Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 13.04.2016 № 380

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 31.12.2015)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

13.04.2016

 

380

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации г. Ростова-на-Дону

от28.12.2018 г. № 1363

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» (ред. от 31.12.2015)

 

 

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлениюАдминистрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014№ 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработкемуниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации,Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличениембюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, атакже корректировкой значений целевых показателей

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1. Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от30.09.2014 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системыобразования города Ростова-на-Дону» (ред. от 31.12.2015) следующиеизменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В паспорте программы:

1.1.1.1. Строку «Объемы иисточники финансирования Программы» изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 65812867,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Средства федерального бюджета – 1470472,5 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 32167875,7 тыс. руб.

3. Средства бюджета города – 32174519,1 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 – 10644169,6 тыс. руб.

2015 – 10778110,9 тыс. руб.

2016 – 9584206,8 тыс. руб.

2017 – 8880205,3 тыс. руб.

2018 – 8593024,9 тыс. руб.

2019 – 8601624,9 тыс. руб.

2020 – 8731524,9 тыс. руб.»

 

1.1.1.2. Строку «Целевые показатели» изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (при значении базового показателя – 79%).

2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования – 99% (при значении базового показателя – 92%).

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 21952,3 рублей (при значении базового показателя – 19573,4 рублей).

4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов – 99,0% (при значении базового показателя – 98,6%).

5. Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения – 73% (при значении базового показателя – 62%).

6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер – 7 человек (при значении базового показателя – 11 человек).

7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам – 95% (при значении базового показателя – 34%).

8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием – 95% (при значении базового показателя – 91%).

9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений – 100% (при значении базового показателя – 100%).

10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения – 100% (при значении базового показателя – 35%).

11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений – 99% (при значении базового показателя – 77%).

12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 98,8% (при значении базового показателя – 91%).

13. Количество приемных семей в муниципальном образовании – 63 семей (при значении базового показателя – 26 семей).

14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения – 100% (при значении базового показателя – 100%).

15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого- педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования – 100% (при значении базового показателя – 100%).

16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах – 80% (при значении базового показателя – 43%).

17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности – 97% (при значении базового показателя – 78%)».

 

1.1.2. В разделе 2 «Основныецели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогнозконечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателейпрограммы»:

1.1.2.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции:

«4.2. Увеличение на 12% среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы педагогических работников муниципальных дошкольныхобразовательных учреждений (показатель составит 21952,3 рублей)».

1.1.2.2. Строку 1.3 таблицы 1«Система целевых показателей программы» изложить в редакции:

 

 «1.3 

Среднеме-сячная номиналь-ная начис-ленная заработная плата педа-гогических работников муници-пальных дошколь-ных образо-вательных учреждений

руб-лей

19573,4

20883,4

23568,2

21952,3

21952,3

21952,3

21952,3

21952,3»

 

1.1.3. В разделе 3 таблицу 2 «Система программных мероприятий» изложитьв редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.1.4. Раздел 4 «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к постановлению.

1.1.5. В приложении 3 кмуниципальной программе:

1.1.5.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 26538359,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Средства федерального бюджета – 437037,3 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 11855740,6 тыс. руб.

3. Средства бюджета города – 14245581,5 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 4532999,2 тыс. руб.

2015 – 4512577,5 тыс. руб.

2016 – 4341353,3 тыс. руб.

2017 – 3297082,3 тыс. руб.

2018 – 3269082,3 тыс. руб.

2019 – 3237682,3 тыс. руб.

2020 – 3347582,3 тыс. руб.»

 

1.1.5.2. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (при значении базового показателя 79%).

2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования – 99% (при значении базового показателя 92%).

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 21952,3 рублей (при значении базового показателя 19573,40 рублей)»

 

1.1.6. Вприложении 4 к муниципальной программе:

1.1.6.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30190559,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Средства федерального бюджета – 1000000 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 18956204,4 тыс. руб.

3. Средства бюджета города – 10234355,3 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 4950228,8 тыс. руб.

2015 – 5032875,8 тыс. руб.

2016 – 4032351,5 тыс. руб.

2017 – 4213161,2 тыс. руб.

2018 – 3953980,8 тыс. руб.

2019 – 3993980,8 тыс. руб.

2020 – 4013980,8 тыс. руб.»

 

1.1.7. В приложении 5 кмуниципальной программе:

1.1.7.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6061449,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Средства областного бюджета – 844,8 тыс. руб.

2. Средства бюджета города – 6060605,1 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 752837,1 тыс. руб.

2015 – 812325,0 тыс. руб.

2016 – 790517,0 тыс. руб.

2017 – 926442,7 тыс. руб.

2018 – 926442,7 тыс. руб.

2019 – 926442,7 тыс. руб.

2020 – 926442,7 тыс. руб.»

 

1.1.8. Вприложении 6 к муниципальной программе:

1.1.8.1. Строку «Целевыепоказатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Подпрограммы:

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 98,8%(при значении базового показателя – 91%)»

 

1.1.8.2. Таблицу 1 «Системацелевых показателей подпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки иэтапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатовмуниципальной программы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить вредакции:

 

«Таблица 1

Система целевыхпоказателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами ор-ганизованного отдыха, оздо-ровления и за-нятостью на основе межведомст-венного под-хода и взаимо-действия орга-нов образо-вания с орга-нами социаль-ной защиты населения, здравоохра-нения и заня-тости населе-ния

%

91

93

98,1

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8»

 

1.1.9. В приложении 8 кмуниципальной программе:

1.1.9.1. Строку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1419506,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1. Средства областного бюджета – 199186,3 тыс. руб.

2. Средства бюджета города – 1220320,6 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 207024,0 тыс. руб.

2015 – 204866,6 тыс. руб.

2016 – 191631,9 тыс. руб.

2017 – 203996,1 тыс. руб.

2018 – 203996,1 тыс. руб.

2019 – 203996,1 тыс. руб.

2020 – 203996,1 тыс. руб.»

 

2. Постановление вступает в силусо дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

С.И. Горбань

 

 

Постановлениевносит

Управлениеобразования

города Ростова-на-Дону       

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 13.04.2016 № 380

 

 

 

 

Таблица 2

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

 

№ п/п

Наименование мероприятий

Муниципальный заказчик,

исполнитель

Сроки выпол­нения

Источники финансирова­ния, КЦСР

Объем финансирования (тыс. руб.)

 

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

 

1.1.1.

Осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за при­смотр и уход за детьми в образователь­ной организа­ции, реализую­щей образова­тельную программу дошкольного образования

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

средства областного бюджета 0217218 (2014-2015гг.), 0210172180

411 577,2

48 784,6

61 158,7

67 031,9

58 650,5

58 650,5

58 650,5

58 650,5

 

1.1.2.

Обеспечение государствен­ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль­ных дошколь­ных образова­тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

средства областного бюджета 0217202 (2014-2015 гг.), 0210172020

10 476 966,2

1 058 822,1

1 626 184,1

1 717 177,2

1 518 695,7

1 518 695,7

1 518 695,7

1 518 695,7

 

1.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

бюджет города 0210059

(2014-2015 гг.), 0210100590

12 167 239,7

2 580 892,9

1 692 234,9

1 675 167,5

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

 

1.1.4.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Прави­тельства Ростовской области

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2015 гг.

средства областного бюджета 0219010

(2014-2015 гг.)

3 965,8

2 161,0

1 804,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.5.

Обеспечение расходов на поощрение муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки по прив-лечению ин-вестиций

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014 год

средства областного бюджета 0217102

(2014 год)

4 987,5

4 987,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.6.

Проектирование и капремонт муниципальных образователь-ных учреждений

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города 0212008

(2014-2015 гг.)

10 303,2

6 663,9

3 639,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.7.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

средства федерального бюджета 0215059 (2014-2015 гг.)

321 824,7

167 902,7

153 922,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

47 212,6

47 212,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на- Дону»

68 000,0

68 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.8.

Софинансирова­ние расходов на модерниза­цию региональ­ных систем дошкольного образования

Управление образования города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города 0218059

(2014-2015 гг.)

107 942,0

41 975,5

65 966,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

11 803,3

11 803,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г. Ростова-на- Дону»

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.9.

Расходы на приобретение модульных детских садов

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2015 год

средства областного бюджета 0217378

(2015 год)

13 851,8

0,0

13 851,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.10.

Софинансиро­вание расходов на приобретение модульных детских садов

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2015 год

бюджет города 0218378

(2015 год)

8 526,0

0,0

8 526,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.11.

Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муници­пальных дошкольных образователь­ных учреждений

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.12.

Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь детям от 0 до 3 лет»

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.13.

Реализация проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей с исполь­зованием современных компьютерных технологий» на базе оснаще­ния дошкольных образователь­ных учреждений

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.14.

Внедрение проекта «Археология для малышей» в рамках реализации образовательной программы «По ступенькам истории»

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.15.

Реализация проекта «Безопасная дорога» совместно со службами Государствен­ной инспекции безопасности дорожного движения УВД города

Ростова-на-Дону

Управление образования города

Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.16.

Мониторинг состояния и развития системы образования детей дошколь­ного возраста

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.17.

Разработка и реализация образователь­ных программ в муниципаль­ных дошколь­ных образова­тельных организациях в соответствии с федеральными государствен-ными требо­ваниями

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.18.

Использование современных компьютерных технологий в процессе психолого-педагогического сопровождения детей на базе оснащения дошкольных образователь­ных учреждений

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1.19.

Разработка и выполнение мероприятий по энергосбере-жению, с пред-варительным изучением рынка предложе-ний специализи-рованных учреждений

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Итого по основному мероприятию «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий дошкольного образования»

 

а

ГРБС Управление образования города

города Ростова-на-Дону

23 516 880,9

3 905 526,3

3 623 648,8

3 459 376,6

3 132 082,3

3 132 082,3

3 132 082,3

3 132 082,3

 

б

средства федерального бюджета

321 824,7

167 902,7

153 922,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

в

средства областного бюджета

10 911 348,5

1 114 755,2

1 702 999,4

1 784 209,1

1 577 346,2

1 577 346,2

1 577 346,2

1 577 346,2

 

г

бюджет города

12 283 707,7

2 622 868,4

1 766 727,4

1 675 167,5

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

 

д

ГРБС Департамент координации строительства

и перспективного развития города Ростова-на-Дону

69 319,1

65 679,8

3 639,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

е

средства федерального бюджета

47 212,6

47 212,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ж

средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

з

бюджет города

22 106,5

18 467,2

3 639,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

и

ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону

85 000,0

85 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

к

средства федерального бюджета

68 000,0

68 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

л

средства областного бюджета

0,0

0,0