АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016 | | № | 380 |
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации г. Ростова-на-Дону
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 31.12.2015) |
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014№ 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации,Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличениембюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, атакже корректировкой значений целевых показателей
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системыобразования города Ростова-на-Дону» (ред. от 31.12.2015) следующиеизменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В паспорте программы:
1.1.1.1. Строку «Объемы иисточники финансирования Программы» изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет 65812867,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 1470472,5 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 32167875,7 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 32174519,1 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 10644169,6 тыс. руб. 2015 – 10778110,9 тыс. руб. 2016 – 9584206,8 тыс. руб. 2017 – 8880205,3 тыс. руб. 2018 – 8593024,9 тыс. руб. 2019 – 8601624,9 тыс. руб. 2020 – 8731524,9 тыс. руб.» |
1.1.1.2. Строку «Целевые показатели» изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации программы: 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (при значении базового показателя – 79%). 2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования – 99% (при значении базового показателя – 92%). 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 21952,3 рублей (при значении базового показателя – 19573,4 рублей). 4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов – 99,0% (при значении базового показателя – 98,6%). 5. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения – 73% (при значении базового показателя – 62%). 6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер – 7 человек (при значении базового показателя – 11 человек). 7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам – 95% (при значении базового показателя – 34%). 8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием – 95% (при значении базового показателя – 91%). 9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений – 100% (при значении базового показателя – 100%). 10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения – 100% (при значении базового показателя – 35%). 11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений – 99% (при значении базового показателя – 77%). 12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 98,8% (при значении базового показателя – 91%). 13. Количество приемных семей в муниципальном образовании – 63 семей (при значении базового показателя – 26 семей). 14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения – 100% (при значении базового показателя – 100%). 15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого- педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования – 100% (при значении базового показателя – 100%). 16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах – 80% (при значении базового показателя – 43%). 17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности – 97% (при значении базового показателя – 78%)». |
1.1.2. В разделе 2 «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»:
1.1.2.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции:
«4.2. Увеличение на 12% среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы педагогических работников муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений (показатель составит 21952,3 рублей)».
1.1.2.2. Строку 1.3 таблицы 1«Система целевых показателей программы» изложить в редакции:
«1.3 | Среднеме-сячная номиналь-ная начис-ленная заработная плата педа-гогических работников муници-пальных дошколь-ных образо-вательных учреждений | руб-лей | 19573,4 | 20883,4 | 23568,2 | 21952,3 | 21952,3 | 21952,3 | 21952,3 | 21952,3» |
1.1.3. В разделе 3 таблицу 2 «Система программных мероприятий» изложитьв редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.1.4. Раздел 4 «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к постановлению.
1.1.5. В приложении 3 кмуниципальной программе:
1.1.5.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26538359,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 437037,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 11855740,6 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 14245581,5 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 4532999,2 тыс. руб. 2015 – 4512577,5 тыс. руб. 2016 – 4341353,3 тыс. руб. 2017 – 3297082,3 тыс. руб. 2018 – 3269082,3 тыс. руб. 2019 – 3237682,3 тыс. руб. 2020 – 3347582,3 тыс. руб.» |
1.1.5.2. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (при значении базового показателя 79%). 2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования – 99% (при значении базового показателя 92%). 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 21952,3 рублей (при значении базового показателя 19573,40 рублей)» |
1.1.6. Вприложении 4 к муниципальной программе:
1.1.6.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30190559,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета – 1000000 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета – 18956204,4 тыс. руб. 3. Средства бюджета города – 10234355,3 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 4950228,8 тыс. руб. 2015 – 5032875,8 тыс. руб. 2016 – 4032351,5 тыс. руб. 2017 – 4213161,2 тыс. руб. 2018 – 3953980,8 тыс. руб. 2019 – 3993980,8 тыс. руб. 2020 – 4013980,8 тыс. руб.» |
1.1.7. В приложении 5 кмуниципальной программе:
1.1.7.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6061449,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета – 844,8 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 6060605,1 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 752837,1 тыс. руб. 2015 – 812325,0 тыс. руб. 2016 – 790517,0 тыс. руб. 2017 – 926442,7 тыс. руб. 2018 – 926442,7 тыс. руб. 2019 – 926442,7 тыс. руб. 2020 – 926442,7 тыс. руб.» |
1.1.8. Вприложении 6 к муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели | Целевые показатели реализации Подпрограммы: Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 98,8%(при значении базового показателя – 91%)» |
1.1.8.2. Таблицу 1 «Системацелевых показателей подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки иэтапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатовмуниципальной программы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить вредакции:
«Таблица 1
Система целевыхпоказателей подпрограммы
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. | Удельный вес обучающихся, охваченных услугами ор-ганизованного отдыха, оздо-ровления и за-нятостью на основе межведомст-венного под-хода и взаимо-действия орга-нов образо-вания с орга-нами социаль-ной защиты населения, здравоохра-нения и заня-тости населе-ния | % | 91 | 93 | 98,1 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8» |
1.1.9. В приложении 8 кмуниципальной программе:
1.1.9.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1419506,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета – 199186,3 тыс. руб. 2. Средства бюджета города – 1220320,6 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 207024,0 тыс. руб. 2015 – 204866,6 тыс. руб. 2016 – 191631,9 тыс. руб. 2017 – 203996,1 тыс. руб. 2018 – 203996,1 тыс. руб. 2019 – 203996,1 тыс. руб. 2020 – 203996,1 тыс. руб.» |
2. Постановление вступает в силусо дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону |
|
С.И. Горбань |
Постановлениевносит
Управлениеобразования
города Ростова-на-Дону
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 13.04.2016 № 380
|
|
Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
|
| ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| |||||||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||||||||
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| ||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |
| ||||||||||||||||
1.1.1. | Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | средства областного бюджета 0217218 (2014-2015гг.), 0210172180 | 411 577,2 | 48 784,6 | 61 158,7 | 67 031,9 | 58 650,5 | 58 650,5 | 58 650,5 | 58 650,5 |
| ||||
1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | средства областного бюджета 0217202 (2014-2015 гг.), 0210172020 | 10 476 966,2 | 1 058 822,1 | 1 626 184,1 | 1 717 177,2 | 1 518 695,7 | 1 518 695,7 | 1 518 695,7 | 1 518 695,7 |
| ||||
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | бюджет города 0210059 (2014-2015 гг.), 0210100590 | 12 167 239,7 | 2 580 892,9 | 1 692 234,9 | 1 675 167,5 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 |
| ||||
1.1.4. | Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2015 гг. | средства областного бюджета 0219010 (2014-2015 гг.) | 3 965,8 | 2 161,0 | 1 804,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
1.1.5. | Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по прив-лечению ин-вестиций | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014 год | средства областного бюджета 0217102 (2014 год) | 4 987,5 | 4 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
1.1.6. | Проектирование и капремонт муниципальных образователь-ных учреждений | Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | бюджет города 0212008 (2014-2015 гг.) | 10 303,2 | 6 663,9 | 3 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
1.1.7. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | средства федерального бюджета 0215059 (2014-2015 гг.) | 321 824,7 | 167 902,7 | 153 922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на- Дону» | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
1.1.8. | Софинансирование расходов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2015 гг. | бюджет города 0218059 (2014-2015 гг.) | 107 942,0 | 41 975,5 | 65 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 11 803,3 | 11 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на- Дону» | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
1.1.9. | Расходы на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | средства областного бюджета 0217378 (2015 год) | 13 851,8 | 0,0 | 13 851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
1.1.10. | Софинансирование расходов на приобретение модульных детских садов | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города 0218378 (2015 год) | 8 526,0 | 0,0 | 8 526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
1.1.11. | Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.12. | Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.13. | Реализация проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей с использованием современных компьютерных технологий» на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.14. | Внедрение проекта «Археология для малышей» в рамках реализации образовательной программы «По ступенькам истории» | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.15. | Реализация проекта «Безопасная дорога» совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города Ростова-на-Дону | Управление образования города Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.16. | Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошкольного возраста | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.17. | Разработка и реализация образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государствен-ными требованиями | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.18. | Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
1.1.19. | Разработка и выполнение мероприятий по энергосбере-жению, с пред-варительным изучением рынка предложе-ний специализи-рованных учреждений | районные отделы образования, образовательные учреждения | 2014-2020 гг. | финансирование не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Итого по основному мероприятию «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования» |
| ||||||||||||||||
а | ГРБС Управление образования города города Ростова-на-Дону | 23 516 880,9 | 3 905 526,3 | 3 623 648,8 | 3 459 376,6 | 3 132 082,3 | 3 132 082,3 | 3 132 082,3 | 3 132 082,3 |
| |||||||
б | средства федерального бюджета | 321 824,7 | 167 902,7 | 153 922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
в | средства областного бюджета | 10 911 348,5 | 1 114 755,2 | 1 702 999,4 | 1 784 209,1 | 1 577 346,2 | 1 577 346,2 | 1 577 346,2 | 1 577 346,2 |
| |||||||
г | бюджет города | 12 283 707,7 | 2 622 868,4 | 1 766 727,4 | 1 675 167,5 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 | 1 554 736,1 |
| |||||||
д | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 69 319,1 | 65 679,8 | 3 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
е | средства федерального бюджета | 47 212,6 | 47 212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
ж | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
з | бюджет города | 22 106,5 | 18 467,2 | 3 639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
и | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
к | средства федерального бюджета | 68 000,0 | 68 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
л | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |