Постановление Администрации г. Таганрога от 26.10.2010 № 4642
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 02.11.2009 г. N 5268 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2012 год"
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2010 N 4642
О внесении изменений в постановление
Администрации города Таганрога от
02.11.2009 N 5268 "Об утверждении
Долгосрочной целевой программы
Управления образования города
Таганрога на 2010-2012 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевыхпрограммах", руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования"Город Таганрог", в целях дальнейшего развития системы общего,дошкольного и дополнительного образования города Таганрога ипредоставления общедоступного образования и эффективного использованиябюджетных средств, Администрация города Таганрога
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрациигорода Таганрога от 02.11.2009 года N 5268 "Об утвержденииДолгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрогана 2010-2012 год" (далее - Постановление):
1.1. в наименовании слова "2010-2012 годы" заменить словами"2010-2013 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2010-2012 годы" заменить словами "2010-2013 годы",
1.3. в пункте 2 слова "И.В. Голубева" заменить словами "О.В.Шевченко".
2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласноприложению.
3. Управлению образования г. Таганрога (О.В. Шевченко) обеспечитьвыполнение мероприятий, утвержденных настоящим постановлением.
4. Финансовому управлению г. Таганрога (А.В. Кострова) обеспечитьфинансирование расходов на выполнение мероприятий, утвержденныхнастоящим постановлением, за счет средств бюджета муниципальногообразования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год.
5. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и предоставить информацию о егоопубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
6. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко)обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информациио его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области вустановленные сроки.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации города Таганрога Е.В. Липовенко.
Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин
Приложение
к Постановлению Администрации
г. Таганрога
от 26.10.2010 N 4642Долгосрочная целевая программа Управления образования г. Таганрога на
2010-2013 год
Паспорт Программы.
--------------T--------------------------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Долгосрочная целевая программа Управления образования города Таганрога ¦¦Программы ¦на 2010-2013 годы ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Основание для¦Закон Российской Федерации от 10.09.1992 N 3266-1 "Об образовании". ¦¦разработки ¦Федеральный закон от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной ¦¦Программы ¦программы развития образования". ¦¦ ¦Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях ¦¦ ¦поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". ¦¦ ¦Областной закон от 20.08.2009 N 3789 "О город- ¦¦ ¦ских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых програм- ¦¦ ¦мах". ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Муниципаль- ¦Управление образования города Таганрога ¦¦ный заказчик ¦ ¦¦Программы ¦ ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Разработчик ¦Управление образования города Таганрога ¦¦Программы ¦ ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Основная цель¦Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан ¦¦Программы ¦в качественном образовании путем оптимального ресурсного ¦¦ ¦обеспечения учреждений сферы образования. ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Основные за- ¦Совершенствование системы непрерывного образования; ¦¦дачи Програм-¦развитие сети дошкольных учреждений; совершенствование ¦¦мы ¦содержания и технологий образования; сохранение системы ¦¦ ¦социальной поддержки населения, формирование здорового ¦¦ ¦образа жизни детей и подростков; повышение эффективности ¦¦ ¦управления образованием на проектной основе; улучшение ¦¦ ¦материально-технического обеспечения. ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Срок реализа-¦2010-2013 годы ¦¦ции Програм- ¦ ¦¦мы ¦ ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Структура ¦Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения ¦¦Программы, ¦Программными методами. ¦¦перечень под-¦Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а ¦¦программ, ос-¦также целевые индикаторы и показатели. ¦¦новных на- ¦Раздел III. Система программных мероприятий: ¦¦правлений и ¦Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. ¦¦мероприятий ¦Подпрограмма 2. Развитие общего образования. ¦¦ ¦Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования. ¦¦ ¦Подпрограмма 4. Прочие целевые мероприятия по обеспечению функциони- ¦¦ ¦рования системы образования. ¦¦ ¦Раздел IV. Нормативное обеспечение. ¦¦ ¦Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Про- ¦¦ ¦граммой и контроль за ходом ее реализации. ¦¦ ¦Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Исполнители ¦Управление образования г. Таганрога, образовательные учреждения г. ¦¦Программы ¦Таганрога, муниципальное автономное учреждение "Инновационные техно- ¦¦ ¦логии в образовании", Управление капитального строительства г. Таганрога ¦¦ ¦(взаимодействие Администрации г. Таганрога с иными соисполнителями про- ¦¦ ¦граммы осуществляется в рамках своих полномочий по согласованию с ними). ¦+-------------+---------T-----------T-----------T-----------T------------T---------------+¦Объемы и ис- ¦источ- ¦ Общий ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦точники фи- ¦ники ¦ объем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования ¦ ¦ тыс. руб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Программы +---------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+¦ ¦Всего ¦ 4547452,3 ¦ 1110871,6 ¦ 1311656,6 ¦ 1109154,3 ¦1015769,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+¦ ¦средства ¦ 3460353,6 ¦ 678490,2 ¦ 816638,7 ¦ 988207,0 ¦ 977 017,7 ¦ ¦ ¦бюдже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦та горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦да Та- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+---------------+¦ ¦средства ¦ 1087098,7 ¦ 432381,4 ¦ 495017,9 ¦ 120947,3 ¦ 38752,1 ¦ ¦ ¦област- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюдже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+----------------¦ ¦Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной ¦¦ ¦корректировке в сроки утверждения бюджета г. Таганрога. ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Ожидаемые ¦Расширение сети дошкольных образовательных учреждений; улучшение ус- ¦¦конечные ре- ¦ловий пребывания детей в образовательных учреждениях; укрепление матери- ¦¦зультаты реа-¦ально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; сохра- ¦¦лизации Про- ¦нение системы социальной поддержки населения, в том числе детей из мало- ¦¦граммы ¦обеспеченных семей; создание условий для реализации в образовательных ¦¦ ¦учреждениях города доступного и качественного дошкольного, начального ¦¦ ¦общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного об- ¦¦ ¦разования в образовательных учреждениях различных типов, видов и катего- ¦¦ ¦рий; совершенствование воспитательной работы в образовательных учрежде- ¦¦ ¦ниях, профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений несо- ¦¦ ¦вершеннолетних, формирование здорового образа жизни обучаемых и воспи- ¦¦ ¦тываемых. ¦+-------------+--------------------------------------------------------------------------+¦Система орга-¦Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением экономи- ¦¦низации кон- ¦ческого развития Администрации города Таганрога и Финансовым управлени- ¦¦троля за ис- ¦ем города Таганрога. ¦¦полнением ¦Ежегодно в срок до 15 марта текущего года в Управление экономического раз-¦¦Программы ¦вития Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганро- ¦¦ ¦га предоставляются отчеты о ходе работ по городским долгосрочным целевым ¦¦ ¦программам, а так же об эффективности использования финансовых средств. ¦L-------------+---------------------------------------------------------------------------
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Основным условием усиления политической и экономической ролиРоссии и повышения благосостояния ее населения является обеспечениероста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по путиглобализации, способность быстро адаптироваться к условияммеждународной конкуренции становится важнейшим фактором успешного иустойчивого развития.
Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано свозможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многомопределяется состоянием системы образования. Именно в этой сференаходится источник обеспечения устойчивого экономического роста страныв среднесрочной перспективе.
Цель политики модернизации российского образования всреднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособностиРоссии на мировом уровне. Указанная цель достижима, если в ближайшиегоды обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфереобразования и науки. Для этого необходимо внедрить в системуобразования новые организационно-экономические механизмы,обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов испособствующие привлечению дополнительных средств, повысить качествообразования на основе обновления его структуры, содержания итехнологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированныхспециалистов, повысить инновационный потенциал и инвестиционнуюпривлекательность образования.
В ходе выполнения программ и комплексных планов развитияобразования реализованы мероприятия и проекты в области модернизацииструктуры и содержания общего образования, формированияобщенациональной системы оценки качества образования, развитияматериально-технической базы образовательных учреждений на условияхсовершенствования механизмов финансирования образования, расширенияэкспорта образовательных услуг, совершенствования институциональныхмеханизмов управления образованием. Благодаря этим мерам была созданабаза для решения задач, направленных на сохранение и усиление ролиобразования в социально-экономическом развитии страны.
В настоящее время в целях сохранения и усиления государственнойполитики Российской Федерации в сфере образования необходимообеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан, общества ирынка труда в качественном образовании путем обоснования их решенияпрограммно-целевым методом. создания новых институциональныхмеханизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры исодержания образования, развития фундаментальности и практическойнаправленности образовательных программ, формирования системынепрерывного образования.
Целевая Программа представляет собой, по сути, инновационныйподход к решению проблем образовательной системы. Инновационностьподхода заключается в том, что относительно краткосрочная реализацияпроекта может стать катализатором долгосрочных системных изменений поосновным направлениям развития образования г. Таганрога. Программанаправлена на создание эффективного, инновационного, технологическивыстроенного и в то же время доступного образования на всех ступенях,начиная с дошкольного образования до средней школы. Этим объясняетсяосновной принцип его реализации: концентрация ресурсов на ключевыхнаправлениях.
Таким образом, исходным моментом постановки актуальных проблемразвития муниципальной системы образования является анализскладывающейся социально-педагогической ситуации.
Анализ ситуации.
Муниципальные образовательные учреждения Управления образования города Таганрога представлены:
- 52 дошкольными образовательными учреждениями,
- 26 общеобразовательными школами,
- 3 общеобразовательными школами с углубленным изучением предметов,
- 3 лицеями,
- 2 гимназиями,
- 11 учреждениями дополнительного образования,
- 1 межшкольным учебным комбинатом,
- 1 муниципальным автономным учреждением.
Развитие дошкольного образования.
В настоящее время в городе 54 дошкольных учреждения: 52 -муниципальные, 1 детский сад - федеральный (ТТИ ЮФУ), 1 -негосударственный (ОАО "РЖД"). Функционирует 52 дошкольных учреждения,посещает детские сады 8 225 детей, из них муниципальные - 8 092 чел.Рассчитаны они на 6 629 мест, переуплотненность составляет 22%.Удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг - 87%.
В период с 1996 по 2001 гг. в городе снизился процент рождаемостидетей, поэтому в городе значительно сократилось количестводошкольников. По выше указанным причинам часть детских садов былозакрыто. Кроме этого, часть ведомственных детских садов не былопередана в муниципальную собственность. Поэтому этот периодхарактеризовался сокращением сети дошкольных образовательныхучреждений.
С 2002 года в городе возникла острая необходимость расширенияимеющейся сети дошкольных учреждений.
На протяжении ряда лет Администрацией города проводитсяпланомерная работа по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему еесовершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченностидошкольников местами в детских садах, в городе с 2003 по 2009гг.реализовывались Планы мероприятий по расширению сети дошкольныхучреждений. Эти планы позволили увеличить количество мест в детскихсадах на 2 610:
- с 2003 по 2005 гг. реализовывался План мероприятий порасширению сети мунийципальных дошкольных учреждений, утвержденныйРешением Городской Думы от 24.04.2003г. N 494. Данный план позволилувеличить количество мест в детских садах на 1537;
- согласно Комплексному плану мероприятий по расширению сети иукреплению материально-технической базы дошкольных образовательныхучреждений г. Таганрога на 2006-2008гг., утвержденному РешениемГородской Думы от 27.10.2005г. N 130, сеть дошкольных учрежденийувеличилась еще на 880 мест;
- на основании постановления Администрации г. Таганрога от09.04.2009г. N 1095 реализовывался Комплексный План развития системыдошкольного образования города на 2009 год, позволивший увеличиватьсеть дошкольных учреждений еще на 193 места.
В 2010 году действующая сеть муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений увеличится еще на 120 мест:
- в январе 2010 года открыты дополнительные группы в детскихсадах NN 100,101,102 на 60 мест,
- в декабре будут открыты дополнительные группы в детских садахNN 41,25 на 60 мест.
Так же в 2010-2013 годах планируется:
- в 2010 году закончить строительство детского сада в микрорайоне"Русское поле" на 200 мест (ул. С. Шило, 259/1);
- в 2010 году провести 1 этап капитального ремонта детского садаN 15 (ул. Б. Бульварная, 7/2) на 75 мест, закончить ремонт к концу2012 года;
- в 2010 году завершить разработку документации на строительстводетского сада на 200 мест в микрорайоне "Северный" (пер.1-й Новый, 16-д), начать строительство с 2012 года;
- в 2010 году осуществить корректировку проектно-сметнойдокументации на проведение капитального ремонта детского сада N 11(ул. Б. Бульварная, 5/2) на 115 мест, закончить ремонт к концу 2012года;
- в 2010 году разработать проектно-сметную документацию напроведение капитального ремонта детского сада N 31 (ул. И. Голубца,1)на 75 мест, осуществить капитальный ремонт в 2011-2012 годах;
- в 2011 году осуществить корректировку проектно-сметнойдокументации для размещения в здании муниципального образовательногоучреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества"детского сада на 200-220 мест, капитальный ремонт здания осуществить в2012 году;
- в 2013 году осуществить разработку проектно-сметнойдокументации на строительство детского сада на 100-120 мест натерритории школы N 30;
- в 2011-2013 годах осуществить организацию дошкольных ступеней(школы раннего развития для детей 5-6 лет) на 1-х этажах школ (360мест за три года) в 2011 году - NN 20, 34, 35, в 2012 году - NN 12,22, 36, в 2013 году - NN 9, 29;
- в 2012-2013 годах осуществить разработку проектно-сметнойдокументации и строительство нового детского сада на 100-120 мест натерритории детского сада N 99.
Однако очередь в дошкольные учреждения сохраняется. На01.09.2010г. потребность в дополнительных местах в детские садысоставляет 1 250 человек. Поэтому одна из главных задач Администрациигорода является развитие и расширение сети дошкольных образовательныхучреждений.
Принятые меры позволят увеличить сеть МДОУ в период в 2010 году -на 120 мест, в 2011 году - на 320 мест, в 2012 году - на 605 мест, в2013 году - на 240 мест.
В рамках мероприятий по расширению сети дошкольных учреждений нафинансирование из средств бюджета города Таганрога потребуется накапитальный ремонт в 2011 году 14000,0 тыс. руб., в 2012 году -45344,0 тыс. руб., в 2013 году - 20000,0 тыс. руб. в части полномочийУправления образования г. Таганрога. В части полномочий Управлениякапитального развития г. Таганрога из бюджета г. Таганрога в 2010 годувыделено - 6232,5 тыс. руб., на 2011 год планируется 12600,4 тыс. руб.
Для оснащения новой сети дошкольных учреждений и модернизацииоборудования действующих учреждений дополнительно из средств бюджетагорода Таганрог запланировано в 2010 году - 12411,7 тыс. руб., в 2011году - 8500,0 тыс. руб., в 2012 году - 13684,6 тыс. руб., в 2013 году- 14205,7 тыс. руб.
На текущий ремонт и обслуживание внутренних и внешних инженерныхсистем, оборудования, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатациив осенне-зимний период, в 2011 году планируется 11149,2 тыс. руб., в2012 году - 11873,9 тыс. руб., в 2013 году - 12586,3 тыс. руб.
Начиная с 2010 года, дошкольным учреждениям устанавливаетсямуниципальное задание на предоставление услуг населению. Финансовоеобеспечение задания в 2010 году составляет 434099,1 тыс. руб., в 2011году - 493732,2 тыс. руб., в 2012 году - 551185,5 тыс. руб., в 2013году - 584 256,5 тыс. руб.
Развитие общего образования.
В 2010 году была проведена реорганизация среднейобщеобразовательной школы N 4 и общеобразовательного лицея г.Таганрога путем присоединения к лицею с переименованием в"Муниципальное общеобразовательной учреждение лицей N 4". В результатеэтого общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений г.Таганрога составило 34. Учреждения финансируются за счет средствсубвенций и бюджета г. Таганрога. Объем субвенций Министерством общегои профессионального образования Ростовской области формируется наоснове принципа подушевого финансирования в расчете на одногообучающегося в год. Региональный расчетный подушевой норматив - этоминимально допустимый объем финансовых средств, необходимых дляреализации общеобразовательной Программы в общеобразовательныхучреждениях в соответствии с государственным образовательнымстандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год.
Основными показателями для расчета норматива подушевогофинансирования являются:
- 1 ступень общего образования: 1-4 классы, начальное общееобразование, 2 ступень общего образования: 5-9 классы, основное общееобразование, 3 ступень: 10-11 классы, среднее (полное) общееобразование;
- наполняемость классов.
Фактическая и плановая наполняемость классов составляет:
------------T--------T---------------¬¦Учебный год¦Учащиеся¦Класс-комплекты¦+-----------+--------+---------------+¦2009-2010 ¦22 549 ¦899 ¦+-----------+--------+---------------+¦2010-2011 ¦22 839 ¦900 ¦+-----------+--------+---------------+¦2011-2012 ¦23 130 ¦914 ¦+-----------+--------+---------------+¦2012-2013 ¦23 425 ¦925 ¦L-----------+--------+----------------
Введение норматива подушевого финансирования ориентировано насоздание стимулов улучшения качества образовательной услуги,применения комплекса современных педагогических технологий.
Начиная с 2010 года, общеобразовательным учреждениямустанавливается муниципальное задание на предоставление услугнаселению. Финансовое обеспечение задания в части средств бюджета г.Таганрога в 2010 году составляет 434099,1 тыс. руб., в 2011 году -493732,2 тыс. руб., в 2012 году - 551185,5 тыс. руб., в 2013 году -584 256,5 тыс. руб., в части областных средств в 2010 году - 391788,0тыс. руб., в 2011 году - 445066,2 тыс. руб.
Производится выплата вознаграждения за выполнение функцийклассного руководителя педагогическим работникам из расчета 1000 руб.в месяц за класс из расчета 885 классных руководителей. На 2010 год наэти цели выделено из средств субвенций 13145,0 тыс. руб.
В связи с тем, что перечнем оборудования, приобретаемого изсредств субвенций, покупка мебели не предусмотрена, в 2010 годудополнительно из средств бюджета города Таганрог на приобретение изамену ученических столов и стульев запланировано 954,7 тыс. руб., в2011 году - 800,0 тыс. руб., в 2012 году - 852,0 тыс. руб., в 2013году - 903,1 тыс. руб.
Также ежегодно из средств бюджета г. Таганрога производитсяоплата бесплатного двухразового питания учащихся из малообеспеченныхсемей. Так в 2010 году их количество составило 3958 человек, в 2011-2013 году составит 4824 человек. Объем этих затрат в 2010 годусоставляет 27420,8 тыс. руб., в 2011 году - 32420,8 тыс. руб., в 2012году - 34528,2 тыс. руб., в 2013 году - 36599,9 тыс. руб.
Оплата дополнительного питания учащихся начальных классов в частиобеспечения молоком производится в 2010 году из расчета 8654 человек,в 2011 году в связи с ростом наполняемости их численность составит9035 человек. В 2010 году на финансирование этих целей выделено 9201,8тыс. руб., планируется на 2011 год - 9760,0 тыс. руб., на 2012 год -10394,4 тыс. руб., на 2013 год - 11018,1 тыс. руб.
Еще одной мерой социальной поддержки детей и подростков являетсяорганизация бесплатного проезда учащихся, проживающих в примиусскихпоселках к школе. В 2010 году численность таких детей составила 143человека, в 2011-2013 годах составит - 173 человек. На финансированиеоплаты проезда в 2010 году выделено 374,9 тыс. руб., на 2011 годпланируется - 470,4 тыс. руб., на 2012 год - 501,0 тыс. руб., на 2013год - 531,0 тыс. руб.
На текущий ремонт и обслуживание внутренних и внешних инженерныхсистем, оборудования, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатациив осенне-зимний период, в 2011 году планируется 6263,0 тыс. руб., в2012 году - 6670,7 тыс. руб., в 2013 году - 7070,9 тыс. руб.
В связи с износом зданий общеобразовательных учрежденийпланируется их капитальный ремонт. Первоочередными объектами являются:в части полномочий Управления образования г. Таганрога муниципальноеобщеобразовательное учреждение лицей N 4 с необходимой суммойфинансирования в 2011 году - 2000,0 тыс. руб., в 2012 году - 5000,0тыс. руб., в 2013 году - 5000,0 тыс. руб., в части полномочийУправления капитального строительства г. Таганрога гимназия N 2, школаN 8, школа N 14, гимназия "Мариинская", школа N 32 с планируемымобъемом затрат из средств г. Таганрога в 2011 году в размере 16899,6тыс. руб., в 2012 году - 47143,4 тыс. руб., в 2013 году - 10000,0 тыс.руб., из средств субвенций в 2011 году - 19397,3 тыс. руб., в 2012году - 82785,7 тыс. руб.
Развитие дополнительного образования.
В городе Таганроге принимаются целенаправленные меры посохранению и развитию сети учреждений, реализующих Программыдополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют11 учреждений дополнительного образования детей, реализующихспортивные, технические, естественно-научные, декоративно - прикладныеобразовательные Программы, в которых занимается 13518 учащихся в 975кружках и секциях. Охват детей услугами учреждений дополнительногообразования, подведомственными Управлению образования г. Таганрога, кобщей численности школьников составляет 56,3%. Спектр предоставляемыхуслуг удовлетворяет все потребности в дополнительном образовании.
В 2010 года изменен статус учреждения "Специализированная детско-юношеская спортивная школа им. Д. Ригерта" с областного подчинения намуниципальное. Это увеличило численность учащихся в учрежденияхдополнительного образования по сравнению с 2009 годом на 109 человек.На финансирование содержания данного учреждения в переходный период изсредств областного бюджета выделено в 2010 году 794,6 тыс. руб.
Начиная с 2010 года, учреждениям дополнительного образованияустанавливается муниципальное задание на предоставление услугнаселению. Финансовое обеспечение задания в части средств бюджета г.Таганрога в 2010 году составляет 84484,4 тыс. руб., в 2011 году -95845,1 тыс. руб., в 2012 году - 104863,7 тыс. руб., в 2013 году -111155,5 тыс. руб.
На текущий ремонт и обслуживание внутренних и внешних инженерныхсистем, оборудования, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатациив осенне-зимний период, в 2011 году планируется 2477,3 тыс. руб., в2012 году - 2638,4 тыс. руб., в 2013 году - 2796,7 тыс. руб.
Дополнительно для приобретения оборудования в 2010 году выделено- 371,5 тыс. руб., необходимо в 2011 году - 400,0 тыс. руб., в 2012году - 426,0 тыс. руб., в 2013 году - 451,6 тыс. руб.
Обеспечение организационного, координационного и методического
сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности в образовательных учреждениях.
В 2009 году было создано путем реорганизации муниципальногообразовательного учреждения "Таганрогский ресурсный центринформатизации образования" Муниципальное автономное учреждение"Инновационные технологии в образовании". основным направлениемдеятельности которого является совершенствование работыобразовательных учреждений в части развития информатизации,инновационных технологий.
Финансовое обеспечение муниципального задания автономногоучреждения в 2010 году составляет 1157,7 тыс. руб. В связи срасширением функций учреждения в части выполнения ремонтных работ,организации психолого-медико-педагогической комиссии путем выведенияее из состава школы N 16, осуществления методической работыпланируется увеличение штата учреждения и его содержания. Впланируемый период 2011-2013 годов финансирование предоставления услугпотребует 1670,4 тыс. руб. в 2011 году, 1779,0 тыс. руб. в 2012 году,1885,7 тыс. руб. в 2013 году.
Обеспечение координации деятельности учреждений образования,оказание практической, методической и консультационной помощи введении образовательного и финансово-хозяйственного процесса,обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильногообучения в образовательных учреждениях потребует в 2011 годуфинансирования в объеме 21546,8 тыс. руб., в 2012 году - 23708,8 тыс.руб., в 2013 году - 25131,3 тыс. руб.
На текущий ремонт и обслуживание внутренних и внешних инженерныхсистем, оборудования, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатациив осенне-зимний период, в 2011 году планируется 509,0 тыс. руб., в2012 году - 542,1 тыс. руб., в 2013 году - 574,6 тыс. руб.
Выполнение прочих целевых мероприятий.
В 2011 году из средств бюджета города Таганрога на обеспечениепротивопожарной безопасности учреждений, в том числе на обслуживание имонтаж автоматической пожарной сигнализации, приобретение пожарногоинвентаря, огнетушителей, проверку дымоходов, пожарных гидрантов,испытание пожарных лестниц, кранов, проведения оценки пожарнойбезопасности потребуется 9385,2 тыс. руб., из них на установкуоборудования вывода сигнала "01" на пульт пожарной охраны - 2500,0тыс. руб. На противопожарные мероприятия в 2012 году планируетсясредств в объеме 9995,2 тыс. руб., в 2013 году - 10595,0 тыс. руб.
В 2011 году на техническое обслуживание и монтаж кнопки тревожнойсигнализации предусмотрено 1706,4 тыс. руб., в 2012 году - 1817,3 тыс.руб., в 2012 году - 1926,4 тыс. руб.
Поддержание санитарного благополучия состояния зеленых насажденийобразовательных учреждений потребует в 2011 году - 1500,0 тыс. руб., в2012 году - 1597,5 тыс. руб., в 2013 году - 1693,4 тыс. руб. В рамкахвыделенных средств планируется проведение мероприятий по валке,обрезке деревьев, проведению оценки состояния зеленых насаждений.
В 2010 году в пришкольных лагерях в зимний, летний, осеннийканикулярный период отдыхали 9010 детей. В 2011 году планируется коздоровлению 9010 детей, в 2012 году - 9010 детей, в 2013 году - 9050детей. Проведение оздоровительной кампании детей по направлениюорганизации отдыха и оздоровления детей в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное времявключает финансирование оплаты услуг по набору продуктов питания,оплаты наценки на стоимость продуктов питания, приобретениябутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Финансирование данных мероприятий изобластного бюджета производится в части софинасирования оплаты наборапродуктов питания. На 2010 год из средств бюджета г. Таганрога наоплату перечисленных мероприятий выделено 3196,4 тыс. руб., на 2011год планируется 3665,4 тыс. руб., на 2012 год - 3862,5 тыс. руб., на2013 год - 4150,2 тыс. руб., из областного бюджета необходимо субсидияна 2010 год - 8564,3 тыс. руб., 2011 год - 9240,9 тыс. руб., 2012 год- 9841,6 тыс. руб., 2013 год - 10432,1 тыс. руб.
В целом в городе сформирована многоуровневая по содержанию имногообразная по структуре образовательная система, ориентированная наудовлетворение образовательных запросов населения.
Характеристика и прогноз развития
сложившейся проблемной ситуации
Комплексная поэтапная реализация приоритетных социально-педагогических проектов, с одной стороны, привела к складываниюпредпосылок для перехода муниципальной образовательной системы в новоекачественное состояние, а с другой стороны, обнаружила ряд негативныхтенденций процесса развития муниципальной системы образования:
- возник значительный дефицит мест в дошкольных образовательныхучреждениях;
- в условиях ограниченности ресурсов приходится срочно создаватьсистему массового образования детей старшего дошкольного возраста сцелью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников;
- необходимость снижения нагрузки детей, сохранения и укрепленияих физического и психического здоровья не всегда учитывается приорганизации учебно-воспитательного процесса;
- непропорциональное развитие отдельных направленийдополнительного образования (слабое развитие технического творчества,детских театральных коллективов, военно-патриотических объединений);
- недостаточная занятость в системе дополнительного образованияподростков группы риска и подростков, совершающих противоправныедействия;
- увеличивается количество образовательных учреждений, требующихвыполнения комплексного капитального ремонта и оснащения современнымоборудованием.
Все это вместе взятое фиксирует существование противоречийпроцесса модернизации муниципальной системы образования.
Организационной основой разрешения этих противоречий и способомпоследовательной реализации муниципальной образовательной политикидолжна стать долгосрочная целевая программа Управления образования г.Таганрога на 2010-2013 год.
Программа обеспечит продолжение модернизации муниципальнойсистемы образования и приведет к созданию и устойчивому развитиюсовременного образовательного пространства, органично интегрированногов социально-экономическую, культурную и духовно-нравственную средугорода, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательныхзапросов населения на различные виды и формы образования и воспитаниячеловека культуры, гражданина, нравственной личности.
Вместе с тем при реализации Программы могут возникнуть риски,связанные:
- с неверно выбранными приоритетами развития муниципальнойсистемы образования;
- с недостатками в управлении Программой.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развитиямуниципальной системы образования, могут быть вызваны изменениямигосударственной и региональной политики в сфере образования,внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизитэффективность использования бюджетных средств.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могутбыть вызваны несоответствием заявляемых в Программе целей и задачпреобразований тем результатам, которые будут достигаться в процессеее реализации, недостаточно эффективным механизмом привлечениягосударственных, общественных и бизнес-структур к реализации основныхмероприятий муниципальной образовательной политики.
Реализация поставленных в Программе стратегической цели и задачбудет возможна только тогда, когда Программа станет проектом,представляющим собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокаммероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании итехнологиях образования, системе управления, организационно-правовыхформах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Комплексное развитие каждого из этихэлементов позволит поднять систему образования на уровень,соответствующий современному этапу социально-экономического развитиягорода.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели.
Стратегической целью Программы является обеспечение условий дляудовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путемоптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующиестратегические задачи:
- совершенствование системы непрерывного образования;
- развитие сети дошкольных учреждений
- совершенствование содержания и технологий образования;
- сохранение системы социальной поддержки населения, формированиездорового образа жизни детей и подростков;
- повышение эффективности управления образованием на проектнойоснове;
- улучшение материально-технического обеспечения.
Сроки и этапы реализации Программы - 2010-2013 годы.
На первом этапе (2010 год) предусмотрено выделение и реализацияпроектов первой очереди, в том числе ремонт образовательныхучреждений, оснащение новой сети дошкольных учреждений и модернизацияматериальной инфраструктуры действующих образовательных учреждений.
На втором, третьем и четвертом этапах (2011-2013 годы)предполагается дальнейшее оснащение и обновление материальной базыобразовательных учреждений, организация сети новых дошкольныхобразовательных учреждений реализация капитальных проектов второй итретьей очереди.
На четвертом этапе (2013 год) будет проведен анализ ходареализации мероприятий по основным направлениям Программы и внесенынеобходимые корректировки в систему оценивания результатов.Предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном навнедрение и распространение результатов, полученных на предыдущихэтапах.
На каждом из этапов планируется изменение показателей,характеризующих ход реализации Программы по годам и влияниеПрограммных мероприятий на состояние муниципальной системыобразования.
В результате реализации Программы будет обеспечено созданиеусловий для удовлетворения потребности граждан, городского сообществаи рынка труда в качественном образовании.
Достижение стратегической цели и решение стратегических задачПрограммы обеспечиваются за счет реализации Программных мероприятий.
Определены следующие целевые индикаторы и показатели Программы:
- количество дополнительных мест в дошкольных образовательныхучреждениях: 2010 год - 120 мест, 2011 год - 320 мест, 2012 год - 605мест, 2013 год - 240 мест,
- средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений:2010 год - 25 человек, 2011 год - 25 человек, 2012 год - 25 человек,2013 год - 25 человек,
- удельный вес численности детей и подростков, посещающихучреждения дополнительного образования: 2010 год - 56,5%, 2011 год -56,5%, 2012 год - 60,0%, 2013 год - 60,0%,
- доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатнымпитанием: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год- 100%,
- доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставлениямолока: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год -100%,
- доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений,проживающих в Примиусских поселках, в части предоставления бесплатногопроезда: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год -100%,
- наличие в муниципальных образовательных учрежденияхавтоматической пожарной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год -100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%,
- наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопкитревожной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год -100%, 2013 год - 100%,
- освоение средств, выделенных на поддержание санитарногосостояния зеленых насаждений образовательных учреждений: 2011 год -100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%,
- количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время: 2010год - 9010 человек, 2011 год - 9010 человек, 2012 год - 9010 человек,2013 год - 9050 человек.
Раздел III. Система программных мероприятий-------T-----------------T-------------T--------T---------T-------------------------------------------------------------¬¦ N ¦ наименование ¦ исполнитель ¦ сроки ¦источники¦объем финансирования, тыс. руб. ¦¦ п/п ¦ мероприятия ¦ ¦ выпол- ¦финанси- +-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦ рования ¦ всего ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦1.1. Направление "Содержание и развитие дошкольного образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога"¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦1.1.1.¦Финансовое ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦2 058 273,4¦ 434 099,1¦ 488 732,3¦ 551 185,5¦ 584 256,5¦¦ ¦обеспечение ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заданий муни- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальными ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошкольными ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ными учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦1.1.2.¦Организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 38 802,1¦ 12 411,7¦ 8 500,0¦ 8 684,6¦ 9 205,7¦¦ ¦функциониро- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети до- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьных уч- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждений в час- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ти оснащения ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений и ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прочих дого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ворных обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных плате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жей действую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щих учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦1.1.3.¦Расширение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 86 000,0¦ 0,0¦ 15 000,0¦ 46 000,0¦ 25 000,0¦¦ ¦сети дошколь- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных образова- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных учреж- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений и обеспе- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чение новых ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест в детских ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- укомплектова- ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 15 000,0¦ 0,0¦ 5 000,0¦ 5 000,0¦ 5 000,0¦¦ ¦ние необходи- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мым оборудо- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванием, мебе- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лью, мягким ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвентарем уч- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждений, пла- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нируемых для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦введения в экс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- корректировка ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 31 000,0¦ 0,0¦ 1 000,0¦ 30 000,0¦ 0,0¦¦ ¦проектно- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной доку- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментации для ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦размещения в ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здании муници- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пального обра- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей "Дом дет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского творчест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ва" детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сада на 200-220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест, капиталь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- разработка ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 5 000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 5 000,0¦¦ ¦проектно- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной доку- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментации на ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детского сада на ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦100-120 мест на ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школы N 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 35 000,0¦ 0,0¦ 9 000,0¦ 11 000,0¦ 15 000,0¦¦ ¦дошкольных ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ступеней (шко- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лы раннего раз- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вития для детей ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦5-6 лет) на 1-х ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этажах школ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(360 мест за три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года) в 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году - NN 20, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦34, 35, в 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году - NN 12, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦22, 36, в 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году - NN 9, 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(перепланиров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммуникаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт, осна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щение меди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цинского каби- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦1.1.4.¦Ремонт зданий и ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 40 279,7¦ 4 670,3¦ 11 149,2¦ 11 873,9¦ 12 586,3¦¦ ¦помещений, ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка про- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно-сметной ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ное автоном- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 1.1. ¦2 223 355,1¦ 451 181,1¦ 523 381,5¦ 617 744,0¦ 631 048,5¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦2 223 355,1¦ 451 181,1¦ 523 381,5¦ 617 744,0¦ 631 048,5¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦1.2. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления ка-¦¦ питального строительства г. Таганрога" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦1.2.1.¦Строительство ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 68 265,1¦ 2 405,1¦ 2 500,0¦ 31 680,0¦ 31 680,0¦¦ ¦новых детских ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦садов: ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 56 640,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 28 320,0¦ 28 320,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- в микрорайоне ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 25 765,1¦ 2 405,1¦ 0,0¦ 11 680,0¦ 11 680,0¦¦ ¦"Северный" на ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦200 мест (дет- ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ский сад N 1), ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка про- ¦ Таганрога ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ектно-сметной ¦ ¦ ¦Областной¦ 56 640,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 28 320,0¦ 28 320,0¦¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- на территории ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 42 500,0¦ 0,0¦ 2 500,0¦ 20 000,0¦ 20 000,0¦¦ ¦детского сада ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 99 на 100-120 ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест, разработ- ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ка проектно ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦1.2.2.¦Капитальный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 28 176,9¦ 6 232,5¦ 17 600,4¦ 4 344,0¦ 0,0¦¦ ¦ремонт дошко- ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦льных образо- ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вательных уч- ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦реждений, в том ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 32 547,9¦ 18 000,0¦ 14 547,9¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- разработка ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 6 356,4¦ 356,4¦ 6 000,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦проектно- ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной доку- ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментации, капи- ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тальный ремонт ¦ Таганрога ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦детского сада ¦ ¦ ¦Областной¦ 14 547,9¦ 0,0¦ 14 547,9¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦N 11, ул. ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Большая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Бульварная, 5-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- капитальный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 12 476,5¦ 5 876,1¦ 6 600,4¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ремонт и согла- ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сование про- ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кладки инже- ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нерных сетей ¦ Таганрога ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦детского сада ¦ ¦ ¦Областной¦ 18 000,0¦ 18 000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦N 15, ул. ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Большая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Бульварная, 7-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- капитальный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 9 344,0¦ 0,0¦ 5 000,0¦ 4 344,0¦ 0,0¦¦ ¦ремонт детского ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сада N 31, ул. И.¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Голубца,1 на 75 ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 1.2. ¦ 185 629,9¦ 26 637,6¦ 34 648,3¦ 64 344,0¦ 60 000,0¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 96 442,0¦ 8 637,6¦ 20 100,4¦ 36 024,0¦ 31 680,0¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 89 187,9¦ 18 000,0¦ 14 547,9¦ 28 320,0¦ 28 320,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ИТОГО по подпрограмме 1. ¦2 408 985,0¦ 477 818,7¦ 558 029,8¦ 682 088,0¦ 691 048,5¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦2 319 797,1¦ 459 818,7¦ 543 481,9¦ 653 768,0¦ 662 728,5¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 89 187,9¦ 18 000,0¦ 14 547,9¦ 28 320,0¦ 28 320,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦¦ 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 2.1. Направление "Содержание и развитие общего образования в части полномочий Управления образования г. Таганрога" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦2.1.1.¦Финансовое ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 321 931,5¦ 79 272,2¦ 70 765,0¦ 83 443,8¦ 88 450,5¦¦ ¦обеспечение ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заданий муни- ¦ тельные уч- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ципальными ¦ реждения г. ¦ ¦Областной¦ 836 854,2¦ 391 788,0¦ 445 066,2¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦общеобразова- ¦ Таганрога ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельными учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦2.1.2.¦Обеспечение ¦ Управление ¦2010- ¦Областной¦ 13 145,0¦ 13 145,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦выполнения ¦ образования ¦2013 гг.¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функций класс- ¦г. Таганрога,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного руководи- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теля педагоги- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ческими работ- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦никами муни- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальных об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦2.1.3.¦Организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 160 862,6¦ 37 981,5¦ 38 523,0¦ 40 950,5¦ 43 407,6¦¦ ¦функциониро- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети об- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щеобразова- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных учреж- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений и соци- ¦ реждения г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦альная под- ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 6 855,1¦ 89,5¦ 6 765,6¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦держка детей и ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подростков, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- оснащение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 3 509,8¦ 954,7¦ 800,0¦ 852,0¦ 903,1¦¦ ¦учреждений и ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнение ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прочих дого- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ворных обяза- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и обяза- ¦ реждения г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦тельных плате- ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 6 519,8¦ 0,0¦ 6 519,8¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦жей действую- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щих учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- комплектова- ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 101,1¦ 29,3¦ 71,8¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ние книжных ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фондов библио- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тек ¦ образова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ тельные уч- ¦ ¦Областной¦ 335,3¦ 89,5¦ 245,8¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 115 000,1¦ 27 420,8¦ 27 420,8¦ 29 203,2¦ 30 955,3¦¦ ¦бесплатного ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питания уча- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щихся из мало- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспеченных ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 40 374,3¦ 9 201,8¦ 9 760,0¦ 10 394,4¦ 11 018,1¦¦ ¦дополнительно- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го питания ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учащихся 1-4 ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦классов в части ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦молока ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 1 877,3¦ 374,9¦ 470,4¦ 501,0¦ 531,0¦¦ ¦бесплатного ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проезда уча- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щихся, прожи- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вающих в При- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦миусских по- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦селках ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦2.1.4.¦Ремонт зданий и ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 29 814,8¦ 9 809,6¦ 6 263,6¦ 6 670,7¦ 7 070,9¦¦ ¦помещений, ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка про- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно-сметной ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ное автоном- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦2.1.5.¦Капитальный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 12 000,0¦ 0,0¦ 2 000,0¦ 5 000,0¦ 5 000,0¦¦ ¦ремонт школы ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 4 ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 2.1. ¦1 381 463,1¦ 532 085,8¦ 569 383,4¦ 136 065,0¦ 143 928,9¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 524 608,8¦ 127 063,3¦ 117 551,6¦ 136 065,0¦ 143 928,9¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 856 854,3¦ 405 022,5¦ 451 831,8¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦2.2. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений образования по объектам Управления ка-¦¦ питального строительства г. Таганрога" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦2.2.1.¦Капитальный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 75 804,5¦ 1 761,5¦ 16 899,6¦ 47 143,4¦ 10 000,0¦¦ ¦ремонт общеоб- ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разовательных ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений: ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 102 183,0¦ 0,0¦ 19 397,3¦ 82 785,7¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- N 2 полный ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 3 000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3 000,0¦ 0,0¦¦ ¦капитальный ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт кровли ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- N 8 ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 12 986,4¦ 997,1¦ 899,6¦ 11 089,7¦ 0,0¦¦ ¦ ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 26 888,7¦ 0,0¦ 0,0¦ 26 888,7¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- N 14 ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 22 537,4¦ 469,6¦ 8 000,0¦ 14 067,8¦ 0,0¦¦ ¦ ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 53 506,5¦ 0,0¦ 19 397,3¦ 34 109,2¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- Гимназия Ма- ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 28 294,8¦ 294,8¦ 8 000,0¦ 10 000,0¦ 10 000,0¦¦ ¦риинская ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- N 32 ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 8 985,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 8 985,9¦ 0,0¦¦ ¦ ¦капитального ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строительст- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ва г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 21 787,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 21 787,8¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 2.2. ¦ 177 987,5¦ 1 761,5¦ 36 296,9¦ 129 929,1¦ 10 000,0¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 75 804,5¦ 1 761,5¦ 16 899,6¦ 47 143,4¦ 10 000,0¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 102 183,0¦ 0,0¦ 19 397,3¦ 82 785,7¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ИТОГО по подпрограмме 2. ¦1 559 450,6¦ 533 847,3¦ 605 680,3¦ 265 994,1¦ 153 928,9¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 600 413,3¦ 128 824,8¦ 134 451,2¦ 183 208,4¦ 153 928,9¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 959 037,3¦ 405 022,5¦ 471 229,1¦ 82 785,7¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3.1. Направление "Содержание и развитие дополнительного образования в части полномочий Управления образования г. ¦¦ Таганрога" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦3.1.1.¦Финансовое ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 396 348,8¦ 84 484,4¦ 95 845,1¦ 104 863,7¦ 111 155,5¦¦ ¦обеспечение ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заданий муни- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальными ¦ реждения г. ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦учреждениями ¦ Таганрога ¦ ¦Областной¦ 794,6¦ 794,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦дополнительно- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦3.1.2.¦Организация ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 1 649,1¦ 371,5¦ 400,0¦ 426,0¦ 451,6¦¦ ¦функциониро- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети уч- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждений до- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнительного ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования в ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части оснаще- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прочих дого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ворных обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных плате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦3.1.3.¦Ремонт зданий и ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 7 994,5¦ 82,1¦ 2 477,3¦ 2 638,4¦ 2 796,7¦¦ ¦помещений, ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка про- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно-сметной ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ное автоном- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 3.1. ¦ 406 786,9¦ 85 732,6¦ 98 722,4¦ 107 928,1¦ 114 403,8¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 405 992,3¦ 84 938,0¦ 98 722,4¦ 107 928,1¦ 114 403,8¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 794,6¦ 794,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ИТОГО по подпрограмме 3. ¦ 406 786,9¦ 85 732,6¦ 98 722,4¦ 107 928,1¦ 114 403,8¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 405 992,3¦ 84 938,0¦ 98 722,4¦ 107 928,1¦ 114 403,8¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 794,6¦ 794,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ 4. Подпрограмма "Прочие целевые мероприятия по обеспечению функционирования системы образования" ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦4.1. Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процес-¦¦ са и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦4.1.1.¦Финансовое ¦ муниципаль- ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 7 038,3¦ 1 703,2¦ 1 670,4¦ 1 779,0¦ 1 885,7¦¦ ¦обеспечение ¦ное автоном- ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦ ное учреж- ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ дение "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заданий муни- ¦ новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальным ав- ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тономным уч- ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждением "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦4.1.2.¦Обеспечение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 70 386,9¦ 0,0¦ 21 546,8¦ 23 708,8¦ 25 131,3¦¦ ¦координации ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельности ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ межшколь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, ¦ ный учебный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказание прак- ¦ комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тической, мето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дической и кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сультационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помощи в веде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нии образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного и фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процесса, обес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦печение на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чальной про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обучения в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щеобразова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦4.1.3.¦Ремонт зданий и ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 1 625,7¦ 0,0¦ 509,0¦ 542,1¦ 574,6¦¦ ¦помещений, ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка про- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно-сметной ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ное автоном- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ новационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 4.1. ¦ 79 050,9¦ 1 703,2¦ 23 726,2¦ 26 029,9¦ 27 591,6¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 79 050,9¦ 1 703,2¦ 23 726,2¦ 26 029,9¦ 27 591,6¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ 4.2. Направление "Выполнение прочих целевых мероприятий" ¦+------T-----------------T-------------T--------T---------T-----------T-----------T-----------T------------T------------+¦4.2.1.¦Обеспечение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 29 984,5¦ 9,1¦ 9 385,2¦ 9 995,2¦ 10 595,0¦¦ ¦противопожар- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной безопасно- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сти учреждений ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, в ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе об- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦служивание и ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монтаж автома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тической по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жарной сигна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦4.2.2.¦Обеспечение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 5 450,1¦ 0,0¦ 1 706,4¦ 1 817,3¦ 1 926,4¦¦ ¦антитеррори- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стической безо- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пасности учре- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждений образо- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания, в том ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе обслужи- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вание и монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кнопки тревож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной сигнализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦4.2.3.¦Поддержание ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 4 790,9¦ 0,0¦ 1 500,0¦ 1 597,5¦ 1 693,4¦¦ ¦благополучного ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦санитарного ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦состояния зеле- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных насаждений ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образователь- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учрежде- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦4.2.4.¦Проведение ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 14 874,5¦ 3 196,4¦ 3 665,4¦ 3 862,5¦ 4 150,2¦¦ ¦оздоровитель- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной кампании ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей по на- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦правлению ор- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ганизации от- ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дыха и оздоров- ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления в лагерях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организуемых ¦ ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦при муници- ¦ ¦ ¦Областной¦ 38 078,9¦ 8 564,3¦ 9 240,9¦ 9 841,6¦ 10 432,1¦¦ ¦пальных обра- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каникулярное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦время, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- оплата услуг ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 3 005,6¦ 674,2¦ 736,7¦ 751,9¦ 842,8¦¦ ¦по набору про- ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дуктов питания ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ образова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ ¦ тельные уч- ¦ ¦Областной¦ 38 078,9¦ 8 564,3¦ 9 240,9¦ 9 841,6¦ 10 432,1¦¦ ¦ ¦ реждения г. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦- оплата нацен- ¦ Управление ¦2010- ¦ Бюджет ¦ 11 868,9¦ 2 522,2¦ 2 928,7¦ 3 110,6¦ 3 307,4¦¦ ¦ки на стоимость ¦ образования ¦2013 гг.¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продуктов пи- ¦г. Таганрога,¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тания, приобре- ¦ образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тения бутили- ¦ тельные уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рованной воды ¦ реждения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и одноразовой ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦посуды, прове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дения санитар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦но- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Всего по направлению 4.2. ¦ 93 178,8¦ 11 769,8¦ 25 497,9¦ 27 114,2¦ 28 797,0¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 55 099,9¦ 3 205,5¦ 16 257,0¦ 17 272,6¦ 18 364,9¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 38 078,9¦ 8 564,3¦ 9 240,9¦ 9 841,6¦ 10 432,1¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------T----------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦ИТОГО по подпрограмме 4. ¦ 172 229,7¦ 13 473,0¦ 49 224,1¦ 53 144,1¦ 56 388,6¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦ 134 150,8¦ 4 908,7¦ 39 983,2¦ 43 302,5¦ 45 956,5¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦ 38 078,9¦ 8 564,3¦ 9 240,9¦ 9 841,6¦ 10 432,1¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+--------------------T--------------------------------------------------T-----------T-----------T-----------T------------T------------¬¦ ¦ИТОГО ¦4 547 452,3¦1 110 871,6¦1 311 656,6¦ 1 109 154,3¦ 1 015 769,8¦+------+----------------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦3 460 353,6¦ 678 490,2¦ 816 638,7¦ 988 207,0¦ 977 017,7¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+¦ ¦Областной¦1 087 098,7¦ 432 381,4¦ 495 017,9¦ 120 947,3¦ 38 752,1¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------------
Раздел IV. Нормативное обеспечение.
Нормативным правовым актом, принятие которого необходимо длядостижения целей реализации Программы, является:
- Решение Городской Думы города Таганрога "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год,
- Областной закон Ростовской области "О бюджете Ростовской области" на соответствующий финансовый год.
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления
Программой и контроль за ходом ее реализации.
Средства бюджета города Таганрога на финансирование мероприятийПрограммы перечисляются в соответствии с порядком, утвержденнымАдминистрацией г. Таганрога, и в пределах расходов, утвержденных насоответствующий финансовый год.
Управление Программой осуществляет Управление образования г.Таганрога. Контроль за реализацией Программы ежегодно осуществляетУправление экономического развития Администрации города Таганрога иФинансовое управление города Таганрога в соответствии с их полномочиями.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии методикой (приложение).
Ожидаемыми результатами от реализации Программы должны стать:
- расширение сети дошкольных образовательных учреждений;
- улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях;
- укрепление материально - технической базы муниципальныхобразовательных учреждений;
- сохранение системы социальной поддержки населения, в том числе детей из малообеспеченных семей;
- создание условий для реализации в образовательных учреждениях города доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях различных типов, видов и категорий;
- совершенствование воспитательной работы в образовательныхучреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений иправонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизниобучаемых и воспитываемых.
В соответствии с ожидаемыми конечными результатами прогнозируютсяследующие целевые индикаторы (параметры) Программы:
- количество дополнительных мест в дошкольных образовательныхучреждениях: 1285 мест,
- средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений: 25 человек,
- удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования: 60%,
- доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатнымпитанием: 100%,
- доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставления молока:100%,
- доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в Примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда:100%.
- наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации: 100%,
- наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации: 100%,
- освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений: 100%,
- количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время: 9050человек.
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами С.В. Дробный
Приложение
к Долгосрочной целевой программе
Управления образования г. Таганрога
на 2010-2013 годы
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАГАНРОГА
НА 2010-2013 ГОД
Оценка эффективности реализации программных мероприятийосуществляется на основе комплекса учетно-аналитических мероприятий:
1. Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее)состояние целевых параметров (индикаторов) Программы.
2. Проведение сравнительного анализа базового и учетного(текущего) значений целевых параметров (индикаторов) Программы.Выявление темпов роста (снижения).
3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) иучетного (текущего) значений целевых параметров (индикаторов)Программы. Выявление расхождений.
4. Выявление факторов, определивших величину полученногорасхождения.
5. Определение направлений корректирующего воздействия с цельювыполнения параметров (индикаторов) Программы.
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами С.В. Дробный