ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.06.2015 № 421
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целяхповышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 №601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению.
2. Установить, что действие пунктов 11, 12 приложения к настоящему постановлению распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 г.
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.06.2015 № 421
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1
к постановлениюПравительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 601 « Об утверждениигосударственной
программы Ростовскойобласти «Поддержка
казачьих обществРостовской области »
1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела « Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 610 875,5 тыс. рублей; 2015 год – 638 543,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2016 год – 594 673,2 тыс. рублей; 2017 год – 609 212,1 тыс. рублей; 2018 год – 693 851,3 тыс. рублей; 2019 год – 693 851,3 тыс. рублей; 2020 год – 693 851,3 тыс. рублей. По источникам финансирования: областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей». |
2. Раздел 4изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсномуобеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы –4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,
из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс.рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет –4 391 504,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетымуниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным закономоб областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».
3. Раздел 6изложить в редакции:
«Раздел 6.
Методика оценки эффективностиПрограммы
Оценкаэффективности реализации Программы осуществляется в целях достиженияоптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходереализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системыРоссийской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетныхсредств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характерабюджетных средств.
Методика оценкиэффективности и результативности Программы учитывает:
степень достиженияцелей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;
степеньсоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использованиябюджетных ресурсов;
степень реализациимероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Исполнение Программы определяется как отношениефактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, кутвержденному плану:
фактическое использование средств
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программыпроизводится ежегодно на основе анализа показателей Программы, которыйобеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятийПрограммы.
Для оценки эффективности реализации Программыиспользуются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятийПрограммы.
Эффективность Программы оценивается как степеньфактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
х1 + х2+ ………..+х8
---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,
8
в числителе – отношение фактических значенийпоказателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениямпоказателей, утвержденных Программой, в знаменателе – количество показателейПрограммы.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считаетсяэффективной;
менее 100 процентов – реализация Программысчитается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программысчитается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализацииПрограммы выражается:
в привлечении членов казачьих обществ к несениюгосударственной и иной службы;
в дальнейшем развитии казачьих кадетскихкорпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;
в развитии фестивального движения самодеятельныхдетских и взрослых казачьих коллективов;
в нравственном и физическом развитии детей имолодежи».
4. В разделе 8:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 190 974,7 тыс. рублей; 2015 год – 291 621,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей; 2016 год – 241 423,0 тыс. рублей; 2017 год – 246 934,4 тыс. рублей; 2018 год – 177 612,5 тыс. рублей; 2019 год – 177 612,5 тыс. рублей; 2020 год – 177 612,5 тыс. рублей. По источникам финансирования: областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей». |
4.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
«8.5. Информация поресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и инойслужбы»
Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 291 621,8 тыс.рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс.рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс.рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет –1 503 761,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;
внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.
Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».
5. В разделе 9:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей; в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей; в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей; в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей; в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей; в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей. По источникам финансирования: федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований – внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей». |
5.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению подпрограммы
«Развитиесистемы образовательных организаций,
использующихв образовательном процессе казачий компонент»
Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей;
из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.
По источникамфинансирования:
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет –2 732 477,6 тыс. рублей;
бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме».
6. В разделе 10:
6.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 405,1 тыс. рублей; в 2015 году – 359,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей; в 2016 году – 572,4 тыс. рублей; в 2017 году – 572,4 тыс. рублей; в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей; в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей; в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей. По источникам финансирования: областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей». |
6.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечениюподпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельногонародного творчества»
Общий объемфинансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.
По источникамфинансирования:
областной бюджет –6 285,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;
внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».
7. Приложение№ 2 изложить в редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской
области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах)государственной программы, подпрограмм
государственной программыРостовской области «Поддержка казачьих
обществ Ростовской области» иих значениях
№ п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значение показателя | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | ||||||||||
2. | Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | про-центов | 12,4 | 13,2 | 14,8 | 61,0 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,7 |
3. | Показатель 2. Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен | про-центов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
4. | Показатель 3. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области | про-центов | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
5. | Показатель 4. Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций | про-центов | 95,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | ||||||||||
7. | Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества | про-центов | 4,5 | 5,8 | 7,6 | 10,9 | 12,5 | 15,6 | 17,3 | 19,1 | 20,9 |
8. | Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | про-центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Показатель 1.3. Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы | про-центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10. | Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | ||||||||||
11. | Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области | про-центов | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
12. | Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях | про-центов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 98,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
13. | Показатель 2.3. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования | про-центов | 68,9 | 74,1 | 79,3 | 84,4 | 89,5 | 94,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
14. | Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | ||||||||||
15. | Показатель 3.1. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творчеством | про-центов | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
16. | Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | ||||||||||
17. | Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд | про-центов | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5». |
8. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение№ 4
кгосударственной программе
Ростовскойобласти «Поддержка
казачьихобществ Ростовской
области»
ПРОГНОЗ
сводныхпоказателей государственных заданий
на оказаниегосударственных услуг областными государственными
образовательнымиорганизациями по государственной программе
Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ
Ростовскойобласти»
Номер и наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Описание услуги: услуги основного общего образования | |||||||||
Показатель объема | |||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, исполь-зующих в образовательном процессе казачий ком-понент» | | | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными орга-низациями | 560 | 491 | 491 | 491 | 119 668,5 | 108 300,2 | 117 531,7 | 121 296,3 | |
Описание услуги: услуги среднего общего образования | |||||||||
Показатель объема услуги (число обучающихся) | |||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент» | | | | | | | |||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными органи-зациями | 160 | 213 | 213 | 213 | 23 390,7 | 32 932,3 | 32 039,0 | 33 025,5 | |
Описание услуги: услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | |||||||||
Показатель объема услуги (число студентов) | |||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент» | | | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предостав-ления государственных услуг образовательными организациями | 1 532 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 168 387,7 | 122 670,1 | 124 883,0 | 1279,9». | |
9. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение№ 7
кгосударственной программе
Ростовскойобласти «Поддержка
казачьихобществ Ростовской
области»
РАСХОДЫ
областногобюджета
на реализациюгосударственной программы
Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего в том числе: | – | – | – | – | 4 391 504,7 | 589809,1 | 618393,0 | 574523,2 | 589062,1 | 673701,3 | 673701,3 | 673701,3 |
из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – | 1386,6 | – | – | – | – | – | |
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1509758,5 | 235081,2 | 252983,4 | 200880,1 | 201080,8 | 206647,0 | 206647,0 | 206647,0 | |
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 208 573,9 | 13412,2 | 6 959,0 | 63 860,5 | 69 371,9 | – | – | – | |
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2661251,2 | 329394,6 | 303450,6 | 309782,6 | 318609,4 | 467054,3 | 467054,3 | 467054,3 | |
министерство строительства Ростовской области | 812 | – | – | – | 11 921,1 | 11 921,1 | – | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего в том числе: | – | – | – | – | 1 503 761,7 | 190974,7 | 291621,8 | 241423,0 | 246934,4 | 177612,5 | 177612,5 | 177612,5 |
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1295187,8 | 177562,5 | 229662,8 | 177562,5 | 177562,5 | 177612,5 | 177612,5 | 177612,5 | |
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 208 573,9 | 13 412,2 | 61 959,0 | 63 860,5 | 69 371,9 | – | – | – | |
Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1295187,8 | 177 562,5 | 229662,8 | 177 562,5 | 177 562,5 | 177612,5 | 177612,5 | 177612,5 |
825 | 0113 | 2017104 | 540 | 1 295037,8 | 177 562,5 | 229662,8 | 177 562,5 | 177 562,5 | 177 562,5 | 177 562,5 | 177562,5 | ||
825 | 1204 | 2012275 | 244 | 150,0 | – | | – | – | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона» | ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 208 573,9 | 13 412,2 | 61 959,0 | 63 860,5 | 69 371,9 | – | – | – |
825 | 0113 | 2010059 | 111 | 202 193,2 | 11 647,1 | 57 790,8 | 63 555,9 | 69 199,4 | – | – | – | ||
825 | 0113 | 2010059 | 112 | 155,9 | 51,9 | 94,0 | 5,0 | 5,0 | – | – | – | ||
825 | 0113 | 2010059 | 244 | 6 219,7 | 1 711,1 | 4 073,2 | 298,6 | 166,5 | – | – | – | ||
825 | 0113 | 2010059 | 852 | 5,1 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – | –– | – | ||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего в том числе: | – | – | – | – | 2 732 477,6 | 377 653,7 | 306192,7 | 312 154,8 | 320 806,6 | 472 272,9 | 472 272,9 | 472272,9 |
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 58 156,4 | 36338,0 | 2742,1 | 2372,2 | 2197,2 | 5218,6 | 5218,6 | 5218,6 | |
министерство строительства Ростовской области | 812 | – | – | – | 11921,1 | 11921,1 | – | – | – | – | – | – | |
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2662400,1 | 329394,6 | 303450,6 | 309782,6 | 318609,4 | 467054,3 | 467054,3 | 467054,3 | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями | государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2661958,4 | 329169,5 | 303234,0 | 309782,6 | 318609,4 | 467054,3 | 467054,3 | 467054,3 |
825 | 0702 | 2020059 | 611 | 1228692,0 | 143059,2 | 141232,5 | 149570,7 | 154321,8 | 213502,6 | 213502,6 | 213502,6 | ||
825 | 0702 | 2020059 | 612 | 37 487,9 | 4135,9 | 11588,4 | 4199,1 | 4391,8 | 4390,9 | 4390,9 | 4390,9 | ||
825 | 0704 | 2020059 | 611 | 1230160,7 | 168387,7 | 122518,8 | 124883,0 | 127379,9 | 228997,1 | 228997,1 | 228997,1 | ||
825 | 0704 | 2021147 | 612 | 165617,8 | 13586,7 | 27 894,3 | 31129,8 | 32515,9 | 20163,7 | 20163,7 | 20163,7 | ||
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности | департамент по казачеству | – | – | – | – | 39539,3 | 39 322,7 | 1365,5 | – | – | – | – | – |
825 | 0702 | 2027357 | 521 | 27 299,1 | 27299,1 | 1148,9 | – | – | – | – | – | ||
министерство строительства Ростовской области | 812 | 0702 | 2022104 | 244 | 11921,1 | 11921,1 | – | – | – | – | – | – | |
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству | 825 | 0702 | 2020059 | 612 | 216,6 | _ | 216,6 | _ | _ | _ | _ | _ | |
825 | 0704 | 2020059 | 612 | 102,5 | 102,5 | – | – | – | – | – | – | ||
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на разви-тие казачьего ка-детского образо-вания | государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 25360,0 | 3541,6 | 1593,2 | 2372,2 | 2197,2 | 5218,6 | 5218,6 | 5218,6 |
825 | 0702 | 2022276 | 612 | 122,6 | 122,6 | – | – | – | – | – | – | ||
департамент по казачеству | 825 | 0709 | 2022277 | 244 | 20 372,8 | 2708,0 | 1233,2 | 1980,5 | 1805,5 | 4215,2 | 4215,2 | 4215,2 | |
825 | 1102 | 2022278 | 244 | 4 864,6 | 711,0 | 360,0 | 391,7 | 391,7 | 1003,4 | 1003,4 | 1003,4 | ||
Основное Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации | департамент по казачеству | 825 | 1403 | 2027112 | 540 | 5619,9 | 5619,9 | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||||
Подпрограмма 3 «Развитие казачь-его самодеятель-ного народного творчества» | всего | – | – | – | – | 6 285,0 | 405,1 | 359,0 | 572,4 | 572,4 | 1524,7 | 1524,7 | 1524,7 |
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | департамент по казачеству | 825 | 0804 | 2032279 | 244 | 6 285,0 | 405,1 | 359,0 | 572,4 | 572,4 | 1524,7 | 1524,7 | 1524,7 |
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка ка-зачьих обществ Ростовской области» | департамент по казачеству | – | – | – | – | 148980,4 | 20775,6 | 20219,5 | 20373,0 | 20748,7 | 22291,2 | 22291,2 | 22291,2 |
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обес-печение аппарата управления департамента по делам казачества и кадетских учеб-ных заведений Ростовской облас-ти | департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 148980,4 | 20775,6 | 20219,5 | 20373,0 | 20748,7 | 22291,2 | 22291,2 | 22291,2 |
825 | 0113 | 2040011 | 121 | 123518,4 | 17190,5 | 17188,0 | 17188,0 | 17717,0 | 18078,3 | 18078,3 | 18078,3 | ||
825 | 0113 | 2040011 | 122 | 12162,6 | 1563,3 | 1515,5 | 1515,5 | 1515,5 | 2017,6 | 2017,6 | 2017,6 | ||
825 | 0113 | 2040019 | 122 | 3492,1 | 543,6 | 378,6 | 378,6 | 455,5 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | ||
825 | 0113 | 2040019 | 244 | 4364,8 | 619,0 | 629,6 | 629,6 | 629,6 | 619,0 | 619,0 | 619,0 | ||
825 | 0113 | 2042101 | 244 | 282,8 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | ||
825 | 0113 | 2049999 | 122 | 4681,8 | 726,6 | 427,7 | 581,2 | 351,0 | 865,1 | 865,1 | 865,1 | ||
825 | 0113 | 2049999 | 851 | 473,9 | 90,2 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | ||
825 | 0113 | 2049999 | 852 | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Примечание.
Списокиспользованных сокращений:
ГРБС – главныйраспорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целеваястатья расходов;
ВР – видрасходов;
департамент показачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовскойобласти;
министерствостроительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области.».
10. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской
области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовскойобласти»
Наименование | Источник финансиро-вания | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего | 4 533 471,1 | 610875,5 | 638 543,0 | 594 673,2 | 609 212,1 | 693 851,3 | 693 851,3 | 693 851,3 |
областной бюджет, | 4 391 504,7 | 589 809,1 | 618 393,0 | 574 523,2 | 589 062,1 | 673 701,3 | 673 701,3 | 673 701,3 | |
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года | – | – | 1 386,6 | – | – | – | – | – | |
местный бюджет | 1 316,4 | 1 316,4 | – | – | – | – | – | – | |
внебюджет-ные источники | 140 650,0 | 19 750,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | |
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего | 1 503 761,7 | 190 974,7 | 291 621,8 | 241 423,0 | 246 934,4 | 177 612,5 | 177 612,5 | 177 612,5 |
областной бюджет | 1 503 761,7 | 190 974,7 | 291 621,8 | 241 423,0 | 246 934,4 | 177 612,5 | 177 612,5 | 177 612,5 | |
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | |
внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего | 2 874444,0 | 398 720,1 | 326 342,7 | 332 304,8 | 340 956,6 | 492 422,9 | 492 422,9 | 492 422,9 |
областной бюджет | 2 732477,6 | 377 653,7 | 306 192,7 | 312 154,8 | 320 806,6 | 472 272,9 | 472 272,9 | 472 272,9 | |
местный бюджет | 1 316,4 | 1 316,4 | – | – | – | – | – | – | |
внебюджет-ные источники | 140 650,0 | 19 750,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | 20 150,0 | |
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | 6 285,0 | 405,1 | 359,0 | 572,4 | 572,4 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 |
областной бюджет | 6 285,0 | 405,1 | 359,0 | 572,4 | 572,4 | 1 524,7 | 1 524,7 | 1 524,7 | |
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | |
внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего | 148 980,4 | 20 775,6 | 20 219,5 | 20 373,0 | 20 748,7 | 22 291,2 | 22 291,2 | 22 291,2 |
областной бюджет | 148 980,4 | 20 775,6 | 20 219,5 | 20 373,0 | 20 748,7 | 22 291,2 | 22 291,2 | 22 291,2 | |
местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | |
внебюджет-ные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
11. Приложение№ 11 изложить в редакции:
«Приложение № 11
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовскойобласти»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение исполнения членамиказачьих
обществ обязательств по оказанию содействия органамместного
самоуправления в осуществлении задач и функций,предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областнымзаконом
от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовскойобласти»
№ п/п | Наименование муниципального района и городского округа | Сумма по годам (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Азовский район | 6 571,5 | 6 917,0 | 6 571,5 | 6 571,5 | 6 571,5 | 6 571,5 | 6 571,5 |
2. | Аксайский район | 5 436,6 | 7 324,9 | 5 436,6 | 5 436,6 | 5 436,6 | 5 436,6 | 5 436,6 |
3. | Багаевский район | 1 989,0 | 2 679,8 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 |
4. | Белокалитвинский район | 10 284,3 | 12 122,0 | 10 284,3 | 10 284,3 | 10 284,3 | 10 284,3 | 10 284,3 |
5. | Боковский район | 1 856,4 | 2 501,2 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 |
6. | Верхнедонской район | 1 326,0 | 1 786,6 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 |
7. | Веселовский район | 1 458,6 | 1 965,2 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 |
8. | Волгодонской район | 3 978,0 | 5 359,7 | 3 978,0 | 3 978,0 | 3 978,0 | 3 978,0 | 3 978,0 |
9. | Дубовский район | 4 906,2 | 6 610,3 | 4 906,2 | 4 906,2 | 4 906,2 | 4 906,2 | 4 906,2 |
10. | Егорлыкский район | 1 591,2 | 2 143,9 | 1 591,2 | 1 591,2 | 1 591,2 | 1 591,2 | 1 591,2 |
11. | Заветинский район | 4 508,4 | 6 074,3 | 4 508,4 | 4 508,4 | 4 508,4 | 4 508,4 | 4 508,4 |
12. | Зерноградский район | 1 723,8 | 2 322,5 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 |
13. | Зимовниковский район | 6 364,8 | 8 039,5 | 6 364,8 | 6 364,8 | 6 364,8 | 6 364,8 | 6 364,8 |
14. | Кагальницкий район | 1 193,4 | 1 607,9 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 |
15. | Каменский район | 1 193,4 | 1 741,9 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 |
16. | Кашарский район | 1 326,0 | 1 786,6 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 |
17. | Константиновский район | 1 458,6 | 1 965,2 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 |
18. | Красносулинский район | 1 723,8 | 2 322,5 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 |
19. | Куйбышевский район | 2 519,4 | 3 394,5 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 |
20. | Мартыновский район | 2 784,6 | 3 483,8 | 2 784,6 | 2 784,6 | 2 784,6 | 2 784,6 | 2 784,6 |
21. | Матвеево-Курганский район | 1 723,8 | 2 322,5 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 | 1 723,8 |
22. | Миллеровский район | 5 624,7 | 6 867,7 | 5 624,7 | 5 624,7 | 5 624,7 | 5 624,7 | 5 624,7 |
23. | Милютинский район | 1 193,4 | 1 607,9 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 | 1 193,4 |
24. | Морозовский район | 2 519,4 | 3 662,5 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 |
25. | Мясниковский район | – | – | – | – | – | – | – |
26. | Неклиновский район | 1 856,4 | 2 501,2 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 |
27. | Обливский район | 1 458,6 | 1 965,2 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 | 1 458,6 |
28. | Октябрьский район | 8 199,7 | 8 750,3 | 8 199,7 | 8 199,7 | 8 199,7 | 8 199,7 | 8 199,7 |
29. | Орловский район | 3 580,2 | 4 823,7 | 3 580,2 | 3 580,2 | 3 580,2 | 3 580,2 | 3 580,2 |
30. | Песчанокопский район | 2 519,4 | 3 394,5 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 | 2 519,4 |
31. | Пролетарский район | 2 652,0 | 3 573,1 | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 | 2 652,0 |
32. | Ремонтненский район | 7 293,0 | 9 826,1 | 7 293,0 | 7 293,0 | 7 293,0 | 7 293,0 | 7 293,0 |
33. | Родионово-Несветайский район | 1 856,4 | 2 501,2 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 | 1 856,4 |
34. | Сальский район | 3 978,0 |