Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.09.2010 № 670
Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2010 N 670
Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы
"Сохранение и развитие
культуры и искусства города
Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."
(В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Донуот 22.04.2011 г. N 250;
от 02.11.2011 г. N 810)
В соответствии с постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940"О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, ихформирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевыхпрограмм, их формирования и реализации" и решением коллегииАдминистрации г. Ростова-на-Дону от 19.08.2010 N 31 "О проектедолгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитиекультуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013гг."
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Сохранениеи развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011 - 2013г.г." согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Приложение
к постановлению
Администрации города
N 670 от 09.09.2010
Долгосрочная городская целевая программа "Сохранение и развитие
культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."
(В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Донуот 22.04.2011 г. N 250;
от 02.11.2011 г. N 810)
Структура программы
стр.
Паспорт программы 2-4
Содержание проблемы, анализ причин ее возникнове- 4-8
ния, обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Основные цели, задачи и сроки реализации 8
программы.
Целевые индикаторы и показатели (таблица в 9-10
цифрах).
Ресурсное обеспечение программы (приложение в 11
таблице)
Система программных мероприятий (приложение в 12-22
таблице)
Механизм реализации программы. 23
Организация управления программой и контроль за 23
ходом ее реализации.
Оценка эффективности социально-экономических 24-25
последствий от реализации программы.
Методика определения оценки эффективности 26
социально-экономических последствий от
реализации программы.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ----------------T---------------------------------------------¬¦Наименование ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства ¦¦Программы: ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Инициатор ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦¦разработчик ¦города Ростова-на-Дону" ¦¦проекта ¦ ¦¦программы ¦ ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение Администрации города Ростова- ¦¦разработки ¦на-Дону от 08.07.2010г. N 355 "О разработке ¦¦Программы ¦долгосрочной городской целевой Программы ¦¦ ¦"Сохранение и развитие культуры и искусства ¦¦ ¦города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг.". ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Заказчик-коор- ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦¦динатор ¦города Ростова-на-Дону" ¦¦Программы ¦ ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦¦заказчики ¦города Ростова-на-Дону", МУ "Департамент ¦¦Программы ¦координации строительства и перспективного ¦¦ ¦развития города Ростова-на-Дону". ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Разработчик ¦МУ "Управление культуры Администрации ¦¦Программы ¦города Ростова-на-Дону" ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Основные ¦1. Обеспечение единого культурного ¦¦цели программы ¦пространства в городе, создание условий для ¦¦ ¦свободного доступа граждан к культурным ¦¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, ¦¦ ¦интеграция в мировой культурный процесс. ¦¦ ¦2. Создание условий для сохранения и ¦¦ ¦популяризации культурного наследия города. ¦¦ ¦3. Создание условий для проявления ¦¦ ¦творческой инициативы горожан с целью ¦¦ ¦укрепления и развития творческого потенциала ¦¦ ¦города. ¦¦ ¦4. Развитие и укрепление инфраструктуры ¦¦ ¦отрасли. ¦¦ ¦5. Создание условий для адаптации сферы ¦¦ ¦культуры к рыночным условиям существования и ¦¦ ¦перевода некоторых учреждений культуры в ¦¦ ¦иные правовые формы. ¦¦ ¦6. Формирование имиджа города Ростова-на- ¦¦ ¦Дону как центра культуры Южного Федерального ¦¦ ¦округа, столицы Донского края. ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Основные ¦1. Учет и сохранение историко - культурного ¦¦задачи ¦наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение ¦¦Программы ¦популяризации и свободного доступа населения ¦¦ ¦к объектам культурного наследия. ¦¦ ¦2. Организация библиотечного обслуживания ¦¦ ¦населения города. ¦¦ ¦3. Организация системы дополнительного ¦¦ ¦образования детей, выявление и поддержка ¦¦ ¦одаренных учащихся. ¦¦ ¦4. Создание условий для организации ¦¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦¦ ¦жителей услугами организаций культуры в ¦¦ ¦целях удовлетворения социальных и духовных ¦¦ ¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Сроки ¦2011-2013 годы ¦¦реализации ¦ ¦¦Программы ¦ ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Структура ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦¦Программы, ¦приятий по разделам: ¦¦перечень ¦1. Охрана, сохранение и популяризация ¦¦разделов, ¦объектов культурного наследия, памятников ¦¦основных ¦истории и культуры, расположенных в городе ¦¦направлений и ¦Ростове-на-Дону; ¦¦мероприятий ¦2. Организация библиотечного обслуживания ¦¦ ¦населения; ¦¦ ¦3. Организация предоставления ¦¦ ¦дополнительного образования; ¦¦ ¦4. Создание условий для организации ¦¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦¦ ¦жителей города услугами организаций культуры ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Исполнители ¦МУ "Управление культуры Администрации города ¦¦Программы ¦Ростова-на-Дону", муниципальные парки ¦¦ ¦культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы ¦¦ ¦искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК ¦¦ ¦"Ростовская-на-Дону городская ¦¦ ¦централизованная библиотечная система", МУ ¦¦ ¦"Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ ¦¦ ¦"Департамент координации строительства и ¦¦ ¦перспективного развития". ¦+---------------+---------------------------------------------+¦Объемы и ¦Реализация мероприятий программы ¦¦источники ¦осуществляется за счет бюджетных ¦¦финансирования ¦ассигнований федерального и городского ¦¦Программы ¦бюджетов. Объемы финансирования на ¦¦ ¦реализацию программы составляют: ¦¦ ¦1 712 995,9 тыс. руб., в том числе за счет: ¦¦ ¦бюджета города - 1 710 479,7 тыс. руб. ¦¦ ¦федеральный бюджет - 2 516,2 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Донуот 31.08.2011 г. N 590)L---------------+----------------------------------------------
Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
необходимости ее решения программными методами.
В современных условиях социально-экономических преобразованийобщества культура приобретает особое значение.
В "Основах законодательства РФ о культуре" подчеркивается, что ниодин план социально-экономического характера не может быть составленбез учета культурного фактора. Это связано с тем, что культура в нашевремя выступает как коллективная мудрость, призванная ответить навызов современности, внести стабильность и благополучие в обществе.
Государственная политика в области культуры направлена наобеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям,информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всехсоциальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого вкультурной жизни страны.
С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основызаконодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "Обиблиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", постановлений Правительства, областной и городскойАдминистраций Программой запланированы мероприятия по обеспечениюжителей города услугами учреждений культуры, организациидополнительного образования детей и библиотечно-информационногообслуживания населения города, созданию условий для организациимассового отдыха и досуга горожан.
Настоящая Программа направлена на создание правовой,организационной и финансово-экономической основы для развития культурыв городе Ростове-на-Дону.
Одной из наиболее важных проблем в деятельности муниципальныхучреждений культуры является состояние их материально-техническойбазы. Часть учреждений культуры, в том числе библиотеки и детскиешколы искусств размещены в приспособленных помещениях. С моментаэксплуатации зданий в некоторых из них не проводился полныйкапитальный ремонт, основные фонды морально и физически устаревают итребуют постоянного обновления. В связи с развитием инновационныхтехнологий, потребностью населения города в получении современныхкачественных услуг учреждений культуры, существует необходимостьмодернизации оборудования муниципальных учреждений культуры и переводанекоторых учреждений культуры в иные правовые формы, таких как МУ"Городской Дом творчества", МУ "Парк культуры и отдыха имени Н.Островского", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк".
На сегодняшний день, в силу сложившейся экономической исоциокультурной ситуаций, значимость парков культуры и отдыха выросла,парки остались общедоступными для всех социальных слоев населения,наиболее посещаемыми и оказывающими наибольший объем и ассортиментразнообразных услуг.
В целях развития в парках культурно-досуговых услуг и улучшенияуровня их качества управлением культуры, в течение лет действия даннойПрограммы, планируется привлечение инвестиций в муниципальные паркикультуры и отдыха для дальнейшего проведения модернизацииаттракционного хозяйства и благоустройства их территорий. Для решенияпроблем материально-технического обеспечения учреждений отрасли"Культура" необходимо продолжить проведение текущих и капитальныхремонтов в муниципальных библиотеках и детских школах искусств,продолжить обеспечение централизованного приобретения оборудования длякультурно-досуговых учреждений, приобретение высококачественныхмузыкальных инструментов, специализированной мебели, сценическогооборудования, так как имеющиеся основные фонды учреждений культурытребуют постоянного современного обновления.
В целях дальнейшей автоматизации библиотечных процессов ииспользования инновационных технологий необходимо осуществить переводв электронную форму библиотечных каталогов, что позволит организоватьработу муниципальных библиотек на качественно новом уровне, повыситкомфортность и оперативность библиотечных услуг, обеспечит болееточный поиск и отбор информации необходимой читателю.
В целях сохранения культурного наследия города вбиблиотечно-информационном центре им. Горького наделенного функциямицентральной городской библиотеки, необходимо создание читального залас фондом редких книг.
Кроме этого, стал своевременным вопрос строительства и открытияновых объектов культуры, таких как: музей города Ростова-на-Дону,планетарий, зданий нового типа для детской школы искусств в поселкеАлександровка и для ДМШ им. С.С. Прокофьева в Северном жилом массиве,так же с учетом существующей нормативной обеспеченности городаучреждениями культуры существует необходимость в проведении работы порезервированию земельных участков, проектированию и строительствумуниципального Дворца культуры, новых библиотек в Ворошиловскомрайоне, микрорайонах Темерник и Левенцовский. Проведение данной работыпозволит сохранить, увеличить и сделать более современной ивостребованной сеть учреждений культуры города, а также, обеспечить ихкомфортность и привлекательность, за счет чего, увеличить количествовидов и форм услуг и количество посетителей учреждений культуры игородских массовых мероприятий.
Состояние объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) является важнейшей составляющей имиджа городаРостована-Дону, который позиционирует сегодня себя как крупныйроссийский историко-культурный, научно-образовательный и деловойцентр. В связи с тем, что Администрация города считает охрану исохранение объектов культурного наследия одним из приоритетныхнаправлений своей деятельности, в период исполнения Программы в2006-2010 г.г. в структуру МУ "Управление культуры Администрациигорода Ростова-на-Дону" в 2009 году был введен сектор охраны исохранения объектов культурного наследия и начато ежегодное выделениесредств на текущий ремонт и содержание памятников.
Для комплексного подхода к решению задач по различнымнаправлениям Программы в последующие годы планируется:
- продолжение ремонтно-реставрационных работ и разработканаучно-проектной документации;
- подготовка и формирование электронной информационной базыданных учета памятников;
- проведение мероприятий по паспортизации и инвентаризациипамятников;
- разработка проектов зон охраны памятников, оформлениекадастровых планов, документации по межеванию территорий и другихдокументов по отводу земельных участков памятников и мемориалов;
- установка новых памятников, мемориальных досок;
- обследование территории города с целью выявления новыхнедвижимых памятников истории и культуры;
- автоматизация и техническое переоснащение библиотек, созданиеединой автоматизированной библиотечной сети, сохранение и обновлениебиблиотечных фондов;
- создание условий для организации дополнительного образованиядетей, развитие фестивальной и конкурсной деятельности, выявление иподдержка юных дарований и творческой талантливой молодежи, с цельюпополнения культурной элиты города;
- благоустройство и развитие территорий парков культуры и отдыха,Ростовского-на- Дону зоопарка, создание в них комфортности ипривлекательности, развитие видов и форм культурно-досуговойдеятельности;
- расширение и сохранение коллекции животных Ростовского-на-Донузоопарка, как природного музейного наследия. Создание благоприятныхусловий для их содержания, развитие и популяризация открытойэкспозиции "Слоновник", строительство новой экспозиции "Полярныйкомплекс";
- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночнымусловиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иныеправовые формы;
- формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культурыЮжного Федерального округа, столицы Донского края.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуютсбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, ссохранением и развитием культурного потенциала города Ростов-на-Донуи, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений,обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа куслугам организаций культуры, создание условий для развитиятворчества.
Реализация Программы поможет достичь более результативныхпоказателей в области культуры, расширить сеть муниципальныхучреждений культуры, спектр и качество, предоставляемых информационныхи культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и приумножитькультурное наследие и творческий потенциал города.
Программно-целевой метод также позволит сконцентрироватьфинансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ,направленных на сохранение и обеспечение функционирования учрежденийотрасли.
Таким образом, поставленные задачи по улучшению качества жизни засчет духовного, творческого развития личности, обеспечениякачественных, разнообразных и доступных населению услуг организациямикультуры обуславливают необходимость решения данных проблемпрограммно-целевым методом.
Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цели Программы:
1. Обеспечение единого культурного пространства в городе,создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностями информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс.
2. Создание условий для сохранения и популяризации культурногонаследия города.
3. Создание условий для проявления творческой инициативы горожанс целью укрепления и развития творческого потенциала города.
4. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.
5. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночнымусловиям существования и перевода некоторых учреждений культуры в иныеправовые формы.
6. Формирование имиджа города Ростова-на-Дону как центра культурыЮжного Федерального округа, столицы Донского края. Создание условийдля сохранения культурного потенциала и культурного наследия города.
Задачи Программы:
1. Учет и сохранение историко - культурного наследия городаРостова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного доступанаселения к объектам культурного наследия.
2. Организация библиотечного обслуживания населения города.
3. Организация системы дополнительного образования детей,выявление одаренных учащихся.
4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досугав целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителейгорода Ростова-на-Дону.
Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы. Целевые индикаторы и показатели------------------------T------T---------T---------T---------¬¦ Задачи программы, ¦ Ед. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦ показатели ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦1. Учет и сохранение историко-культурного наследия города ¦¦Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного ¦¦доступа населения к объектам культурного наследия. ¦+-----------------------T------T---------T---------T---------+¦Оформление 9 ¦шт. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦¦паспортов и охранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Содержание и ¦шт. ¦ 77 ¦ 78 ¦ 79 ¦¦эксплуатация 79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Организационные ¦шт. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦установке новых 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мемориальных досок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятников и памятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество ¦шт. ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦популяризацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦историко-культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦наследия. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦ ¦¦2. Организация библиотечного обслуживания населения города. ¦+-----------------------T------T---------T---------T---------+¦Количество ¦ед. ¦1 745 000¦1 748 000¦1 755 000¦¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Обновляемость ¦ед. ¦ 62 000 ¦ 64 000 ¦ 66 000 ¦¦библиотечного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(новые поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество читателей в ¦чел. ¦ 203 000 ¦ 203 100 ¦ 203 200 ¦¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество посещений в ¦чел. ¦1 610 000¦1 612 000¦1 613 000¦¦библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество выданных ¦ед. ¦4 532 000¦4 532 200¦4 532 500¦¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество ¦ед. ¦ 6 200 ¦ 6 300 ¦ 6 400 ¦¦просветительских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество выданных ¦ед. ¦ 75 000 ¦ 80 000 ¦ 85 000 ¦¦справок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦ ¦¦3. Организация системы дополнительного образования детей, ¦¦выявление одаренных учащихся. ¦+-----------------------T------T---------T---------T---------+¦Количество учащихся в ¦чел. ¦ 8 515 ¦ 8 515 ¦ 8 535 ¦¦детских школах искусств¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество ¦шт. ¦ 229 ¦ 230 ¦ 232 ¦¦специализаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество учащихся и ¦чел. ¦ 625 ¦ 650 ¦ 700 ¦¦творческих коллективов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦удостоенных званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фестивалей, выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦различных уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и ¦¦досуга в целях удовлетворения социальных и духовных ¦¦потребностей жителей города Ростова-на-Дону. ¦+-----------------------T------T---------T---------T---------+¦Количество культурно- ¦шт. ¦ 148 ¦ 149 ¦ 150 ¦¦досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество клубных ¦ед. ¦ 650 ¦ 660 ¦ 670 ¦¦формирований в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество коллективов ¦ед. ¦ 510 ¦ 515 ¦ 520 ¦¦народного творчества в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦клубных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество культурно- ¦шт. ¦ 11 000 ¦ 11 500 ¦ 12 000 ¦¦досуговых мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проводимых учреждениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦*Удельный вес ¦проце-¦ 99,1 ¦ 99,2 ¦ 99,3 ¦¦населения, участвующего¦ нты ¦ ¦ ¦ ¦¦в культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организованных органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦городских округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+---------+---------+---------+¦Количество редких видов¦шт. ¦ 421 ¦ 423 ¦ 424 ¦¦животных в МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Ростовский-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зоопарк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------+------+---------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 21.01.2011 г. N 25)
* Примечание удельный вес населения, участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях организованных органами местногосамоуправления городских округов, рассчитан с учетом показателейотраслей социальной сферы города Ростова-на-Дону. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы
"Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
2011-2013 годы"
Тыс. руб.-------------T---------T---------T------------------------------¬¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по года즦 ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦Источник ¦ Общий +---------T---------T----------+¦ Раздел ¦финанси- ¦ объем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рования ¦тыс. руб.¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Охрана и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ памятников ¦ Бюджет ¦100 014,4¦ 15 921,1¦ 44 788,4¦ 39 304,9¦¦ истории и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦100 014,4¦ 15 921,1¦ 44 788,4¦ 39 304,9 ¦¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Бюджет ¦277 033,6¦ 87 294,0¦100 176,7¦ 89 562,9¦¦ Раздел 2 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация +---------+---------+---------+---------+----------+¦библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ го ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обслуживания¦ ный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦279 549,8¦89 810,2 ¦100 176,7¦ 89 562,9¦¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предоставле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнитель-¦ Бюджет ¦813 398,1¦232 514,6¦242 677,9¦ 338 205,6¦¦ ного ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦813 398,1¦232 514,6¦242 677,9¦ 338 205,6¦¦ разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ досуга, ¦ Бюджет ¦520 033,6¦141 157,4¦224 545,1¦ 154 331,1¦¦обеспечение ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦520 033,6¦141 157,4¦224 545,1¦ 154 331,1¦¦ разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Сохранение ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и развитие ¦ города ¦1710479,7¦476 887,1¦612 188,1¦ 621 404,5¦¦ культуры и +---------+---------+---------+---------+----------+¦искусства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростова-на- ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дону на ¦ ный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ 2011-2013 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего по ¦ ¦1712995,9¦479 403,3¦612 188,1¦621 404,5 ¦¦ программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+---------+---------+---------+---------+-----------
(Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Донуот 02.11.2011 г. N 810)
Система программных мероприятий
Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятниковистории и культуры местного значения.
тыс. руб.------T----------------T----------T------T---------T------------T--------------------------------¬¦N п/п¦ Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦финанси- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦нения ¦рования, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦програм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.1. ¦Паспортизация и ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦искусства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.2 ¦Капитальные ре- ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 13 494,3 ¦ 2 494,3 ¦ 11 000,0 ¦ ¦¦ ¦монты, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦составление ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦истории и куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Кумженская ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ща" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.3 ¦Содержание, ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 85 920,1 ¦ 13 226,8 ¦ 33 588,4 ¦ 39 104,9 ¦¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уплата налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на имущество и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельного на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.4. ¦Подготовка и ¦Управление¦ 2011 ¦ не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формирование ¦ культуры ¦ 2012 ¦ требует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электронной ин- ¦ ¦ 2013 ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формационной ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦базы данных ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.5. ¦Организационные ¦Управление¦ 2011 ¦ не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия по ¦ культуры ¦ 2012 ¦ требует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установке новых ¦ ¦ 2013 ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦досок, памятни- ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 100 014,4 ¦ 15 921,1 ¦ 44 788,4 ¦ 39 304,9 ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ 100 014,4 ¦ 15 921,1 ¦ 44 788,4 ¦ 39 304,9 ¦¦ ¦ МУ " Управление культуры" ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Департамент координации ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства и перспектив-¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 2.1 ¦Финансовое обес-¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 190 620,9 ¦ 59 276,1 ¦ 65 240,8 ¦ 66 104,0 ¦¦ ¦печение выполне-¦ кая-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ростовская- на -¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦система в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат, уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.2 ¦Сохранение и об-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 52 885,2 ¦ 17 280,7 ¦ 17 325,8 ¦ 18 278,7 ¦¦ ¦новление доку- ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментного фонда ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦБС, в том чис- ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле: ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- подписка ¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 17 777,5 ¦ 5 593,4 ¦ 5 929,0 ¦ 6 255,1 ¦¦ ¦ ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 32 591,5 ¦ 9 171,1 ¦ 11 396,8 ¦ 12 023,6 ¦¦ ¦ ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦Управление¦ 2011 ¦ феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.3 ¦Проведение капи-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 21 321,2 ¦ 8 621,2 ¦ 12 700,0 ¦ ¦¦ ¦тальных, ремон- ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов филиалов ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованной¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотечной ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦системы в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: библио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теки им. Карам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зина, библио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦течно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центра им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Маяковского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бели, оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния и компьютер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.4 ¦Средства на про-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 14 722,5 ¦ 4 632,2 ¦ 4 910,1 ¦ 5 180,2 ¦¦ ¦тивопожарные ме-¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роприятия в уч- ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждениях ЦБС ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 279 549,8 ¦ 89 810,2 ¦100 176,7 ¦ 89 562,9 ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 2 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ 277 033,6 ¦ 87 294,0 ¦100 176,7 ¦ 89 562,9 ¦¦ ¦ МУ "Управление культуры" ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 2 по ГРБС ¦ ¦ Феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ МУ "Управление культуры" ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 3.1 ¦Финансовое обес-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 692 637,8 ¦213 191,1 ¦238 723,2 ¦240 723,5 ¦¦ ¦печение выполне-¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания му-¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципальными уч-¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждениями (МОУ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ, ДШИ, ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ) в части ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат. Уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.2 ¦Проведение капи-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 16 197,2 ¦ 14 597,2 ¦ 1 600,0 ¦ ¦¦ ¦тальных ремонтов¦ пальные ¦ 2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальных ¦образова- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях до- ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнительного ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ДМШ,¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ, ДХШ в том ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: МОУ ДОД ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 7, МОУ ДОД¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 6 им. Г.В.¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свиридова, МОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДШИ им. А.П.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(N 2), МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 10 им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦С.С. Прокофьева,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МОУ ДОД ДМШ им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ипполитова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Иванова и осна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щение оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нием школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.3 ¦Творческая дея- ¦ МОУ ДОД ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 4 285,2 ¦ 1 330,2 ¦ 1 439,0 ¦ 1 516,0 ¦¦ ¦тельность МОУ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ, ДШИ, ¦ ДХШ), ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Проведение джа- ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 4 168,2 ¦ 1 291,2 ¦ 1 400,0 ¦ 1 477,0 ¦¦ ¦зовых фестивалей¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в части проведе-¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния праздничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Поощрение ода- ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦¦ ¦ренных учащихся ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦музыкальных школ¦образова- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.4 ¦Противопожарные ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 3 341,6 ¦ 1 459,8 ¦ 915,7 ¦ 966,1 ¦¦ ¦мероприятия в ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях до- ¦образова- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнительного ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.5 ¦Детская школа ¦ Департа- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 96 936,3 ¦ 1 936,3 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦искусств в по- ¦мент коор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦селке Александ- ¦ динации ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ровка ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(корректировка ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно сметной¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации) ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ ¦ 813 398,1 ¦232 514,6 ¦242 677,9 ¦338 205,6 ¦¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦230 578,3 ¦242 677,9 ¦243 205,6 ¦¦ ¦ 3 по ГРБС МУ " ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Управление куль-¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ 716 461,8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ туры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 96 936,3 ¦ 1 936,3 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦ 3 по ГРБС "Де- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦партамент коор- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ динации строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спективного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей городদ услугами организаций культуры ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 4.1 ¦Финансовое обес-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 99 212,1 ¦ 23 293,1 ¦ 35 662,3 ¦ 40 256,7 ¦¦ ¦печение выполне-¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания му-¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципальными ¦ (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парками, в части¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат, уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.2 ¦Реконструкция ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 23 028,4 ¦ 19 328,4 ¦ 3 700,0 ¦ 0,0 ¦¦ ¦муниципальных ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парков культуры ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха, прове-¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дение капиталь- ¦ (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных ремонтов в ¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе: парк ¦ отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отды-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ха им. Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦асфальтового по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крытия, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кабеля), парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. 1 Мая (ук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ладка асфальто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вого покрытия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плитки), парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. Октября, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детский парк им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦В Черевичкина. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Развитие матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха, при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обретение обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.3 ¦Резервирование ¦Управление¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участ-¦культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков, организаци-¦ департа- ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦онная работа для¦мент архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения про- ¦тектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно- ¦ градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работ по строи- ¦ства горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельству плане- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тария ¦ Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦мент коор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.4 ¦Резервирование ¦Управление¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участ-¦культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков, организаци-¦ департа- ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦онная работа для¦мент архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения про- ¦тектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно- ¦ градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работ по строи- ¦ства горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельству музея ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города Ростова- ¦ Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону ¦мент коор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.5 ¦Противопожарные ¦Парк куль-¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 238,4 ¦ 75,0 ¦ 79,5 ¦ 83,9 ¦¦ ¦мероприятия в ¦туры и от-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парках культуры ¦Островско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха ¦ го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.6 ¦Финансовое обес-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 205 043,7 ¦ 60 034,6 ¦ 71 103,4 ¦ 73 905,7 ¦¦ ¦печение выполне-¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания МУ ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Ростовский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону зоопарк", в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат. Уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога на имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство и земель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.7 ¦Развитие Ростов-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 77 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 29 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦ского -на -Дону ¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зоопарка как ¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природного му- ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зейного наследия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.7.1¦Капитальный ре- ¦ Ростов- ¦ 2013 ¦ бюджет ¦ 6 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ ¦¦ ¦монт МУ "Рос- ¦ ский-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товский-на-Дону ¦Дону зоо- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зоопарк" ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.7.2¦Кормообеспечение¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦и ветеринарное ¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживание жи-¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вотных ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.8 ¦Строительство ¦ Департа- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦административно-¦мент коор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бытового здания ¦ динации ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с вольерами для ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦содержания жи- ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вотных по ул. ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Зоологическая, с¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦северной стороны¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Змиевского про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦езда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.9 ¦Финансовое обес-¦Городской ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 15 668,1 ¦ 4 956,9 ¦ 5 281,4 ¦ 5 429,8 ¦¦ ¦печение выполне-¦дом твор- ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦ чества ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Городской Дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат. Уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога на имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство и земельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.10 ¦Противопожарные ¦Городской ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦¦ ¦мероприятия Го- ¦дом твор- ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родской Дом ¦ чества ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.11 ¦Развитие народ- ¦Управление¦ еже- ¦ бюджет ¦ 27 228,3 ¦ 9 020,7 ¦ 8 851,6 ¦ 9 356,0 ¦¦ ¦ного творчества,¦ культуры ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦создание куль- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦турного потен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города, проведе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздничных ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роприятий. Уп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лата налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имущество и зе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ 520 033,6 ¦141 157,4 ¦224 545,1 ¦154 331,1 ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ ¦ бюджет ¦ 447 995,1 ¦139 118,9 ¦154 545,1 ¦154 331,1 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Депар-¦ бюджет ¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦1 712 995,9 ¦479 403,3 ¦612 188,1 ¦621 404,5 ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ бюджет ¦1 541 504,9 ¦472 912,3 ¦542 188,1 ¦526 404,5 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ Феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС ¦ бюджет ¦ 168 974,8 ¦ 3 974,8 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦ "Департамент координации ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства и перспективного ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+-----------
(Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Донуот 02.11.2011 г. N 810)
Механизм реализации Программы
Реализация Программы опирается на сложившийся культурныйпотенциал города, его культурное наследие, традиции самобытногомногонационального городского сообщества, творческую инициативугорожан.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- совершенствование системы управления муниципальнымиучреждениями культуры города (организация управления и контроль зареализацией мероприятий Программы);
- совершенствование нормативной базы развития культуры в городеРостове-на-Дону;
- рациональное распределение и использование бюджетных средств;
- сохранение, содержание и развитие имущественного комплексаотрасли "Культура";
- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовыхмероприятий.
- совершенствование системы деятельности муниципальных учрежденийкультуры различной правовой формы.
Перечисленные составляющие механизма реализации Программыапробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
Координация мероприятий по реализации Программы осуществляетсячерез нормативные, правовые акты - постановления, распоряженияАдминистрации города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрациигорода Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры исотрудничестве с организациями, участвующими в Программныхмероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнениеработ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациидолгосрочной целевой программы " Сохранение и развитие культуры иискусства г. Ростова-на-Дону", МУ "Управление культуры Администрациигорода Ростова-на-Дону" и предоставляет в МУ "Департамент экономики г.Ростова-на-Дону", МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону"отчеты в соответствии с постановлением Мэра города от 31.08.2011 г. N 590)
Контроль за использованием бюджетных средств на реализациюмероприятий Программы осуществляет МУ "Муниципальное казначействогорода Ростова-на-Дону".
Контроль за исполнением Программы муниципальными учреждениямикультуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".
Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшеныусловия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножентворческий потенциал города Ростова-на-Дону.
В ходе реализации долгосрочной городской целевой программы"Развитие и сохранение культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на2011-2013 гг." произойдет положительный сдвиг в развитииматериально-технической базы отрасли, расширятся формы и видыкультурно-образовательных информационных и досуговых услуг населению,а также увеличатся удельный вес населения участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местногосамоуправления, посещаемость и платные услуги учреждений культуры,способствующие дальнейшему развитию отрасли.
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношениефактического использования средств, запланированных на реализациюПрограммы, к утвержденному плану:
фактическое использование средств
_________________________________ х 100 процентов
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечитмониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод с целью уточнения степени решения задач и выполнениямероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяцелевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнениемероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год сутвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Программа предполагает использование системы индикаторов,характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оцениваются как степеньфактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
в числителе - сумма отношений фактических значений индикаторов,достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значенияминдикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количествоиндикаторов Программы.
Х1 + х2............. + х18
__________________________ х 100 процентов
18
При значении показателя эффективности:
100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов - реализация Программы считается наиболееэффективной.
Социально-экономической эффект от реализации Программы выражаетсяв:
обеспечении сохранности объектов культурного наследия городаРостова-на-Дону; укреплении единого культурного пространства,обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям иинформационным ресурсам различных групп граждан;
развитии библиотечного дела на новой современной основе;
увеличении количества творческих дебютов и новаторских проектов вотрасли.
Методика определения оценки эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы
Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой"Программы сохранения и развития культуры и искусства г.Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." определяется управлением культурыАдминистрации города ежегодно на основе анализа достигнутыхпоказателей, которые отражаются в формах государственногостатистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельностиобщедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка,учреждений культурно-досугового типа, в приказах МУ "Управлениекультуры Администрации города" о контингенте учащихся школдополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школискусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей,конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства,воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест городаРостова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии понаименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков,увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городеРостове-на-Дону.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева