. Прохладная, 2), с питьевойводой, поступающей из очистных сооружений Донского водопровода,проходит дообеззараживание и подается насосными агрегатами вводопроводную сеть города.
Магистральные разводящие сети водопровода предназначены длятранспортирования питьевой воды потребителям и для нужд пожаротушениягорода.
Кольцевые водопроводные сети, охватывающие всю территорию г.Таганрога, выполнены из стальных, чугунных и пластмассовыхтрубопроводов. На сетях расположены колодцы, где установлена запорно-регулирующая арматура и пожарные гидранты, обеспечивающие наружноепожаротушение. В неканализованных районах города на уличныхводопроводных сетях установлены водоразборные колонки.
Подача и распределение воды между зонами водоснабженияпроизводится 65 повысительными насосными станциями (ПНС). Этообусловлено большой территорией г. Таганрога, различнымигеодезическими перепадами высот в рельефе местности и разнойвысотностью домов.
Вся водопроводная сеть разбита на ремонтные участки. В пониженныхточках каждого ремонтного участка предусмотрено устройство дляопорожнения трубопровода в "мокрый" колодец с последующей откачкой.
Протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП"Управление "Водоканал" г. Таганрога составляет 796,8 км, с физическимизносом 45,1% по состоянию на 01.01.2010.
Таганрог имеет полураздельную систему канализации: хозяйственно-бытовые и производственные воды сбрасываются в городскуюканализационную сеть, эксплуатируемую МУП "Управление "Водоканал".Общая протяженность централизованной городской хоз. -бытовойканализации - 341,7 км. Канализационная сеть в основном выполнена изкерамических труб (34%), чугунных (34,08%), асбестоцементных (5,02%) ижелезобетонных (33%) и труб других материалов (9,42%). Их физическийизнос - 79,1%.
Для перекачки стоков на городские канализационные очистныесооружения (ОСК) построены 17 канализационных насосных станций (КНС).Проектная производительность очистных сооружений канализациисоставляет 195 тыс. куб. м/сут. ОСК вводились в эксплуатацию поэтапнов 1982 и 1992 годах. Комплекс сооружений работает стабильно,обеспечивая полную биологическую очистку сточных вод с предусмотреннойпроектом эффективностью.
Для улучшения качества предоставляемых услуг по водоснабжению иводоотведению населения Таганрога разработаны и осуществляютсямероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения иводоотведения города.
Актуальной проблемой остается проблема чистой воды. Неэффективныесистемы транспортировки ее к потребителям, с применением которых ранееподготовленная вода становится вновь не соответствующей предъявляемымк качеству воды нормам.
Наряду с ростом загрязнения водных источников серьезного вниманиятребует проблема экономии пресных вод, потери которых только притранспортировке от источников до водопотребителей достигают 41%.Основными причинами являются высокая степень износа сетей и,соответственно, аварийность (1 авария в год на 1 км сетей). Внастоящее время в муниципальном образовании "Город Таганрог" сложиласьочень сложная ситуация с состоянием водопроводных сетей: 25,1% отобщей протяженности имеет 100% износ.
Протяженность аварийных сетей водопровода с каждым годомувеличивается, и на сегодняшний день замены около 285,0 кмводопроводных сетей.
Также одной из причин потери воды является низкий уровеньприборного учета у потребителей (водомерами учитывается 52% объемапотребленной воды). По данным МУП "Управление "Водоканал" г.Таганрога, потери воды в 2009 г. составили 38,2% к отпуску в сеть. Приэтом доля расхода воды на технологические нужды организациикоммунального комплекса в процентах от объема выработки составляет4,5%.
Таким образом, фактически только 61,8% воды используетсянаселением и предприятиями города.
Рис. 19. Динамика подъема и реализации воды
в муниципальном образовании г. Таганрог в 2007-2009 гг.
Потери воды при производстве, транспортировке и реализации можносократить до 20-25%, т.е. в два раза, за счет инвестиций в заменусетей и за счет организации учета воды у потребителей.
В настоящее время энергозатраты на производство и транспортировкупитьевой воды в большинстве городов России составляют 0,7-0,8 кВт. часна куб. м реализованной потребителям воды <19>. Так, по данным МУП"Управление "Водоканал" г. Таганрога, удельный расход электроэнергиина 1 куб. м составляет:
- подъем (перекачка) - 1,078 кВт час/куб. м;
- транспортировка - 0,208 кВт час/куб. м.
--------------------------------
<19> Иванов С.Г., Шалухина Э.С. Общая оценка ситуации в сектореВКХ России http://www.vkh21. ru.
Различные технические решения (например частотное регулирование),позволяют снизить удельный расход электроэнергии на 20-30%. Уменьшениепотерь воды - самый доступный и самый эффективный методэнергосбережения в водопроводно-канализационном хозяйстве. Кроме того,снижение потерь воды позволяет существенно уменьшить ее добычу.Неоправданно большое потребление электроэнергии при транспортировкеводопроводной воды вызывают следующие причины:
- потери воды в магистральных и распределительных водопроводныхсетях;
- потери воды во внутридомовых распределительных сетях;
- транспортировка избыточных объемов воды вследствие указанныхпотерь;
- использование несоответствующего, физически и моральноустаревшего оборудования;
- крайне недостаточное количество приборов для учета объемовпотребленной населением воды;
- низкая культура населения в отношении экономии воды.
Перечисленные причины высокого энергопотребления взаимосвязаны.Успешное разрешение каждой из указанных проблем способствует решению иостальных. Однако ключевой все же остается проблема потерь воды навсех этапах ее антропогенного круговорота (добывание природных вод, ихочистка и транспортировка, использование населением, промышленностью икоммунально-бытовыми предприятиями, транспортировка сточных вод и ихочистка).
Как видно из рисунка 20, объем потребления воды в г. Таганрогетакже неуклонно растет. Темп роста объема потребления в 2008 годусоставил 102,9%, в 2009 году - 100,9%. Несмотря на то, что объемпотребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованиемприборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборовучета), также растет, хотя и незначительно: в 2008 году - 100,1%, в2009 году - 100,8%, его доля в общем объеме воды, потребляемой натерритории МО, снижается с 51,85% в 2007 г. до 50,4% в 2009 г.
Рис. 20. Динамика потребления воды
муниципальным образованием г. Таганрог в 2007-2009 гг.
Поставленная цель экономии воды может быть достигнутаосуществлением таких мероприятий:
- составление водного баланса системы водоснабжения;
- проведение энергоаудита на основных объектах системыводоснабжения.
В соответствии с данными отдела ценовой политики Администрации г.Таганрога темп роста тарифа на водоснабжение МО для населения в2008 г. составил 123%, в 2009 г. - 128%, для промышленных потребителейв 2008 г. - 103%, в 2009 г. - 116%, для бюджетных учреждений в 2008 г.- 118%, в 2009 г. - 125%.
Рис. 21. Динамика тарифа на водоснабжение
по г. Таганрогу в 2007-2009 гг.
Тарифы организаций коммунального комплекса на холодную воду,горячую воду и водоотведение согласно ч. 2 ст. 5 Федерального законаN 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунальногокомплекса" регулируют (устанавливают) органы местного самоуправления,а в случаях, указанных в ч. 5 ст. 4 Закона N 210-ФЗ - соответствующиеорганы исполнительной власти субъектов РФ.
Действующие в России тарифы на воду являются отражениемнеэффективной тарифной политики, сложившейся при плановой экономике.Проблема заключается в том, что при отсутствии приборов учета расходаводы, домохозяйства платят не за фактическое потребление, а заусредненно-нормативное, что, безусловно, не способствует рациональномуиспользованию ресурсов. Однако следует отметить, что эта проблемапостепенно решается через установление сначала общедомовых, а затем ииндивидуальных приборов учета водопотребления. Однако принеэффективных тарифах установление счетчиков вряд ли позволит решитьпроблему чрезмерного потребления в жилищно-коммунальном секторе.
Сложившиеся диспропорции в тарифной политике не создавали ранеени стимулов к рациональному потреблению со стороны водопользователей,ни стимулов к совершенствованию технологий и снижению потерь дляпоставщиков услуг. Однако, анализируя ситуацию, сложившуюся насегодняшний день, следует отметить, что объем потребления услугводоснабжения в г. Таганроге физическими лицами существенносократился: в 2007 г. объем потребления составлял 15509,6 тыс. куб. м,в 2008 г. - 14896,8 тыс. куб. м, в 2009 г. - 14594,9 тыс. куб. м, приэтом рост тарифов привел к существенному росту объема потребления встоимостном выражении: темп роста в 2008 г. составил 119%, в 2009 г. -124%. В то время как объем потребления юридическими лицами в 2009 годувырос на 30% и составил 7701,3 тыс. куб. м, в 2007 г. - 5929,7 тыс.куб. м.
Суммарное потребление воды объектами бюджетной сферы г. Таганрогаза 2007 г. согласно информации МУП "Управление "Водоканал" г.Таганрога" составило 1413,9 тыс. куб. м, за 2008 год - 1362,0 тыс.куб. м, в 2009 году - 1338,66 тыс. куб. м.
Рис. 22. Динамика потребления воды бюджетными учреждениями
г. Таганрога в 2007-2009 гг.
При этом, как видно из рис. 22, наблюдается тенденция уменьшенияпотребления воды: в бюджетных учреждениях в 2008 г. темп снижениясоставил 96%, в 2009 г. - 98,2% и постепенного ввода в эксплуатациюэнергосберегающих технологий. Однако имеет место потребление воды,расчеты за которую осуществляются без приборов учета (доля такихрасчетов - порядка 17,7%).
Так, в целом по бюджетным учреждениям г. Таганрога общееколичество установленных приборов учета воды по бюджетным учреждениямсоставляет 196 ед. Заявленная потребность в приборах учетапредприятиями социальной сферы составляет 32 прибора.
При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услугибюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметровпотребления, определенных проектными организациями, имеющими лицензиюна данный вид услуг, в соответствии со СНиПом. Практика такова, чтоэти расчеты основаны на совершенно нереальных допущениях, согласнокоторым, например, системы водоснабжения работают круглосуточно и намаксимальной мощности. Следствием такой ситуации является то, чтобюджет по сути дела оплачивает непотребленные ресурсы.
Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями образованияобошлась бюджету г. Таганрога в 2009 году в 151000 тыс. рублей, чтосоставляет от 3 до 4% всех расходов местного бюджета. По даннымфинансового управления г. Таганрога, на оплату водоснабжения в 2007 г.направлялось 17,7% средств (16444,4 тыс. руб.), в 2008 г. - 15,7%(18628,9 тыс. руб.), в 2009 г. - 14,6% (22092,22 тыс. руб.). В связи сэтим повышение эффективности потребления энергоресурсов организацийбюджетной сферы становится экономически актуальным.
Следует отметить, что обеспеченность потребителей приборами учетаводоснабжения в жилых домах (без учета многоквартирных домов)достаточно низкая (из 4494,4 тыс. куб. м потребленной в 2009 году водырасчеты за 2044,8 тыс. куб. м (45,5%) осуществлялись с помощьюприборов учета). Самая низкая обеспеченность потребителей приборамиучета воды наблюдается в многоквартирном жилом секторе. По данным МУП"Управление "Водоканал" г. Таганрога, в 2009 году доля воды,отпускаемой через приборы учета, составила 37% (3573,6 тыс. куб. м).
Рис. 23. Динамика потребления воды в жилищном фонде
г. Таганрога в 2007-2009 гг.
Недостаточный уровень учета и недостаток стимулированияпотребителей в рациональном использовании воды приводит к тому, чтопотребности в питьевой воде всех категорий потребителей (включаягорячую воду) в России составляют в расчете на одного жителя 450-500литров в сутки. В основном питьевая вода используется нерационально вжилищном фонде, где потребление воды только на нужды населениясоставляет около 300 литров на человека в сутки (что превышаетевропейский уровень в 2-2,5 раза), а также в бюджетных организациях.Для сокращения объемов нерационального потребления воды необходимовнедрить систему мотивации этих категорий потребителей в экономномиспользовании питьевой воды через внедрение системы нормированияобъемов потребления воды и повышения тарифов за сверхнормативноеводопотребление.
Инвестиции в данном случае требуются только на приобретение иустановку качественной сантехнической арматуры, но такие инвестициидолжны осуществляться не за счет средств Водоканала. Данная нормаможет быть введена в процессе совершенствования нормативно-правовойбазы.
Основными проблемами водоснабжения города Таганрога являются:
- высокая степень износа сетей (45,1%) систем водоснабжения;
- уровень автоматизации производственных процессов очень низкий;
- большие потери воды на всех этапах ее антропогенногокруговорота, фактически только 61,8% воды используется населением ипредприятиями города;
- приборный учет объемов потребления воды у потребителей низкий;
- проблема обеспечения населения чистой водой, из-за повышенногозагрязнения водоисточников традиционно применяемые технологииобработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными,поэтому водопроводные сооружения не всегда обеспечивают надежнуюподготовку и подачу населению питьевой воды гарантированного качества.
Общая проблема для тепло- и водоснабжения - это затратный подходв ценообразовании, который не позволяет формировать гибкую идифференцированную систему тарифообразования. Модернизация системыценообразования позволит извлечь дополнительные средства нареконструкцию системы водоснабжения и теплоснабжения.
При установлении предельных уровней тарифов необходимо учитыватьдолгосрочные тарифы, установленные для организаций, осуществляющихрегулируемые виды деятельности, долгосрочные параметры регулированиядеятельности соответствующих организаций; обязательства поконцессионным соглашениям, объектами которых являются системы тепло- иэлектроснабжения.
Необходимо создавать экономические стимулы обеспечения повышенияэнергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения ииспользования энергосберегающих технологий в процессах использованиятепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).
Тарифы должны учитывать утвержденные правительственными органамиместного самоуправления инвестиционные программы организацийкоммунального комплекса с применением нормы доходностиинвестированного капитала, необходимого организациям коммунальногокомплекса для реализации их инвестионных программ.
Таким образом, анализ систем электро-, тепло-, газо-,водоснабжения и потребления позволяет сформировать основныемероприятия энергоэффективности муниципального образования "ГородТаганрог" (приложение N 1), количественные показатели основныхмероприятий (приложение N 2), направления общей рекомендации(приложение N 3).
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Целью Программы является снижение расходов муниципальногообразования на энергоснабжение бюджетного сектора, жилищного фонда,организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры за счетрационального использования всех энергетических ресурсов и повышенияэффективности их использования.
Достижение указанной цели предлагается на основе решенияследующих задач:
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат всреднем на 15-20% по бюджетным учреждениям;
- совершенствование системы учета потребляемых энергетическихресурсов муниципальными учреждениями;
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования итехнологий) в муниципальных зданиях;
- повышение уровня компетентности работников муниципальныхучреждений в вопросах эффективного использования энергетическихресурсов;
- снижение расходов муниципального бюджета на оплату потребляемыхэнергоресурсов на основе применения энергосберегающих технологий;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры систем тепло-, водо- и электроснабжения за счет внедрения энергосберегающихтехнологий;
- создание муниципальной информационной системы в областиэнергосбережения и повышение энергетической эффективности, а такжераспространение информации о потенциале энергосбережения коммунальнойинфраструктуры.
Снижение расходов на энергоресурсы относится к приоритетнымнаправлениям социально-экономической и бюджетной политикиАдминистрации города Таганрога. Главная задача Программыэнергосбережения заключается в снижении расходов бюджетов всех уровнейна производство тепловой энергии при одновременном повышениинадежности и качества услуг за счет реализации мероприятий поустранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передачеэнергоресурсов, а также за счет повышения эффективности ихиспользования в результате применения современных технологий.Реализация Программы позволит обеспечить строящиеся жилые дома иобъекты инфраструктуры теплом за счет использования централизованногои децентрализованного теплоснабжения города с учетом существующихтепловых источников.
В Программе предусмотрены мероприятия по реконструкции сетейтеплоснабжения, по применению современного инженерного оборудования итеплоизоляционных материалов, по учету тепловой энергии и ресурсов дляее выработки, направленные на повышение эффективности производства ипоставки тепла.
Приоритетным направлением Программы является и повышениеэффективности производства и потребления топливно-энергетическихресурсов на основе внедрения в жилищно-коммунальном хозяйствесертифицированных технических средств и технологий - это модернизацияисточников тепла, систем распределения и транспортировки тепловойэнергии, водоснабжения, повышение эффективности использованияэнергетических ресурсов при выработке тепловой энергии, при ихиспользовании в жилищном фонде и бюджетной сфере.
Снижение затрат на использование энергоресурсов возможно прикомплексном подходе к решению задач экономии энергоресурсов (установкаприборов учета с одновременным проведением модернизации оборудования иприменением новых теплоизоляционных материалов и современныхтехнологий).
Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Реализация Программы должна осуществляться в соответствии соследующими нормативными документами:
1. Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах поповышению энергетической и экологической эффективности российскойэкономики".
2. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р "Основныенаправления государственной политики в сфере повышения энергетическойэффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемыхисточников энергии на период до 2020 года";
3. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р"Об энергетической стратегии РФ на период до 2030 года";
4. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные законодательные акты РФ";
5. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р "О Планемероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
6. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220"Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифовпоказателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемыхуслуг";
7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221"Об утверждении Правил установления требований энергетическойэффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которыеосуществляется для государственных и муниципальных нужд";
8. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 "О видах ихарактеристиках товаров, информация о классе энергетическойэффективности которых должна содержаться в технической документации,прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, ипринципах правил определения производителями, импортерами классаэнергетической эффективности товара";
9. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225"О требованиях к региональным и муниципальным программам в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности";
10. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности, которыйможет быть использован в целях разработки региональных, муниципальныхпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности";
11. решение Коллегии Администрации Ростовской области от14.12.2009 "О стимулировании энергосбережения и повышенииэнергетической эффективности на территории Ростовской области";
12. Постановление Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевыхпрограммах".
При реализации Программы необходимо учитывать и вновь принимаемыенормативные документы, регулирующие процессы энергосбережения инаправленные на повышение энергоэффективности.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Механизм реализации Программы энергосбережения представляет собойкомплекс мер по организации, координации, стимулированию и контролюработ, направленных на обеспечение экономически обоснованнойэффективности использования энергетических ресурсов в процесседеятельности, связанной с производством, переработкой,транспортировкой, хранением, распределением и потреблением энергии натерритории города, что позволит полностью использовать имеющийсяпотенциал и решить стратегические задачи.
Потенциал энергоресурсосбережения определяется возможнойэкономией и рациональным использованием топлива, тепловой иэлектрической энергии, а также водных ресурсов.
Стратегия энергоресурсосбережения определяется приоритетами ввыборе очередности выполнения мероприятий, разработанных предприятиямии организациями коммунальной инфраструктуры города.
Основными стратегическими направлениями являются:
- реконструкция и модернизация котельных и ЦТП с установкойсовременного оборудования;
- введение систем учета энергоресурсов и систем управления дляоптимального потребления энергоресурсов;
- внедрение автономных систем теплообеспечения на базегазоиспользующего оборудования;
- строительство новых зданий и реконструкция существующих сучетом повышенных требований в части теплоизоляции ограждающихконструкций;
- модернизация систем тепло- и водоснабжения.
Общее руководство реализацией Программы осуществляет руководительАдминистрации города. В соответствии со своими полномочиями онкоординирует работу структурных подразделений Администрации,муниципальных предприятий и учреждений. При необходимости решениясложных, нестандартных задач в системе управления реализациейПрограммы может формироваться экспертно-консультационный орган.
Текущее руководство реализацией Программы осуществляет Управлениежилищно-коммунального хозяйства Администрации, в функции котороговходят:
- мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- формирование аналитической информации о реализации принятыхмероприятий;
- оценка эффективности реализации мероприятий и их соответствиеиндикаторам и показателям Программы;
- информирование общественности о ходе выполнения и результатахПрограммы.
Участниками Программы являются: МУП "ЖЭУ", МУП "Таганрогэнерго",МУП "Управление "Водоканал", ООО УК "ЖЭУ", ООО "Континент Сервис", МУП"ЖКХ Западное", МУП ТТУ, ОАО "Таганрогмежрайгаз", ОАО ТЭПТСТеплоэнерго, Управление ЖКХ г. Таганрога, УСЗН г. Таганрога,Управление культуры г. Таганрога, Управление здравоохранения г.Таганрога, Управление образования г. Таганрога.
Основные исполнители Программы осуществляют организацию иобеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программныхмероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность засвоевременное и качественное их выполнение, целевое и рациональноеиспользование ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Хозяйствующим субъектам, расположенным на территориимуниципального образования г. Таганрог вне зависимости оторганизационно-правовой формы рекомендуется разработать иреализовывать собственные программы энергосбережения в соответствии сФЗ N 261 от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации".
Контроль за реализацией Программы осуществляется Финансовымуправлением и Управлением экономического развития г. Таганрога.
Мероприятия Программы могут корректироваться с учетом изменения внормативно-правовой базе, стандартов предоставления жилищно-коммунальных услуг и тарифов.
Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Источниками финансового обеспечения мероприятий Программы потеплоснабжению являются (в порядке приоритета):
Таблица 1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------| Вид | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего || ресурса |-------------------------------------------------------------------------------+---------|| | феде- | област-| бюджет | собствен- | средства | Фонд | внебюд- | || | ральный| ной | г.Таган-| ные средства| собствен- | содействия | жетные | || | бюджет | бюджет | рога | муниципаль- | ников (нани-| реформиро- | средства | || | <20> | <21> | | ных предпри-| мателей) | ванию ЖКХ | | || | | | | ятий | жилья, сред-| | | || | | | | | ства ТСЖ | | | ||---------+--------+--------+---------+-------------+-------------+------------+----------+---------|| Тепло | - | 57150 | 577326 | 109838 | 379900 | 30000 | 60548 | 1214762 ||---------+--------+--------+---------+-------------+-------------+------------+----------+---------|| Электри-| 620000 | 18000 | 1048091 | 92441 | 48010 | - | - | 1826542 || чество | | | | | | | | ||---------+--------+--------+---------+-------------+-------------+------------+----------+---------|| Газ | - | - | 3973 | 38963 | - | - | 129870 | 172806 ||---------+--------+--------+---------+-------------+-------------+------------+----------+---------|| Вода | - | 96900 | 103836 | 509539 | 103096 | - | 70928 | 884299 ||---------+--------+--------+---------+-------------+-------------+------------+----------+---------|| Всего: | 620000 | 172050 | 1733226 | 750781 | 531006 | 30000 | 261346 | 4098409 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего по водоснабжению - 884299 тыс. руб.
Всего по теплоснабжению - 1214762 тыс. руб.
Всего по электроснабжению - 1826542 тыс. руб.
Всего по газоснабжению - 172806 тыс. руб.
--------------------------------
<20> При наличии софинансирования.
<21> При наличии софинансирования.
ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ-------------¦Вариант N 1¦
------------------------------------------ ---------------------- Этапы реализации контракта:¦Заказчик ¦ ¦Банк, фонд, инвестор¦ 1. Инвестиционный аудит¦(муниципальное образование,¦ ---------------------- заказчика.¦МУП, частное предприятие) ¦ /\ ¦ 2. Энергоаудит.----------------------------- ¦ ¦ 3. Подготовка инвестиционного------------ ¦ /\ ------------ -------------- ¦ ¦ ---------------- бизнес-плана.¦Платежи из¦ ¦ ¦ ¦Реализация¦ ¦Возврат + % ¦--¦ ¦--¦финансирование¦ 4. Открытие финансирования.¦полученной¦--¦ ¦--¦проекта ¦ -------------- ¦ ¦ ---------------- 5. Проектные работы.¦экономии ¦ \/ ¦ ------------ ¦ \/ 6. Поставка и монтаж------------ ¦ ¦ оборудования, выполнение работ.
----------------------------------- 7. Обучение персонала заказчика.
¦ Энергосервисная компания ¦ 8. Заключительный энергоаудит.
----------------------------------- 9. Эксплуатация объекта, выплата
платажей по кредиту за счет
экономии.-------------¦Вариант N 2¦ --------------------------------------------- ----------------¦Возврат из полученной экономии¦ ¦финансирование¦-------------------------------- --------------------------------------------¬ ¦ ¦ ----------------------¦ Заказчик ¦<-¦----------+--¦Банк, фонд, инвестор¦¦(муниципальное образование,¦--+------------>---------------------- ¦МУП, частное предприятие) ¦ -----------------------------
¦ /\------------------ ¦ ¦ ---------------------------------------¬¦Оплата за работу¦--¦ ¦--¦Реализация проекта за собственный счет¦¦после достижения¦ \/ ¦ ----------------------------------------¦ показателей ¦ ¦ ------------------ ¦
--------------------------
¦Энергосервисная компания¦
--------------------------
Принятие целевой муниципальной долгосрочной программы повышенияэнергоэффективности - обеспечение возможности заключения перфоманс-контракта между муниципалитетом и ЭСКО.
Раздел VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Социально-экономическая эффективность Программы определяетсясоциальным и экономическим эффектом, возникающим в результатереализации предложенных мероприятий (приложение 1) в части потребленияэнергетических ресурсов в сфере бюджетного сектора, жилищного фонда исистем коммунальной инфраструктуры.
Теплоснабжение
Общие затраты на проведение мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в части тепловой энергиисоставят (табл. 2):
- в бюджетном секторе - 383946,2 тыс. руб. (363796,2 тыс. руб. засчет бюджета г. Таганрога);
- в жилищном фонде - 409900,0 тыс. руб.;
- в системе коммунальной инфраструктуры - 420916 тыс. руб.(213530 тыс. руб. за счет бюджета г. Таганрога).
Таблица 2
ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧАСТИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего, | Годы, тыс. руб. || | тыс. |------------------------------------------------------------------------------------------|| | руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Бюджетный | 383946,2 | 6361,2 | 53151 | 42171 | 38250 | 38834 | 36362 | 37420 | 32424 | 34770 | 32310 | 31893 || сектор, всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| В т.ч. бюджет | 363796,2 | 6361,2 | 52351 | 40021 | 36100 | 36684 | 34212 | 35270 | 30274 | 32620 | 30160 | 29743 || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Внебюджетные | 20150 | - | 800 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 || средства | | | | | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Жилищный фонд,| 409900 | - | 192800 | 25100 | 29000 | 24500 | 26500 | 23500 | 22500 | 20500 | 22500 | 21500 || всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| В т.ч. средст-| 344200 | - | 180850 | 17150 | 19150 | 17150 | 19150 | 17150 | 19150 | 17150 | 19150 | 18150 || ва собственни-| | | | | | | | | | | | || ков жилищного | | | | | | | | | | | | || фонда | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Собственные | 35700 | - | 7600 | 3600 | 5500 | 3000 | 3000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 || средства ТСЖ | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Фонд содейст- | 30000 | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 || вия реформиро-| | | | | | | | | | | | || вания ЖКХ | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Система комму-| 420916 | 31116 | 85287 | 147810 | 41974 | 13428 | 13260 | 18735 | 14260 | 17428 | 18260 | 18258 || нальной инфра-| | | | | | | | | | | | || структуры, | | | | | | | | | | | | || всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| В т.ч. област-| 57150 | - | - | 57150 | - | - | - | - | - | - | - | - || ной бюджет | | | | | | | | | | | | || <22> | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Бюджет | 213530 | 825 | 41030 | 42130 | 36450 | 10606 | 10606 | 15651 | 11506 | 14306 | 15206 | 15214 || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Внебюджетные | 60548 | 9604 | 19644 | 22800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 || средства | | | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Собственные | 89688 | 21687 | 24613 | 25730 | 4474 | 1772 | 1604 | 2034 | 1704 | 2072 | 2004 | 1994 || средства | | | | | | | | | | | | || муниципальных | | | | | | | | | | | | || предприятий | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<22> При наличии софинансирования.
В бюджетном секторе экономический эффект от проводимыхмероприятий в первую очередь может быть получен за счет экономии наоплате услуг по теплоснабжению. Представляется возможным выделить какминимум три варианта прогноза экономической ситуации в бюджетномсекторе в части снижения оплаты услуг теплоснабжения:
Вариант I (пессимистичный) - снижение потребления теплоэнергии непревышает минимальных 3% в год <23>. Расчетная экономия за 10 летдействия Программы составит 107700 тыс. руб. <24> (рис. 30). Попессимистичному прогнозу срок окупаемости мероприятий может превысить25 лет.
--------------------------------
<23> Ст. 24 п. 1 главы 7 261-ФЗ обязывает бюджетные учрежденияснижать ежегодное потребление энергоресурсов не менее чем на трипроцента.
<24> В качестве исходных данных для расчета взята сумма 60000тыс. руб. - затраты бюджета г. Таганрога по оплате тепловой энергии в2009 году.
Рис. 24. Экономическая эффективность и период окупаемости
финансируемых в соответствии с Программой мероприятий
в бюджетном секторе по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в части тепловой энергии
(I, II, III - обозначены варианты прогноза
окупаемости затрат)
Вариант II (реалистичный) - снижение потребления теплоэнергии всреднем по МО достигает 10% в год <25>. Расчетная экономия за 10 летдействия Программы составит 289478 тыс. руб. <26> По реалистичномупрогнозу срок окупаемости мероприятий может составить 12 лет.
--------------------------------
<25> Реалистичность указанного варианта представляетсядостоверной, так как в большинстве упоминаемых ранее опубликованныхэкспертных оценок показатель экономии составляет 10-20%.
<26> В качестве исходных данных для расчета взята сумма 60000тыс. руб. - затраты бюджета г. Таганрога по оплате тепловой энергии в2009 году.
Вариант III (оптимистичный) - снижение потребления теплоэнергии всреднем по МО достигает 20% в год. Расчетная экономия за 10 летдействия Программы существенно превысит затраты и составит 440616 тыс.руб. <27> Расчетный срок окупаемости мероприятий может составить 6,5года.
--------------------------------
<27> В качестве исходных данных для расчета взята сумма 60000тыс. руб. - затраты бюджета г. Таганрога по оплате тепловой энергии в2009 году.
Решающими при развитии одного из указанных вариантов прогнозаявляются три ключевых фактора:
- качество проведения организационных мероприятий Программы,включая пропаганду принципов энергосбережения;
- достаточность финансирования запланированных мероприятий;
- качество выполнения работ и монтируемого технологическогооборудования.
В жилищном секторе основную часть затрат Программы (в частности,установку общедомовых ПУТЭ, замену окон, дверей на энергосберегающие)предлагается возместить за счет средств собственников (нанимателей)жилья на условиях рассрочки платежа до 5 лет <28>. Экономическимистимулами включения граждан в программу энергосбережения должно статьсущественное снижение тарифов оплаты за тепловую энергию и переход от расчетных способов начисления оплаты к системе оплаты толькофактически потребленной ТЭ по приборам учета.
--------------------------------
<28> Ст. 13 п. 12 261-ФЗ.
Электроснабжение
Экономический эффект от мероприятий в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в результате проведениямероприятий экономии электрической энергии по бюджетному секторусоставит:
- за счет установки энергосберегающих ламп - 53900 тыс. руб. вгод или 80% от текущих годовых расходов на электрическую энергиюбюджетных организаций г. Таганрога;
- за счет проведения энергетического аудита - до 15% от расходов на энергетические ресурсы бюджетных учреждений в год;
- за счет внедрения автоматизированной системы учета потребленияэлектрической энергии - до 10% от текущих годовых расходов наэлектрическую энергию лечебных учреждений г. Таганрога, что составляет1400 тыс. руб. в год;
- за счет замены мониторов ПК на жидкокристаллические в бюджетныхучреждениях расходы на оплату электрической энергии сократятся на 700тыс. руб. в год.;
- установка таймеров (датчиков) движения позволит снизить расходыв 10 раз или 1400 тыс. руб. в год.
Таблица 3
ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего, | Годы, тыс. руб. || | тыс. |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Бюджетный | 115762 | 758,5 | 69056,47 | 8921,28 | 3651,78 | 3051,78 | 2051,78 | 23077,78 | 1487,78 | 1487,78 | 1487,78 | 1487,78 || сектор, | | | | | | | | | | | | || всего | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| В т. ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || федеральный | | | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || бюджет | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Бюджет | 115620,2 | 758,5 | 68202,97 | 8916,08 | 3646,58 | 3046,58 | 2046,58 | 23072,58 | 1482,58 | 1482,58 | 1482,58 | 1482,58 || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства МУП | 141,8 | 0 | 95 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 || "Водоканал" | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Жилищный | 31841,2 | 0 | 12008,2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 17433 | 50 | 50 | 50 | 50 || фонд, всего | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| В т. ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || федеральный | | | | | | | | | | | | || бюджет | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || бюджет | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства | 31841,2 | 0 | 12008,2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 17433 | 50 | 50 | 50 | 50 || собственни- | | | | | | | | | | | | || ков и управ- | | | | | | | | | | | | || ляющих | | | | | | | | | | | | || компаний | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Система | 1734911 | 16169,4 | 113254,5 | 101301,2 | 204301,2 | 188241,3 | 193838,4 | 190892,7 | 186492,7 | 179029,9 | 185359 | 176029,9 || коммунальной | | | | | | | | | | | | || инфраструк- | | | | | | | | | | | | || туры, всего | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| В т. ч. | 620000 | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 || федеральный | | | | | | | | | | | | || бюджет <29> | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Областной | 18000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - || бюджет <30> | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Бюджет | 932470,6 | 0 | 28691,3 | 23485,1 | 47107 | 122241,3 | 127838,4 | 116901,8 | 119761,3 | 116029,9 | 117383,8 | 113029,9 || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства | 16169,4 | 17413,2 | 11816,1 | 11194,2 | - | - | 6840,9 | 3731,4 | - | 4975,2 | - | 16169,4 || собственни- | | | | | | | | | | | | || ков и управ- | | | | | | | | | | | | || ляющих | | | | | | | | | | | | || компаний | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства му- | 92300 | 0 | 2150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 || ниципальных | | | | | | | | | | | | || предприятий | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<29> При наличии софинансирования.
<30> При наличии софинансирования.
Таким образом, общие затраты на проведение мероприятий поэнергосбережению в бюджетной сфере за счет бюджета города составят115762 тыс. руб., экономический эффект составит 58900 тыс. руб. в год,период окупаемости - 2 года.
Затраты на проведение мероприятий в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в результате проведениямероприятий экономии электрической энергии по жилищному фонду составят31841,2 тыс. руб.
Затраты на проведение мероприятий в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в результате проведениямероприятий экономии электрической энергии по системам коммунальнойинфраструктуры составят 1734911 тыс. руб. Возможный экономическийэффект равен 190000 тыс. руб. в год, период окупаемости составит 9,1года.
Период окупаемости уличных светильников на солнечных батареях(30% от общего количества светильников уличного освещения) составляет14,9 года. С учетом снижения стоимости передовых технологий в 2 разакаждые три года период окупаемости может снизиться до 6,7 года.
Экономическая эффективность автономной системы энергоснабжения(рассмотрено на типовом примере, в связи с отсутствием точныхтехнических характеристик объектов применения систем когенерацииэлектрической энергии) <31>.
--------------------------------
<31> Цена мини-ТЭЦ может варьироваться в зависимости оттехнических, экономических характеристик и производителя.
Настоящим примером предусматривается строительство мини-ТЭЦ(мини-электростанции с параллельной выработкой тепловой энергии) набазе бывшей котельной, расположенной на территории районной теплосети(РТС). Для целей согласования объекта в надзорных инстанциях мини-ТЭЦбудем называть автономным источником теплоснабжения (АИТ) спараллельной выработкой электроэнергии. Данный типовой примерпредполагает собственное производство тепловой и электрической энергиив круглосуточном и круглогодичном режимах.
Произведенную электрическую и тепловую энергии мини-ТЭЦпланируется сбывать в Городские тепловые сети.
Установленная мощность электроприемников РТС составляет 7062 кВт,напряжение - 6,3 кВ.
Максимальная расчетная электрическая нагрузка электроприемниковРТС составляет 4130 кВт, минимальная - 1260 кВт.
Потребность в финансировании строительства мини-ТЭЦосуществляется за счет:
1. Лизинга - приобретения основного оборудования.
2. Уставного капитала созданной генерирующей компании размером1000 тыс. руб.
3. Целевых финансовых поступлений материнской организации,являющейся инвестором.
Условия расчета платежей по лизингу:
- срок реализации лизингового договора: 6 лет;
- стоимость основного оборудования (КГУ) на условии DDP:104315,13 тыс. руб. (без НДС);
- аванс (1-я часть) - 01.2008: 31295 тыс. руб. (без НДС), чтосоставляет 30% от стоимости КГУ;
- периодичность выплат: ежемесячно;
- стоимость лизингового договора: 158818 тыс. руб. (без НДС);
- годовое удорожание: 9,1%;
- удорожание за весь срок: 45,6%.
В период с 2007 по 2009 гг. необходимо будет целевоефинансирование от материнской компании в следующем размере:
2010 г. - 1183 тыс. руб.;
2011 г. - 84644 тыс. руб.;
2012 г. - 1121 тыс. руб.
С учетом финансирования приобретения оборудования мини-ТЭЦ полизинговой схеме были получены следующие показатели эффективностиинвестиций, представленные в таблице N 4.
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ
С УЧЕТОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЛИЗИНГУ------------------------------------------------------------| Показатель | Значение ||-----------------------------------------------+----------|| Ставка дисконтирования, % (год) | 12 ||-----------------------------------------------+----------|| Дисконтированный период окупаемости, DBP, год | 6,6 ||-----------------------------------------------+----------|| Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб. | 174090 ||-----------------------------------------------+----------|| Индекс доходности, ID | 1,29 ||-----------------------------------------------+----------|| Внутренняя норма рентабельности, IRR, % | 35 |------------------------------------------------------------
Динамика чистого дисконтированного дохода, а также притоки иоттоки денежных средств за весь период реализации проекта прифинансировании строительства мини-ТЭЦ по лизинговой схеме представленына рис. 25.
Рис. 25. Диаграмма чистых доходов
для полных инвестиционных затрат
Рис. 26. Диаграмма выручки от реализации/себестоимости/,
затраты на сырье и материалы
Сравнение эксплуатационных затрат на выработку электроэнергии итепла мини-ТЭЦ с затратами на покупку эквивалентного количестваэнергии по тарифам энергосбытовой компании для энергоснабжения РТСуказано в таблице 5.
Таблица 5
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ВЫРАБОТКУ
ЭНЕРГИИ МИНИ-ТЭЦ С ЗАТРАТАМИ НА ПОКУПКУ ЭНЕРГИИ
ПО ПРОГНОЗИРУЕМЫМ ТАРИФАМ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ (ЭСК)
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РТС (2010 И 2015 ГГ.)
--------------------------------------------------------------------------------| Параметр | Вид энергии | Общие || |-----------------------------| затраты, || | электроэнергия, | тепло, | тыс. руб. || | тыс. кВт ч | Гкал | ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Потребность в энергии | 22819,92 | 36270,5 | ||------------------------------------------------------------------------------|| 2010 год ||------------------------------------------------------------------------------|| Себестоимость <*> (2010 г.) | 1,06 | 1182,29 | - ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Эксплуатационные затраты при выра- | 24121,24 | 42882,20 | 67003,44 || ботке энергии в мини-ТЭЦ | | | ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Прогнозируемый тариф ЭСК (2010 г.) | 1,60 | 767,81 | - ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Затраты при покупке энергии по | 36511,87 | 27848,85 | 64360,72 || прогнозируемому тарифу, тыс. руб. | | | || (без НДС) | | | ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Экономия средств при выработке | 12390,00 | -15033,35 | -2642,72 || энергии в мини-ТЭЦ | | | ||------------------------------------------------------------------------------|| 2015 год ||------------------------------------------------------------------------------|| Себестоимость <**> (2010 г.) | 0,53 | 586,37 | - ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Эксплуатационные затраты при выра- | 11963,23 | 21268,07 | 33231,33 || ботке энергии в мини-ТЭЦ | | | ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Прогнозируемый тариф ЭСК (2015 г.) | 2,63 | 1263,36 | - ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Затраты при покупке энергии по | 60016,39 | 45822,70 | 105839,09 || прогнозируемому тарифу, тыс. руб. | | | || (без НДС) | | | ||------------------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Экономия средств при выработке | 48053,16 | 24554,63 | 72607,79 || энергии в мини-ТЭЦ | | | |--------------------------------------------------------------------------------
Газоснабжение
Таблица 6
ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Годы, тыс. руб. | Всего, || |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| тыс. || | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | руб. ||--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------|| Бюджетный | 2944,844 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,81 | 102,817 | 102,817 | 102,817 | 3973,01 || сектор | | | | | | | | | | | | || (бюджет г. | | | | | | | | | | | | || Таганрога) | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------|| Жилищный | 0 | 70000 | 45440 | - | - | - | - | 28860 | - | - | - | 129870 || фонд (вне- | | | | | | | | | | | | || бюджетные | | | | | | | | | | | | || средства) | | | | | | | | | | | | ||--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------|| Система | 14141 | 7322 | 2500 | 7000 | - | - | - | - | - | - | 8000 | 38963 || коммунальной | | | | | | | | | | | | || инфраструк- | | | | | | | | | | | | || туры (сред- | | | | | | | | | | | | || ства МУП | | | | | | | | | | | | || "Таганрог- | | | | | | | | | | | | || энерго") | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким образом, общие затраты на проведение мероприятий поэнергосбережению в бюджетной сфере за счет бюджета города составят4000 тыс. руб., экономический эффект равен 481 тыс. руб. в год(среднее снижение потребления газа в связи с установкой приборов учетагаза на основании опытных данных в муниципальных образованиях,использующих приборы учета газа, колеблется в пределах 30%), периодокупаемости составит 8,3 года.
Экономический эффект от внедрения мероприятий в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в результатепроведения мероприятий установки счетчиков по жилищному фонду составит102440 тыс. руб. в год, период окупаемости равен 1,26 года.
Экономический эффект от внедрения мероприятий в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в результатепроведения мероприятий экономии потребления природного газа посистемам коммунальной инфраструктуры составит 14630 тыс. руб. в год,период окупаемости равен 2,66 года. Например, по данным МУП"Таганрогэнерго", экономический эффект от замены 8 горелок на котлахсоставляет 7500 тыс. руб. в год, и срок окупаемости составляет 1,5года.
Величина желательного срока окупаемости капиталовложений вотрасли ТЭК составляет 3-4 года, таким образом, для жилищного фонда ипредприятий коммунальной инфраструктуры срок окупаемости 2,66 года и2,35 года является приемлемым для реализации мероприятий по снижениюпотребления газа. А для бюджетных учреждений срок окупаемости - 8,3года, что значительно выше допустимого срока окупаемости,следовательно, программу повышения энергоэффективности по нимнеобходимо скорректировать в сторону уменьшения затрат.
Водоснабжение
В ходе реализации Программы планируется достичь следующихрезультатов:
- наличия в органах местного самоуправления, муниципальныхучреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- водного баланса системы водоснабжения;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов и лимитов водопотребления.
Ожидаемый результат от реализации Программы к 2020 году -максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевойводой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и вколичествах, соответствующих гигиеническим требованиям, а такжесоздание за счет эффективного водоотведения благоприятногоэкологического состояния населенных пунктов.
Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданийпозволит достичь значительной суммарной экономической, социальной иэкологической эффективности.
Общие затраты на проведение мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в части водоснабжения составят(табл. 7):
- в бюджетном секторе - 13983 тыс. руб.;
- в жилищном фонде - 109352 тыс. руб.;
- в системе коммунальной инфраструктуры - 744820 тыс. руб.
Таблица 7
ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего, | Годы, тыс. руб. || | тыс. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Бюджетный | 18930,7 | 2636,8 | 2291,6 | 2871,6 | 1914,5 | 1423,9 | 1206 | 1206 | 1206 | 1546 | 1424 | 1206 || сектор, | | | | | | | | | | | | || всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| В т. ч. | 15946,2 | 2556 | 2060 | 2060 | 1682,8 | 1189,4 | 974 | 974 | 974 | 1314 | 1189 | 974 || бюджет г. | | | | | | | | | | | | || Таганрога | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Средства му- | 2984,5 | 81,8 | 231,8 | 811,8 | 231,8 | 234,5 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 231,8 | 234,5 | 231,8 || ниципальных | | | | | | | | | | | | || предприятий | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Жилищный | 103096 | 24271,6 | 65051,6 | 271,6 | 271,6 | 5935,6 | 271,6 | 271,6 | 271,6 | 5935,6 | 271,6 | 271,6 || фонд, всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| В т. ч. | 32096 | 1271,6 | 17951,6 | 171,6 | 171,6 | 5835,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 5835,6 | 171,6 | 171,6 || привлеченные | | | | | | | | | | | | || средства | | | | | | | | | | | | || МУП "ЖЭУ | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Привлеченные | 70000 | 23000 | 47000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - || средства МУП | | | | | | | | | | | | || "Управление | | | | | | | | | | | | || "Водоканал" | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Средства | 1000 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || собственни- | | | | | | | | | | | | || ков и управ- | | | | | | | | | | | | || ляющих | | | | | | | | | | | | || компаний | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Система | 762273 | 59032 | 78225,7 | 81343,0 | 81343,0 | 81283,0 | 81243,0 | 81243,0 | 81243,0 | 46733,0 | 45293,0 | 45291,0 || коммунальной | | | | | | | | | | | | || инфраструк- | | | | | | | | | | | | || туры, всего | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| В т. ч. обла- | 96900 | - | - | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | - | - | - || стной бюджет | | | | | | | | | | | | || <32> | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Бюджет | 87890 | 7700 | 18590 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 5200 | 5100 | 5100 || г. Таганрога | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Средства МУП | 506555 | 51432 | 52443 | 50400 | 50400 | 50340 | 50300 | 50300 | 50300 | 34440 | 33100 | 33100 || "Управление | | | | | | | | | | | | || "Водоканал" | | | | | | | | | | | | ||---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Привлеченные | 70928 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7093 | 7091 || средства | | | | | | | | | | | | || МУП "ЖЭУ" | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<32> При наличии софинансирования.
Экономическая эффективность Программы оценивается:
- получением доходов от платежей, способствующих поддержаниюустойчивого водоснабжения и эффективного водоотведения;
- экономией водных ресурсов, снижающих, в свою очередь,потребление энергоресурсов и капитальных вложений;
- снижением себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения,повышением рентабельности МУП "Управление "Водоканал".
В бюджетном секторе экономический эффект от проводимыхмероприятий в первую очередь может быть получен за счет экономии наоплате услуг по водоснабжению. Экономический эффект от мероприятий вобласти водоснабжения в результате проведения мероприятий экономииводы по бюджетному сектору составит:
- за счет установки приборов учета воды - 662 тыс. руб. в год,или до 10% величины оплаты за потребление воды в общей структурезатрат на коммунальные услуги. В результате установки приборов в 2007-2009 гг. экономия воды в бюджетном секторе составила в среднем 2,75%(3,8% - в 2008 г. и 1,8% - в 2009 г.). В соответствии со ст. 24 п. 1главы 7 261-ФЗ обязывает бюджетные учреждения снижать ежегодноепотребление энергоресурсов не менее чем на три процента. Расчетнаяэкономия за 11 лет действия Программы составит 7282 тыс. руб. <33>.
- за счет замены трубопроводов водонесущих сетей - 2400 тыс. руб.
--------------------------------
<33> В качестве исходных данных для расчета взята сумма 22092тыс. руб. - затраты бюджета г. Таганрога по оплате воды в 2009 году.
Стоимость перекладки - 6092 тыс. руб.; текущая аварийность сетейводоснабжения - 1 авария на 1 км сетей в год в целом по предприятию.Перекладка участка сети позволит снизить этот показатель до 0,3 авариина 1 км в год. Стоимость ликвидации одной аварии и ее последствий -1700 тыс. руб. Срок жизни проекта определяется из нормативного срокаслужбы трубопровода - 25 лет.
Эффект рассчитывается в три этапа:
1) расчет годовой экономии (2):
Э = (500-300) x 1,7 = 200 x 1,7 = 340 тыс. руб.;
2) расчет общей (за весь срок жизни проекта) экономии:
Эобщ = 340 x 25 = 8500 тыс. руб.;
3) расчет эффекта (1):
Эф = 8,5-6,092 = 2408 тыс. руб.
Следовательно, эффект от реализации проекта по перекладкечугунных водопроводных сетей является положительным и составляет 2400тыс. руб.;
- за счет замены сантехнического оборудования и приборов снижениерасхода воды в 4-6 раз <34>;
- за счет замены насосного оборудования на энергоемкоеоборудование с более высоким КПД дает экономию по воде 15-20%;
- за счет проведения энергоаудита на основных объектах системыводоснабжения - снижение потерь воды к 2020 г. до 15%.
--------------------------------
<34> использование нажимных кранов снижает расход воды в 4-6 раз.По материалам сайта "Портал-энерго" http://www.w3c.org.
Таким образом, общие затраты на проведение мероприятий в областиводоснабжения в бюджетной сфере за счет бюджета города составят 13983тыс. руб., экономический эффект равен 3062 тыс. руб. в год, периодокупаемости составит 1,5 года.
Экономический эффект от мероприятий в области водоснабжения: врезультате проведения мероприятий экономии воды по жилищному секторутолько за счет установки индивидуальных счетчиков в квартирах исокращения непроизводительных потерь и утечек воды возможна экономияиспользуемых водных ресурсов до 30 процентов, что позволит сократитьрасход электроэнергии на 15-18% и значительно снизить капиталовложенияв строительство мощностей сооружений забора, подготовки питьевой воды,очистки сточных вод. Основную часть затрат Программы (в частности,установку общедомовых счетчиков учета воды) предлагается возместить засчет средств собственников (нанимателей) жилья на условиях рассрочкиплатежа до 5 лет <35>.
--------------------------------
<35> Ст. 13 п. 12 261-ФЗ.
Затраты на проведение мероприятий в области водоснабжения врезультате проведения мероприятий экономии воды по жилищному фондусоставят 31340 тыс. руб.
Экономический эффект от мероприятий в области водоснабжения врезультате проведения мероприятий экономии воды по коммунальномусектору составит:
- внедрение систем частотного регулирования в приводахэлектродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и другихобъектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии 40-70%,на насосных станциях дополнительно по теплу - 20%, по воде - 15-20%.Окупаемость - 3-18 мес);
- внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход водыдо 95%, окупаемость - до 1 года) <36>.
--------------------------------
<36> По материалам сайта "Портал-энерго" http://www.w3c.org.
Затраты на проведение мероприятий в области водоснабжения врезультате проведения мероприятий экономии воды по системамкоммунальной инфраструктуры составят 744820 тыс. руб.
Социальная эффективность определяется повышением уровняжизнеобеспеченности населения, снижением заболеваемости людей, а всвязи с этим и экономических потерь.
Экологическая эффективность обеспечивается за счет уменьшениязагрязнения источников питьевого водоснабжения, стабилизации,восстановления и оздоровления подземных и поверхностных вод, а такжесодействия поддержания экологического равновесия, сохраненияэстетической ценности и природных ландшафтов.
Эффективность Программы также обеспечивается выполнениеммероприятий по совершенствованию управления в сфере оказания услуг поводоснабжению и водоотведению. Устанавливается задание по созданиюрегиональных информационных систем сетей и сооружений, инженерногооборудования систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Приложение N 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЮ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВОДОСНАБЖЕНИЮ
(В редакции Постановлений Администрации г. Таганрогаот 30.12.2011 г. N 5034)
-----------------------T----------------T------T-----------T-----------T---------------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Исполнители ¦Сроки ¦Источники ¦ ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦¦ мероприятия ¦ ¦ ¦финансиро- +-----------+--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 1. Мероприятия в области энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по бюджетному сектору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 1.1. Тепловая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦ ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 19080 ¦ 5760 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1980 ¦¦учета тепловой энергии¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ПУТЭ), всего, в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 15480 ¦ 2160 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1260 ¦ 1980 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 1620 ¦ 1620 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 180 ¦ 180 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Техническое обслу-¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 15636 ¦ - ¦ 1116 ¦ 1212 ¦ 1320 ¦ 1404 ¦ 1512 ¦ 1620 ¦ 1704 ¦ 1800 ¦ 1920 ¦ 2028 ¦¦живание ПУТЭ, всего, ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 5796 ¦ ¦ 132 ¦ 228 ¦ 336 ¦ 420 ¦ 528 ¦ 636 ¦ 720 ¦ 816 ¦ 936 ¦ 1044 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 3480 ¦ ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦ 348 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 4200 ¦ ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦ 420 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 2160 ¦ ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦ 216 ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Поверка ПУТЭ, ¦ ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 14784 ¦ - ¦ - ¦ 2256 ¦ 168 ¦ 2424 ¦ 336 ¦ 2592 ¦ 504 ¦ 2760 ¦ 672 ¦ 2928 ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦в два ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 4944 ¦ ¦ ¦ 288 ¦ 168 ¦ 456 ¦ 336 ¦ 624 ¦ 504 ¦ 792 ¦ 672 ¦ 960 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 3480 ¦ ¦ ¦ 696 ¦ - ¦ 696 ¦ - ¦ 696 ¦ - ¦ 696 ¦ - ¦ 696 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 4200 ¦ ¦ ¦ 840 ¦ - ¦ 840 ¦ - ¦ 840 ¦ - ¦ 840 ¦ - ¦ 840 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 2160 ¦ ¦ ¦ 432 ¦ - ¦ 432 ¦ - ¦ 432 ¦ - ¦ 432 ¦ - ¦ 432 ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Проведение обяза- ¦ ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 6024 ¦ - ¦ 3012 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3012 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦тельного энергообсле- ¦ ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дования (энергоаудит) ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с получением/продлени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ем энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 3808 ¦ ¦ 1904 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1904 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 784 ¦ ¦ 392 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 392 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 946 ¦ ¦ 473 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 473 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 486 ¦ ¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Заключение энерго-¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 53820 ¦ - ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦ 5382 ¦¦сервисных контрактов, ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦ 4058 ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦ 538 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦ 745 ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 5980 ¦ ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦ 598 ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ные средст-¦ ¦ ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦¦ ¦ ¦ ¦ва учрежде-¦ ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Выполнение тепло- ¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 1448 ¦ - ¦ 839 ¦ 609 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦изоляции тепловых ¦ ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей из современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦материалов, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 639 ¦ ¦ 330 ¦ 309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 107 ¦ ¦ 107 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 699 ¦ ¦ 390 ¦ 309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ 12 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Установка металло-¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 109356 ¦ - ¦ 19635 ¦ 15844 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9218 ¦¦пластиковых окон, ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ 92171 ¦ ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9217 ¦ 9218 ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ 2107 ¦ ¦ 2107 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14578 ¦ ¦ 7951 ¦ 6627 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 360 ¦ ¦ 360 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 12144 ¦ ¦ 2181 ¦ 1760 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1025 ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ные средст-¦ 10241 ¦ ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1024 ¦ 1025 ¦¦ ¦ ¦ ¦ва учрежде-¦ 234 ¦ ¦ 234 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ний ¦ 1620 ¦ ¦ 884 ¦ 736 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ 39 ¦ ¦ 39 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦З). Установка металло-¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 18000 ¦ - ¦ 4230 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦¦пластиковых дверей, ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ 15300 ¦ ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦ 1530 ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ 684 ¦ ¦ 684 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1440 ¦ ¦ 1440 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 576 ¦ ¦ 576 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 2020 ¦ ¦ 470 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ные средст-¦ 1700 ¦ ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦¦ ¦ ¦ ¦ва учрежде-¦ 76 ¦ ¦ 76 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ний ¦ 160 ¦ ¦ 160 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ 64 ¦ ¦ 64 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦И). Установка дверных ¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 647 ¦ - ¦ 330 ¦ 317 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦доводчиков, всего, ¦ ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 317 ¦ ¦ - ¦ 317 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 57 ¦ ¦ 57 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦ 225 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 48 ¦ ¦ 48 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦К). Ремонт фасадов с ¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 23300 ¦ - ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 4300 ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦повышением уровня теп-¦ ¦2015 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловой защиты зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(теплоизоляция стен, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦герметизация межпа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нельных швов, укрепле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние оконных перемычек,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦штукатурка стен, отко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сов, цоколей, фунда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ментов, окраска фаса- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дов), всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 19640 ¦ ¦ 1340 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 4300 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 1098 ¦ ¦ 1098 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 762 ¦ ¦ 762 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Л). Ремонт кровли с ¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 27100 ¦ - ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦ 2710 ¦¦применением теплоизо- ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лирующих материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 9400 ¦ ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦ 940 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 9580 ¦ ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦ 958 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 8120 ¦ ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦ 812 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Ремонт систем ото-¦ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 35500 ¦ - ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦ 3550 ¦¦пления с заменой неэф-¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фективных, устаревших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котлов и котельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования, установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кой частотного регули-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рования приводов насо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сов в системах тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжения и горячего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоснабжения зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦замена радиаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отопления, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 21500 ¦ ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 2100 ¦ ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 10200 ¦ ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦ 1020 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 1700 ¦ ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦ 170 ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Н). Закрытие теплового¦ ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 740 ¦ - ¦ 740 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦контура (ремонт остек-¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления окон), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления образова-¦Управление ¦ ¦ ¦ 409 ¦ ¦ 409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Отдела культуры; ¦Отдел культуры ¦ ¦ ¦ 156 ¦ ¦ 156 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 134 ¦ ¦ 134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления социаль- ¦Управление соци-¦ ¦ ¦ 41 ¦ ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной защиты населения ¦альной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦О). Разработка ПСД и ¦Администрация, ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 21000 ¦ - ¦ 21000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦проведение работ по ¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦разграничению сетей ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоснабжения МУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦П). Разработка тепло- ¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 7205 ¦ - ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 720 ¦ 725 ¦¦технического расчета и¦Управление ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ПСД на теплоснабжение ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МОУ, ДМОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Р). Установка деревян-¦Администрация, ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 2200 ¦ - ¦ 2200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ных оконных евроблоков¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с теплоизоляционными ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прокладками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦С). Установка деревян-¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 2400 ¦ - ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ных дверных евроблоков¦Управление ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с теплоизоляционными ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прокладками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Т). Установка металли-¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 2600 ¦ - ¦ 600 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ческих дверных блоков ¦Управление ¦2013 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с теплоизоляционными ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прокладками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦У). Установка жаро- ¦Администрация, ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 75 ¦ 75 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦прочных металлопласти-¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ковых дверей ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ф). Установка электри-¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 1476 ¦ - ¦ 813 ¦ 663 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ческих водонагревате- ¦Управление ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лей, в т.ч. скоростных¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Х). Замена деревянных ¦Администрация, ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 40 ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦двухстворчатых гараж- ¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ворот с мастерской¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦картинга на металло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пластиковые противопо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жарные с утеплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ц). Капитальный ремонт¦Администрация, ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ливневых стояков ¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ч). Установка оконных ¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 264 ¦ - ¦ 132 ¦ 132 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦отливов ¦Управление ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ш). Установка маномет-¦Администрация, ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ров технических ¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Щ). Поверка манометров¦Администрация, ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 310 ¦ 10 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦¦технических и термо- ¦Управление ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦метров манометрических¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ы). Установка электри-¦Администрация, ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 14 ¦ 14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ческих тепловых завес ¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Э). Установка комнат- ¦Администрация, ¦2012 ¦Бюджет г. ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ного мнофункционально-¦Управление ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го недельного микро- ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦процессорного терморе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гулятора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 383946,2 ¦ 6361,2 ¦ 53151 ¦ 42171 ¦ 38250 ¦ 38834 ¦ 36362 ¦ 37420 ¦ 32424 ¦ 34770 ¦ 32310 ¦ 31893 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 363796,2 ¦ 6361,2 ¦ 52351 ¦ 40021 ¦ 36100 ¦ 36684 ¦ 34212 ¦ 35270 ¦ 30274 ¦ 32620 ¦ 30160 ¦ 29743 ¦¦бюджет г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Внебюджетные средства учреждений ¦ 20150 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 1.2. Электрическая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Проведение предва-¦Муниципальные ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 40000 ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рительного энергоауди-¦предприятия и ¦в 5 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦та предприятий бюджет-¦учреждения ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Организация учета ¦ ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 758,5 ¦ 758,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления электриче-¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ской энергии, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- замена приборов ¦Управление ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 314 ¦ 314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета электрической ¦образования ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Управления образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- оснащение технологи-¦Управление ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 254 ¦ 254 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ческими узлами учета ¦образования ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электрической энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в учреждениях Управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в здании Администра-¦Заместитель гла-¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 190,5 ¦ 190,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ции г. Таганрога ¦вы Администрации¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- управляющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦делами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Поверка установленных ¦ ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 635 ¦ ¦ 635 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приборов учета элект- ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рической энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в зданиях учреждений¦Управление ¦ ¦Бюджет г. ¦ 95 ¦ ¦ 95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Управления образования¦образования ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в МУП ТТУ ¦МУП ТТУ ¦ ¦Бюджет г. ¦ 137,5 ¦ ¦ 137,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в учреждениях Управ-¦Управление ¦ ¦Бюджет г. ¦ 142,5 ¦ ¦ 142,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления культуры ¦культуры ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в учреждениях Управ-¦Управление ¦ ¦Бюджет г. ¦ 215 ¦ ¦ 215 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления здравоохранения ¦здравоохранения ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в УСЗН ¦УСЗН ¦ ¦Бюджет г. ¦ 45 ¦ ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Энергетическая ¦Муниципальные ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 3180 ¦ ¦ 1590 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1590 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспортизация объектов¦предприятия ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджетной сферы, ¦и учреждения ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч. МУП ТТУ ¦МУП ТТУ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 13.05.2011 г. N 1475)+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Замена в УСЗН: ¦УСЗН ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 785,6 ¦ ¦ 620 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦ 18,4 ¦¦- ламп накаливания и ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦люминисцентных ламп на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Н). Замена электриче- ¦МУП "Управление ¦2010- ¦МУП "Водо- ¦ 136,8 ¦ ¦ 94,5 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦¦ских ламп накаливания ¦"Водоканал" ¦2012 ¦канал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на энергосберегающие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦О). Утилизация энерго-¦МУП "Управление ¦2012- ¦МУП "Водо- ¦ 5 ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦¦сберегающих ламп ¦"Водоканал" ¦2020 ¦канал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦П). Ремонт и профилактика скоростного водонагревателя ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 150 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Р). Внедрение компьютеризированной электрической панели ¦Управление ¦2011- ¦Бюджет г.¦ 13539 ¦ ¦ 6769,5 ¦ 6769,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(типа "Аргус") ¦образования¦2012 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦С). Выполнение электромонтажных работ, технической ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 34 ¦ ¦ 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Т). Замена электрокабеля и электроопоры электропитающей ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 25 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сети ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦У). Замена трансформаторов тока в электрощитовой ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пристройке ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ф). Перенос ВРУ школы в электрощитовую ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Х). Ремонт и профилактика эл. проводки, щитовой, ЩР-1, ¦Управление ¦2010- ¦Бюджет г.¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ЩР-2 ¦образования¦2011 ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ц). Субсидия на возмещение затрат организациям и индиви- ¦Управление ¦2011 ¦Бюджет г.¦ 249,8 ¦ 0 ¦ 249,8 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные ¦образования¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦перевозки пассажиров и багажа электротранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(Строка дополнена - Постановление Администрации г. Таганрогаот 13.05.2011 г. N 1475)
+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 115762 ¦ 758,5 ¦69056,47 ¦8921,28 ¦3651,78 ¦3051,78 ¦2051,78 ¦23077,78¦1487,78 ¦1487,78 ¦1487,78 ¦1487,78 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Бюджет г. Таганрога ¦ 115620,2 ¦ 758,5 ¦68202,97 ¦8916,08 ¦3646,58 ¦3046,58 ¦2046,58 ¦23072,58¦1482,58 ¦1482,58 ¦1482,58 ¦1482,58 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства МУП "Водоканал" ¦ 141,8 ¦ 0 ¦ 95 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 1.3. Газоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦ ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 2660,5 ¦ 2660,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета газа, всего, ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в учреждениях Управ-¦Управление ¦ ¦ ¦ 399 ¦ 399 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления культуры ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в учреждениях Управ-¦Управление ¦ ¦ ¦ 665 ¦ 665 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления здравоохранения ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в учреждениях Управ-¦Управление ¦ ¦ ¦ 1596 ¦ 1596 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления образования ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Поверка установ- ¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 684,73 ¦ ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦ 68,473 ¦¦ленных приборов ¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Техническое обслу-¦ОАО "Таганрог- ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 377,78 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦ 34,344 ¦¦живание узлов учета ¦межрайгаз" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Замена ГРПШ (газо-¦Управление ¦2010 ¦Бюджет г. ¦ 250 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределительный ¦образования ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦шкафной пункт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого бюджета г. Таганрога ¦ 3973,01 ¦2944,844¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦ 102,81 ¦102,817 ¦102,817 ¦102,817 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 1.4. Водоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦ ¦До 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета (холодного водо-¦ ¦января¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжения): ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и в ¦Предприятия ¦ ¦Бюджет ¦ 741,2 ¦ 741,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях бюджетной ¦бюджетной сферы ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления образо- ¦Управления ¦ ¦ ¦ 77,2 ¦ 77,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦b. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦c. Управления здраво- ¦Управления ¦ ¦ ¦ 644 ¦ 644 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в здании Администра-¦Заместитель гла-¦ ¦Бюджет ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ции г. Таганрога; ¦вы Администрации¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- управляющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦делами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП ТТУ ¦ ¦Собственные¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Техническое обслу-¦ ¦Еже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦живание приборов ¦ ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета: ¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и в ¦ ¦2020 ¦Бюджет г. ¦ 4664 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦ 424 ¦¦учреждениях бюджетной ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления образо- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 3278 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦¦вания; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦b. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 198 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦c. Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 1188 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в здании Администра-¦Заместитель гла-¦ ¦Бюджет г. ¦ 22 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦¦ции г. Таганрога; ¦вы Администрации¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- управляющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦делами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП "ТТУ" ¦ ¦Собственные¦ 19 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Поверка установ- ¦ ¦Один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ленных приборов учета ¦ ¦раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ХВС: ¦ ¦5 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и ¦ ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 428,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 214,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 214,25 ¦ ¦¦учреждениях бюджетной ¦ ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления образо- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 149 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 149 ¦ ¦¦вания; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦b. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 22,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11,25 ¦ ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦c. Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 108 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 54 ¦ ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в здании Администра-¦Заместитель гла-¦ ¦Бюджет г. ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦¦ции г. Таганрога; ¦вы Администрации¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- управляющий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦делами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП "ТТУ" ¦ ¦Собственные¦ 5,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Замена трубопрово-¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дов водонесущих сетей:¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и в ¦Предприятия ¦ ¦Бюджет г. ¦ 4292 ¦776,619 ¦ 847,619 ¦847,619 ¦847,619 ¦ 139 ¦ 139 ¦ 139 ¦ 139 ¦ 139 ¦ 139 ¦ 139 ¦¦учреждениях бюджетной ¦бюджетной сферы ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления образо- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 2834,476 ¦708,619 ¦ 708,619 ¦708,619 ¦708,619 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦b. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 710 ¦ ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦c. Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 748 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП "ТТУ" ¦ ¦Собственные¦ 2000 ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Замена сантехниче-¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского оборудования и ¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приборов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и ¦Предприятия ¦ ¦Бюджет г. ¦ 5132,533 ¦577,147 ¦ 757,147 ¦757,147 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦380,136 ¦¦учреждениях бюджетной ¦бюджетной сферы ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления образо- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 1131,033 ¦377,011 ¦ 377,011 ¦377,011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания; ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦b. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 2201,5 ¦200,136 ¦ 200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦200,136 ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦c. Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦¦охранения; ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП "ТТУ" ¦ ¦Собственные¦ 330 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Замена насосного ¦ ¦2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования на энер- ¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гоемкое оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с более высоким КПД: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и ¦Предприятия ¦ ¦Бюджет г. ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦¦учреждениях бюджетной ¦бюджетной сферы ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сферы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Отдела культуры; ¦Управление ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "ТТУ" ¦МУП "ТТУ" ¦ ¦Собственные¦ 580 ¦ ¦ ¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Ремонт внутренних ¦Предприятия ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 320 ¦ 30 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦¦систем ХВС: ¦бюджетной сферы ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦a. Управления здраво- ¦Управление ¦ ¦ ¦ 320 ¦ 30 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦¦охранения ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 18930,7 ¦ 2636,8 ¦ 2291,6 ¦ 2871,6 ¦ 1914,5 ¦ 1423,9 ¦ 1206 ¦ 1206 ¦ 1206 ¦ 1546 ¦ 1424 ¦ 1206 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 15946,2 ¦ 2556 ¦ 2060 ¦ 2060 ¦ 1682,8 ¦ 1189,4 ¦ 974 ¦ 974 ¦ 974 ¦ 1314 ¦ 1189 ¦ 974 ¦¦бюджет г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства муниципальных предприятий ¦ 2984,5 ¦ 81,8 ¦ 231,8 ¦ 811,8 ¦ 231,8 ¦ 234,5 ¦ 231,8 ¦ 231,8 ¦ 231,8 ¦ 231,8 ¦ 234,5 ¦ 231,8 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 2. Мероприятия в области энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по жилищному фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 2.1. Тепловая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка коммер- ¦Администрация, ¦2011 ¦Средства ¦ 161500 ¦ - ¦ 161500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ческих общедомовых ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦ ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ПУТЭ у потребителей ТЭ¦управляющие ¦ ¦ков (нани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компании ¦ ¦мателей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Внедрение систем ¦Администрация, ¦2013 ¦Собственные¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦дистанционного снятия ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦показаний приборов ¦управляющие ¦ ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета используемой ТЭ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Техническое обслу-¦Администрация, ¦2011- ¦Средства ¦ 20000 ¦ - ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦¦живание ПУТЭ ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2020 ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управляющие ¦ ¦ков (нани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компании ¦ ¦мателей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Поверка ПУТЭ ¦Администрация, ¦1 раз ¦Средства ¦ 10000 ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦¦ ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦в два ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управляющие ¦года ¦ков (нани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компании ¦ ¦мателей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Проведение обяза- ¦Администрация, ¦1 раз ¦Собственные¦ 6000 ¦ - ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦тельного энергообсле- ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦в пять¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дования (энергоаудит) ¦управляющие ¦лет ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с получением/продлени-¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ем энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта жилых зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Заключение энерго-¦Администрация, ¦2011- ¦Собственные¦ 20000 ¦ - ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦¦сервисных контрактов ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управляющие ¦ ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Выполнение тепло- ¦Администрация, ¦2011- ¦Собственные¦ 2500 ¦ - ¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦изоляции внутренних ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2013 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловых сетей из ¦управляющие ¦ ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦современных материалов¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(пенополиуретановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦изоляции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦З). Установка металло-¦Администрация, ¦2011- ¦Средства ¦ 151200 ¦ - ¦ 15200 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 16000 ¦¦пластиковых окон ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2020 ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управляющие ¦ ¦ков (нани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компании ¦ ¦мателей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦И). Утепление много- ¦Администрация, ¦2011- ¦Фонд ¦ 15000 ¦ - ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦¦квартирных домов, ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2020 ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦квартир и площади мест¦управляющие ¦ ¦реформиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общего пользования в ¦компании ¦ ¦ванию ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦многоквартирных домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦не подлежащих капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тальному ремонту, (те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плоизоляция стен, гер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦метизация межпанельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦швов, укрепление окон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных перемычек, штука- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦турка откосов, окраска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фасадов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦К). Восстановление/ ¦Администрация, ¦2011- ¦Фонд ¦ 15000 ¦ - ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦внедрение циркуляцион-¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2015 ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных систем горячего ¦управляющие ¦ ¦реформиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоснабжения, прове- ¦компании ¦ ¦ванию ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дение гидравлической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регулировки, автомати-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ческой/ручной баланси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ровки распределитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных систем отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и стояков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Л). Автоматизация ¦Администрация, ¦2011- ¦Собственные¦ 5000 ¦ - ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦потребления тепловой ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2015 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии многоквартир- ¦управляющие ¦ ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ными домами (автомати-¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зация тепловых пунк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тов, пофасадное регу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Размещение на фа- ¦Администрация, ¦2011- ¦Собственные¦ 200 ¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦садах многоквартирных ¦МУП "ЖЭУ", ТСЖ, ¦2012 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦домов указателей клас-¦управляющие ¦ ¦ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сов их энергетической ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 409900 ¦ 0 ¦ 192800 ¦ 25100 ¦ 29000 ¦ 24500 ¦ 26500 ¦ 23500 ¦ 22500 ¦ 20500 ¦ 22500 ¦ 21500 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 344200 ¦ 0 ¦ 180850 ¦ 17150 ¦ 19150 ¦ 17150 ¦ 19150 ¦ 17150 ¦ 19150 ¦ 17150 ¦ 19150 ¦ 18150 ¦¦средства собственников жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Собственные средства ТСЖ ¦ 35700 ¦ 0 ¦ 7600 ¦ 3600 ¦ 5500 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 5000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Фонд содействия реформирования ЖКХ ¦ 30000 ¦ 0 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 2.2. Электрическая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Модернизация внут-¦Управляющие ¦2011 ¦Средства ¦ 243,2 ¦ ¦ 243,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦риподъездной освети- ¦компании ¦ ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельной системы на ос-¦ ¦ ¦ков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нове современных энер-¦ ¦ ¦управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦госберегающих светиль-¦ ¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ников, светодиодов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦таймера (датчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦движения, присутствия)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Энергетическая ¦Управляющие ¦1 раз ¦Средства ¦ 28598 ¦ ¦ 11215 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 383 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспортизация объектов¦компании ¦в 5 ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жилищного фонда, ран- ¦ ¦лет ¦ков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жирование многоквар- ¦ ¦ ¦управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тирных домов по уровню¦ ¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетической эффек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Разработка техни- ¦Зам. главы Адми-¦2011- ¦Средства ¦ 2500 ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ко-экономических обос-¦нистрации по ¦2015 ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нований на внедрение ¦вопросам город- ¦гг. ¦ков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергосберегающих ¦ского хозяйства ¦ ¦управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Информирование ¦Управляющие ¦2011- ¦Средства ¦ 500 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦¦населения ¦компании ¦2020 ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 31841,2 ¦ 0 ¦ 12008,2 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 17433 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Бюджет г. Таганрога ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства собственников и управляющих компаний ¦ 31841,2 ¦ 0 ¦ 12008,2 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 17433 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 2.3. Газоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦ОАО "Таганрог- ¦2011, ¦Внебюджет- ¦ 115440 ¦ ¦ 70000 ¦ 45440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14430 ¦ ¦ ¦ ¦¦учета газа ¦межрайгаз" ¦2012, ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦2017 ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Поверка и техоб- ¦ОАО "Таганрог- ¦2017 ¦Внебюджет- ¦ 14430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14430 ¦ ¦ ¦ ¦¦служивание ¦межрайгаз" ¦ ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого внебюджетных средств ¦ 129870 ¦ 0 ¦ 70000 ¦ 45440 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 28860 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 2.4. Водоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦МУП "ЖЭУ" ¦2010- ¦Прив. ср. ¦ 18880 ¦ 1100 ¦ 17780 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета холодной воды ¦ ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Техническое обслу-¦МУП "ЖЭУ" ¦Еже- ¦Прив. ср. ¦ 1888 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦¦живание приборов учета¦ ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Поверка установ- ¦МУП "ЖЭУ" ¦2015- ¦Прив. ср. ¦ 11328 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5664 ¦ ¦ ¦ ¦ 5664 ¦ ¦ ¦¦ленных приборов учета ¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Установка общедо- ¦МУП "Управление ¦2010- ¦Прив. ср. ¦ 70000 ¦ 23000 ¦ 47000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мовых приборов учета ¦"Водоканал" ¦2011 ¦(возврат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воды собственникам ¦ ¦ ¦денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(нанимателям помеще- ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний) в многоквартирных¦ ¦ ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жилых домах ¦ ¦ ¦ками (нани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦мателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦квартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жилых до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦мах) 2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2016 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Предоставление ¦Управляющие ¦Еже- ¦Средства ¦ 1000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦поддержки отдельным ¦компании ¦годно ¦собственни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦категориям потребите- ¦ ¦ ¦ков жилищ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лей на установку при- ¦ ¦ ¦ного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦боров учета в много- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦квартирном жилищном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 103096 ¦24271,6 ¦ 65051,6 ¦ 271,6 ¦ 271,6 ¦ 5935,6 ¦ 271,6 ¦ 271,6 ¦ 271,6 ¦ 5935,6 ¦ 271,6 ¦ 271,6 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 32096 ¦ 1271,6 ¦ 17951,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 5835,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦ 5835,6 ¦ 171,6 ¦ 171,6 ¦¦привлеченные средства МУП "ЖЭУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Привлеченные средства МУП "Управление "Водоканал" ¦ 70000 ¦ 23000 ¦ 47000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства собственников и управляющих компаний ¦ 1000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 3. Мероприятия в области энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по системам коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 3.1. Тепловая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Установка приборов¦МУП "Трамвайно- ¦2010 ¦Собственные¦ 800 ¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦учета потребляемой те-¦троллейбусное ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пловой энергии (ПУТЭ) ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для собственных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Техническое обслу-¦МУП "Трамвайно- ¦2011- ¦Собственные¦ 480 ¦ ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦¦живание ПУТЭ ¦троллейбусное ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Поверка ПУТЭ ¦МУП "Трамвайно- ¦1 раз ¦Собственные¦ 192 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 96 ¦ ¦ ¦ ¦ 96 ¦ ¦ ¦¦ ¦троллейбусное ¦в ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управление" ¦четыре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Проведение обяза- ¦МУП "Трамвайно- ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 450 ¦ - ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 450 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦тельного энергообсле- ¦троллейбусное ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дования (энергоаудит) ¦управление" ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с получением/продлени-¦ ¦ ¦Собственные¦ 100 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ем энергетического ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 13.05.2011 г. N 1475)+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Замена теплоизоля-¦МУП "Трамвайно- ¦2011- ¦Собственные¦ 1200 ¦ ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦¦ции тепловых сетей на ¦троллейбусное ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полимерную ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Установка металло-¦МУП "Трамвайно- ¦2011- ¦Собственные¦ 400 ¦ - ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦¦пластиковых окон ¦троллейбусное ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Ремонт кровли ¦МУП "Трамвайно- ¦2010- ¦Собственные¦ 1650 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦¦ ¦троллейбусное ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ЖЖ). Субсидия на воз- ¦ ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 450,0 ¦ 0 ¦ 450,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦мещение затрат органи-¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зациям и индивидуаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ным предпринимателям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦осуществляющим регу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лярные перевозки пас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сажиров и багажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электротранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(Строка дополнена - Постановление Администрации г. Таганрогаот 13.05.2011 г. N 1475)
+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦З). Ремонт внешних ¦МУП "Трамвайно- ¦2010- ¦Собственные¦ 330 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦¦фасадов с повышением ¦троллейбусное ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦уровня тепловой защиты¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зданий, строений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружений (теплоизо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ляция стен, герметиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ция межпанельных швов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦укрепление оконных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦перемычек, штукатурка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦откосов, окраска фаса-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ЗЗ). Установка общедо-¦УЖКХ г. Таган- ¦2012- ¦Бюджет г. ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мовых приборов учета ¦рога ¦2014 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловой энергии (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦части доли муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных квартир и помеще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(Строка дополнена - Постановление Администрации г. Таганрогаот 30.12.2011 г. N 5034)
+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦И). Ремонт систем ото-¦МУП "Трамвайно- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 9000 ¦ - ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦¦пления с заменой неэф-¦троллейбусное ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фективных, устаревших ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котлов и котельного ¦ ¦ ¦Собственные¦ 1580 ¦ ¦ 390 ¦ 390 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦¦оборудования, установ-¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кой частотного регули-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рования приводов насо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сов в системах тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжений и горячего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоснабжения зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦К). Проведение энерге-¦МУП "ЖЭУ" ¦2010- ¦Внебюджет- ¦ 5200 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тического обследова- ¦ ¦2012 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния, оценка аварийно- ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сти и потерь тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии при передаче, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оптимизация схем энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦госнабжения, распреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ления тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нагрузок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Л). Модернизация ЦТП с¦МУП "ЖЭУ" ¦2010- ¦Внебюджет- ¦ 32848 ¦ 7904 ¦ 10944 ¦ 14000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использованием совре- ¦ ¦2012 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦менного энергоэффек- ¦ ¦ ¦ва ¦ 3152 ¦ 1096 ¦ 1056 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивного оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с восстановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦циркуляционной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ГВС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Обеспечение налад-¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Внебюджет- ¦ 300 ¦ ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ки, регулировки, опти-¦ ¦2012 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мизации гидравлических¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦режимов систем тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Н). Ремонт и наладка ¦МУП "ЖЭУ" ¦2010- ¦Собственные¦ 56930 ¦ 18486 ¦ 18998 ¦ 19446 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦действующих тепловых ¦ ¦2012 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей с использованием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦современных технологий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(трубы в пенополиуре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тановой изоляции) со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снижением доли потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦О). Установка собст- ¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Внебюджет- ¦ 11700 ¦ - ¦ 5850 ¦ 5850 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦венных приборов учета ¦ ¦2012 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребления тепловой ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии от котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсоснабжающих ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ганизаций на границах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦балансовой принадлеж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ности тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦П). Замена насосного ¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Внебюджет- ¦ 6650 ¦ ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦¦оборудования на энер- ¦ ¦2020 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гоемкое с более высо- ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ким КПД (встроенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ПНС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Р). Внедрение энерго- ¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Внебюджет- ¦ 3850 ¦ ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦ 385 ¦¦сберегающих технологий¦ ¦2020 ¦ные средст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ЦТП) ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦С). Замена тепловых ¦МУП "Таганрог- ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 1800 ¦ - ¦ 1800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦сетей от котельной по ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. Циолковского, 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Собственные¦ 200 ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Т). Разработка ПСД ¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 2000 ¦ - ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ 0 ¦¦применения типовых ¦энерго" ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦технических решений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использованию возоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦новляемых источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦низкопотенциального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тепла в системах теп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лоснабжения, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для холодоснабжения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использования устано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вок совместной выра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ботки тепловой и элек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трической энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦базе газотурбинных ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тановок с котлом-ути- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лизатором, газотурбин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных установок, газо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поршневых установок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦турбодетандерных уста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦новок, установок по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использованию энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦солнца и ветра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦У). Установка приборов¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 13500 ¦ - ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦¦учета отпускаемой теп-¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловой энергии на выхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦де котельных ¦ ¦ ¦Собственные¦ 1500 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ф). Проведение обяза- ¦МУП "Таганрог- ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 6840 ¦ - ¦ 3420 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3420 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦тельного энергообсле- ¦энерго" ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дования (энергоаудит) ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с получением/продлени-¦ ¦ ¦Собственные¦ 760 ¦ ¦ 380 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ем энергетического ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Х). Переподключение ¦МУП "Таганрог- ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 11500 ¦ - ¦ - ¦ 11500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦тепловых нагрузок под-¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вальных котельных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. Дзержинского ¦ ¦ ¦Собственные¦ 3500 ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦111/10, 111/11, 111/25¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на районную котельную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ОАО "Тагмет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(В редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 28.03.2011 г. N 909)
+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ц). Диспетчеризация ¦МУП "Таганрог- ¦2012 ¦Бюджет г. ¦ 2880 ¦ - ¦ - ¦ 2880 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦работы котельных ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Собственные¦ 320 ¦ ¦ ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ч). Замена трубопрово-¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 45000 ¦ - ¦ 22500 ¦ 22500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦дов теплосетей с ¦энерго" ¦2012 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦использованием предва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рительно изолированных¦ ¦ ¦Собственные¦ 5000 ¦ ¦ 1500 ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трубопроводов с пено- ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полиуретановой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦изоляцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(В редакции Постановления Администрации г. Таганрогаот 28.03.2011 г. N 909)
+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ш). Внедрение систем ¦МУП "Таганрог- ¦2017- ¦Бюджет г. ¦ 13800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 900 ¦ 3700 ¦ 4600 ¦ 4600 ¦¦автоматизации работы и¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦загрузки котлов, обще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котельного и вспомога-¦ ¦ ¦Собственные¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 400 ¦¦тельного оборудования,¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автоматизация отпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Щ). Замена насосных ¦МУП "Таганрог- ¦2011 ¦Бюджет г. ¦ 15435 ¦ ¦ 1935 ¦ ¦ ¦ 1928 ¦ 1928 ¦ 1928 ¦ 1928 ¦ 1928 ¦ 1928 ¦ 1932 ¦¦агрегатов, дымососов ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с асинхронным приводом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на агрегаты с частот- ¦ ¦ ¦Собственные¦ 1715 ¦ ¦ 215 ¦ ¦ ¦ 215 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 210 ¦¦но-регулируемым ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ы). Установка узлов ¦МУП "Таганрог- ¦2013 ¦Бюджет г. ¦ 34200 ¦ ¦ ¦ ¦ 34200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета теплоэнергии ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на границах раздела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦у потребителей ¦ ¦ ¦Собственные¦ 3800 ¦ ¦ ¦ ¦ 3800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Э). Замена котлов, ¦МУП "Таганрог- ¦2014- ¦Бюджет г. ¦ 45000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6428 ¦ 6428 ¦ 6428 ¦ 6428 ¦ 6428 ¦ 6428 ¦ 6432 ¦¦автоматики и котельно-¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Собственные¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 715 ¦ 715 ¦ 715 ¦ 715 ¦ 715 ¦ 715 ¦ 710 ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ю). Замена котлов и ¦МУП "Водоканал" ¦2011- ¦Областной ¦ 57150 ¦ - ¦ - ¦ 57150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦котельного оборудова- ¦ ¦2012 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния, включая разработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ку ПСД ¦ ¦ ¦Бюджет г. ¦ 6500 ¦ ¦ 6500 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Я). Проведение обяза- ¦МУП "Водоканал" ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 2350 ¦ ¦ 1175 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1175 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельного энергетиче- ¦ ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского обследования ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦АА). Установка ПУТЭ ¦МУП "Водоканал" ¦2010 ¦Собственные¦ 825 ¦ 825 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ББ). Техническое ¦МУП "Водоканал" ¦2011- ¦Собственные¦ 360 ¦ ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦¦обслуживание ПУТЭ ¦ ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ВВ). Поверка ПУТЭ ¦МУП "Водоканал" ¦1 раз ¦Собственные¦ 144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦четыре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ГГ). Тепловая изоляция¦МУП "Водоканал" ¦2010- ¦Собственные¦ 400 ¦ 300 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трубопроводов тепло- ¦ ¦2012 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ДД). Замена труб теп- ¦МУП "Водоканал" ¦2011 ¦Собственные¦ 150 ¦ - ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦лоснабжения и установ-¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ка более эффективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теплообменников, заме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на стальных регистров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на биметаллические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ЕЕ). Установка прибо- ¦МУП "Водоканал" ¦2011г.¦Бюджет г. ¦ 825,0 ¦ 825,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ров учета потребляемой¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ОКК тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ПУТЭ) для собственных¦ ¦ ¦Собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нужд ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 420916 ¦ 31116 ¦ 85287 ¦ 147810 ¦ 41974 ¦ 13428 ¦ 13260 ¦ 18735 ¦ 14260 ¦ 17428 ¦ 18260 ¦ 18258 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 57150 ¦ ¦ ¦ 57150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Бюджет г. Таганрога ¦ 213530 ¦ 825 ¦ 41030 ¦ 42130 ¦ 36450 ¦ 10606 ¦ 10606 ¦ 15651 ¦ 11506 ¦ 14306 ¦ 15206 ¦ 15214 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Внебюджетные средства ¦ 60548 ¦ 9604 ¦ 19644 ¦ 22800 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Собственные средства муниципальных предприятий ¦ 89688 ¦ 21687 ¦ 24613 ¦ 25730 ¦ 4474 ¦ 1772 ¦ 1604 ¦ 2034 ¦ 1704 ¦ 2072 ¦ 2004 ¦ 1994 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 3.2. Электрическая энергия ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Разработка техни- ¦УЖКХ ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 2500 ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ко-экономических обос-¦ ¦2015 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нований на внедрение ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергосберегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦привлечения внебюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Проведение энерге-¦УЖКХ ¦1 раз ¦Средства ¦ 2300 ¦ ¦ 1150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тического аудита: ¦ ¦в пять¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- оценка аварийности и¦ ¦лет ¦коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потерь в электрических¦ ¦ ¦ного ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетях; ¦ ¦ ¦плекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- анализ предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электроснабжения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- анализ договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электроснабжения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предмет выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦положений договоров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦препятствующих реали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зации мер по повышению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетической эффек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Переход на когене-¦МУП "Таганрог- ¦2013- ¦ ¦ 800000 ¦ ¦ ¦ ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦¦рацию электрической ¦энерго", ОАО ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии, всего ¦ТЭПТС "Тепло- ¦ ¦Бюджет г. ¦ 720000 ¦ ¦ ¦ ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦ 90000 ¦¦ ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 80000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ные источ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Замена светильни- ¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 80299,8 ¦ ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦ 8029,9 ¦¦ков уличного освещения¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Замена неизолиро- ¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 9900 ¦ ¦ 1980 ¦ 1980 ¦ 1980 ¦ 1980 ¦ 1980 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванных проводов на ¦энерго" ¦2015 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦самонесущие изолиро- ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванные провода в сетях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Резервное электро-¦МУП "Водоканал" ¦2011- ¦Областной ¦ 18000 ¦ ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжение очистных ¦ ¦2016 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Замена алюминиевых¦МУП "Таганрог- ¦2011- ¦Бюджет г. ¦ 50000 ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦¦проводов А и АС на ¦энерго" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦провод типа СИП на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воздушных линиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦З). Оптимизация конфи-¦МУП "Таганрог- ¦2013 ¦Бюджет г. ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гурации схемы электро-¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжения районов г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Таганрога "зима-лето" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦И). Замена трансформа-¦МУП "Таганрог- ¦2012- ¦Бюджет г. ¦ 21000 ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦¦торов на подстанциях ¦энерго" ¦2018 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦К). Энергетическая ¦МУП "Таганрог- ¦1 раз ¦Бюджет г. ¦ 500 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦паспортизация ¦энерго" ¦в пять¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МУП ТТУ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Л). Замена подвижного ¦МУП ТТУ ¦2010- ¦Федеральный¦ 620000 ¦ ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦¦состава на энергосбе- ¦ ¦2020 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регающий: ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- трамвай, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- троллейбус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Установка узлов ¦МУП "Таганрог- ¦ ¦Бюджет г. ¦ 9200 ¦ ¦ 9200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета электроэнергии ¦энерго" ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на границах раздела с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потребителями в много-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦квартирных домах МЖФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Н). Повышение энерге- ¦МУП "ЖЭУ", МУП ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 36070,8 ¦ ¦ 3731,4 ¦ 4975,2 ¦ 5597,1 ¦ 3731,4 ¦ 9328,5 ¦ 621,9 ¦ 3731,4 ¦ ¦ 4353,9 ¦ ¦¦тической эффективности¦"ЖКХ Западное" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лифтового хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ООО УК "ЖЭУ", ¦ ¦Средства ¦ 72140,4 ¦16169,4 ¦ 17413,2 ¦11816,1 ¦11194,2 ¦ ¦ ¦ 6840,9 ¦ 3731,4 ¦ ¦ 4975,2 ¦ ¦¦ ¦ООО "Континент ¦ ¦управляющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Сервис" ¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦О). Ремонт кабельных ¦МУП "Водоканал" ¦2010- ¦Средства ¦ 10000 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦¦линий на объектах ¦ ¦2020 ¦МУП "Водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятия ¦ ¦ ¦канал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 1734911 ¦16169,4 ¦113254,5 ¦101301,2¦204301,2¦188241,3¦193838,4¦190892,7¦186492,7¦179029,9¦ 185359 ¦176029,9¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 620000 ¦ ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦ 62000 ¦¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Областной бюджет ¦ 18000 ¦ ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Бюджет г. Таганрога ¦ 932470,6 ¦ 0 ¦ 28691,3 ¦23485,1 ¦ 47107 ¦122241,3¦127838,4¦116901,8¦119761,3¦116029,9¦117383,8¦113029,9¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства собственников и управляющих компаний ¦ 16169,4 ¦17413,2 ¦ 11816,1 ¦11194,2 ¦ ¦ ¦ 6840,9 ¦ 3731,4 ¦ ¦ 4975,2 ¦ ¦16169,4 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 3.3. Газоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Приведение прибо- ¦МУП "Таганрог- ¦2010- ¦Средства ¦ 1553 ¦ 1231 ¦ 322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ров учета газа МУП ¦энерго" ¦2011 ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Таганрогэнерго" в со-¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ответствие с установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ленными требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Установка и замена¦МУП "Таганрог- ¦2010- ¦Средства ¦ 8110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦счетчиков всего, ¦энерго" ¦2011 ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "Водоканал", ¦ ¦ ¦ ¦ 337,9 ¦ 337,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП "Таганрогэнер- ¦ ¦ ¦ ¦ 6758 ¦ 675,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУП ТТУ ¦ ¦ ¦ ¦ 1013,7 ¦ ¦ 1013,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В) Замена кожухотруб- ¦МУП "Таганрог- ¦2020 ¦Средства ¦ 8000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8000 ¦¦ных подогревателей на ¦энерго" ¦ ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пластинчатые ¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г) Замена горелок на ¦МУП "Таганрог- ¦2010 ¦Средства ¦ 11800 ¦ 11800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котлах ¦энерго" ¦ ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д) Замена горелок и ¦МУП "Таганрог- ¦2012 ¦Средства ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автоматики на котлах ¦энерго" ¦ ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е) Перевод паровых ¦МУП "Таганрог- ¦2013 ¦Средства ¦ 7000 ¦ ¦ ¦ ¦ 7000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котлов на водогрейный ¦энерго" ¦ ¦МУП "Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦режим ¦ ¦ ¦рогэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого средств МУП "Таганрогэнерго" ¦ 38963 ¦ 14141 ¦ 7322 ¦ 2500 ¦ 7000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8000 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦ 3.4. Водоснабжение ¦+----------------------T----------------T------T-----------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+¦А). Замена насосного и¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 660 ¦ 660 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регулирующего оборудо-¦"Водоканал" ¦2011 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦частотно-регулируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приводов электродвига-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦телей на н/ст II подъ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ема Миуса на ПНС по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. Ленина, 153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Б). Монтаж узлов учета¦МУП "Управление ¦2011 ¦Собственные¦ 190 ¦ ¦ 190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сырой воды на насосной¦"Водоканал" ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦станции 2 подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Донвод" в х. Недви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦говка (2 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В). Капитальный ремонт¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 16000 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1200 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦¦энергооборудования на ¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦насосных станциях 1, 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подъемов, повыситель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных насосных станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ежегодно 60 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Г). Капитальный ремонт¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 18000 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦¦насосных агрегатов на ¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦насосных станциях 2, 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подъемов, очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружениях Донского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водопровода (ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦19 ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Д). Замена магистраль-¦МУП "Управление ¦2011- ¦Областной ¦ 96900 ¦ ¦ ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ных сетей водопровода ¦"Водоканал" ¦2015 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по г. Таганрогу (вклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чая стоимость ПСД об- ¦Управление ЖКХ ¦ ¦Бюджет г. ¦ 10890 ¦ ¦ 10890 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щей стоимостью 10890,0¦г. Таганрога ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Е). Замена, перекладка¦МУП "Управление ¦2010- ¦Бюджет г. ¦ 77000 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 5200 ¦ 5100 ¦ 5100 ¦¦разводящих сетей водо-¦"Водоканал" ¦2020 ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦провода г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Управление ЖКХ ¦ ¦Собственные¦ 297000 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 29700 ¦ 19800 ¦ 19800 ¦ 19800 ¦¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(амортиза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦отчисления)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Ж). Замена аварийных ¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 135000 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 13500 ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ 9000 ¦¦участков водопровода ¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(7,6 км в год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦З). Устройство тепло- ¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 300 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вой изоляции трубопро-¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водов теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦И). Капитальный ремонт¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 20000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦¦и замена задвижек на ¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦городских сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водопровода (254 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ежегодно, дополнитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но 27 - на очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружениях Донского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водопровода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦К). Выполнение работ ¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по утеплению тепло- ¦"Водоканал" ¦2011 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Л). Капитальный ремонт¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 1853 ¦ ¦ 1853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фильтра N 7 на очист- ¦"Водоканал" ¦2011 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Донвод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦М). Замена трубопрово-¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Прив. ср. ¦ 64278 ¦ ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦ 6427 ¦¦дов водонесущих сетей,¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выполнение тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦изоляции трубопроводов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦т/с из современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦материалов, сокращение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потерь при передаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Н). Замена насосного ¦МУП "ЖЭУ" ¦2011- ¦Прив. ср. ¦ 6650 ¦ ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦ 665 ¦¦оборудования на энер- ¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гоемкое оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦с более высоким КПД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(встроенные ПНС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦О). Установка приборов¦МУП "Управление ¦2010- ¦Собственные¦ 172 ¦ 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учета холодной воды ¦"Водоканал" ¦2010 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦П). Техническое обслу-¦МУП "Управление ¦еже- ¦Собственные¦ 17200 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1200 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦¦живание приборов учета¦"Водоканал" ¦годно ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Р). Поверка установ- ¦МУП "Управление ¦2015- ¦Собственные¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦¦ленных приборов учета ¦"Водоканал" ¦2020 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+----------------+------+-----------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Итого: ¦ 762273 ¦ 59032 ¦ 78225,7 ¦81343,0 ¦81343,0 ¦81283,0 ¦81243,0 ¦81243,0 ¦81243,0 ¦46733,0 ¦45293,0 ¦45291,0 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦В т.ч. ¦ 96900 ¦ ¦ ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ 16150 ¦ ¦ ¦ ¦¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Бюджет г. Таганрога ¦ 87890 ¦ 7700 ¦ 18590 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 7700 ¦ 5200 ¦ 5100 ¦ 5100 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Средства МУП "Управление "Водоканал" ¦ 506555 ¦ 51432 ¦ 52443 ¦ 50400 ¦ 50400 ¦ 50340 ¦ 50300 ¦ 50300 ¦ 50300 ¦ 34440 ¦ 33100 ¦ 33100 ¦+----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Привлеченные средства МУП "ЖЭУ" ¦ 70928 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7093 ¦ 7091 ¦L----------------------------------------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Приложение N 2
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ--------------------T--------------T---------------T---------------------¬¦ Наименование ¦Количественные¦ Объем ¦ Примечания ¦¦ мероприятия ¦ показатели ¦финансирования,¦ (обоснование ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ расчета объема ¦¦ ¦ ¦ ¦ финансирования) ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по бюджетному сектору ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Установка при- ¦ 106 ед. ¦106 ед. x 180 ¦- Управление образо- ¦¦боров учета тепло- ¦ ¦руб. = 19080 ¦вания (в т.ч. 12 ед. ¦¦вой энергии (ПУТЭ) ¦ ¦тыс. руб. ¦в 2010 году); ¦¦в учреждениях: ¦ ¦ ¦10 ед. - Отдел куль- ¦¦- Управления ¦ 86 ед. ¦Средняя стои- ¦туры; ¦¦образования ¦ ¦мость ПУТЭ типа¦9 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ВКТ с установ- ¦здравоохранения; ¦¦- Отдела культуры ¦ 10 ед. ¦кой - 180 тыс. ¦1 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦руб. ¦социальной защиты ¦¦- Управления ¦ 9 ед. ¦ ¦ ¦¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- Управления ¦ 1 ед. ¦ ¦ ¦¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Техническое ¦ 168 ед. ¦ 168 ед. x 93 ¦86 ед. - Управление ¦¦обслуживание ПУТЭ ¦ ¦ руб. = 15636 ¦образования; ¦¦в учреждениях: ¦ ¦ тыс. руб. ¦29 ед. - Отдел куль- ¦¦- Управления ¦ 86 ед. ¦ ¦туры; ¦¦образования ¦ ¦ ¦35 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦- Отдела культуры ¦ 29 ед. ¦ ¦18 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦- Управления ¦ 35 ед. ¦ ¦При средней годовой ¦¦здравоохранения ¦ ¦ ¦стоимости техническо-¦¦ ¦ ¦ ¦го облуживания ПУТЭ ¦¦- Управления ¦ 18 ед. ¦ ¦типа ВКТ - 12 тыс. ¦¦социальной защиты ¦ ¦ ¦руб. Расчет общего ¦¦ ¦ ¦ ¦объема финансирования¦¦ ¦ ¦ ¦мероприятия приведен ¦¦ ¦ ¦ ¦для 10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦Программы и постепен-¦¦ ¦ ¦ ¦ной установки 74 ПУТЭ¦¦ ¦ ¦ ¦учреждениями Управле-¦¦ ¦ ¦ ¦ния образования (с ¦¦ ¦ ¦ ¦максимальным объемом ¦¦ ¦ ¦ ¦потребления ТЭ менее ¦¦ ¦ ¦ ¦0,2 Гкал в час) ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Поверка ПУТЭ ¦ 168 ед. ¦ 14784 ¦86 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦образования; ¦¦ ¦ ¦ ¦29 ед. - Отдел куль- ¦¦ ¦ ¦ ¦туры; ¦¦ ¦ ¦ ¦35 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦18 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦поверки ПУТЭ - 24 ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. (1 раз в ¦¦ ¦ ¦ ¦два года) с демонта- ¦¦ ¦ ¦ ¦жем/обратным монтажо즦 ¦ ¦ ¦всех элементов узла ¦¦ ¦ ¦ ¦учета: вычислителя ¦¦ ¦ ¦ ¦типа ВКТ, датчиков ¦¦ ¦ ¦ ¦объема (расходомера),¦¦ ¦ ¦ ¦температуры, ¦¦ ¦ ¦ ¦давления. ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия про- ¦¦ ¦ ¦ ¦граммы и постепенной ¦¦ ¦ ¦ ¦установки 74 ПУТЭ ¦¦ ¦ ¦ ¦учреждениями Управле-¦¦ ¦ ¦ ¦ния образования (с ¦¦ ¦ ¦ ¦максимальным объемом ¦¦ ¦ ¦ ¦потребления ТЭ менее ¦¦ ¦ ¦ ¦0,2 Гкал в час) ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Проведение обя-¦ 223 объекта ¦ 6024 ¦141 объект - Управле-¦¦зательного энерго- ¦ ¦ ¦ние образования; ¦¦обследования (энер-¦ ¦ ¦29 объектов - Отдел ¦¦гоаудит) с получе- ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦нием/продлением ¦ ¦ ¦35 объектов - Управ- ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦ление здравоохране- ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ния; ¦¦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦18 объектов - Управ- ¦¦ний ¦ ¦ ¦ление социальной ¦¦ ¦ ¦ ¦защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При предварительной ¦¦ ¦ ¦ ¦стоимости энергоауди-¦¦ ¦ ¦ ¦та одного объекта - ¦¦ ¦ ¦ ¦13,5 тыс. руб. (1 ра禦 ¦ ¦ ¦в пять лет). ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Д). Заключение ¦ 130 ед. ¦ 59800 ¦98 БУ - Управление ¦¦энергосервисных ¦ ¦ ¦образования; ¦¦контрактов ¦ ¦ ¦13 БУ - Отдел ¦¦ ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦ ¦ ¦ ¦18 БУ - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦1 БУ - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦<1> годичного конт- ¦¦ ¦ ¦ ¦ракта - 46 тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Е). Выполнение теп-¦ 4857 м ¦ 1448 ¦2131 м - Управление ¦¦лоизоляции тепловых¦ ¦ ¦образования; ¦¦сетей из современ- ¦ ¦ ¦355 м - Отдел ¦¦ных материалов ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦ ¦ ¦ ¦2331 м - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦40 м - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦теплоизоляции двух- ¦¦ ¦ ¦ ¦трубной тепловой сет覦 ¦ ¦ ¦диаметром 159 мм ¦¦ ¦ ¦ ¦пенополиуретаном тол-¦¦ ¦ ¦ ¦щиной 26 мм (тепло- ¦¦ ¦ ¦ ¦изоляция 75 Вт/м) 300¦¦ ¦ ¦ ¦руб./м <2> ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ж). Установка ¦ 8241 ед. ¦ 121500 ¦6955 ед. - Управлени妦металлопластиковых ¦ ¦ ¦образования; ¦¦окон ¦ ¦ ¦159 ед. - Отдел куль-¦¦ ¦ ¦ ¦туры; ¦¦ ¦ ¦ ¦1100 ед. - Управлени妦 ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦27 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦8241 окно средней ¦¦ ¦ ¦ ¦площадью 2,5 кв. м ¦¦ ¦ ¦ ¦при средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦1 кв. м (с одним ¦¦ ¦ ¦ ¦поворотно-откидным ¦¦ ¦ ¦ ¦элементом) 5890 руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦З). Установка ¦ 1001 ед. ¦ 20020 ¦851 ед. - Управление ¦¦металлопластиковых ¦ ¦ ¦образования; ¦¦дверей ¦ ¦ ¦38 ед. - Отдел куль- ¦¦ ¦ ¦ ¦туры; ¦¦ ¦ ¦ ¦80 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦32 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦двухстворчатой метал-¦¦ ¦ ¦ ¦лопластиковой двери ¦¦ ¦ ¦ ¦2,2 х 1,5 м 20 тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦И). Установка ¦ 431 ед. ¦ 647 ¦211 ед. - Управление ¦¦дверных доводчиков ¦ ¦ ¦образования; ¦¦ ¦ ¦ ¦38 ед. - Отдел куль- ¦¦ ¦ ¦ ¦туры; ¦¦ ¦ ¦ ¦150 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦32 ед. - Управление ¦¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦1,5 тыс. руб. за 1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦К). Ремонт фасадов ¦ 38838 кв. м ¦ 23300 ¦32738 кв. м - Управ- ¦¦с повышением уровня¦ ¦ ¦ление образования; ¦¦тепловой защиты ¦ ¦ ¦1830 кв. м - Отдел ¦¦зданий, строений, ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦сооружений (тепло- ¦ ¦ ¦3000 кв. м - Управле-¦¦изоляция стен, ¦ ¦ ¦ние здравоохранения; ¦¦герметизация межпа-¦ ¦ ¦1270 кв. м - Управле-¦¦нельных швов, укре-¦ ¦ ¦ние социальной ¦¦пление оконных пе- ¦ ¦ ¦защиты. ¦¦ремычек, штукатурка¦ ¦ ¦При средней стоимост覦стен, откосов, цо- ¦ ¦ ¦ремонта и утепления 1¦¦колей, фундаментов,¦ ¦ ¦кв. м площади фасада ¦¦окраска фасадов) ¦ ¦ ¦600 руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Л). Ремонт кровли с¦ 33375 кв. м ¦ 27100 ¦11575 кв. м - Управ- ¦¦применением тепло- ¦ ¦ ¦ление образования; ¦¦изолирующих мате- ¦ ¦ ¦11800 кв. м - Отдел ¦¦риалов ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦ ¦ ¦ ¦10000 кв. м - Управ- ¦¦ ¦ ¦ ¦ление здравоохране- ¦¦ ¦ ¦ ¦ния. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦812 руб./кв. м ремон-¦¦ ¦ ¦ ¦та кровли с примене- ¦¦ ¦ ¦ ¦нием утеплителя типа ¦¦ ¦ ¦ ¦Магнофлекс 10 мм с ¦¦ ¦ ¦ ¦двусторонним фольги- ¦¦ ¦ ¦ ¦рованием ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦М). Ремонт систем ¦ - ¦ 35500 ¦Согласно сметам ¦¦отопления с заменой¦ ¦ ¦бюджетных учреждений:¦¦неэффективных, ¦ ¦ ¦21500 тыс. руб - ¦¦устаревших котлов и¦ ¦ ¦Управление образова- ¦¦котельного оборудо-¦ ¦ ¦ния; ¦¦вания, установкой ¦ ¦ ¦2100 тыс. руб - Отде릦частотного регули- ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦рования приводов ¦ ¦ ¦10200 тыс. руб. - ¦¦насосов в системах ¦ ¦ ¦Управление здраво- ¦¦теплоснабжения и ¦ ¦ ¦охранения; ¦¦горячего водоснаб- ¦ ¦ ¦1700 тыс. руб - ¦¦жения зданий, ¦ ¦ ¦Управление социально馦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦защиты ¦¦ний, замена радиа- ¦ ¦ ¦ ¦¦торов отопления ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Н). Закрытие тепло-¦ 1990 кв. м ¦ 740 ¦1100 кв. м - Управле-¦¦вого контура ¦ ¦ ¦ние образования; ¦¦(ремонт остекления ¦ ¦ ¦420 кв. м - Отдел ¦¦окон) ¦ ¦ ¦культуры; ¦¦ ¦ ¦ ¦360 кв. м - Управле- ¦¦ ¦ ¦ ¦ние здравоохранения; ¦¦ ¦ ¦ ¦110 кв. м - Управле- ¦¦ ¦ ¦ ¦ние социальной ¦¦ ¦ ¦ ¦защиты. ¦¦ ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦стекла оконного за 1 ¦¦ ¦ ¦ ¦кв. м 372 руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦О). Разработка ПСД ¦ 14 объектов ¦ 21000 ¦Согласно смете Управ-¦¦и проведение работ ¦ ¦ ¦ления здравоохранения¦¦по разграничению ¦ ¦ ¦при сумме затрат на ¦¦сетей теплоснабже- ¦ ¦ ¦одно учреждение 1,5 ¦¦ния МУЗ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦П). Разработка ¦ 98 ¦ 7205 ¦Согласно смете Управ-¦¦теплотехнического ¦ ¦ ¦ления образования ¦¦расчета и ПСД на ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоснабжение МОУ,¦ ¦ ¦ ¦¦ДМОУ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Р). Установка ¦ 159 ед. ¦ 2200 ¦159 ед. - Управление ¦¦деревянных оконных ¦ ¦ ¦образования. ¦¦евроблоков с тепло-¦ ¦ ¦При средней стоимост覦изоляционными ¦ ¦ ¦13,8 тыс. руб. за 1 ¦¦прокладками ¦ ¦ ¦ед. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦С). Установка ¦ 311 ед. ¦ 2400 ¦311 ед. - Управление ¦¦деревянных дверных ¦ ¦ ¦образования. ¦¦евроблоков с тепло-¦ ¦ ¦При средней стоимост覦изоляционными ¦ ¦ ¦7,7 тыс. руб. за 1 ¦¦прокладками ¦ ¦ ¦ед. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Т). Установка ме- ¦ 164 ед. ¦ 2600 ¦164 ед. - Управление ¦¦таллических дверных¦ ¦ ¦образования. ¦¦блоков с теплоизо- ¦ ¦ ¦При средней стоимост覦ляционными проклад-¦ ¦ ¦15,85 тыс. руб. за 1 ¦¦ками ¦ ¦ ¦ед. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦У). Установка жаро-¦ 3 ед. ¦ 75 ¦Согласно смете Управ-¦¦прочных металлопла-¦ ¦ ¦ления образования ¦¦стиковых дверей ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ф). Установка элек-¦ 83 ед. ¦ 1476 ¦В том числе электри- ¦¦трических водона- ¦ ¦ ¦ческих - 74 ед. ¦¦гревателей, в т.ч. ¦ ¦ ¦(стоимость 463 тыс. ¦¦скоростных ¦ ¦ ¦руб.), скоростных - 9¦¦ ¦ ¦ ¦ед. (стоимость 1013 ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.) согласно ¦¦ ¦ ¦ ¦смете Управления ¦¦ ¦ ¦ ¦образования ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Х). Замена деревян-¦ 1 ед. ¦ 40 ¦Согласно смете Управ-¦¦ных двухстворчатых ¦ ¦ ¦ления образования ¦¦гаражных ворот с ¦ ¦ ¦ ¦¦мастерской картинга¦ ¦ ¦ ¦¦на металлопластико-¦ ¦ ¦ ¦¦вые противопожарные¦ ¦ ¦ ¦¦с утеплением ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ц). Капитальный ¦ - ¦ 500 ¦ - / - ¦¦ремонт ливневых ¦ ¦ ¦ ¦¦стояков ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ч). Установка окон-¦ 972 ед. ¦ 264 ¦ - / - ¦¦ных отливов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ш). Установка мано-¦ 4 ед. ¦ 2,2 ¦ - / - ¦¦метров технических ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Щ). Поверка мано- ¦ 344 ед. ¦ 310 ¦ - / - ¦¦метров технических ¦ ¦ ¦ ¦¦и термометров мано-¦ ¦ ¦ ¦¦метрических ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ы). Установка элек-¦ 2 ед. ¦ 14 ¦ - / - ¦¦трических тепловых ¦ ¦ ¦ ¦¦завес ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Э). Установка ком- ¦ 1 ед. ¦ 4 ¦ - / - ¦¦натного мнофункцио-¦ ¦ ¦ ¦¦нального недельного¦ ¦ ¦ ¦¦микропроцессорного ¦ ¦ ¦ ¦¦терморегулятора ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по жилищному фонду ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Установка ком- ¦ 598 ед. ¦ 161500 ¦Согласно смете МУП ¦¦мерческих общедомо-¦ ¦ ¦ЖЭУ. ¦¦вых ПУТЭ у потреби-¦ ¦ ¦При средней стоимост覦телей ТЭ ¦ ¦ ¦ПУТЭ с установкой 270¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Внедрение сис- ¦ ¦ 2000 ¦Согласно смете МУП ¦¦тем дистанционного ¦ ¦ ¦ЖЭУ ¦¦снятия показаний ¦ ¦ ¦ ¦¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦¦используемой ТЭ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Техническое ¦ ¦ 20000 ¦При средней годовой ¦¦обслуживание ПУТЭ ¦ ¦ ¦стоимости техническо-¦¦ ¦ ¦ ¦го облуживания ПУТЭ ¦¦ ¦ ¦ ¦типа ВКТ 59,5 тыс. ¦¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Поверка ПУТЭ ¦ ¦ 10000 ¦При средней стоимост覦 ¦ ¦ ¦поверки ПУТЭ типа ВКТ¦¦ ¦ ¦ ¦23,8 тыс. руб. (1 ра禦 ¦ ¦ ¦в два года). ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Д). Проведение обя-¦ ¦ 6000 ¦При предварительной ¦¦зательного энерго- ¦ ¦ ¦стоимости энергоауди-¦¦обследования (энер-¦ ¦ ¦та одного объекта ¦¦гоаудит) с получе- ¦ ¦ ¦13,5 тыс. руб. (1 ра禦нием/продлением ¦ ¦ ¦в пять лет). ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦паспорта жилых ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦зданий ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Е). Заключение ¦2243 много- ¦ 20000 ¦При средней стоимост覦энергосервисных ¦квартирных ¦ ¦годичного контракта ¦¦контрактов ¦дома ¦ ¦89 тыс. руб. <3> ¦¦ ¦ ¦ ¦Расчет общего объема ¦¦ ¦ ¦ ¦финансирования меро- ¦¦ ¦ ¦ ¦приятия приведен для ¦¦ ¦ ¦ ¦10 лет действия ¦¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ж). Выполнение теп-¦ 20150 м ¦ 2500 ¦При средней стоимост覦лоизоляции тепловых¦ ¦ ¦теплоизоляции двух- ¦¦сетей из современ- ¦ ¦ ¦трубной тепловой сет覦ных материалов ¦ ¦ ¦диаметром 159 мм пе- ¦¦(пенополиуретановой¦ ¦ ¦нополиуретаном толщи-¦¦изоляции) ¦ ¦ ¦ной 26 мм (теплоизо- ¦¦ ¦ ¦ ¦ляция 75 Вт/м) 129 ¦¦ ¦ ¦ ¦руб./м <4> ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦З). Установка ¦ 17113 ед. ¦ 151200 ¦Окно средней площадью¦¦металлопластиковых ¦ ¦ ¦1,5 кв. м при средне馦окон ¦ ¦ ¦стоимости 1 кв. м ¦¦ ¦ ¦ ¦(с одним поворотно- ¦¦ ¦ ¦ ¦откидным элементом) ¦¦ ¦ ¦ ¦5890 руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦И). Утепление мно- ¦ 25000 кв. м ¦ 15000 ¦При средней стоимост覦гоквартирных домов,¦ ¦ ¦ремонта и утепления 1¦¦квартир и площади ¦ ¦ ¦кв. м площади фасада ¦¦мест общего пользо-¦ ¦ ¦600 руб. ¦¦вания в многоквар- ¦ ¦ ¦ ¦¦тирных домах, не ¦ ¦ ¦ ¦¦подлежащих капи- ¦ ¦ ¦ ¦¦тальному ремонту, ¦ ¦ ¦ ¦¦(теплоизоляция ¦ ¦ ¦ ¦¦стен, герметизация ¦ ¦ ¦ ¦¦межпанельных швов, ¦ ¦ ¦ ¦¦укрепление оконных ¦ ¦ ¦ ¦¦перемычек, штука- ¦ ¦ ¦ ¦¦турка откосов, ¦ ¦ ¦ ¦¦окраска фасадов) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦К). Восстановление/¦ ¦ 15000 ¦Согласно смете МУП ¦¦внедрение циркуля- ¦ ¦ ¦ЖЭУ ¦¦ционных систем ¦ ¦ ¦ ¦¦горячего водоснаб- ¦ ¦ ¦ ¦¦жения, проведение ¦ ¦ ¦ ¦¦гидравлической ¦ ¦ ¦ ¦¦регулировки, авто- ¦ ¦ ¦ ¦¦матической/ручной ¦ ¦ ¦ ¦¦балансировки ¦ ¦ ¦ ¦¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦¦систем отопления и ¦ ¦ ¦ ¦¦стояков ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Л). Автоматизация ¦ - ¦ 5000 ¦ - / - ¦¦потребления тепло- ¦ ¦ ¦ ¦¦вой энергии много- ¦ ¦ ¦ ¦¦квартирными домами ¦ ¦ ¦ ¦¦(автоматизация ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловых пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦¦пофасадное регули- ¦ ¦ ¦ ¦¦рование) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦М). Размещение на ¦ 2243 ¦ 200 ¦ - / - ¦¦фасадах многоквар- ¦ ¦ ¦ ¦¦тирных домов указа-¦ ¦ ¦ ¦¦телей классов их ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по системам коммунальной инфраструктуры ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Установка при- ¦ 4 ед. ¦ 800 ¦Согласно смете МУП ¦¦боров учета потреб-¦ ¦ ¦"Трамвайно-троллей- ¦¦ляемой тепловой ¦ ¦ ¦бусное управление" ¦¦энергии (ПУТЭ) для ¦ ¦ ¦ ¦¦собственных нужд ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Техническое ¦ 4 ед. ¦ 480 ¦ - / - ¦¦обслуживание ПУТЭ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Поверка ПУТЭ ¦ 4 ед. ¦ 192 ¦ - / - ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Проведение обя-¦ - ¦ 1000 ¦ - / - ¦¦зательного энерго- ¦ ¦ ¦ ¦¦обследования (энер-¦ ¦ ¦ ¦¦гоаудит) с получе- ¦ ¦ ¦ ¦¦нием/продлением ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ний ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Д). Замена тепло- ¦ - ¦ 1200 ¦ - / - ¦¦изоляции тепловых ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей на полимерную¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Е). Установка ¦ 40 ед. ¦ 400 ¦ - / - ¦¦металлопластиковых ¦ ¦ ¦ ¦¦окон ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ж). Ремонт кровли ¦ 750 кв. м ¦ 1650 ¦ - / - ¦¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦З). Ремонт внешних ¦ 250 кв. м ¦ 330 ¦ - / - ¦¦фасадов с повышени-¦ в год ¦ ¦ ¦¦ем уровня тепловой ¦ ¦ ¦ ¦¦защиты зданий, ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ний (теплоизоляция ¦ ¦ ¦ ¦¦стен, герметизация ¦ ¦ ¦ ¦¦межпанельных швов, ¦ ¦ ¦ ¦¦укрепление оконных ¦ ¦ ¦ ¦¦перемычек, штука- ¦ ¦ ¦ ¦¦турка откосов, ¦ ¦ ¦ ¦¦окраска фасадов) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦И). Ремонт систем ¦ 8 котлов ¦ 10580 ¦ - / - ¦¦отопления с заменой¦ ¦ ¦ ¦¦неэффективных, ¦ ¦ ¦ ¦¦устаревших котлов и¦ ¦ ¦ ¦¦котельного оборудо-¦ ¦ ¦ ¦¦вания, установкой ¦ ¦ ¦ ¦¦частотного регули- ¦ ¦ ¦ ¦¦рования приводов ¦ ¦ ¦ ¦¦насосов в системах ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦горячего водоснаб- ¦ ¦ ¦ ¦¦жения зданий, ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ний ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦К). Проведение ¦ - ¦ 5200 ¦Согласно смете МУП ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦"ЖЭУ" ¦¦обследования, оцен-¦ ¦ ¦ ¦¦ка аварийности и ¦ ¦ ¦ ¦¦потерь тепловой ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии при переда-¦ ¦ ¦ ¦¦че, оптимизация ¦ ¦ ¦ ¦¦схем энергоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ния, распределения ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловых нагрузок ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Л). Модернизация ¦ - ¦ 36000 ¦ - / - ¦¦ЦТП с использовани-¦ ¦ ¦ ¦¦ем современного ¦ ¦ ¦ ¦¦энергоэффективного ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования, с ¦ ¦ ¦ ¦¦восстановлением ¦ ¦ ¦ ¦¦циркуляционной ¦ ¦ ¦ ¦¦системы ГВС ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦М). Обеспечение ¦ - ¦ 300 ¦ - / - ¦¦наладки, регулиров-¦ ¦ ¦ ¦¦ки, оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦¦гидравлических ¦ ¦ ¦ ¦¦режимов систем ¦ ¦ ¦ ¦¦теплопотребления ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Н). Ремонт и налад-¦ - ¦ 56930 ¦ - / - ¦¦ка действующих ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловых сетей с ¦ ¦ ¦ ¦¦использованием сов-¦ ¦ ¦ ¦¦ременных технологий¦ ¦ ¦ ¦¦(трубы в пенополиу-¦ ¦ ¦ ¦¦ретановой изоляции)¦ ¦ ¦ ¦¦со снижением доли ¦ ¦ ¦ ¦¦потерь тепловой ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦О). Установка соб- ¦ ¦ 11700 ¦ - / - ¦¦ственных приборов ¦ ¦ ¦ ¦¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦¦тепловой энергии от¦ ¦ ¦ ¦¦котельных ресурсо- ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжающих органи- ¦ ¦ ¦ ¦¦заций на границах ¦ ¦ ¦ ¦¦балансовой принад- ¦ ¦ ¦ ¦¦лежности тепловых ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦П). Замена насосно-¦ 22 ед. ¦ 6650 ¦ - / - ¦¦го оборудования на ¦ ¦ ¦ ¦¦энергоемкое с более¦ ¦ ¦ ¦¦высоким КПД (встро-¦ ¦ ¦ ¦¦енные ПНС) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Р). Внедрение ¦ 11 ед. ¦ 3850 ¦ - / - ¦¦энергосберегающих ¦ ¦ ¦ ¦¦технологий (ЦТП) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦С). Замена тепловых¦ 300 м ¦ 2000 ¦Согласно смете МУП ¦¦сетей от котельной ¦ ¦ ¦"Таганрогэнерго" ¦¦по ул. Циолковско- ¦ ¦ ¦ ¦¦го, 40 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Т). Разработка ПСД ¦ 2 котельных ¦ 2000 ¦ - / - ¦¦применения типовых ¦ ¦ ¦ ¦¦технических решений¦ ¦ ¦ ¦¦по использованию ¦ ¦ ¦ ¦¦возобновляемых ¦ ¦ ¦ ¦¦источников низкопо-¦ ¦ ¦ ¦¦тенциального тепла ¦ ¦ ¦ ¦¦в системах тепло- ¦ ¦ ¦ ¦¦снабжения, а также ¦ ¦ ¦ ¦¦для холодоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ния; использования ¦ ¦ ¦ ¦¦установок совмест- ¦ ¦ ¦ ¦¦ной выработки теп- ¦ ¦ ¦ ¦¦ловой и электриче- ¦ ¦ ¦ ¦¦ской энергии на ¦ ¦ ¦ ¦¦базе газотурбинных ¦ ¦ ¦ ¦¦установок с котлом-¦ ¦ ¦ ¦¦утилизатором, газо-¦ ¦ ¦ ¦¦турбинных устано- ¦ ¦ ¦ ¦¦вок, газопоршневых ¦ ¦ ¦ ¦¦установок, турбоде-¦ ¦ ¦ ¦¦тандерных устано- ¦ ¦ ¦ ¦¦вок, установок по ¦ ¦ ¦ ¦¦использованию энер-¦ ¦ ¦ ¦¦гии солнца и ветра ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦У). Установка при- ¦ 30 ед. ¦ 15000 ¦ - / - ¦¦боров учета отпус- ¦ ¦ ¦ ¦¦каемой тепловой ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии на выходе ¦ ¦ ¦ ¦¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ф). Проведение обя-¦ 33 котельных ¦ 6600 ¦ - / - ¦¦зательного энерго- ¦ ¦ ¦ ¦¦обследования (энер-¦ ¦ ¦ ¦¦гоаудит) с получе- ¦ ¦ ¦ ¦¦нием/продлением ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦¦паспорта зданий, ¦ ¦ ¦ ¦¦строений, сооруже- ¦ ¦ ¦ ¦¦ний ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Х). Переподключение¦ 3 котельных ¦ 15000 ¦ - / - ¦¦тепловых нагрузок ¦ с тепловыми ¦ ¦ ¦¦подвальных котель- ¦ сетями ¦ ¦ ¦¦ных по ул. Дзержин-¦ ¦ ¦ ¦¦ского, 111/10, ¦ ¦ ¦ ¦¦111/11, 111/25 на ¦ ¦ ¦ ¦¦районную котельную ¦ ¦ ¦ ¦¦ОАО "Тагмет" ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ц). Диспетчеризация¦ 10 котельных ¦ 3200 ¦ - / - ¦¦работы котельных ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ч). Замена тепло- ¦ 2 км ¦ 50000 ¦ - / - ¦¦изоляции при ремон-¦ ¦ ¦ ¦¦те тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦¦на полимерную ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ш). Внедрение сис- ¦ - ¦ 15000 ¦ - / - ¦¦тем автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦¦работы и загрузки ¦ ¦ ¦ ¦¦котлов, общекотель-¦ ¦ ¦ ¦¦ного и вспомога- ¦ ¦ ¦ ¦¦тельного оборудова-¦ ¦ ¦ ¦¦ния, автоматизация ¦ ¦ ¦ ¦¦отпуска тепловой ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии потребите- ¦ ¦ ¦ ¦¦лям ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Щ). Замена насосных¦ 106 ед. ¦ 17150 ¦ - / - ¦¦агрегатов, дымосо- ¦ ¦ ¦ ¦¦сов с асинхронным ¦ ¦ ¦ ¦¦приводом на агрега-¦ ¦ ¦ ¦¦ты с частотно-регу-¦ ¦ ¦ ¦¦лируемым приводом ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ы). Установка узлов¦ 190 ед. ¦ 38000 ¦ - / - ¦¦учета теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦¦на границах раздела¦ ¦ ¦ ¦¦у потребителей ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Э). Замена котлов, ¦ 55 ед. ¦ 50000 ¦ - / - ¦¦автоматики и ¦ ¦ ¦ ¦¦котельного оборудо-¦ ¦ ¦ ¦¦вания ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ю). Замена котлов ¦ 2 котельных ¦ 63650 ¦Согласно смете МУП ¦¦и котельного обору-¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦¦дования, включая ¦ ¦ ¦ ¦¦разработку ПСД ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Я). Проведение ¦ 87 объектов ¦ 2350 ¦ - / - ¦¦обязательного энер-¦ ¦ ¦ ¦¦гетического обсле- ¦ ¦ ¦ ¦¦дования объектов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦АА). Установка ПУТЭ¦ 3 ед. ¦ 825 ¦ - / - ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ББ). Техническое ¦ 3 ед. ¦ 360 ¦ - / - ¦¦обслуживание ПУТЭ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ВВ). Поверка ПУТЭ ¦ 3 ед. ¦ 144 ¦ - / - ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ГГ). Тепловая изо- ¦ - ¦ 400 ¦ - / - ¦¦ляция трубопроводов¦ ¦ ¦ ¦¦теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ДД). Замена труб ¦ - ¦ 150 ¦ - / - ¦¦теплоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦установка более ¦ ¦ ¦ ¦¦эффективных тепло- ¦ ¦ ¦ ¦¦обменников, замена ¦ ¦ ¦ ¦¦стальных регистров ¦ ¦ ¦ ¦¦на биметаллические ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ЕЕ). Установка при-¦ ¦ 825 ¦МУП "Управление ¦¦боров учета потреб-¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦¦ляемой ОКК тепловой¦ ¦ ¦ ¦¦энергии (ПУТЭ) для ¦ ¦ ¦ ¦¦собственных нужд ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+--------------+---------------+----------------------
--------------------------------
<1> Энергосервисный контракт всегда выгоден потребителю//Журнал"Энергополис". 2009. - N 12(28).
<2> Ковалевский В.Б., Петухов Ю.С. Технико-экономическиепоказатели теплоизолированных труб для сетей бесканальнойпрокладки//Журнал "Новости теплоснабжения", 2003. - N 6.
<3> Энергосервисный контракт всегда выгоден потребителю//Журнал"Энергополис". 2009. - N 12(28).
<4> Ковалевский В.Б., Петухов Ю.С. Технико-экономическиепоказатели теплоизолированных труб для сетей бесканальнойпрокладки//Журнал "Новости теплоснабжения", 2003. - N 6.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ--------------------T--------------T---------------T---------------------¬¦ Наименование ¦Количественные¦ Объем ¦ Примечания ¦¦ мероприятия ¦ показатели ¦финансирования,¦ ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по бюджетному сектору ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Проведение ¦ ¦ 40000 ¦Стоимость определена ¦¦предварительного ¦ ¦ ¦исходя из рыночной ¦¦энергоаудита пред- ¦ ¦ ¦коньюнктуры по данны즦приятий бюджетной ¦ ¦ ¦услугам специализиро-¦¦сферы ¦ ¦ ¦ванных организаций и ¦¦ ¦ ¦ ¦количества муници- ¦¦ ¦ ¦ ¦пальных предприятий ¦¦ ¦ ¦ ¦и учреждений ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Организация ¦ ¦ 1393,5 ¦ ¦¦учета потребления ¦ ¦ ¦ ¦¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦¦энергии: ¦ ¦ ¦ ¦¦- на предприятиях и¦Замена прибо- ¦ 314 ¦Данные Управления ¦¦учреждениях бюджет-¦ров учета ¦ ¦образования ¦¦ной сферы; ¦электрической ¦ ¦ ¦¦ ¦энергии в ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦¦ ¦образования - ¦ ¦ ¦¦ ¦39 шт. ¦ ¦ ¦¦- оснащение техно- ¦Управление ¦ 254 ¦Данные Управления ¦¦логическими узлами ¦образования - ¦ ¦образования ¦¦учета электрической¦33 шт. ¦ ¦ ¦¦энергии: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- в здании Админи- ¦ ¦ 190,5 ¦Данные Администрации ¦¦страции г. Таганро-¦ ¦ ¦ ¦¦га; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- поверка установ- ¦38 приборов в ¦ 635 ¦Поверка приборов ¦¦ленных приборов ¦учреждениях ¦ ¦учета электрической ¦¦учета электрической¦Управления ¦ ¦энергии необходима ¦¦энергии ¦образования, ¦ ¦для 254 приборов, ¦¦ ¦55 приборов - ¦ ¦средняя стоимость ¦¦ ¦МУП ТТУ, 57 ¦ ¦одной поверки - 2,5 ¦¦ ¦приборов в ¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры, 86 ¦ ¦ ¦¦ ¦приборов в ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохране- ¦ ¦ ¦¦ ¦ния, 18 - УСЗН¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Энергетическая ¦ ¦3180, в т.ч. ¦Стоимость определена ¦¦паспортизация ¦ ¦стоимость об- ¦исходя из рыночной ¦¦объектов бюджетной ¦ ¦следования МУП ¦коньюнктуры по данны즦сферы ¦ ¦ТТУ - 250 тыс. ¦услугам специализиро-¦¦ ¦ ¦руб. ¦ванных организаций ¦¦ ¦ ¦ ¦(5% от расходов на ¦¦ ¦ ¦ ¦электрическую энергию¦¦ ¦ ¦ ¦объекта) <5> ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Замена в учреж-¦ ¦ ¦Ежегодно планируется ¦¦дениях среднего и ¦ ¦ ¦замещать 5% вышедших ¦¦дошкольного образо-¦ ¦ ¦из строя энергосбере-¦¦вания: ¦ ¦ ¦гающих ламп (904 шт.)¦¦- ламп накаливания ¦- лампы нака- ¦18377 шт. x 175¦ ¦¦на энергосберегаю- ¦ливания 100 ¦ руб. = 3215,9 ¦ ¦¦щие светильники ¦Вт. - 18377 ¦ тыс. руб.; ¦ ¦¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- люминисцентных ¦- люминисцент-¦13990 шт. x 833¦ ¦¦ламп на энергосбе- ¦ные лампы ¦руб. = 11653,6 ¦ ¦¦регающие ¦36/40 Вт. - 13¦ тыс. руб.; ¦ ¦¦ ¦990 шт. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- люминисцент-¦17530 шт. x 833¦ ¦¦ ¦ные лампы ¦руб. = 14602,5 ¦ ¦¦ ¦18/20 Вт. - 17¦ тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦530 шт. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Д). Замена в учреж-¦ ¦ ¦Ежегодно планируется ¦¦дениях управления ¦ ¦ ¦замещать вышедшие из ¦¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦строя энергосберегаю-¦¦- ламп накаливания ¦- лампы нака- ¦13549 шт. x 175¦щие лампы (904 шт.) ¦¦на энергосберегаю- ¦ливания 100 ¦ руб. = 2371 ¦ ¦¦щие светильники ¦Вт. - 13549 ¦ тыс. руб.; ¦ ¦¦ ¦шт. x 175 руб.¦ ¦ ¦¦ ¦= 2371 тыс. ¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- люминисцентных ¦- люминисцент-¦2573 шт. x 833 ¦ ¦¦ламп на энергосбе- ¦ные лампы ¦ руб. = 2143,3 ¦ ¦¦регающие ¦36/40 Вт. - ¦ тыс. руб.; ¦ ¦¦ ¦2573 шт. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- люминисцент-¦2626 шт. x 833 ¦ ¦¦ ¦ные лампы ¦ руб. = 2187,5 ¦ ¦¦ ¦18/20 Вт. - ¦ тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦2626 шт. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Е). Внедрение авто-¦ 3 шт. ¦2600 тыс. руб. ¦Предлагается внедрить¦¦матизированной сис-¦ ¦ ¦автоматизированную ¦¦темы учета потреб- ¦ ¦ ¦систему учета. Сред- ¦¦ления электроэнер- ¦ ¦ ¦няя ориентировочная ¦¦гии с целью приме- ¦ ¦ ¦стоимость отечествен-¦¦нения многотарифных¦ ¦ ¦ной автоматизирован- ¦¦расчетов с одновре-¦ ¦ ¦ной системы учета ¦¦менным тарифным ¦ ¦ ¦потребления электри- ¦¦стимулированием ¦ ¦ ¦ческой энергии типа ¦¦потребления энергии¦ ¦ ¦ИВК "Спрут" - 800 ¦¦в ночное время: ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦¦- МУЗ "ДГМБ" ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУЗ "ГБСМП" ¦ ¦ ¦ ¦¦- МУЗ "Родильный ¦ ¦ ¦ ¦¦дом" ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ж). Заключение ¦Количество ¦Стоимость ути- ¦Начиная с 2012 г. ¦¦договоров на утили-¦ламп, подлежа-¦лизация 1 энер-¦ежегодно планируется ¦¦зацию энергосбере- ¦щих утилиза- ¦госберегающей ¦утилизировать 5% от ¦¦гающих ламп ¦ции, - 37439 ¦лампы 18 руб. ¦общего количества ¦¦ ¦шт. ¦<6> Управление ¦ламп в учреждениях ¦¦ ¦ ¦образования - ¦образования, здраво- ¦¦ ¦ ¦31520 шт., еже-¦охранения и УСЗН ¦¦ ¦ ¦годно 904 шт., ¦ ¦¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦¦ ¦ ¦- 5199 шт., ¦ ¦¦ ¦ ¦ежегодно - 904 ¦ ¦¦ ¦ ¦шт., УСЗН - 720¦ ¦¦ ¦ ¦шт., ежегодно -¦ ¦¦ ¦ ¦36 шт. ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦З). Замена монито- ¦Необходимо ¦Средняя стои- ¦ ¦¦ров ПК на жидкокри-¦заменить 282 ¦мость 1 монито-¦ ¦¦сталлические ¦монитора (40 ¦ра - 10 тыс. ¦ ¦¦ ¦шт. - Управле-¦руб. ¦ ¦¦ ¦ние образова- ¦ ¦ ¦¦ ¦ния, 20 шт. - ¦ ¦ ¦¦ ¦МУП ТТУ, 70 ¦ ¦ ¦¦ ¦шт. - Управле-¦ ¦ ¦¦ ¦ние культуры, ¦ ¦ ¦¦ ¦100 шт. - ¦ ¦ ¦¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохране- ¦ ¦ ¦¦ ¦ния, 52 шт. - ¦ ¦ ¦¦ ¦УСЗН) ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦И). Замена электро-¦Необходимо ¦Средняя стои- ¦ ¦¦бытовых приборов ¦заменить в ¦мость одного ¦ ¦¦(стиральных машин, ¦учреждениях ¦прибора 20 тыс.¦ ¦¦холодильников, ¦Управления ¦руб. Итого за- ¦ ¦¦отработавших срок ¦культуры 12 ¦траты по замене¦ ¦¦15 лет и более) ¦электробытовых¦составят 241 ¦ ¦¦ ¦приборов, в ¦шт. x 20 тыс. ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦руб. = 4820 ¦ ¦¦ ¦Управления ¦тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦здравоохране- ¦ ¦ ¦¦ ¦ния - 152 ¦ ¦ ¦¦ ¦электробытовых¦ ¦ ¦¦ ¦прибора, в ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦¦ ¦образования - ¦ ¦ ¦¦ ¦77 приборов ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦К). Установка ¦Требуется ¦Средняя рыноч- ¦Стоимость аналога - ¦¦таймеров (датчиков ¦установить ¦ная стоимость 1¦светильника антиван- ¦¦движения) ¦11 таймеров ¦таймера типа ¦дального энергосбере-¦¦ ¦в Управлении ¦ЭКОСВЕТ - 254 ¦гающего светодиодног ¦культуры, 800 ¦руб. ¦(ССО01) с датчиком ¦¦ ¦таймеров - в ¦Затраты по ус- ¦шума и освещенности -¦¦ ¦учреждениях ¦тановке соста- ¦1065 руб., затраты п ¦здравоохране- ¦вят 811 шт. x ¦установке аналога - ¦¦ ¦ния ¦254 руб. = 205,¦863,7 тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦9 тыс. руб. ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Л). Замена ламп в ¦Количество ¦Стоимость 1 ¦Светодиодные светиль-¦¦светильниках улич- ¦светильников: ¦светильника - 1¦ники марки ЖКУ (РКУ) ¦¦ного освещения на ¦МУП ТТУ - 20 ¦200 руб. ¦(95-150-004) ¦¦светодиодные ¦шт., Управле- ¦314 шт. x 1200 ¦ ¦¦ ¦ние культуры -¦руб. = 376,8 ¦ ¦¦ ¦48 шт., Управ-¦тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦ление образо- ¦ ¦ ¦¦ ¦вания - 12 ¦12 шт. x 9,5 ¦Данные Управления ¦¦ ¦шт., Управле- ¦тыс. руб. = 114¦образования ¦¦ ¦ние здраво- ¦тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦охранения - ¦ ¦ ¦¦ ¦246 шт. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦М). Замена в УСЗН: ¦ ¦ ¦Ежегодно планируется ¦¦- ламп накаливания ¦ ¦ ¦замещать 5% вышедших ¦¦на энергосберегаю- ¦- лампы нака- ¦114 шт. x 175 ¦из строя энергосбере-¦¦щие светильники ¦ливания 100 ¦руб. = 20 тыс. ¦гающих ламп ¦¦ ¦Вт. - 114 шт. ¦руб. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- люминисцентных ¦- люминисцент-¦720 шт. x 833 ¦ ¦¦ламп на энергосбе- ¦ные лампы ¦руб. = 600 тыс.¦ ¦¦регающие ¦36/40 Вт. - ¦руб. ¦ ¦¦ ¦720 шт. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Н). Замена электри-¦Лампы накали- ¦Стоимость 1 ¦Ежегодно планируется ¦¦ческих ламп накали-¦вания (100 Вт)¦лампы - 175 ¦замещать 5% вышедших ¦¦вания на энергосбе-¦- 540 шт. ¦руб. ¦из строя энергосбере-¦¦регающие ¦ ¦ ¦гающих ламп ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦О). Утилизация ¦ 27 шт. ¦Стоимость ути- ¦Ежегодно планируется ¦¦энергосберегающих ¦ ежегодно ¦лизация 1 энер-¦замещать 5% вышедших ¦¦ламп ¦ ¦госберегающей ¦из строя энергосбере-¦¦ ¦ ¦лампы - 18 руб.¦гающих ламп ¦¦ ¦ ¦<7> ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦П). Ремонт и профи-¦ 1 шт. ¦ 150 ¦Данные Управления ¦¦лактика скоростного¦ ¦ ¦образования ¦¦водонагревателя ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Р). Внедрение ком- ¦ 98 шт. ¦13539 тыс. руб.¦Данные Управления ¦¦пьютеризированной ¦ ¦ ¦образования ¦¦электрической пане-¦ ¦ ¦ ¦¦ли (типа "Аргус") ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦С). Выполнение ¦ ¦ 34 ¦Данные Управления ¦¦электромонтажных ¦ ¦ ¦образования ¦¦работ, технической ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Т). Замена электро-¦ 1 шт. ¦ 25 ¦Данные Управления ¦¦кабеля и электро- ¦ ¦ ¦образования ¦¦опоры электропитаю-¦ ¦ ¦ ¦¦щей сети ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦У). Замена транс- ¦ 4 шт. ¦ 30 ¦Данные Управления ¦¦форматоров тока ¦ ¦ ¦образования ¦¦в электрощитовой ¦ ¦ ¦ ¦¦пристройке ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ф). Перенос ВРУ ¦ ¦ 100 ¦Данные Управления ¦¦школы в электрощи- ¦ ¦ ¦образования ¦¦товую ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Х). Ремонт и профи-¦ ¦ 100 ¦Данные Управления ¦¦лактика эл. провод-¦ ¦ ¦образования ¦¦ки, щитовой, ЩР-1, ¦ ¦ ¦ ¦¦ЩР-2 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по жилищному фонду ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Модернизация ¦Количество ¦Затраты по ус- ¦Стоимость аналога - ¦¦внутриподъездной ¦подъездов - 63¦тановке таймера¦светильника антиван- ¦¦осветительной ¦шт. Количество¦составят (9 шт.¦дального энергосбере-¦¦системы на основе ¦этажей - 9 ¦x (175 руб. + ¦гающего светодиодногсовременных энерго-¦эт., на один ¦254 руб.) x 63 ¦(ССО01) с датчиком ¦¦сберегающих све- ¦подъезд требу-¦шт. = 243,2 ¦шума и освещенности -¦¦тильников, свето- ¦ется 9 шт. ¦тыс. руб. ¦1065 руб., затраты пдиодов, таймера ¦энергосбере- ¦ ¦установке аналога - ¦¦(датчиками движе- ¦гающих ламп и ¦ ¦603,8 тыс. руб. ¦¦ния, присутствия) ¦1 таймер (дат-¦ ¦ ¦¦ ¦чик движения) ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Энергетическая ¦Количество ¦Затраты на со- ¦Средняя стоимость ¦¦паспортизация ¦многоквартир- ¦ставление энер-¦составления энергети-¦¦объектов жилищного ¦ных домов в г.¦гетических пас-¦ческого паспорта домদфонда, ранжирование¦Таганроге - ¦портов составят¦- 5 тыс. руб. <8> ¦¦многоквартирных ¦2243 дома ¦11215 тыс. руб.¦Повторная энергетиче-¦¦домов по уровню ¦ ¦(5 тыс. руб. x ¦ская паспортизация с ¦¦энергетической ¦ ¦2243 дома = ¦учетом 11% ежегодной ¦¦эффективности ¦ ¦11215 тыс. ¦инфляции будет стоить¦¦ ¦ ¦руб.) ¦17383 тыс. руб. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Разработка тех-¦ ¦2500 тыс. руб. ¦Определено исходя из ¦¦нико-экономических ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦¦обоснований на вне-¦ ¦ ¦ ¦¦дрение энергосбере-¦ ¦ ¦ ¦¦гающих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Информирование ¦ ¦ 500 ¦Определено экспертны즦населения ¦ ¦ ¦путем ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по системам коммунальной инфраструктуры ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Разработка тех-¦ ¦2500 тыс. руб. ¦Определено экспертны즦нико-экономических ¦ ¦ ¦путем ¦¦обоснований на вне-¦ ¦ ¦ ¦¦дрение энергосбере-¦ ¦ ¦ ¦¦гающих мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦в целях привлечения¦ ¦ ¦ ¦¦внебюджетного ¦ ¦ ¦ ¦¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Проведение ¦23 предприятия¦25598 тыс. руб.¦Определено исходя из ¦¦энергетического ¦ ¦ ¦рыночной стоимости ¦¦аудита: ¦ ¦ ¦проведения энергети- ¦¦- оценка аварийно- ¦ ¦ ¦ческого аудита: 50 ¦¦сти и потерь в ¦ ¦ ¦тыс. руб. и количест-¦¦электрических ¦ ¦ ¦ва предприятий: 23 ¦¦сетях; ¦ ¦ ¦предприятия - ¦¦- анализ предостав-¦ ¦ ¦поставщика энергети- ¦¦ления качества ¦ ¦ ¦ческих ресурсов ¦¦услуг электроснаб- ¦ ¦ ¦ ¦¦жения; ¦ ¦ ¦ ¦¦- анализ договоров ¦ ¦ ¦ ¦¦электроснабжения на¦ ¦ ¦ ¦¦предмет выявления ¦ ¦ ¦ ¦¦положений догово- ¦ ¦ ¦ ¦¦ров, препятствующих¦ ¦ ¦ ¦¦реализации мер по ¦ ¦ ¦ ¦¦повышению энергети-¦ ¦ ¦ ¦¦ческой эффективно- ¦ ¦ ¦ ¦¦сти ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Переход на ¦МУП "Таганрог-¦Предлагается ¦Средняя стоимость ¦¦когенерацию элект- ¦энерго", ОАО ¦установить дан-¦отечественной газо- ¦¦рической энергии ¦ТЭПТС "Тепло- ¦ные системы на ¦поршневой когенераци-¦¦ ¦энерго" ¦объектах повы- ¦онной установки типа ¦¦ ¦ ¦шенной социаль-¦ГУЭ 100, 200; МТП ¦¦ ¦ ¦ной значимости ¦100/150; МТП 200/300;¦¦ ¦ ¦(БСМП, родиль- ¦МТП 315/400; БЭМЗ - ¦¦ ¦ ¦ного дома, дет-¦100 млн. руб. <9> ¦¦ ¦ ¦ской многопро- ¦Конкретная установка ¦¦ ¦ ¦фильной больни-¦определяется по ¦¦ ¦ ¦цы) и 5 устано-¦техническим условиям ¦¦ ¦ ¦вок на объектах¦объектов эксплуатаци覦 ¦ ¦жилищного фонда¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Замена светиль-¦Замена ламп: ¦Светильники ¦Предлагается модерни-¦¦ников уличного ¦5164 шт. x ¦марки ЖКУ (РКУ)¦зировать 30% светиль-¦¦освещения ¦1200 руб. = ¦95-150-004 - ¦ников уличного осве- ¦¦ ¦6196,8 тыс. ¦1200 руб., ¦щения системами ¦¦ ¦руб. ¦Солнечная бата-¦солнечных батарей ¦¦ ¦ ¦рея ФСМ-150 - ¦(приложение 4) ¦¦ ¦ ¦27503 руб. <10>¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Количество ¦Итого: затраты ¦ ¦¦ ¦светильников -¦составят 74103 ¦ ¦¦ ¦2582 шт. (без ¦тыс. руб. ¦ ¦¦ ¦учета социаль-¦ ¦ ¦¦ ¦ной сферы) ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Д). Замена неизоли-¦Длина неизо- ¦Стоимость заме-¦МУП "Таганрогэнерго" ¦¦рованных проводов ¦лированных ¦ны: 120,8 км x ¦ ¦¦на самонесущие изо-¦проводов в ¦81,9 тыс. руб. ¦ ¦¦лированные провода ¦электрических ¦= 9901 тыс. ¦ ¦¦в сетях наружного ¦сетях наружно-¦руб. ¦ ¦¦освещения ¦го освещения -¦ ¦ ¦¦ ¦120,8 км. ¦ ¦ ¦¦ ¦Стоимость 1 км¦ ¦ ¦¦ ¦провода - 81,9¦ ¦ ¦¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Е). Резервное элек-¦ ¦18000 тыс. руб.¦По данным МУП "Водо- ¦¦троснабжение очист-¦ ¦ ¦канал" ¦¦ных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Ж). Замена алюми- ¦Протяженность ¦Стоимость 1 км ¦По данным УЖКХ и МУП ¦¦ниевых проводов А и¦провода - 610 ¦провода - 81,9 ¦"Таганрогэнерго" ¦¦АС на провод типа ¦км ¦тыс. руб. Стои-¦ ¦¦СИП на воздушных ¦ ¦мость замены: ¦ ¦¦линиях ¦ ¦610 км x 81,9 ¦ ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦ ¦¦ ¦ ¦49959 тыс. руб.¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦З). Оптимизация ¦ ¦Стоимость схемы¦По данным МУП ¦¦конфигурации схемы ¦ ¦- 3000 тыс. ¦"Таганрогэнерго" ¦¦электроснабжения ¦ ¦руб. ¦ ¦¦районов г. Таганро-¦ ¦ ¦ ¦¦га "зима-лето" ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦И). Замена транс- ¦Необходимо ¦Стоимость 1 шт.¦По данным МУП ¦¦форматоров на ¦заменить 60 ¦- 350 тыс. руб.¦"Таганрогэнерго" ¦¦подстанциях ¦шт. трансфор- ¦Итого 21000 ¦ ¦¦ ¦маторов ¦тыс. руб. ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦К). Энергетическая ¦ ¦ 500 ¦По данным МУП ТТУ ¦¦паспортизация ¦ ¦ ¦ ¦¦МУП ТТУ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Л). Замена подвиж- ¦Требуется ¦ 140000 ¦По данным МУП ТТУ ¦¦ного состава на ¦заменить 60 ¦ тыс. руб. ¦ ¦¦энергосберегающий: ¦трамваев на ¦ ¦ ¦¦- трамвай, ¦сумму 480000 ¦ ¦ ¦¦- троллейбус ¦тыс. руб., 20 ¦ ¦ ¦¦ ¦троллейбусов ¦ ¦ ¦¦ ¦на сумму ¦ ¦ ¦¦ ¦140000 тыс. ¦ ¦ ¦¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦М). Установка узлов¦Количество ¦Стоимость одно-¦По данным МУП ¦¦учета электроэнер- ¦узлов учета - ¦го узла учета -¦"Таганрогэнерго" ¦¦гии на границах ¦2300 шт. ¦4000 руб. ¦ ¦¦раздела с потреби- ¦ ¦Итого: 9200 ¦ ¦¦телями в многоквар-¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦¦тирных домах МЖФ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Н). Повышение энер-¦До 2020 г. ¦Стоимость энер-¦По данным МУП "ЖЭУ", ¦¦гетической эффек- ¦необходимо ¦госберегающего ¦МУП "ЖКХ Западное", ¦¦тивности лифтового ¦заменить 174 ¦стандартного ¦ООО УК "ЖЭУ", ООО ¦¦хозяйства ¦лифта ¦лифта отечест- ¦"Континент Сервис" ¦¦ ¦ ¦венного произ- ¦ ¦¦ ¦ ¦водства - 621,9¦ ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦О). Ремонт кабель- ¦ ¦10000 тыс. руб.¦Кабельные линии ¦¦ных линий на объек-¦ ¦Стоимость 1 км ¦ААБЛу 3х120 (6 или 10¦¦тах предприятия ¦ ¦кабеля - 500 ¦кВ)(прокладка в ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦земле), по данным МУП¦¦ ¦ ¦Укладка 1 км - ¦"Водоканал" ¦¦ ¦ ¦500 тыс. руб. ¦ ¦L-------------------+--------------+---------------+----------------------
--------------------------------
<5> www.energosovet.ru.
<6> http://www.fid-dubna.ru.
<7> http://www.fid-dubna.ru.
<8> www.energosovet.ru.
<9> www.cogeneration.ru - некоммерческий ресурс, созданный дляинформирования о преимуществах когенерации и малой энергетики вРоссии.
<10> www. SunTecnology.ru.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЧАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
--------------------T--------------T---------------T---------------------¬¦ Наименование ¦Количественные¦ Объем ¦ Примечания ¦¦ мероприятия ¦ показатели ¦финансирования,¦ (обоснование ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ расчета объема ¦¦ ¦ ¦ ¦ финансирования) ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по бюджетному сектору ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Установка ¦Количество ¦20 шт. x 133 ¦3 счетчика - Управле-¦¦приборов учета газа¦приборов, ¦руб. = 2660,5 ¦ние культуры. ¦¦в учреждениях: ¦подлежащих ¦тыс. руб. ¦5 счетчиков - Управ- ¦¦- Управление ¦установке, - ¦ ¦ление здравоохране- ¦¦культуры, ¦20 шт. ¦ ¦ния, в т.ч.: ¦¦- Управление ¦ ¦ ¦МУЗ "ГБСМП" - 2 шт., ¦¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦МУЗ Родильный дом ¦¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦Ж/к N 1 - 1 шт., ¦¦- МУЗ "ГБСМП", ¦ ¦ ¦Ж/к N 2 - 1 счетчик, ¦¦- МУЗ Родильный дом¦ ¦ ¦Ж/к N 3 - 1 счетчик. ¦¦- Ж/к N 1, ¦ ¦ ¦12 счетчиков - Управ-¦¦- Ж/к N 2, ¦ ¦ ¦ление образования, ¦¦- Управление обра- ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦¦зования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦МОУ СОШ N 23 - 2 шт.,¦¦- МОУ СОШ N 23, ¦ ¦ ¦МОУ СОШ N 26 - 1 шт.,¦¦- МОУ СОШ N 26, ¦ ¦ ¦МОУ лицей N 28 - ¦¦- МОУ лицей N 28, ¦ ¦ ¦2 шт., ¦¦- СДТТ МАК, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД СБТ-1 - ¦¦- МДОУ Д/с N 25, ¦ ¦ ¦2 шт., ¦¦- СЮН, ¦ ¦ ¦СДТТ МАК - 1 шт., ¦¦- Управление ¦ ¦ ¦МДОУ Д/с N 25 - ¦¦образования, ¦ ¦ ¦1 шт., ¦¦- Д/с N 9 ¦ ¦ ¦СЮН - 1 шт., ¦¦ ¦ ¦ ¦Управление образова- ¦¦ ¦ ¦ ¦ния - 1 шт., ¦¦ ¦ ¦ ¦Д/с N 9 - 1 шт. ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Поверка уста- ¦ ¦ 684,73 ¦ ¦¦новленных приборов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦В). Техническое ¦ ¦ 377,78 ¦ ¦¦обслуживание узлов ¦ ¦ ¦ ¦¦учета газа ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Г). Замена ГРПШ ¦ ¦ 250 ¦ ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦ 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической ¦¦ эффективности по жилищному фонду ¦+-------------------T--------------T---------------T---------------------+¦А). Установка ¦ 962 ¦ 115440 ¦Установка в жилых ¦¦приборов учета газа¦ ¦ ¦домах ¦+-------------------+--------------+---------------+---------------------+¦Б). Поверка и ¦ ¦ 14430 ¦