Постановление Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 745

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.10.2019 №745

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 17.10.2018 № 654

 

 

Вцелях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета и в соответствиис постановлениями Правительства Ростовской области от 30.05.2019 № 383 «Об утвержденииПорядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов» Правительство Ростовской области  постановляет:

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовскойобласти от 17.10.2018 № 654 «Обутверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»изменения согласно приложению.

2.  Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее1 января 2020 г., и распространяется на  правоотношения, возникающие начинаяс составления проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской областиБондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                              В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

министерствоздравоохранения

Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от24.10.2019 № 745

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства

Ростовской области от 17.10.2018 № 654 «Об утверждении

государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

В приложении № 1:

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение государственной программы » раздела «Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение государственной программы

всего* – 776 577 955,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 63 688 564,5 тыс. рублей;

2020 год – 68 240 547,9 тыс. рублей;

2021 год – 68 949 809,4 тыс. рублей;

2022 год – 65 908 418,1 тыс. рублей;

2023 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2024 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2025 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2026 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2027 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2028 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2029 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

2030 год – 63 723 827,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 361 589 261,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 32 543 364,8 тыс. рублей;

2020 год – 33 980 819,1 тыс. рублей;

2021 год – 32 098 236,5 тыс. рублей;

2022 год – 30 203 307,1 тыс. рублей;

2023 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2024 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2025 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2026 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2027 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2028 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2029 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

2030 год – 29 095 441,8 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 9 658 111,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 594 605,5 тыс. рублей;

2020 год – 4 146 532,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9 658 111,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 594 605,5 тыс. рублей;

2020 год – 4 146 532,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 916 972,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1 287 249,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 307 862,4 тыс. рублей;

2020 год – 318 534,9 тыс. рублей;

2021 год – 214 860,2 тыс. рублей;

2022 год – 173 487,6 тыс. рублей;

2023 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2024 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2025 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2026 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2027 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2028 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2029 год – 34 063,0 тыс. рублей;

2030 год – 34 063,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 641 014 546,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 065 887,3 тыс. рублей;

2020 год – 51 718 425,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 117 603,7 тыс. рублей;

2022 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2023 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2024 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2025 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2026 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2027 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2028 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2029 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

2030 год – 54 012 514,4 тыс. рублей;

_____________________

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(2019 год – 17 228 550,0 тыс. рублей;

2020 год – 17 777 231,6 тыс. рублей;

2021 год – 18 480 891,0 тыс. рублей;

2022 год – 18 480 891,0 тыс. рублей;

2023 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2024 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2025 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2026 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2027 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2028 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2029 год – 19 418 192,2 тыс. рублей;

2030 год – 19 418 192,2 тыс. рублей.),

одновременно отражены во внебюджетных источниках и  средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы1» раздела « Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

всего – 254 588 940,7 тыс. рублей, из них:

2019 год – 21 735 428,1 тыс. рублей;

2020 год – 21 481 191,7 тыс. рублей;

2021 год – 21 317 120,1 тыс. рублей;

2022 год – 21 317 396,0 тыс. рублей;

2023 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2024 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2025 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2026 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2027 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2028 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2029 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

2030 год – 21 092 225,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 453 626,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 3 665 974,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 664 385,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 661 256,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 471 168,8 тыс. рублей;

2023 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2024 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2025 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2026 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2027 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2028 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2029 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

2030 год – 1 248 855,1 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 870 835,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 750 202,0 тыс. рублей;

2020 год – 761 725,0 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 870 835,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 750 202,0 тыс. рублей;

2020 год – 761 725,0 тыс. рублей;

2021 год – 358 908,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 59 916,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 5 808,5 тыс. рублей;

2020 год – 8 583,9 тыс. рублей;

2021 год – 5 359,1 тыс. рублей;

2022 год – 7 002,1 тыс. рублей;

2023 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2024 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2025 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2026 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2027 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2028 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2029 год – 4 145,4 тыс. рублей;

2030 год – 4 145,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 235 075 397,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 18 063 645,0 тыс. рублей;

2020 год – 18 808 221,9 тыс. рублей;

2021 год – 19 650 504,6 тыс. рублей;

2022 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2023 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2024 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2025 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2026 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2027 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2028 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2029 год – 19 839 225,1 тыс. рублей;

2030 год – 19 839 225,1 тыс. рублей».

 

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы2» раздела «Паспорт подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

всего – 470 059 808,3 тыс. рублей, из них:

2019 год – 36 840 555,2 тыс. рублей;

2020 год – 39 978 164,3 тыс. рублей;

2021 год – 41 463 715,7 тыс. рублей;

2022 год – 40 222 139,5 тыс. рублей;

2023 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2024 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2025 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2026 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2027 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2028 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2029 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

2030 год – 38 944 404,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 312 169 278,1 тыс. рублей, из них:

2019 год – 25 564 511,7 тыс. рублей;

2020 год – 27 067 907,6 тыс. рублей;

2021 год – 27 229 001,9 тыс. рублей;

2022 год – 26 107 868,1 тыс. рублей;

2023 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2024 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2025 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2026 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2027 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2028 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2029 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

2030 год – 25 774 998,6 тыс. рублей;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 135 232,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 258 696,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 135 232,5 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 258 696,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 883 935,6 тыс. рублей;

2021 год – 992 600,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 560 456,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 176 264,1 тыс. рублей;

2020 год – 146 204,5 тыс. рублей;

2021 год – 22 469,2 тыс. рублей;

2022 год – 30 670,6 тыс. рублей;

2023 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2024 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2025 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2026 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2027 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2028 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2029 год – 23 106,0 тыс. рублей;

2030 год – 23 106,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 384 643 175,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 28 328 329,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 541 283,8 тыс. рублей;

2021 год – 32 693 135,6 тыс. рублей;

2022 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2023 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2024 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2025 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2026 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2027 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2028 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2029 год – 32 564 491,8 тыс. рублей;

2030 год – 32 564 491,8 тыс. рублей».

 

4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы3» раздела «Паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

всего – 2 745 611,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 757 360,0 тыс. рублей;

2020 год – 726 897,5 тыс. рублей;

2021 год – 569 975,9 тыс. рублей;

2022 год – 389 207,0 тыс. рублей;

2023 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2024 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2025 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2026 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2027 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2028 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2029 год – 37 771,4 тыс. рублей;

2030 год – 37 771,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 078 735,7 тыс. рублей, из них:

2019 год – 631 570,2 тыс. рублей;

2020 год – 563 151,0 тыс. рублей;

2021 год – 382 944,0 тыс. рублей;

2022 год – 253 392,1 тыс. рублей;

2023 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2024 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2025 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2026 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2027 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2028 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2029 год – 30 959,8 тыс. рублей;

2030 год – 30 959,8 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 666 875,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 125 789,8 тыс. рублей;

2020 год – 163 746,5 тыс. рублей;

2021 год – 187 031,9 тыс. рублей;

2022 год – 135 814,9 тыс. рублей;

2023 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2024 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2025 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2026 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2027 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2028 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2029 год – 6 811,6 тыс. рублей;

2030 год – 6 811,6 тыс. рублей».

 

5. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы4» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

всего – 11 567 053,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 815 384,4 тыс. рублей;

2020 год – 970 271,1 тыс. рублей;

2021 год – 984 632,5 тыс. рублей;

2022 год – 1 001 793,8 тыс. рублей;

2023 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2024 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2025 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2026 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2027 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2028 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2029 год – 974 371,5 тыс. рублей;

2030 год – 974 371,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3 005 526,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 250 714,8 тыс. рублей;

2020 год – 258 913,3 тыс. рублей;

2021 год – 264 835,0 тыс. рублей;

2022 год – 272 271,3 тыс. рублей;

2023 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2024 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2025 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2026 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2027 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2028 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2029 год – 244 849,0 тыс. рублей;

2030 год – 244 849,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 8 561 527,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 564 669,6 тыс. рублей;

2020 год – 711 357,8 тыс. рублей;

2021 год – 719 797,5 тыс. рублей;

2022 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2023 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2024 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2025 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2026 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2027 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2028 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2029 год – 729 522,5 тыс. рублей;

2030 год – 729 522,5 тыс. рублей».

 

6. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы5» раздела «Паспорт подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

всего – 12 562 442,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 117 968,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 193 386,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 244 105,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 161 947,9 тыс. рублей;

2023 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2024 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2025 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2026 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2027 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2028 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2029 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2030 год – 980 629,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 12 562 442,6 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 117 968,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 193 386,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 244 105,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 161 947,9 тыс. рублей;

2023 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2024 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2025 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2026 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2027 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2028 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2029 год – 980 629,2 тыс. рублей;

2030 год – 980 629,2 тыс. рублей»;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 450 557,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 149 443,6 тыс. рублей;

2020 год – 150 556,7 тыс. рублей;

2021 год – 150 556,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 450 557,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 149 443,6 тыс. рублей;

2020 год – 150 556,7 тыс. рублей;

2021 год – 150 556,7 тыс. рублей».

 

7. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы6» раздела «Паспорт подпрограммы « Развитиекадровых ресурсов в здравоохранении» изложитьв редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

всего – 6 959 350,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 739 014,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 239 291,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 615 292,2 тыс. рублей;

2022 год – 408 661,4 тыс. рублей;

2023 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2024 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2025 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2026 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2027 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2028 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2029 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2030 год – 369 636,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4 697 848,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 453 475,7 тыс. рублей;

2020 год – 433 998,0 тыс. рублей;

2021 год – 444 622,5 тыс. рублей;

2022 год – 408 661,4 тыс. рублей;

2023 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2024 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2025 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2026 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2027 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2028 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2029 год – 369 636,3 тыс. рублей;

2030 год – 369 636,3 тыс. рублей»;

из них: безвозмездные поступления в областной бюджет – 144 000,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 48 000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 144 000,0 тыс. рублей, из них:

2019 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 48 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 48 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 261 502,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 285 539,1 тыс. рублей;

2020 год – 805 293,6 тыс. рублей;

2021 год – 1 170 669,7 тыс. рублей».

 

8. Подраздел «Ресурсноеобеспечение подпрограммы 7» раздела «Паспорт подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраныздоровья» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

всего – 3 590 756,3 тыс. рублей, из них:

2019 год – 287 323,0 тыс. рублей;

2020 год – 299 636,7 тыс. рублей;

2021 год – 317 431,3 тыс. рублей;

2022 год – 335 243,7 тыс. рублей;

2023 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2024 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2025 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2026 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2027 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2028 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2029 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2030 год – 293 890,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3 590 756,3 тыс. рублей, из них:

2019 год – 287 323,0 тыс. рублей;

2020 год – 299 636,7 тыс. рублей;

2021 год – 317 431,3 тыс. рублей;

2022 год – 335 243,7 тыс. рублей;

2023 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2024 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2025 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2026 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2027 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2028 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2029 год – 293 890,2 тыс. рублей;

2030 год – 293 890,2 тыс. рублей».

 

9. Подраздел «Ресурсноеобеспечение подпрограммы 8» раздела «Паспорт подпрограммы «Управление развитиемотрасли» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

всего – 14 503 992,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 1 395 530,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 351 708,4 тыс. рублей;

2021 год – 1 437 536,0 тыс. рублей;

2022 год – 1 072 028,8 тыс. рублей;

2023 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2024 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2025 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2026 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2027 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2028 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2029 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

2030 год – 1 030 898,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4 031 048,3 тыс. рублей, из них:

2019 год – 571 826,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 499 440,0 тыс. рублей;

2021 год – 554 039,7 тыс. рублей;

2022 год – 192 753,8 тыс. рублей;

2023 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2024 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2025 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2026 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2027 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2028 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2029 год – 151 623,6 тыс. рублей;

2030 год – 151 623,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 388 263,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей;

2021 год – 366 906,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 057 485,8 тыс. рублей, из них:

2019 год – 388 263,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 302 315,5 тыс. рублей;

2021 год – 366 906,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 472 943,9 тыс. рублей, из них:

2019 год – 823 704,2 тыс. рублей;

2020 год – 852 268,4 тыс. рублей;

2021 год – 883 496,3 тыс. рублей;

2022 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2023 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2024 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2025 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2026 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2027 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2028 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2029 год – 879 275,0 тыс. рублей;

2030 год – 879 275,0 тыс. рублей».

 

10. Раздел «Приоритетыи цели в сфере здравоохранения» изложить в редакции:

«Приоритеты и цели всфере здравоохранения

Основными приоритетамиРостовской области в сфере здравоохранения являются:

обеспечение приоритетапрофилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.С дальнейшим развитием системы оказания помощи сельскому населению; модернизациейсуществующих учреждений и их подразделений; совершенствованием единых принциповмаршрутизации, выездных методов работы; с развитием неотложной помощи на базе поликлиническихподразделений; совершенствованием принципов взаимодействия со стационарными учреждениямии подразделениями скорой медицинской помощи. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям.

Повышение эффективностиоказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации.

Повышение эффективностислужбы родовспоможения и детства.

Развитие медицинскойреабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения,в том числе детей.

Обеспечение медицинскойпомощью неизлечимых больных, в том числе детей.

Обеспечение здравоохраненияквалифицированными специалистами.

Повышение эффективностии прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.

Обеспечение системностиорганизации охраны здоровья.

Реализация указанныхосновных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

со Стратегией социально-экономическогоразвития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлениемПравительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

срегиональными проектами «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)»,«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)», «Развитие системыоказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовская область)», «Развитие экспортамедицинских услуг (Ростовская область)», «Развитие детского здравоохранения, включаясоздание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)»,«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированнымикадрами (Ростовская область)», «Создание единого цифрового контура в здравоохранениина основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ростовскаяобласть)», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включаяздоровое питание и отказ от вредных привычек (Ростовская область)» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышениякачества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)».

Основные цели государственной политики в сфере здравоохранения закреплены государственной программой РоссийскойФедерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26.12.2017 № 1640.»

 

11. Приложения № 1 – 8 к государственной программеРостовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 


«Приложение № 1

к государственной

программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

п/п

Номер и наименование

основного мероприятия

Соисполнитель, участник, ответственный

за исполнение основного мероприятия

Срок (годы)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями государст­венной программы (подпро­граммы)

начала реали­зации

оконча­ния реали­зации

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Цель подпрограммы 1 – увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области

за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 – создание условий для развития профилактики

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни, в том числе у детей

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств

и психоактивных веществ, в том числе у детей

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

своевременное выявление факторов риска неинфек­ционных заболеваний и их коррекция

рост факторов риска неинфекционных заболеваний, увели­чение заболеваемос­ти и смертности, снижение качества жизни и ее продол­жи­тельности

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопро­филактику

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

снижение уровня заболе­ваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средст­вами иммунопрофилак­тики, до спорадических случаев

возникновение и распространение особо опасных природно-очаговых инфекционных заболеваний

влияет на достижение показателей 1,2,3,1.7

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

своевременное выявле­ние, лечение ВИЧ-инфек­ции, вирусных гепатитов В, С,

а также противодей­ствие распространению данных инфекций

распространение ВИЧ-инфекции

и вирусных гепатитов В, С среди населения Ростовской области

влияет на достижение показателей 1, 1.8

1.1.4.

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростов­ской области в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения

снижение эффектив­ности и качества медицинской помощи, в том числе жителям сельских районов

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.2. Задача 2 подпрограммы 1 – создание условий для обеспечения потребности отдельных категорий граждан

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания

1.2.1.

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарст­венными препаратами, медицин­скими изделиями, специализирован­ными продуктами лечебного питания для детей

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

 

2019

2030

обеспеченность жителей Ростовской области льготными лекарствен­ными препаратами, изделиями медицинского назначения

и специализи­рованными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни

рост инвалидизации

и смертности боль­ных, страдающих определенными заболеваниями

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 1.9, 1.10

1.3.            Задача 3 подпрограммы 1 – создание условий для оказания медицинской помощи детскому населению

1.3.1.

Приоритетное основное мероприятие 1.6. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)».

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

снижение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

в медицинских организациях

влияет на достижение показателей 1.11, 1.12, 1.13

1.3.2.

Основное мероприятие 1.7. Развитие профилактической направленности педиатрической службы

минздрав РО;

муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

увеличение доли детей

от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилак­тической целью. Раннее выявление заболеваний

позднее выявление заболеваний, увели­чение младенческой

и детской смерт­ности, снижение продолжи­тельности жизни

влияет на достижение показателей 1.2, 1.3, 1.12

1.3.3.

Основное мероприятие 1.8. Развитие стационарзамещающих технологий

в амбулаторном звене

минздрав РО;

муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

увеличение доли детей

в возрасте от 0 до 17 лет

в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказываю­щих медицинскую помощь

в амбулаторных условиях

снижение доступ­ности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицин­ских организациях

влияет на достижение показателей 1.12, 5,2

1.3.4.

Основное мероприятие 1.9. Создание

в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям

снижение комфорта при посещении детских поликлиник и детских поликли­нических отделений медицинских организаций

влияет на достижение показателей 1.12, 1.14

1.3.5.

Основное мероприятие 1.10. Обеспечение в приоритетном порядке медицинскими изделиями и создание организационно-планиро­вочных решений внутренних пространств медицинских органи­заций, оказывающих помощь детям, расположенных на территории моно­городов: Зверево, Гуково, Донецк

минздрав РО;

муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помо­щи детям, проживающим в моногородах

снижение доступ­ности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в медицин­ских организациях моногородов

влияет на достижение показателей 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

II. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2. Цель подпрограммы 2 – повышение эффективности оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 – создание условий для повышения доступности и качества оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1.1.

Основное мероприятие 2.1. Совершен­ствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

минздрав РО,

областные государственные учреждения здравоохранения,

министерство строительства РО

2019

2030

снижение заболеваемос­ти, инвалидизации и смертности населения

от туберкулеза

повышение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности от туберкулеза

влияет на достижение показателей 1,2,3, 2.1, 2.5, 2.20

2.1.2.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

минздрав РО,

областные государственные учреждения здравоохранения,

министерство строительства РО

2019

2030

снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышение качества и продолжительности их жизни

увеличение риска передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населе­ния, что приведет

к увеличению заболеваемости

ВИЧ-инфекцией, смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфициро­ванных

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.18, 2.19

2.1.3.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

минздрав РО,

областные государственные учреждения здравоохранения

2019

2030

снижение числа отравле­ний и смертности боль­ных алкоголизмом и наркоманией

увеличение смерт­ности населения в результате отравле­ний, алкоголизма, наркомании

влияет на достижение показателей 1, 2 , 3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9

2.1.4.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

с психическими расстройствами

и расстройствами поведения

минздрав РО,

областные государственные учреждения здравоохранения

2019

2030

снижение доли повтор­ных госпитализаций в течение года в психо­невроло­гические диспансеры

снижение качества лечения психичес­ких расстройств приведет к сниже­нию безрецидивных периодов течения заболеваний

влияет на достижение показателей 1, 2 ,3, 2.10

2.1.5.

Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область»).

Совершенствование системы оказа­ния медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

снижение заболеваемости, инвалидизации и смерт­ности жителей Ростов­ской области от сердечно-сосудистых заболеваний

повышение уровня заболеваемости,

инвалидизации

и смертности от сердечно-сосудис­тых заболеваний

влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.2, 2.11, 2.12

2.1.6.

Приоритетное основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область»).

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

улучшение качества, увеличение продолжи­тель­ности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смерт­ности населения от онко­логических заболеваний

повышение уровня смертности и инвалидизации населения от онкозаболеваний

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.4, 2.13, 2.14, 2.15

2.1.7.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой,

в том числе скорой специализиро­ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

сокращение периода ожидания скорой меди­цин­ской помощи больным с различными неотложными состоя­ниями

несвоевременное оказание скорой медицинской помощи больным

влияет на достижение показателей 1, 2,3, 2.16

2.1.8.

Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий

повышение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

влияет на достижение показателей 1, 2, 3, 2.3, 2.16, 2.17

2.1.9.

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

 

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

повышение качества оказания медицинской помощи

снижение качества диагностики и оказания медицин­ской помощи

влияет на достижение показателей 1, 2, 3

2.1.10.

Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехно­логичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения

2019

2030

уменьшение периода ожидания госпитализации

для проведения оператив­ного лечения, улучшение качества жизни, увеличе­ние ее продолжитель­ности, сохранение трудо­вого потенциала населе­ния, снижение уровня инвалидизации и смертности

снижение удовлет­воренно­сти насе­ления в дорогостоя­щих видах медицин­ской помощи и, как следствие, увеличе­ние уровня инвали­дизации н смерт­ности населения

влияет на достижение показателей 1, 2, 3

2.1.11.

Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

обеспечение в полном объеме лечебной сети компонентами крови, отвечающими современ­ным требованиям

снижение обеспече­ния государствен­ных и муниципаль­ных учреждений современными препаратами крови

влияет на достижение показателей 1, 2, 3

2.1.12.

Основное мероприятие 2.12. Медицинская деятельность, связанная

с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения

2019

2030

обеспечение выполнения трансплантации органов в соответствии с количеством изъятых органов

снижение доступности специализированной медицинской помощи по профилю «трансплантология» для населения Ростовской области

влияет на достижение показателя 2.21

III. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3. Цель подпрограммы 3 – повышение эффективности службы родовспоможения и детства

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 – повышение доступности и качества медицинской помощи

матерям и детям, а также совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики

3.1.1.

Приоритетное основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ростовская область)». Совершенствование службы родовспоможения путем дальнейшего развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

минздрав РО

 

2019

2030

снижение младенческой смертности от врожден­ных пороков, наслед­ствен­ных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности

повышение уровня младенческой и детской смертности,

рост уровня забо­леваемости у детей, увеличение показа­теля первичной инвалидности среди детского населения

влияет на достижение показателей 1, 2, 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,.5, 3.6

3.1.2.

Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

минздрав РО

2019

2030

снижение младенческой смертности за счет недоно­шенных и маловесных детей; детей, рожденных

с врожденными пороками развития, наследствен­ными и хромосомными заболеваниями

повышение уровня младенческой и детской смертности от врожденных пороков развития

и наследственных заболеваний;

 увеличение показа­теля первичной инвалидности среди детского населения

влияет на достижение показателей 1, 5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,3,6

3.1.3.

Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

минздрав РО

2019

2030

снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей

повышение уровня младенческой

и детской смертности,

рост уровня заболеваемости

у новорожденных детей, увеличение показателя первичной инвалидности среди детского населения

влияет на достижение показателей 1, 5

3.2. Задача 2 подпрограммы 3 – развитие медицинской помощи детскому населению

3.2.1.

Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

минздрав РО, министерство строительства РО

2019

2030

снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности

повышение уровня младенческой и детской смертности, увеличение показа­теля первичной инвалидности среди детского населения

влияет на достижение показателей 1, 5

3.3.Задача 3 подпрограммы 3 – увеличение охвата трехэтапной

химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции

3.3.1.

Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы

с вертикальной передачей ВИЧ

от матери к плоду

минздрав РО

2019

2030

снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией

от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей

от ВИЧ-инфекции

подъем уровня заболеваемости

и смертности детей

с ВИЧ-инфекцией

от ВИЧ-инфициро­ванных матерей

влияет на достижение показателей 1, 5, 3.8

3.4. Задача 4 подпрограммы 3 – снижение количества абортов

3.4.1.

Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершен­ствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований

минздрав РО

2019

2030

снижение числа абортов, увеличение рождаемости;

увеличение числа женщин, оказавшихся от прерыва­ния беременности

повышение показа­теля абортов среди женщин фертиль­ного возраста, уве­ли­чение материн­ской смертности

влияет на достижение показателей 1, 3.7

IV. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4. Цель подпрограммы 4 – развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 – создание условий для повышения доступности

и качества оказания реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения

4.1.1.

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации,

в том числе детей

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи,

в том числе детям: ранняя диагностика – своевремен­ное лечение – медицин­ская реабилитация

увеличение сроков временной нетрудо­спо­собности

влияет на достижение показателей 1, 4.2

4.1.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов

увеличение уровня инвалидизации населения Ростовской области

влияет на достижение показателей 1, 4.1

V. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

4. Цель подпрограммы 5 – обеспечение медицинской помощью неизлечимых пациентов, в том числе детей

5.1. Задача 1 подпрограммы 5 – создание условий для повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи

5.1.1.

Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неиз­лечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики

снижение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников

влияет на достижение показателя 5.1

5.1.2.

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

минздрав РО, государственные

и муниципальные учреждения здравоохранения

2019

2030

создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям

снижение качества жизни детей, нуждающихся

в оказании паллиативной меди­цинской помощи

влияет на достижение показателя 5.2

VI. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

5. Цель подпрограммы 6 – обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами,

в первую очередь специалистами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

6.1. Задача 1 подпрограммы 6 – проведение оценки уровня квалификации и набора компетенций

медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью

6.1.1.

Основное мероприятие 6.1. Повыше­ние квалификации и профессиональ­ная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

минздрав РО,

руководители государственных областных учреждений здравоохранения

2019

2030

обеспечение удовлет­воренности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи

и предоставляемых фармацевтических услуг

снижение уровня квалификации меди­цинских работников, несоблюдение требований, предъявляемых к уровню подготовки специалистов

в соответствии

с действующим законодательством

влияет на достижение показателей 6, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8

6.2. Задача 2 подпрограммы 6 – устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи

6.2.1.

Основное мероприятие 6.2. Повы­шение престижа медицинских специальностей

минздрав РО

2019

2030

снижение кадрового дефицита

невыполнение мероприятия приве­дет к оттоку меди­цинских специалис­тов из отрасли и к увеличению дефи­цита медицинских кадров

влияет на достижение показателей 6, 6.2

6.3. Задача 3 подпрограммы 6 – снижение дефицита медицинских кадров,

в первую очередь специалистов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

6.3.1.

Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

 

минздрав РО

2019

2030

снижение кадрового дефицита

снижение укомплек­тованности меди­цинскими специалис­тами в территориях, традиционно испы­тывающих потреб­ность в специалис­тах, повышение уровня квалифика­ции средних меди­цинских работни­ков, а также сниже­ние качества оказы­ваемых медицин­ских услуг в данных территориях

влияет на достижение показателей 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9

6.4. Задача 4 подпрограммы 6 – совершенствование системы практической подготовки

медицинских и фармацевтических работников, а также внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов

6.4.1.

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных образовательных организаций

минздрав РО,

руководители государственных учреждений образования

2019

2030

обеспечение качества среднего профессиональ­ного образования, увели­чение численности средних медицинских работников, укомплек­тованность средними медицинскими работ­никами

снижение качества среднего профес­сионального образования сниже­ние численности средних медицин­ских работников

влияет на достижение показателей 6.8,6.10

VII. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

7. Цель подпрограммы 7 – обеспечение экспертизы и контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья

7.1. Задача 1 подпрограммы 7 – создание условий для управления качеством в здравоохранении

7.1.1.

Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи

и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок

отсутствие эффек­тив­ного контроля в системе здравоохра­нения;

оказание медицин­ской помощи ненадлежащего качества

влияет на достижение показателя 7.1

7.2. Задача 2 подпрограммы 7 – создание условий для обеспечения выполнения функций государственным бюджетным

учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с установленным государственным заданием

7.2.1.

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицин­ской экспертной деятельности

минздрав РО,

государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

2019

2030

выполнение государст­венным бюджетным учреждением Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» установленного государст­венного задания

препятствие судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следова­телям в установле­нии обстоятельств, подлежащих дока­зы­ванию по конкретному делу, посредством разре­ше­ния вопросов, требующих специальных знаний в области здравоохранения

влияет на достижение показателя 7.2

7.3. Задача 3 подпрограммы 7 – создание условий для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения Ростовской области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний

7.3.1.

Основное мероприятие 7.3. Органи­зация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

минздрав РО;

областные государственные учреждения здравоохранения;

муниципальные учреждения здравоохранения, работающие

в системе обязательного медицинского страхования

2019

2030

снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила;

предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями

распространение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями;

возникновение вспышек инфек­ционных и парази­тарных заболеваний на территории Ростовской области,

в том числе заболеваемости

особо опасными инфекциями

влияет на достижение показателей 2, 3

VIII. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

6. Цель подпрограммы 8 – обеспечение системности в организации охраны здоровья

8.1. Задача подпрограммы 8 – создание единого информационного пространства для всех

заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение

работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

8.1.1.

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины,

создание механизмов взаимодей­ствия медицинских организаций

на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

минздрав РО, учреждения здравоохранения

2019

2030

повышение эффектив­ности управления в сфере здравоохранения и повы­шение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки;

формирование единой информационной систе­мы и статистической отчетности здравоохра­нения

низкая эффектив­ность управления

в сфере здраво­охране­ния;

отсутствие единой информационной системы и статисти­ческой отчетности здравоохранения

влияет на достижение показателя 8.1

8.1.2.

Основное мероприятие 8.2.

Реализация функции центрального аппарата исполнителя государст­венной программы

минздрав РО

2019

2030

выполнение основных мероприятий и мероприя­тий, предусмотренных государственной программой, а также достижение целевых показателей; создание управленческой струк­туры, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы;

уплата налогов в установ­ленном порядке

отсутствие управ­ленческой струк­туры, обеспечиваю­щей эффективную реализацию государственной программы

влияет на достижение показателя 8.2

Примечание.

Список используемыхсокращений:

ВИЧ – вирус иммунодефицитачеловека;

минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;

министерство строительстваРО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти.


 

 

 

Приложение № 2

к государственной

программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ростовской области«Развитие

здравоохранения», подпрограмм государственной программыРостовской

области «Развитие здравоохранения» и их значениях

 

п/п

Номер

и наименование показателя

Вид

показателя

Единица

измерения

Данные для расчета значений показателя

Значение показателя

2017 год

2018

год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025

год

2026

год

2027

год

2028

год

2029 год

2030

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

1.1.

1. Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

статистический

лет

73,03

72,22

74,24

75,60

76,00

76,40

76,45

78,00

78,20

78,30

78,80

79,30

79,80

80,34

1.2.

2. Смертность от всех причин

статистический

число умерших

на 1000 чело­век населения

13,4

12,9

13,0

12,8

12,6

12,4

12,2

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

1.3.

3. Смертность населения

в трудоспособном возрасте

статистический

число умерших

в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ­ствующего возраста

448,2

431,2

414,2

397,2

380,3

363,4

346,3

329,1

315,2

301,3

287,2

273,3

259,4

245,0

1.4.

4. Материнская смертность

статистический

число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми

4,6

14,7

14,7

14,7

11,8

11,5

11,3

11,0

10,8

10,8

10,6

10,0

9,5

9,0

1.5.

5. Младенческая смертность

статистический

на 1 тыс. родив­шихся живыми

6,5

5,1

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

4,2

4,1

4,0

3,8

3,5

1.6.

6. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов

с высшим немедицинским образованием физическими лицами

ведомственный

процентов

87,0

90,0

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

95,0

96,2

96,5

97,0

2. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2.1.

1.1. Охват всех граждан профилакти­ческими медицинскими осмотрами

ведомственный

процентов

41,8

45,3

56,6

67,6

78,9

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.2.

1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

ведомственный

процентов

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.

1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих

в стационар­ных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства

ведомственный

процентов

99,1

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.4.

1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболева­ния и патологические состояния, состоя­щих под диспансерным наблюдением

ведомственный

процентов

50,8

54,7

58,5

69,2

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

2.5.

1.5. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных

в течение года

ведомственный

процентов

20,7

20,9

20,9

20,8

20,7

20,6

20,5

20,4

20,3

20,2

20,2

20,1

20,0

20,0

2.6.

1.6. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных

в течение года

ведомственный

процентов

19,15

19,50

 

19,00

 

18,90

18,80

18,70

18,60

18,50

18,40

18,30

18,20

18,10

18,00

17,90

2.7.

1.7. Зарегистрировано больных

с диагнозом, установленным впервые

в жизни, активный туберкулез

ведомственный

на 100 тыс. населения

35,4

43,5

40,6

38,1

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

2.8.

1.8. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения

ведомственный

процентов

19,4

17,0

18,0

20,0

25,0

25,5

26,0

27,0

28,0

29,5

30,5

32,0

33,5

35,0

2.9.

1.9. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

ведомственный

процентов

99,9

96,5

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.10.

1.10. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначен­ные для лечения больных злокачествен­ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

ведомственный

процентов

100,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2.11.

1.11. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин­ских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

2.12.

1.12. Доля посещений с профилактичес­кой и иными целями детьми в возрасте

от 0 до 17 лет

ведомственный

процентов

42,0

42,5

43,0

45,0

50,0

50,5

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

51,0

2.13.

1.13. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

ведомственный

процентов

0,75

0,80

0,85

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

2.14.

1.14. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин­ских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

ведомственный

процентов

5,0

20,0

95,0

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

95,0-

3. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

3.1.

2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

ведомственный

процентов

40,5

40,7

40,9

41,2

41,3

41,4

41,5

41,6

41,7

41,8

41,9

42,0

42,1

42,2

3.2.

2.2. Смертность от болезней системы кровообращения

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

620,0

663,2

583,3

565,3

547,1

528,4

509,2

486,0

460,1

434,0

408,3

382,6

356,0

330,0

3.3.

2.3. Смертность от дорожно-транспорт­ных происшествий

ведомственный

число умерших

на 100 тыс. человек населения

6,5

8,9

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0

7,9

7,8

3.4.

2.4. Смертность от новообразований

(в том числе злокачественных)

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

177,9

192,8

174,9

173,4

171,7

170,4

168,9

167,9

164,1

160,3

156,5

152,7

148,9

145,0

3.5.

2.5. Смертность от туберкулеза

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

12,7

20,0

12,0

11,3

10,6

9,9

9,2

8,5

7,9

7,3

6,7

6,1

5,5

5,0

3.6.

2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года

до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 нарколо­гических больных

9,74

9,76

9,78

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

3.7.

2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 нарколо­гических больных

9,80

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

3.8.

2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года

до 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом средне­годового контингента

12,10

10,16

10,19

10,20

10,23

10,25

10,27

10,29

10,31

10,33

10,35

10,37

10,39

10,4

3.9.

2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственный

случаев на

100 больных алкоголизмом средне­годового контингента

9,80

6,66

6,69

6,70

6,72

6,75

6,76

6,78

6,80

6,82

6,84

6,86

6,88

6,90

310.

2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

ведомственный

процентов

17,6

18,6

18,6

18,5

18,3

18,0

17,8

17,6

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

17,0

3.11.

2.11. Смертность от ишемической болезни сердца

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

505,8

487,3

468,8

450,3

449,2

448,0

446,8

444,6

442,3

440,0

437,6

435,1

432,2

430,1

3.12.

2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

статистический

число умерших

на 100 тыс. человек населения

149,4

143,9

138,4

137,2

136,0

134,8

133,6

132,3

131,1

130,0

129,1

128,6

128,1

127,3

3.13.

2.13. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)

ведомственный

процентов

56,3

56,4

56,5

58,0

59,9

61,6

62,5

63,0

63,2

63,3

63,4

63,5

63,6

63,7

3.14.

2.14. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

ведомственный

процентов

56,2

55,2

55,3

55,4

55,6

55.9

57,1

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

3.15.

2.15. Удельный вес детей с безрецидив­ной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»

ведомственный

процентов

80,5

80,0

 

80,0

 

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.16.

2.16. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

ведомственный

процентов

95,7

94,2

94,2

94,2

94,4

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

95,0

95,1

95,2

95,3

3.17.

2.17. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

ведомственный

процентов

2,87

 

2,87

2,86

2,86

2,85

2,85

2,84

2,84

2,83

2,83

2,82

2,82

2,81

2,81

3.18.

2.18. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

в общем количестве выявленных

ведомственный

процентов

87,5

88,0

88,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3.19.

2.19 . Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

ведомственный

процентов

40,4

39,0

39,0

39,0

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

84,0

88,0

92,0

96,0

100,0

3.20.