Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2020 № 577

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1375 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 30.01.2020)

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

17.06.2020

 

577

 

 

О внесенииизменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018№ 1375 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения итерритории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 30.01.2020)

 

 

Всоответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 кпостановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериевоценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,мониторинга и контроля», в связи увеличением бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкойзначений целевых показателей(целей, задач) программы

 

П О С Т АН О В Л Я Ю:

 

1. Внести впостановление Администрации города Ростова-на-Дону от28.12.2018 № 1375 «Об утверждении муниципальной программы «Защитанаселения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред.от 30.01.2020) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспортапрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 2 889 816,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 167 836,7 тыс. руб.;

2020 год – 179 467,5 тыс. руб.;

2021 год – 183 511,5 тыс. руб.;

2022 год – 189 203,4 тыс. руб.;

2023 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2024 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2025 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2026 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2027 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2028 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2029 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2030 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2031 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2032 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2033 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2034 год – 166 907,5 тыс. руб.;

2035 год – 166 907,5 тыс. руб.»

 

1.1.2. Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы»изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджетагорода Ростова-на-Дону в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы обюджете города Ростова-на-Дону на соответствующий период.

Финансирование программы из внебюджетных источников не предусмотрено.

Прогнозируемые объемы финансирования программы приведены в таблице кпрограмме.

 


Таблица

кпрограмме (тыс. руб.)

п/п

Источники

финансирования

Всего

В том числе по годам:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Подпрограмма № 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

958 192,9

56 072,6

58 454,6

59 907,2

61 958,2

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

Всего по подпрограмме № 1

958 192,9

56 072,6

58 454,6

59 907,2

61 958,2

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

776 518,8

42 527,2

47 145,9

48 196,8

49 669,6

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

Всего по подпрограмме № 2

776 518,8

42 527,2

47 145,9

48 196,8

49 669,6

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

826 127,6

47 293,3

49 776,2

50 653,5

51 887,8

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

Всего по подпрограмме № 3

826 127,6

47 293,3

49 776,2

50 653,5

51 887,8

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

Подпрограмма № 4 «Развитие и содержание Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

328 977,3

21 943,6

24 090,8

24 754,0

25 687,8

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

Всего по подпрограмме № 4

328 977,3

21 943,6

24 090,8

24 754,0

25 687,8

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

Программа «Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций»

Средства бюджета города Ростова-на-Дону

2 889 816,6

167 836,7

179 467,5

183 511,5

189 203,4

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

Итого по программе

2 889 816,6

167 836,7

179 467,5

183 511,5

189 203,4

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5»

 


1.1.3. В приложении № 1 к программе «Система целевых показателейпрограммы»:

1.1.3.1. Строку 1.3изложить в следующей редакции:

 

«1.3.

Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2, 3 класс)

человек

37

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.3.2. Дополнитьстрокой 1.3.1 следующего содержания:

 

«1.3.1.

Доля спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2, 3 класс) в общей численности спасателей

%

69,4

-

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70»

 

1.1.4. В приложении№ 2 к программе «Система программныхмероприятий»:

1.1.4.1. Строку 3изложить в следующей редакции:

 

«3.

1.1.1. Содержа-ние работников, задействованных на непосредст-венном решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Управление по делам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Ростова-на-Дону

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону 1110100590

823 284,2

48 638,5

50 186,8

51 654,0

53 720,2

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9

47 621,9»

 

1.1.4.2. Строки 8-9 изложить в следующейредакции:

 

«8.

Итого по основному мероприятию 1

958 192,9

56 072,6

58 454,6

59 907,2

61 958,2

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

9.

Всего по подпрограмме № 1

958 192,9

56 072,6

58 454,6

59 907,2

61 958,2

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1

55 523,1»

 

1.1.4.3. Строку 13изложить в следующей редакции:

 

«13.

2.1.2. Содержа-ние работников аппарата руководства, функциональных отделов и служб Управления по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону

Управление по делам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Ростова-на-Дону

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону

1120100590

501 279,3

28 751,1

30 862,3

31 764,6

33 035,2

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7

28 989,7»

 

1.1.4.4. Строки 18-19 изложить в следующейредакции:

 

«18.

2.1.7. Обеспече-ние функционирова-ния пунктов управления Администрации города Ростова-на-Дону и администраций районов города Ростова-на-Дону

Управление по делам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Ростова-на-Дону

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону

1120100590

62 437,9

3 616,6

3 796,3

3 894,9

4 033,7

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

3 622,8

19.

Итого по основному мероприятию 1

752 208,0

41 966,9

45 611,5

46 612,4

48 021,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8

43 845,8»

 

1.1.4.5. Строки 21-23изложить в следующей редакции:

 

«21.

2.2.1. Расходы на содержание муниципальных служащих Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону

Управление по делам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Ростова-на-Дону

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону

1120200110

24 310,8

560,3

1 534,4

1 584,4

1 647,8

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

22.

Итого по основному мероприятию 2

24 310,8

560,3

1 534,4

1 584,4

1 647,8

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

1 460,3

23.

Всего по подпрограмме № 2

776 518,8

42 527,2

47 145,9

48 196,8

49 669,6

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1

45 306,1»

 

1.1.4.6. Строку 26изложить в следующей редакции:

 

«26.

3.1.1. Содержа-ние муниципаль-ного казенного учреждения «Защита и безопасность»

Муниципаль-ное казенное учреждение

«Защита и безопасность»

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону

1130100590

523 517,0

29 530,6

32 217,2

33 094,5

34 328,8

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3

30 334,3»

 

1.1.4.7. Строки 29-30 изложить в следующей редакции:

 

«29.

Итого по основному мероприятию 1

826 127,6

47 293,3

49 776,2

50 653,5

51 887,8

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

30.

Всего по подпрограмме № 3

826 127,6

47 293,3

49 776,2

50 653,5

51 887,8

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6

48 193,6»

 

1.1.4.8. Строку 33 изложить в следующей редакции:

 

«33.

4.1.1.Содержа-ние работников Единой дежурной диспетчерской службы

Управление по делам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ным ситуациям города Ростова-на-Дону

2019- 2035

бюджет города Ростова-на-Дону

1140100590

304 625,4

20 089,3

22 684,7

23 347,9

24 281,7

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6

16 478,6»

 

1.1.4.9. Строку 37 изложить в следующей редакции:

 

«37.

Итого по основному мероприятию 1

328 977,3

21 943,6

24 090,8

24 754,0

25 687,8

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7»

 

1.1.4.10. Строки 42-43 изложить в следующей редакции:

 

«42.

Всего по подпрограмме № 4

328 977,3

21 943,6

24 090,8

24 754,0

25 687,8

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

17 884,7

43.

Итого по программе

2 889 816,6

167 836,7

179 467,5

183 511,5

189 203,4

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5

166 907,5»

 

1.1.5. В приложении № 3 к программе:

1.1.5.1.Строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Целевые показатели» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие спасательныхсил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону» изложить в следующейредакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 1       из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 958 192,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 56 072,6 тыс. руб.;

2020 год – 58 454,6 тыс. руб.;

2021 год – 59 907,2 тыс. руб.;

2022 год – 61 958,2 тыс. руб.;

2023 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2024 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2025 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2026 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2027 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2028 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2029 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2030 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2031 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2032 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2033 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2034 год – 55 523,1 тыс. руб.;

2035 год – 55 523,1 тыс. руб.

Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы № 1:

1. Численность спасателей в Поисково-спасательной службе составит 165 человек (при значении базового показателя 45 человек).

2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит 51 единицу (при значении базового показателя 21 единица).

3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) на конец 2019 года составит 40 человек (при значении базового показателя 37 человек).

4. Доля спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2, 3 класс) в общей численности спасателей составит не менее 70 % (при значении базового показателя 69,4 %).

5. Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений составит 8 единиц (при значении базового показателя 2 единицы)»

 

1.1.5.2. Раздел II « О сновные цели, задачи, сроки и этапыреализации подпрограммы № 1, а также прогноз конечных результатовподпрограммы № 1. Система целевых показателей подпрограммы № 1 » изложить в следующейредакции:

«Цельюподпрограммы № 1 является создание группировки спасательных сил (силэкстренного реагирования), соответствующей рискам чрезвычайных ситуаций натерритории города Ростова-на-Дону.

Для достиженияпоставленной цели будет осуществляться реализация мероприятий подпрограммы№ 1, направленных на решение следующих основных задач:

наращиваниематериально-технической базы, поддержание в готовности спасательныхподразделений к применению;

повышениеоперативности применения спасательных сил (сил экстренного реагирования).

Основными результатами достижения целиподпрограммы № 1 в количественном выражении должны стать:

увеличениечисленности спасателей в Поисково-спасательной службе на 120 человек (составит165 человек);

увеличениеобеспеченности Поисково-спасательной службы специальной автомобильной техникойна 142,9% (составит 51 единицу);

увеличениеколичества спасателей с повышенной квалификацией (1, 2 класс) на 8,1% по итогам2019 года (составит 40 человек);

доля спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2, 3 класс) вобщей численности спасателей с 2020 годасоставит не менее 70 %;

увеличениеколичества мест дислокации поисково-спасательных подразделений на 6 единиц(оставит 8 единиц).

Для реализации поставленных задач и для оценкихода реализации подпрограммы № 1 разработана система целевых показателей,которые представлены в таблице к подпрограмме № 1».

1.1.5.3. В таблицек подпрограмме № 1 «Система целевых показателей подпрограммы № 1»:

1.1.5.3.1. Строку 3изложить в следующей редакции:

 

«3.

Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1 ,2, 3 класс)

человек

37

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.5.3.2. Дополнитьстрокой 3.1 следующего содержания:

 

«3.1.

Доля спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2, 3 класс) в общей численности спасателей

%

69,4

-

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70

не менее 70»

 

1.1.6. Строку«Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятийпо гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приложения № 4к программе изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 2       из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 776 518,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 42 527,2 тыс. руб.;

2020 год – 47 145,9 тыс. руб.;

2021 год – 48 196,8 тыс. руб.;

2022 год – 49 669,6 тыс. руб.;

2023 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2024 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2025 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2026 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2027 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2028 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2029 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2030 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2031 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2032 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2033 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2034 год – 45 306,1 тыс. руб.;

2035 год – 45 306,1 тыс. руб.»

 

1.1.7. Строку«Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 3«Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону –содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей» приложения№ 5 к программе изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 3       из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 826 127,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 47 293,3 тыс. руб.;

2020 год – 49 776,2 тыс. руб.;

2021 год – 50 653,5 тыс. руб.;

2022 год – 51 887,8 тыс. руб.;

2023 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2024 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2025 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2026 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2027 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2028 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2029 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2030 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2031 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2032 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2033 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2034 год – 48 193,6 тыс. руб.;

2035 год – 48 193,6 тыс. руб.»

 

1.1.8. Строку«Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4«Развитие и содержание Единой дежурной диспетчерской службы, системыобеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» приложения № 6 кпрограмме изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 4       из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 328 977,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 21 943,6 тыс. руб.;

2020 год – 24 090,8 тыс. руб.;

2021 год – 24 754,0 тыс. руб.;

2022 год – 25 687,8 тыс. руб.;

2023 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2024 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2025 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2026 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2027 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2028 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2029 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2030 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2031 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2032 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2033 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2034 год – 17 884,7 тыс. руб.;

2035 год – 17 884,7 тыс. руб.»

 

2. Постановлениевступает в силу со дня официального опубликования в городской газете «Ростовофициальный».

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону ОвчинниковаЮ.В.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

 А.В. Логвиненко

 

 

Постановление вносит

Управление по делам

гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям

городаРостова-на-Дону