Постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 208

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 31.12.2015 № 208

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышенияэффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013 №601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению.

2. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области КорнееваМ.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                            В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от31.12.2015 № 208

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимыев приложение № 1 к постановлению

ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 601

« Обутверждении государственной программы Ростовской

области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области »

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела « Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 633258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 442 610,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсномуобеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы –4 584 576,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 633 258,8 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 442 610,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным закономоб областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

3. Раздел6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6.

Методика оценки эффективностигосударственной программы

 

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и поитогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценкерезультативности государственной программы с учетом объема ресурсов,направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономическихэффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задачподпрограмм и государственной программы в целом посредством выполненияустановленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированномууровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятийподпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемыхрезультатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективностигосударственной программы может предусматриваться установление пороговыхзначений целевых показателей (индикаторов) государственной программы.Превышение (недостижение) таких пороговых значенийсвидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственнойпрограммы.

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективностигосударственной программы в течение реализации государственной программы нереже, чем один раз в год.

Эффективность государственной программыопределяется на основании степени выполнения целевых показателей, основныхмероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

 

I . Степень достиженияцелевых показателей государственной программы осуществляется по нижеприведеннымформулам.

В отношении показателя, большее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = ИДп/ ИЦп,


где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;

ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет более 1, то прирасчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимаетсяза 1.

В отношении показателя, меньшее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = (ИЦпИДп) + 1,


где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой;

ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет менее 1, то прирасчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимаетсяза 0.

В отношениипоказателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступлениесобытия, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценкастепени достижения целевых показателей государственной программы определяетсяпо формуле:


             n

        SUMM Эп i

          i-1

Эо = --------------,

               n


где Эо – суммарная оценка степени достижения целевыхпоказателей государственной программы;

Эп – эффективность хода реализациицелевого показателя государственной программы;

i – номер показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей государственной программы.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II . Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счетвсех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРом = Мв/ М,


где СРом – степеньреализации основных мероприятий;

Мв – количество основныхмероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненнымв полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которогооцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах)значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описаниярезультатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используетсясреднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей кзапланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказаниегосударственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателейгосударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результатыреализации оцениваются как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени реализацииосновных мероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основных мероприятий государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.

III . Бюджетная эффективностьреализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРм = Мв/ М,


где СРм – степеньреализации основных мероприятий;

Мв – количество основныхмероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированныхк реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненнымв полном объеме при достижении следующих результатов:

Основное мероприятие, результаты которогооцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах)значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описаниярезультатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используетсясреднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей кзапланированным значениям, выраженное в процентах;

основное мероприятие, предусматривающее оказаниегосударственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета,считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателейгосударственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результатыреализации оцениваются как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированномууровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактическипроизведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственнойпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:


ССуз = Зф/ Зп,


где ССуз – степеньсоответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетныерасходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетныеассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средствобластного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основныхмероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов засчет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов по следующей формуле:


Эис = СРм/ССуз,


где Эис –эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственнойпрограммы;

СРм – степень реализации всехмероприятий государственной программы;

ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализациигосударственной программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализациигосударственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализациигосударственной программы в целом оценивается по формуле:


УРпр = ЭоХ 0,5 + СРом Х 0,3 + Эис Х 0,2.


Уровень реализации государственной программы вотчетном году признается высоким, если УРпрсоставляет 0,95 и выше;

уровень реализации государственной программы вотчетном году признается удовлетворительным, если УРпрсоставляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации государственной программы вотчетном году признается низким, если УРпрсоставляет менее 0,75.».

 

4. В разделе 9:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 784 586,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 9.5изложить в редакции:

 

«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению

подпрограммы «Развитиесистемы образовательных организаций,

использующихв образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 926 552,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 370 530,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 784 586,2 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

5.Приложение № 4 изложить в редакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственнымиобразовательными

организациями по государственной программе Ростовскойобласти

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»


Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

566

707

491

119 668,5

117 961,7

137 311,0

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

213

23 390,7

37 269,0

40 621,2

33 025,5

 

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1 392

168 387,7

122 891,4

122 861,9

127 379,9».

 


6.Приложение № 7 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области»


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

(тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4442610,4

589809,1

634214,0

613108,8

589062,1

673701,3

673701,3

673701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

департамент по казачеству

825

1508509,2

235081,2

252454,7

201308,4

201080,8

206647,0

206647,0

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:

1502505,4

190974,7

290787,6

241000,9

246934,4

177612,5

177612,5

177612,5

департамент по казачеству

825

1295567,8

177562,5

229662,8

177942,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825

1295567,8

177562,5

229662,8

177942,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

1295037,8

177562,5

229662,8

 

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

825

0113

20100171040

540

825

1204

2012275

240

150,0

50,0

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

380,0

380,0

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

825

0113

2010059

110

197179,5

11699,0

57050,6

 

59225,5

69204,4

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

9751,9

1711,1

4073,2

 

3830,8

166,5

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

6,2

2,1

1,0

 

2,1

1,0

––

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2784586,2

377653,7

323376,6

350380,4

320806,6

472272,9

472272,9

472272,9

департамент по казачеству

825

57422,6

36338,0

2742,1

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2714800,8

329169,5

317117,0

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

825

0702

2020059

610

1320342,6

147195,1

167984,1

 

 

192769,3

158713,6

217893,5

217893,5

217893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1229710,5

168387,7

122891,4

 

 

124060,2

127379,9

228997,1

228997,1

228997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

164 747,7

13586,7

26241,5

 

31912,5

32515,9

20163,7

20163,7

20163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

39539,3

39322,7

4666,4

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

_

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

24626,2

3541,6

1593,2

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент по казачеству

 

825

0709

2022277

240

19658,6

2708,0

1233,2

 

1266,3

1805,5

4215,2

4215,2

4215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

4845,0

711,0

360,0

 

372,1

391,7