Постановление Администрации г. Таганрога от 18.01.2012 № 75
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 N 4972
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012 N 75
О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога
от 12.11.2010 N 4972
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевыхпрограммах", руководствуясь статьей 41 Устава муниципальногообразования "Город Таганрог", постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от12.11.2010 N 4972 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2013 годы"следующие изменения:
1.1. в наименовании слова "2011-2013 годы" заменить словами"2011-2014 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2011-2013 годы" заменить словами "2011-2014 годы";
1.3. в пункте 3.1 слова "2011-2013 годы" заменить словами "2011-2014 годы", слова "2011-2013 гг." заменить словами "2011-2014 годах";
1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления и представитьинформацию о его опубликовании в общий отдел Администрации г.Таганрога.
3. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информации оего официальном опубликовании в Правительство Ростовской области вустановленные сроки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.
Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин
Приложение к
постановлению
Администрации
города Таганрога
от 18.01.2012 N 75
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ-------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Социальная защита || Программы | населения города Таганрога на 2011-2014 годы" (далее- || | Программа). ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Основание для | Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ || разработки | "О государственной социальной помощи"; || Программы | Решение Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 || | N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном || | устройстве и бюджетном процессе муниципального || | образования "Город Таганрог"; || | постановление Администрации города Таганрога от || | 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых || | программах и ведомственных целевых программах" ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Муниципаль- | Управление социальной защиты населения г. Таганрога || ный заказчик | || Программы | ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Разработчик | Управление социальной защиты населения г. Таганрога || Программы | ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Основная цель | Повышение качества жизни отдельных категорий населения || Программы | города Таганрога ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Основные | Исполнение обязательств по оказанию мер социальной || задачи | поддержки отдельным категориям граждан, установленных || Программы | федеральным и областным законодательством, а также || | муниципальными правовыми актами, с учетом адресности || | предоставления социальной помощи, услуг и льгот. || | Содействие созданию благоприятных условий для || | улучшения положений семей с детьми, в том числе || | многодетных. || | Оказание социальной поддержки участникам Великой || | Отечественной войны. || | Оказание социальной поддержки малообеспеченным || | гражданам и пожилым людям. || | Совершенствование форм социального обслуживания и || | улучшение качества предоставляемых социальных услуг || | гражданам пожилого возраста и инвалидам. || | Укрепление материально-технической базы МУ "Центр || | социального обслуживания граждан пожилого возраста и || | инвалидов" г. Таганрога. || | Повышение профессионального уровня работников МУ || | "Центр социального обслуживания граждан пожилого || | возраста и инвалидов" г. Таганрога. || | Обеспечение доступности реабилитационных услуг. || | Обеспечение доступности в приоритетных сферах || | жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных || | групп населения ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Сроки | 2011-2014 годы || реализации | || Программы | ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Структура | Структура Долгосрочной целевой программы "Социальная || Программы, | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы": || перечень | паспорт Программы; || подпрограмм, | раздел 1. Содержание проблемы и обоснование || основных | необходимости ее решения программными методами; || направлений и | раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации || мероприятий | Программы, а также целевые индикаторы и показатели; || | раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе || | ресурсное обеспечение; || | раздел 4. Нормативное обеспечение Программы; || | раздел 5. Механизм реализации Программы; || | раздел 6. Организация управления Программой и контроль || | за ходом ее реализации; || | раздел 7. Оценка эффективности социально-экономических || | последствий реализации Программы; || | приложение N 1. Система программных мероприятий по || | реализации Долгосрочной целевой программы "Социальная || | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы"; || | приложение N 2. Методика оценки эффективности || | реализации Долгосрочной целевой программы "Социальная || | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы". || | Долгосрочная целевая программа "Социальная защита || | населения города Таганрога на 2011-2014 годы" содержит || | следующий перечень подпрограмм: || | подпрограмма "Социальная поддержка населения"; || | подпрограмма "Социальное обслуживание населения"; || | подпрограмма "Улучшение социально-экономического || | положения и повышение качества жизни пожилых людей"; || | подпрограмма "Доступная среда" ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Исполнители | Администрация города Таганрога; || Программы | Управление социальной защиты населения г. Таганрога; || | Муниципальное учреждение "Центр социального || | обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. || | Таганрога (далее- МУ "ЦСО" г. Таганрога); || | Управление здравоохранения г. Таганрога; || | комитет по архитектуре и градостроительству || | Администрации г. Таганрога ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Объемы и | Общий объем финансирования Программы - 4827243,1* || источники | тыс. рублей. || финансирова- | Из общего объема финансирования Программы: || ния | средства бюджета города Таганрога - 74239,9* тыс. рублей, || Программы | в том числе: || | --------------------------------------------- || | | 2011 год - 21018,7 | 2013 год - 17758,6 | || | | тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | | 2012 год - 17601,4 | 2014 год - 17861,2 | || | | тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | --------------------------------------------- || | || | средства областного бюджета - 3802863,2* тыс. рублей, || | в том числе: || | --------------------------------------------- || | | 2011 год - 931666,1 | 2013 год - 953815,7| || | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | |2012 год - 870958,4 | 2014 год - 1046423,0| || | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | --------------------------------------------- || | || | средства федерального бюджета - 950140,0* тыс. рублей, || | в том числе: || | --------------------------------------------- || | |2011 год - 260536,4 | 2013 год - 231327,4 | || | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | |2012 год - 215861,3 | 2014 год - 242414,9 | || | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | || | --------------------------------------------- || | *Объемы и источники финансирования Программы || | уточняются в установленном порядке при изменении || | бюджета всех уровней бюджетной системы ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Ожидаемые | 1. Сохранение в 2011-2014 годах доли семей, получающих || конечные | жилищные субсидии на оплату жилого помещения и || результаты | коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе на || реализации | уровне 2010 года - 12,8%. || Программы | 2. Сокращение доли малообеспеченных семей, получающих || | ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей || | в городе в 2011-2014 годах до 7,5%. || | 3. Финансирование МУ "ЦСО" г. Таганрога в соответствии с || | установленным муниципальным заданием в 2011-2014 годах || | на 100%. || | 4. Увеличение доли граждан пожилого возраста и || | инвалидов, охваченных социальными услугами и || | получивших различную социальную помощь, из числа || | выявленных граждан, нуждающихся в социальной || | поддержке и социальном обслуживании, в 2011-2014 годах || | до 96,0%. || | 5. Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных || | различными формами социального обслуживания, по || | отношению к общей численности пожилого населения || | города Таганрога к 2014 г. до 5,0%. || | 6. Увеличение уровня обеспечения инвалидов и других || | маломобильных групп населения условиями для || | беспрепятственного доступа к объектам социальной || | инфраструктуры города к 2014 г. до 86%. ||---------------+-------------------------------------------------------------|| Система | Контроль за реализацией Программы осуществляется || организации | управлением экономического развития Администрации || контроля за | города Таганрога и Финансовым управлением г. Таганрога. || исполнением | || Программы | |-------------------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Долгосрочная целевая программа "Социальная защита населениягорода Таганрога на 2011-2014 годы" разработана в соответствии сфедеральными и областными законами социальной направленности, решениемколлегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 N 90"Об итогах социально-экономического развития Ростовской области за Iполугодие 2010 года", постановлением Администрации г. Таганрога от20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах иведомственных целевых программах".
Действующая система социальной поддержки и социальногообслуживания населения города направлена на предоставление мерсоциальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и вдоступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставлениясоциальных услуг в соответствии с установленными стандартами.
Повышение доходов населения вследствие роста пенсий, пособий,заработной платы в ряде отраслей, создание условий для трудоустройствачасти населения города позволили несколько улучшить социально-экономическое положение граждан.
В то же время рост цен на потребительском рынке, тарифов и услугне способствуют значительному сокращению числа граждан, нуждающихся всоциальной поддержке. В связи с этим выполнение в полном объемесоциальных обязательств государства перед населением, усилениесоциальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качествасоциальных услуг является приоритетным направлением государственнойполитики в социальной сфере.
Город Таганрог относится к демографически старым городам срегрессивной структурой населения, в котором дети составляют 1/5часть, а население возраста старше трудоспособного - более 1/3. Этиобстоятельства вызывают необходимость развития всех форм социальногообслуживания граждан пожилого возраста.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидовосуществляет МУ "ЦСО" г. Таганрога.
МУ "ЦСО" г. Таганрога предоставляет различные социальные услугипожилым людям и инвалидам в нестационарных и полустационарных (дневноепребывание) условиях.
В структуру учреждения входят 13 отделений социальногообслуживания на дому на 2520 мест и 4 специализированных отделениясоциально-медицинского обслуживания на дому на 180 мест. Приучреждении функционирует клуб для граждан пожилого возраста иинвалидов "Золотая осень" с предоставлением социальных услуг в формеполустационарного (дневное пребывание) социального обслуживания.
В целом в последние годы в соответствии с действующиминормативно-правовыми актами федерального, областного и местногозаконодательства был обеспечен стабильный уровень социальной поддержкии социального обслуживания населения города Таганрога.
В области приняты и действуют 14 законов социальнойнаправленности. Все меры социальной поддержки, гарантированныефедеральным и областным законодательством, предоставляютсясвоевременно и в полном объеме. Кроме того, Администрацией городаприняты и реализуются более 10 нормативных актов, направленных напредоставление дополнительных мер социальной поддержки населениюгорода.
Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяетсистемно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощьнаселению в экстремальных ситуациях.
В 2009 году различные меры социальной поддержки получили 100тысяч жителей города Таганрога из малообеспеченных и льготныхкатегорий населения. На обеспечение мер социальной поддержки иобслуживание граждан города в 2009 году направлено 849,4 млн. руб.
Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку исоциальное обслуживание приведена в таблице N 1.
Таблица N 1
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ
---------------------------------------------------------------------| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Темп роста || направлений | (тыс. | (тыс. | (тыс. | 2010 года к || расходования | руб.) | руб.) | руб.) | 2009 году || средств | (факт) | (факт) | (план) | (процентов) ||--------------------+----------+----------+----------+-------------|| Мероприятия, | 456580,9 | 723222,2 | 770877,3 | 106,6 || направленные на | | | | || реализацию прав | | | | || граждан на | | | | || социальную | | | | || поддержку | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+-------------|| Мероприятия, | 43959,9 | 64817,3 | 66308,8 | 102,3 || направленные на | | | | || социальную | | | | || поддержку семей, | | | | || имеющих детей, | | | | || поощрение | | | | || многодетности | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+-------------|| Мероприятия | 29,0 | 13,0 | 20990,7 | х || направленные на | | | | || организацию и | | | | || обеспечение | | | | || отдыха и | | | | || оздоровления детей | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+-------------|| Социальное | 42743,9 | 61311,2 | 48740,8 | 79,5 || обслуживание | | | | |---------------------------------------------------------------------
В городе Таганроге предоставляются меры социальной поддержкиотдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в том числемногодетным, а также осуществляются мероприятия по обеспечению иорганизации отдыха и оздоровления детей.
Система комплексных мер по социальной поддержке малоимущих семейс детьми позволила не допустить снижения материального положения этойкатегории населения.
В 2009 году 7,8 тысячи малоимущих семей получили детские пособия,более 2,0 тысяч семей - выплаты на детей первого-второго года жизнидля приобретения специальных молочных продуктов детского питания.
Вне зависимости от дохода семьям, имеющим 3 и более детей,предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка ильготы на оплату коммунальных услуг. Меры социальной поддержкиполучают 589 многодетных семей.
Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступностиоплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставлениежилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2010 году на эти целипредусмотрено 170,5 млн рублей.
Снижение регионального стандарта максимально допустимой долирасходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количестваполучателей жилищных субсидий до 13,7 тыс. семей и среднего размерасубсидии до 1205,7 рубля, что на 40 процентов выше размера 2008 года.
Малообеспеченным жителям города, оказавшимся в трудной жизненнойситуации, предоставляется материальная поддержка, как в видеобластного адресного пособия, так и за счет средств бюджета города.
Практика реализации органами местного самоуправления полномочий всфере социальной защиты граждан осуществляется на протяжениинескольких лет. При этом расходы на социальную защиту из бюджета г.Таганрога планомерно увеличиваются. В 2009 году расходы на оказаниемер социальной поддержки населению города из бюджета г. Таганрогасоставили 15,2 млн рублей, в текущем году предусмотрено 17,8 млнрублей.
Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшиминструментом преодоления негативных последствий социальногонеравенства и бедности. Важным элементом улучшения качества жизни,показателем реальной заботы государства о своих гражданах являетсясистема социального облуживания населения.
В городе Таганроге предусмотрены меры по формированию доступнойсреды жизнедеятельности и обеспечению инвалидов и маломобильных группнаселения условиями для беспрепятственного доступа к объектамсоциального и коммунально-бытового назначения.
На основании решения федерального государственного учреждения"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области"разрабатываются индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, согласно которым инвалиды получают техническиесредства реабилитации, необходимые для адаптации в социальной среде.
В 2010 году согласно постановлению Главы Администрации(Губернатора) Ростовской области от 23.08.2010 N 142 "О порядкерасходования средств областного бюджета в 2010 году на приобретениетехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению и инвалидов сзаболеваниями опорно-двигательного аппарата" 182 инвалидам выдано 369технических средств реабилитации, в т. ч. для 69 граждан организованадоставка на дом. Сформирована очередность на получение техническихсредств реабилитации для 155 инвалидов.
Принято участие в 83 совместных заседаниях учреждений медико-социальной экспертизы, разработано 5521 индивидуальных программреабилитации инвалидов, в т. ч. для детей-инвалидов в возрасте до 18лет - 432.
В соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от10.03.2010 N 1021 "О мерах по обеспечению маломобильных группнаселения условиями для беспрепятственного доступа к объектамсоциального и коммунально-бытового назначения" и в целях созданиядоступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 2009 г. былопроверено и согласовано 10 заданий на проектирование и реконструкциюобъектов социальной инфраструктуры, в 2010 г. - 14 заданий.
Осуществляется работа по взаимодействию с предпринимателямигорода по развитию социально ответственного бизнеса и привлечениюблаготворительных средств.
В связи с необходимостью первоочередного обеспечения доступностифизического, социально-экономического и культурного окружения, котороепозволяет инвалидам в полном объеме пользоваться всеми правамичеловека, возникает важнейшая социальная задача - создание равныхвозможностей для инвалидов, предоставляемых населению объектамисоциальной инфраструктуры. С учетом изложенного использованиепрограммного метода позволяет организовать мероприятия для созданиядоступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильныхгрупп населения.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализациидолгосрочной целевой программы "Социальная защита населения городаТаганрога на 2010-2014 годы".
Разработанная Программа базируется на оказании социальнойподдержки малообеспеченным гражданам, утратившим способность ксамообеспечению и самообслуживанию, детям из малоимущих семей,ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшениижилищно-бытовых условий, их родственникам, пожилым людям, вдовам ЛПАна ЧАЭС и организации мероприятий по обеспечению условий для созданиядоступной среды жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильнымгруппам населения.
Программа отражает следующие приоритетные направления:
сохранение уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны иповышение качества жизни малообеспеченных жителей города;
предоставление гарантированных социальных услуг, адреснойсоциальной помощи;
реализация дополнительных мер социальной защиты участниковВеликой Отечественной войны;
предоставление адресной социальной помощи жителям города,достигшим 100-летнего возраста, и единовременной денежной выплатыгражданам, возраст которых достиг или превышает 90 лет, ко Днюпожилого человека;
защита семей с детьми;
повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов;
обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, и других маломобильных групп населения.
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Главной целью Программы является повышение качества жизниотдельных категорий населения города Таганрога.
Программные мероприятия направлены на достижение следующихосновных целей:
повышение благосостояния отдельных категорий населения города,сокращение доли малоимущих семей путем увеличения уровня их доходов,предоставление мер социальной поддержки, предусмотренныхзаконодательством, в соответствии с принципом доступности;
улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, атакже детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение доступности и качества социальных услуг в соответствиис государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания.
повышение доступности и эффективности реабилитационных услуг;
развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и другихмаломобильных групп населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующихосновных задач:
исполнение обязательств города по оказанию мер социальнойподдержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным иобластным законодательством, с учетом адресности предоставлениясоциальной помощи, услуг и льгот;
содействие созданию благоприятных условий для улучшения положениясемей с детьми, особенно многодетных;
совершенствование форм социального обслуживания и улучшениекачества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста;
укрепление материально-технической базы МУ "ЦСО" г. Таганрога;
обеспечение полной противопожарной безопасности МУ "ЦСО" г.Таганрога;
обеспечение доступности реабилитационных услуг.
Срок реализации Программы - 4 года (с 2011 года по 2014 годвключительно).
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представленав таблице N 2.
Таблица N 2
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
------------------------------------------------------------------------------------| Целевые показатели | Единица | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | измерения | год | год | год | год ||----------------------------------------------------------------------------------|| I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" ||----------------------------------------------------------------------------------|| 1. Доля семей, получающих жилищные | процентов | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 || субсидии на оплату жилого помещения и | | | | | || коммунальных услуг, в общем количестве | | | | | || семей в городе | | | | | ||------------------------------------------+-----------+------+------+------+------|| 2. Доля малообеспеченных семей, | процентов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 || получающих ежемесячное пособие на | | | | | || ребенка, в общем количестве семей в | | | | | || городе | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" ||----------------------------------------------------------------------------------|| 1. Финансирование МУ "ЦСО" г. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 || Таганрога в соответствии с установленным | | | | | || муниципальным заданием | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| III. Подпрограмма "Улучшение социально-экономического || положения || и повышение качества жизни пожилых людей" ||----------------------------------------------------------------------------------|| 1. Доля граждан пожилого возраста и | процентов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 || инвалидов, охваченных социальными | | | | | || услугами и получивших различную | | | | | || социальную помощь, из числа выявленных | | | | | || граждан, нуждающихся в социальной | | | | | || поддержке и социальном обслуживании | | | | | ||------------------------------------------+-----------+------+------+------+------|| 2. Доля граждан пожилого возраста, | процентов | 4,51 | 4,54 | 4,57 | 5,0 || охваченных различными формами | | | | | || социального обслуживания, по отношению | | | | | || к общей численности пожилого населения | | | | | || города Таганрога | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------|| IV. Подпрограмма "Доступная среда" ||----------------------------------------------------------------------------------|| 1. Уровень обеспечения инвалидов и | процентов | 26 | 58 | 76 | 86 || других маломобильных групп населения | | | | | || условиями для беспрепятственного | | | | | || доступа к объектам социальной | | | | | || инфраструктуры | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------
Целевые показатели и индикаторы могут быть скорректированы сучетом сложившейся ситуации в экономике страны и города Таганрога.
Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение
Программа состоит из четырех подпрограмм: "Социальная поддержканаселения", "Социальное обслуживание населения", "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей" и"Доступная среда", мероприятия которых направлены на реализацию правграждан в соответствии с действующим законодательством на социальнуюподдержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности и льготныхкатегорий граждан, социальное обслуживание населения города иобеспечение условий для создания доступной среды инвалидам ималомобильным группам населения.
В 2011-2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятийПрограммы, по предварительным расчетам, ожидается в размере 4819,83млн рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 3.
Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(млн рублей)------------------------------------------------------------------------| Источники | Всего | В том числе по годам || финансирования | |---------------------------------------|| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||--------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Итого | 4827,24 | 1213,22 | 1104,42 | 1202,91 | 1306,69 || финансирование по | | | | | || Программе: | | | | | ||--------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Бюджет города | 74,24 | 21,02 | 17,60 | 17,76 | 17,86 ||--------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Областной бюджет | 3802,86 | 931,66 | 870,96 | 953,82 | 1046,42 ||--------------------+---------+---------+---------+---------+---------|| Федеральный бюджет | 950,15 | 260,54 | 215,86 | 231,33 | 242,41 |------------------------------------------------------------------------
Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусматриваемых ежегодно в областном и городскомбюджетах.
При изменении объемов финансирования Программы заказчик Программыв установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средствгородского, областного и федерального бюджетов.
Система программных мероприятий, направленная на решение задач идостижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов, сроковреализации, объемов и источников финансирования приведена в приложенииN 1 к настоящей Программе.
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы
Принятия нормативно-правовых актов для достижения цели реализацииПрограммы не требуется.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Управление социальной защитынаселения г. Таганрога.
Управление социальной защиты населения г. Таганрога обеспечиваетв ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей повыполнению намеченных мероприятий.
Управление социальной защиты населения г. Таганрога с учетомвыделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевыепоказатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализацииПрограммы в установленном порядке.
Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка иправил, утвержденных федеральными, областными и муниципальныминормативными актами.
С целью оперативного управления Программой и ее результатамиможет быть произведена корректировка Программы. КорректировкаПрограммы позволит реагировать на изменение действующегозаконодательства, внешних факторов и размеров бюджетногофинансирования.
Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляется управлениемэкономического развития Администрации города Таганрога и Финансовымуправлением г. Таганрога в соответствии с их полномочиями.
Управление Программой включает в себя:
оценку эффективности реализации разделов Программы;
подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходереализации Программы в управление экономического развитияАдминистрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога.
Отчет о реализации Программы должен содержать:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средствбюджетов всех уровней;сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализациюПрограммы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
оценку эффективности результатов реализации Программы.
Отчет о реализации Программы представляется в Финансовоеуправление г. Таганрога и управление экономического развитияАдминистрации города Таганрога ежегодно в срок до 15 марта следующегоза отчетным периодом года по форме, утвержденной постановлениемАдминистрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городскихдолгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах".
Отчет о ходе реализации Программы по результатам за год и за весьпериод действия Программы подготавливает Управление социальной защитынаселения г. Таганрога и вносит соответствующий проект постановленияАдминистрации города Таганрога.
Раздел 7. Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации Программы
Программа носит выраженную социальную направленность. Результатыреализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшениекачества жизни отдельных категорий граждан города Таганрога напротяжении длительного времени.
Оценка эффективности Программы осуществляется по целевымпоказателям согласно Указу Президента Российской Федерации от28.06.2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти субъектов российской Федерации" и в соответствиис методикой оценки эффективности реализации Долгосрочной целевойпрограммы "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2014годы", изложенной в приложении N 2 к настоящей Программе.
Оценка эффективности реализации Программы базируется надостижении целевых показателей:
сохранение в 2011-2014 годах доли семей, получающих жилищныесубсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общемколичестве семей в городе на уровне 2010 года - 12,8%;
сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячноепособие на ребенка, в общем количестве семей в городе в 2011-2014годах до 7,5%;
финансирование МУ "ЦСО" г. Таганрога в соответствии сустановленным муниципальным заданием в 2011-2014 годах на 100%;
увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченныхсоциальными услугами и получивших различную социальную помощь, изчисла выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке исоциальном обслуживании, в 2011-2014 годах до 96,0%;
увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных различнымиформами социального обслуживания, по отношению к общей численностипожилого населения города Таганрога к 2014 г. до 5,0%;
увеличение уровня обеспечения инвалидов и других маломобильныхгрупп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектамсоциальной инфраструктуры города к 2014 г. до 86%.
Реализация мероприятий Программы позволит:
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальнойподдержки населению;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживаниянуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектрпредоставляемых услуг.
Общий экономический эффект от реализации Программы будетдостигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населениягорода Таганрога.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будетвыражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населениягорода Таганрога, нуждающихся в дополнительной поддержке, путемпредоставления мер социальной поддержки своевременно и в полномобъеме, повышении качества и расширении спектра предоставляемыхсоциальных услуг, обеспечении инвалидов и маломобильных группнаселения условиями для создания доступной среды жизнедеятельности.
Заместитель Главы Администрации-
управляющий делами А.В. Наврат
Приложение N 1
к Долгосрочной
целевой программе
"Социальная
защита населения
города Таганрога
на 2011-2014 годы"
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014
ГОДЫ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Исполнитель| Срок | Объем финансирования | Источ- | Ожидаемые || п/п | мероприятий | |испол-| (денежные средства, предусмотренные в бюджете) | ник | конечные || | | |нения,| (тыс. руб.) | финан- | результаты || | | | годы |-------------------------------------------------| сирова-| || | | | | Всего | в том числе | ния | || | | | | |---------------------------------------| | || | | | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | || | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Предоставление |Управление |2011- | 4283,5 | 967,9 | 1040,4 | 1106,1 | 1169,1 |Бюджет | Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | поддержки |защиты | | | | | | | | жизни || | Почетным |населения | | | | | | | | отдельных || | гражданам города |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | Таганрога | | | | | | | | | граждан || | согласно | | | | | | | | | || | Решению | | | | | | | | | || | Городской Думы | | | | | | | | | || | г. Таганрога от | | | | | | | | | || | 01.12.2008 N 154, | | | | | | | | | || | в виде: | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 1.1.1| Компенсацион- | | | 3858,3 | 851,7 | 943,6 | 1003,0 | 1060,0 | | || | ных выплат | | | | | | | | | || | предприятиям | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 1.1.2| Выплаты | | | 424,8 | 116,1 | 96,7 | 103,0 | 109,0 | | || | Почетным | | | | | | | | | || | гражданам города | | | | | | | | | || | Таганрога | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 1.1.3| Оплаты услуг | | | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | || | связи | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.2 | Выплата |Управление |2011- | 32405,8| 6638,6 | 8563,2 | 8602,0 | 8602,0 |Бюджет | Улучшение || | ежемесячной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | государственной |защиты | | | | | | | | жизни || | пенсии по выслуге |населения | | | | | | | | отдельных || | лет лицам, |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | замещавшим | | | | | | | | | граждан || | выборные | | | | | | | | | || | муниципальные | | | | | | | | | || | должности и | | | | | | | | | || | должности | | | | | | | | | || | муниципальной | | | | | | | | | || | службы города | | | | | | | | | || | Таганрога | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.3 | Оказание |Управление |2011- | 7788,9 | 4788,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |Бюджет | Улучшение || | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | помощи |защиты | | | | | | | | жизни || | гражданам города |населения | | | | | | | | отдельных || | в денежном |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | выражении | | | | | | | | | граждан ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.4 | Оказание |Управление |2011- | 8546,2 | 1862,2 | 2184,0 | 2200,0 | 2300,0 |Бюджет | Улучшение || | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | помощи гражданам |защиты | | | | | | | | жизни || | города путем |населения | | | | | | | | отдельных || | оплаты питания |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | малообеспеченных | | | | | | | | | граждан || | и дезадаптирован- | | | | | | | | | || | ных граждан | | | | | | | | | || | города | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.5 | Оказание |Управление |2011- | 702,0 | 102,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |Бюджет | Улучшение || | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | помощи |защиты | | | | | | | | жизни || | гражданам города |населения | | | | | | | | отдельных || | на проведение |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | операций по | | | | | | | | | граждан || | замене | | | | | | | | | || | искусственных | | | | | | | | | || | глазных | | | | | | | | | || | хрусталиков | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.6 | Предоставление |Управление |2011- | 479,0 | 150,2 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |Бюджет | Улучшение || | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | помощи жителям |защиты | | | | | | | | жизни || | города, |населения | | | | | | | | отдельных || | достигшим 100- |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | летнего возраста | | | | | | | | | граждан || | в виде: | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 1.6.1| Ежемесячных | | | 472,0 | 148,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | | || | социальных | | | | | | | | | || | выплат | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 1.6.2| Оплаты услуг | | | 7 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | || | связи | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.7 | Оказание |Управление |2011- | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |Бюджет | Улучшение || | единовременной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | материальной |защиты | | | | | | | | жизни || | помощи вдовам |населения | | | | | | | | отдельных || | ликвидаторов |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | последствий | | | | | | | | | граждан || | аварии на | | | | | | | | | || | Чернобыльской | | | | | | | | | || | атомной | | | | | | | | | || | электростанции | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.8 | Предоставление |Управление |2011- | 1640,0 | 380,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |Бюджет | Улучшение || | единовременной |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | денежной |защиты | | | | | | | | жизни || | выплаты |населения | | | | | | | | отдельных || | гражданам города |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | ко Дню пожилого | | | | | | | | | граждан || | человека | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.9 | Предоставление |Управление |2011- |1781669,2| 452946,1| 402427,8| 442204,2| 484091,1|Област- | Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | ветеранам труда |населения | | | | | | | | отдельных || | |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | | | | | | | | | | граждан ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.10| Предоставление |Управление |2011- | 28818,1| 7139,0 | 6714,7 | 7276,9 | 7687,5 |Област- | Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества || | поддержки лицам, |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | работавшим в тылу |населения | | | | | | | | отдельных || | в период Великой |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | Отечественной | | | | | | | | | граждан || | войны 1941-1945 | | | | | | | | | || | годов | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.11| Предоставление |Управление |2011- | 32711,3| 5588,2 | 8209,8 | 9030,2 | 9883,1 |Област- | Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | жертвам |населения | |---------+---------+---------+---------+---------+--------| отдельных || | политических |г. Таганрога| | 3743,9 | 3743,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Федераль| категорий || | репрессий | | | | | | | |ный | граждан || | | | | | | | | |бюджет | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.12| Предоставление |Управление |2011- | 238460,8| 53327,4| 56656,8| 61604,6| 66872,0|Област- | Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | ветеранам труда |населения | | | | | | | | отдельных || | Ростовской |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | области | | | | | | | | | граждан ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.13| Предоставление |Управление |2011- | 974551,6| 247094,0| 212752,1| 238289,6| 276415,9|Област- | Улучшение || | гражданам в |социальной |2014 | | | | | |ной | качества || | целях оказания |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | социальной |населения | | | | | | | | отдельных || | поддержки |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | субсидий на | | | | | | | | | граждан || | оплату жилых | | | | | | | | | || | помещений и | | | | | | | | | || | коммунальных | | | | | | | | | || | услуг | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.14| Предоставление |Управление |2011- | 10305,9| 1996,3 | 2607,7 | 2772,0 | 2929,9 |Област- | Оказание || | материальной и |социальной |2014 | | | | | |ной | материаль- || | иной помощи для |защиты | | | | | | |бюджет | ной помощи || | погребения |населения | | | | | | | | гражданам || | |г. Таганрога| | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.15| Предоставление |Управление |2011- | 1860,8 | 498,8 | 454,0 | 454,0 | 454,0 |Федераль| Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | инвалидам по |населения | | | | | | | | отдельных || | выплате |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | компенсации | | | | | | | | | граждан || | страховых премий | | | | | | | | | || | по договорам | | | | | | | | | || | обязательного | | | | | | | | | || | страхования | | | | | | | | | || | гражданской | | | | | | | | | || | ответственности | | | | | | | | | || | владельцев | | | | | | | | | || | транспортных | | | | | | | | | || | средств | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.16| Предоставление |Управление |2011- | 726010,7| 206213,7| 162576,9| 174435,3| 182784,8|Федераль| Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества || | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных || | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | коммунальных | | | | | | | | | граждан || | услуг инвалидам | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.17| Предоставление |Управление |2011- | 160341,0| 44962,0| 36084,1| 38718,2| 40576,7|Федераль| Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества || | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных || | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | коммунальных | | | | | | | | | граждан || | услуг ветеранам | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.18| Предоставление |Управление |2011- | 12907,9| 3705,2 | 2878,1 | 3088,2 | 3236,4 |Федераль| Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества || | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных || | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | коммунальных | | | | | | | | | граждан || | услуг гражданам, | | | | | | | | | || | подвергшимся | | | | | | | | | || | воздействию | | | | | | | | | || | радиации | | | | | | | | | || | вследствие | | | | | | | | | || | катастрофы на | | | | | | | | | || | ЧАЭС | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.19| Предоставление |Управление |2011- | 38084,1| 0,0 | 12041,0| 12704,1| 13339,0|Федераль| Улучшение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни || | почетным |населения | | | | | | | | отдельных || | донорам, в том |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | числе: | | | | | | | | | граждан ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | ||1.19.1| Пособия по | | | 37718,3| 0,0 | 11925,3| 12582,1| 13210,9| | || | социальной | | | | | | | | | || | помощи населению | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | ||1.19.2| Прочие услуги | | | 365,8 | 0,0 | 115,7 | 122,0 | 128,1 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по 1-му | | |4065435,7|1042134,4| 916950,2|1004245,0|1102106,1| | || | подразделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 55970,4| 14919,8| 13547,2| 13667,7| 13835,7| | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | |3066516,9| 768091,0| 689368,9| 761177,5| 847879,5| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 942948,4| 259123,6| 214034,1| 229399,8| 240390,9| | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Мероприятия, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Возмещение |Управление |2011- | 4239,6 | 1239,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |Бюджет | Улучшение || | расходов по |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | ремонту квартир |защиты | | | | | | | | жизни || | участникам |населения | | | | | | | | отдельных || | Великой |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | Отечественной | | | | | | | | | граждан || | войны | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.2 | Установка и |Управление |2011- | 1566,0 | 390,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 |Бюджет | Улучшение || | ремонт |социальной |2014 | | | | | |города | качества || | памятников |защиты | | | | | | | | жизни || | умершим |населения | | | | | | | | отдельных || | участникам |г. Таганрога| | | | | | | | категорий || | Великой | | | | | | | | | граждан || | Отечественной | | | | | | | | | || | войны | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.3 | Проведение |Управление |2011- | 2568,0 | 769,0 | 649,0 | 600,0 | 550,0 |Бюджет | Улучшение || | мероприятий, |социальной |2014 | | | | | |города |качества жизни || | связанных с |защиты | | | | | | | | отдельных || | празднованием |населения | | | | | | | | категорий || | годовщины |г. Таганрога| | | | | | | | граждан. || | Победы в | | | | | | | | |Материальная || | Великой | | | | | | | | | помощь || | Отечественной | | | | | | | | | участникам || | войне, в том | | | | | | | | | Великой || | числе: | | | | | | | | |Отечественной ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| |войны 1941-1945|| 2.3.1| Материальная | | | 2370,0 | 720,0 | 600,0 | 550,0 | 500,0 | | годов || | помощь | | | | | | | | | || | участникам | | | | | | | | | || | Великой | | | | | | | | | || | Отечественной | | | | | | | | | || | войны ко Дню | | | | | | | | | || | Победы; | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 2.3.2| Поздравительные | | | 198,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | | || | открытки для | | | | | | | | | || | участников | | | | | | | | | || | Великой | | | | | | | | | || | Отечественной | | | | | | | | | || | войны. | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по 2-му | | | 8373,6 | 2398,6 | 2041,0 | 1992,0 | 1942,0 | | || | подразделу, в том| | | | | | | | | || | числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 8373,6 | 2398,6 | 2041,0 | 1992,0 | 1942,0 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1 | Оказание |Управление |2011- | 5523,3 | 1773,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |Бюджет | Оказание || | материальной |социальной |2014 | | | | | |города | материальной || | помощи |защиты | | | | | | | | помощи с целью|| | малоимущим |населения | | | | | | | | возрождения и || | семьям с детьми |г. Таганрога| | | | | | | | повышения || | и семьям, | | | | | | | | | статуса семьи || | имеющим детей- | | | | | | | | | || | инвалидов | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.2 | Предоставление |Управление |2011- | 216719,4| 51786,0| 51343,7| 54977,7| 58612,0|Област- | Оказание || | государственного |социальной |2014 | | | | | |ной |государствен- || | ежемесячного |защиты | | | | | | |бюджет | ной || | пособия на |населения | | | | | | | |материальной || | ребенка |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью || | малоимущим | | | | | | | | |возрождения и || | семьям | | | | | | | | |повышения || | | | | | | | | | |статуса семьи ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.3 | Предоставление |Управление |2011- | 70008,9| 16072,8| 16913,9| 17997,8| 19024,4|Област- | Материальное || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной |стимулирование || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | рождаемости, || | малоимущим |населения | | | | | | | | повышение || | семьям, |г. Таганрога| | | | | | | | качества || | имеющим детей | | | | | | | | | питания, || | первого- второго | | | | | | | | |здоровья детей || | года жизни | | | | | | | | |и снижение || | | | | | | | | | | младенческой || | | | | | | | | | | смертности ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.4 | Предоставление |Управление |2011- | 78475,4| 16745,4| 18013,0| 21007,2| 22709,8|Област- | Повышение || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | статуса || | поддержки детям |защиты | | | | | | |бюджет | многодетной || | из многодетных |населения | | | | | | | | семьи, || | семей |г. Таганрога| | | | | | | | поощрение || | | | | | | | | | |многодетности ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.5 | Выплата |Управление |2011- | 289,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 |Федераль| Оказание || | единовременного |социальной |2014 | | | | | |ный |государствен- || | пособия |защиты | | | | | | |бюджет | ной || | беременной жене |населения | | | | | | | | материальной || | военнослужащего, |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью || | проходящего | | | | | | | | |возрождения и || | военную службу | | | | | | | | | повышения || | по призыву | | | | | | | | | статуса семьи ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.6 | Выплата |Управление |2011- | 6902,6 | 1338,8 | 1757,2 | 1857,6 | 1949,0 |Федераль| Оказание || | ежемесячного |социальной |2014 | | | | | |ный |государствен- || | пособия на ребенка|защиты | | | | | | |бюджет | ной || | военнослужащего, |населения | | | | | | | |материальной || | проходящего |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью || | военную службу | | | | | | | | | возрождения и || | по призыву | | | | | | | | | повышения || | | | | | | | | | | статуса семьи ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.7 | Предоставление |Управление |2011- | 43574,5| 0,0 | 14347,7| 14999,3| 14227,5|Област- | Оказание || | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной |государствен- || | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | ной || | беременным |населения | | | | | | | | материальной || | женщинам, |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью || | кормящим | | | | | | | | |возрождения и || | матерям и детям | | | | | | | | | повышения || | в возрасте до | | | | | | | | |статуса семьи || | трех лет из | | | | | | | | | || | малоимущих | | | | | | | | | || | семей, в том | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 3.7.1| Пособия по | | | 43155,9| 0,0 | 14209,9| 14855,2| 14090,8| | || | социальной | | | | | | | | | || | помощи населению | | | | | | | | | ||------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | || 3.7.2| Прочие услуги | | | 418,6 | 0,0 | 137,8 | 144,1 | 136,7 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по 3-му | | | 421493,1| 87790,3| 103695,5| 112159,6| 117847,7| | || | подразделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 5523,3 | 1773,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 408778,2| 84604,2| 100618,3| 108982,0| 114573,7| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 7191,6 | 1412,8 | 1827,2 | 1927,6 | 2024,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1 | Осуществление |Управление |2011- | 1076,7 | 176,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Бюджет |Предоставление || | бесплатной |социальной |2014 | | | | | |города | возможности || | доставки детей из |защиты | | | | | | | |оздоровления || | малообеспеченных |населения | | | | | | | | детей из || | семей к месту |г. Таганрога| | | | | | | |малообеспеченн-|| | отдыха (в пределах| | | | | | | | |ых семей || | Ростовской | | | | | | | | | || | области) в рамках | | | | | | | | | || | летней | | | | | | | | | || | оздоровительной | | | | | | | | | || | кампании | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 4.2 | Расходы на |Управление |2011- | 80656,0| 18664,0| 20664,0| 20664,0| 20664,0|Област- |Предоставление || | приобретение |социальной |2014 | | | | | |ной | возможности || | путевок и |защиты | | | | | | |бюджет |оздоровления || | обеспечение |населения | | | | | | | | детей из || | выплаты |г. Таганрога| | | | | | | |малообеспеченн-|| | компенсации за | | |---------+---------+---------+---------+---------+--------|ых семей || | самостоятельно | | | 1388,9 | 1388,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Бюджет | || | приобретенную | | | | | | | |города | || | путевку в | | | | | | | | | || | оздоровительные | | | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по 4-му | | | 83121,6| 20229,6| 20964,0| 20964,0| 20964,0| | || | подразделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 2465,6 | 1565,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 80656,0| 18664,0| 20664,0| 20664,0| 20664,0| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по I | | |4578424,0|1152552,9|1043650,7|1139360,6|1242859,8| | || | разделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 72332,9| 20657,3| 17138,2| 17209,7| 17327,7| | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | |3555951,1| 871359,2| 810651,2| 890823,5| 983117,2| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 950140,0| 260536,4| 215861,3| 231327,4| 242414,9| | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Расходы на |МУ "ЦСО" |2011- | 1907,0 | 361,4 | 463,2 | 548,9 | 533,5 |Бюджет | Повышение || | финансовое |г. Таганрога|2014 | | | | | |города | качества || | обеспечение | | | | | | | | | оказания || | муниципального | | | | | | | | | социальных || | задания | | | | | | | | | услуг в ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|соответствии со|| 1.2 | Расходы на |МУ "ЦСО" |2011- | 246912,1| 60306,9| 60307,2| 62992,2| 63305,8|Област- | стандартами || | финансовое |г. Таганрога|2014 | | | | | |ной | социального || | обеспечение | | | | | | | |бюджет | обслуживания || | муниципального | | | | | | | | | || | задания | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по II | | | 248819,1| 60668,3| 60770,4| 63541,1| 63839,3| | || | разделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 1907,0 | 361,4 | 463,2 | 548,9 | 533,5 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 246912,1| 60306,9| 60307,2| 62992,2| 63305,8| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения || и повышение качества жизни пожилых людей" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Организационные мероприятия ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Выявление и учет |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Оперативное || | пожилых граждан, |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| оказание || | нуждающихся в | | | | | | | |тельного| социальной || | социальной | | | | | | | |финанси-| помощи и || | помощи и | | | | | | | |рования |предоставление || | социальном | | | | | | | | | необходимых || | обслуживании, | | | | | | | | | социальных || | определение форм | | | | | | | | | услуг || | предоставляемой | | | | | | | | | || | помощи | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.2 | Организация |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Формирование || | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| "банка" || | расширению | | | | | | | |тельного|благотворитель-|| | социального | | | | | | | |финанси-| ной помощи, || | партнерства с | | | | | | | |рования | создание || | организациями | | | | | | | | | условий, || | различных форм | | | | | | | | |обеспечивающих || | собственности по | | | | | | | | |своевременное и|| | привлечению | | | | | | | | | достаточное по|| | благотворительных | | | | | | | | | объему и || | средств для | | | | | | | | | качеству || | оказания помощи | | | | | | | | |предоставление || | пожилым | | | | | | | | | натуральных || | гражданам, | | | | | | | | | видов помощи || | попавшим в | | | | | | | | | || | трудную | | | | | | | | | || | жизненную | | | | | | | | | || | ситуацию | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.3 | Осуществление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение || | контроля качества |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| качества || | предоставляемых | | | | | | | |тельного| предоставля- || | МУ "ЦСО" г. | | | | | | | |финанси-|емых гражданам || | Таганрога | | | | | | | |рования | пожилого || | социальных услуг | | | | | | | | | возраста и || | гражданам | | | | | | | | | инвалидам || | пожилого возраста | | | | | | | | | социальных || | в соответствии со | | | | | | | | | услуг || | стандартами | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | || | обслуживания МУ | | | | | | | | | || | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Продолжение |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение || | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| условий жизни || | выявлению | | | | | | | |тельного| ветеранов || | ветеранов Великой | | | | | | | |финанси-| Великой || | Отечественной | | | | | | | |рования | Отечественной || | войны, | | | | | | | | | войны, более || | нуждающихся в | | | | | | | | | полное || | индивидуальном | | | | | | | | |удовлетворение || | социальном | | | | | | | | |их потребностей|| | обслуживании, с | | | | | | | | | в социальных || | последующим | | | | | | | | | услугах || | оформлением на | | | | | | | | | || | социальное | | | | | | | | | || | обслуживание | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.2 | Организация |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Адаптация || | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| пожилых || | оказанию МУ | | | | | | | |тельного| граждан и || | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | |финанси-| инвалидов в || | пожилым | | | | | | | |рования | обществе, || | гражданам | | | | | | | | | ослабление || | социально- | | | | | | | | | социальной || | консультативной | | | | | | | | | напряженности || | помощи по | | | | | | | | | || | вопросам | | | | | | | | | || | социально- | | | | | | | | | || | бытового и | | | | | | | | | || | социально- | | | | | | | | | || | медицинского | | | | | | | | | || | обеспечения | | | | | | | | | || | жизнедеятельно- | | | | | | | | | || | сти, психолого- | | | | | | | | | || | педагогической | | | | | | | | | || | помощи, | | | | | | | | | || | социально- | | | | | | | | | || | правовой защиты | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.3 | Содействие в |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение || | оформлении |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния || | медицинской | | | | | | | |тельного| здоровья и || | документации | | | | | | | |финанси-| увеличение || | участникам и | | | | | | | |рования | средней || | инвалидам войны | | | | | | | | | продолжитель- || | для прохождения | | | | | | | | | ности жизни || | санаторно- | | | | | | | | | пожилых людей || | курортного | | | | | | | | | || | лечения при | | | | | | | | | || | наличии | | | | | | | | | || | медицинских | | | | | | | | | || | показаний | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1 | Изучение |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Социокультур- || | потребности и |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| ная || | возможности | | | | | | | |тельного| реабилитация || | граждан пожилого | | | | | | | |финанси-| пожилых людей,|| | возраста по | | | | | | | |рования | развитие || | участию в | | | | | | | | | социального || | различных формах | | | | | | | | | туризма || | туризма, оказание | | | | | | | | | || | содействия в | | | | | | | | | || | организации | | | | | | | | | || | социальных туров | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.2 | Предоставление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение || | возможности |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния || | людям пожилого | | | | | | | |тельного| здоровья и || | возраста (при | | | | | | | |финанси-| увеличение || | наличии условий и | | | | | | | |рования | средней || | потребности) | | | | | | | | | продолжитель- || | использовать на | | | | | | | | | ности жизни || | безвозмездной | | | | | | | | | пожилых людей || | основе спортивно- | | | | | | | | | || | оздоровительный | | | | | | | | | || | инвентарь МУ | | | | | | | | | || | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 3.3 | Содействие в |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение || | оформлении |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния || | медицинской | | | | | | | |тельного| здоровья и || | документации | | | | | | | |финанси-| увеличение || | участникам и | | | | | | | |рования | средней || | инвалидам войны | | | | | | | | | продолжитель- || | для прохождения | | | | | | | | | ности жизни || | освидетельствова- | | | | | | | | | пожилых людей || | ния в органах | | | | | | | | | || | медико-социальной | | | | | | | | | || | экспертизы по | | | | | | | | | || | вопросам | | | | | | | | | || | получения, | | | | | | | | | || | продления или | | | | | | | | | || | усиления группы | | | | | | | | | || | инвалидности при | | | | | | | | | || | наличии | | | | | | | | | || | медицинских | | | | | | | | | || | показаний | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1 | Направление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение || | сотрудников МУ |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| престижности || | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | |тельного| социальной || | на обучение в | | | | | | | |финанси-| работы, || | вузы, курсы | | | | | | | |рования | обучение || | повышения | | | | | | | | | инновационным || | квалификации, | | | | | | | | | формам и || | подготовки и | | | | | | | | |методам работы || | переподготовки | | | | | | | | | в сфере || | кадров | | | | | | | | | социального || | | | | | | | | | | обслуживания, || | | | | | | | | | | материальная || | | | | | | | | | | мотивация ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 4.2 | Предоставление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение || | МУ "ЦСО" г. |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| престижности || | Таганрога | | | | | | | |тельного| социальной || | студентам | | | | | | | |финанси-| работы, || | профильных | | | | | | | |рования | повышение || | высших учебных | | | | | | | | | имиджа || | заведений | | | | | | | | | учреждения || | площадки для | | | | | | | | | || | прохождения | | | | | | | | | || | производственной | | | | | | | | | || | практики | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по III | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | разделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Подпрограмма "Доступная среда" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Организационные мероприятия и формирование доступной среды для инвалидов ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Привлечение || | работы со | социальной |2014 | | | | | |дополни-| внимания || | средствами | защиты | | | | | | |тельного|общественности || | массовой | населения | | | | | | |финанси-| к проблемам || | информации |г. Таганрога| | | | | | |рования | инвалидов || | (размещение | | | | | | | | | || | информации, | | | | | | | | | || | статей по вопросам| | | | | | | | | || | социальной | | | | | | | | | || | защиты и | | | | | | | | | || | реабилитации | | | | | | | | | || | инвалидов, | | | | | | | | | || | организация | | | | | | | | | || | телевизионных | | | | | | | | | || | передач, | | | | | | | | | || | размещение | | | | | | | | | || | объявлений) | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.2 | Проведение | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Выявление || | совещаний и | социальной |2014 | | | | | |дополни-| наиболее || | мероприятий, | защиты | | | | | | |тельного| значимых || | направленных на | населения | | | | | | |финанси-| проблем || | разработку ИПР, |г.Таганрога,| | | | | | |рования |инвалидов и их || | по проблемам | Управление | | | | | | | | решений || | инвалидов и |здравоохране| | | | | | | | || | инвалидности |ния | | | | | | | | || | |г.Таганрога | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 1.3 | Создание и | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Выявление || | ведение банка | социальной |2014 | | | | | |дополни-| потребности в || | данных инвалидов | защиты | | | | | | |тельного|реабилитацион- || | в городе Таганроге| населения | | | | | | |финанси-| ных услугах || | |г.Таганрога,| | | | | | |рования | инвалидов || | | Управление | | | | | | | | || | |здравоохране| | | | | | | | || | |ния | | | | | | | | || | |г. Таганрога| | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Создание |Комитет по |2011- | - | - | - | - | - |Без | Создание || | доступной среды |архитектуре |2014 | | | | | |дополни-|доступной среды|| | жизнедеятельности |и градостро-| | | | | | |тельного|жизнедеятель- || | маломобильным |ительству | | | | | | |финанси-| ности для || | группам населения,|Администра- | | | | | | |рования |маломобильных || | в т. ч. инвалидам,|ции | | | | | | | |групп населения|| | в соответствии с |г.Таганрога | | | | | | | | города и || | постановлением | | | | | | | | | инвалидов || | Администрации | | | | | | | | | || | города Таганрога | | | | | | | | | || | от 10.03.2010 | | | | | | | | | || | N 1021 "О мерах | | | | | | | | | || | по обеспечению | | | | | | | | | || | маломобильных | | | | | | | | | || | групп населения | | | | | | | | | || | условиями для | | | | | | | | | || | беспрепятственног-| | | | | | | | | || | о доступа к | | | | | | | | | || | объектам | | | | | | | | | || | социального и | | | | | | | | | || | коммунально- | | | | | | | | | || | бытового | | | | | | | | | || | назначения" | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.2 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Вовлечение || | праздничных | социальной |2014 | | | | | |дополни-|детей-инвалидов|| | мероприятий, | защиты | | | | | | |тельного|в общественную || | посвященных | населения | | | | | | |финанси-|жизнь, развитие|| | Международному |г. Таганрога| | | | | | |рования | духовно- || | дню и Декаде | | | | | | | | |нравственных || | инвалидов | | | | | | | | | ценностей ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.3 | Участие в | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Вовлечение || | организационных | социальной |2014 | | | | | |дополни-|детей-инвалидов|| | мероприятиях по | защиты | | | | | | |тельного|в общественную || | обеспечению | населения | | | | | | |финанси-|жизнь, развитие|| | бесплатных |г. Таганрога| | | | | | |рования | духовно- || | билетов детям- | | | | | | | | |нравственных || | инвалидам на | | | | | | | | | ценностей || | аттракционы и в | | | | | | | | | || | культурно- | | | | | | | | | || | досуговые | | | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| 2.4 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Обеспечение || | контроля и | социальной |2014 | | | | | |дополни-| компенсации || | формирования | защиты | | | | | | |тельного|или устранения || | личных дел | населения | | | | | | |финанси-| стойких || | инвалидов для |г. Таганрога| | | | | | |рования | ограничений || | обеспечения ТСР | | | | | | | | | жизнедеятель- || | согласно | | | | | | | | |ности инвалидов|| | рекомендациям | | | | | | | | | || | ИПР | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Итого по IV | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | разделу, | | | | | | | | | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | Всего, | | |4827243,1|1213221,2|1104421,1|1202901,7|1306699,1| | || | в том числе | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | бюджет города | | | 74239,9 | 21018,7| 17601,4| 17758,6| 17861,2| | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | областной | | |3802863,2| 931666,1| 870958,4| 953815,7|1046423,0| | || | бюджет | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------|| | федеральный | | |950140,0 |260536,4 |215861,3 | 231327,4| 242414,9| | || | бюджет | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Список сокращений:МТ и СР РФ - Министерство труда и социального развития РоссийскойФедерации;ФГУ "Главное бюро МСЭ" - Федеральное государственное учреждение"Главное бюро медико-социальной экспертизы";МУ "ЦСО" г. Таганрога - муниципальное учреждение "Центр социальногообслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. Таганрога;ЧАЭС - Чернобыльская атомная электростанция;ИПР - индивидуальная программа реабилитации;ТСР - техническое средство реабилитации.
Заместитель Главы Администрации-
управляющий делами А.В. Наврат
Приложение N 2
к Долгосрочной
целевой программе
"Социальная
защита населения
города Таганрога
на 2011-2014 годы"
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014 ГОДЫ"
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достиженияоптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, идостигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетнойсистемы Российской Федерации: результативности и эффективностииспользования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевогохарактера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации программы осуществляетсязаказчиком Программы- Управлением социальной защиты населения г.Таганрога ежегодно в течение срока ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяпоказатели результативности (целевые индикаторы), которые отражаютвыполнение мероприятий по направлениям Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путемсопоставления фактически достигнутых показателей с целевымииндикаторами.
Эффективность реализации Программы оценивается как отношениефактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденнымПрограммой, по следующей формуле:
If (1-6)
SUM-----------
Ip (1-6)
E соц = ---------------------------- х 100%,
6где: Е соц - эффективность реализации Программы;If (1-6) - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализацииПрограммы;Ip (1-6) - индикатор, утвержденный Программой;
6 - количество индикаторов Программы.
Общий экономический эффект от реализации Программы будетдостигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населениягорода Таганрога.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будетвыражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населениягорода Таганрога путем предоставления мер социальной поддержкисвоевременно и в полном объеме.
Заместитель Главы Администрации-
управляющий делами А.В. Наврат