АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2013 N 850
Утратило силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 28.11.2013 г. № 1310
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 20.09.2010 N 700 "Об утверждении
долгосрочной городской целевой программы
"Развитие системы образования города
Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы"
(ред. от 04.06.2013)
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к
постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 N 860
"Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных
городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных
городских целевых программ" (ред. от 01.10.2012) и в связи с
увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от
20.09.2010 N 700 "Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на
2011-2015 годы" (ред. от 04.06.2013) следующие изменения:
1.1. в приложении N 1:
1.1.1. в паспорте программы:
1.1.1.1. строку 12 "Объемы и источники финансирования Программы"
изложить в редакции:
-----------T-------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦"12. Объе-¦Источ- ¦Общий объем¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ 2015год ¦
¦мы и ис- ¦ ники ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦
¦точники +-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦финанси- ¦ Всего ¦34847318,2 ¦ 5658431,2 ¦ 6867554,6 ¦ 7942814,0 ¦ 7173393,8 ¦ 7205124,6 ¦
¦рования +-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Програм- ¦ феде- ¦ 268405,5 ¦ 80033,9 ¦ 120329,5 ¦ 62290,7 ¦ 2833,5 ¦ 2917,9 ¦
¦мы ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ льный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦област-¦12058474,4 ¦ 1900896,4 ¦ 2305885,6 ¦ 2604099,7 ¦ 2598957,1 ¦ 2648635,6 ¦
¦ ¦ ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ бюд- ¦22520438,3 ¦ 3677500,9 ¦ 4441339,5 ¦ 5276423,6 ¦ 4571603,2 ¦4553571,1" ¦
¦ ¦жет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
1.1.1.2. строку 14 "Целевые индикаторы и показатели" изложить в
редакции:
----------------------------------T--------------------------------------------T-------¬
¦"14. Целевые индикаторы и показа-¦Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу- ¦ 82% ¦
¦тели ¦чающих дошкольную образовательную ус- ¦ ¦
¦ ¦лугу в организациях различной организаци- ¦ ¦
¦ ¦онно-правовой формы в общей численности ¦ ¦
¦ ¦детей от 3 до 7 лет ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Доля охвата детей старшего дошкольного ¦ 95% ¦
¦ ¦возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в сис-¦ ¦
¦ ¦теме предшкольного образования ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ 61% ¦
¦ ¦дошкольного образования детей, в том числе ¦ ¦
¦ ¦их информационной открытостью (выборка ¦ ¦
¦ ¦10% опрошенных родителей) ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Среднемесячная номинальная начисленная ¦23568,2¦
¦ ¦заработная плата педагогических работников ¦ ¦
¦ ¦муниципальных дошкольных образователь- ¦ ¦
¦ ¦ных учреждений ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Доля муниципальных общеобразовательных ¦ 91,6% ¦
¦ ¦учреждений с числом обучающихся на 3 ¦ ¦
¦ ¦ступени обучения менее 150 человек ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес численности выпускников ¦ 99,0% ¦
¦ ¦11(12) классов, получивших аттестат о сред- ¦ ¦
¦ ¦нем (полном) общем образовании, от общей ¦ ¦
¦ ¦численности выпускников 11 (12) классов ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес лиц, сдавших единый госу- ¦ 85% ¦
¦ ¦дарственный экзамен не менее чем по 3 ¦ ¦
¦ ¦предметам от числа выпускников, участво- ¦ ¦
¦ ¦вавших в едином государственном экзамене ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес обучающихся 10-11 классов, ¦ 65% ¦
¦ ¦обучающихся по программам профильного ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Количество обучающихся, приходящихся на ¦ 10 ¦
¦ ¦один компьютер ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес численности школьников, ¦ 55% ¦
¦ ¦обучающихся по федеральным государст- ¦ ¦
¦ ¦венным образовательным стандартам нового ¦ ¦
¦ ¦поколения ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес обучающихся, охваченных ¦ 92% ¦
¦ ¦услугами организованного отдыха и занято- ¦ ¦
¦ ¦стью ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Охват школьников сбалансированным горя- ¦ 95% ¦
¦ ¦чим питанием ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ 60% ¦
¦ ¦общего образования детей, в том числе их ¦ ¦
¦ ¦информационной открытостью (выборка ¦ ¦
¦ ¦10% опрошенных родителей) ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Доля образовательных учреждений, открыто ¦ 100% ¦
¦ ¦предоставляющих достоверную публичную ¦ ¦
¦ ¦информацию о своей деятельности на основе ¦ ¦
¦ ¦системы автоматизированного мониторинга, ¦ ¦
¦ ¦в том числе образовательных учреждений ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 ¦ 78% ¦
¦ ¦лет, получающих услуги по дополнительно- ¦ ¦
¦ ¦му образованию в организациях различной ¦ ¦
¦ ¦организационно-правовой формы и форм ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес детей, привлеченных к сис- ¦ 45,5% ¦
¦ ¦тематическим занятиям физической культу- ¦ ¦
¦ ¦рой и спортом (от общего числа обучающих- ¦ ¦
¦ ¦ся) ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удовлетворенность населения качеством до- ¦ 70% ¦
¦ ¦полнительного образования детей, в том ¦ ¦
¦ ¦числе их информационной открытостью ¦ ¦
¦ ¦(выборка 10% опрошенных родителей) ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес образовательных учреждений, ¦ 40% ¦
¦ ¦оснащенных на входе камерами наблюдения ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес образовательных учреждений, ¦ 100% ¦
¦ ¦оснащенных приборами вывода радиосигна- ¦ ¦
¦ ¦ла о пожаре на пульт "01" ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Количество приемных семей в муниципаль- ¦ 25 ¦
¦ ¦ном образовании ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Удельный вес обучающихся и воспитанни- ¦ 99% ¦
¦ ¦ков образовательных учреждений, охвачен- ¦ ¦
¦ ¦ных мероприятиями профилактической на- ¦ ¦
¦ ¦правленности ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Объем муниципальных услуг по оказанию ¦ 2611 ¦
¦ ¦индивидуальной психолого-педагогической ¦ ¦
¦ ¦помощи детям и родителям (законным пред- ¦ ¦
¦ ¦ставителям) по вопросам развития, воспита- ¦ ¦
¦ ¦ния, обучения, предоставляемых центрами ¦ ¦
¦ ¦диагностики и консультирования (человек) ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Доля педагогических работников, занимаю- ¦ 45% ¦
¦ ¦щихся инновационной деятельностью, уча- ¦ ¦
¦ ¦ствующих в смотрах и конкурсах ¦ ¦
+---------------------------------+--------------------------------------------+-------+
¦ ¦Доля учителей, эффективно использующих ¦ 85%" ¦
¦ ¦современные образовательные информаци- ¦ ¦
¦ ¦онные коммуникационные технологии в ¦ ¦
¦ ¦профессиональной деятельности ¦ ¦
L---------------------------------+--------------------------------------------+--------
1.1.2. в разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации долгосрочной городской целевой программы, а также целевые
индикаторы и показатели":
1.1.2.1. таблицу 1 "Целевые индикаторы и показатели" изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. раздел 3 "Система программных мероприятий" изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.1.4. раздел 4 "Финансовое обеспечение долгосрочной городской
целевой программы" изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
1.2. приложение N 1 к долгосрочной городской целевой программе
"Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015
годы" "Реестр объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных
учреждений образования (пункт 1.3.4.)" изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
1.3. приложение N 2 к долгосрочной городской целевой программе
"Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015
годы" "Реестр объектов строительства и реконструкции зданий
общеобразовательных учреждений (пункт 2.4.3.)" изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.4. приложение N 4 к долгосрочной городской целевой программе
"Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015
годы" "Реестр объектов дошкольного образования, требующих разработки
проектно-сметной документации, капитального ремонта, освещения
учреждений и благоустройства территорий (пункты 1.1.3. А, 1.3.1)"
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.5. приложение N 5 к долгосрочной городской целевой программе
"Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015
годы" "Реестр объектов общего образования, требующих разработки
проектно-сметной документации, капитального ремонта, оснащения
учреждений и благоустройства территорий (пункты 2.1.4. В., 2.2.7. Б.,
2.2.8., 2.4.1., 2.4.5., 2.4.6.)" изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.
Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Постановление вносит
Управление образования
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
N 850 от 08.08.2013
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
------T---------------------------------------------T--------T---------T---------------------------------------------------------------------¬
¦N п/п¦Наименование показателей результативности ¦ Едини- ¦ Базовое ¦ Значение целевых показателей, предусмотренные Программой ¦
¦ ¦ ¦ ца из- ¦значение +-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ мере- ¦ показа- ¦1-й год реа- ¦2-й год реа- ¦3-й год реа- ¦4-й год реа- ¦5-й год реа- ¦
¦ ¦ ¦ ния ¦ теля ¦лизации Про- ¦лизации Про- ¦лизации Про- ¦лизации Про- ¦лизации Про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граммы ¦ граммы ¦ граммы ¦ граммы ¦ граммы ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Цель 1: Обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответ-¦
¦ствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного ¦
¦обеспечения учреждений сферы образования. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу- ¦ % ¦ 72% ¦ 74% ¦ 77,3% ¦ 79% ¦ 81% ¦ 82% ¦
¦ ¦чающих дошкольную образовательную услу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гу в организациях различной организацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но-правовой формы в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей от 3 до 7 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Доля охвата детей старшего дошкольного ¦ % ¦ 85% ¦ 86% ¦ 89% ¦ 92% ¦ 93% ¦ 95% ¦
¦ ¦возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в сис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теме предшкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Удовлетворенность населения качест- ¦ % ¦ 50% ¦ 53% ¦ 60,3% ¦ 60,5% ¦ 60,7% ¦ 61% ¦
¦ ¦вом дошкольного образования детей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе их информационной откры- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тостью (выборка 10% опрошенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Среднемесячная номинальная начисленная ¦ рублей ¦ 8400,7 ¦ 8652,7 ¦ 14198,0 ¦ 19573,4 ¦ 21604,2 ¦ 23568,2 ¦
¦ ¦заработная плата педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных дошкольных образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Цель 2: Обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федерального государст- ¦
¦венного стандарта общего образования второго поколения и на основе внедрения современных образовательных технологий. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Доля муниципальных общеобразовательных ¦ % ¦ 97% ¦ 97,5% ¦ 92,3% ¦ 92,0% ¦ 91,8% ¦ 91,6% ¦
¦ ¦учреждений с числом обучающихся на 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ступени обучения менее 150 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Удельный вес численности выпускников ¦ % ¦ 97% ¦ 97,5% ¦ 96,98% ¦ 98,6% ¦ 98,8% ¦ 99,0% ¦
¦ ¦11(12) классов, получивших аттестат о сред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нем (полном) общем образовании, от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности выпускников 11 (12) классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Удельный вес лиц, сдавших единый государ- ¦ % ¦ 76% ¦ 76,5% ¦ 84% ¦ 84,5% ¦ 84,7% ¦ 85% ¦
¦ ¦ственный экзамен не менее чем по 3 предме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦там от числа выпускников, участвовавших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦едином государственном экзамене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Удельный вес обучающихся 10-11 классов, ¦ % ¦ 43% ¦ 47% ¦ 60% ¦ 62% ¦ 63% ¦ 65% ¦
¦ ¦обучающихся по программам профильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Количество обучающихся, приходящихся на ¦человек ¦ 21 ¦ 17 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 10 ¦
¦ ¦один компьютер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Удельный вес численности школьников, ¦ % ¦ 02% ¦ 10% ¦ 23% ¦ 34% ¦ 44% ¦ 55% ¦
¦ ¦обучающихся по федеральным государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венным образовательным стандартам нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поколения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦Удельный вес обучающихся, охваченных ус- ¦ % ¦ 89% ¦ 89,5% ¦ 90% ¦ 90,5% ¦ 91% ¦ 92% ¦
¦ ¦лугами организованного отдыха и занято- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦Охват школьников сбалансированным горя- ¦ % ¦ 78% ¦ 82% ¦ 84% ¦ 89% ¦ 93% ¦ 95% ¦
¦ ¦чим питанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ % ¦ 50% ¦ 53% ¦ 54% ¦ 56% ¦ 58% ¦ 60% ¦
¦ ¦общего образования детей, в том числе их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной открытостью (выборка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10% опрошенных родителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 10 ¦Доля образовательных учреждений, открыто ¦ % ¦ 0% ¦ 15% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦ ¦предоставляющих достоверную публичную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информацию о своей деятельности на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы автоматизированного мониторинга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем числе образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Цель3: Развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной внеурочной занято- ¦
¦стью. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 ¦ % ¦ 74% ¦ 75% ¦ 76% ¦ 77% ¦ 77,5% ¦ 78% ¦
¦ ¦лет, получающих услуги по дополнительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦му образованию в организациях различной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационно-правовой формы и форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности (от общего числа обучаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щихся города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Удельный вес детей, привлеченных к систе- ¦ % ¦ 38% ¦ 39% ¦ 42,5% ¦ 43,5% ¦ 44,5% ¦ 45,5% ¦
¦ ¦матическим занятиям физической культурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спортом (от общего числа школьников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Удовлетворенность населения качест- ¦ % ¦ 60% ¦ 62% ¦ 64% ¦ 66% ¦ 68% ¦ 70% ¦
¦ ¦вом дополнительного образования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тей, в том числе их информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытостью (выборка 10% опрошен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных родителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Цель 4: Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и ¦
¦ укрепление физического и психического здоровья. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Удельный вес образовательных учреждений, ¦ % ¦ 10% ¦ 12% ¦ 32,5% ¦ 35% ¦ 36,5% ¦ 40% ¦
¦ ¦оснащенных на входе камерами наблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Удельный вес образовательных учреждений, ¦ % ¦ 10% ¦ 50% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦ ¦оснащенных приборами вывода радиосигна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ла о пожаре на пульт "01" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Цель 5: Снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и комплексного ¦
¦психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Количество приемных семей в муниципаль- ¦ семей ¦ 11 ¦ 12 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦ ¦ном образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Удельный вес обучающихся и воспитанни- ¦ % ¦ 85% ¦ 90% ¦ 92% ¦ 95% ¦ 97% ¦ 99% ¦
¦ ¦ков образовательных учреждений, охвачен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных мероприятиями профилактической на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Объем муниципальных услуг по оказанию ¦человек ¦ 2205 ¦ 2611 ¦ 2611 ¦ 2611 ¦ 2611 ¦ 2611 ¦
¦ ¦индивидуальной психолого-педагогической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи детям и их родителям (законным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представителям) по вопросам развития, обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чения, предоставляемых центрами диагно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стики и консультирования (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ Цель 6: Обеспечение образовательного комплекса города высококвалифицированными педагогическими кадрами, создание ус- ¦
¦ ловий для реализации творческого потенциала педагогов. ¦
+-----T---------------------------------------------T--------T---------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------+
¦ 1 ¦Доля педагогических работников, занимаю- ¦ % ¦ 40% ¦ 41% ¦ 42% ¦ 43% ¦ 44% ¦ 45% ¦
¦ ¦щихся инновационной деятельностью, уча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствующих в смотрах и конкурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Доля учителей, эффективно использующих ¦ % ¦ 61% ¦ 72% ¦ 75% ¦ 78% ¦ 82% ¦ 85% ¦
¦ ¦современные образовательные информаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онные коммуникационные технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------------------------+--------+---------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
N 850 от 08.08.2013
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица N 2
--------T-----------------T-------T-----------T---------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ N п/п ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Муници- ¦Источни- ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ мероприятия ¦выпол- ¦ пальный ¦ки финан-¦ ¦
¦ ¦ ¦ нения ¦ заказчик, ¦ сирова- +------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ исполни- ¦ ния, ¦ всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тель ¦ КЦСР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Направление " Совершенствование содержания и технологий образования" ¦
+-------T-----------------T-------T-----------T---------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1.1.1. ¦Компенсация ¦2011- ¦Районные ¦Средства ¦ 237 918,6 ¦ 51 713,7 ¦ 41 925,8 ¦ 46 813,2 ¦ 47 262,3 ¦ 50 203,6 ¦
¦ ¦части платы, ¦2015 ¦отделы ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взимаемой за ¦ ¦образова- ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ния, об- ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка в об- ¦ ¦разова- ¦(5222601)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разовательных ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях, ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующих ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основную об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щеобразова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельную про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грамму до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.2. ¦Дополнитель- ¦ 2012¦Районные ¦Средства ¦ 14 230,1 ¦ 0,0 ¦ 14 230,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ные расходы ¦ ¦отделы ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на заработную ¦ ¦образова- ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плату педаго- ¦ ¦ния, об- ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гическим ра- ¦ ¦разова- ¦(5222601)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ботникам му- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ниципальных ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.3. ¦Финансовое ¦2011- ¦Районные ¦ Бюджет ¦10 094 949,5¦1 475 191,6¦1 846 745,7¦2 228 006,3¦2 272 375,4¦2 272 630,5¦
¦ ¦обеспечение ¦2015 ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного задания ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными бюд- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетными до- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дениями (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1.11.,1.2.6.,1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.1.,1.3.2.,4.8.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.4. ¦Финансовое ¦ 2011- ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 683 235,5 ¦ 14 257,7 ¦ 51 986,2 ¦ 190 031,1 ¦ 213 471,1 ¦ 213 489,4 ¦
¦ ¦обеспечение ¦ 2015 ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного задания ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными авто- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦номными до- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дениями (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпункта а, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б, в, г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ а ¦разработка ¦ 2011- ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 215 746,1 ¦ 7 008,2 ¦ 35 830,2 ¦ 172 907,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно- ¦ 2013 ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сметных до- ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кументаций, ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонты, те- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кущие ремон- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ты, не вклю- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ченные в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦став субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного задания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги над- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зорных орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нов, оснаще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний и благо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Приложение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 к програм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ме) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ б ¦комплекс ме- ¦ 2011 ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 658,3 ¦ 658,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦роприятий по ¦ ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ в ¦проведение ¦ 2012 ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 202,2 ¦ 0,0 ¦ 202,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оснащению ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий, строе- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, сооруже- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, исполь- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зуемых для ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных автоном- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зуемых воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газа, тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии, элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета в экс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плуатацию. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ г ¦развитие ва- ¦ 2013- ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 22 980,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 4 445,7 ¦ 9 267,6 ¦ 9 267,6 ¦
¦ ¦риативных ¦ 2015 ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм дошко- ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льного обра- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зования на ба- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зе автоном- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных дошколь- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных образова- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гибким режи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мом пребыва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(режим пол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного дня - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часовое пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывание, со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кращенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня - 8-10 ча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совое пребы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание, кратко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания 3- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 часовое пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.5. ¦Финансовое ¦ 2013 ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 8 794,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 8 794,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получения ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детьми до- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьного ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования в ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦негосударст- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных до- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьных об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.6. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Предшколь- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное образова- ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние" ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.7. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Не- ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прерывность ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и общего об- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разования" ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.8. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Профилакти- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ка социальной ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезадаптации ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей дошко- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льного воз- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раста" ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.9. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Пси- ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦холого- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогиче- ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ское сопрово- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ждение детей ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с ослаблен- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным здоровь- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ем и особыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ностями" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.10.¦Разработка ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обеспече- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию снижения ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сопостави- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мых условиях ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема по- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требленных ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды, природ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного газа, теп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ловой энер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гии, электри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ческой энер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гии, в течении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пяти лет не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее чем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пятнадцать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема фак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тически по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требленного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 году ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ждого из ука- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занных ресур- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сов, с ежегод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным снижени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ем такого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема не ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нее чем на три ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процента в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ниях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.11.¦Проведение ¦ 2012 ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 10 568,0 ¦ 0,0 ¦ 10 568,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оснащению ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий, строе- ¦ ¦ния, об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, сооруже- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний, исполь- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зуемых для ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных дошколь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета исполь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зуемых воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газа, тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии, элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также ввод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета в экс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плуатацию. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.12.¦Энергетиче- ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ское обследо- ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание зданий, ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строений, со- ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оружений, ис- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользуемых ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для размеще- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния муници- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждений го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рода в 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 65 объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2012г. -159 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.13.¦Разработка и ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по энергосбе- ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режению, с ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предваритель- ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным изучени- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ем рынка ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рованных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизаций. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.1.14.¦Заключение ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоров на ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ния, об- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по энергосбе- ¦ ¦разова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режению, и ¦ ¦тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставле- ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние целевых ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.2. Направление "Развитие системы обеспечения качества образования" ¦
+-------T-----------------T-------T-----------T---------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1.2.1. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Ин- ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новационные ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и вариативные ¦ ¦ния, обра- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексные ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультур- ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но- ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные програм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы для до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.2. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Ран- ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦няя медико- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психолого- ¦ ¦ния, обра- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогиче- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ская помощь ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детям от 0 до ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 лет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.3. ¦Разработка и ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализация ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Ар- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хеология для ¦ ¦ния, обра- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малышей. Об- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разовательная ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа по ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ступенькам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истории" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.4. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Управле- ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Ин- ¦ 2013 ¦ние обра- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формацион- ¦ ¦зования, ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные техноло- ¦ ¦районные ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гии KidSmart" ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.5. ¦Реализация ¦ 2011- ¦Управле- ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта ¦ 2015 ¦ние обра- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Безопасная ¦ ¦зования, ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорога" со- ¦ ¦районные ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вместно со ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службами Го- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сударственной ¦ ¦ния, обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекции ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.6. ¦Развитие ва- ¦ 2011- ¦Районные ¦ Бюджет ¦ 146 963,4 ¦ 20 994,1 ¦ 17 184,5 ¦ 21 885,6 ¦ 43 449,6 ¦ 43 449,6 ¦
¦ ¦риативных ¦ 2015 ¦отделы ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм дошко- ¦ ¦образова- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льного обра- ¦ ¦ния, обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зования на ба- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зе дошколь- ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных образова- ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гибким режи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мом пребыва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(режим пол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного дня - 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часовое пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывание, со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кращенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дня - 8-10 ча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совое пребы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание, кратко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания 3- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 часовое пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывание) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.7. ¦Содействие ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширению ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующей ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети образова- ¦ ¦ния, обра- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных уч- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждений, ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующих ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельные груп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пы на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.2.8. ¦Мониторинг ¦ 2011- ¦Районные ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния и ¦ 2015 ¦отделы ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития сис- ¦ ¦образова- ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦темы образо- ¦ ¦ния, обра- ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания детей ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возраста ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1.3. Направление "Капитальный ремонт и строительство дошкольных учреждений" ¦
+-------T-----------------T-------T-----------T---------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1.3.1. ¦Разработка ¦ 2011- ¦Управле- ¦ Бюджет ¦ 380 784,4 ¦ 60 982,0 ¦ 178 496,7 ¦ 141 305,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно- ¦ 2013 ¦ние обра- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сметных до- ¦ ¦зования, ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кументаций, ¦ ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонты, те- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кущие ремон- ¦ ¦ния, обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ты, не вклю- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ченные в со- ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦став субсидии ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного задания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги над- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зорных орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нов, оснаще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний и благо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Приложение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4 к програм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ме) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.3.2. ¦иные расходы, ¦ 2012 ¦Управле- ¦ Бюджет ¦ 1 564,0 ¦ 0,0 ¦ 1 564,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦не относящие- ¦ ¦ние обра- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ся к расходам, ¦ ¦зования, ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включенным в ¦ ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состав субси- ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дии на финан- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совое обеспе- ¦ ¦ния, обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чение испол- ¦ ¦зователь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нения муни- ¦ ¦ные учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ципального ¦ ¦ждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестициям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.3.3. ¦Обследование ¦ 2011- ¦Управле- ¦Финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов, тре- ¦ 2015 ¦ние обра- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бующих раз- ¦ ¦зования, ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работки про- ¦ ¦районные ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ектно-сметной ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документа- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции, капи- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тального ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монта, осна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щения учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дений и бла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уточнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реестра (При- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ложение 4 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.3.4. ¦Строительст- ¦ 2011- ¦ Департа- ¦ Бюджет ¦ 937 145,4 ¦ 126 845,2 ¦ 130 438,1 ¦ 253 375,2 ¦ 194 479,6 ¦ 232 007,3 ¦
¦ ¦во новых и ¦ 2015 ¦ мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструк- ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ция зданий ¦ ¦ ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦ +---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ных учрежде- ¦ ¦ ¦Средства ¦ 76 800,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 76 800,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ний в соответ- ¦ ¦ ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с реест- ¦ ¦ ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ром, (Прило- ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жение 1 к ¦ ¦ ¦(5222603)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦ 2011- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 165 075,4 ¦ 11 181,2 ¦ 77 005,9 ¦ 76 888,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ция детского ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образователь- ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного учреж- ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дения ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 116 с возве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дением при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стройки по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Возрождения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детский сад ¦ 2011- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 119 068,0 ¦ 2 069,3 ¦ 38 555,1 ¦ 78 443,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦на 110 мест во ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 мкр. Темер- ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ник ¦ ¦ства +---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ 43 293,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 43 293,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5222603)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детские ясли- ¦ 2011 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 110 128,3 ¦ 110 128,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦сад на 270 ¦ ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест по пер. ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Днепровскому ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦2011,2-¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 42 099,7 ¦ 92,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 42 007,3 ¦
¦ ¦ция детского ¦ 015 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада N 316 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октябрьского ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2011- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 173 746,6 ¦ 1 070,8 ¦ 1 070,8 ¦ 1 605,0 ¦ 60 000,0 ¦ 110 000,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ 2015 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада во II мкр. ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Темерник с. п. ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦II-33А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2011- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 88 035,0 ¦ 696,1 ¦ 6 088,8 ¦ 81 250,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 140 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в I мкр ¦ ¦ства +---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦жилого рай- ¦ ¦ ¦Средства ¦ 33 506,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 33 506,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦она "Левен- ¦ ¦ ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цовский" ¦ ¦ ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5222603)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦ 2015 ¦Управле- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ция МДОУ "8 ¦ ¦ние обра- ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Марта" Про- ¦ ¦зования ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦летарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 120 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в X мкр. ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЗЖМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦ 2012- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 93 320,8 ¦ 0,0 ¦ 1 746,7 ¦ 1 574,1 ¦ 90 000,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ция МДОУ ¦ 2014 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 246 по ул. ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Плужной ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2011- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 4 450,4 ¦ 1 607,1 ¦ 2 019,3 ¦ 824,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 125 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в III мкр ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦она "Левен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цовсий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 190 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в жилой ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройке в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товского моря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1 мкр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦ 2012- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 3 569,4 ¦ 0,0 ¦ 1 307,7 ¦ 2 261,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ция МДОУ ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 228 в пос. ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Каратаево ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Реконструк- ¦ 2013- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 9 807,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 5 328,0 ¦ 4 479,6 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ция МБДОУ ¦ 2014 ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 121 по ул. ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Семфирополь- ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ская, 65/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2012- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 3 922,1 ¦ 0,0 ¦ 1 365,0 ¦ 2 557,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ 2013 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 95 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в 3 мкр ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦она "Левен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цовский" (п.3- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Строительст- ¦ 2012- ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 123 922,1 ¦ 0,0 ¦ 1 278,8 ¦ 2 643,3 ¦ 40 000,0 ¦ 80 000,0 ¦
¦ ¦во детского ¦ 2015 ¦мент ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сада на 125 ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест в 3 мкр ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦она "Левен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цовский" (п.3- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦18) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детский сад ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывшего аэ- ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родрома ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОСААФ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦145 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(уч.13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детский сад ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывшего аэ- ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родрома ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОСААФ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦145 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(уч.19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детский сад ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦по пр. 40- ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦летия Победы ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 330 мест ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Детский сад в ¦ 2015 ¦Департа- ¦ Бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦пос. Мирный ¦ ¦мент ¦ города* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 250 мест ¦ ¦строитель- ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.3.5. ¦Разработка ¦ 2011 ¦Управле- ¦Финанси- ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦реестра объ- ¦ ¦ние обра- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ектов строи- ¦ ¦зования, ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельства и ре- ¦ ¦районные ¦ ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкции ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий обра- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зовательных ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1.3.6. ¦Приобретение ¦ 2012- ¦МКУ ¦ Бюджет ¦ 155 000,0 ¦ 0,0 ¦ 75 000,0 ¦ 80 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦недвижимости ¦ 2013 ¦Фонд ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приобретение ¦ 2012 ¦МКУ ¦ Бюджет ¦ 75 000,0 ¦ 0,0 ¦ 75 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦Фонд ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Первомай- ¦ ¦имущества ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ском районе ¦ ¦г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспече- ¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приобретение ¦ 2013 ¦МКУ ¦ Бюджет ¦ 80 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 80 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦Фонд ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Пролетар- ¦ ¦имущества ¦(7951501)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ском районе ¦ ¦г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспече- ¦ ¦на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугами до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Итоги по подпрограмме 1 ¦
+-------T-----------------------------------------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ а ¦ГРБС Управление образования города ¦11 818 595,2¦1 630 805,6¦2 198 733,4¦2 814 189,5¦2 585 826,0¦2 589 040,7¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ б ¦средства федерального бюджета ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ в ¦средства областного бюджета ¦ 252 148,7 ¦ 51 713,7 ¦ 56 155,9 ¦ 46 813,2 ¦ 47 262,3 ¦ 50 203,6 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ г ¦бюджет города ¦11 566 446,5¦1 579 091,9¦2 142 577,5¦2 767 376,3¦2 538 563,7¦2 538 837,1¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ д ¦ГРБС Департамент координации и перспек- ¦1 013 945,4 ¦ 126 845,2 ¦ 130 438,1 ¦ 330 175,2 ¦ 194 479,6 ¦ 232 007,3 ¦
¦ ¦тивного развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ е ¦средства федерального бюджета ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ж ¦средства областного бюджета ¦ 76 800,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 76 800,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ з ¦бюджет города ¦ 937 145,4 ¦ 126 845,2 ¦ 130 438,1 ¦ 253 375,2 ¦ 194 479,6 ¦ 232 007,3 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ и ¦ГРБС Департамент имущественно- ¦ 155 000,0 ¦ 0,0 ¦ 75 000,0 ¦ 80 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ к ¦средства федерального бюджета ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ л ¦средства областного бюджета ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ м ¦бюджет города ¦ 155 000,0 ¦ 0,0 ¦ 75 000,0 ¦ 80 000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ н ¦Подпрограмма 1 ¦12 987 540,6¦1 757 650,8¦2 404 171,5¦3 224 364,7¦2 780 305,6¦2 821 048,0¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ о ¦средства федерального бюджета ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ п ¦средства областного бюджета ¦ 328 948,7 ¦ 51 713,7 ¦ 56 155,9 ¦ 123 613,2 ¦ 47 262,3 ¦ 50 203,6 ¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ р ¦бюджет города ¦12 658 591,9¦1 705 937,1¦2 348 015,6¦3 100 751,5¦2 733 043,3¦2 770 844,4¦
+-------+-----------------------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Направление " Обеспечение доступности образования" ¦
+-------T-----------------T-------T-----------T---------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦2.1.1. ¦Обеспечение ¦ 2011- ¦Управле- ¦Средства ¦10 831 212,3¦1 668 753,3¦2 069 661,1¦2 330 366,5¦2 381 215,7¦2 381 215,7¦
¦ ¦государствен- ¦ 2015 ¦ние обра- ¦областно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных гарантий ¦ ¦зования, ¦го бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прав граждан ¦ ¦районные ¦ та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на получение ¦ ¦отделы ¦(5222601)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общедоступ- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного и бес- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платного об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щего образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.2. ¦Ежемесячное ¦ 2011- ¦Управле- ¦ Средств ¦ 146 980,6 ¦ 50 920,8 ¦ 48 181,7 ¦ 47 878,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦денежное воз- ¦ 2013 ¦ние обра- ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦награждение ¦ ¦зования, ¦ного бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за классное ¦ ¦районные ¦ жета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководство в ¦ ¦отделы ¦(5200900)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных образова- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------+-------+-----------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2.1.3. ¦Финансовое ¦ 2011- ¦Управле- ¦ Бюджет ¦2 561 679,1 ¦ 306 399,4 ¦ 489 565,3 ¦ 563 741,5 ¦ 600 754,7 ¦ 601 218,2 ¦
¦ ¦обеспечение ¦ 2015 ¦ние обра- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦зования, ¦(7951502)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципаль- ¦ ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного задания ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетными ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразо- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за исключе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.2.3.,2.2.11., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.4.1., 2.5.1., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.5.4., 2.5.5., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.5.15.,2.6.3., ¦