Постановление Правительства Ростовской области от 26.11.2015 № 110

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 26.11.2015 № 110

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - ПостановлениеПравительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесенииизменений

впостановление Правительства

Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышенияэффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013№601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнениемпостановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                            В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

департаментпо делам

казачестваи кадетских

учебныхзаведений

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 26.11.2015 № 110

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

«Об  утверждении государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области »

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела « Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы –
4 587 877,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 445 911,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2.  В разделе 1:

2.1. Абзац тридцать пятыйизложить в редакции:

«До 2020 года планируетсяувеличить сеть казачьих кадетских корпусов вдвое. В 2015 году открылся казачийкадетский корпус в поселке Орловский Орловского района. Планируется открытьказачий кадетский корпус в Азовском районе (2017 год) и морской казачийкадетский корпус в г. Таганроге (2018 год). Создание казачьего кадетскогокорпуса (Мариинской гимназии) в г. Новочеркасске состоится в2019 году. В дальнейшем начнут функционировать казачьи кадетские корпуса вст. Вешенской Шолоховского района (2019 год) и в г. Цимлянске (2019 –2020 годы)».

2.2. Абзац сорок первый изложить в редакции:

«Внастоящее время в Ростовской области созданы и ведут своюучебно-производственную деятельность шесть казачьих кадетских профессиональныхорганизаций, численность учащихся в которых на 1 сентября 2013 г. составляет1 364 человека. Внедряются государственные образовательные стандартысреднего профессионального образования нового поколения, возросли требованияработодателей к качеству подготовки выпускников казачьих кадетскихпрофессиональных организаций.».

2.3.В абзаце пятьдесят седьмом слова «В 2014 году» заменить словами «В 2016 году».

 

3. Раздел 4изложить в редакции:

«Раздел4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансированияПрограммы – 4 587 877,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс.рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс.рублей,

из них неисполненные расходныеобязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс.рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс.рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс.рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс.рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс.рублей;

по источникам финансирования:

областнойбюджет – 4 445 911,3 тыс. рублей;

федеральныйбюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс.рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходыобластного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях№ 7, 8 к настоящей Программе.».

4. Раздел 6изложить в редакции:

«Раздел6.

Методика оценки эффективности Программы

Оценкаэффективности реализации Программы осуществляется в целях достиженияоптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходереализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системыРоссийской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетныхсредств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характерабюджетных средств.

Методикаоценки эффективности и результативности Программы учитывает:

степеньдостижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степеньсоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использованиябюджетных ресурсов;

степеньреализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов ихреализации.

Бюджетнаяэффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее –мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездныхпоступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как долямероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв/М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количествомероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированныхк реализации в отчетном году;

М –общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетномгоду.

Мероприятиеможет считаться выполненным в полном объеме при достижении следующихрезультатов:

мероприятие,результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных илиотносительных величинах) значений показателей (индикаторов), считаетсявыполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя(индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже,чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующемотчетному, при условии неуменьшения финансированиямероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализациимероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценкистепени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значениеотношений фактических значений показателей к запланированным значениям,выраженное в процентах;

мероприятие,предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основаниигосударственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счетсредств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случаевыполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качествугосударственных услуг (работ);

поиным мероприятиям результаты могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)достижение качественного результата.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средствобластного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местныхбюджетов рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном годубюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениямпо следующей формуле:

 

ССуз =Зф/Зп,

 

где ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетныерасходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном году.

3. Эффективность использованиясредств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализациимероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета безвозмездных поступлений в областной  бюджет и местных бюджетов по следующейформуле:

 

Эис = СРм/ССуз,

 

где Эис– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;

СРм – степень реализации всехмероприятий Программы;

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективностьреализации Программы признается:

высокой, в случае если значениеЭис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случаеесли значение Эис составляет от0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Оценкаэффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализапоказателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализацииПрограммы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач ивыполнения мероприятий Программы.

Дляоценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели,характеризующие выполнение мероприятий Программы.

ЭффективностьПрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателейпо следующей формуле:


 

х1 +х2+ ………..+х8

Э ф= ------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,

8


 

гдев числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходереализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденнымПрограммой, в знаменателе – количество показателей Программы.

Призначении показателя эффективности Эф:

100процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономическийэффект от реализации Программы выражается:

впривлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

вдальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и ихматериально-технической базы;

вразвитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьихколлективов;

внравственном и физическом развитии детей и молодежи.».

 

5. В разделе 8:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное             –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –
1 502 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 000,9 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 502 505,4 тыс. рублей».

5.2. Подраздел 8.5изложить в редакции:

«8.5 Информация по ресурсномуобеспечению
подпрограммы
«Создание условий дляпривлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

Общий объем финансированияподпрограммы 1 – 1 502 505,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

изних неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 000,9 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020год – 177 612,5 тыс. рублей;

поисточникам финансирования:

областной бюджет –1 502 505,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могутпривлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекатьсясредства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходыобластного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях№ 7, 8 к настоящей Программе.

Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении№ 11 к настоящей Программе.».

 

6. В разделе 9:

6.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –
2 929 853,5  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 787 887,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

6.2. В подразделе 9.2:

6.3. В абзаце четвертом слово«училищах» заменить словом «организациях».

6.4.Абзац восьмой изложить в редакции:

«Продолженэксперимент по внедрению кадетского образования в систему профессиональногообразования. Следует отметить, что только в Ростовской области существуютучебные заведения такого типа, весьма востребованные в современномобществе. В 6 казачьих кадетских профессиональныхорганизациях, находящихся в ведении департамента по казачеству, обучается 1460кадет, среди которых 81 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, которые находятся на полном государственном обеспечении;627 детей – из неполных семей, 543 – из малообеспеченных семей; 113 – изнеблагополучных семей, что составляет 87 процентов от общего количестваобучающихся в кадетских профессиональных организациях.».

6.5. Абзацы одиннадцатый –пятнадцатый изложить в редакции:

«Создание казачьего кадетскогокорпуса в пос. Орловский Орловского района – 2015 год.

Открытие казачьего кадетскогокорпуса в Азовском районе – 2017 год.

Открытие морского казачьегокадетского корпуса в г. Таганроге – 2018 год.

Открытие казачьего кадетскогокорпуса (Мариинской гимназии) в г. Новочеркасске – 2019 год.

Создание казачьего кадетскогокорпуса в ст-це Вешенской Шолоховского района – 2019год.».

6.6. В абзаце втором подраздела9.4. слово «училищах» заменить словом «организациях».

6.7. Подраздел 9.5 изложить вредакции:

«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению
подпрограммы
«Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Общий объем финансированияподпрограммы 2 – 2 929 853,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могутпривлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 787 887,1 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом обобластном бюджете.

Расходы областного бюджета нареализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме».

7. В разделе 10:

7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы»подраздела 10.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 465,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства          2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 752,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 465,4 тыс. рублей»

 

7.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечениюподпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

Общий объем финансирования подпрограммы 3 –6 465,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 752,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 465,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могутпривлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетные средства – могутпривлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансированияподпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областномбюджете.

Расходы областного бюджета нареализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

8. В разделе 11:

8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4 –
149 053,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 974,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 149 053,4 тыс. рублей

 

8.2. Подраздел 11.5 изложитьв редакции:

«11.5. Информация

по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Управление реализацией государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Общийобъем финансового обеспечения подпрограммы 4 в 2014 – 2020 годах составит149 053,4 тыс. рублей. Финансирование основного мероприятия осуществляетсяза счет средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядкеобластным законом об областном бюджете, в том числе:

в2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

изних неисполненные расходные обязательства 2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в2016 году – 20 974,7 тыс. рублей;

в2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

поисточникам финансирования:

областнойбюджет – 149 053,4 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходыобластного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены в приложениях№ 7, 8 к настоящей Программе».

 

9. В графе 5 пункта 3 приложения № 1 слова «2014 год»заменить словами «2016 год».

10.  Приложение № 3 изложить в редакции:

«Приложение№ 3

к государственной

программеРостовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей(индикаторов) государственной

программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области»


 

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методические пояснения к показателю

Базовые показатели, используемые

в формуле

1

2

3

4

5

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

1.

Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

процентов

Чво / Чок х 100%,

где Чво – количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества (написавших заявление о принятии на себя обязательств по несению государственной и иной службы);

Чок – общее количество членов казачьих обществ
Ростовской области

базовый показатель 1:

количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества;

базовый показатель 2: общее количество членов казачьих обществ Ростовской области

2.

Показатель 2. Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен

процентов

Ксд / Квп х 100%,

где Ксд – количество воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен;

Квп – общее количество выпускников казачьих кадетских корпусов

базовый показатель 1:

количество воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен;

базовый показатель 2:

общее количество выпусников казачьих кадетских корпусов

3.

Показатель 3. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

процентов

Кфк / Ктвк х 100%,

где Кфк – количество казачьих фольклорных коллективов;

Ктвк – общее количество творческих коллективов
Ростовской области

базовый показатель 1: количество казачьих фольклорных коллективов;

базовый показатель 2:

количество творческих коллективов Ростовской области

4.

Показатель 4. Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве каза-чьих кадетских образо-вательных организаций, исходя из численности организаций

процентов

Чогф / Чогпл х 100%,

где Чогф = Чккф + Чнпоф,

Чогпл. = Чккп + Чнпоп,

где Чогфобщегодовая фактическая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

Чогпл.общегодовая плановая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

Чккф – численность воспитанников в казачьих кадетских корпусах фактическая;

Чнпоф – численность воспитанников в казачьих кадетских профессиональных организациях фактическая;

Чккп – численность воспитанников в казачьих кадетских корпусах плановая;

Чнпоп – численность воспитанников в казачьих кадетских профессиональных организациях плановая

базовый показатель 1: общая фактическая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

базовый показатель 2:

общегодовая плановая численность воспитан-ников казачьих кадет-ских образовательных организаций

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения

членов

 казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

5.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества

процентов

Чп / Чок х 100%,

где Чп – количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества (несущих государственную и иную службу в составе казачьих дружин Ростовской области);

Чок – общее количество членов казачьих обществ Ростовской области

базовый показатель 1:

количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

базовый показатель 2:

общее количество членов казачьих обществ Ростовской области

6.

Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое

войско Донское»

процентов

(Кдрт х Dдн / Кдро х Dдн) / 100%,

где Кдрт – фактическая численность дружинников в отчетном году;

Кдро – фактическая численность дружинников в предыдущем году;

Dдн – количество выходов на дежурства (дней). Показатель рассчитывается исходя из фактической численности дружинников, вышедших на дежурства, и количества выходов при 8-часовом рабочем дне.

Показатель принимается за 100 процентов и является постоянным – не менее 268 530 человеко-дней в год

базовый показатель 1:

фактическая численность дружинников казачьих дружин в отчетном году;

базовый показатель 2:

фактическая численность дружинников в предыдущем году

61.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

процентов

Моор / Мо х 100%,

где Моор – количество муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы;

Мо – общее количество муниципальных образований Ростовской области

 

базовый показатель 1:

количество муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы;

базовый показатель 2:

общее количество муниципальных образований Ростовской области

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

7.

Показатель 2.1. Доля

образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

процентов

Кку / Куо х 100%,

где Кку – количество организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

Куо – общее количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

базовый показатель 1: количество образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

базовый показатель 2:

общее количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

8.

Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образовательных организациях

процентов

             N

100 - [ --------------- ] х 100%,

             F

где F – общее количество обучаемых в казачьих кадетских образовательных организациях;

N – количество обучаемых, родители (законные представители) которых не довольны качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образовательных организациях.

Расчет показателя производится путем постоянного мониторинга состояния показателя.

При расчете будут использоваться данные подведомственных департаменту по казачеству организаций, а именно: казачьих кадетских корпусов, казачьих кадетских профессиональных организаций, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища № 81

базовый показатель 1:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях;

базовый показатель 2:

количество родителей, не удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образовательных организациях

9.

Показатель 2.3. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, пользующихся услугами дополнительного образования

процентов

(Чатвт)

--------------------------------------- х 100%,

    Чоб

где Чат – численность детей и подростков в казачьих кадетских корпусах, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

Чвт – численность подростков в казачьих кадетских профессиональных организациях, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

Чоб – общая численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях

базовый показатель 1:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

базовый показатель 2:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях в текущем году

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

10.

Показатель 3.1. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, занимающихся самодеятельным народным творчеством

 

процентов

Чск / Чоб х 100 %,

где Чск = (Чпут + Чккт)

где Чск – общая численность детей, занимающихся самодеятельным народным творчеством;

Чоб – общая численность детей, обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях;

Чпут – количество детей в казачьих кадетских профессиональных организациях, участвующих в культурных мероприятиях в текущем году;

Чккт – количество детей в казачьих кадетских корпусах, участвующих в культурных мероприятиях в текущем году

 

базовый показатель 1:

общая численность детей, занимающихся

самодеятельным народным творчеством;

базовый показатель 2:

общая численность детей, обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержа казачьих обществ Ростовской области»

11.

Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд

процентов

Vпр - Vр

--------------------------------------- х 100%,

     Vб

где Vпр – объем средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчетном году;

Vр – объем фактически размещенных средств в отчетном году;

Vб – объем средств, предусмотренных в бюджете.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд рассчитывается как разница между объемом средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчетном году, и объемом фактически размещенных средств, выраженная в процентном отношении к объему средств, предусмотренных в бюджете

базовый показатель 1:

объем средств, преду-смотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчетном году;

базовый показатель 2:

объем фактически раз-мещенных средств в отчетном году;

базовый показатель 3:

объем средств, преду-смотренных в бюджете».


11. Приложение № 4 изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьихобществ Ростовской области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводныхпоказателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными государственными образовательнымиорганизациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области»


 

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема

услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

561

707

491

119 668,5

117 155,0

1 37311,0

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

213

23 390,7

37 269,0

40 621,2

33 025,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 269

1 392

168 387,7

122 488,4

122 861,9

127 379,9».


 

12. Приложение № 7 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

к государственной

программе Ростовской области «Поддержка казачьихобществ Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»


 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4 445 911,3

589 809,1

634 214,0

613 108,8

589 062,1

673 701,3

673 701,3

673 701,3

 

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

1 386,6

 

департамент по казачеству

825

1 508 509,2

235 081,2

252 454,7

201 308,4

201 080,8

206 647,0

206 647,0

206 647,0

 

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206 937,6

13 412,2

61 124,8

63 058,4

69 371,9

 

государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2 715 242,5

329 394,6

317 333,6

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

 

министерство строительства РО

812

15 222,0

11 921,1

3 300,9

 

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

 

всего,

в том числе:

1 502 505,4

190 974,7

290 787,6

241 000,9

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

 

департамент по казачеству

825

1 295 567,8

177 562,5

229 662,8

177 942,5

177 562,5

177 612,5

177 612,5

177 612,5

 

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206 937,6

13 412,2

61 124,8

63 058,4

69 371,9

 

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825

1 295 567,8

177 562,5

229 662,8

177 942,5

177 562,5

177 612,5

177 612,5

177 612,5

 

825

0113

2017104

540

1 295 037,8

177 562,5

229 662,8

 

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

 

825

0113

20100171040

540

 

825

1204

2012275

240

150,0

50,0

50,0

50,0

 

825

1102

2010023440

240

380,0

380,0

 

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

 

 

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206 937,6

13 412,2

61 124,8

 63 058,4

69 371,9

 

825

0113

2010059

110

197 179,5

11 699,0

57 050,6

 

59 225,5

69 204,4

 

825

0113

2010000590

110

 

825

0113

2010059

240

9 751,9

1 711,1

4 073,2

 

3 830,8

166,5

 

825

0113

2010000590

240

 

825

0113

2010059

850

6,2

2,1

1,0

 

2,1

1,0

 

825

0113

2010000590

850

 

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2 787 887,1

377 653,7

323 376,6

350 380,4

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472 272,9

 

департамент по казачеству

825

57 422,6

36 338,0

2 742,1

1 638,4

2 197,2

5 218,6

5 218,6

5 218,6

 

министерство строительства РО

812

15 222,0

11 921,1

3 300,9

 

государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2 715 242,5

329 394,6

317 333,6

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

 

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

 

 

государствен-ные бюджетные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2 714 800,8

329 169,5

317 117,0

348 742,0

318 609,4

467 054,3

467 054,3

467 054,3

 

825

0702

2020059

610

1 319 535,9

147 195,1

167 177,4

 

 

192 769,3

158 713,6

217 893,5

217 893,5

217 893,5

 

825

0702

2020000590

610

 

825

0704

2020059

610

1 229 307,5

168 387,7

122 488,4

 

 

124 060,2

127 379,9

228 997,1

228 997,1

228 997,1

 

825

0704

2020000590

610

 

825