Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 25.01.2011 № 35

"О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (в ред. от 11.11.2010)"

 
 
 
 
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
          25.01.2011                                              N 35
 
 
                "О внесении изменений в постановление
               Администрации города от 21.08.2009 N 615
                       (в ред. от 11.11.2010)"
 
 
     В соответствии   с  постановлением  Мэра  г.  Ростова-на-Дону  от
15.09.2008  N  940  (ред.  от  08.09.2010)   "О   порядке   разработки
долгосрочных городских целевых программ, их формирования, реализации и
порядка разработки ведомственных целевых программ,  их формирования  и
реализации",   в   связи   с   корректировкой  объемов  финансирования
программных  мероприятий  и  уточнением   имеющихся   мероприятий   по
долгосрочной    городской    целевой   программе   "Развитие   системы
предоставления  государственных  и  муниципальных   услуг   в   городе
Ростове-на-Дону  на  базе  многофункциональных  центров предоставления
услуг,  интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в
2009 - 2011 годах"
 
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. В   приложении   к   постановлению   Администрации  города  от
21.08.2009  N  615  (ред.  11.11.2010)  "Об  утверждении  долгосрочной
городской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 - 2011 годах":
     1.1. паспорт  долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
     1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
     1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
     2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
 
 
     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                    от 25.01.2011 N 35
 
 
                          Паспорт программы
 
Г-------------------T-------------------------------------------------------------------¬
|Наименование       |Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы         |
|программы          |предоставления государственных и муниципальных услуг в городе      |
|                   |Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления |
|                   |услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений|
|                   |в 2009 - 2011 годах"                                               |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Инициатор          |Администрация города                                               |
|разработки проекта |                                                                   |
|программы          |                                                                   |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основание для      |Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212 "Об утверждении Плана |
|разработки         |мероприятий по развитию качества муниципальных услуг"              |
|программы          |                                                                   |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Муниципальные      |Заказчик-координатор - Администрация города (Управление по вопросам|
|заказчики          |муниципальной службы и кадров);                                    |
|(заказчик-координа-|Муниципальные заказчики:                                           |
|тор)               |- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";                               |
|                   |- Департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону. |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Разработчик        |Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации |
|программы          |города и администрация Первомайского района.                       |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основные цели      |- создание комфортных, контролируемых со стороны муниципалитета    |
|программы          |условий обслуживания, исключающих взаимодействие должностных лиц   |
|                   |органов власти и заявителей;                                       |
|                   |- повышение качества, доступности и прозрачности государственных и |
|                   |муниципальных услуг и постоянное упрощение процедур для граждан и  |
|                   |организаций;                                                       |
|                   |- снижение уровня коррупции при предоставлении государственных и   |
|                   |муниципальных услуг;                                               |
|                   |- повышение доверия граждан к органам власти;                      |
|                   |- повышение эффективности деятельности территориальных и отраслевых|
|                   |органов Администрации города.                                      |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Основные задачи    |- развитие городской сети многофункциональных центров              |
|программы          |предоставления государственных и муниципальных услуг и пунктов     |
|                   |удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения;     |
|                   |- обеспечение выполнения стандартов комфортности и сроков ожидания |
|                   |Заявителей в очереди не более 20 минут;                            |
|                   |- создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ на базе       |
|                   |муниципального учреждения, обеспечивающего информирование,         |
|                   |консультирование граждан, прием обращений и предоставление         |
|                   |дистанционно ряда государственных и муниципальных услуг;           |
|                   |- развитие на интернет-портале Администрации города "Портала       |
|                   |муниципальных услуг" и участие в федеральном портале               |
|                   |государственных и муниципальных услуг с возможностью получения     |
|                   |части услуг в электронном виде;                                    |
|                   |- организация электронного документооборота и предоставления       |
|                   |государственных и муниципальных услуг в электронной форме.         |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Сроки и этапы      |Сроки реализации: 2009 - 2011 годы                                 |
|реализации         +-------------------------------------------------------------------+
|программы          |Этапы и мероприятия программы                                      |
|                   |1. Создание и организация работы МУ "Управление многофункциональных|
|                   |центров г. Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009 г.              |
|                   |2. Стандартизация и регламентация муниципальных и переданных       |
|                   |государственных услуг - весь период.                               |
|                   |3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов удаленного доступа в|
|                   |качестве единой городской сети многофункциональных центров         |
|                   |предоставления муниципальных услуг - весь период.                  |
|                   |4. Создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ с            |
|                   |возможностью организации предоставления дистанционно ряда          |
|                   |государственных и муниципальных услуг - 2010 г.                    |
|                   |5. Развитие на интернет-портале Администрации города "Портала      |
|                   |муниципальных услуг" и участие в формировании федерального портала |
|                   |государственных и муниципальных услуг - 2009 - 2010 г.г..          |
|                   |6. Создание защищенных каналов связи и организация электронного    |
|                   |документооборота для предоставления государственных и муниципальных|
|                   |услуг в электронной форме - 2010 г..                               |
|                   |7. Формирование необходимого организационного, информационного,    |
|                   |ресурсного и кадрового обеспечения - весь период.                  |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Структура          |Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых организационных       |
|программы, перечень|мероприятий и не содержит подпрограмм                              |
|подпрограмм,       |                                                                   |
|основных           |                                                                   |
|направлений и      |                                                                   |
|мероприятий        |                                                                   |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Исполнители        |Администрация города, администрации районов, МУ "Управление        |
|программы          |многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ   |
|                   |районов", МУ "Городское хозяйственное управление".                 |
|                   |Администрация города (Управление по вопросам муниципальной службы и|
|                   |кадров) и МУ "Управление МФЦ г. Ростова-на-Дону":                  |
|                   |- подготовка документации для федерального конкурса;               |
|                   |- программное обеспечение и офисное оборудование;                  |
|                   |- подбор и обучение персонала;                                     |
|                   |- организация центра телефонных обращений;                         |
|                   |- обеспечение работы городского раздела в федеральной              |
|                   |государственной информационной системе "Единый портал              |
|                   |государственных и муниципальных услуг (функций)".                  |
|                   |Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ "ДМИиБ":        |
|                   |- заявки на объекты для размещения МФЦ;                            |
|                   |- проектно-сметная документация и ее госэкспертиза;                |
|                   |- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ в районах;        |
|                   |- оборудование системами безопасности, связи и комфортности;       |
|                   |- благоустройство территорий;                                      |
|                   |- участие в подборе персонала для районных отделов.                |
|                   |МУ "Городское хозяйственное управление"                            |
|                   |- проектно-сметная документация МФЦ Советского района и ее         |
|                   |госэкспертиза, капитальный, текущий ремонт и содержание переданных |
|                   |в оперативное управление объектов МФЦ;                             |
|                   |Департамент имущественно-земельных отношений:                      |
|                   |- приобретение объектов для МФЦ                                    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
|Объемы и источники |           Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб.,            |
|финансирования     |                   в т.ч. по годам в тыс. руб.:                    |
|программы:         +-------------------------------------------------------------------+
|                   |         2009         |      2010       |           2011           |
|                   +----------------------+-----------------+--------------------------+
|                   |       13 371,7       |    236 963,1    |        124 557,8         |
|                   +----------------------+-----------------+--------------------------+
|                   |                      |                 |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1. Бюджет города.  |       13 371,7       |    230 963,1    |        121 557,8         |
|В том числе:       |                      |                 |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.1. Расходы на    |        10 763        |    27 786,7     |         56 455,6         |
|создание:          |                      |                 |                          |
|капитальный ремонт,|                      |                 |                          |
|мебель,            |                      |                 |                          |
|оборудование и др. |                      |                 |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.2. Расходы на    |        2608,7        |    18 721,4     |         65 102,2         |
|содержание,        |                      |                 |                          |
|персонал и др.     |                      |                 |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|1.3. Приобретение  |          -           |     184 455     |            -             |
|помещений МФЦ      |                      |(Железнодорожный,|                          |
|                   |                      |   Ленинский,    |                          |
|                   |                      |  Октябрьский,   |                          |
|                   |                      |  Первомайский,  |                          |
|                   |                      |     районы)     |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|2. Федеральный     |          -           |      6000*      |          3000*           |
|бюджет (в случае   |                      |                 |                          |
|победы в конкурсе) |                      |                 |                          |
|- расходы на       |                      |                 |                          |
|программное        |                      |                 |                          |
|обеспечение,       |                      |                 |                          |
|оборудование и     |                      |                 |                          |
|обучение           |                      |                 |                          |
+-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+
|                   |      Показатели      |   2009    |     2010     |      2011       |
+-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Ожидаемые конечные |1. Создание МУ        | 4 квартал |   развитие   |    развитие     |
|результаты         |"Управление МФЦ       |           |              |                 |
|реализации         |г. Ростова-на-Дону".  |           |              |                 |
|программы          |                      |           |              |                 |
|Целевые индикаторы |                      |           |              |                 |
|и показатели       |                      |           |              |                 |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |2. Стандартизация и   |    70%    |     90%      |      100%       |
|                   |регламентация         |           |              |                 |
|                   |муниципальных и       |           |              |                 |
|                   |переданных            |           |              |                 |
|                   |государственных услуг |           |              |                 |
|                   |и сопутствующих услуг.|           |              |                 |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |3. Создание районных  |     -     |  Кировский,  | Ворошиловский,  |
|                   |отделов (филиалов)    |           | Первомайский |Железнодорожный, |
|                   |МУ УМФЦ)              |           |              |   Ленинский,    |
|                   |                      |           |              |  Октябрьский,   |
|                   |                      |           |              |  Пролетарский,  |
|                   |                      |           |              |    Советский    |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |4. Создание пунктов   |     -     |  2 пункта в  |Учебный центр** и|
|                   |удаленного доступа и  |           | Первомайском |    пункты в     |
|                   |учебного центра       |           |    районе    | Первомайском и  |
|                   |                      |           |              |Советском районах|
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |5. Создание центра    | 4 квартал |   развитие   |    развитие     |
|                   |телефонных обращений  |           |              |                 |
|                   |МФЦ                   |           |              |                 |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |6. Запуск "Портала    | 4 квартал |   развитие   |    развитие     |
|                   |муниципальных услуг   |           |              |                 |
|                   |г. Ростова-на-Дону" на|           |              |                 |
|                   |федеральном портале   |           |              |                 |
|                   |государственных и     |           |              |                 |
|                   |муниципальных услуг,  |           |              |                 |
|                   |администрирование     |           |              |                 |
|                   |реестра услуг         |           |              |                 |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |7. Предоставление     |    30%    |     60%      |       80%       |
|                   |муниципальных и       |           |              |                 |
|                   |переданных            |           |              |                 |
|                   |государственных услуг |           |              |                 |
|                   |на базе МФЦ от общего |           |              |                 |
|                   |объема:               |           |              |                 |
|                   +----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|                   |8. Обеспечение        |           |не менее 70%  |не менее 90%     |
|                   |удовлетворенности     |           |              |                 |
|                   |населения качеством   |           |              |                 |
|                   |предоставления        |           |              |                 |
|                   |государственных и     |           |              |                 |
|                   |муниципальных услуг,  |           |              |                 |
|                   |оказываемых на базе   |           |              |                 |
|                   |создаваемых МФЦ и     |           |              |                 |
|                   |центром телефонных    |           |              |                 |
|                   |обращений             |           |              |                 |
+-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+
|Система организации|Управление по вопросам муниципальной службы и кадров ежеквартально,|
|контроля за        |представляет в МУ "Департамент экономики города Ростова-на-Дону"   |
|исполнением        |информацию о ходе выполнения программы в соответствии с            |
|программы          |требованиями постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О      |
|                   |порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их     |
|                   |формирования и реализации и порядке разработки ведомственных       |
|                   |целевых программ, их формирования и реализации"                    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------+
 
     * - при поступлении средств из федерального бюджета.
     ** -   размещается   в   помещении   удаленного   пункта  доступа
(Казахская,  107). Оборудование закупается за счет средств экономии МУ
"УМФЦ"
 
 
 
                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                    от 25.01.2011 N 35
 
 
                  3. Система программных мероприятий
 
     3.1. Капитальный ремонт МФЦ
 
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
|    Наименование    |    Исполнитель    |    Сроки     |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
|    мероприятия     |                   |  выполнения  |                        |             мероприятий, тыс. руб.              |
|                    |                   |              |                        +-------------------------------------------------+
|                    |                   |              |                        |   Всего   |    2009    |    2010    |   2011    |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|         1          |         2         |      3       |           4            |     5     |     6      |     7      |     8     |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|1. Проектно-сметная |ИТОГО              |    2010 -    |     Бюджет города      | 64 612,9  |            |  18 327,4  | 46 285,5  |
|документация,       +-------------------+   2011 гг.   |   7950022 - 2009 г.    +-----------+------------+------------+-----------+
|капитальный ремонт  |МУ "ГХУ",          |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|  7634,8   |            |  6 734,8   |    900    |
|МФЦ, создание систем+-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|обеспечения         |МУ "ДМИБ           |              |                        |  14 085   |            |   1 085    |  13 000   |
|деятельности МФЦ    |Ворошиловского     |              |                        |           |            |            |           |
|районов:            |р-на"              |              |                        |           |            |            |           |
|Ворошиловского,     +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|Кировского,         |МУ "ДМИБ"          |              |                        |  8 027,1  |            |  8 027,1   |           |
|Первомайского,      |Кировского р-на    |              |                        |           |            |            |           |
|Советского,         +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|Железнодорожного,   |МУ "ДМИБ"          |              |                        |  10 750   |            |    750     |  10 000   |
|Октябрьского,       |Первомайского р-на |              |                        |           |            |            |           |
|Ленинского.         +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ДМИБ"          |              |                        |   490,1   |            |            |   490,1   |
|                    |Советского р-на    |              |                        |           |            |            |           |
|                    +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ДМИБ"          |              |                        |  10 950   |            |    950     |  10 000   |
|                    |Железнодоро-жного  |              |                        |           |            |            |           |
|                    |р-на               |              |                        |           |            |            |           |
|                    +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ДМИБ           |              |                        | 11 834,7  |            |   780,5    | 11 054,2  |
|                    |Октябрьского р-на" |              |                        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ДМИБ Ленинского|              |                        |   841,2   |            |            |   841,2   |
|                    |р-на"              |              |                        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
 
     3.2. Приобретение помещений для МФЦ
 
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
|    Наименование    |    Исполнитель    |    Сроки     |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
|    мероприятий     |                   |  выполнения  |                        |             мероприятий, тыс. руб.              |
|                    |                   |              |                        +-------------------------------------------------+
|                    |                   |              |                        |   Всего   |    2009    |    2010    |   2011    |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|         1          |         2         |      3       |           4            |     5     |     6      |     7      |     8     |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Приобретение        |ДИЗО, МУ "Фонд     |     2010     |     Бюджет города      |  184 455  |     -      |  184 455   |     -     |
|недостающих         |имущества          |              |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|помещений для       |г. Ростова-на-Дону"|              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
|размещения МФЦ      |                   |              |                        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
 
     3.3. Оборудование МФЦ
 
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
|    Наименование    |    Исполнитель    |    Сроки     |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
|    мероприятий     |                   |  выполнения  |                        |                  мероприятий,                   |
|                    |                   |              |                        |                    тыс. руб.                    |
|                    |                   |              |                        +-------------------------------------------------+
|                    |                   |              |                        |   Всего   |    2009    |    2010    |   2011    |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|         1          |         2         |      3       |           4            |     5     |     6      |     7      |     8     |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3. Оборудование МФЦ |                   |              |         Всего:         | 39 392,4  |   10 763   |  15 459,3  | 13 170,1  |
|мебелью, офисной    |                   |              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|техникой, средствами|                   |              |     Бюджет города      | 30 392,4  |   10 763   |  9 459,3   |  10170,1  |
|связи и транспортом:|                   |              |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|                    |                   |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
|                    |                   |              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |                   |              |      Федеральный       |  9 000*   |            |   6 000*   |  3 000*   |
|                    |                   |              |         бюджет         |           |            |            |           |
|                    |                   |              |       001 13 00        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.1. Пилотный МФЦ   |Итого              | 4 кв. 2009 - |     Бюджет города      | 23 119,3  |   10 763   |  9 459,3   |   2 897   |
|Первомайского района|                   |     2011     |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|                    |                   |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |Администрация      |              |                        |  10 763   |   10 763   |            |           |
|                    |города             |              |                        |           |            |            |           |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ГХУ"           |              |                        |   3 279   |            |   2 779    |    500    |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "УМФЦ"          |              |                        |  9077,3   |            |   6680,3   |   2397    |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |Администрация      |              |   Федеральный бюджет   |   3 000   |            |   3 000*   |           |
|                    |города             |              |       001 13 00        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.2. МФЦ Кировского |МУ "УМФЦ"          |  4 кв. 2010  |   Федеральный бюджет   |  3 000*   |            |   3 000*   |           |
|района              |                   |              |       001 13 00        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|3.3. МФЦ районов:   |ИТОГО              |     2011     |     Бюджет города      |  7 273,1  |            |            |  7 273,1  |
|Ворошиловского,     |                   |              |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|Железнодорожного,   |                   |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
|Октябрьского,       +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|Советского          |МУ "УМФЦ"          |              |                        |  6773,1   |            |            |  6773,1   |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ГХУ"           |              |                        |    500    |            |            |    500    |
|                    |                   |              +------------------------+           |            |            |           |
|                    |                   |              |                        |           |            |            |           |
|                    +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|                    |Администрация      |              |   Федеральный бюджет   |  3 000*   |            |            |  3 000*   |
|                    |города             |              |       001 13 00        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
 
     3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ
 
Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬
|    Наименование    |    Исполнитель    |    Сроки     |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию |
|    мероприятий     |                   |  Выполнения  |                        |                  мероприятий,                   |
|                    |                   |              |                        |                    тыс. руб.                    |
|                    |                   |              |                        +-------------------------------------------------+
|                    |                   |              |                        |   Всего   |    2009    |    2010    |   2011    |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|         1          |         2         |      3       |           4            |     5     |     6      |     7      |     8     |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4. Расходы на       |                   |              |         Всего:         | 86 432,3  |  2 608,7   |  18 721,4  | 65 102,2  |
|содержание персонала|                   |              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|и объектов МФЦ      |                   |              |     Бюджет города      | 86 432,3  |  2 608,7   |  18 721,4  | 65 102,2  |
|программы:          |                   |              |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|                    |                   |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.1. Подготовка     |МУ "УМФЦ"          | 2009 - 2011  |     Бюджет города      |   2500    |            |    500     |   2000    |
|кадров для МУ УМФЦ  |                   |              |   7950022 - 2009 г.    |           |            |            |           |
|                    |                   |              |7952200 - 2010, 2011 гг.|           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.2. Оплата труда   |ИТОГО              | 2009 - 2011  |     Бюджет города      | 53 331,3  |  1 828,7   |  13 727,5  | 37 775,1  |
|сотрудников МУ УМФЦ +-------------------+              |   7950022 - 2009 г.    +-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "УМФЦ"          |              |7952200 - 2010, 2011 гг.| 52 894,9  |  1 828,7   |  13 727,5  | 37 338,7  |
|                    +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|                    |МУ "ГХУ"           |              |                        |   436,4   |            |            |   436,4   |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|4.3. Коммунальные и |ИТОГО              | 2010 - 2011  |                        | 30 601,0  |   780,0    |  4 493,9   | 25 327,1  |
|другие расходы      +-------------------+              +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
|(услуги связи,      |МУ "ГХУ",          |              |     Бюджет города      | 12 070,4  |            |   2590,7   |  9479,7   |
|программное         +-------------------+              |   7950022 - 2009 г.    +-----------+------------+------------+-----------+
|обеспечение, защита |МУ "УМФЦ"          |              |7952200 - 2010, 2011 гг.| 17 198,6  |   780,0    |    1888    |  14530,6  |
|информации,         +-------------------+              |                        +-----------+------------+------------+-----------+
|расходные материалы |МУ "ДМиБ"          |              |                        |  1332,0   |            |    15,2    |  1316,8   |
|и др.)              |Ворошиловского,    |              |                        |           |            |            |           |
|                    |Железнодорожного,  |              |                        |           |            |            |           |
|                    |Первомайского,     |              |                        |           |            |            |           |
|                    |Кировского,        |              |                        |           |            |            |           |
|                    |Октябрьского       |              |                        |           |            |            |           |
|                    |районов            |              |                        |           |            |            |           |
+--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+
     * - при поступлении средств из федерального бюджета.
 
     3.5. Общая  совокупность   бюджетных   средств,   выделенных   на
реализацию программы
 
     Итого по п.п. 3.1 - 3.4
 
Г--------------------T--------------------------------------------------------¬
|     Источники      |    Потребность в финансовых средствах на реализацию    |
|   финансирования   |                 мероприятий, тыс. руб.                 |
|                    +--------------------------------------------------------+
|                    |    Всего    |    2009     |    2010     |     2011     |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|         4          |      5      |      6      |      7      |      8       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Всего:              |  374 892,6  |  13 371,7   |  236 963,1  |  124 557,8   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Бюджет города       |  365 892,6  |  13 371,7   |  230 963,1  |  121 557,8   |
|7950022 - 2009 г.   |             |             |             |              |
|7952200 - 2010,     |             |             |             |              |
|2011 гг.            |             |             |             |              |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
|Федеральный бюджет  |    9 000    |      _      |    6 000    |    3 000     |
|001 13 00           |             |             |             |              |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+
 
 
 
                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                    от 25.01.2011 N 35
 
 
                4. Ресурсное обеспечение долгосрочной
                     городской целевой программы
 
     Финансирование программы предусматривается из двух источников:
     - бюджета города в объеме 365 892,6 тыс. рублей;
     - федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;
 
Г------------------------T-----------------------------------------------¬
|Источники финансирования|     Потребность в финансовых средствах на     |
|                        |       реализацию мероприятий, тыс. руб.       |
|                        +-----------------------------------------------+
|                        |   Всего    |   2009    |   2010   |   2011    |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|           4            |     5      |     6     |    7     |     8     |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Всего:                  | 374 892,6  | 13 371,7  |236 963,1 | 124 557,8 |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Бюджет города           | 365 892,6  | 13 371,7  |230 963,1 | 121 557,8 |
|7950022 - 2009 г.       |            |           |          |           |
|7952200 - 2010, 2011 гг.|            |           |          |           |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
|Федеральный бюджет      |   9 000    |     _     |  6 000   |   3 000   |
|001 13 00               |            |           |          |           |
+------------------------+------------+-----------+----------+-----------+
 
     Финансирование программы  из внебюджетных источников определяется
на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
Софинансирование  из  федерального  бюджета предусматривается в случае
положительных итогов участия заявки Ростовской  области  в  конкурсном
отборе  программ  и  планов мероприятий по проведению административной
реформы  и  проектов  реализации   административной   реформы   высших
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов Российской
Федерации.   В   случае   отсутствия   софинансирования   со   стороны
федерального   бюджета   расходы   бюджета   города  увеличиваются  на
соответствующий объем,  либо  рассматривается  возможность  сокращения
расходов по соответствующим мероприятиям.