ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.11.2016 № 757
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В соответствии спостановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Обутверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области» и в целях исполнения постановленияПравительства Ростовской области от06.04.2016№239 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областногобюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ПравительствоРостовской области постановляет :
1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013№ 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Корнеева М.В.
Губернатор Ростовской области | В.Ю. Голубев |
Постановление вносит
департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Ростовской области
Приложение
кпостановлению
Правительства
Ростовскойобласти
от09.11.2016 № 757
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимыев приложение № 1 к постановлению
ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 601
« Обутверждении государственной программы Ростовской области
«Поддержкаказачьих обществ Ростовской области »
1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программыРостовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить вредакции:
«Ресурсное обеспечение Программы | – | общий объем финансирования Программы – 4 743 452,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 610 875,5 тыс. рублей; 2015 год – 654 364,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей; 2016 год – 696 203,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства: 2014 года – 8 620,2 тыс. рублей, 2015 года – 304,0 тыс. рублей; 2017 год – 699 382,0 тыс. рублей; 2018 год – 699 538,0 тыс. рублей; 2019 год – 702 849,0 тыс. рублей; 2020 год – 693 851,3 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 4 601 485,6 тыс. рублей; федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей». |
2. Раздел4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсномуобеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 743452,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;
2016 год – 696 203,9 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,
2015года – 304,0 тыс. рублей;
2017 год – 699 382,0 тыс. рублей;
2018 год – 699 538,0 тыс. рублей;
2019 год – 702 849,0 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет –4 601 485,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным закономоб областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».
3. В разделе 8:
3.1. Строку «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы – 1 830 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 190 974,7 тыс. рублей; 2015 год – 290 787,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей; 2016 год – 292 715,4 тыс. рублей; 2017 год – 292 276,9 тыс. рублей; 2018 год – 292 276,9 тыс. рублей; 2019 год – 294 096,4 тыс. рублей; 2020 год – 177 612,5 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 1 830 710,7 тыс. рублей». |
3.2. Подраздел8.5 изложить в редакции:
«8.5. Информация по ресурсномуобеспечению подпрограммы 1
«Создание условий дляпривлечения членов казачьих обществ
к несению государственной ииной службы»
Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1 830 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190974,7 тыс. рублей;
2015 год – 290787,6 тыс. рублей,
из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 292715,4 тыс. рублей;
2017 год – 292276,9 тыс. рублей;
2018 год – 292276,9 тыс. рублей;
2019 год – 294096,4 тыс. рублей;
2020 год – 177612,5 тыс. рублей;
по источникамфинансирования:
областной бюджет –1 830 710,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;
внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.
Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».
3.3. Подраздел8.6 изложить в редакции:
«8.6 Участие муниципальныхобразований Ростовской области
в реализации подпрограммы «Созданиеусловий для привлечения
членовказачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Участиемуниципальных образований Ростовской области заключается в обеспеченииисполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органамместного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренныхдоговорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 №47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».
Предоставлениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов наобеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказаниюсодействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от29.09.1999 № 47-ЗС (далее – межбюджетные трансферты), из областного бюджетаосуществляется главным распорядителем средств областного бюджета –департаментом по казачеству в установленном для исполнения областного бюджетапорядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетныхассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Предоставлениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется наосновании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенныхмежду департаментом по казачеству и органом местного самоуправления, всоответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 №834 «О порядке расходования средств субсидий для софинансирования расходныхобязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения».
Для получениямежбюджетных трансфертов органы местного самоуправления муниципальныхобразований представляют кассовые заявки на предстоящий месяц, согласованные сфинансовым органом муниципального образования в департамент по казачеству всрок до 5-го числа месяца, предшествующего планируемому, в которых указываетсяобъем межбюджетных трансфертов, наименование казачьего общества.
Департамент показачеству направляет кассовую заявку о потребности средств, необходимых длянесения службы казачьими дружинами, в министерство финансов Ростовской областив соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.
Министерствофинансов Ростовской области в порядке, установленном для исполнения областногобюджета, осуществляет доведение предельных объемов денежных обязательств налицевой счет департамента по казачеству.
Департамент показачеству осуществляет перечисление денежных средств, необходимых для несенияслужбы казачьими дружинами, в течение пяти рабочих дней со дня их получения насчета администраторов доходов местных бюджетов в соответствии с установленнымпорядком исполнения областного бюджета на основании соглашений.
Администрациимуниципальных образований или иные уполномоченные органы местногосамоуправления представляют департаменту по казачеству ежемесячно отчет офактическом использовании межбюджетных трансфертов, а также иные документы,подтверждающие расходование средств областного бюджета, по форме и в сроки,установленные приказом департамента по казачеству.
Департамент показачеству обеспечивает соблюдение администрациями муниципальных образованийусловий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетныхтрансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городскихокругов, необходимых для несения службы казачьими дружинами.
Обеспечениецелевого использования межбюджетных трансфертов, поступающих для несения службыказачьими дружинами из областного бюджета, возлагается на руководителейуполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образованийРостовской области.
Методика расчетараспределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов имуниципальных районов (далее – муниципальные образования) на обеспечениеисполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органамместного самоуправления в осуществлении задач и функций, по оказанию содействияорганам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от29.09.1999 № 47-ЗС (далее – обеспечение исполнения обязательств), производитсяисходя из численности дружинников казачьих дружин, дружинников конных взводовказачьих дружин, норматива затрат на обеспечение исполнения обязательств однимдружинником казачьей дружины и норматива затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины по следующимформулам:
где – объеммежбюджетных трансфертов, направляемых i-му муниципальному образованию;
– – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьих дружин;
– численность дружинников казачьих дружин поi-му муниципальному образованию согласно приложениям № 12 – 13;
– – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конных взводов казачьих дружин;
– – численность дружинников конных взводовказачьих дружин по i-му муниципальному образованию согласно приложениям № 12 –13.
,
где – – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьих дружин в части заработной платы.
При расчетенорматива затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинникомказачьих дружин применяются нормативы в части заработной платы для дружинников,работающих в муниципальных районах, или дружинников, работающих в городскихокругах, в зависимости от места расположения казачьей дружины:
– норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьих дружин в части материальных затрат,
где – – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конных взводов казачьих дружин в частизаработной платы;
н – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конных взводов казачьих дружин в частиматериальных затрат.
Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины и однимдружинником конного взвода казачьей дружины в части заработной платы состоит изгодового объема фонда оплаты труда и начислений на данный фонд оплаты труда.
Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины в частиматериальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизнидружинника от несчастных случаев, командировочные расходы, услуги связи,содержание легкового транспорта, используемого казачьей дружиной, его ремонт итехническое обслуживание, транспортный налог, плату за загрязнение окружающейприродной среды, горюче-смазочные материалы.
Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьейдружины в части материальных затрат включает расходы на обмундирование,страхование жизни дружинника от несчастных случаев, содержание грузовоготранспорта, используемого конными взводами казачьей дружины, его ремонт итехническое обслуживание, горюче-смазочные материалы, транспортный налог, платуза загрязнение окружающей природной среды, корма и инвентарь для конногопоголовья и хозяйственный инвентарь, которые приведены в таблицах № 1 – 2.
Нормативы затрат на обеспечениеисполнения обязательств членами
казачьих обществ в 2014 году
№ п/п | Наименование | Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных в городских округах (рублей) | Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных в муниципальных районах (рублей) | ||
в части заработной платы | в части материальных затрат | в части заработной платы | в части материальных затрат | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Дружинник казачьей дружины | 144 603,0 | 4 270,0 | 128 330,0 | 4 270,0 |
2. | Дружинник конного взвода казачьей дружины | 177 512,0 | 64 871,0 | 177 512,0 | 64 871,0 |
Таблица№ 2
Нормативы затрат на обеспечениеисполнения обязательств
членами казачьих обществ в 2015– 2019 годах
№ п/п | Наименование | Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных в городских округах (рублей) | Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных в муниципальных районах (рублей) | ||
в части заработной платы | в части материальных затрат | в части заработной платы | в части материальных затрат | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Дружинник казачьей дружины | 196 011,0 | 4 270,0 | 174 386,0 | 4 270,0 |
2. | Дружинник конного взвода казачьей дружины | 205 390,0 | 64 871,0 | 205 390,0 | 64 871,0 |
При расчете объемамежбюджетного трансферта для муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»учитывается стоимость аренды денников для конного поголовья.
При расчетенормативов затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинникомказачьих дружин учитываются расходы отдела организации и координациидеятельности казачьих дружин.
Распределениечисленности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городскимокругам приведено в приложениях № 12 – 13 к настоящей Программе.».
4. В разделе 9:
4.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 770 225,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей; в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей; в 2016 году – 383 968,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства: 2014 года – 8 620,2 тыс. рублей, 2015 года – 304,0 тыс. рублей; в 2017 году – 387 685,0 тыс. рублей; в 2018 году – 388 148,0 тыс. рублей; в 2019 году – 389 128,2 тыс. рублей; в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей; по источникам финансирования: федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета; областной бюджет – 2 628 259,0 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей; внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей». |
4.2. Подраздел9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению подпрограммы 2
«Развитие системыобразовательных организаций, использующих
в образовательном процессеказачий компонент»
Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 770 225,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 383 968,6 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства:
2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,
2015 года – 304,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 387 685,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 388 148,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 389 128,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникамфинансирования:
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет –2 628 259,0 тыс. рублей;
бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».
5. Вразделе 10:
5.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 – 2 760,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 405,1 тыс. рублей; в 2015 году – 359,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей; в 2016 году – 670,1 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 2 760,9 тыс. рублей». |
5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечениюподпрограммы 3
«Развитиеказачьего самодеятельного народного творчества»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 2760,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 760,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;
внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.
Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».
6. Вразделе 11:
6.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 4 – 139 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20 775,6 тыс. рублей; 2015 год –19 690,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 10,0 тыс. рублей; 2016 год – 18 849,8 тыс. рублей; 2017 год – 19 420,1 тыс. рублей; 2018 год – 19 113,1 тыс. рублей; 2019 год – 19 624,4 тыс. рублей; 2020 год – 22 291,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: областной бюджет – 139 755,0 тыс. рублей». |
6.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:
«11.5. Информация
по ресурсному обеспечениюподпрограммы 4
«Управление реализациейгосударственной программы
Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ
Ростовской области»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы4 в 2014 – 2020 годах составит 139 755,0 тыс. рублей. Финансирование основногомероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренныхв установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:
в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 849,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 420,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 19 113,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 624,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 139 755,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 подлежитуточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализациюподпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
7. Приложение № 4 изложить вредакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовскойобласти»
ПРОГНОЗ
сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг
областными государственнымиобразовательными организациями
по государственной программеРостовской области
«Поддержка казачьих обществРостовской области»
Номер и наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Описание услуги: услуги основного общего образования | ||||||||||||
Показатель объема | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями | 560 | 566 | 707 | 770 | 770 | 770 | 119 668,5 | 117 961,7 | 137 311,0 | 144 898,6 | 145 392,4 | 145 916,9 |
Описание услуги: услуги среднего общего образования | ||||||||||||
Показатель объема услуги: число обучающихся | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями | 160 | 216 | 226 | 210 | 210 | 210 | 23 390,7 | 37 269,0 | 40 621,2 | 39 517,8 | 39 652,4 | 39 795,5 |
Описание услуги: услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||||||||
Показатель объема услуги: число студентов | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | | | | | | | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями | 1 532 | 1 398 | 1 269 | 1358 | 1358 | 1358 | 168 387,7 | 122 891,4 | 122 861,9 | 128 694,6 | 128 049,9 | 127 906,5». |
8. Приложения № 7 – 8 изложить вредакции:
«Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области«Поддержка
казачьих обществ Ростовскойобласти»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы Ростовскойобласти
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Программы | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | всего, в том числе: | – | – | – | – | 4 601 485,6 | 589 809,1 | 634214,0 | 676053,9 | 679232,0 | 679388,0 | 682 699,0 | 673701,3 | ||
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | – | – | – | – | – | – | 4687,5 | 8924,2 | – | – | – | – | |||
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1 689 567,7 | 235081,2 | 252454,7 | 250750,4 | 248 698,0 | 248391,0 | 248902,3 | 206647,0 | |||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 328 382,2 | 13 412,2 | 61 124,8 | 63 058,4 | 62 999,0 | 62 999,0 | 64 818,5 | – | |||
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2 567 035,7 | 329 394,6 | 317333,6 | 348 742,0 | 367 535,0 | 367 998,0 | 368 978,2 | 467 054,3 | |||
министерство строительства РО | 812 | – | – | – | 16500,0 | 11921,1 | 3300,9 | 13503,1 | – | – | – | – | |||
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | всего, в том числе: | – | – | – | – | 1 830 710,7 | 190 974,7 | 290787,6 | 292715,4 | 292 276,9 | 292276,9 | 294096,4 | 177612,5 | ||
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1 502 328,5 | 177 562,5 | 229662,8 | 229657,0 | 229 277,9 | 229277,9 | 229277,9 | 177612,5 | |||
ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 328 382,2 | 13 412,2 | 61 124,8 | 63 058,4 | 62 999,0 | 62 999,0 | 64818,5 | – | |||
Основное мероприятие 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 1 502 328,5 | 177562,5 | 229662,8 | 229657,0 | 229277,9 | 229277,9 | 229277,9 | 177612,5 | ||
825 | 1204 | 2012275 | 240 | 50,0 | – | – | – | – | – | – | 50,0 | ||||
825 | 1102 | 2010023440 | 240 | 379,1 | – | – | 379,1 | – | – | – | – | ||||
825 | 0113 | 2017104 | 540 | 1 501 899,4 | 177562,5 | 229662,8 |
229277,9 |
229277,9 |
229277,9 |
229277,9 | 177562,5 | ||||
825 | 0113 | 2010071040 | 540 | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона» | ГКУ РО «Казаки Дона» | 825 | – | – | – | 328 382,2 | 13412,2 | 61124,8 | 63058,4 | 62999,0 | 62999,0 | 64818,5 | – | ||
825 | 0113 | 2010059 | 110 | 307 470,0 | 11699,0 | 57050,6 |
59224,4 | 59225,5 | 59225,5 | 61045,0 | – | ||||
825 | 0113 | 2010000590 | 110 | ||||||||||||
825 | 0113 | 2010059 | 240 | 20899,6 | 1711,1 | 4073,2 |
3830,8 | 3771,4 | 3771,4 | 3771,4 | – | ||||
825 | 0113 | 2010000590 | 240 | ||||||||||||
825 | 0113 | 2010059 | 850 | 12,6 | 2,1 | 1,0 |
3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | – | ||||
825 | 0113 | 2010000590 | 850 | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | всего, в том числе: | – | – | – | – | 2628259,0 | 377653,7 | 323376,6 | 363818,6 | 367535,0 | 367998,0 | 368978,2 | 472272,9 | ||
департамент по казачеству | 825 | – | – | – | 44723,3 | 36338,0 | 2742,1 | 1573,5 | – | – | – | 5218,6 | |||
министерство строительства РО | 812 | – | – | – | 16500,0 | 11921,1 | 3300,9 | 13503,1 | – | – | – | – | |||
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2567035,7 | 329394,6 | 317333,6 | 348742,0 | 367535,0 | 367998,0 | 368978,2 | 467054,3 | |||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями | государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 2566594,0 | 329169,5 | 317117,0 | 348742,0 | 367535,0 | 367998,0 | 368978,2 | 467054,3 | ||
825 | 0702 | 2020059 | 610 | 1341827,5 | 147195,1 | 167984,1 |
193258,4 | 204524,0 | 205152,4 | 205820,0 | 217893,5 | ||||
825 | 0702 | 2020000590 | 610 | ||||||||||||
825 | 0704 | 2020059 | 610 | 1032585,7 | 168387,7 | 122891,4 |
124280,8 | 129820,5 | 129175,8 | 129032,4 | 228997,1 | ||||
825 | 0704 | 2020000590 | 610 | ||||||||||||
825 | 0704 | 2021147 | 610 | 192180,8 | 13586,7 | 26241,5 |
31202,8 | 33190,5 | 33669,8 | 34125,8 | 20163,7 | ||||
825 | 0704 | 2020011470 | 610 | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности | департамент по казачеству | – | – | – | – | 44118,2 | 39322,7 | 4666,4 | 13503,1 | – | – | – | – | ||
825 | 0702 | 2027357 | 520 | 27299,1 | 27299,1 | 1148,9 | – | – | – | – | – | ||||
министерство строительства РО | 812 | 0702 | 2022104 | 240 | 16500,0 | 11921,1 | 3300,9 |
13503,1 | – | – | – | – | |||
812 | 0702 | 2020021040 | 240 | ||||||||||||
государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству | 825 | 0702 | 2020059 | 610 | 216,6 | – | 216,6 | – | – | – | – | – | |||
825 | 0704 | 2020059 | 610 | 102,5 | 102,5 | – | – | – | – | – | – | ||||
| |||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования | государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству | 825 | – | – | – | 11 926,9 | 3541,6 | 1593,2 | 1573,5 | – | – | – | 5218,6 | ||
825 | 0702 | 2022276 | 610 | 122,6 | 122,6 | – | – | – | – | – | – | ||||
| |||||||||||||||
департамент по казачеству | 825 | 0709 | 2022277 | 240 | 9357,8 | 2708,0 | 1233,2 |
1201,4 |
– |
– |
– | 4215,2 | |||
825 | 0709 | 2020022770 | 240 | ||||||||||||
825 | 1102 | 2022278 | 240 | 2446,5 | 711,0 | 360,0 |
372,1 |
– |
– |
– | 1003,4 | ||||
825 | 1102 | 2020022780 | 240 | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации | департамент по казачеству | 825 | 1403 | 2027112 | 540 | 5619,9 | 5619,9 | – | – | – | – | – | – | ||
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» | всего | – | – | – | – | 2760,9 | 405,1 | 359,0 | 670,1 | – | – | – | 1524,7 | ||
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | департамент по казачеству | 825 | 0804 | 2032279 | 240 | 2760,9 | 405,1 | 359,0 |
670,1 |
– |
– |
– | 1524,7 | ||
825 | 0804 | 2030022790 | 240 | ||||||||||||
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» | департамент по казачеству | – | – | – | – | 139755,0 | 20775,6 | 19690,8 | 18849,8 | 19420,1 | 19113,1 | 19624,4 | 22291,2 | ||
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области | департамент по казачеству | 825 | – |