Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31.08.2011 № 590
О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (ред. от 22. 04. 2011)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 N 590
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 09.09.2010
N 670 "Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы "Сохранение
и развитие культуры и искусства города
Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг."
(ред. от 22.04.2011)
В соответствии с п.7.1. раздела 7. постановления Мэра города от07.12.2010 N 38 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011год" (ред. от 26.04.2011), в связи с увеличением ожидаемых поступленийв бюджет города, что влечет за собой увеличение объем а финансированияпрограммных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановления Администрации города09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевойпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства городаРостова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 21.04.2011) следующиеизменения:
1.1. В паспорте программы строку "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в редакции:-----------T-----------------------------------------------¬¦Объемы и ¦Реализация мероприятий программы осуществляется¦¦источники ¦за счет бюджетных ассигнований федерального 覦финансиро-¦городского бюджетов. Объемы финансирования нদвания Про-¦реализацию программы составляют: ¦¦граммы ¦1 655 782,3 тыс. руб., в том числе за счет: ¦¦ ¦бюджета города - 1 653 266,1 тыс. руб. ¦¦ ¦федеральный бюджет 2 516,2 тыс. руб. ¦L----------+------------------------------------------------
1.2. В паспорте программы строку "Систем организации контроля заисполнением программы" изложить в редакции:------------T------------------------------------------------¬¦Система ¦Отчет о реализации Программы МУ "Управление ¦¦ор- ¦культуры" представляет в МУ " Департамент ¦¦ганизации ¦экономики г. Ростова-на-Дону", МУ "Муниципально妦контроля ¦казначейство города Ростова-на-Дону" в ¦¦за ¦соответствии с постановлением Мэра горда N 940 ¦¦исполнением¦от 15.08.2008. ¦¦программы ¦ ¦L-----------+-------------------------------------------------
1.3. Раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевойпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства г.Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к данному постановлению.
1.4. Раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к данному постановлению.
1.5. В абзаце первом раздела "Организация управления Программой иконтроль за ходом ее реализации" слова " Управление экономическогоразвития Администрации города" заменить словами "МУ Департаментэкономики г. Ростова-на-Дону".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный"
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. ЧернышевПостановление вноситуправление культуры
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
N 590 от 31.08.2001
"Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы
"Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
2011-2013 годы"
Тыс. руб.-----------------T-------T----------T------------------------------¬¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по года즦 ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦Источ- ¦Общий объ-+---------T---------T----------+¦ Раздел ¦ник фи-¦ ем тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нанси- ¦ руб. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Раздел 1 Охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурного на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦следия, памятни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ков истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры местно-¦Бюджет ¦106 018,4 ¦17 142,8 ¦47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦¦го значения ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по разделу¦ ¦106 018,4 ¦17 142,8 ¦47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Раздел 2 Органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зация библиотеч-¦Бюджет ¦283 035,4 ¦89 593,9 ¦105 286,9¦ 88 154,6 ¦¦ного обслужива- ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния +-------+----------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ральный¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по разделу¦ ¦285 551,6 ¦92 110,1 ¦105 286,9¦ 88 154,6 ¦¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доставления до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦Бюджет ¦777 766,0 ¦230 769,1¦219 888,5¦327 108,4 ¦¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по разделу¦ ¦777 766,0 ¦230 769,1¦219 888,5¦327 108,4 ¦¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Раздел 4 Созда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организации мас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сового отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦досуга, обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чение жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦города услугами ¦Бюджет ¦486 451,3 ¦140 005,0¦197 563,5¦148 882,8 ¦¦организаций ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦486 451,3 ¦140 005,0¦197 563,5¦148 882,8 ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Программа "Со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хранение и раз- ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦витие культуры и¦города ¦1653271,1 ¦477 510,8¦569 878,1¦605 882,2 ¦¦искусства г. +-------+----------+---------+---------+----------+¦Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на 2011-2013 го-¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦да ¦ральный¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-------+----------+---------+---------+----------+¦Всего по про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦грамме ¦ ¦1655787,3 ¦480 027,0¦569 878,1¦605 882,2 ¦L----------------+-------+----------+---------+---------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
N 590 от 31.08.2011
"Система программных мероприятий"
Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятниковистории и культуры местного значения.
тыс. руб.------T---------------------T------------T--------T----------T-----------T--------------------------------¬¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦1.1. ¦Паспортизация и ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦искусства, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 1.2 ¦Капитальные ремонты, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 49 596,6 ¦ 3 700,0 ¦ 26 396,6 ¦ 19 500,0 ¦¦ ¦составление проектно-¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных комплек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сов, памятников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рии и культуры в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса "Кумженская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роща", ремонт скульп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦турной группы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦постамента Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Преемственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поколений", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса "Памяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦жертв фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Змиевской балке", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скульптурной компози-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ции "Разин с дружи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 1.3 ¦Содержание, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 55 821,8 ¦ 13 242,8 ¦ 20 542,6 ¦ 22 036,4 ¦¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦1.4. ¦Подготовка и формиро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вание электронной ин-¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формационной базы ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦данных учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦1.5. ¦Организационные меро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приятия по установке ¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦новых мемориальных ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦досок, памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 106 018,4 ¦ 17 142,8 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 106 018,4 ¦ 17 142,8 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+¦ 2.1 ¦Финансовое ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 180 016,9 ¦ 58 477,6 ¦ 60 446,0 ¦ 61 093,3 ¦¦ ¦обеспечение ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выполнения ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания Ростовская- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотечная система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 2.2 ¦Сохранение и обновле-¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 54 720,9 ¦ 18 861,3 ¦ 17 407,6 ¦ 18 452,0 ¦¦ ¦ние документного ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фонда ЦБС, в том ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦- подписка ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 17 864,8 ¦ 5 593,4 ¦ 5 957,0 ¦ 6 314,4 ¦¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 34 339,9 ¦ 10 751,7 ¦ 11 450,6 ¦ 12 137,6 ¦¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦ Управление ¦ 2011 ¦федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4500600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 2.3 ¦Проведение ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 30 519,0 ¦ 7 139,0 ¦ 20 000,0 ¦ 3 380,0 ¦¦ ¦капитальных ремонтов ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦филиалов цен- ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трализованной библио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦течной системы, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Пушкина, библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационного цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тра им. Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Маяковского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 2.4 ¦Приобретение мебели, ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 5 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦¦ ¦оборудования и ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦компьютерной техники ¦родская ЦБС ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 2.5 ¦Средства на ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 14 794,8 ¦ 4 632,2 ¦ 4 933,3 ¦ 5 229,3 ¦¦ ¦противопожарные ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия в ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 285 551,6 ¦ 92 110,1 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 283 035,4 ¦ 89 593,9 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+¦ 3.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 645 101,7 ¦210 342,7 ¦217 102,0 ¦217 657,0 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания муници- ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальными учреждениями¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры (ДМШ, ДШИ, ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ), в части расчет-¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных затрат ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 3.2 ¦Проведение капиталь- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 26 097,2 ¦ 14 597,2 ¦ ¦ 11 500,0 ¦¦ ¦ных ремонтов в учре- ¦ ные ¦ 2013 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ждениях ¦ учреждения ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного обра-¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ), в том числе: ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МОУ ДОД ДМШ N 7, МОУ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ N 6 им. Г.В. ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свиридова, МОУ ДОД ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ им. А.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Артамонова (N 2), МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ N 10 им. С.С.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 3.3 ¦Творческая деятель- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 588,5 ¦ 1 439,0 ¦ 1 530,0 ¦ 1 619,5 ¦¦ ¦ность МОУ ДОД ДМШ, ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦детей (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДШИ, ДХШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ - ¦Проведение джазовых ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦¦ ¦фестивалей в части ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения празднич- ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ - ¦Поощрение одаренных ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦¦ ¦учащихся музыкальных ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 3.4 ¦Противопожарные меро-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 3 918,6 ¦ 1 330,2 ¦ 1 256,5 ¦ 1 331,9 ¦¦ ¦приятия в учреждениях¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного обра-¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ) ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 3.5 ¦Детская школа ис- ¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦кусств в поселке ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Александровка ¦ строи- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(корректировка про- ¦ тельства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно сметной доку- ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментации) ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ 777 766,0 ¦230 769,1 ¦219 888,5 ¦327 108,4 ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 3 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦227 709,1 ¦219 888,5 ¦232 108,4 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 679 706,0 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦Итого по разделу 3 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугам覦 организаций культуры ¦¦ ¦¦ тыс. руб.¦+-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+¦ 4.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 64 098,2 ¦ 22 122,1 ¦ 20 907,3 ¦ 21 068,8 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания муници- ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальными парками, в ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.2 ¦Реконструкция муници-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 33 315,1 ¦ 12 515,1 ¦ 7 500,0 ¦ 13 300,0 ¦¦ ¦пальных парков ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха, ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведение ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитальных ремонтов ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: парк ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Островского (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦асфальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦покрытия, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кабеля), парк им. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Мая (укладка ас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фальтового покрытия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плитки). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.3. ¦Развитие материально-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 8 553,4 ¦ 8 553,4 ¦ ¦ ¦¦ ¦технической базы ¦ ные учреж- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных парков ¦дения куль- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха, в ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе приобрете- ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние оборудования ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.4 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по строительству пла-¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нетария ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.5 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по строительству му- ¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зея города Ростова- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.6 ¦Противопожарные меро-¦ Парк куль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦приятия в муниципаль-¦ туры и от- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных парках культуры и¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдыха ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.7 ¦Финансовое обеспече- ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 183 942,4 ¦ 59 373,4 ¦ 61 781,1 ¦ 62 787,9 ¦¦ ¦ние выполнения ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания МУ " Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товский-на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк", в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.8 ¦Развитие Ростовского-¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 83 723,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 37 558,0 ¦¦ ¦на-Дону зоопарка как ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природного музейного ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.8.1¦Капитальный ремонт ¦Ростовский- ¦ 2013 ¦бюджет го-¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦ 12 320,0 ¦¦ ¦вольеров МУ "Ростов- ¦ на-Дону ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ский-на-Дону зоопарк"¦ зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.8.2¦Кормообеспечение и ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦ветеринарное ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживание животных¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ 4.9 ¦Строительство админи-¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦стративно- бытового ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здания с вольером для¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦содержания животных ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по ул. Зоологическая,¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с северной стороны ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Змиевского проезда ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.10 ¦Финансовое обеспече- ¦ Городской ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 14 304,6 ¦ 4 705,4 ¦ 4 762,5 ¦ 4 836,7 ¦¦ ¦ние выполнения ¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципального ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦задания МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дом Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.11 ¦Противопожарные меро-¦ Городской ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦¦ ¦приятия Городской Дом¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦4.12 ¦Развитие народного ¦ Управление ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 26 228,0 ¦ 8 211,9 ¦ 8 745,7 ¦ 9 270,4 ¦¦ ¦творчества, создание ¦ культуры ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культурного потен- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циала города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздничных мероприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ 486 451,3 ¦140 005,0 ¦197 563,5 ¦148 882,8 ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ "Управление ¦бюджет го-¦ 414 412,8 ¦137 966,5 ¦127 563,5 ¦148 882,8 ¦¦ ¦ культуры" ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Департамент ко-¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦ ординации строительства и перспективного ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦1 655 787,3¦480 027,0 ¦569 878,1 ¦605 882,2 ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ "Управление ¦бюджет го-¦1 483 172,6¦472 412,3 ¦499 878,1 ¦510 882,2 ¦¦ ¦ культуры" ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ "Управление ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуры" ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС "Департамент ¦бюджет го-¦ 170 098,5 ¦ 5 098,5 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦координации строительства и перспективного ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева