Постановление Администрации г. Таганрога от 31.12.2010 № 5922
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 02.11.2009 г. N 5268 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год"
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2010 N 5922
О внесении изменений в постановление
Администрации города Таганрога от
02.11.2009 г. N 5268 "Об утверждении
Долгосрочной целевой программы
Управления образования города
Таганрога на 2010-2013 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевыхпрограммах", руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования"Город Таганрог", в целях дальнейшего развития системы общего,дошкольного и дополнительного образования города Таганрога ипредоставления общедоступного образования и эффективного использованиябюджетных средств, Администрация города Таганрога
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Управления образованиягорода Таганрога на 2010-2013 год от 02.11.2009 г. N 5268 следующие изменения:
1.1. В разделе "Паспорт Программы" приложения графу "Объемы иисточники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:----------T------------T-----------T---------T---------T---------T---------¬¦Объемы и ¦источники ¦Общий объем¦ 2010 год¦ 2011 год¦ 2012 год¦ 2013 го䦦источники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦финанси- ¦ ¦ тыс. руб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рования +------------+-----------+---------+---------+---------+---------+¦Программы¦Всего ¦5 265 377,9¦1133290,1¦1277925,3¦1433996,6¦1420165,9¦¦ +------------+-----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦Бюджет горо-¦3 459 072,0¦ 689635,9¦ 816638,7¦ 983609,3¦ 969188,1¦¦ ¦да Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------+-----------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦Областной ¦1 806 305,9¦ 443654,2¦ 461286,6¦ 450387,3¦ 450977,8¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------+------------+-----------+---------+---------+---------+----------
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодной корректировке в сроки утверждения бюджета г. Таганрога.
1.2. В разделе I приложения пункт "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
В настоящее время в городе 54 дошкольных учреждения: 52 -муниципальные, 1 детский сад - федеральный (ТТИ ЮФУ), 1 -негосударственный (ОАО "РЖД"). Функционирует 52 дошкольных учреждения,посещает детские сады 8 225 детей, из них муниципальные - 8 092 чел.Рассчитаны они на 6 629 мест, переуплотненность составляет 22%.Удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг - 87%.
В период с 1996 по 2001 гг. в городе снизился процент рождаемостидетей, поэтому в городе значительно сократилось количестводошкольников. По выше указанным причинам часть детских садов былозакрыто. Кроме этого, часть ведомственных детских садов не былопередана в муниципальную собственность. Поэтому этот периодхарактеризовался сокращением сети дошкольных образовательныхучреждений.
С 2002 года в городе возникла острая необходимость расширенияимеющейся сети дошкольных учреждений.
На протяжении ряда лет Администрацией города проводитсяпланомерная работа по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему еесовершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченностидошкольников местами в детских садах, в городе с 2003 по 2009гг.реализовывались Планы мероприятий по расширению сети дошкольныхучреждений. Эти планы позволили увеличить количество мест в детскихсадах на 2 610:
- с 2003 по 2005 гг. реализовывался План мероприятий порасширению сети муниципальных дошкольных учреждений, утвержденныйРешением Городской Думы от 24.04.2003г. N 494. Данный план позволилувеличить количество мест в детских садах на 1537;
- согласно Комплексному плану мероприятий по расширению сети иукреплению материально-технической базы дошкольных образовательныхучреждений г. Таганрога на 2006-2008гг., утвержденному РешениемГородской Думы от 27.10.2005г. N 130, сеть дошкольных учрежденийувеличилась еще на 880 мест;
- на основании постановления Администрации г. Таганрога от09.04.2009г. N 1095 реализовывался Комплексный План развития системыдошкольного образования города на 2009 год, позволивший увеличиватьсеть дошкольных учреждений еще на 193 места.
В 2010 году действующая сеть муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений увеличится еще на 120 мест:
- в январе 2010 года открыты дополнительные группы в детскихсадах NN 100,101,102 на 60 мест,
- в декабре будут открыты дополнительные группы в детских садахNN 41,25 на 60 мест.
Так же в 2010-2013 годах планируется:
- в 2010 году закончить строительство детского сада в микрорайоне"Русское поле" на 200 мест (ул. С. Шило, 259/1);
- в 2010 году провести 1 этап капитального ремонта детского садаN 15 (ул. Б. Бульварная, 7/2) на 75 мест, закончить ремонт к концу2012 года;
- в 2010 году завершить разработку документации на строительстводетского сада на 200 мест в микрорайоне "Северный" (пер.1-й Новый, 16-д), начать строительство с 2012 года;
- в 2010 году осуществить корректировку проектно-сметнойдокументации на проведение капитального ремонта детского сада N 11(ул. Б. Бульварная, 5/2) на 115 мест, закончить ремонт к концу 2012года;
- в 2010 году разработать проектно-сметную документацию напроведение капитального ремонта детского сада N 31 (ул. И. Голубца,1)на 75 мест, осуществить капитальный ремонт в 2011-2012 годах;
- в 2011 году осуществить корректировку проектно-сметнойдокументации для размещения в здании муниципального образовательногоучреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества"детского сада на 200-220 мест, капитальный ремонт здания осуществить в2012 году;
- в 2013 году осуществить разработку проектно-сметнойдокументации на строительство детского сада на 100-120 мест натерритории школы N 30;
- в 2011-2013 годах осуществить организацию дошкольных ступеней(школы раннего развития для детей 5-6 лет) на 1-х этажах школ (360мест за три года) в 2011 году - NN 20, 34, 35, в 2012 году - NN 12,22, 36, в 2013 году - NN 9, 29;
- в 2012-2013 годах осуществить разработку проектно-сметнойдокументации и строительство нового детского сада на 100-120 мест натерритории детского сада N 99.
Однако очередь в дошкольные учреждения сохраняется. На01.09.2010г. потребность в дополнительных местах в детские садысоставляет 1 250 человек. Поэтому одна из главных задач Администрациигорода является развитие и расширение сети дошкольных образовательныхучреждений.
Принятые меры позволят увеличить сеть МДОУ в период в 2010 году -на 120 мест, в 2011 году - на 320 мест, в 2012 году - на 605 мест, в2013 году - на 240 мест.
В рамках мероприятий по расширению сети дошкольных учреждений нафинансирование из средств бюджета города Таганрога потребуется наоснащение и капитальный ремонт в 2011 году 15000,0 тыс. руб., в 2012году - 46000,0 тыс. руб., в 2013 году - 25000,0 тыс. руб. в частиполномочий Управления образования г. Таганрога. В части полномочийУправления капитального развития г. Таганрога из бюджета г. Таганрогав 2010 году выделено - 7879,9 тыс. руб., на 2011 год планируется20100,4 тыс. руб., на 2012 год - 36024,0 тыс. руб., на 2013 год -31680,0 тыс. руб.
Для модернизации оборудования действующих учрежденийдополнительно из средств бюджета города Таганрог запланировано в 2010году - 12424,7 тыс. руб., в 2011 году - 8500,0 тыс. руб., в 2012 году- 8684,6 тыс. руб., в 2013 году - 9205,7 тыс. руб.
На ремонт зданий и помещений, обслуживание инженерных систем, втом числе подготовку к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период,в 2011 году планируется 11149,2 тыс. руб., в 2012 году - 11873,9 тыс.руб., в 2013 году - 12586,3 тыс. руб.
Начиная с 2010 года, дошкольным учреждениям устанавливаетсямуниципальное задание на предоставление услуг населению. Финансовоеобеспечение задания в 2010 году составляет 434822,3 тыс. руб., в 2011году - 488732,3 тыс. руб., в 2012 году - 551185,5 тыс. руб., в 2013году - 584256,5 тыс. руб.
1.3. В разделе I приложения пункт "Развитие общего образования"изложить в следующей редакции:
В 2010 году была проведена реорганизация среднейобщеобразовательной школы N 4 и общеобразовательного лицея г.Таганрога путем присоединения к лицею с переименованием в"Муниципальное общеобразовательной учреждение лицей N 4". В результатеэтого общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений г.Таганрога составило 34. Учреждения финансируются за счет средствсубвенций и бюджета г. Таганрога. Объем субвенций Министерством общегои профессионального образования Ростовской области формируется наоснове принципа подушевого финансирования в расчете на одногообучающегося в год. Региональный расчетный подушевой норматив - этоминимально допустимый объем финансовых средств, необходимых дляреализации общеобразовательной Программы в общеобразовательныхучреждениях в соответствии с государственным образовательнымстандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год.
Основными показателями для расчета норматива подушевогофинансирования являются:
- 1 ступень общего образования: 1-4 классы, начальное общееобразование, 2 ступень общего образования: 5-9 классы, основное общееобразование, 3 ступень: 10-11 классы, среднее (полное) общееобразование;
- наполняемость классов.
Фактическая и плановая наполняемость классов составляет:------------T--------T---------------¬¦Учебный год¦Учащиеся¦Класс-комплекты¦+-----------+--------+---------------+¦2009-2010 ¦22 549 ¦899 ¦+-----------+--------+---------------+¦2010-2011 ¦22 839 ¦900 ¦+-----------+--------+---------------+¦2011-2012 ¦23 130 ¦914 ¦+-----------+--------+---------------+¦2012-2013 ¦23 425 ¦925 ¦L-----------+--------+----------------
Введение норматива подушевого финансирования ориентировано насоздание стимулов улучшения качества образовательной услуги,применения комплекса современных педагогических технологий.
Начиная с 2010 года, общеобразовательным учреждениямустанавливается муниципальное задание на предоставление услугнаселению. Финансовое обеспечение задания в части средств бюджета г.Таганрога в 2010 году составляет 80437,1 тыс. руб., в 2011 году -66486,2 тыс. руб., в 2012 году - 74235,0 тыс. руб., в 2013 году -75847,6 тыс. руб., в части областных средств в 2010 году - 391788,0тыс. руб., в 2011-2013 году - 445066,2 тыс. руб.
Производится выплата вознаграждения за выполнение функцийклассного руководителя педагогическим работникам из расчета 1000 руб.в месяц за класс из расчета 885 классных руководителей. На 2010 год наэти цели выделено из средств субвенций 13145,0 тыс. руб.
На социальную поддержку детей и подростков, а также на оснащениеобщеобразовательных учреждений, в том числе приобретение мебели,оплату услуг высокоскоростного доступа к сети интернет, комплектованиекнижных фондов, оплату бесплатного двухразового питания учащихся измалообеспеченных семей, оплату дополнительного питания учащихсяначальных классов в части обеспечения молоком, организацию бесплатногопроезда учащихся, проживающих в примиусских поселках к школезапланировано из средств бюджета г. Таганрога в 2010 году 38329,8 тыс.руб., в 2011 году - 42656,0 тыс. руб., в 2012 году - 45365,2 тыс.руб., в 2013 году - 48028,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в2010 году 89,5 тыс. руб., в 2011 году - 2365,6 тыс. руб., в 2012 году- 2365,6 тыс. руб., в 2013 году - 2365,6 тыс. руб.
На ремонт зданий и помещений, обслуживание инженерных систем, втом числе подготовку к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период,в 2011 году планируется 6263,6 тыс. руб., в 2012 году - 6670,7 тыс.руб., в 2013 году - 7070,9 тыс. руб.
В связи с износом зданий общеобразовательных учрежденийпланируется их капитальный ремонт. Первоочередными объектами являются:в части полномочий Управления образования г. Таганрога муниципальноеобщеобразовательное учреждение лицей N 4 с необходимой суммойфинансирования в 2011 году - 2000,0 тыс. руб., в 2012 году - 5000,0тыс. руб., в 2013 году - 5000,0 тыс. руб., в части полномочийУправления капитального строительства г. Таганрога гимназия N 2, школаN 8, школа N 12, школа N 14, гимназия "Мариинская", школа N 32 спланируемым объемом затрат из средств г. Таганрога в 2011 году вразмере 16899,6 тыс. руб., в 2012 году - 47143,4 тыс. руб., в 2013году - 10000,0 тыс. руб.
1.4. В разделе I приложения пункт "Развитие дополнительногообразования" изложить в следующей редакции:
В городе Таганроге принимаются целенаправленные меры посохранению и развитию сети учреждений, реализующих Программыдополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют11 учреждений дополнительного образования детей, реализующихспортивные, технические, естественно-научные, декоративно - прикладныеобразовательные Программы, в которых занимается 13518 учащихся в 975кружках и секциях. Охват детей услугами учреждений дополнительногообразования, подведомственными Управлению образования г. Таганрога, кобщей численности школьников составляет 56,3%. Спектр предоставляемыхуслуг удовлетворяет все потребности в дополнительном образовании.
В 2010 года изменен статус учреждения "Специализированная детско-юношеская спортивная школа им. Д. Ригерта" с областного подчинения намуниципальное. Это увеличило численность учащихся в учрежденияхдополнительного образования по сравнению с 2009 годом на 109 человек.На финансирование содержания данного учреждения в переходный период изсредств областного бюджета выделено в 2010 году 794,6 тыс. руб.
Начиная с 2010 года, учреждениям дополнительного образованияустанавливается муниципальное задание на предоставление услугнаселению. Финансовое обеспечение задания в части средств бюджета г.Таганрога в 2010 году составляет 84595 тыс. руб., в 2011 году -95845,1 тыс. руб., в 2012 году - 104863,7 тыс. руб., в 2013 году -111155,5 тыс. руб.
На ремонт зданий и помещений, обслуживание инженерных системтекущий, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период, в 2011 году планируется 2477,3 тыс. руб., в 2012 году -2638,4 тыс. руб., в 2013 году - 2796,7 тыс. руб.
Дополнительно для приобретения оборудования в 2010 году выделено- 358,5 тыс. руб., необходимо в 2011 году - 400,0 тыс. руб., в 2012году - 426,0 тыс. руб., в 2013 году - 451,6 тыс. руб.
1.5. В разделе I приложения пункт "Обеспечение организационного,координационного и методического сопровождения образовательногопроцесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательныхучреждениях" изложить в следующей редакции:
В 2009 году было создано путем реорганизации муниципальногообразовательного учреждения "Таганрогский ресурсный центринформатизации образования" Муниципальное автономное учреждение"Инновационные технологии в образовании". основным направлениемдеятельности которого является совершенствование работыобразовательных учреждений в части развития информатизации,инновационных технологий.
Финансовое обеспечение муниципального задания автономногоучреждения в 2010 году составляет 3190,2 тыс. руб., в том числе насодержание учреждения - 1157,7 тыс. руб., на проведение ремонтныхработ детского сада N 31-2032,5 тыс. руб. В связи с расширениемфункций учреждения в части выполнения ремонтных работ, организациипсихолого-медико-педагогической комиссии путем выведения ее из составашколы N 16, осуществления методической работы планируется увеличениештата учреждения и его содержания. В планируемый период 2011-2013годов финансирование предоставления услуг потребует 1670,4 тыс. руб. в2011 году, 1779,0 тыс. руб. в 2012 году, 1885,7 тыс. руб. в 2013 году.
Обеспечение координации деятельности учреждений образования,оказание практической, методической и консультационной помощи введении образовательного и финансово-хозяйственного процесса,обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильногообучения в образовательных учреждениях потребует в 2011 годуфинансирования в объеме 21546,8 тыс. руб., в 2012 году - 23708,8 тыс.руб., в 2013 году - 25131,3 тыс. руб.
На ремонт зданий и помещений, обслуживание инженерных системтекущий, в том числе подготовку к устойчивой эксплуатации в осенне-зимний период, в 2011 году планируется 509,0 тыс. руб., в 2012 году -542,1 тыс. руб., в 2013 году - 574,6 тыс. руб.
1.6. В разделе I приложения пункт "Выполнение прочих целевыхмероприятий" изложить в следующей редакции:
В 2011 году из средств бюджета города Таганрога на обеспечениепротивопожарной безопасности учреждений, в том числе на обслуживание имонтаж автоматической пожарной сигнализации, приобретение пожарногоинвентаря, огнетушителей, проверку дымоходов, пожарных гидрантов,испытание пожарных лестниц, кранов, проведения оценки пожарнойбезопасности потребуется 9385,2 тыс. руб., из них на установкуоборудования вывода сигнала "01" на пульт пожарной охраны - 2500,0тыс. руб. На противопожарные мероприятия в 2012 году планируетсясредств в объеме 9995,2 тыс. руб., в 2013 году - 10595,0 тыс. руб.
В 2011 году на техническое обслуживание и монтаж кнопки тревожнойсигнализации предусмотрено 1706,4 тыс. руб., в 2012 году - 1817,3 тыс.руб., в 2012 году - 1926,4 тыс. руб.
Поддержание санитарного благополучия состояния зеленых насажденийобразовательных учреждений потребует в 2011 году - 1500,0 тыс. руб., в2012 году - 1597,5 тыс. руб., в 2013 году - 1693,4 тыс. руб. В рамкахвыделенных средств планируется проведение мероприятий по валке,обрезке деревьев, проведению оценки состояния зеленых насаждений.
В 2010 году в пришкольных лагерях в зимний, летний, осеннийканикулярный период отдыхали 9010 детей. В 2011 году планируется коздоровлению 9010 детей, в 2012 году - 9010 детей, в 2013 году - 9050детей. Проведение оздоровительной кампании детей по направлениюорганизации отдыха и оздоровления детей в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное времявключает финансирование оплаты услуг по набору продуктов питания,оплаты наценки на стоимость продуктов питания, приобретениябутилированной воды и одноразовой посуды, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Финансирование данных мероприятий изобластного бюджета производится в части софинасирования оплаты наборапродуктов питания. На 2010 год из средств бюджета г. Таганрога наоплату перечисленных мероприятий выделено 3196,4 тыс. руб., на 2011год планируется 3811,2 тыс. руб., на 2012 год - 4059,0 тыс. руб., на2013 год - 4302,5 тыс. руб., из областного бюджета необходимо субсидияна 2010 год - 8564,3 тыс. руб., 2011 год - 9240,9 тыс. руб., 2012 год- 9841,6 тыс. руб., 2013 год - 10432,1 тыс. руб.
1.7. Раздел III приложения изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования г. Таганрога (О.В. Шевченко) обеспечитьвыполнение мероприятий, утвержденных настоящим постановлением.
3. Финансовому управлению г. Таганрога (А.В. Кострова) обеспечитьфинансирование расходов на выполнение мероприятий, утвержденныхнастоящим постановлением, за счет средств бюджета муниципальногообразования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год.
4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и предоставить информацию о егоопубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко)обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информациио его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области вустановленные сроки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации города Таганрога Е.В. Липовенко.
Первый заместитель
Главы Администрации А.Ф. Курьянов
Приложение
к постановлению
Администрации г. Таганрога
от 31.12.2010 N 5922
Раздел III. Система программных мероприятий-------T-----------T---------T-----T---------T-----------------------------------------------------------¬¦ N ¦ наимено- ¦исполни- ¦сро- ¦ источ- ¦ объем финансирования, тыс. руб. ¦¦ п/п ¦ вание ме- ¦ тель ¦ ки ¦ ники ¦ ¦¦ ¦ роприятия ¦ ¦ вы- ¦ финан- +-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦пол- ¦ сиро- ¦всего ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ не- ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 1.1. Направление "Содержание и развитие дошкольного образования в части ¦¦ полномочий Управления образования г. Таганрога" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦1.1.1.¦Финансо- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦2 081 187,6¦457 013,3 ¦488 732,3 ¦551 185,5 ¦584 256,5 ¦¦ ¦вое обес- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦печение ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предостав- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления ус- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг по до- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьно- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦му образо- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванию ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦1.1.2.¦Организа- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦36 159,5 ¦9 769,2 ¦8 500,0 ¦8 684,6 ¦9 205,7 ¦¦ ¦ция функ- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циониро- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошколь- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учре- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждений в ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части ос- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нащения ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний и вы- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнения ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прочих до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦говорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тежей дей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦1.1.3.¦Расшире- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦86 000,0 ¦0,0 ¦15 000,0 ¦46 000,0 ¦25 000,0 ¦¦ ¦ние сети ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошколь- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных обра- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зователь- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учре- ¦га, обра-¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ждений и ¦ зова- ¦ ¦Областной¦11 500,0 ¦0,0 ¦11 500,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦обеспече- ¦ тельные ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние новых ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест в дет-¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ских садах ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- уком- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦15 000,0 ¦0,0 ¦5 000,0 ¦5 000,0 ¦5 000,0 ¦¦ ¦плектова- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние необ- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ходимым ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудо- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванием, ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мебелью, ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мягким ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвента- ¦ учреж- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦рем учре- ¦дения г. ¦ ¦Областной¦11 500,0 ¦0,0 ¦11 500,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ждений, ¦Таганро- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦планируе- ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мых для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦введения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦эксплуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- коррек- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦31 000,0 ¦0,0 ¦1 000,0 ¦30 000,0 ¦0,0 ¦¦ ¦тировка ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации для ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦размеще- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния в зда- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нии муни- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципально- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го образо- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вательного ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния допол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Дом дет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦творчест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ва" детско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го сада на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦200-220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест, ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- разработ-¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦5 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦5 000,0 ¦¦ ¦ка проект- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦но- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации на ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строитель- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство дет- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского сада ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на 100-120 ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест на ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦террито- ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рии школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- органи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦35 000,0 ¦0,0 ¦9 000,0 ¦11 000,0 ¦15 000,0 ¦¦ ¦зация до- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьных ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ступеней ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(школы ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦раннего ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦развития ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для детей ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦5-6 лет) на¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1-х этажах ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школ (360 ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест за три¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦года) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2011 году -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦NN 20, 34, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦35, в 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦NN 12, 22, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦36, в 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦году - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦NN 9, 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(перепла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нировка с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммуни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каций, ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монт, ос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бинета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦1.1.4.¦Ремонт ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦40 574,6 ¦4 965,2 ¦11 149,2 ¦11 873,9 ¦12 586,3 ¦¦ ¦зданий и ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помеще- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний, раз- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работка ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Инно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ные тех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ нологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦2 255 421,7¦471 747,7 ¦534 881,5 ¦617 744,0 ¦631 048,5 ¦¦Всего по направлению 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦2 243 921,7¦471 747,7 ¦523 381,5 ¦617 744,0 ¦631 048,5 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦11 500,0 ¦0,0 ¦11 500,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 1.2. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту ¦¦ учреждений образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦1.2.1.¦Строи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦65 860,0 ¦0,0 ¦2 500,0 ¦31 680,0 ¦31 680,0 ¦¦ ¦тельство ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новых дет- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ских садов:¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строи- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- в микро- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦23 360,0 ¦ ¦0,0 ¦11 680,0 ¦11 680,0 ¦¦ ¦районе ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Север- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ный" на ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦200 мест ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(детский ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сад N 1), ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разработка ¦ рога ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- на терри-¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦42 500,0 ¦0,0 ¦2 500,0 ¦20 000,0 ¦20 000,0 ¦¦ ¦тории дет- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского сада ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 99 на ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦100-120 ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мест, раз- ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работка ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦1.2.2.¦Капиталь- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦29 820,9 ¦7 876,5 ¦17 600,4 ¦4 344,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ный ре- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монт до- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школьных ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ строи- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦тельных ¦тельства ¦ ¦Областной¦18 000,0 ¦18 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦учрежде- ¦г. Таган-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний, в том ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- разра- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦6 353,0 ¦353,0 ¦6 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ботка про- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации, ка- ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питальный ¦г. Таган-¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ремонт ¦ рога ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сада N 11, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Боль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦шая Буль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦варная, 5-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- капита- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦12 473,1 ¦5 872,7 ¦6 600,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦тальный ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт и ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦согласова- ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние про- ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кладки ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инженер- ¦г. Таган-¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ных сетей ¦ рога ¦ ¦Областной¦18 000,0 ¦18 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сада N 15, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Боль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦шая Буль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦варная, 7-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- капи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦9 344,0 ¦0,0 ¦5 000,0 ¦4 344,0 ¦0,0 ¦¦ ¦тальный ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детского ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сада N 31, ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. И. Го- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лубца,1 на ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦75 мест ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- разра- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦662,0 ¦662,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ботка тех- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нико- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономи- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ческого ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обоснова- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния по ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦объектам ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Реконст- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рукция ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МДОУ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦NN 32,92,9 ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- согласо- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦3,4 ¦3,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦вание про- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кладки ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инженер- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных сетей ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МДОУ ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 15 ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- капи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦985,4 ¦985,4 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦тальный ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт, ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установка ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦узла учета ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тепловой ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергии в ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МДОУ ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 45 ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦113 680,9 ¦25 876,5 ¦20 100,4 ¦36 024,0 ¦31 680,0 ¦¦Всего по направлению 1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦95 680,9 ¦7 876,5 ¦20 100,4 ¦36 024,0 ¦31 680,0 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦18 000,0 ¦18 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦2 369 102,6¦497 624,2 ¦554 981,9 ¦653 768,0 ¦662 728,5 ¦¦ИТОГО по подпрограмме 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦2 339 602,6¦479 624,2 ¦543 481,9 ¦653 768,0 ¦662 728,5 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦29 500,0 ¦18 000,0 ¦11 500,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2.1. Направление "Содержание и развитие общего образования в части полномочий ¦¦ Управления образования г. Таганрога" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦2.1.1.¦Финансо- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦287 149,7 ¦70 580,9 ¦66 486,2 ¦74 235,0 ¦75 847,6 ¦¦ ¦вое обес- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦печение ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предостав- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления ус- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг по об- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щему об- ¦ зова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦разованию ¦ тельные ¦ ¦Областной¦1 717 601,1¦403 060,8 ¦438 180,1 ¦438 180,1 ¦438 180,1 ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦в том чис- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦8 762,2 ¦0,0 ¦2 743,5 ¦2 921,7 ¦3 097,0 ¦¦ ¦ле, по му- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципаль- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ным авто- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦номным ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельным ¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ное ав- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ниям ¦тономное ¦ ¦Областной¦66 809,1 ¦0,0 ¦22 269,7 ¦22 269,7 ¦22 269,7 ¦¦ ¦ ¦ общеоб- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ N 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦2.1.2.¦Обеспече- ¦ Управ- ¦2010-¦Областной¦13 145,0 ¦13 145,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ние вы- ¦ ление ¦2013 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнения ¦ образо- ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦функций ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦классного ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦руководи- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теля педа- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гогиче- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скими ра- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ботниками ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муници- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальных ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦2.1.3.¦Организа- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦174 945,0 ¦38 895,2 ¦42 656,0 ¦45 365,2 ¦48 028,6 ¦¦ ¦ция функ- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циониро- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобра- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зователь- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учре- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждений и ¦ тельные ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦социальная ¦ учреж- ¦ ¦Областной¦7 186,3 ¦89,5 ¦2 365,6 ¦2 365,6 ¦2 365,6 ¦¦ ¦поддержка ¦дения г. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей и ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подрост- ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- оснаще- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦6 038,5 ¦860,5 ¦1 674,3 ¦1 726,3 ¦1 777,4 ¦¦ ¦ние учре- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждений и ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполне- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние прочих ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦договор- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных обяза- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и ¦ тельные ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦обязатель- ¦ учреж- ¦ ¦Областной¦6 359,4 ¦0,0 ¦2 119,8 ¦2 119,8 ¦2 119,8 ¦¦ ¦ных пла- ¦дения г. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тежей дей- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ствующих ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+ ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦в том чис- ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦2 622,9 ¦0,0 ¦874,3 ¦874,3 ¦874,3 ¦¦ ¦ле, оплата ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг вы- ¦ ¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сокоскоро- ¦ ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ стного ¦ ¦ ¦ Област- ¦6 359,4 ¦0,0 ¦2 119,8 ¦2 119,8 ¦2 119,8 ¦¦ ¦ доступа к ¦ ¦ ¦ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сети ин- ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦из них, оп-¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦77,1 ¦0,0 ¦25,7 ¦25,7 ¦25,7 ¦¦ ¦ лата услуг¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ высоко-¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ скорост-¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ного дос-¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тупа к се-¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ти интер-¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нет по му-¦ ное ав- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ниципаль-¦тономное ¦ ¦ Област- ¦186,9 ¦0,0 ¦62,3 ¦62,3 ¦62,3 ¦¦ ¦ ным авто-¦ общеоб- ¦ ¦ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ номным¦ разова- ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образова-¦ тельное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тельным¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учрежде-¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ниям¦ лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ N 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- комплек- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦333,5 ¦29,3 ¦101,4 ¦101,4 ¦101,4 ¦¦ ¦тование ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦книжных ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фондов ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотек ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ зова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦ тельные ¦ ¦Областной¦826,9 ¦89,5 ¦245,8 ¦245,8 ¦245,8 ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- органи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦126 327,4 ¦28 434,7 ¦30 649,9 ¦32 642,1 ¦34 600,7 ¦¦ ¦зация бес- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦платного ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питания ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учащихся ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦из мало- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспе- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ченных ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦из них, ор-¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦3 455,4 ¦0,0 ¦1 081,9 ¦1 152,2 ¦1 221,3 ¦¦ ¦ ганизация¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бесплат-¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ного пита-¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ния уча-¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ щихся из¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ малообес-¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ печенных¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ семей по¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муници-¦ общеоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пальным¦ разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ автоном-¦ тельное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ным обра-¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ зователь-¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ным учре-¦ лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ждениям¦ N 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- органи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦40 374,3 ¦9 201,8 ¦9 760,0 ¦10 394,4 ¦11 018,1 ¦¦ ¦зация до- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полни- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питания ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учащихся ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1-4 клас- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сов в части¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предостав- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления мо- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лока ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- органи- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦1 871,3 ¦368,9 ¦470,4 ¦501,0 ¦531,0 ¦¦ ¦зация бес- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦платного ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проезда ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учащихся, ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прожи- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вающих в ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Примиус- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ских по- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦селках ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦2.1.4.¦Ремонт ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦26 002,6 ¦5 997,4 ¦6 263,6 ¦6 670,7 ¦7 070,9 ¦¦ ¦зданий и ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помеще- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний, раз- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работка ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Инно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ные тех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ нологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ из них, по¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦351,4 ¦0,0 ¦110,0 ¦117,2 ¦124,2 ¦¦ ¦ муници-¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пальным¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ автоном-¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ным обра-¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ зователь-¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ным учре-¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ждениям¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ общеоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ N 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦2.1.5.¦Капиталь- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦12 000,0 ¦0,0 ¦2 000,0 ¦5 000,0 ¦5 000,0 ¦¦ ¦ный ре- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монт шко- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лы N 4 ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦2 238 029,7¦531 768,8 ¦557 951,5 ¦571 816,6 ¦576 492,8 ¦¦Всего по направлению 2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦500 097,3 ¦115 473,5 ¦117 405,8 ¦131 270,9 ¦135 947,1 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦1 737 932,4¦416 295,3 ¦440 545,7 ¦440 545,7 ¦440 545,7 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 2.2. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту учреждений ¦¦ образования по объектам Управления капитального строительства г. Таганрога" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦2.2.1.¦Капиталь- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦76 674,6 ¦2 631,6 ¦16 899,6 ¦47 143,4 ¦10 000,0 ¦¦ ¦ный ре- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монт об- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щеобразо- ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вательных ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний: ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- N 2 пол- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦3 000,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦3 000,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ный капи- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тальный ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кровли ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- N 8 ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦12 465,1 ¦475,8 ¦899,6 ¦11 089,7 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строи- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- N 14 ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦22 537,4 ¦469,6 ¦8 000,0 ¦14 067,8 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строи- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- Гимназия ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦28 444,1 ¦444,1 ¦8 000,0 ¦10 000,0 ¦10 000,0 ¦¦ ¦Мариин- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ская ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- N 32 ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦8 985,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦8 985,9 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строи- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ ¦г. Таган-¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦1 242,1 ¦1 242,1 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦экспертиза ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ капи- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации и ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инженер- ¦г. Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦но- ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦геологиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ские изы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ным учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гимназия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МОУСОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦76 674,6 ¦2 631,6 ¦16 899,6 ¦47 143,4 ¦10 000,0 ¦¦Всего по направлению 2.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦76 674,6 ¦2 631,6 ¦16 899,6 ¦47 143,4 ¦10 000,0 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦2 314 704,3¦534 400,4 ¦574 851,1 ¦618 960,0 ¦586 492,8 ¦¦ИТОГО по подпрограмме 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦576 771,9 ¦118 105,1 ¦134 305,4 ¦178 414,3 ¦145 947,1 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦1 737 932,4¦416 295,3 ¦440 545,7 ¦440 545,7 ¦440 545,7 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3.1. Направление "Содержание и развитие дополнительного образования в части ¦¦ полномочий Управления образования г. Таганрога" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦3.1.1.¦Финансо- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦396 977,5 ¦85 113,2 ¦95 845,1 ¦104 863,7 ¦111 155,5 ¦¦ ¦вое обес- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦печение ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предостав- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления ус- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг по до- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полни- ¦ зова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦тельного ¦ тельные ¦ ¦Областной¦794,6 ¦794,6 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦образова- ¦ учреж- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нию ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦3.1.2.¦Организа- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦1 285,8 ¦8,2 ¦400,0 ¦426,0 ¦451,6 ¦¦ ¦ция функ- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циониро- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вания сети ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний до- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полни- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния в части¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оснащения ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний и вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прочих до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦говорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦3.1.3.¦Ремонт ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦8 253,5 ¦341,1 ¦2 477,3 ¦2 638,4 ¦2 796,7 ¦¦ ¦зданий и ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помеще- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний, раз- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работка ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Инно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ные тех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ нологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦407 311,4 ¦86 257,1 ¦98 722,4 ¦107 928,1 ¦114 403,8 ¦¦Всего по направлению 3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦406 516,8 ¦85 462,5 ¦98 722,4 ¦107 928,1 ¦114 403,8 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦794,6 ¦794,6 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦407 311,4 ¦86 257,1 ¦98 722,4 ¦107 928,1 ¦114 403,8 ¦¦ИТОГО по подпрограмме 3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦406 516,8 ¦85 462,5 ¦98 722,4 ¦107 928,1 ¦114 403,8 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦794,6 ¦794,6 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ 4. Подпрограмма "Прочие целевые мероприятия по обеспечению ¦¦ функционирования системы образования" ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 4.1. Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического ¦¦ сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной ¦¦ деятельности в образовательных учреждениях" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦4.1.1.¦Финансо- ¦ муници- ¦2010-¦ Бюджет ¦8 344,1 ¦3 009,0 ¦1 670,4 ¦1 779,0 ¦1 885,7 ¦¦ ¦вое обес- ¦ пальное ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦печение ¦автоном- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предостав- ¦ ное уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ления ус- ¦ режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг по му- ¦ние "Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципаль- ¦ новаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ному авто- ¦ онные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦номному ¦техноло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦гии в об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нию "Ин- ¦ разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новацион- ¦ нии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ные техно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦логии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.1.2.¦Обеспече- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦70 386,9 ¦0,0 ¦21 546,8 ¦23 708,8 ¦25 131,3 ¦¦ ¦ние коор- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦динации ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦деятельно- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сти учреж- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений об- ¦га, меж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разования, ¦ школь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказание ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦практиче- ¦ учебный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской, ме- ¦комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тодиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦консульта- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ведении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процесса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сиональ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной подго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профиль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.1.3.¦Ремонт ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦1 625,7 ¦0,0 ¦509,0 ¦542,1 ¦574,6 ¦¦ ¦зданий и ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помеще- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний, раз- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работка ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦докумен- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тации ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ное ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ "Инно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ные тех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ нологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦в образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦80 356,7 ¦3 009,0 ¦23 726,2 ¦26 029,9 ¦27 591,6 ¦¦Всего по направлению 4.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦80 356,7 ¦3 009,0 ¦23 726,2 ¦26 029,9 ¦27 591,6 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.2. Направление "Выполнение прочих целевых мероприятий" ¦+------T-----------T---------T-----T---------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+¦4.2.1.¦Обеспече- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦30 218,2 ¦242,9 ¦9 385,2 ¦9 995,2 ¦10 594,9 ¦¦ ¦ние проти- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вопожар- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной безо- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пасности ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний обра- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования, в ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслужи- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вание и ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монтаж ав- ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦томатиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сигнализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.2.2.¦Обеспече- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦5 450,0 ¦0,0 ¦1 706,4 ¦1 817,3 ¦1 926,3 ¦¦ ¦ние анти- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦террори- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стической ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦безопасно- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сти учреж- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дений об- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разования, ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том чис- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле обслу- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦живание и ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монтаж ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кнопки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тревожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сигнализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.2.3.¦Поддержа- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦4 790,9 ¦0,0 ¦1 500,0 ¦1 597,5 ¦1 693,4 ¦¦ ¦ние благо- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получного ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦санитарно- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го состоя- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния зеле- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных наса- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждений ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦4.2.4.¦Проведе- ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦15 364,9 ¦3 192,2 ¦3 811,2 ¦4 059,0 ¦4 302,5 ¦¦ ¦ние оздо- ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ровитель- ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной кам- ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пании де- ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тей по на- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦правлению ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организа- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции отды- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ха и оздо- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ровления в ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лагерях, ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦органи- ¦ ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦зуемых ¦ ¦ ¦Областной¦38 078,9 ¦8 564,3 ¦9 240,9 ¦9 841,6 ¦10 432,1 ¦¦ ¦при муни- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниях в ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦никуляр- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ное время, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- оплата ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦3 492,9 ¦674,2 ¦882,5 ¦939,9 ¦996,3 ¦¦ ¦услуг по ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦набору ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продуктов ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питания ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ зова- ¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦ ¦ тельные ¦ ¦Областной¦38 078,9 ¦8 564,3 ¦9 240,9 ¦9 841,6 ¦10 432,1 ¦¦ ¦ ¦ учреж- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦- оплата ¦ Управ- ¦2010-¦ Бюджет ¦11 872,0 ¦2 518,0 ¦2 928,7 ¦3 119,1 ¦3 306,2 ¦¦ ¦наценки на ¦ ление ¦2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стоимость ¦ образо- ¦гг. ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продуктов ¦вания г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питания, ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобре- ¦га, обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тения бу- ¦ зова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тилиро- ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ванной во- ¦ учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ды и одно- ¦дения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разовой ¦Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦посуды, ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния сани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздорови- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------+---------+-----+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦93 902,9 ¦11 999,4 ¦25 643,7 ¦27 310,6 ¦28 949,2 ¦¦Всего по направлению 4.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦55 824,0 ¦3 435,1 ¦16 402,8 ¦17 469,0 ¦18 517,1 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦38 078,9 ¦8 564,3 ¦9 240,9 ¦9 841,6 ¦10 432,1 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦174 259,6 ¦15 008,4 ¦49 369,9 ¦53 340,5 ¦56 540,8 ¦¦ИТОГО по подпрограмме 4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦136 180,7 ¦6 444,1 ¦40 129,0 ¦43 498,9 ¦46 108,7 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦38 078,9 ¦8 564,3 ¦9 240,9 ¦9 841,6 ¦10 432,1 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦5 265 377,9¦1 133 290,1¦1 277 925,3¦1 433 996,6¦1 420 165,9¦¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------T---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦в том числе ¦ Бюджет ¦3 459 072,0¦689 635,9 ¦816 638,7 ¦983 609,3 ¦969 188,1 ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Таганрога¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦ ¦Областной¦1 806 305,9¦443 654,2 ¦461 286,6 ¦450 387,3 ¦450 977,8 ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Заместитель Главы Администрации-
управляющий делами С.В. Дробный