Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2011 № 511
О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 25.01.2011)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2011 N 511
О внесении изменений в постановление
Администрации города от 21.08.2009
N 615 (ред. от 25.01.2011)
В соответствии с постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевыхпрограмм, их формирования, реализации и порядка разработкиведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от08.09.2010) в связи с корректировкой (перераспределением) объемовфинансирования программных мероприятий в пределах выделенных бюджетныхассигнований и уточнением имеющихся мероприятий по долгосрочнойгородской целевой программе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации города от21.08.2009 N 615 "Об утверждении долгосрочной городской целевойпрограммы "Развитие системы предоставления государственных имуниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на баземногофункциональных центров предоставления услуг, интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах" (ред.25.01.2011) внести следующие изменения:
1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. в пункте 2.3. раздела 2 "Основные цели, задачи, сроки иэтапы реализации долгосрочной городской целевой программы, а такжецелевые индикаторы и показатели" долгосрочной городской целевойпрограммы:
1.2.1. в абзаце 31 слова "Железнодорожном, Кировском иОктябрьском" заменить словами "Первомайском и Кировском";
1.2.2. - абзац 36 изложить в новой редакции:
"-создание и организация деятельности 3 районных отделов УМФЦ вВорошиловском, Железнодорожном и Октябрьском районах";
1.3. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по организационно-правовым икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 10.08.2011 N 511
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ---------------T-------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Долгосрочная городская целевая программদпрограммы ¦"Развитие системы предоставления государственных¦¦ ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону нদ ¦базе многофункциональных центров предоставления¦¦ ¦услуг, интернет-портала услуг и единого центрদ ¦телефонных обращений в 2009-2011 годах" ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Инициатор раз-¦Администрация города ¦¦работки проек-¦ ¦¦та программы ¦ ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212¦¦разработки ¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию¦¦программы ¦качества муниципальных услуг" ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор - Администрация городদзаказчики ¦(Управление по вопросам муниципальной службы 覦(заказчик- ¦кадров); ¦¦координатор) ¦Муниципальные заказчики: ¦¦ ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"; ¦¦ ¦- Департамент имущественно-земельных отношений г.¦¦ ¦Ростова-на-Дону. ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Разработчик ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦¦программы ¦кадров Администрации города и администрация ¦¦ ¦Первомайского района. ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со стороны¦¦программы ¦муниципалитета условий обслуживания, исключающих¦¦ ¦взаимодействие должностных лиц органов власти 覦 ¦заявителей; ¦¦ ¦- повышение качества, доступности и прозрачност覦 ¦государственных и муниципальных услуг 覦 ¦постоянное упрощение процедур для граждан 覦 ¦организаций; ¦¦ ¦- снижение уровня коррупции при предоставлени覦 ¦государственных и муниципальных услуг; ¦¦ ¦- повышение доверия граждан к органам власти; ¦¦ ¦- повышение эффективности деятельности территори-¦¦ ¦альных и отраслевых органов Администрации города.¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Основные ¦- развитие городской сети многофункциональных¦¦задачи ¦центров предоставления государственных 覦программы ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного доступদ ¦в рамках единого муниципального учреждения; ¦¦ ¦- обеспечение выполнения стандартов комфортност覦 ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди не боле妦 ¦20 минут; ¦¦ ¦- создание центра телефонных обращений граждан ⦦ ¦МФЦ на базе муниципального учреждения,¦¦ ¦обеспечивающего информирование, консультировани妦 ¦граждан, прием обращений и предоставлени妦 ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦¦ ¦услуг; ¦¦ ¦- развитие на интернет-портале Администраци覦 ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦ ¦федеральном портале государственных 覦 ¦муниципальных услуг с возможностью получения¦¦ ¦части услуг в электронном виде; ¦¦ ¦- организация электронного документооборота 覦 ¦предоставления государственных и муниципальных¦¦ ¦услуг в электронной форме. ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы ¦¦реализации +-------------------------------------------------+¦программы ¦Этапы и мероприятия программы ¦¦ ¦1. Создание и организация работы МУ "Управлени妦 ¦многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону"¦¦ ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г. ¦¦ ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных 覦 ¦переданных государственных услуг - весь период. ¦¦ ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пункто⦦ ¦удаленного доступа в качестве единой городско馦 ¦сети многофункциональных центров предоставления¦¦ ¦муниципальных услуг - весь период. ¦¦ ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан ⦦ ¦МФЦ с возможностью организации предоставления¦¦ ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦¦ ¦услуг - 2010г. ¦¦ ¦5. Развитие на интернет-портале Администраци覦 ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦ ¦формировании федерального портала государственных¦¦ ¦и муниципальных услуг - 2009-2010 г.г.. ¦¦ ¦6. Создание защищенных каналов связи 覦 ¦организация электронного документооборота для¦¦ ¦предоставления государственных и муниципальных¦¦ ¦услуг в электронной форме - 2010г.. ¦¦ ¦7. Формирование необходимого организационного, ¦¦ ¦информационного, ресурсного и кадрового ¦¦ ¦обеспечения - весь период. ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Структура ¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых ¦¦программы, ¦организационных мероприятий и не содержит ¦¦перечень под- ¦подпрограмм ¦¦программ, ос- ¦ ¦¦новных направ-¦ ¦¦лений и меро- ¦ ¦¦приятий ¦ ¦+--------------+-------------------------------------------------+¦Исполнители ¦Администрация города, администрации районов, МУ¦¦программы ¦"Управление многофункциональных центров г.¦¦ ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов", МУ¦¦ ¦"Городское хозяйственное управление". ¦¦ ¦Администрация города (Управление по вопроса즦 ¦муниципальной службы и кадров) и МУ "Управлени妦 ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону": ¦¦ ¦- подготовка документации для федеральног ¦конкурса; ¦¦ ¦- программное обеспечение и офисное оборудование;¦¦ ¦- подбор и обучение персонала; ¦¦ ¦- организация центра телефонных обращений; ¦¦ ¦- обеспечение работы городского раздела ⦦ ¦федеральной государственной информационно馦 ¦системе "Единый портал государственных 覦 ¦муниципальных услуг (функций)". ¦¦ ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" 覦 ¦МУ "ДМИиБ": ¦¦ ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ; ¦¦ ¦- проектно-сметная документация и е妦 ¦госэкспертиза; ¦¦ ¦- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ¦¦ ¦в районах; ¦¦ ¦- оборудование системами безопасности, связи 覦 ¦комфортности; ¦¦ ¦- благоустройство территорий; ¦¦ ¦- участие в подборе персонала для районных¦¦ ¦отделов. ¦¦ ¦МУ "Городское хозяйственное управление" ¦¦ ¦- проектно-сметная документация МФЦ Советског ¦района и ее госэкспертиза, капитальный, текущи馦 ¦ремонт и содержание переданных в оперативно妦 ¦управление объектов МФЦ; ¦¦ ¦Департамент имущественно-земельных отношений: ¦¦ ¦- приобретение объектов для МФЦ ¦L--------------+--------------------------------------------------¦Объемы и ис- ¦ Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб., ¦¦точники финан-¦ в т. ч. по годам в тыс. руб.: ¦¦сирования про-+-----------------T-----------------T-------------+¦граммы: ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦ +-----------------+-----------------+-------------+¦ ¦ 13 371,7 ¦ 236 963,1 ¦ 124 557,8 ¦¦ +-----------------+-----------------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1. Бюджет го- ¦ 13 371,7 ¦ 230 963,1 ¦ 121 557,8 ¦¦рода. ¦ ¦ ¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.1. Расходы ¦ 10 763 ¦ 27 786,7 ¦ 64 147,2 ¦¦на создание: ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальный ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонт, ме- ¦ ¦ ¦ ¦¦бель, оборудо-¦ ¦ ¦ ¦¦вание и др. ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.2. Расходы ¦ 2608,7 ¦ 18 721,4 ¦ 57 410,6 ¦¦на содержание,¦ ¦ ¦ ¦¦персонал и др.¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦1.3. Приобре- ¦ -- ¦ 184 455 ¦ - ¦¦тение ¦ ¦ (Железнодорож- ¦ ¦¦помещений МФЦ ¦ ¦ ный, Ленинский, ¦ ¦¦ ¦ ¦ Октябрьский, ¦ ¦¦ ¦ ¦ Первомайский р- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ны) ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+-------------+¦2. Федеральный¦ __ ¦ 6000* ¦ 3000* ¦¦бюджет (в слу-¦ ¦ ¦ ¦¦чае победы в ¦ ¦ ¦ ¦¦конкурсе) - ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦¦программное ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечение, ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудование и¦ ¦ ¦ ¦¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------T-------+--T----------+¦Ожидаемые ко- ¦ Показатели ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+----------+¦таты реализа- ¦1. Создание МУ ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦ции программы ¦"Управление МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦¦каторы и пока-¦Дону". ¦ ¦ ¦ ¦¦затели +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦2. Стандартизация¦ 70% ¦ 90% ¦ 100% ¦¦ ¦и регламентация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переданных госу- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дарственных услуг¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦3. Создание ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦районных отделов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(филиалов) МУ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦УМФЦ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦3.1-1 этап ¦ ¦Кировский,¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Первомай- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ский ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦3.2-2 этап ¦ ¦ ¦Ворошилов-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский, Же- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лезнодо- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рожный, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Октябрь- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ский ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦3.3-3 этап ** ¦ ¦ ¦Ленинский,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетар- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский, Со- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветский ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦4. Создание пунк-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов удаленного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доступа и учебно-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го центра ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦4.1-1 этап ¦ ¦2 пункта в¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Первомай- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ском рай- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ оне ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦4.2-2 этап ¦ ¦ ¦Пункт в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомай- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском рай- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦оне (Каза-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦хская,107)¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦4.3-3 этап ** ¦ ¦ ¦ Учебный ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центр, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пункт в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советском ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районе ¦¦ +-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦5. Создание ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦ ¦центра телефонных¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обращений МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦6. Запуск ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦¦ ¦"Портала ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ус-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг г. Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону" на феде-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ральном портале ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственных и¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ус-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг, администри- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рование реестра ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦7. Предоставление¦ 30% ¦ 60% ¦ 80% ¦¦ ¦муниципальных и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переданных госу- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дарственных услуг¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на базе МФЦ от ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦ ¦8. Обеспечение ¦ ¦ не менее ¦ не менее ¦¦ ¦удовлетворенности¦ ¦ 70% ¦ 90% ¦¦ ¦населения качест-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вом предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния государствен-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных и муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных услуг, оказы-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ваемых на базе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦создаваемых МФЦ и¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центром телефон- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных обращений ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+----------+¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦¦низации кон- ¦кадров ежеквартально, представляет в МУ ¦¦троля за ис- ¦"Департамент экономики города Ростова-на-Дону" ¦¦полнением про-¦информацию о ходе выполнения программы в ¦¦граммы ¦соответствии с требованиями постановления Мэра ¦¦ ¦города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки ¦¦ ¦долгосрочных городских целевых программ, их ¦¦ ¦формирования и реализации и порядке разработки ¦¦ ¦ведомственных целевых программ, их формирования 覦 ¦реализации" ¦L--------------+--------------------------------------------------
* - при поступлении средств из федерального бюджета
** - при наличии финансирования за счет средств бюджета города
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 10.08.2011 N 511
3. Система программных мероприятий.
3.1. Капитальный ремонт МФЦ.--------------T----------T------T--------T--------------------------------¬¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦ Источ- ¦Потребность в финансовых средст-¦¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ ники ¦ вах на реализацию мероприятий, ¦¦ ¦ ¦нения ¦ финан- ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦сирова- +--------T----T--------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+¦1. Проектно- ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет ¦72304,5 ¦ ¦18 327,4¦ 53977,1 ¦¦сметная доку-+----------+2010- ¦города +--------+----+--------+---------+¦ментация, ка-¦МУ "ГХУ", ¦2011 ¦7950022 ¦10722,0 ¦ ¦6 734,8 ¦ 3987,2 ¦¦питальный ре-+----------+гг. ¦-2009г. +--------+----+--------+---------+¦монт МФЦ, ¦МУ "ДМИБ ¦ ¦7952200 ¦12906,9 ¦ ¦ 1 085 ¦ 11821,9 ¦¦создание сис-¦Ворошилов-¦ ¦-2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тем обеспече-¦ского ¦ ¦2011гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния деятель- ¦р-на" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ности МФЦ +----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦районов: Во- ¦МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦¦рошиловского,¦Кировского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Кировского, ¦р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайско- +----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦го, Советско-¦МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 10 750 ¦ ¦ 750 ¦ 10 000 ¦¦го, Железно- ¦Первомай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дорожного, ¦ского р-на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрьского,+----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦Ленинского, ¦МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 490,1 ¦ ¦ ¦ 490,1 ¦¦Пролетарско- ¦Советского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го. ¦р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 10 950 ¦ ¦ 950 ¦ 10 000 ¦¦ ¦Железнодо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рожного р-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦ ¦МУ "ДМИБ ¦ ¦ ¦11 834,7¦ ¦ 780,5 ¦11 054,2 ¦¦ ¦Октябрь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского р- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦ ¦МУ "ДМИБ ¦ ¦ ¦5 923,7 ¦ ¦ ¦ 5 923,7 ¦¦ ¦Ленинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦р-на" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+ ¦ +--------+----+--------+---------+¦ ¦МУ "ДМИБ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦¦ ¦Пролетар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского р- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+----------
3.2. Приобретение помещений для МФЦ.--------------T-----------T----T---------T-------T-T-------T-¬¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ ¦2010¦ Бюджет ¦184 455¦-¦184 455¦-¦¦недостающих ¦"Фонд ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помещений для¦имущества ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦размещения ¦г. Ростова-¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ ¦на-Дону" ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+-----------+----+---------+-------+-+-------+--
3.3. Оборудование МФЦ.--------------T---------T------T----------T----------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах¦¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦ финанси- ¦ на реализацию мероприятий, ¦¦ ¦ ¦нения ¦ рования ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +--------T------T--------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦3. Оборудова-¦ ¦ ¦Всего: ¦39 392,4¦10 763¦15 459,3¦13 170,1 ¦¦ние МФЦ мебе-¦ ¦ +----------+--------+------+--------+---------+¦лью, офисной ¦ ¦ ¦Бюджет ¦30 392,4¦10 763¦9 459,3 ¦10 170,1 ¦¦техникой, ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средствами ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦связи и ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортом: ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦ ¦ ¦Федераль- ¦ 9 000* ¦ ¦ 6 000* ¦ 3 000* ¦¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+¦3.1. Пилотный¦ИТОГО ¦4 кв. ¦Бюджет го-¦23 119,3¦10 763¦9 459,3 ¦ 2 897 ¦¦МФЦ Первомай-¦ ¦2009- ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского района ¦ ¦ 2011 ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦Админист-¦ ¦ ¦ 10 763 ¦10 763¦ ¦ ¦¦ ¦рация го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦МУ "ГХУ" ¦ ¦ ¦ 3 279 ¦ ¦ 2 779 ¦ 500 ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦МУ "УМФЦ"¦ ¦ ¦ 9077,3 ¦ ¦ 6680,3 ¦ 2397 ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦Админист-¦ ¦Федераль- ¦ 3 000 ¦ ¦ 3 000* ¦ ¦¦ ¦рация го-¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рода ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2. МФЦ Ки- ¦МУ "УМФЦ"¦4 кв. ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦ ¦ 3 000* ¦ ¦¦ровского рай-¦ ¦ 2010 ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦она ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.3. МФЦ рай-¦ИТОГО ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦7 273,1 ¦ ¦ ¦ 7 273,1 ¦¦онов: Вороши-¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловского, Же-¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лезнодорожно-¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрьского,¦ ¦ ¦2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Советского ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦МУ "УМФЦ"¦ ¦ ¦ 6773,1 ¦ ¦ ¦ 6773,1 ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ 500 ¦¦ ¦МУ "ГХУ" ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +---------+ +----------+--------+------+--------+---------+¦ ¦Админист-¦ ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦ ¦ ¦ 3 000* ¦¦ ¦рация го-¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рода ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+----------
3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.-------------T----------T------T---------T----------------------------------¬¦Наименование¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах¦¦мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦финанси- ¦ на реализацию мероприятий, ¦¦ ¦ ¦нения ¦ рования ¦ тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4. Расходы ¦ ¦ ¦Всего: ¦78740,7¦2 608,7¦18 721,4 ¦57410,6 ¦¦на содержа- ¦ ¦ +---------+-------+-------+---------+--------+¦ние персона-¦ ¦ ¦Бюджет ¦78740,7¦2608,7 ¦18 721,4 ¦57410,6 ¦¦ла и объек- ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тов МФЦ про-¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦граммы: ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.1. Подго- ¦МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦Бюджет ¦ 2500 ¦ ¦ 500 ¦ 2000 ¦¦товка кадров¦ ¦ 2011 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.2. Оплата ¦ИТОГО ¦ 2009 ¦Бюджет ¦48726,9¦1 828,7¦13 727,5 ¦33170,7 ¦¦труда со- +----------+ - ¦города +-------+-------+---------+--------+¦трудников МУ¦МУ "УМФЦ" ¦ 2011 ¦7950022- ¦48290,5¦1 828,7¦13 727,5 ¦32734,3 ¦¦УМФЦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+ ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+¦ ¦МУ "ГХУ" ¦ ¦2010,2011¦ 436,4 ¦ ¦ ¦ 436,4 ¦¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+¦4.3. Комму- ¦ИТОГО ¦2010- ¦ ¦27513,8¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦22239,9 ¦¦нальные и +----------+ 2011 +---------+-------+-------+---------+--------+¦другие рас- ¦МУ "ГХУ", ¦ ¦Бюджет ¦8983,2 ¦ ¦ 2590,7 ¦ 6392,5 ¦¦ходы (услуги+----------+ ¦города +-------+-------+---------+--------+¦связи, про- ¦МУ "УМФЦ" ¦ ¦7950022- ¦17 198,¦ 780,0 ¦ 1888 ¦14530,6 ¦¦граммное ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечение,+----------+ ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+¦защита ин- ¦МУ "ДМиБ" ¦ ¦2010,2011¦1332,0 ¦ ¦ 15,2 ¦ 1316,8 ¦¦формации, ¦Ворошилов-¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходные ¦ского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦материалы и ¦Железнодо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦др.) ¦рожного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Первомай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Кировско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го, Ок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тябрьского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+---------
* - при поступлении средств из федерального бюджета.
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы
Итого по п. п. 3.1-3.4------------T--------------------------------------¬¦ Источники ¦Потребность в финансовых средствах ¦¦финансиро- ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦¦ вания +---------T--------T---------T---------+¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Всего: ¦374 892,6¦13 371,7¦236 963,1¦124 557,8¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Бюджет го- ¦365 892,6¦13 371,7¦230 963,1¦121 557,8¦¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------+--------+---------+---------+¦Федеральный¦ 9 000 ¦ _ ¦ 6 000 ¦ 3 000 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+---------+--------+---------+----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева