Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.02.2011 № 102
О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (ред. от 21. 01. 2011)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2011 N 102
О внесении изменений в
постановление Администрации
города от 09.09.2010 N 670
"Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы
"Сохранение и развитие
культуры и искусства города
Ростова-на-Дону на 2011-2013
гг." (ред. от 21. 01. 2011)
В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7. постановления Мэрагорода от07.12.2010 N 38 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011год", в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города, чтовлечет за собой увеличение объема финансирования программныхмероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевойпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства городаРостова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 21.01.2011) следующиеизменения:
1.1. в паспорте программы строку "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в редакции:-----------T--------------------------------------------------¬¦Объемы и¦Реализация мероприятий программы осуществляется зদисточники ¦счет бюджетных ассигнований федерального 覦финансиро-¦городского бюджетов. Объемы финансирования нদвания Про-¦реализацию программы составляют: ¦¦граммы ¦1 655 092,3 тыс. руб., в том числе за счет: ¦¦ ¦бюджета города - 1 652 576,1 тыс. руб. ¦¦ ¦федеральный бюджет 2 516,2 тыс. руб. ¦L----------+---------------------------------------------------
1.2. раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевойпрограммы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г.Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3. раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный"
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. ЧернышевПостановление вноситМУ "Управление культуры"
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
N 102 от 21.02.2011
"Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы
"Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
2011-2013 годы"
Тыс. руб.-------------T--------T---------T------------------------------¬¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по года즦 ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦ Источ- ¦Общий +---------T---------T----------+¦ Раздел ¦ ник ¦объем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финанси-¦тыс. руб.¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦Раздел 1 Ох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ рана и со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ памятников ¦ Бюджет ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦¦ истории и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стного зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Бюджет ¦282 830,4¦ 89 388,9¦105 286,9¦ 88 154,6¦¦Раздел 2 Ор-¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ганизация +--------+---------+---------+---------+----------+¦библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го обслужи- ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вания ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦285 346,6¦ 91 905,1¦105 286,9¦ 88 154,6¦¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предоставле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния дополни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельного об-¦ Бюджет ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦¦ разования ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦¦ разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Создание ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ловий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отдыха и до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦суга, обес- ¦ Бюджет ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦¦печение жи- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦телей города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услугами ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ганизаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦¦ разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Сохранение ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и развитие ¦ города ¦1652576,1¦476 815,8¦569 878,1¦ 605 882,2¦¦ культуры и +--------+---------+---------+---------+----------+¦искусства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростова-на- ¦феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дону на ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ 2011-2013 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+--------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего по ¦ ¦1655092,3¦479 332,0¦569 878,1¦605 882,2 ¦¦ программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+--------+---------+---------+---------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
N 102 от 21.02.2011
"Система программных мероприятий"Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории
и культуры местного значения.
тыс. руб.------T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------¬¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦1.1. ¦Паспортизация и ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦искусства, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 1.2 ¦Капитальные ремонты, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 49 596,6 ¦ 3 700,0 ¦ 26 396,6 ¦ 19 500,0 ¦¦ ¦составление проектно-¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных комплек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сов, памятников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рии и культуры в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса "Кумженская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роща", ремонт скульп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦турной группы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦постамента Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Преемственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поколений", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса "Памяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жертв фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Змиевской балке", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скульптурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦композиции "Разин с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дружиной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 1.3 ¦Содержание, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 60 410,1 ¦ 17 831,1 ¦ 20 542,6 ¦ 22 036,4 ¦¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦1.4. ¦Подготовка и формиро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вание электронной ин-¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формационной базы ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦данных учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦1.5. ¦Организационные меро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приятия по установке ¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новых мемориальных ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦досок, памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.1 ¦Финансовое ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 179 811,9 ¦ 58 272,6 ¦ 60 446,0 ¦ 61 093,3 ¦¦ ¦обеспечение ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания Ростовская- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованная биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лиотечная система в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.2 ¦Сохранение и обновле-¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 54 720,9 ¦ 18 861,3 ¦ 17 407,6 ¦ 18 452,0 ¦¦ ¦ние документного ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фонда ЦБС, в том ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- подписка ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 17 864,8 ¦ 5 593,4 ¦ 5 957,0 ¦ 6 314,4 ¦¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 34 339,9 ¦ 10 751,7 ¦ 11 450,6 ¦ 12 137,6 ¦¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦ Управление ¦ 2011 ¦федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4500600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.3 ¦Проведение капиталь- ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 30 519,0 ¦ 7 139,0 ¦ 20 000,0 ¦ 3 380,0 ¦¦ ¦ных, ремонтов ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦филиалов ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованной биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лиотечной системы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе: библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Пушкина, библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационного цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тра им. Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Маяковского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.4 ¦Приобретение мебели ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 5 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦¦ ¦оборудования и ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной техники ¦родская ЦБС ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.5 ¦Средства на ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 14 794,8 ¦ 4 632,2 ¦ 4 933,3 ¦ 5 229,3 ¦¦ ¦противопожарные ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия в ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 285 346,6 ¦ 91 905,1 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 282 830,4 ¦ 89 388,9 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 644 977,8 ¦210 218,8 ¦217 102,0 ¦217 657,0 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания муници- ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальными учреждениями¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры (ДМШ, ДШИ, ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ), в части расчет-¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных затрат ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.2 ¦Проведение капиталь- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 22 201,5 ¦ 10 701,5 ¦ ¦ 11 500,0 ¦¦ ¦ных ремонтов в учре- ¦ ные учреж- ¦ 2013 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждениях ¦ дения до- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного обра-¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ) в том числе: МОУ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ N 7, МОУ ДОД ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 6 им. Г.В. Сви-¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ридова, МОУ ДОД ДШИ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. А.П. Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(N 2), МОУ ДОД ДМШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 10 им. С.С. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.3 ¦Творческая деятель- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 588,5 ¦ 1 439,0 ¦ 1 530,0 ¦ 1 619,5 ¦¦ ¦ность МОУ ДОД ДМШ, ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тей (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДШИ, ДХШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Проведение джазовых ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦¦ ¦фестивалей в части ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения празднич- ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Поощрение одаренных ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦¦ ¦учащихся музыкальных ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.4 ¦Противопожарные меро-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 3 768,2 ¦ 1 179,8 ¦ 1 256,5 ¦ 1 331,9 ¦¦ ¦приятия в учреждениях¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного обра-¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ) ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.5 ¦Детская школа ис- ¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦кусств в поселке ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Александровка ¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(корректировка про- ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно сметной ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации) ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ 773 596,0 ¦226 599,1 ¦219 888,5 ¦327 108,4 ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 3 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦223 539,1 ¦219 888,5 ¦232 108,4 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 675 536,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦Итого по разделу 3 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугам覦 организаций культуры ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 63 314,8 ¦ 21 338,7 ¦ 20 907,3 ¦ 21 068,8 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания муници- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальными парками, в ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.2 ¦Реконструкция муници-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 41 735,1 ¦ 20 935,1 ¦ 7 500,0 ¦ 13 300,0 ¦¦ ¦пальных парков ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха, ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведение капиталь- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных ремонтов в том ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: парк культуры ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха им. Дружбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ремонт каскадных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лестниц, аллей), парк¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. 1 Мая (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦асфальтового покрытия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и плитки), парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Островского (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дорожного покрытия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ограждение парка), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк им. Октября (ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конструкция летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦эстрады) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.3. ¦Развитие материально ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 123,8 ¦ 123,8 ¦ ¦ ¦¦ ¦технической базы ¦ ные учреж- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных парков ¦дения куль- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха, в ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе приобрете- ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние оборудования ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.4 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по строительству пла-¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нетария ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.5 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по строительству му- ¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зея города Ростова- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.6 ¦Противопожарные меро-¦ Парк куль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦приятия в муниципаль-¦ туры и от- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных парках культуры и¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдыха ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.7 ¦Финансовое обеспече- ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 183 953,0 ¦ 59 384,0 ¦ 61 781,1 ¦ 62 787,9 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания МУ "Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товский-на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк", в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.8 ¦Развитие Ростовского-¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 83 723,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 37 558,0 ¦¦ ¦на-Дону зоопарка как ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природного музейного ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.8.1¦Капитальный ремонт ¦Ростовский- ¦ 2013 ¦бюджет го-¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦ 12 320,0 ¦¦ ¦вольеров МУ "Ростов- ¦ на-Дону ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ский-на-Дону зоопарк"¦ зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.8.2¦Кормообеспечение и ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦ветеринарное ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживание животных¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.9 ¦Строительство админи-¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦стративно-бытового ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здания с вольером для¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦животных по ул. ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Зоологическая,2 ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.10 ¦Финансовое обеспече- ¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 14 178,7 ¦ 4 579,5 ¦ 4 762,5 ¦ 4 836,7 ¦¦ ¦ние выполнения ¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дом Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.11 ¦Противопожарные меро-¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦¦ ¦приятия Городской Дом¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦4.12 ¦Развитие народного ¦ Управление ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 26 228,0 ¦ 8 211,9 ¦ 8 745,7 ¦ 9 270,4 ¦¦ ¦творчества, создание ¦ культуры ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культурного потен- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циала города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фестивалей, празд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ничных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ 485 543,0 ¦139 096,7 ¦197 563,5 ¦148 882,8 ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 413 504,5 ¦137 058,2 ¦127 563,5 ¦148 882,8 ¦¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦ ¦1 655 092,3 ¦479 332,0 ¦569 878,1 ¦605 882,2 ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦1 482 477,6 ¦471 717,3 ¦499 878,1 ¦510 882,2 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по программе по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 170 098,5 ¦ 5 098,5 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева