АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2011 N 35
"О внесении изменений в постановление
Администрации города от 21.08.2009 N 615
(в ред. от 11.11.2010)"
В соответствии с постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от
15.09.2008 N 940 (ред. от 08.09.2010) "О порядке разработки
долгосрочных городских целевых программ, их формирования, реализации и
порядка разработки ведомственных целевых программ, их формирования и
реализации", в связи с корректировкой объемов финансирования
программных мероприятий и уточнением имеющихся мероприятий по
долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления
услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в
2009 - 2011 годах"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению Администрации города от
21.08.2009 N 615 (ред. 11.11.2010) "Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы "Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 - 2011 годах":
1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 25.01.2011 N 35
Паспорт программы
Г-------------------T-------------------------------------------------------------------¬
|Наименование |Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы |
|программы |предоставления государственных и муниципальных услуг в городе |
| |Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления |
| |услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений|
| |в 2009 - 2011 годах" |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Инициатор |Администрация города |
|разработки проекта | |
|программы | |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основание для |Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212 "Об утверждении Плана |
|разработки |мероприятий по развитию качества муниципальных услуг" |
|программы | |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Муниципальные |Заказчик-координатор - Администрация города (Управление по вопросам|
|заказчики |муниципальной службы и кадров); |
|(заказчик-координа-|Муниципальные заказчики: |
|тор) |- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"; |
| |- Департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Разработчик |Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации |
|программы |города и администрация Первомайского района. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основные цели |- создание комфортных, контролируемых со стороны муниципалитета |
|программы |условий обслуживания, исключающих взаимодействие должностных лиц |
| |органов власти и заявителей; |
| |- повышение качества, доступности и прозрачности государственных и |
| |муниципальных услуг и постоянное упрощение процедур для граждан и |
| |организаций; |
| |- снижение уровня коррупции при предоставлении государственных и |
| |муниципальных услуг; |
| |- повышение доверия граждан к органам власти; |
| |- повышение эффективности деятельности территориальных и отраслевых|
| |органов Администрации города. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основные задачи |- развитие городской сети многофункциональных центров |
|программы |предоставления государственных и муниципальных услуг и пунктов |
| |удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения; |
| |- обеспечение выполнения стандартов комфортности и сроков ожидания |
| |Заявителей в очереди не более 20 минут; |
| |- создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ на базе |
| |муниципального учреждения, обеспечивающего информирование, |
| |консультирование граждан, прием обращений и предоставление |
| |дистанционно ряда государственных и муниципальных услуг; |
| |- развитие на интернет-портале Администрации города "Портала |
| |муниципальных услуг" и участие в федеральном портале |
| |государственных и муниципальных услуг с возможностью получения |
| |части услуг в электронном виде; |
| |- организация электронного документооборота и предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Сроки и этапы |Сроки реализации: 2009 - 2011 годы |
|реализации +-------------------------------------------------------------------+
|программы |Этапы и мероприятия программы |
| |1. Создание и организация работы МУ "Управление многофункциональных|
| |центров г. Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009 г. |
| |2. Стандартизация и регламентация муниципальных и переданных |
| |государственных услуг - весь период. |
| |3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов удаленного доступа в|
| |качестве единой городской сети многофункциональных центров |
| |предоставления муниципальных услуг - весь период. |
| |4. Создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ с |
| |возможностью организации предоставления дистанционно ряда |
| |государственных и муниципальных услуг - 2010 г. |
| |5. Развитие на интернет-портале Администрации города "Портала |
| |муниципальных услуг" и участие в формировании федерального портала |
| |государственных и муниципальных услуг - 2009 - 2010 г.г.. |
| |6. Создание защищенных каналов связи и организация электронного |
| |документооборота для предоставления государственных и муниципальных|
| |услуг в электронной форме - 2010 г.. |
| |7. Формирование необходимого организационного, информационного, |
| |ресурсного и кадрового обеспечения - весь период. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Структура |Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых организационных |
|программы, перечень|мероприятий и не содержит подпрограмм |
|подпрограмм, | |
|основных | |
|направлений и | |
|мероприятий | |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Исполнители |Администрация города, администрации районов, МУ "Управление |
|программы |многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ |
| |районов", МУ "Городское хозяйственное управление". |
| |Администрация города (Управление по вопросам муниципальной службы и|
| |кадров) и МУ "Управление МФЦ г. Ростова-на-Дону": |
| |- подготовка документации для федерального конкурса; |
| |- программное обеспечение и офисное оборудование; |
| |- подбор и обучение персонала; |
| |- организация центра телефонных обращений; |
| |- обеспечение работы городского раздела в федеральной |
| |государственной информационной системе "Единый портал |
| |государственных и муниципальных услуг (функций)". |
| |Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ "ДМИиБ": |
| |- заявки на объекты для размещения МФЦ; |
| |- проектно-сметная документация и ее госэкспертиза; |
| |- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ в районах; |
| |- оборудование системами безопасности, связи и комфортности; |
| |- благоустройство территорий; |
| |- участие в подборе персонала для районных отделов. |
| |МУ "Городское хозяйственное управление" |
| |- проектно-сметная документация МФЦ Советского района и ее |
| |госэкспертиза, капитальный, текущий ремонт и содержание переданных |
| |в оперативное управление объектов МФЦ; |
| |Департамент имущественно-земельных отношений: |
| |- приобретение объектов для МФЦ |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Объемы и источники | Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб., |
|финансирования | в т.ч. по годам в тыс. руб.: |
|программы: +-------------------------------------------------------------------+
| | 2009 | 2010 | 2011 |
| +----------------------+-----------------+--------------------------+
| | 13 371,7 | 236 963,1 | 124 557,8 |
| +----------------------+-----------------+--------------------------+
| | | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1. Бюджет города. | 13 371,7 | 230 963,1 | 121 557,8 |
|В том числе: | | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.1. Расходы на | 10 763 | 27 786,7 | 56 455,6 |
|создание: | | | |
|капитальный ремонт,| | | |
|мебель, | | | |
|оборудование и др. | | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.2. Расходы на | 2608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 |
|содержание, | | | |
|персонал и др. | | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.3. Приобретение | - | 184 455 | - |
|помещений МФЦ | |(Железнодорожный,| |
| | | Ленинский, | |
| | | Октябрьский, | |
| | | Первомайский, | |
| | | районы) | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|2. Федеральный | - | 6000* | 3000* |
|бюджет (в случае | | | |
|победы в конкурсе) | | | |
|- расходы на | | | |
|программное | | | |
|обеспечение, | | | |
|оборудование и | | | |
|обучение | | | |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
| | Показатели | 2009 | 2010 | 2011 |
+-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Ожидаемые конечные |1. Создание МУ | 4 квартал | развитие | развитие |
|результаты |"Управление МФЦ | | | |
|реализации |г. Ростова-на-Дону". | | | |
|программы | | | | |
|Целевые индикаторы | | | | |
|и показатели | | | | |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |2. Стандартизация и | 70% | 90% | 100% |
| |регламентация | | | |
| |муниципальных и | | | |
| |переданных | | | |
| |государственных услуг | | | |
| |и сопутствующих услуг.| | | |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |3. Создание районных | - | Кировский, | Ворошиловский, |
| |отделов (филиалов) | | Первомайский |Железнодорожный, |
| |МУ УМФЦ) | | | Ленинский, |
| | | | | Октябрьский, |
| | | | | Пролетарский, |
| | | | | Советский |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |4. Создание пунктов | - | 2 пункта в |Учебный центр** и|
| |удаленного доступа и | | Первомайском | пункты в |
| |учебного центра | | районе | Первомайском и |
| | | | |Советском районах|
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |5. Создание центра | 4 квартал | развитие | развитие |
| |телефонных обращений | | | |
| |МФЦ | | | |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |6. Запуск "Портала | 4 квартал | развитие | развитие |
| |муниципальных услуг | | | |
| |г. Ростова-на-Дону" на| | | |
| |федеральном портале | | | |
| |государственных и | | | |
| |муниципальных услуг, | | | |
| |администрирование | | | |
| |реестра услуг | | | |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |7. Предоставление | 30% | 60% | 80% |
| |муниципальных и | | | |
| |переданных | | | |
| |государственных услуг | | | |
| |на базе МФЦ от общего | | | |
| |объема: | | | |
| +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
| |8. Обеспечение | |не менее 70% |не менее 90% |
| |удовлетворенности | | | |
| |населения качеством | | | |
| |предоставления | | | |
| |государственных и | | | |
| |муниципальных услуг, | | | |
| |оказываемых на базе | | | |
| |создаваемых МФЦ и | | | |
| |центром телефонных | | | |
| |обращений | | | |
+-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Система организации|Управление по вопросам муниципальной службы и кадров ежеквартально,|
|контроля за |представляет в МУ "Департамент экономики города Ростова-на-Дону" |
|исполнением |информацию о ходе выполнения программы в соответствии с |
|программы |требованиями постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О |
| |порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их |
| |формирования и реализации и порядке разработки ведомственных |
| |целевых программ, их формирования и реализации" |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
* - при поступлении средств из федерального бюджета.
** - размещается в помещении удаленного пункта доступа
(Казахская, 107). Оборудование закупается за счет средств экономии МУ
"УМФЦ"
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 25.01.2011 N 35
3. Система программных мероприятий
3.1. Капитальный ремонт МФЦ
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
| Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
| мероприятия | | выполнения | | мероприятий, тыс. руб. |
| | | | +-------------------------------------------------+
| | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|1. Проектно-сметная |ИТОГО | 2010 - | Бюджет города | 64 612,9 | | 18 327,4 | 46 285,5 |
|документация, +-------------------+ 2011 гг. | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+
|капитальный ремонт |МУ "ГХУ", | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 7634,8 | | 6 734,8 | 900 |
|МФЦ, создание систем+-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
|обеспечения |МУ "ДМИБ | | | 14 085 | | 1 085 | 13 000 |
|деятельности МФЦ |Ворошиловского | | | | | | |
|районов: |р-на" | | | | | | |
|Ворошиловского, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
|Кировского, |МУ "ДМИБ" | | | 8 027,1 | | 8 027,1 | |
|Первомайского, |Кировского р-на | | | | | | |
|Советского, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
|Железнодорожного, |МУ "ДМИБ" | | | 10 750 | | 750 | 10 000 |
|Октябрьского, |Первомайского р-на | | | | | | |
|Ленинского. +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ДМИБ" | | | 490,1 | | | 490,1 |
| |Советского р-на | | | | | | |
| +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ДМИБ" | | | 10 950 | | 950 | 10 000 |
| |Железнодоро-жного | | | | | | |
| |р-на | | | | | | |
| +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ДМИБ | | | 11 834,7 | | 780,5 | 11 054,2 |
| |Октябрьского р-на" | | | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ДМИБ Ленинского| | | 841,2 | | | 841,2 |
| |р-на" | | | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
3.2. Приобретение помещений для МФЦ
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
| Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
| мероприятий | | выполнения | | мероприятий, тыс. руб. |
| | | | +-------------------------------------------------+
| | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Приобретение |ДИЗО, МУ "Фонд | 2010 | Бюджет города | 184 455 | - | 184 455 | - |
|недостающих |имущества | | 7950022 - 2009 г. | | | | |
|помещений для |г. Ростова-на-Дону"| |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
|размещения МФЦ | | | | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
3.3. Оборудование МФЦ
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
| Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
| мероприятий | | выполнения | | мероприятий, |
| | | | | тыс. руб. |
| | | | +-------------------------------------------------+
| | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3. Оборудование МФЦ | | | Всего: | 39 392,4 | 10 763 | 15 459,3 | 13 170,1 |
|мебелью, офисной | | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|техникой, средствами| | | Бюджет города | 30 392,4 | 10 763 | 9 459,3 | 10170,1 |
|связи и транспортом:| | | 7950022 - 2009 г. | | | | |
| | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
| | | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| | | | Федеральный | 9 000* | | 6 000* | 3 000* |
| | | | бюджет | | | | |
| | | | 001 13 00 | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.1. Пилотный МФЦ |Итого | 4 кв. 2009 - | Бюджет города | 23 119,3 | 10 763 | 9 459,3 | 2 897 |
|Первомайского района| | 2011 | 7950022 - 2009 г. | | | | |
| | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |Администрация | | | 10 763 | 10 763 | | |
| |города | | | | | | |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ГХУ" | | | 3 279 | | 2 779 | 500 |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "УМФЦ" | | | 9077,3 | | 6680,3 | 2397 |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |Администрация | | Федеральный бюджет | 3 000 | | 3 000* | |
| |города | | 001 13 00 | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.2. МФЦ Кировского |МУ "УМФЦ" | 4 кв. 2010 | Федеральный бюджет | 3 000* | | 3 000* | |
|района | | | 001 13 00 | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.3. МФЦ районов: |ИТОГО | 2011 | Бюджет города | 7 273,1 | | | 7 273,1 |
|Ворошиловского, | | | 7950022 - 2009 г. | | | | |
|Железнодорожного, | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
|Октябрьского, +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Советского |МУ "УМФЦ" | | | 6773,1 | | | 6773,1 |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ГХУ" | | | 500 | | | 500 |
| | | +------------------------+ | | | |
| | | | | | | | |
| +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| |Администрация | | Федеральный бюджет | 3 000* | | | 3 000* |
| |города | | 001 13 00 | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
| Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
| мероприятий | | Выполнения | | мероприятий, |
| | | | | тыс. руб. |
| | | | +-------------------------------------------------+
| | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4. Расходы на | | | Всего: | 86 432,3 | 2 608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 |
|содержание персонала| | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|и объектов МФЦ | | | Бюджет города | 86 432,3 | 2 608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 |
|программы: | | | 7950022 - 2009 г. | | | | |
| | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.1. Подготовка |МУ "УМФЦ" | 2009 - 2011 | Бюджет города | 2500 | | 500 | 2000 |
|кадров для МУ УМФЦ | | | 7950022 - 2009 г. | | | | |
| | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.2. Оплата труда |ИТОГО | 2009 - 2011 | Бюджет города | 53 331,3 | 1 828,7 | 13 727,5 | 37 775,1 |
|сотрудников МУ УМФЦ +-------------------+ | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "УМФЦ" | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 52 894,9 | 1 828,7 | 13 727,5 | 37 338,7 |
| +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
| |МУ "ГХУ" | | | 436,4 | | | 436,4 |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.3. Коммунальные и |ИТОГО | 2010 - 2011 | | 30 601,0 | 780,0 | 4 493,9 | 25 327,1 |
|другие расходы +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|(услуги связи, |МУ "ГХУ", | | Бюджет города | 12 070,4 | | 2590,7 | 9479,7 |
|программное +-------------------+ | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+
|обеспечение, защита |МУ "УМФЦ" | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 17 198,6 | 780,0 | 1888 | 14530,6 |
|информации, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+
|расходные материалы |МУ "ДМиБ" | | | 1332,0 | | 15,2 | 1316,8 |
|и др.) |Ворошиловского, | | | | | | |
| |Железнодорожного, | | | | | | |
| |Первомайского, | | | | | | |
| |Кировского, | | | | | | |
| |Октябрьского | | | | | | |
| |районов | | | | | | |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
* - при поступлении средств из федерального бюджета.
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на
реализацию программы
Итого по п.п. 3.1 - 3.4
Г--------------------T--------------------------------------------------------¬
| Источники | Потребность в финансовых средствах на реализацию |
| финансирования | мероприятий, тыс. руб. |
| +--------------------------------------------------------+
| | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Всего: | 374 892,6 | 13 371,7 | 236 963,1 | 124 557,8 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Бюджет города | 365 892,6 | 13 371,7 | 230 963,1 | 121 557,8 |
|7950022 - 2009 г. | | | | |
|7952200 - 2010, | | | | |
|2011 гг. | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Федеральный бюджет | 9 000 | _ | 6 000 | 3 000 |
|001 13 00 | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 25.01.2011 N 35
4. Ресурсное обеспечение долгосрочной
городской целевой программы
Финансирование программы предусматривается из двух источников:
- бюджета города в объеме 365 892,6 тыс. рублей;
- федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;
Г------------------------T-----------------------------------------------¬
|Источники финансирования| Потребность в финансовых средствах на |
| | реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| +-----------------------------------------------+
| | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Всего: | 374 892,6 | 13 371,7 |236 963,1 | 124 557,8 |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Бюджет города | 365 892,6 | 13 371,7 |230 963,1 | 121 557,8 |
|7950022 - 2009 г. | | | | |
|7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Федеральный бюджет | 9 000 | _ | 6 000 | 3 000 |
|001 13 00 | | | | |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
Финансирование программы из внебюджетных источников определяется
на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
Софинансирование из федерального бюджета предусматривается в случае
положительных итогов участия заявки Ростовской области в конкурсном
отборе программ и планов мероприятий по проведению административной
реформы и проектов реализации административной реформы высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. В случае отсутствия софинансирования со стороны
федерального бюджета расходы бюджета города увеличиваются на
соответствующий объем, либо рассматривается возможность сокращения
расходов по соответствующим мероприятиям.