Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2012 № 779
Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2012 N 779
г. Ростов-на-Дону Утратилo силу с 1 января 2014 г.
- Постановление Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 г. N 595
Об утверждении областной долгосрочной
целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 27.06.2013 г. N 417;
от 10.10.2013 г. N 636)
В соответствии с Областным законом от 23.12.2011 N 270 "О Порядкепринятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценкиэффективности реализации областных долгосрочных целевых программ",распоряжением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 302"О разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитиеводохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить областную долгосрочную целевую программу "Развитиеводохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"согласно приложению N 1.
2. Утвердить методику оценки эффективности областной долгосрочнойцелевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовскойобласти в 2013-2020 годах" согласно приложению N 2.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетикиГребенщикова А.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситкомитет по охране окружающейсреды и природных ресурсовРостовской области
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 16.08.2012 N 779
ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие водохозяйственного комплекса
Ростовской области в 2013-2020 годах"
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 27.06.2013 г. N 417;
от 10.10.2013 г. N 636)
ПАСПОРТ
областной долгосрочной целевой
программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"
Наименование - областная долгосрочная целевая программа
Программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Ростовской области в 2013-2020 годах" (далее -
Программа)
Основание для - распоряжение Правительства Ростовской
разработки Программы области
от 26.07.2012 N 302 "О разработке областной
долгосрочной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской
области в 2013-2020 годах"
Государственный - комитет по охране окружающей среды и
заказчик - координатор природных ресурсов Ростовской области (далее -
Программы Ростоблкомприрода)
Государственный - министерство строительства, архитектуры и
заказчик Программы территориального развития Ростовской области
(далее - министерство строительства Ростовской
области)
Разработчик - Ростоблкомприрода
Программы
Основные цели - сохранение и восстановление водных объектов
Программы до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни населения;
обеспечение защищенности населения и
объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод
Основные задачи - обеспечение восстановления и экологической
Программы реабилитации водных объектов, утративших
способность к самоочищению;
развитие государственной системы мониторинга
водных объектов;
обеспечение пропускной способности водотоков
за счет проведения работ по их расчистке;
повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений (в том числе
бесхозяйных) путем их приведения к
безопасному техническому состоянию;
обеспечение населения и объектов экономики
сооружениями берегозащиты
Сроки реализации - 2013-2020 годы
Программы Структура - структура Программы:
Программы, паспорт областной долгосрочной целевой программы
перечень "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской
подпрограмм, области в 2013-2020 годах";
основных раздел I. Содержание проблемы и обоснование
направлений и необходимости ее решения программными методами;
мероприятий раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые показатели;
раздел III. Система программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы;
раздел IV. Нормативное обеспечение;
раздел V. Механизм реализации Программы;
Организация управления Программой и контроль за
ходом ее реализации;
раздел VI. Оценка эффективности реализации
Программы;
приложение N 1. Целевые показатели областной
долгосрочной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской области в
2013-2020 годах";
приложение N 2. Методика расчета целевых
показателей областной долгосрочной целевой
программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Ростовской области в 2013-2020 годах";
приложение N 3. Распределение объемов
финансирования по направлениям областной
долгосрочной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской области в
2013-2020 годах";
приложение N 4. Перечень программных мероприятий и
объемы финансирования областной долгосрочной
целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах";
приложение N 5. Положение об условиях
предоставления и методике расчета субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений;
приложение N 6. Положение об условиях
предоставления и методике расчета субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, на проведение работ по
постановке гидротехнических сооружений на учет в
качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных
гидротехнических сооружений в муниципальную
собственность;
приложение N 7. Положение об условиях
предоставления и методике расчета субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, на берегоукрепительные
мероприятия;
приложение N 8. План по привлечению средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий
Программы.
Программа не содержит подпрограмм.
Основные направления Программы:
восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов;
защита от негативного воздействия вод и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений;
осуществление части переданных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений
(за счет субвенций федерального бюджета). (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
Исполнители - Ростоблкомприрода;
Программы министерство строительства Ростовской
области;
администрации муниципальных образований
Ростовской области Объемы - объем финансирования Программы в 2013-2020 годах за
и источники счет всех источников составит 1 848 459,2 тыс. рублей, в
финансирования том числе:
Программы за счет средств федерального бюджета - 197 424,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2013 году - 108 876,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 44 274,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 44 274,4 тыс. рублей;
в 2016 году - * тыс. рублей;
в 2017 году - * тыс. рублей;
в 2018 году - * тыс. рублей;
в 2019 году - * тыс. рублей;
в 2020 году - * тыс. рублей;
(* объем финансирования из федерального бюджета
подлежит уточнению по итогам участия Ростовской
области в конкурсном отборе в рамках реализации
федеральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах");
за счет средств областного бюджета - 1 633 046,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2013 году - 143 593,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 212 779,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 212 779,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 17 988,3 тыс.
рублей, в том числе:
в 2013 году - 5 503,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 8 371,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 4 112,9 тыс. рублей;
в 2016 году - ** тыс. рублей;
в 2017 году - ** тыс. рублей;
в 2018 году - ** тыс. рублей;
в 2019 году - ** тыс. рублей;
в 2020 году - ** тыс. рублей;
(** объемы финансирования за счет средств местных
бюджетов подлежат уточнению после принятия
соответствующих программ органами местного
самоуправления).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном
порядке. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636)
Ожидаемые - по итогам реализации Программы планируется
конечные результаты достижение следующих результатов:
реализации протяженность участков водных объектов, на которых
Программы (целевые выполнены мероприятия по восстановлению и
показатели) экологической реабилитации водных объектов,
составит 183,2 км;
количество бассейнов водных объектов, на которых
осуществляется мониторинг водных объектов в рамках
полномочий Ростовской области, составит 12 единиц;
ущерб, предотвращенный в результате реализации
мероприятий по расчистке паводкоопасных участков
рек, составит 799,9 тыс. рублей;
доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое
состояние, увеличится на 18,9 процента;
количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое
состояние, составит 47 единиц;
количество гидротехнических сооружений на
территории области, поставленных на учет
в качестве
бесхозяйных, составит 180 единиц;
количество бесхозяйных гидротехнических
сооружений на территории области, принятых в
муниципальную собственность, составит 569 единиц;
доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия
вод, от общего количества населения, проживающего
на таких территориях, увеличится на 3,2 процента;
протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
составит 5,7 км. (В редакции ПостановленийПравительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636)
Система организации - контроль за ходом реализации Программы
контроля за осуществляют Правительство Ростовской
исполнением области, Контрольно-счетная палата Ростовской
Программы области в соответствии с их полномочиями,
установленными областным законодательством
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Ростовская область является одним из наиболее динамичноразвивающихся регионов России, обладающих высокоразвитойпромышленностью и сельскохозяйственным производством.
Обратной стороной высокого уровня экономического развитияявляется усиление негативного воздействия на водные объекты Ростовскойобласти.
В то же время состояние водохозяйственного комплекса имеетопределяющее значение для устойчивого экономического развития областии повышения качества жизни проживающего в ней населения.
Водные ресурсы служат основным источником водоснабжения населенияи хозяйственного комплекса, являются основой успешного развития многихотраслей сельского и промышленного производства.
1. Характеристика водно-ресурсного потенциала и водного фонда региона
1.1. Поверхностные водные объекты
На территории Ростовской области находится 4551 водоток (из них165 малых и средних рек суммарной протяженностью 9565 км), в основномэто малые реки с небольшим водным стоком. Почти все они являютсяпритоками реки Дон или ее главных притоков. В засушливой степной зоне,в которой расположена Ростовская область, они являются основнымисточником обеспечения водой населенных пунктов, промышленности исельскохозяйственного производства.
Рельеф территории области оказывает значительное влияниена характер течения рек. Все они имеют малый уклон, а, следовательно,малое течение, скорость течения рек не превышает 1 м/с. Питаниерек смешанное: дождевое, снеговое (талые воды) и грунтовое (подземныеводы), преобладающим из них является снеговое.
Ростовская область вследствие своего географического положенияв южной зоне европейской части страны отличается низкойводообеспеченностью.
Водные ресурсы области оцениваются в 27,7 куб. км, из которыхтолько 2,7 куб. км (10 процентов) формируются в пределах области,а основной объем поступает извне, в основном с территории верхнегоДона и Украины (р. Северский Донец и реки Приазовья).
Ресурсы речного стока неравномерно распределяются по территорииобласти и во времени. В северо-западных районах области слой годовогостока достигает 70 мм, а в восточных и юго-восточных районах - всеголишь порядка 10 мм. Причем 70 процентов, а в юго-восточных районахдо 90 процентов годового стока приходится на период кратковременноговесеннего половодья. Среднеобластной слой речного стока (33 мм) болеечем в 7 раз уступает среднероссийскому показателю, а в расчетена одного жителя - более чем в 10 раз (2,4 тыс. куб. м на человека).
Формирование речного стока в бассейне реки Дон происходитводотоками, размещенными на территории нескольких субъектов РоссийскойФедерации, в том числе пяти областей Центрально-Черноземногоэкономического района (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая,Тамбовская) и Ростовской области Северо-Кавказского экономическогорайона.
Кроме того, следует учитывать, что на территорию Ростовскойобласти поверхностные воды поступают с территорий Харьковской,Донецкой и Луганской областей Украины после интенсивного использованияпо трансграничным водным объектам.
1.2. Характеристика крупных водохранилищ
Основным регулирующим водоемом в бассейне реки Дон являетсяЦимлянское водохранилище многолетнего регулирования полным объемом23860 млн. куб. м.
Цимлянское водохранилище имеет общую длину 281 км, причем большаяего часть (197 км) находится в пределах Волгоградской области, а 84 км- на территории Ростовской области. Водохранилище простирается отплотины гидроэлектростанции (далее - ГЭС) по створу Цимлянск -Волгодонск до станицы Трехостровской. Подпор от Цимлянскоговодохранилища распространяется до р. Иловля.
Наполнение Цимлянского водохранилища происходит в основном засчет стока талых вод весеннего половодья с территории бассейна,расположенного выше г. Калач, а также за счет приточности по рекамКарповка, Донская Царица, Мышковка, Чир, Аксай Есауловский, АксайКурмоярский и Цимла. Суммарный среднегодовой сток боковых притоковводохранилища (составляет 1,1 куб. км) не превышает 5 процентов отобщего притока и снижается в маловодные годы до 0,2 куб. км.Внутригодовое распределение стока характеризуется крайнейнеравномерностью. Доля стока весеннего половодья (3-5 месяцев)составляет от 70 до 90 процентов, сток в летне-осенний и зимнийпериоды колеблется от 10 до 30 процентов.
Периоды летне-осенней и зимней межени отличаются более или менееравномерной водностью: доля летне-осенней межени составляет порядка 13процентов от годового стока.
Также на территории области расположен Манычский каскад,включающий Пролетарское (0,87 куб. км), Веселовское (0,19 куб. км) иУсть-Манычское (0,07 куб. км) водохранилища, который был построен в30-х годах прошлого века и предназначен для целей судоходства,энергетики, рыболовства и орошения земель. Кроме местного стока вМаныч в объеме около 0,5 куб. км в год подается кубанская (по руслу р.Б. Егорлык) и донская (по Донскому магистральному каналу) вода.
Веселовское водохранилище служит аккумулятором пресной донскойводы, используемой для орошения, а также водоприемникомдренажно-сбросных вод, поступающих с орошаемых земель Ставропольскогокрая, минерализация которых достигает 3-4 г/л. В последние годыводохранилище теряет свое значение как надежный источник для орошения,поскольку минерализация его вод повысилась до 2,5 г/л. В настоящеевремя стоит проблема рассоления воды в водохранилище.
1.3. Использование водных ресурсов
Квота Ростовской области на изъятие водных ресурсов изповерхностных водных объектов на 2011 год установлена в объеме 4 706,4млн. куб. м. Фактически забрано водных ресурсов по Ростовской области3 346,38 млн. куб. м (в 2010 году - 3 865,13 млн. куб. м), из нихиспользовано 2 119,67 млн. куб. м.
Основной объем потребления водных ресурсов на территории областиприходится на промышленность. Основным водопользователем в отрасли"промышленность" является "электроэнергетика" и на втором месте -предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Динамика забора свежей воды из поверхностных водных объектов----T------------------------T--------T--------T--------T---------T--------¬¦ N ¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦п/п¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+---+------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+¦ 1.¦Забрано воды из водных ¦3 815,31¦3 887,43¦3 720,41¦3 693,06 ¦3 346,38¦¦ ¦объектов (млн. куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+¦ 2.¦Использовано свежей ¦2 414,83¦2 320,03¦2 231,92¦2 120,324¦2 119,67¦¦ ¦воды, всего (млн. куб.м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦в том числе: ¦ 217,44 ¦ 209,35 ¦ 234,01 ¦ 198,88 ¦ 181,09 ¦¦ ¦для хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бытового водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦для орошения ¦ 848,62 ¦ 763,92 ¦ 775,28 ¦ 725,72 ¦ 876,78 ¦¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+¦ ¦производственные и ¦1 335,93¦1 332,29¦1 208,29¦1 181,97 ¦ 967,58 ¦¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------------------+--------+--------+--------+---------+---------
Установленная квота на сброс сточных и дренажных вод вповерхностные водные объекты на 2011 год составляет 2 084,6 млн. куб.м, фактически сброшено в поверхностные водные объекты области 1 358,27млн. куб. м, в том числе:
нормативно чистых вод без очистки - 1 027,06 млн. куб. м;
нормативно очищенных вод - 34,38 млн. куб. м;
загрязненных вод - 296,83 млн. куб. м, в том числе:
вод без очистки - 90,41 млн. куб. м;
недостаточно очищенных вод - 206,42 млн. куб. м.
Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦Водоотведение в ¦1 453,96¦1 462,51¦1 302,55¦1 389,38¦1 358,27¦¦поверхностные водные объекты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦всего (млн. куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦нормативно чистых ¦1 139,87¦1 161,24¦1 009,38¦1 103,17¦1 027,06¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦нормативно-очищенных ¦ 13,66 ¦ 36,19 ¦ 38,35 ¦ 34,38 ¦ 34,38 ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦загрязненных, из них: ¦ 314,09 ¦ 301,27 ¦ 293,17 ¦ 286,21 ¦ 296,83 ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦без очистки ¦ 59,71 ¦ 47,8 ¦ 47,52 ¦ 45,41 ¦ 90,41 ¦+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+¦недостаточно очищенных ¦ 240,72 ¦ 217,28 ¦ 207,3 ¦ 206,42 ¦ 206,42 ¦L-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году натерритории области осуществлялся 171 субъектом хозяйственной и инойдеятельности (в 2010 году - 126), 61 из них осуществляет сброс впределах установленных нормативов (в 2010 году - 50).
Очистка сточных вод осуществляется на 129 очистных сооружениях,на которых в 2011 году прошли очистку 240,8 млн. куб. м сточных вод, втом числе нормативную очистку - 34,38 млн. куб. м.
Практически все организации жилищно-коммунального комплексасбрасывают недостаточно очищенные сточные воды после очистныхсооружений канализации с превышением установленных нормативов.
Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются:объекты сельского хозяйства - государственные оросительные системыРостовской области, шахты и водоотливные комплексы области,организации жилищно-коммунального хозяйства.
1.4. Качество поверхностных вод
Химический состав поверхностных вод отличается большимразнообразием. Это связано с различием физико-географических условий,а также с неодинаковой степенью нагрузки сточными водами и другимиантропогенными загрязнениями участков рек.
В пределах Ростовской области качество воды р. Дон формируетсяпод влиянием сбросов сточных вод городов Волгодонска, Константиновска,Семикаракорска, Ростова-на-Дону, Азова; основных притоков рекСеверский Донец, Сал, Маныч, Аксай, Темерник и других. На основеданных, полученных в результате гидрохимических наблюдений, вконтролируемых пунктах наблюдений состав поверхностных вод практическина всем протяжении рек бассейна не соответствует требованиямустановленных нормативов предельно допустимых концентраций вредныхвеществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение потаким показателям, как БПК (биологическое потребление кислорода),железо общее, медь и нефтепродукты. Класс качества воды, в основном,"загрязненная".
На качественный состав водных объектов отрицательно влияетхозяйственная деятельность промышленных (сбросы неочищенных илинедостаточно очищенных промышленных сточных вод, загрязненных шахтныхвод, имеющих в составе железо общее, медь, цинк, сульфаты и т.д.) исельскохозяйственных организаций (сбросы сточных вод по сбросныморосительным каналам после орошаемого земледелия без очистки,почвенный вынос химических веществ: кальций, магний, натрий, сульфаты,хлориды, медь и т.д.); объектов водопроводно-канализационногохозяйства (сбросы загрязненных сточных вод, в том числе без очистки инедостаточно очищенных) и диффузные источники загрязнения (ливневые италые воды без очистки с территории населенных пунктов, отходыорганиаций, находящихся вблизи водных объектов, неорганизованныесвалки мусора населенных пунктов и т.д.).
Основными факторами формирования гидрохимического режимаЦимлянского водохранилища - основного регулирующего водоема в бассейнереки Дон, являются химический состав поступающих с речным стоком вод ипроцессы смешения их с водами, аккумулированными в водохранилище.
В водном питании водохранилища главную роль играет сток р. Дон(до 93 процентов) и незначительную - боковая приточность (6,6процента).
Основной ствол р. Дон и гидрографическая сеть поймы реки Дон иего притоков включены в перечень водных объектов, имеющихрыбохозяйственное значение для воспроизводства и добычи водныхбиоресурсов, а также использующихся как места обитания (зимовки) особоценных видов рыб.
Вода в водных объектах, располагающихся в зонах влияния шахтВосточного Донбасса, по своему качеству оценивается как "грязная" и"очень грязная", и прослеживается устойчивое влияние сбрасываемыхшахтных вод на качество воды в водных объектах.
По результатам наблюдений высокий уровень загрязнениярегистрируется в местах сброса с очистных сооружений шахтных вод - рекАюта, Гнилуша, Кундрючья, вода по своему качеству в створах наблюденийоценивается как "грязная" и "очень грязная".
2. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа
Во исполнение пункта 22 плана мероприятий по реализации Воднойстратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденногораспоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009N 1235-р, необходимо проведение мероприятий, направленных нарациональное использование, восстановление и охрану водных объектов иих водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод,развитие водохозяйственного комплекса.
В настоящее время состояние водных объектов в Ростовской областихарактеризуется активным заилением и зарастаниемдревесно-кустарниковой растительностью русел малых рек, наличием в нихбольшого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградацииводных ресурсов и невозможности их использования в качестве источниковводоснабжения, снижает рыбохозяйственную значимость водоемов. Крометого, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков непозволяет обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходовпаводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению иподтоплению территорий 179 населенных пунктов Ростовской области. Насегодняшний день 89,7 тыс. жителей проживают на территории,подверженной негативному воздействию вод в результатенеудовлетворительного состояния водоемов и их берегов.
Подбор мероприятий по восстановлению пропускной способностиводотоков (расчистке рек области) осуществлялся в соответствии сосновными задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до2020 года на основании бассейнового принципа. В состав Программы вошлимероприятия по восстановлению пропускной способности водотоковбассейнов рек Калитва, Кагальник, Тузлов. Для рек данных бассейновхарактерно заиление и зарастание русел, связанное со сбросаминеочищенных сточных вод, многочисленным строительством в руслах рекглухих плотин и перегораживающих сооружений неинженерного типа,распашкой земель до уреза воды, размещением хозяйственных объектов вводоохранных зонах и прибрежных полосах рек. Интенсивное антропогенноевоздействие, наряду с природными факторами, привело к деградацииводных объектов бассейнов.
Разрушение берегов в результате абразионных процессов, вызванныхприродными явлениями и усилением антропогенной нагрузки на водныеобъекты области, является одной из важнейших проблем для Ростовскойобласти. Процессы берегоразрушения формируют устойчивую опасностьсмыва и разрушения жилых и общественных зданий в более чем 40населенных пунктах, ведут к потере значительных объемов площадейземельных угодий, загрязнению и заилению прибрежной защитной полосыводных объектов. В состав берегоукрепительных мероприятий Программывошли мероприятия по ранее начатым объектам, а также по объектам,непроведение берегоукрепления по которым может повлечь чрезвычайныеситуации и причинение значительного ущерба населению и экономикеобласти.
Вызывает серьезные опасения безопасность напорныхгидротехнических сооружений (далее - также ГТС), многие из которыхнаходятся в аварийном или предаварийном состоянии, значительная частьсооружений в настоящее время являются бесхозяйными.
На начало 2012 года на территории Ростовской области расположено1389 напорных гидротехнических сооружений, в том числе 1 135 ГТС,находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных. Из них 292ГТС, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных,расположенных на водохранилищах емкостью более 100 тыс. куб. м,требуют проведения ремонтных работ. Существующая ситуация с уровнембезопасности ГТС чревата возникновением чрезвычайных ситуаций созначительным материальным ущербом.
Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехническихсооружений сформированы по результатам обследования аварийных,потенциально опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности,или бесхозяйных, которое осуществлялось в 2008 - 2009 годахмежведомственной рабочей группой во исполнение решения коллегииАдминистрации Ростовской области от 08.09.2008 N 51.
Выбор объектов осуществлен с учетом технического состояниясооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величиныпредполагаемого ущерба в случае невыполнения мероприятия, а такжезаинтересованности администраций муниципальных образований области ввыполнении мероприятий и возможности обеспечить их софинансирование.
Наряду с мероприятиями по капитальному ремонту и реконструкции всостав Программы вошли мероприятия по ликвидации ГТС. Указанноеобусловлено тем, что в случае, когда ГТС не имеет хозяйственной либоиной значимости и находится в неудовлетворительном техническомсостоянии, проведение мероприятий по капитальному ремонту илиреконструкции экономически нецелесообразно и необходима их ликвидация.
На сегодняшний день на территории Ростовской области расположено681 бесхозяйное гидротехническое сооружение. Основная причина, покоторой муниципальные органы не ведут работу по принятию их вмуниципальную собственность, - отсутствие средств в бюджетахмуниципальных образований области.
Среди данных сооружений имеется ряд ГТС, представляющих серьезнуюугрозу для населения и экономики Ростовской области в случае аварийнойситуации. Определение собственников данных ГТС является важнейшимусловием обеспечения их дальнейшей безопасности.
В связи с этим в рамках мероприятий Программы предусмотренысубсидии областного бюджета муниципальным образованиям на проведениеработ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность. (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
Реализация данного мероприятия позволит к 2014 году определитьсобственников всех бесхозяйных ГТС, представляющих потенциальнуюугрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, и тем самым обеспечитьбезопасность указанных сооружений, повысить уровень защищенностинаселения Ростовской области.
Ростовская область в соответствии с Положением об осуществлениигосударственного мониторинга водных объектов, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 N 219,наделена полномочиями по осуществлению наблюдений за состоянием дна,берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон иизменениями морфометрических особенностей водных объектов или ихчастей, а также водохозяйственных систем, в том числе гидротехническихсооружений. Однако к 2013 году водным мониторингом охвачены 3 бассейнарек Тузлов, Кундрючья и Калитва, что явно недостаточно, т. к. безоценки реального состояния водохозяйственного комплекса, полученногона основании мониторинговых наблюдений, невозможно принятие правильныхи своевременных управленческих решений, направленных на егоподдержание в удовлетворительном состоянии и развитие.
Для решения проблем охраны и рационального использования водныхобъектов была разработана и успешно реализуется подпрограмма "Охрана ирациональное использование водных объектов или их частей,расположенных на территории Ростовской области" в рамках областнойдолгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональноеприродопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы".
Однако проблемы водохозяйственного комплекса на территорииобласти требуют обеспечения непрерывного и комплексного подхода сиспользованием программно-целевого метода на более длительный период,что обусловило необходимость разработки отдельной областнойдолгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплексаРостовской области в 2013-2020 годах".
Важным аргументом в пользу принятия Программы является тот факт,что федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственногокомплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350,с 2013 года бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотренысубсидии из федерального бюджета на софинансирование региональныхпрограмм, направленных на рациональное использование, восстановление иохрану водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод.Основным условием предоставления указанных субсидий является наличиеутвержденной региональной программы развития водохозяйственногокомплекса субъекта Российской Федерации.
Статьей 72 Конституции Российской Федерации определено, чтообеспечение экологической безопасности находится в совместном веденииРоссийской Федерации и ее субъектов.
Учитывая взаимосвязанный характер актуальных для Ростовскойобласти проблем оздоровления водных объектов и предотвращениянегативного воздействия вод, а также необходимость привлеченияфинансовых средств из различных источников (из бюджетов всех уровнейбюджетной системы Российской Федерации), в связи с затратностьюбольшинства планируемых водохозяйственных мероприятий ипродолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных вышепроблем возможно только программно-целевым методом, предполагающимориентацию деятельности на достижение поставленных целей.
На решение задач по обеспечению рационального водопользования натерритории Ростовской области влияет ряд неблагоприятных факторов(рисков):
финансово-экономические - недостаточный объем средств субвенций,выделяемых из федерального бюджета на осуществление переданныхполномочий Российской Федерации по охране водных объектов ипредотвращению негативного воздействия вод, а также недостаточныйобъем средств субсидий федерального бюджета, выделяемых наосуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений;
природно-климатические - влияние климатических условий нагидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояниегидротехнических сооружений и берегов водных объектов.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые показатели
Основными целями Программы на период до 2020 года являются:
сохранение и восстановление водных объектов до состояния,обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики отнаводнений и иного негативного воздействия вод.
Для сохранения и восстановления водных объектов до состояния,обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения,необходимо решить следующие задачи:
обеспечение восстановления и экологической реабилитации водныхобъектов, утративших способность к самоочищению;
развитие государственной системы мониторинга водных объектов.
Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики отнаводнений и иного негативного воздействия вод необходимо решитьследующие задачи:
обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведенияработ по их расчистке;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений(в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасномутехническому состоянию;
обеспечение населения и объектов экономики сооружениямиберегозащиты.
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013-2020 годах водин этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.
Целевые показатели Программы приведены в приложении N 1 кПрограмме.
Методика расчета целевых показателей Программы представлена вприложении N 2 к Программе.
Раздел III. Система программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путемскоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам иисточникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Реализация задач Программы будет осуществляться по следующимнаправлениям:
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасностигидротехнических сооружений;
осуществление части переданных полномочий Российской Федерации вобласти водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета).
3.1. Восстановление и экологическая
реабилитация водных объектов
Решение задачи улучшения экологического состояния водных объектовпредполагает выполнение мероприятий, направленных на экологическуюреабилитацию водных объектов, в том числе расчистку малых рекРостовской области, которые утратили способность к самоочищению.
В Программу включены первоочередные мероприятия по расчисткеучастков рек бассейнов Калитва, Кагальник, Тузлов, сформированные всоответствии с "Комплексным планом мероприятий по предотвращению иминимизации негативного воздействия вод и оздоровлению водных объектовв бассейне р. Тузлов на территории Ростовской области", разработаннымСеверо-Кавказским филиалом Федерального государственного унитарногопредприятия "Российский научно-исследовательский институт комплексногоиспользования и охраны водных ресурсов" по заказу АдминистрацииРостовской области в 2006 году; "Программой восстановления водностиводных объектов бассейна реки Кагальник (Азовский) в Ростовскойобласти", разработанной ООО "Экозем" по заказу АдминистрацииРостовской области в 2004 году; "Комплексным планом управленияводохозяйственной деятельностью в бассейне р. Калитва, в том числеразработка проектно-сметной документации на первоочередныемероприятия", разработанным ООО "Экозем" по заказу АдминистрацииРостовской области в 2006 году; а также на основании заявокмуниципальных образований области.
Одним из основных факторов, влияющих на качество гидрологическихпрогнозов, является обеспеченность данными наблюдений за воднымиобъектами.
В границах Ростовской области водные объекты представлены 26бассейнами малых и средних рек, а также частями русел рек Дон иСеверский Донец. В 2011 году в рамках полномочий Ростовской областиначато осуществление водного мониторинга состояния бассейнов рекТузлов и Кундрючья. В 2012 году запланировано ведение мониторингабассейна реки Калитва.
В рамках реализации мероприятий по развитию государственнойнаблюдательной сети Программой планируется увеличение количествабассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водныхобъектов, до 12 единиц.
3.2. Защита от негативного воздействия вод
и обеспечение безопасности гидротехнический сооружений
Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихсяв строительстве сооружений берегозащиты от вредного воздействия вод,составляет 75 км. При этом протяженность построенных сооруженийберегозащиты составляет около 20 км. С учетом экономическойцелесообразности общая потребность в строительстве сооруженийберегозащиты оценивается на уровне около 20 км, что позволит взначительной степени решить задачу защиты населения и объектовэкономики от негативного воздействия вод. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
В рамках реализации Программы предполагается возведениесооружений берегозащиты общей протяженностью 5,7 км. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 31.07.2013 г. N 482)
Важной задачей, требующей решения, является обеспечениебезопасности гидротехнических сооружений. По данным Федеральной службыпо экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор),по состоянию на конец 2011 года 292 гидротехнических сооружения имеютнеудовлетворительный и опасный уровень безопасности. На такихгидротехнических сооружениях высока вероятность возникновения аварий,которые могут привести к значительным ущербам и катастрофическимпоследствиям.
Для решения проблемы приведения аварийных гидротехническихсооружений к безопасному состоянию в рамках Программы предусмотренкапитальный ремонт и реконструкция 47 гидротехнических сооружений.
3.3. Осуществление части переданных
полномочий Российской Федерации в области
водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета)
За счет средств субвенций федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийской Федерации на осуществление отдельных полномочий РоссийскойФедерации в области водных отношений Программой предусмотреновыполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод иликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся вфедеральной собственности и расположенных на территории Ростовскойобласти, а также мероприятий по охране водных объектов или их частей,находящихся в федеральной собственности и расположенных на территорииРостовской области.
Программой предусмотрены мероприятия по расчистке водотоков отзаиления с целью восстановления их пропускной способности, обеспеченияпропуска повышенных расходов паводковых вод, предотвращенияподтопления и затопления жилых и хозяйственных строений.
В настоящее время 500 км водотоков требуют улучшения пропускнойспособности за счет расчистки. Программой предусмотрена расчистка183,2 км. (В редакции Постановлений Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
3.4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средствафедерального, областного и местных бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 848459,2 тыс. рублей, в том числе: (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636)
за счет средств федерального бюджета - 197 424,9 тыс. рублей; (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
за счет средств областного бюджета - 1 633 046,0 тыс. рублей; (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
за счет средств местных бюджетов - 17 988,3 тыс. рублей. (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
Объем средств на реализацию Программы за счет всех источников понаправлениям реализации представлен в приложении N 3 к Программе.
Перечень программных мероприятий и объемы финансированияПрограммы представлены в приложении N 4 к Программе.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономРостовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Средства областного бюджета направляются на восстановление иэкологическую реабилитацию водных объектов.
На реализацию мероприятий по капитальному ремонту, реконструкциии ликвидации ГТС, находящихся на территории Ростовской области,направляются субсидии из областного бюджета для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органовместного самоуправления по вопросам местного значения (далее -субсидии из областного бюджета), на разработку проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт, реконструкцию, ликвидацию ГТС,находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС и наосуществление капитального ремонта, реконструкции, ликвидации ГТС,находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (условияпредоставления субсидий и порядок их расчета приведены в приложении N5 к Программе). (В редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 10.10.2013 г. N 636)
Средства местных бюджетов подлежат включению в Программу приусловии подтверждения их правовыми актами органов местногосамоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочныхцелевых программ.
Средства федерального бюджета отражаются в Программе при условииотражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иныхфедеральных нормативных правовых актах.
Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамкахфедеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплексаРоссийской Федерации в 2012-2020 годах" по итогам участия Ростовскойобласти в конкурсном отборе аналогичных региональных программ, в видесубсидий на мероприятия:
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
возведение (реконструкция) гидротехнических сооружений исооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся вмуниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС.
План по привлечению средств федерального бюджета на реализациюмероприятий Программы представлен в приложении N 8 к Программе.
Также финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсубвенций из федерального бюджета в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 629 "Об утвержденииПравил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенцийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации наосуществление отдельных полномочий Российской Федерации в областиводных отношений". Данные средства могут направляться на осуществлениепереданных полномочий: по защите территории и населения Ростовскойобласти от негативного воздействия вод, на мероприятия по расчисткерек и по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, намероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты)водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и ихзакреплению на местности.
Определение объемов финансирования Программы осуществлялось сучетом обработки и содержательного анализа предложений муниципальныхорганов, оценки реализуемых муниципалитетами мероприятий по охране ииспользованию водных объектов, включенных в муниципальные программы ипредлагаемых к финансированию за счет субсидий областного ифедерального бюджетов, результатов проведенных аналитическихисследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состоянияводохозяйственного комплекса Ростовской области.
Программой не предусмотрено финансирование из средствфедерального бюджета, средств областного бюджета и местных бюджетовмероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализациидействующих федеральных или областных целевых программ.
IV. Нормативное обеспечение
Необходимо внесение изменений в областную долгосрочную целевуюпрограмму "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование вРостовской области на 2011-2015 годы".
V. Механизм реализации Программы.
Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Государственным заказчиком - координатором Программы являетсяРостоблкомприрода.
Председатель Ростоблкомприроды является руководителем Программы,который несет персональную ответственность за текущее управлениереализацией Программы и конечные результаты, рациональноеиспользование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
государственных (муниципальных) контрактов, заключаемыхгосударственными (муниципальными) заказчиками с исполнителямипрограммных мероприятий в соответствии с законодательством оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областныминормативными правовыми актами.
Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых нареализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевыепоказатели и затраты по программным мероприятиям в докладах орезультатах и основных направлениях деятельности главныхраспорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик - координатор Программы с учетомрезультатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетныхсредств на реализацию Программы, проведенных государственнымиорганами, осуществляющими функции по государственному финансовомуконтролю, и государственными органами, осуществляющими надзор засоблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации инормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,направляет:
ежеквартально (за I - III кварталы соответственно), до 15-гочисла месяца, следующего за отчетным периодом, в министерствоэкономического развития Ростовской области отчет по форме согласноприложению N 3 к Порядку принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации,утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерстваэкономического развития Ростовской области - статистическую,справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализацииПрограммы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, в министерство экономического развития Ростовской области -оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложениемN 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядкупроведения и критерии оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ, утвержденному постановлениемПравительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270.
Государственный заказчик - координатор Программы подготавливает,согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовскойобласти проект постановления Правительства Ростовской области обутверждении отчета о реализации Программы за год, за весь периоддействия Программы в соответствии с Регламентом ПравительстваРостовской области.
Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь периодреализации Программы) должен содержать информацию по следующимразделам:
Раздел I. Основные результаты:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разреземероприятий;
запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Раздел II. Меры по реализации Программы:
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях вПрограмму с указанием количества и реквизитов правовых актов обутверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости такихизменений, а также причин несоответствий, если таковые имеются,объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемамассигнований областного бюджета;
сведения о выполнении плана действий по привлечению средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетныйфинансовый год.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программыосуществляется:
в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные обосвоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнениемероприятий;
в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериямоценки эффективности реализации областных долгосрочных целевыхпрограмм, утвержденному постановлением Правительства Ростовскойобласти от 23.12.2011 N 270, - сведения о соответствии фактическихцелевых показателей реализации Программы показателям, установленнымПрограммой.
Раздел IV. Дальнейшая реализации Программы (не включается в отчетза весь период реализации Программы):
предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализациюмероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализацииПрограммы на текущий финансовый год и плановый период.
Руководители органов исполнительной власти Ростовской области,определенные исполнителями Программы, несут ответственность зареализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы,обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ихреализацию.
Исполнители Программы представляют государственному заказчику -координатору Программы:
ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего заотчетным периодом, - отчеты о выполнении программных мероприятий;
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечняпрограммных мероприятий (при необходимости);
отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатамза год и за весь период действия Программы для подготовкигосударственным заказчиком Программы соответствующего проектапостановления Правительства Ростовской области в соответствии сРегламентом Правительства Ростовской области.
В случае несоответствия результатов реализации Программызапланированным показателям, а также целевому и эффективномуиспользованию бюджетных средств министерство экономического развитияРостовской области, министерство финансов Ростовской областиподготавливают в рамках своей компетенции предложения об измененииформ и методов управления реализацией Программой, о сокращении(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельныхмероприятий или досрочном прекращении Программы в целом длярассмотрения на заседании Правительства Ростовской области.
Правительство Ростовской области по результатам рассмотренияпредставленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовыйгод и с учетом предложений министерства экономического развитияРостовской области и министерства финансов Ростовской области в случаенеобходимости принимает решение о:
корректировке в установленном порядке Программы;
приостановлении реализации в установленном порядке Программы сприостановлением финансирования из областного бюджета;
прекращении реализации в установленном порядке Программы сисключением расходов на их реализацию.
В случае принятия Правительством Ростовской области решения окорректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программыгосударственный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проектпостановления Правительства Ростовской области в порядке,установленном Регламентом Правительства Ростовской области.
Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действияПрограммы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовскойобласти не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполненииобластного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.
Государственный заказчик - координатор Программы вносит измененияв постановление Правительства Ростовской области, утвердившееПрограмму, по мероприятиям текущего финансового года и (или) плановогопериода в текущем финансовом году в установленном порядке всоответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Информация о разработке и реализации Программы размещается насайте Ростоблкомприроды.
VI. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мерадресной поддержки проектов, осуществляемых на областном и местномуровнях, создания условий для реализации мероприятий по развитиюводохозяйственного комплекса, а также применения программно-целевогометода управления Программой. По итогам реализации мероприятий Программы планируетсядостижение следующих результатов: протяженность участков водных объектов, на которых выполненымероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водныхобъектов, составит 183,2 км; (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 10.10.2013 г. N 636)
количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляетсямониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области,составит 12 единиц;
ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий порасчистке паводкоопасных участков рек, составит 799,9 млн. рублей; (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опаснымуровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние,увеличится на 18,9 процента;
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным иопасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническоесостояние, составит 47 единиц;
количество гидротехнических сооружений на территории области,поставленных на учет в качестве бесхозяйных, составит 180 единиц;
количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территорииобласти, принятых в муниципальную собственность, составит 569 единиц;
доля населения, проживающего на подверженных негативномувоздействию вод территориях, защищенного в результате проведениямероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,от общего количества населения, проживающего на таких территориях,увеличится на 3,2 процента;
протяженность новых и реконструированных сооружений инженернойзащиты и берегоукрепления составит 5,7 км.
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 31.07.2013 г. N 482)
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будетспособствовать достижению следующих социально-экономическихрезультатов:
обеспечение благоприятных экологических условий для жизнинаселения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации;
повышение защищенности населения и объектов экономики отнаводнений и другого негативного воздействия вод в результатереализации комплексных мероприятий по приведению аварийныхгидротехнических сооружений к технически безопасному уровню,обеспечение населенных пунктов и объектов экономики сооружениямиинженерной защиты, а также за счет повышения качества гидрологическихпрогнозов.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена вприложении N 2 к настоящему постановлению.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение N 1
к областной долгосрочной
целевой
программе "Развитие
водохозяйственного
комплекса Ростовской области
в 2013-2020 годах"
Целевые показатели
областной долгосрочной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 10.10.2013 г. N 636)
|——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование |Единица | 2011 |Всего на | Ожидаемые значения целевых показателей, || п/п | показателей |измере- | (базо- | 2013- | предусмотренные Программой, по годам || | результативности | ния | вый | 2020 |——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|| | | | год) | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||1. | Цель "Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, || | обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" ||——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1.1. | Задача "Обеспечение восстановления и экологической || | реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению " ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||1.1.1.|Протяженность участков | кило- | 4,1 | 183,2 | 13,5 | 16,4 | 18,1| 12,7 | 16,0 | 33,7| 38,8 |34,0 || |водных объектов, на | метров | | | | | | | | | | || |которых выполнены | | | | | | | | | | | || |мероприятия по | | | | | | | | | | | || |восстановлению и | | | | | | | | | | | || |экологической | | | | | | | | | | | || |реабилитации водных | | | | | | | | | | | || |объектов | | | | | | | | | | | |
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
|——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||1.2. | Задача "Развитие государственной системы мониторинга водных объектов" ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||1.2.1.|Количество бассейнов водных | единиц | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 || |объектов, на которых | | | | | | | | | | | || |осуществляется мониторинг | | | | | | | | | | | || |водных объектов в рамках | | | | | | | | | | | || |полномочий Ростовской | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2. | Цель "Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и || | иного негативного воздействия вод" ||——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2.1. |Задача "Обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведения работ по их расчистке" ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.1.1.|Ущерб, предотвращенный | млн. | 52,9 | 799,9 | 107,3| 76,9 | 76,9 | 148,8 |162,0 | 76,0 | 76,0 |76,0 || |в результате реализации |рублей | | | | | | | | | | || |мероприятий по расчистке | | | | | | | | | | | || |паводкоопасных участков | | | | | | | | | | | || |рек | | | | | | | | | | | |
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
|——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.2. | Задача "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений || | (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию" ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.2.1.|Доля гидротехнических |процен- |0,7 про- | увели- | 2,1 | 3,9 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 || |сооружений с | тов | цента | чение | | | | | | | | || |неудовлетворительным и | | | на 18,9 | | | | | | | | || |опасным уровнем | | | процен- | | | | | | | | || |безопасности, приведенных в | | | та | | | | | | | | || |безопасное техническое | | | | | | | | | | | || |состояние | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.2.2.|Количество гидротехнических | единиц | 2 | 47 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 || |сооружений с | | | | | | | | | | | || |неудовлетворительным и | | | | | | | | | | | || |опасным уровнем | | | | | | | | | | | || |безопасности, приведенных в | | | | | | | | | | | || |безопасное техническое | | | | | | | | | | | || |состояние | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.2.3.|Количество гидротехнических | единиц | 253 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - || |сооружений на территории | | | | | | | | | | | || |области, поставленных на учет | | | | | | | | | | | || |в качестве бесхозяйных | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.2.4.|Количество бесхозяйных | единиц | - | 569 | 290 | 178 | 101 | - | - | - | - | - || |гидротехнических | | | | | | | | | | | || |сооружений на территории | | | | | | | | | | | || |области, принятых в муни- | | | | | | | | | | | || |ципальную собственность | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.3. | Задача "Обеспечение населения и объектов экономики || | сооружениями берегозащиты" ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.3.1.|Доля населения, | процен-| 2,0 | увели- | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | - || |проживающего на | тов | про- | чение на| | | | | | | | || |подверженных нега- | | цента | 3,2 про-| | | | | | | | || |тивному воздействию вод | | | цента | | | | | | | | || |территориях, | | | | | | | | | | | || |защищенного в | | | | | | | | | | | || |результате проведения | | | | | | | | | | | || |мероприятий по | | | | | | | | | | | || |повышению защи- | | | | | | | | | | | || |щенности от негативного | | | | | | | | | | | || |воздействия вод, от | | | | | | | | | | | || |общего количества | | | | | | | | | | | || |населения, проживаю- | | | | | | | | | | | || |щего на таких | | | | | | | | | | | || |территориях | | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————||2.3.2.|Протяженность новых и | км | 1,0 | 5,7 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | - || |реконструированных | | | | | | | | | | | || |сооружений инженерной | | | | | | | | | | | || |защиты и | | | | | | | | | | | || |берегоукрепления | | | | | | | | | | | |
(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 31.07.2013 г. N 482)
|——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————|
Корректировка показателей результативности и их значений можетбыть проведена в установленном порядке при изменении бюджетногофинансирования Программы.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 27.06.2013 г. N 417)
Приложение N 2
к областной долгосрочной
целевой
программе "Развитие
водохозяйственного
комплекса Ростовской области
в 2013-2020 годах"
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей областной долгосрочной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020
годах"----T-------------------------------T---------------------------------------------------T-------------------------------¬¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Методика расчета показателя ¦ Источник данных для расчета ¦¦п/п¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦1. ¦Протяженность участков водных¦фактическая протяженность участков русел рек,¦отчет Ростоблкомприроды ⦦ ¦объектов, на которых выполнены¦расчищенных с целью оздоровления,¦Федеральное агентство водных¦¦ ¦мероприятия по восстановлению¦восстановления и предотвращения негативного¦ресурсов ¦¦ ¦и экологической реабилитации¦воздействия вод в отчетном году ¦ ¦¦ ¦водных объектов ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦2. ¦Количество бассейнов водных¦фактическое количество бассейнов водных¦отчеты подрядных организаций,¦¦ ¦объектов, на которых¦объектов, на которых осуществлялся мониторинг в¦осуществляющих мониторинг,¦¦ ¦осуществляется мониторинг¦отчетном году ¦представленные ⦦ ¦водных объектов в рамках¦ ¦Ростоблкомприроду ¦¦ ¦полномочий Ростовской области ¦ ¦ ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦3. ¦Ущерб, предотвращенный в¦рассчитывается по методике оценки вероятного¦по данным администраций ¦¦ ¦результате реализации¦ущерба от вредного воздействия вод и оценки¦муниципальных образований ¦¦ ¦мероприятий по расчистке¦эффективности осуществления превентивных¦области (отделов ГО и ЧС) и ¦¦ ¦паводкоопасных участков рек ¦водохозяйственных мероприятий, разработанной¦ГУ МЧС по Ростовской области ¦¦ ¦ ¦ФГУП "ВИЭМС" ¦о расположенных в зоне ¦¦ ¦ ¦ ¦обрушения берегов объектах ¦¦ ¦ ¦ ¦жилой застройки, хозяйственных ¦¦ ¦ ¦ ¦объектах и т.д. ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦4. ¦Доля гидротехнических¦формула расчета показателя: А/Бх100 процентов, где:¦на начало 2013 года принимается¦¦ ¦сооружений с¦А - количество реконструированных и¦для расчета 288 ГТС с¦¦ ¦неудовлетворительным и¦отремонтированных потенциально опасных¦неудовлетворительным 覦 ¦опасным уровнем безопасности,¦гидротехнических сооружений, находящихся в¦опасным уровнем безопасности ¦¦ ¦приведенных в безопасное¦федеральной собственности, в собственности¦ ¦¦ ¦техническое состояние" ¦субъектов Российской Федерации, муниципальной¦ ¦¦ ¦ ¦собственности, и бесхозяйных за отчетный период; ¦ ¦¦ ¦ ¦Б - общее количество потенциально опасных¦ ¦¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений, находящихся в¦ ¦¦ ¦ ¦федеральной собственности, в собственности¦ ¦¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации, муниципальной¦ ¦¦ ¦ ¦собственности, и бесхозяйных с неудовлетворительным¦ ¦¦ ¦ ¦и опасным уровнем безопасности на начало¦ ¦¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦5. ¦Количество гидротехнических¦фактическое количество ГТС, приведенных в¦отчет Ростоблкомприроды ⦦ ¦сооружений с¦безопасное состояние в отчетном году ¦Федеральное агентство водных¦¦ ¦неудовлетворительным и¦ ¦ресурсов; ¦¦ ¦опасным уровнем безопасности,¦ ¦в 2012 году запланирован ¦приведенных в безопасное¦ ¦привести в безопасное состояни妦 ¦техническое состояние ¦ ¦4 ГТС в рамках областно馦 ¦ ¦ ¦долгосрочной целево馦 ¦ ¦ ¦программы "Охранদ ¦ ¦ ¦окружающей среды 覦 ¦ ¦ ¦рациональное ¦¦ ¦ ¦ ¦природопользование ⦦ ¦ ¦ ¦Ростовской области на 2011-2012¦¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦6. ¦Количество гидротехнических¦фактическое количество ГТС, поставленных на¦по информации, представленно馦 ¦сооружений на территории¦учет в качестве бесхозяйных в отчетном году ¦в Ростоблкомприроду¦¦ ¦области, поставленных на учет в¦ ¦администрациями ¦¦ ¦качестве бесхозяйных ¦ ¦муниципальных образований ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦7. ¦Количество бесхозяйных¦фактическое количество бесхозяйных ГТС,¦по информации, представленно馦 ¦гидротехнических сооружений на¦принятых в муниципальную собственность в¦в Ростоблкомприроду¦¦ ¦территории области, принятых в¦отчетном году ¦администрациями ¦¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦муниципальных образо-ваний ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦8. ¦Доля населения, проживающего¦формула расчета показателя: А/Бх100 процентов,¦данные отделов ГО и ЧС¦¦ ¦на подверженных негативному¦где: ¦муниципальных образований; ¦¦ ¦воздействию вод территориях,¦А - численность населения, проживающего на¦на начало 2013 года для расчетদ ¦защищенного в результате¦подверженных негативному воздействию вод¦численность населения,¦¦ ¦проведения мероприятий по¦территориях, защищенного в результате¦проживающего на подверженных¦¦ ¦повышению защищенности от¦проведения мероприятий по повышению¦негативному воздействию во䦦 ¦негативного воздействия вод, от¦защищенности от негативного воздействия вод в¦территориях, принимается,¦¦ ¦общего количества населения,¦отчетном периоде; ¦равной 86 507 человек ¦¦ ¦проживающего на таких¦Б - численность населения, проживающего на¦ ¦¦ ¦территориях, рассчитывается¦подверженных негативному воздействию вод¦ ¦¦ ¦нарастающим итогом ¦территориях на начало отчетного периода ¦ ¦+---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+¦9. ¦Протяженность новых и¦фактическая протяженность реконструированных¦отчет Ростоблкомприроды ⦦ ¦реконструированных сооружений¦сооружений инженерной защиты и¦Федеральное агентство водных¦¦ ¦инженерной защиты и¦берегоукрепления в отчетном году ¦ресурсов ¦¦ ¦берегоукрепления ¦ ¦ ¦L---+-------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------
Приложение.
Список используемых сокращений:
ГТС - гидротехническое сооружение;
ГО и ЧС - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
ГУ МЧС по Ростовской области - Главное управление МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовскойобласти;
ФГУП "ВИЭМС" - федеральное государственное унитарное предприятие"Всероссийский научно-исследовательский институт экономикиминерального сырья и недропользования".
Приложение N 3
к областной долгосрочной
целевой программе "Развитие
водохозяйственного комплекса
Ростовской области
в 2013-2020 годах"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ
финансирования по направлениям
областной долгосрочной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"|————|——————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Направления | Объемы | В том числе по годам (тыс. рублей) ||п/п | Программы | финанси- | || | /источники | рования, |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | финансирования/госу- | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || |дарственные заказчики | (тыс. | | | | | | | | || | | рублей) | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |Всего по Программе |1 848 459,2|257 972,7|265 425,2|261 166,3|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|| |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | 197 424,9 |108 876,1|44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет |1 633 046,0|143 593,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|| |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |местные бюджеты ** | 17 988,3 | 5 503,6 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Направление 1 |1 114 668,3|81 930,5 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5||"Восстановление и | | | | | | | | | ||экологическая реабилитация | | | | | | | | | ||водных объектов" | | | | | | | | | ||(государственный заказчик -| | | | | | | | | ||Ростоблкомприрода) | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет |1 114 668,3|81 930,5 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Направление 2 "Защита от | 590 247,6 |121 047,7|107 209,8|63 918,9 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 ||негативного воздействия вод| | | | | | | | | ||и обеспечение безопасности | | | | | | | | | ||ГТС", всего | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет | 516 242,7 |59 527,5 |98 838,0 |59 806,0 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |местные бюджеты ** | 17 988,3 | 5 503,6 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||в том числе по | | | | | | | | | ||государственным заказчикам:| | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1. |Ростоблкомприрода, | 120 505,0 |69 459,8 |10 325,1 |18 601,8 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 || |всего | | | | | | | | | || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет | 60 885,4 |11 467,1 | 9 700,0 |17 600,0 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |местные бюджеты ** | 3 603,0 | 1 976,1 | 625,1 | 1 001,8 | - | - | - | - | - ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2. |министерство | 469 742,6 |51 587,9 |96 884,7 |45 317,1 |39 300,0 |77 548,4 |99 597,2 |57 669,8 | 1 837,5 || |строительства | | | | | | | | | || |Ростовской области, | | | | | | | | | || |всего | | | | | | | | | || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет | 455 357,3 |48 060,4 |89 138,0 |42 206,0 |39 300,0 |77 548,4 |99 597,2 |57 669,8 | 1 837,5 || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |местные бюджеты ** | 14 385,3 | 3 527,5 | 7 746,7 | 3 111,1 | - | - | - | - | - ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Направление 3 | 143 543,3 |54 994,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - ||"Осуществление части | | | | | | | | | ||переданных полномочий | | | | | | | | | ||Российской Федерации в | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | ||водных отношений" | | | | | | | | | ||(государственный заказчик -| | | | | | | | | ||Ростоблкомприрода) | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |федеральный бюджет* | 141 408,3 |52 859,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - || |——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |областной бюджет | 2 135,0 | 2 135,0 | - | - | - | - | - | - | - || |(ПИР) | | | | | | | | | ||————|——————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
* Объемы финансирования из федерального бюджета подлежатуточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе врамках реализации федеральной целевой программы "Развитиеводохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".
** Объемы финансирования за счет средств местных бюджетовподлежат уточнению после принятия нормативных актов об утверждениианалогичных программ органами местного самоуправления муниципальныхобразований.
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГТС - гидротехническое сооружение;
министерство строительства Ростовской области - министерствостроительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
Ростоблкомприрода - комитет по охране окружающей среды иприродных ресурсов Ростовской области.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 10.10.2013 г. N 636)
Приложение N 4
к областной долгосрочной
целевой программе "Развитие
водохозяйственного комплекса
Ростовской области
в 2013-2020 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и объемы финансирования областной
долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|| N | Мероприятия | Источники | Объемы | В том числе по годам (тыс. рублей) | Сроки || п/п | программы/ | финанси- | финанси- | | реали- || | государственные | рования | рования, | | зации || | заказчики | | всего |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| | | | (тыс. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | || | | | рублей) | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Всего по Программе | всего |1 848 459,2|257 972,7|265 425,2|261 166,3|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |федеральный| 197 424,9 |108 876,1|44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | || | бюджет* | | | | | | | | | | || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | областной |1 633 046,0|143 593,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| || | бюджет | | | | | | | | | | || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | местный | 17 988,3 | 5 503,6 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - | || | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Направление 1 | всего |1 114 668,3|81 930,5 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| ||"Восстановление и |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||экологическая реабилитация |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||водных объектов" | бюджет* | | | | | | | | | | || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | областной |1 114 668,3|81 930,5 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| || | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1. |Реализация | всего |1 066 868,3|78 130,5 |108 941,0|147 973,0|158 773,2|125 239,5|101 760,4|145 509,2|200 541,5| || |мероприятий по |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |расчистке рек |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет* | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной |1 066 868,3|78 130,5 |108 941,0|147 973,0|158 773,2|125 239,5|101 760,4|145 509,2|200 541,5| || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.1. |Расчистка р. Калитва | областной | 15 114,0 | 114,0 | - |15 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год -|| |в районе хут. Ленина, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Белокалитвинский | | | | | | | | | | |2015 год -|| |район (в том числе | | | | | | | | | | | реали- || |ПИР) | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.2. |Экологическая | областной | 22 167,9 | 167,9 | - |22 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год -|| |реабилитация и | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |восстановление | | | | | | | | | | |2015 год -|| |пропускной | | | | | | | | | | | реали- || |способности | | | | | | | | | | | зация || |р. Калитва в устьевой | | | | | | | | | | | || |части в г. Белая | | | | | | | | | | | || |Калитва, | | | | | | | | | | | || |Белокалитвинский | | | | | | | | | | | || |район | | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.3. |Расчистка р. Березовая | областной | 33 042,0 | 180,0 |22 862,0 |10 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год -|| |в районе хут. Ильинка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Белокалитвинский | | | | | | | | | | |2014-2015 || |район (в том числе | | | | | | | | | | | го-ды - || |ПИР) | | | | | | | | | | | реалии- || | | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1.4 |Расчистка р. Калитва, | областной | 37 467,0 | - | 2 000,0 |35 467,0 | - | - | - | - | - |2014 год- || |4 км выше автомобиль- | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |ного моста | | | | | | | | | | |2015 год -|| |в с. Маньково- | | | | | | | | | | | реализа- || |Калитвенское | | | | | | | | | | | ция || |Чертковского района | | | | | | | | | | | || | (в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.5. |Расчистка р. Калитва в | всего | 10 500,0 | - | - | - | 3 500,0 | - | 3 500,0 | 3 500,0 | - |2016 год -|| |с. Маньково- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Калитвенское, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018-2019 || |Чертковский район | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 10 500,0 | - | - | - | 3 500,0 | - | 3 500,0 | 3 500,0 | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.6. |Расчистка р. Калитва | всего | 11 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | 2016 - || |в районе с. Щедровка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Чертковский район |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018-2019 || |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 11 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.7. |Расчистка р. Меловая | всего | 8 118,0 | - | - | - | 4 118,0 | - | 1 500,0 | 2 500,0 | - |2016 год -|| |от устья до |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |хут. Дудниковский, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018-2019 || |Чертковский район | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 8 118,0 | - | - | - | 4 118,0 | - | 1 500,0 | 2 500,0 | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.8. |Расчистка р. Калитва | областной | 11 500,0 | - | - | - | - | 1 500,0 | - |10 000,0 | - |2017 год -|| |в районе с. Ольховый | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Рог, Миллеровский | | | | | | | | | | |2019 год -|| |район (в том числе | | | | | | | | | | | реализа- || |ПИР) | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.9. |Расчистка р. Ольховая | областной | 22 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - |10 000,0 |10 000,0 | 2017 - || |в районе с. Вяжа и | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |сл. Верхнемакеевка, | | | | | | | | | | |2019-2020 || |Кашарский район | | | | | | | | | | | го-ды - || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.10.|Расчистка р. Яблоновая | областной | 43 100,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - |20 000,0 |21 100,0 |2017 год -|| |в районе сл. Поповка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |с. Каменка, | | | | | | | | | | |2019-2020 || |Кашарский район | | | | | | | | | | | го-ды - || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.11.|Расчистка р. Ольховая в| областной | 23 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |21 000,0 |2018 год -|| |районе сл. Кашары, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Кашарский район | | | | | | | | | | |2020 год -|| |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- || | | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.12.|Расчистка р. Ольховая в| областной | 23 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |21 000,0 |2018 год -|| |районе сл. Позднеевка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Миллеровский район | | | | | | | | | | |2020 год -|| |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- || | | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.13.|Разработка проекта | областной | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 2019 год || |"Расчистка р. Большая в| бюджет | | | | | | | | | | || |районе хут. Второй | | | | | | | | | | | || |Киевский и с. Фомино- | | | | | | | | | | | || |Свечниково, | | | | | | | | | | | || |Кашарский район" | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.14.|Разработка проекта | областной | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2019 год || |"Расчистка р. Мечетная | бюджет | | | | | | | | | | || |в районе | | | | | | | | | | | || |хут. Талловеров и | | | | | | | | | | | || |с. Усть-Мечетка, | | | | | | | | | | | || |Кашарский район" | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.15.|Разработка проекта | областной | 900,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 | - | 2019 год || |"Расчистка | бюджет | | | | | | | | | | || |р. Нагольная в районе | | | | | | | | | | | || |с. Первомайское, | | | | | | | | | | | || |Кашарский район" | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.16.|Разработка проекта | областной | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | 2020 год || |"Расчистка р. Большая в| бюджет | | | | | | | | | | || |районе | | | | | | | | | | | || |сл. Большинка, | | | | | | | | | | | || |Тарасовский район" | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.17.|Разработка проекта | областной | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | 2020 год || |"Расчистка р. Березовая| бюджет | | | | | | | | | | || |в границах | | | | | | | | | | | || |хут. Николовка, | | | | | | | | | | | || |хут. Антоновка, | | | | | | | | | | | || |хут. Нижнепетровский, | | | | | | | | | | | || |сл. Маньково- | | | | | | | | | | | || |Березовская, | | | | | | | | | | | || |Милютинский район" | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.18.|Расчистка р. Кагальник | всего | 19 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | 5 000,0 | 3 300,0 | 6 700,0 |2016 год -|| |(Азовский) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |от хут. Кочеванчик до |федеральный| | - | - | - | | - | | | |2018-2020 || |хут. Еремеевка, | бюджет* | | | | | | | | | | годы - || |Азовский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || |(в том числе ПИР) | областной | 19 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | 5 000,0 | 3 300,0 | 6 700,0 | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.19.|Расчистка р. Кагальник | областной | 46 362,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | - | 7 533,3 |35 829,5 |2016 год -|| |(Азовский) в | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |ст. Кагальницкой, | | | | | | | | | | |2019-2020 || |Кагальницкий район | | | | | | | | | | | го-ды - || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.20.|Расчистка р. Тузлов и | областной | 70 449,2 | 1 400,0 | - |20 000,0 |34 049,2 |15 000,0 | - | - | - |2013 год -|| |устьевого участка | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |р. Крепкая в районе | | | | | | | | | | |2015-2017 || |сл. Большекрепинская | | | | | | | | | | | го-ды - || |Родионово- | | | | | | | | | | | реализа- || |Несветайского района | | | | | | | | | | | ция || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.21.|Расчистка р. Тузлов в | областной | 79 855,4 | 3 080,0 | - | - |41 493,4 |35 282,0 | - | - | - |2013 год -|| |районе сл. Петровка | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Мясниковского района | | | | | | | | | | |2016-2017 || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | го-ды - || | | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.22.|Расчистка р. Тузлов, | областной | 31 112,2 | 1 500,0 | - |29 612,2 | - | - | - | - | - |2013 год -|| |хут. Каменный Брод | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Родионово- | | | | | | | | | | |2015 год -|| |Несветайского района | | | | | | | | | | | реализа- || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.23.|Расчистка р. Кадамовка,| всего | 7 000,0 | | 2 000,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - |2014 год -|| |хут. Маркин |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Октябрьского района |федеральный| - | - | - | - | | | - | - | - |2016-2017 || |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 7 000,0 | - | 2 000,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.24.|Расчистка р. Кадамовка,| всего | 5 600,0 | - | 1 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - |2014 год -|| |хут. Ягодинка |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Октябрьского района |федеральный| - | - | | - | | | - | - | - |2016-2017 || |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 5 600,0 | - | 1 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.25.|Расчистка р. Аюта, | областной | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | - | - | - | - | 2016 год || |хут. Староковыльный | бюджет | | | | | | | | | | || |Октябрьского района | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.26.|Расчистка р. Тузлов в | всего | 9 000,0 | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - |2014-2015 || |ст. Грушевская |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| годы || |Аксайского района |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет* | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 9 000,0 | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.27.|Расчистка р. Крепкая, | всего | 4 000,0 | | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2014 год || |хут. Плато-Ивановка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Родионово- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || |Несветайского района | бюджет* | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.28.|Расчистка р. Средний | всего | 6 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - |2016 год -|| |Егорлык от плотины |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Воронцово- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018-2019 || |Николаевского | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || |водохранилища до | | | | | | | | | | | реализа- || |пос. Конезавод |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция || |им. Буденного, | областной | 6 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | || |Сальский район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.29.|Расчистка р. Быстрая в | всего | 8 100,0 | - | - | - | - | 3 500,0 | - | 2 600,0 | 2 000,0 |2017 год -|| |районе хут. Гринев |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Тацинского района |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019-2020 || |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 8 100,0 | - | - | - | - | 3 500,0 | - | 2 600,0 | 2 000,0 | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.30.|Расчистка р. Быстрая в | областной | 16 315,1 | - | - | - | 1 500,0 |14 815,1 | - | - | - |2016 год -|| |районе | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |пос. Быстрогорский, | | | | | | | | | | |2017 год -|| |Тацинский район | | | | | | | | | | | реали- || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.31.|Расчистка р. Быстрая в | областной | 8 179,3 | - | - | - | 1 000,0 | - | 7 179,3 | - | - |2016 год -|| |районе сл. Скосырская, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Тацинский район | | | | | | | | | | |2018 год -|| |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- || | | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.32.|Расчистка р. Большая | всего | 6 908,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 908,8 | - | - |2016 год -|| |Куберле от |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |хут. Андрианов до |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год -|| |хут. | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Нижневерхоломовский |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 6 908,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 908,8 | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.33.|Расчистка р. Большая | всего | 8 400,0 | - | - | - | - | 3 800,0 | - | 2 000,0 | 2 600,0 |2017 год -|| |Куберле от |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |хут. |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019-2020 || |Нижневерхоломовский | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || |до |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || |хут. Верхнетаври- | областной | 8 400,0 | - | - | - | - | 3 800,0 | - | 2 000,0 | 2 600,0 | ция || |чанский | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.34.|Первоочередные | областной | 16 970,0 | 1 970,0 |15 000,0 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |экологическому | | | | | | | | | | |2014 год -|| |оздоровлению и | | | | | | | | | | | реали- || |обеспечению | | | | | | | | | | | зация || |безаварийного | | | | | | | | | | | || |пропуска паводковых | | | | | | | | | | | || |вод балки Рябинина | | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.35.|Расчистка р. Чир в | областной | 43 514,7 | - | - | - | 4 000,0 |14 842,4 |24 672,3 | - | - |2016 год -|| |районе ст. Обливская, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Обливский район | | | | | | | | | | |2017-2018 || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | го-ды - || | | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.36.|Целевая экологическая | областной | 64 006,4 | - | 9 000,0 | 8 393,8 |26 612,6 |20 000,0 | - | - | - |2014-2017 || |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | годы || |ния водного бассейна | | | | | | | | | | | || |реки Темерник - | | | | | | | | | | | || |2-й пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | || |Расчистка реки | | | | | | | | | | | || |Темерник от окончания | | | | | | | | | | | || |лотковой части до КНС | | | | | | | | | | | || |"Северная" (включая | | | | | | | | | | | || |сопутствующие | | | | | | | | | | | || |работы) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.37.|Целевая экологическая | областной | 17 630,6 | 951,6 |16 679,0 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |ния водного бассейна | | | | | | | | | | |2014 год -|| |реки Темерник - | | | | | | | | | | | реали- || |2-й пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | зация || |Расчистка реки | | | | | | | | | | | || |Темерник от окончания | | | | | | | | | | | || |лотковой части до КНС | | | | | | | | | | | || |"Северная" в | | | | | | | | | | | || |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | || |(сопутствующие | | | | | | | | | | | || |работы - устройство | | | | | | | | | | | || |дренажных систем в | | | | | | | | | | | || |районе Ботанического | | | | | | | | | | | || |сада для | | | | | | | | | | | || |предотвращения | | | | | | | | | | | || |подтопления берегов р. | | | | | | | | | | | || |Темерник) (в том числе | | | | | | | | | | | || |экспертиза проекта) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.38.|Целевая экологическая | областной | 10 000,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |программа | бюджет | | | | | | | | | | го-ды - || |оздоровления водного | | | | | | | | | | | ПИР || |бассейна р. Темерник. | | | | | | | | | | | || |Расчистка р. Темерник | | | | | | | | | | | || |от ПК 27 + 88 | | | | | | | | | | | || |до Низового | | | | | | | | | | | || |водохранилища (в том | | | | | | | | | | | || |числе разработка | | | | | | | | | | | || |проекта) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.39.|Первоочередные | областной | 11 309,0 |11 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | || |обеспечению | | | | | | | | | | | || |безаварийного | | | | | | | | | | | || |пропуска паводковых | | | | | | | | | | | || |вод балки Безымянной | | | | | | | | | | | || |в | | | | | | | | | | | || |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.40.|Первоочередные | областной | 14 162,9 |14 162,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | || |предотвращению | | | | | | | | | | | || |негативного | | | | | | | | | | | || |воздействия вод р. | | | | | | | | | | | || |Кизите-ринка в г. | | | | | | | | | | | || |Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.41.|Расчистка | областной | 4 353,0 | 4 353,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |водохранилища на | бюджет | | | | | | | | | | || |балке Кобяковской по | | | | | | | | | | | || |ул. Можайской в | | | | | | | | | | | || |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.42.|Расчистка р. Чир и | областной | 43 741,7 |22 441,7 |21 300,0 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |устьевого участка | бюджет | | | | | | | | | | годы || |р. Вербовая в | | | | | | | | | | | || |ст. Боковская, | | | | | | | | | | | || |Боковский район | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.43.|Расчистка р. Чир в | всего | 10 293,2 |10 293,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ст. Каргинская, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Боковский район |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет* | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 10 293,2 |10 293,2 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.44.|Целевая экологическая | областной | 91 487,9 | - | - | - | 4 000,0 | - |23 000,0 |32 675,9 |31 812,0 |2016 год -|| |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |ния водного бассейна | | | | | | | | | | |2018-2020 || |р. Темерник - | | | | | | | | | | | го-ды - || |3-й пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | реализа- || |Расчистка р. Темерник | | | | | | | | | | | ция || |от КНС "Северная" до | | | | | | | | | | | || |Низового | | | | | | | | | | | || |водохранилища (в том | | | | | | | | | | | || |числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.45.|Мероприятия по | областной | 40 207,2 | 1 207,2 | 2 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |10 000,0 |2013 год -|| |поддержанию русла | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |реки Темерник в | | | | | | | | | | |2014-2020 || |состоянии, | | | | | | | | | | | го-ды - || |позволяющем | | | | | | | | | | | реализа- || |обеспечить безаварий- | | | | | | | | | | | ция || |ный пропуск | | | | | | | | | | | || |паводковых вод | | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.46.|Расчистка р. Черная с | областной | 33 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - |15 000,0 |15 000,0 |2017 год -|| |устьевым участком | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |р. Семеновка в районе | | | | | | | | | | |2019-2020 || |хут. Кружилинский | | | | | | | | | | | го-ды - || |Шолоховского района | | | | | | | | | | | реализа- || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.47.|Расчистка р. Солоная в | областной | 33 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | - |15 000,0 |15 000,0 | - |2016 год -|| |районе хут. Потапов | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |Волгодонского района | | | | | | | | | | |2018-2019 || | | | | | | | | | | | | го-ды - || | | | | | | | | | | | | реализа- || | | | | | | | | | | | | ция ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.48.|Расчистка р. Мокрый | областной | 17 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |15 000,0 |2018 год -|| |Батай в районе | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, || |хут. Истомино | | | | | | | | | | |2020 год -|| |Аксайского района | | | | | | | | | | | реали- || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | зация ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.49.|Разработка комплекс- | областной | 8 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 5 000,0 | - | 2013, || |ного плана управления | бюджет | | | | | | | | | |2019 годы || |водохозяйственной | | | | | | | | | | | || |деятельностью в | | | | | | | | | | | || |бассейне р. Сал | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.50.|Разработка проектов | областной | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 | 2020 год || |мероприятий, | бюджет | | | | | | | | | | || |предусмотренных | | | | | | | | | | | || |комплексным планом | | | | | | | | | | | || |управления | | | | | | | | | | | || |водохозяйственной | | | | | | | | | | | || |деятельно-стью в | | | | | | | | | | | || |бассейне р. Сал | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 2. |Развитие системы | всего | 47 800,0 | 3 800,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | || |мониторинга водных | | | | | | | | | | | || |объектов | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.1. |Проведение | областной | 47 800,0 | 3 800,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |2013-2020 || |мониторинга водных | бюджет | | | | | | | | | | годы || |объектов | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Направление 2 "Защита от | всего | 590 247,6 |121 047,7|107 209,8|63 918,9 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | ||негативного воздействия вод |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||и обеспечение безопасности |федеральный| 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||ГТС" | бюджет* | | | | | | | | | | || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | областной | 516 242,7 |59 527,5 |98 838,0 |59 806,0 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | || | бюджет | | | | | | | | | | || |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | местный | 17 988,3 | 5 503,6 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - | || | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1. |Реализация мероприя- | всего | 116 794,8 |65 749,6 |10 325,1 |18 601,8 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | || |тий по капитальному |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |ремонту ГТС |федеральный| 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | || |(государственный | бюджет* | | | | | | | | | | || |заказчик - |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Ростоблкомприрода) | областной | 57 405,4 | 7 987,1 | 9 700,0 |17 600,0 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 3 372,8 | 1 745,9 | 625,1 | 1 001,8 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.1. |Капитальный ремонт | всего | 12 261,4 |12 261,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ГТС пруда-накопителя |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |"Родинский" на |федеральный| 11 401,6 |11 401,6 | - | - | - | - | - | - | - | || |р. Березовая, | бюджет | | | | | | | | | | || |Милютинский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 259,8 | 259,8 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.2. |Капитальный ремонт | всего | 17 135,7 |17 135,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |плотины, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |расположенной в балке |федеральный| 15 905,8 |15 905,8 | - | - | - | - | - | - | - | || |Ерик х. Минаев, | бюджет | | | | | | | | | | || |Дубовский район, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Ростовская область | областной | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 529,9 | 529,9 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.3. |Капитальный ремонт | всего | 6 117,8 | 6 117,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |балке Голая бассейна |федеральный| 5 540,9 | 5 540,9 | - | - | - | - | - | - | - | || |р. Березовая, 2 км | бюджет | | | | | | | | | | || |северо-западнее |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |х. Нестеркин, | областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |Обливский район | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 76,9 | 76,9 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.4. |Капитальный ремонт | всего | 6 806,7 | 6 806,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |гидротехнического |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |сооружения |федеральный| 6 122,5 | 6 122,5 | - | - | - | - | - | - | - | || |водохранилища на | бюджет | | | | | | | | | | || |балке Чесноковский Яр, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |впадающей в реку | областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |Камышная, северо- | бюджет | | | | | | | | | | || |восточная окраина |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |с. Кутейниково, | местный | 184,2 | 184,2 | - | - | - | - | - | - | - | || |Чертковский район | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.5. |Капитальный ремонт | всего | 1 129,3 | 599,1 | 530,2 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Мокрая Камышеваха, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |северная окраина | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |х. Криничный, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |5 км юго-восточнее | областной | 1 065,0 | 565,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | || |х. Большая Кирсановка, | бюджет | | | | | | | | | | || |Матвеево-Курганский |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |район | местный | 64,3 | 34,1 | 30,2 | - | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.6. |Капитальный ремонт | всего | 1 652,3 | 891,4 | 760,9 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |р. Средний Егорлык, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |4,5 км от п. Сеятель, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Сальский район (в том |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |числе ПИР) | областной | 1 520,0 | 820,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 132,3 | 71,4 | 60,9 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.7. |Капитальный ремонт | всего | 1 300,4 | 700,0 | 600,4 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |ГТС руслового |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |водохранилища на |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |р. Керчик, 2 км северо-| бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |восточнее х. Керчик- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Савров, Октябрьский | областной | 1 191,2 | 641,2 | 550,0 | - | - | - | - | - | - | || |район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 109,2 | 58,8 | 50,4 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.8. |Капитальный ремонт | всего | 1 302,3 | 671,4 | 630,9 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |плотины ГТС на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Мокрый Еланчик в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |3,5 км северо-западнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |с. Ефремовка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Неклиновский район, | областной | 1 238,5 | 638,5 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | || |Ростовская область | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 63,8 | 32,9 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.9. |Капитальный ремонт | всего | 15 932,5 |15 932,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ГТС Соколовского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |водохранилища, |федеральный| 13 046,8 |13 046,8 | - | - | - | - | - | - | - | || |Красносулинский район | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 2 522,4 | 2 522,4 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 363,3 | 363,3 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.10.|Капитальный ремонт | всего | 4 087,7 | 4 087,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ГТС руслового |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |водохранилища на |федеральный| 3 999,0 | 3 999,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |р. Акшибай в 9 км | бюджет | | | | | | | | | | || |западнее с. Киселевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Заветинский район | областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 88,7 | 88,7 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.11.|Капитальный ремонт | всего | 545,9 | 545,9 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |ГТС водохранилища | | | | | | | | | | | ПИР || |руслового на р. Аюта, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |1,2 км северо-восточнее| областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |хут. Новогригорьевка, | бюджет | | | | | | | | | | || |Краснокутского | | | | | | | | | | | || |сельского поселения |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Октябрьского района | местный | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - | - | - | || |Ростовской области | бюджет** | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.12.|Капитальный ремонт | всего | 5 351,1 | - | 851,1 | - | 4 500,0 | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |р. Куго-Ея, северо- | областной | 5 300,0 | - | 800,0 | - | 4 500,0 | - | - | - | - |2016 год -|| |восточная окраина | бюджет | | | | | | | | | | реали- || |хут. Заречный, южная |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |окраина хут. Ленинка, | местный | 51,1 | - | 51,1 | - | - | - | - | - | - | || |Зерноградский район | бюджет** | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.13.|Капитальный ремонт | всего | 1 472,1 | - | 841,2 | 630,9 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС водохранилища |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |"Курлацкое русло", |федеральный| | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год -|| |1 км восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Курлацкий, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |5 км северо-восточнее | областной | 1 400,0 | - | 800,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | || |с. Самбек, | бюджет | | | | | | | | | | || |Неклиновский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |(в том числе ПИР) | местный | 72,1 | - | 41,2 | 30,9 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.14.|Капитальный ремонт | всего | 1 349,8 | - | 701,9 | 647,9 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Попасная, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год -|| |расположенного на | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |северо-восточной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |окраине хут. | областной | 1 250,0 | - | 650,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | || |Иллиодоровка, | бюджет | | | | | | | | | | || |Миллеровский район (в |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |том числе ПИР) | местный | 99,8 | - | 51,9 | 47,9 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.15.|Капитальный ремонт | всего | 1 188,0 | - | 671,5 | 516,5 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС Пономаревского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |водохранилища на |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год -|| |р. Мечетная, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |расположенного в 4 км |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |юго-западнее | областной | 1 150,0 | - | 650,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | || |хут. Пономарев, | бюджет | | | | | | | | | | || |Кашарский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |(в том числе ПИР) | местный | 38,0 | - | 21,5 | 16,5 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.16.|Капитальный ремонт | всего | 1 101,8 | - | 682,1 | 419,7 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Козловая, впадающей в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год -|| |реку Лозовенькая, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |расположенного на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |северо-восточной | областной | 1 050,0 | - | 650,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | || |окраине с. Алексеево- | бюджет | | | | | | | | | | || |Лозовское, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Чертковский район | местный | 51,8 | - | 32,1 | 19,7 | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.17.|Капитальный ремонт | всего | 1 296,7 | - | 696,7 | - | 600,0 | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |балке Котлубань в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год -|| |районе | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |ст. Калининской, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Цимлянский район | областной | 1 250,0 | - | 650,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 46,7 | - | 46,7 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.18.|Капитальный ремонт | всего | 1 355,1 | - | 755,1 | - | 600,0 | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС пруда |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |"Сергеевский" на балке |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год -|| |Латышева, впадающей | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |в р. Калитва, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |расположенного в | областной | 1 300,0 | - | 700,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | || |0,5 км северо-восточнее| бюджет | | | | | | | | | | || |хут. Сергеевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Тарасовский район | местный | 55,1 | - | 55,1 | - | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.19.|Капитальный ремонт | всего | 8 359,4 | - | 1 044,9 | 7 314,5 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС водохранилища |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |N 19 на р. Джурак-Сал | областной | 8 000,0 | - | 1 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | - | - |2015 год -|| |в 12 км северо-западнее| бюджет | | | | | | | | | | реали- || |с. Ремонтное, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Ремонтненский район | местный | 359,4 | - | 44,9 | 314,5 | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.20.|Капитальный ремонт | всего | 1 666,7 | - | 866,7 | - | 800,0 | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Дубовая, 2,5 км северо-|федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год -|| |западнее хут. Малая | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Гнилуша, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Красносулинский район | областной | 1 600,0 | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 66,7 | - | 66,7 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.21.|Капитальный ремонт | всего | 6 542,6 | | 691,5 | 5 851,1 | - | - | - | - | - |2014 год -|| |ГТС пруда на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |р. Егорлычек, 3 км | областной | 6 150,0 | - | 650,0 | 5 500,0 | - | - | - | - | - |2015 год -|| |юго-западнее | бюджет | | | | | | | | | | реали- || |ст. Егорлыкской, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Егорлыкский район | местный | 392,6 | - | 41,5 | 351,1 | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.22.|Капитальный ремонт | всего | 1 377,7 | - | - | 727,7 | 650,0 | - | - | - | - |2015 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Сукта в 12 км |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - || |северо-восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реализа- || |с. Федосеевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция || |Заветинский район | областной | 1 350,0 | - | - | 700,0 | 650,0 | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 27,7 | - | - | 27,7 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.23.|Капитальный ремонт | всего | 1 663,0 | - | - | 863,0 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год -|| |ГТС Егоровского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |водохранилища на |федеральный| - | - | - | | - | - | - | - | - |2017 год -|| |р. Большой Калитвинец | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |в 0,5 км от северной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |окраины хут. Егоро- | областной | 1 600,0 | - | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | || |Калитвенский, | бюджет | | | | | | | | | | || |Тарасовский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |(в том числе ПИР) | местный | 63,0 | - | - | 63,0 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.24.|Капитальный ремонт | всего | 1 669,6 | - | - | 869,6 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Мокрая Кугульта, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год -|| |0,5 км восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Новостепной, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Сальский район | областной | 1 600,0 | - | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 69,6 | - | - | 69,6 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.25.|Капитальный ремонт | всего | 1 560,9 | - | - | 760,9 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год -|| |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |р. Юла, 5 км юго- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год -|| |западнее с. Супрун, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Сальский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 1 500,0 | - | - | 700,0 | - | 800,0 | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 60,9 | - | - | 60,9 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.26.|Капитальный ремонт | всего | 1 304,1 | - | - | - | 604,1 | - | 700,0 | - | - |2016 год -|| |ГТС Астаховского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |водохранилища на реке |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год -|| |Кривой в Боковском | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |районе (в том числе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |ПИР) | областной | 1 304,1 | - | - | - | 604,1 | - | 700,0 | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.27.|Капитальный ремонт | всего | 1 023,2 | - | - | - | 523,2 | - | 500,0 | - | - |2016 год -|| |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |реке Мокрая Чумбурка |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год -|| |в 7 км на северо-восток| бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |от с. Порт-Катон, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Азовский район | областной | 1 023,2 | - | - | - | 523,2 | - | 500,0 | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.28.|Капитальный ремонт | всего | 728,5 | - | - | - | 428,5 | - | 300,0 | - | - |2016 год -|| |ГТС пруда на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Быстрой в центральной |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год -|| |части г. Морозовска | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || | | областной | 728,5 | - | - | - | 428,5 | - | 300,0 | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.29.|Капитальный ремонт | всего | 1 357,1 | - | - | - | - | 557,1 | - | 800,0 | - |2017 год -|| |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Сухой Самбек, окраина |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год -|| |хут. Баевка, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Мясниковский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 1 357,1 | - | - | - | - | 557,1 | - | 800,0 | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.30.|Капитальный ремонт | всего | 1 805,5 | - | - | - | - | 605,5 | - | 1 200,0 | - |2017 год -|| |ГТС на балке Мокрая |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Ельмута в районе |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год -|| |хут. Мокрая Ельмута, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Пролетарский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 1 805,5 | - | - | - | - | 605,5 | - | 1 200,0 | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.31.|Капитальный ремонт | всего | 1 028,5 | - | - | - | - | 428,5 | - | 600,0 | - |2017 год -|| |ГТС на р. Белая южнее |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |хут. Александров, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год -|| |Морозовский район | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || | | областной | 1 028,5 | - | - | - | - | 428,5 | - | 600,0 | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.32.|Капитальный ремонт | всего | 1 400,0 | - | - | - | - | | 800,0 | - | 600,0 |2018 год -|| |ГТС пруда Нижний на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |балке Сухая Ельмута |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год -|| |у северо-западной | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |окраины |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |хут. Романовский, | областной | 1 400,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | | 600,0 | || |Орловский район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.33.|Капитальный ремонт | всего | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | | 800,0 |2018 год -|| |ГТС на балке Кривой |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |в 2 км южнее |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год -|| |хут. Кривского, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Шолоховский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.34.|Капитальный ремонт | всего | 1 021,4 | - | - | - | - | - | 521,4 | - | 500,0 |2018 год -|| |ГТС пруда на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Куго-Ея у северо- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год -|| |западной окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Бакинского, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Зерноградский район | областной | 1 021,4 | - | - | - | - | - | 521,4 | - | 500,0 | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.35.|Капитальный ремонт | всего | 1 300,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 500,0 |2018 год -|| |ГТС пруда Верхний на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |балке Сухая Ельмута |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год -|| |у северной окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Романовского, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Орловский район | областной | 1 300,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 500,0 | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 2. |Реализация | всего | 55 084,0 | 2 384,1 |35 746,6 | - | 3 300,0 | 3 048,4 | 6 097,6 | 2 669,8 | 1 837,5 | || |мероприятий по |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |реконструкции и |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || |ликвидации ГТС | бюджет* | | | | | | | | | | || |(государственный |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |заказчик - | областной | 52 623,5 | 2 220,2 |33 450,0 | - | 3 300,0 | 3 048,4 | 6 097,6 | 2 669,8 | 1 837,5 | || |министерство | бюджет | | | | | | | | | | || |строительства |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Ростовской области) | местный | 2 460,5 | 163,9 | 2 296,6 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.1. |Реконструкция ГТС | всего | 4 826,7 | 209,7 | 4 617,0 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |пруда на балке без |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| го-ды - || |названия, впадающей в | областной | 4 599,8 | 199,8 | 4 400,0 | - | - | - | - | - | - |ПИР, 2014 || |реку Камышная, | бюджет | | | | | | | | | | год - || |расположенного в 1 км | | | | | | | | | | | реали- || |западнее хут. Марьево- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Камышенский, | местный | 226,9 | 9,9 | 217,0 | - | - | - | - | - | - | || |Чертковский район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.2. |Реконструкция ГТС | всего | 5 888,5 | 630,9 | 5 257,6 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |пруда на балке Бирючья |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |бассейна реки Самбек, | областной | 5 600,0 | 600,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |Неклиновский район | бюджет | | | | | | | | | | реали- || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || | | местный | 288,5 | 30,9 | 257,6 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.3. |Реконструкция ГТС | всего | 5 870,8 | 446,3 | 5 424,5 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |пруда Казенный на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| го-ды - || |балке Атюхта, бассейн | областной | 4 978,4 | 378,4 | 4 600,0 | - | - | - | - | - | - |ПИР, 2014 || |р. Грушевка, г. Шахты | бюджет | | | | | | | | | | год - || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реали- || | | местный | 892,4 | 67,9 | 824,5 | - | - | - | - | - | - | зация || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.4. |Реконструкция ГТС | всего | 6 105,5 | 334,3 | 5 771,2 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| го-ды - || |р. Лозовенькая, распо- | областной | 5 818,6 | 318,6 | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - |ПИР, 2014 || |ложенного в 2,0 км | бюджет | | | | | | | | | | год - || |севернее хут. Арбузов- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реали- || |ка, Чертковский район | местный | 286,9 | 15,7 | 271,2 | - | - | - | - | - | - | зация || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.5. |Реконструкция ГТС | всего | 5 061,3 | 234,4 | 4 826,9 | - | - | - | - | - | - |2013-2014 || |пруда на балке Осино- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| го-ды - || |вая, впадающей в реку | областной | 4 823,4 | 223,4 | 4 600,0 | - | - | - | - | - | - |ПИР, 2014 || |Меловая, расположен- | бюджет | | | | | | | | | | год - || |ного на северной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реали- || |окраине с. Осиково, | местный | 237,9 | 11,0 | 226,9 | - | - | - | - | - | - | зация || |Чертковский район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.6. |Реконструкция ГТС | всего | 5 083,0 | - | 5 083,0 | - | - | - | - | - | - | 2014 год || |пруда на балке Фатеева |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |северо-западнее | областной | 4 900,0 | - | 4 900,0 | - | - | - | - | - | - | || |хут. Королев, | бюджет | | | | | | | | | | || |Дубовский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |(в том числе ПИР) | местный | 183,0 | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.7. |Ликвидация ГТС пруда | всего | 3 329,8 | 528,5 | 2 801,3 | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |на балке Щуличья, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |3,0 км восточнее | областной | 3 150,0 | 500,0 | 2 650,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год -|| |хут. Денисово- | бюджет | | | | | | | | | | реали- || |Алексеевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Куйбышевский район | местный | 179,8 | 28,5 | 151,3 | - | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.8. |Реконструкция ГТС | всего | 1 965,1 | - | 1 965,1 | - | - | - | - | - | - | 2014 || |пруда на р. Керчик, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| год || |800 метров на юго- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || |запад от домовладения | бюджет* | | | | | | | | | | || |N 2 по ул. Молодежной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |в пос. Атлантово | областной | 1 800,0 | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - | || |Керчикского сельского | бюджет | | | | | | | | | | || |поселения, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Октябрьский район | местный | 165,1 | - | 165,1 | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.9. |Реконструкция ГТС | всего | 2 048,4 | - | - | - | 1 000,0 | 1 048,4 | | | |2016 год -|| |пруда на балке Сухая |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Савдя, западная |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год -|| |окраина хут. Терновая | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Балка, Заветинский |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |район | областной | 2 048,4 | - | - | - | 1 000,0 | 1 048,4 | | | | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.10.|Реконструкция ГТС | всего | 4 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 4 000,0 | - | - |2016 год -|| |пруда балки Сухой |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Керчик, 1 км восточнее | областной | 4 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 4 000,0 | - | - |2018 год -|| |хут. Веселая | бюджет | | | | | | | | | | реали- || |Бахмутовка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Октябрьский район | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.11.|Реконструкция ГТС на | всего | 3 597,6 | - | - | - | 1 500,0 | - | 2 097,6 | - | - |2016 год -|| |р. Средний Егорлык |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |у пос. Конезавод им. |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год -|| |Буденного, Сальский | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 3 597,6 | - | - | - | 1 500,0 | - | 2 097,6 | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.12.|Реконструкция ГТС | всего | 1 733,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | | 733,9 | - |2017 год -|| |пруда на балке Яман- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Сала в 8 км северо- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год -|| |восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Воротилов, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Заветинский район | областной | 1 733,9 | - | - | - | | 1 000,0 | | 733,9 | - | || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.13.|Реконструкция ГТС | всего | 1 735,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 735,9 | |2017 год -|| |пруда на р. Гнилая, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |восточная окраина |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год -|| |хут. Агропролетарский, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |Милютинский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |(в том числе ПИР) | областной | 1 735,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 735,9 | | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.14.|Реконструкция ГТС | всего | 2 037,5 | - | - | - | - | | - | 1 200,0 | 837,5 |2019 год -|| |пруда на балке Камы- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |шеваха у северной |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год -|| |окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- || |хут. Криничный, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация || |Матвеево-Курганский | областной | 2 037,5 | - | - | - | - | | - | 1 200,0 | 837,5 | || |район | бюджет | | | | | | | | | | || |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.15.|Разработка проекта | всего | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 2020 год || |"Реконструкция ГТС |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |пруда XX лет РККА | областной | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | || |на балке Соленая на | бюджет | | | | | | | | | | || |территории города |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Шахты" | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 3. |Субсидии | всего | 3 710,2 | 3 710,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |муниципальным | | | | | | | | | | | || |образованиям |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Ростовской области для | областной | 3 480,0 | 3 480,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |софинансирования | бюджет | | | | | | | | | | || |проведения работ по | | | | | | | | | | | || |пос-тановке ГТС на | | | | | | | | | | | || |учет в качестве |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |бесхозяйных и | местный | 230,2 | 230,2 | - | - | - | - | - | - | - | || |принятию бесхозяйных | бюджет** | | | | | | | | | | || |ГТС в муниципальную | | | | | | | | | | | || |собственность | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 4. |Берегоукрепительные | всего | 414 658,6 |49 203,8 |61 138,1 |45 317,1 |36 000,0 |74 500,0 |93 499,6 |55 000,0 | - | || |мероприятия |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет* | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | областной | 402 733,8 |45 840,2 |55 688,0 |42 206,0 |36 000,0 |74 500,0 |93 499,6 |55 000,0 | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 11 924,8 | 3 363,6 | 5 450,1 | 3 111,1 | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.1. |Берегоукрепление | всего | 51 867,2 | - |20 746,9 |31 120,3 | - | - | - | - | - |2014-2015 || |р. Дон в районе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| годы || |ст. Романовской | областной | 50 000,0 | - |20 000,0 |30 000,0 | - | - | - | - | - | || |Волгодонского района | бюджет | | | | | | | | | | || |Ростовской области |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 1 867,2 | - | 746,9 | 1 120,3 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.2. |Семикаракорский | всего | 37 638,3 |37 638,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |район. |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Берегоукрепление р. | областной | 34 853,0 |34 853,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |Дон | бюджет | | | | | | | | | | || |в г. Семикаракорске |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 2 785,3 | 2 785,3 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.3. |Укрепление берегов | всего | 101 421,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 |41 421,0 | - | - |2016-2018 || |реки Дон в |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| годы || |ст. Мариинской, | областной | 101 421,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 |41 421,0 | - | - | || |Константиновский | бюджет | | | | | | | | | | || |район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.4. |Берегоукрепление | всего | 33 339,7 | - |28 391,2 | 4 948,5 | - | - | - | - | - |2014-2015 || |Таганрогского залива |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| годы || |Азовского моря в | областной | 31 706,0 | - |27 000,0 | 4 706,0 | - | - | - | - | - | || |районе с. Петрушино | бюджет | | | | | | | | | | || |Неклиновского района |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | | местный | 1 633,7 | | 1 391,2 | 242,5 | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.5. |Берегоукрепительные | всего | 100 802,0 | - | - | 3 723,4 | - |40 000,0 |27 078,6 |30 000,0 | - |2015 год -|| |работы на р. Калитва в |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |г. Белая Калитва | областной | 100 578,6 | - | - | 3 500,0 | - |40 000,0 |27 078,6 |30 000,0 | - |2017-2019 || |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | местный | 223,4 | - | - | 223,4 | - | - | - | - | - | ция || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.6. |Берегоукрепительные | всего | 52 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - |25 000,0 |25 000,0 | - |2016 год -|| |работы на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |Мокрая Кугульта в | областной | 52 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - |25 000,0 |25 000,0 | - |2018-2019 || |пос. Белозерный | бюджет | | | | | | | | | | го-ды - || |Сальского района |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || |(в том числе ПИР) | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ция || | | бюджет** | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.7. |Берегоукрепление и | всего | 26 024,9 | - |12 000,0 | 5 524,9 | 4 000,0 | 4 500,0 | - | - | - |2014-2017 || |противооползневые | | | | | | | | | | | годы || |мероприятия на побе- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |режье Азовского моря в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | || |районе балки Валовая и | бюджет* | | | | | | | | | | || |балки Черепаха в | | | | | | | | | | | || |г. Таганроге Ростовской|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |области (благоустрой- | областной | 21 188,0 | - | 8 688,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | - | - | - | || |ство береговой полосы | бюджет | | | | | | | | | | || |в районе гостиницы | | | | | | | | | | | || |"Приазовье" и |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |санатория- | местный | 4 836,9 | - | 3 312,0 | 1 524,9 | - | - | - | - | - | || |профилактория | бюджет** | | | | | | | | | | || |"Тополь" (участок 1), | | | | | | | | | | | || |Ростовская область | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||4.8. |Реконструкция берего- | всего | 11 565,5 |11 565,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 || |защиты в районе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| год || |западного подъезда к | областной | 10 987,2 |10 987,2 | - | - | - | - | - | - | - | || |хут. Чумбур-Коса | бюджет | | | | | | | | | | || |Азовского района |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |Ростовской области | местный | 578,3 | 578,3 | - | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||Направление 3 | всего | 143 543,3 |54 994,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | ||"Осуществление части |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ||переданных полномочий |федеральный| 141 408,3 |52 859,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | ||Российской Федерации в | бюджет* | | | | | | | | | | ||области водных отношений" |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || | областной | 2 135,0 | 2 135,0 | - | - | - | - | - | - | - | || | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 1. |Осуществление мер по | всего | 122 434,5 |33 885,7 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | || |предотвращению | | | | | | | | | | | || |негативного | | | | | | | | | | | || |воздействия вод и |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |ликвидации его |федеральный| 120 299,5 |31 750,7 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | || |последствий в | бюджет* | | | | | | | | | | || |отношении водных | | | | | | | | | | | || |объектов, находящихся | | | | | | | | | | | || |в федеральной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| || |собственности и | областной | 2 135,0 | 2 135,0 | - | - | - | - | - | - | - | || |расположенных на | бюджет | | | | | | | | | | || |территории субъекта | | | | | | | | | | | || |Российской Федерации | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.1. |Расчистка р. Кадамовка |федеральный| 99 343,0 |10 794,2 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - |2013-2016 || |в границах г. Шахты, | бюджет | | | | | | | | | | годы || |1-й этап | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.2. |Расчистка балки | всего | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |Атюхта в г. Шахты |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || | |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016-2017 || | | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 1 670,0 | 1 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | || | | (ПИР) | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.3. |Расчистка р. Глубокая в| Всего | 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год -|| |Верхнеталовском |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, || |сельском поселении |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017-2020 || |Миллеровского района | бюджет* | | | | | | | | | | го-ды - || | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- || | | областной | 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | - | - | - | ция || | | бюджет | | | | | | | | | | || | | (ПИР) | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||1.4. |Расчистка р. Березовая |федеральный| 20 956,5 |20 956,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |в районе хут. Ильинка, | бюджет | | | | | | | | | | || |Белокалитвинский | | | | | | | | | | | || |район | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| 2. |Осуществление мер по |федеральный| 19 585,1 |19 585,1 | - | - | - | - | - | - | - | || |охране водных | бюджет | | | | | | | | | | || |объектов или их частей,| | | | | | | | | | | || |находящихся в | | | | | | | | | | | || |федеральной | | | | | | | | | | | || |собственности и | | | | | | | | | | | || |расположенных на | | | | | | | | | | | || |территории субъекта | | | | | | | | | | | || |Российской Федерации | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.1. |Установление границ |федеральный| 7 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |водоохранных зон и | бюджет | | | | | | | | | | || |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | || |полос на реке | | | | | | | | | | | || |Северский | | | | | | | | | | | || |Донец и ее притоках | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.2. |Установление границ |федеральный| 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |водоохранных зон и | бюджет | | | | | | | | | | || |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | || |полос на реке Чир и ее | | | | | | | | | | | || |притоках | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.3. |Установление границ |федеральный| 5 423,01 |5 423,01 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |водоохранных зон и | бюджет | | | | | | | | | | || |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | || |полос на реке Дон | | | | | | | | | | | || |(Средний Дон) и ее | | | | | | | | | | | || |притоках в границах | | | | | | | | | | | || |Ростовской области | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.4. |Закрепление на |федеральный| 1 009,4 | 1 009,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |местности границ | бюджет | | | | | | | | | | || |водоохранных зон и | | | | | | | | | | | || |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | || |полос на реке Тузлов и | | | | | | | | | | | || |ее притоках специаль- | | | | | | | | | | | || |ными информационны- | | | | | | | | | | | || |ми знаками (в том | | | | | | | | | | | || |числе строительный | | | | | | | | | | | || |контроль) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————||2.5. |Закрепление на мест- |федеральный| 2 152,69 |2 152,69 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год || |ности границ водоох- | бюджет | | | | | | | | | | || |ранных зон и прибреж- | | | | | | | | | | | || |ных защитных полос на | | | | | | | | | | | || |р. Сал (от устья до | | | | | | | | | | | || |границы с Калмыкией) | | | | | | | | | | | || |специальными | | | | | | | | | | | || |информационными | | | | | | | | | | | || |знаками (в том числе | | | | | | | | | | | || |строительный | | | | | | | | | | | || |контроль) | | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|| |Нераспределенный |федеральный| 1 523,7 | 1 523,7 | - | - | - | - | - | - | - | || |остаток | бюджет | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
* Объемы финансирования из федерального бюджета подлежатуточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе врамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственногокомплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".
** Объемы финансирования за счет средств местных бюджетовподлежат уточнению после принятия нормативных актов об утверждениианалогичных программ органами местного самоуправления муниципальныхобразований.
Примечание.
Список использованных сокращений:
ГТС - гидротехническое сооружение;
КНС - канализационная насосная станция;
министерство строительства Ростовской области - министерствостроительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
ПК - пикет;
Ростоблкомприрода - комитет по охране окружающей среды иприродных ресурсов Ростовской области.
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 10.10.2013 г. N 636)
Приложение N 5
к областной долгосрочной
целевой программе "Развитие
водохозяйственного
комплекса Ростовской области
в 2013-2020 годах"
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 10.10.2013 г. N 636)
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления иметодику расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправленияпо вопросам местного значения в части осуществления мероприятий позащите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера (далее - субсидия) по разделам "Реализациямероприятий по капитальному ремонту ГТС" и "Реализация мероприятий пореконструкции и ликвидации ГТС" направления "Защита от негативноговоздействия вод и обеспечение безопасности ГТС" областной долгосрочнойцелевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовскойобласти в 2013-2020 годах". Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии изобластного бюджета на мероприятия по обеспечению безопасностигидротехнических сооружений (далее - ГТС) может осуществляться наразработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту,реконструкции и ликвидации ГТС и на осуществление капитальногоремонта, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся в муниципальнойсобственности, и бесхозяйных ГТС. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) 2. В целях определения потребности в расходах на выполнениемероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооруженийкомитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовскойобласти (далее - Ростоблкомприрода) анализирует состояние ГТС,находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС,расположенных на территории Ростовской области, и определяет переченьобъектов, требующих реализации капитального ремонта, реконструкции иликвидации.
С целью проведения анализа состояния ГТС администрациямуниципального образования, на территории которого находится ГТС,представляет в Ростоблкомприроду следующие документы:
заявка муниципального образования, на территории которогонаходится ГТС, о необходимости реализации соответствующегомероприятия;
выписка из реестра имущества муниципального образования о ГТС, накапитальный ремонт, реконструкцию или ликвидацию которогоразрабатывается проектно-сметная документация за счет субсидии наразработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) или в отношениикоторого реализуются работы по капитальному ремонту, реконструкции илиликвидации ГТС за счет субсидии на капитальный ремонт, реконструкциюили ликвидацию ГТС (указанное требование относится к ГТС, находящимсяв муниципальной собственности);
справка о начисленном износе ГТС, подлежащего капитальномуремонту, составленная на основании бухгалтерской отчетностиорганизации, на балансе которой находится ГТС, по состоянию на 1января текущего года;
акт обследования ГТС и дефектная ведомость с перечнем необходимыхработ и их объемов;
справка администрации муниципального образования об ущербе вслучае непроведения капитального ремонта, реконструкции или ликвидацииГТС и возникновения гидродинамической аварии, содержащая информацию околичестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего вних населения, хозяйственных построек, объектов экономики,сельскохозяйственных угодий, дорог;
расчет предотвращенного вероятного ущерба в случае реализациимероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидацииконкретного гидротехнического сооружения, на которое разрабатываетсяПСД, рассчитанного с использованием Методики определения размеравреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,имуществу физических и юридических лиц в результате авариигидротехнического сооружения, утвержденной совместным приказомМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,Федерального горного промышленного надзора России от 15.08.2003N 482/175а (далее - предотвращенный вероятный ущерб);
сводный сметный расчет стоимости проектных, изыскательских работи проведения экспертизы (в случае необходимости разработкипроектно-сметной документации по капитальному ремонту, реконструкции иликвидации ГТС) с заключением о достоверности определения сметнойстоимости проектных работ; (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 27.06.2013 г. N 417)
сводный сметный расчет стоимости работ по капитальному ремонту,реконструкции и ликвидации ГТС с подтверждением достоверности сметнойстоимости; (В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 27.06.2013 г. N 417)
положительное заключение предусмотренной законодательствомРоссийской Федерации экспертизы проектно-сметной документации;
сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящихобъектах, работы по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидациина которых подлежат завершению в текущем году, а также копиизаключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнениеуказанных работ на этих объектах и отчетная документация о выполненииусловий конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих данныеработы;
документ о постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйного;
гарантийное письмо с обязательством принятия ГТС, имеющего статусбесхозяйного, в муниципальную собственность.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономическойцелесообразности предоставления субсидии на обеспечение безопасностигидротехнических сооружений.
Предоставление субсидии на работы по капитальному ремонту,реконструкции и ликвидации ГТС является экономически целесообразным вслучае, если коэффициент экономической эффективности мероприятия (к)больше или равен единице.
Коэффициент экономической эффективности мероприятиярассчитывается по формуле:
к = а/в, где:
а - предотвращенный вероятный ущерб в случае реализациимероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС;
в - предварительная стоимость реализации мероприятия, включаяпроектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделениясубсидий на разработку проектно-сметной документации по капитальномуремонту, реконструкции и ликвидации ГТС), или сметная стоимостьреализации мероприятия с учетом стоимости проектно-изыскательскихработ.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состоянияГТС Ростовской области и представленных заявок формирует потребность всредствах раздельно для разработки ПСД по капитальному ремонту,реконструкции и ликвидации ГТС и для осуществления капитальногоремонта, реконструкции и ликвидации ГТС. К включению в Программуподлежат мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции иликвидации ГТС, находящихся в аварийном состоянии, дальнейшееразрушение которых может привести к возникновению чрезвычайныхситуаций. (В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
5. Общий объем субсидий на мероприятия по обеспечениюбезопасности ГТС на очередной финансовый год представляет собойсовокупную потребность муниципальных образований, сформированную наосновании заявленных предварительных расчетов стоимости проектных,изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимостиразработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту,реконструкции и ликвидации ГТС) и сводных сметных расчетов стоимостина осуществление работ по капитальному ремонту, реконструкции иликвидации ГТС, без учета объемов долевого софинансирования за счетсредств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле:
Собщ = Summ Сi, где:
Сi - сумма средств областного бюджета, необходимых i-мумуниципальному образованию на софинансирование мероприятий пообеспечению безопасности ГТС в очередном финансовом году, котораярассчитывается по следующей формуле:
Ci = Ссмi - Смбi, где:
Ссмi - стоимость проектных, изыскательских работ и проведенияэкспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметнойдокументации по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС)и (или) сметная стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкциии ликвидации ГТС в соответствии с проектно-сметной документацией,имеющей положительное заключение предусмотренной законодательствомРоссийской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании;
Смбi - объем средств местного бюджета на очередной финансовыйгод, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленногопостановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302"Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения".
На капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся вмуниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС могут выделятьсясубсидии федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевойпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерациив 2012-2020 годах", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 19.04.2012 N 350.
В случае выделения средств федерального бюджета сумма средствобластного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию насофинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередномфинансовом году, рассчитывается по следующей формуле:
Ci = Ссмi - Сфбi - Смбi, где:
Сфбi - объем субсидии федерального бюджета на софинансированиемероприятий по капитальному ремонту ГТС в очередном финансовом году.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
6. Обязательным условием предоставления субсидий являетсяпредставление в Ростоблкомприроду следующих документов:
заверенная копия утвержденной с установленном порядкемуниципальной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счетсредств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования изместного бюджета на вышеперечисленные цели;
выписка из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете на соответствующий финансовый год,подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета науказанные цели;
выписка из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодовбюджетной классификации доходов для предоставления субсидий,закрепленных за соответствующими главными администраторами доходовместных бюджетов;
документ об утверждении ПСД;
документ, подтверждающий право муниципальной собственности насоответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебныхрешений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращениеправа муниципальной собственности, либо документ, подтверждающийстатус бесхозяйного ГТС.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется на основании соглашений опредоставлении субсидии, заключенных между Ростоблкомприродой иадминистрациями муниципальных образований (на капитальный ремонт ГТС сучетом разработки проектов) или министерством строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее -министерство строительства Ростовской области) и администрациямимуниципальных образований (на реконструкцию и ликвидацию ГТС с учетомразработки проектов) в соответствии с требованиями постановленияПравительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 "О порядкерасходования средств субсидий для софинансирования расходныхобязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по вопросам местного значения. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636) 8. Предоставление субсидии осуществляется Ростоблкомприродой иминистерством строительства Ростовской области в установленном дляисполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи впределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средствана обеспечение безопасности ГТС зачисляются на счета бюджетовмуниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.
Авансирование работ за счет субсидии предусматривается только наосуществление капитального ремонта, реконструкции и ликвидации ГТС,находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС.
Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяцпредставляется в Ростоблкомприроду либо в министерство строительстваРостовской области за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующегопланируемому. Заявка представляется ежемесячно по установленнойРостоблкомприродой (министерством строительства Ростовской области)форме.
Ростоблкомприрода (министерство строительства Ростовской области)направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерствофинансов Ростовской области по установленной форме и в установленныесроки.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется только после представленияадминистрациями муниципальных образований документов, подтверждающихфакт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных насофинансирование расходов в соответствии с соглашением. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
10. Ростоблкомприрода (министерство строительства Ростовскойобласти) осуществляют перечисление средств администрацияммуниципальных образований Ростовской области на счета администраторовдоходов бюджета в течение 2 рабочих дней после поступления средств налицевой счет получателя. (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 13.11.2012 г. N 998)
11. Администрации муниципальных образований представляют вРостоблкомприроду (министерство строительства Ростовской области):
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, -отчет об использовании субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, и средств местного бюджета по установленнойРостоблкомприродой (министерством строительства Ростовской области)форме;
ежегодно в срок до 12 января года, следующего за отчетным, -информацию для оценки эффективности использования субсидий, выделяемыхиз областного бюджета, по установленной Ростоблкомприродой(министерством строительства Ростовской области) форме.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
12. Ростоблкомприрода и министерство строительства Ростовскойобласти осуществляют финансовый контроль за целевым и эффективнымиспользованием средств на мероприятия по обеспечению безопасности ГТСв соответствии с условиями и целями, определенными при ихпредоставлении, а также в соответствии с положениями бюджетногозаконодательства. (В редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 13.11.2012 г. N 998)
13. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, на мероприятия по разработке проектно-сметнойдокументации на выполнение работ по обеспечению безопасности ГТС, на2013-2015 годы представлено в таблице N 1. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636) Таблица N 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, намероприятия по разработке проектно-сметной документации на выполнение
работ по обеспечению безопасности ГТС, на 2013-2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 10.10.2013 г. N 636)|———|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование | Предусмотрено ассигнований на 2013- ||п/п| муниципального |2015 годы областной долгосрочной целе-|| | образования |вой программой "Развитие водохозяйст- || | | венного комплекса Ростовской области || | | в 2013-2020 годах" || | | (тыс. рублей) || | |——————————|———————————————————————————|| | | всего | в том числе || | | |—————————————|—————————————|| | | | субсидии | средства || | | | областного | местных || | | | бюджета | бюджетов* ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| I. Субсидии на разработку проектно-сметной документации || на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной || собственности, и бесхозяйных ГТС (главный распорядитель || бюджетных средств - Ростоблкомприрода) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2013 год ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||1. |Матвеево-Курганский район| 599,1 | 565,0 | 34,1 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||2. |Неклиновский район | 671,4 | 638,5 | 32,9 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||3. |Октябрьский район | 1 245,9 | 1 141,2 | 104,7 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||4. |Сальский район | 891,4 | 820,0 | 71,4 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||Итого | 3 407,8 | 3 164,7 | 243,1 ||—————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| 2014 год ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||1. |Егорлыкский район | 691,5 | 650,0 | 41,5 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||2. |Зерноградский район | 851,1 | 800,0 | 51,1 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||3. |Кашарский район | 671,5 | 650,0 | 21,5 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||4. |Красносулинский район | 866,7 | 800,0 | 66,7 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||5. |Миллеровский район | 701,9 | 650,0 | 51,9 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||6. |Неклиновский район | 841,2 | 800,0 | 41,2 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||7. |Ремонтненский район | 1 044,9 | 1 000,0 | 44,9 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||8. |Тарасовский район | 755,1 | 700,0 | 55,1 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||9. |Цимлянский район | 696,7 | 650,0 | 46,7 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||10.|Чертковский район | 682,1 | 650,0 | 32,1 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||Итого | 7 802,7 | 7 350,0 | 452,7 ||—————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| 2015 год ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||1. |Заветинский район | 727,7 | 700,0 | 27,7 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||2. |Сальский район | 1 630,5 | 1 500,0 | 130,5 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||3. |Тарасовский район | 863,0 | 800,0 | 63,0 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||Итого | 3 221,2 | 3 000,0 | 221,2 ||—————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| II. Субсидии на разработку проектно-сметной документации || на реконструкцию и ликвидацию ГТС, находящихся в муниципальной || собственности, и бесхозяйных ГТС (главный распорядитель || бюджетных средств - министерство строительства Ростовской области) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2013 год ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||1. |Куйбышевский район | 528,5 | 500,0 | 28,5 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||2. |Неклиновский район | 630,9 | 600,0 | 30,9 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||3. |Чертковский район | 778,4 | 741,8 | 36,6 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||4. |г. Шахты | 446,3 | 378,4 | 67,9 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||Итого | 2 384,1 | 2 220,2 | 163,9 ||—————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|| 2014 год ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||1. |Чертковский район | 3 113,1 | 2 966,8 | 146,3 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||2. |г. Шахты | 1 784,7 | 1 513,4 | 271,3 ||———|—————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————||Итого | 4 897,8 | 4 480,2 | 417,6 ||—————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|
(Таблица в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 31.07.2013 г. N 482)
14. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, на выполнение работ по обеспечению безопасностиГТС, на 2013-2015 годы представлено в таблице N 2. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636) Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из областного бюджета, на выполнение работ
по обеспечению безопасности ГТС, на 2013-2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 10.10.2013 г. N 636)|———|—————————————————————|————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Предусмотрено ассигнований на 2013 - ||п/п| муниципального |2015 годы областной долгосрочной целевой|| | образования |программой "Развитие водохозяйственного || | | комплекса Ростовской области || | | в 2013-2020 годах" (тыс. рублей) || | |————————|———————————————————————————————|| | | всего | в том числе || | | |——————————|—————————|——————————|| | | | субсидии |субсидии | средства || | | |федераль- | област- | местных || | | | ного | ного | бюджетов || | | | бюджета* | бюджета | ** ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|| I. Субсидии на выполнение работ || по капитальному ремонту ГТС, находящихся || в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС || (главный распорядитель бюджетных средств - Ростоблкомприрода) ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2013 год ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||1. |Дубовский район |17 135,7| 15 905,8 | 700,0 | 529,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||2. |Заветинский район |4 087,7 | 3 999,0 | - | 88,7 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||3. |Красносулинский район|15 932,5| 13 046,8 | 2 522,4 | 363,3 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||4. |Милютинский район |12 261,4| 11 401,6 | 600,0 | 259,8 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||5. |Обливский район |6 117,8 | 5 540,9 | 500,0 | 76,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||6. |Чертковский район |6 806,7 | 6 122,5 | 500,0 | 184,2 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||Итого |62 341,8| 56 016,6 | 4 822,4 | 1 502,8 ||—————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|| 2014 год ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||1. |Матвеево-Курганский | 530,2 | - | 500,0 | 30,2 || |район | | | | ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||2. |Неклиновский район | 630,9 | - | 600,0 | 30,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||3. |Октябрьский район | 600,4 | - | 550,0 | 50,4 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||4. |Сальский район | 760,9 | - | 700,0 | 60,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||Итого |2 522,4 | - | 2 350,0 | 172,4 ||—————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|| 2015 год ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||1. |Егорлыкский район |5 851,1 | - | 5 500,0 | 351,1 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||2. |Кашарский район | 516,5 | - | 500,0 | 16,5 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||3. |Миллеровский район | 647,9 | - | 600,0 | 47,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||4. |Неклиновский район | 630,9 | - | 600,0 | 30,9 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||5. |Ремонтненский район |7 314,5 | - | 7 000,0 | 314,5 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||6. |Чертковский район | 419,7 | - | 400,0 | 19,7 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||Итого |15 380,6| - |14 600,0 | 780,6 ||—————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|| II. Субсидии на выполнение работ по реконструкции || ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, || и бесхозяйных ГТС (главный распорядитель бюджетных || средств - министерство строительства Ростовской области) ||——————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2014 год ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||1. |Дубовский район |5 083,0 | - | 4 900,0 | 183,0 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||2. |Куйбышевский район |2 801,3 | - | 2 650,0 | 151,3 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||3. |Неклиновский район |5 257,6 | - | 5 000,0 | 257,6 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||4. |Октябрьский район |1 965,1 | - | 1 800,0 | 165,1 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||5. |Чертковский район |12 102,0| - |11 533,2 | 568,8 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||6. |г. Шахты |3 639,8 | - | 3 086,6 | 553,2 ||———|—————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————||Итого |30 848,8| - |28 969,8 |1 879,0 ||—————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————————|
(Таблица в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 31.07.2013 г. N 482)
Приложение N 6
к областной долгосрочной
целевой
программе "Развитие
водохозяйственного
комплекса Ростовской области
в 2013-2020 годах"
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, на проведение
работ по постановке гидротехнических сооружений на учет в качестве
бесхозяйных и принятию бесхозяйных гидротехнических сооружений в
муниципальную собственность
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 27.06.2013 г. N 417;
от 10.10.2013 г. N 636)
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления иметодику расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправленияпо вопросам местного значения (далее - субсидия) по разделу "Субсидиимуниципальным образованиям Ростовской области для софинансированияпроведения работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных ипринятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность" направления"Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС"областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственногокомплекса Ростовской области в 2013-2020 годах". (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) 2. В целях определения потребности в субсидиях на постановкугидротехнических сооружений (далее - ГТС) на учет в качествебесхозяйных и принятие бесхозяйных ГТС в муниципальную собственностькомитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовскойобласти (далее - Ростоблкомприрода) и органы местного самоуправлениямуниципальных образований проводят следующие мероприятия:
2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние работ по определениюсобственников бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенныхна территории Ростовской области, в том числе по принятию бесхозяйныхГТС в муниципальную собственность, и определяет перечень сооружений,по которым не проводятся мероприятия по постановке ГТС на учет вкачестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальнуюсобственность по причине отсутствия средств в бюджетах муниципальныхобразований Ростовской области.
2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образованийобеспечивают подготовку расчета стоимости затрат на проведение работпо постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятиюбесхозяйных ГТС в муниципальную собственность.
2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образованийпредставляют заявки с приложением следующих обоснований иподтверждающих документов:
характеристики ГТС и его технического состояния;
справки администрации муниципального образования об ущербе вслучае аварийной ситуации на данном ГТС, содержащей информацию околичестве попадающих в зону затопления жилых домов, проживающего вних населения, хозяйственных построек, объектов экономики,сельскохозяйственных угодий, дорог и т.д.;
предварительного расчета стоимости затрат на проведение работ попостановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйныхГТС в муниципальную собственность;
выписки из перечня имущества, передаваемого из муниципальнойсобственности муниципального района в муниципальную собственностьвходящих в его состав поселений (в случае, если ГТС включено вуказанный перечень);
гарантийного письма с обязательством принятия ГТС в муниципальнуюсобственность после присвоения данному ГТС статуса бесхозяйного.
2.4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа ипредставленных заявок формирует потребность в средствах на проведениеработ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятиюбесхозяйных ГТС в муниципальную собственность.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
3. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходныхобязательств на постановку ГТС на учет в качестве бесхозяйных ипринятие бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность рассчитываетсяс учетом уровня софинансирования, установленного постановлениемПравительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровнесофинансирования субсидий местным бюджетам для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органовместного самоуправления по вопросам местного значения". (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
4. Общий объем субсидий местным бюджетам для софинансированиярасходных обязательств представляет собой совокупную потребностьмуниципальных образований в средствах на проведение работ попостановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйныхГТС в муниципальную собственность без учета объемов долевогософинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается последующей формуле:
Собщ = Summ Сi, где:
Сi - сумма средств областного бюджета, необходимых i-мумуниципальному образованию, на софинансирование расходных обязательствна проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных ипринятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность в очередномфинансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле:
Ci = Спдi - Смбi, где:
Спдi - стоимость подготовки документации для постановки ГТС научет в качестве бесхозяйных и принятия бесхозяйных ГТС в муниципальнуюсобственность в i-м муниципальном образовании;
Смбi - объем средств местного бюджета на очередной финансовыйгод.
5. Обязательным условием предоставления субсидий являетсяпредставление в Ростоблкомприроду следующих документов:
заверенной копии утвержденной в установленном порядкемуниципальной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счетсредств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования изместного бюджета на вышеперечисленные цели;
выписки из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете на соответствующий финансовый год,подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета науказанные цели;
выписки из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете, подтверждающей наличие в бюджете кодовбюджетной классификации доходов для предоставления субсидий,закрепленных за соответствующими главными администраторами доходовместных бюджетов.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется на основании соглашений опредоставлении субсидий, заключенных между Ростоблкомприродой иадминистрациями муниципальных образований в соответствии стребованиями постановления Правительства Ростовской области от30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств субсидий длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения". (В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636) 7. Расходование средств на проведение работ по постановке ГТС научет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальнуюсобственность осуществляется Ростоблкомприродой в установленном дляисполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи впределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средствана проведение работ зачисляются на счета бюджетов муниципальныхобразований с отражением их в доходах местных бюджетов.
Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяцпредставляется в Ростоблкомприроду за 20 рабочих дней до конца месяца,предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно поустановленной Ростоблкомприродой форме.
Ростоблкомприрода направляет кассовую заявку о потребности всредствах в министерство финансов Ростовской области по установленнойформе и в установленные сроки.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется только после представленияадминистрациями муниципальных образований документов, подтверждающихфакт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных насофинансирование расходов в соответствии с соглашением. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
9. Ростоблкомприрода осуществляет перечисление средствадминистрациям муниципальных образований области на счетаадминистраторов доходов бюджета в течение 2 рабочих дней послепоступления средств на лицевой счет получателя. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
10. Администрации муниципальных образований представляют вРостоблкомприроду:
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, -отчет об использовании субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, и средств местного бюджета по установленнойРостоблкомприродой (министерством строительства Ростовской области)форме;
ежегодно в срок до 12 января года, следующего за отчетным, -информацию для оценки эффективности использования субсидий, выделяемыхиз областного бюджета, по установленной Ростоблкомприродой форме.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
11. После получения технических и кадастровых паспортов на ГТСадминистрации муниципальных образований обеспечивают представление вРостоблкомприроду следующих документов:
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимоеимущество в срок не позднее 2 месяцев с момента получения техническогопаспорта;
свидетельства о государственной регистрации права муниципальнойсобственности на ГТС не позднее 15 месяцев с момента постановки ГТС научет в качестве бесхозяйного либо не позднее 2 месяцев со дняполучения технического паспорта (в случае если ГТС передано вмуниципальную собственность).
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
12. Ростоблкомприрода осуществляет финансовый контроль за целевыми эффективным использованием средств на проведение работ по постановкеГТС на учет в качестве бесхозяйных и по принятию бесхозяйных ГТС вмуниципальную собственность в соответствии с условиями и целями,определенными при их предоставлении, а также в соответствии сположениями бюджетного законодательства. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
13. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, для софинансирования расходных обязательств,возникающих при проведении работ по постановке ГТС на учет в качествебесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность,на 2013 год представлено в таблице. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 10.10.2013 г. N 636) Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета,
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
проведении работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и
принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность, на 2013 год|———|————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование | Предусмотрено ассигнований ||п/п| муниципального образования |на 2013 год областной долгосрочной|| | | целевой программой "Развитие || | | водохозяйственного комплекса || | | Ростовской области || | | в 2013-2020 годах" || | | (тыс. рублей) || | |—————————|————————————————————————|| | | всего | в том числе || | | |————————————|———————————|| | | | субсидии | средства || | | | областного | местных || | | | бюджета | бюджетов ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||1. |Азовский район | 315,8 | 300,0 | 15,8 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||2. |Белокалитвинский район | 53,2 | 50,0 | 3,2 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||3. |Дубовский район | 414,9 | 400,0 | 14,9 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||4. |Зерноградский район | 85,2 | 80,0 | 5,2 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||5. |Красносулинский район | 975,4 | 900,0 | 75,4 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||6. |Милютинский район | 26,2 | 25,0 | 1,2 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||7. |Песчанокопский район | 276,9 | 260,0 | 16,9 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||8. |Ремонтненский район | 209,0 | 200,0 | 9,0 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||9. |Родионово-Несветайский район| 340,7 | 325,0 | 15,7 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||10.|Сальский район | 108,7 | 100,0 | 8,7 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||11.|Тарасовский район | 215,8 | 200,0 | 15,8 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||12.|Тацинский район | 105,3 | 100,0 | 5,3 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||13.|Цимлянский район | 107,2 | 100,0 | 7,2 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||14.|Шолоховский район | 320,5 | 300,0 | 20,5 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||15.|г. Новошахтинск | 155,4 | 140,0 | 15,4 ||———|————————————————————————————|—————————|————————————|———————————||Итого | 3 710,2 | 3 480,0 | 230,2 ||————————————————————————————————|—————————|————————————|———————————|
(Таблица в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 10.10.2013 г. N 636)
Приложение N 7
к областной долгосрочной
целевой
программе "Развитие
водохозяйственного
комплекса Ростовской области
в 2013-2020 годах"
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансированиярасходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, на
берегоукрепительные мероприятия
(В редакции Постановлений Правительства Ростовской области
от 27.06.2013 г. N 417;
от 10.10.2013 г. N 636)
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления иметодику расчета субсидий для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправленияпо вопросам местного значения в части осуществления мероприятий позащите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера (далее - субсидия) по разделу"Берегоукрепительные мероприятия" направления "Защита от негативноговоздействия вод и обеспечение безопасности ГТС" областной долгосрочнойцелевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовскойобласти в 2013-2020 годах" (далее - Программа). (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) 2. В целях определения потребности в расходах на выполнениеберегоукрепительных мероприятий комитет по охране окружающей среды иприродных ресурсов Ростовской области (далее - Ростоблкомприрода)анализирует состояние берегов водных объектов, расположенных натерритории Ростовской области, и определяет перечень объектов,требующих реализации берегоукрепительных мероприятий.
Органы местного самоуправления муниципальных образованийпредставляют в Ростоблкомприроду заявки с приложением следующихобоснований и подтверждающих документов:
акта обследования берегов с перечнем необходимых работ поберегоукреплению и их объемах;
справки администрации муниципального образования об ущербе вслучае непроведения берегоукрепительных работ и дальнейшего разрушенияберегов, содержащей информацию о количестве попадающих в зонуобрушения жилых домов, проживающего в них населения, хозяйственныхпостроек, объектов экономики, сельскохозяйственных угодий, дорог;
расчета предотвращенного вероятного ущерба в случае реализациимероприятия по берегоукреплению, рассчитанного с использованием"Методики оценки вероятностного ущерба от негативного воздействия води оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственныхмероприятий", Федеральное агентство водных ресурсов, Москва, 2009 г.(далее - предотвращенный вероятный ущерб);
сводный сметный расчет стоимости проектных, изыскательских работи проведения экспертизы (в случае необходимости разработкипроектносметной документации по берегоукреплению) с заключением одостоверности определения сметной стоимости проектных работ; (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 27.06.2013 г. N 417)
сводный сметный расчет стоимости берегоукрепительных работ сподтверждением достоверности сметной стоимости; (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 г. N 417)
положительного заключения предусмотренной законодательствомРоссийской Федерации экспертизы проектно-сметной документации;
сведений об остатках сметной стоимости работ на переходящихобъектах, берегоукрепительные работы на которых подлежат завершению втекущем году, а также копий заключенных муниципальных контрактов(договоров) на выполнение работ по берегоукреплению этих объектов иотчетной документация о выполнении условий конкурсного отбораподрядных организаций, выполняющих данные работы;
правоустанавливающих документов на земельный участок, на которомпланируется осуществление берегоукрепительных работ;
разрешения на производство строительных работ в случаях,предусмотренных действующим законодательством.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
3. Принятие Ростоблкомприродой решения об экономическойцелесообразности предоставления субсидии на берегоукрепительныемероприятия.
Предоставление субсидии на берегоукрепительные работы являетсяэкономически целесообразным в случае, если коэффициент экономическойэффективности мероприятия (к) больше или равен единице.
Коэффициент экономической эффективности мероприятиярассчитывается по формуле:
к = а/в, где:
а - предотвращенный вероятный ущерб в случае реализациимероприятия по берегоукреплению;
в - предварительная стоимость реализации мероприятия, включаяпроектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделениясубсидий на разработку проектно-сметной документации поберегоукреплению) или сметная стоимость осуществленияберегоукрепительных работ с учетом стоимости проектно-изыскательскихработ.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа состоянияберегов водных объектов на территории Ростовской области ипредставленных заявок формирует потребность в средствах раздельно дляразработки проектно-сметной документации (далее - ПСД) на выполнениеберегоукрепительных работ и для производства берегоукрепительныхработ. Включению в Программу подлежат мероприятия по укреплениеберегов, находящихся в аварийном состоянии, дальнейшее разрушениекоторых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. (Вредакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
5. Общий объем субсидии на берегоукрепительные мероприятия наочередной финансовый год представляет собой совокупную потребностьмуниципальных образований, сформированную на основании заявленныхпредварительных расчетов стоимости проектных, изыскательских работ ипроведения экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению) и сводных сметных расчетовстоимости на осуществление берегоукрепительных работ без учета объемовдолевого софинансирования за счет средств местных бюджетов ирассчитывается по следующей формуле:
Собщ = Summ Сi, где:
Сi - сумма средств областного бюджета, необходимых i-мумуниципальному образованию на софинансирование берегоукрепительныхмероприятий в очередном финансовом году, которая рассчитывается последующей формуле:
Ci = Ссмi - Смбi, где:
Ссмi - стоимость проектных, изыскательских работ и проведенияэкспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметнойдокументации по берегоукреплению) или сметная стоимостьберегоукрепления в соответствии с проектно-сметной документацией,имеющей положительное заключение предусмотренной законодательствомРоссийской Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании;
Смбi - объем средств местного бюджета на очередной финансовыйгод, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленногопостановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302"Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения".
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
6. Обязательным условием предоставления субсидий являетсяпредставление в Ростоблкомприроду следующих документов:
заверенной копии утвержденной в установленном порядкемуниципальной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счетсредств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования изместного бюджета на вышеперечисленные цели;
выписки из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете на соответствующий финансовый год,подтверждающей наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета науказанные цели;
выписки из правового акта представительного органа муниципальногообразования о местном бюджете, подтверждающей наличие в бюджете кодовбюджетной классификации доходов для предоставления субсидий,закрепленных за соответствующими главными администраторами доходовместных бюджетов;
документа об утверждении ПСД;
документа, подтверждающего право муниципальной собственности насоответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебныхрешений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращениеправа муниципальной собственности.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется на основании соглашений опредоставлении субсидий, заключенных между министерствомстроительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти (далее - министерство строительства Ростовской области) иадминистрациями муниципальных образований в соответствии стребованиями постановления Правительства Ростовской области от30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств субсидий длясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения. (В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636) 8. Предоставление субсидий осуществляется министерствомстроительства Ростовской области в установленном для исполненияобластного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределахвыделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства наразработку ПСД на проведение берегоукрепительных работ и на реализациюберегоукрепительных работ зачисляются на счета бюджетов муниципальныхобразований с отражением их в доходах местных бюджетов.
Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяцпредставляется в министерство строительства Ростовской области за 20рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявкапредставляется ежемесячно по установленной министерством строительстваРостовской области форме.
Министерство строительства Ростовской области направляет кассовуюзаявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовскойобласти по установленной форме и в установленные сроки.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
9. Представление субсидий бюджетам муниципальных районов игородских округов осуществляется только после представленияадминистрациями муниципальных образований документов, подтверждающихфакт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных насофинансирование расходов в соответствии с соглашением. (В редакцииПостановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
10. Министерство строительства Ростовской области осуществляетперечисление средств администрациям муниципальных образованийРостовской области на счета администраторов доходов бюджета в течение2 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет получателя.(В редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 13.11.2012 г. N 998)
11. Администрации муниципальных образований представляют вминистерство строительства Ростовской области и Ростоблкомприроду:
ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, -отчет об использовании субсидий, предоставляемых по установленнойминистерством строительства Ростовской области форме;
ежегодно в срок до 12 января года, следующего за отчетным,информацию для оценки эффективности использования субсидий, выделяемыхиз областного бюджета, по установленной министерством строительстваРостовской области форме.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Ростовской областиот 10.10.2013 г. N 636)
12. Министерство строительства Ростовской области осуществляетфинансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств намероприятия по берегоукреплению в соответствии с условиями и целями,определенными при их предоставлении, а также в соответствии сположениями бюджетного законодательства. (В редакции ПостановленияПравительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998)
13. Распределение субсидий, предоставляемых за счет средствобластного бюджета, на берегоукрепительные мероприятия, на 2013 - 2015годы представлено в таблице. (В редакции Постановления ПравительстваРостовской области от 10.10.2013 г. N 636) Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, на
берегоукрепительные мероприятия, на 2013-2015 годы
(В редакции Постановления Правительства Ростовской области
от 10.10.2013 г. N 636)|———|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Предусмотрено ассигнований на 2013 - ||п/п| муниципального | 2015 годы областной долгосрочной целевой || | образования | программой "Развитие водохозяйственного || | |комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"|| | | (тыс. рублей) || | |——————————|————————————————————————————————————|| | | всего | в том числе || | | |———————————|————————————|———————————|| | | | субсидии | субсидии | средства || | | | федераль- | областного | местных || | | | ного | бюджета | бюджетов || | | | бюджета* | | ** ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|| I. Субсидии на разработку проектно-сметной || документации по берегоукреплению (главный распорядитель || бюджетных средств - министерство строительства Ростовской области) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2015 год ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||1. |г. Белая Калитва | 3723,4 | - | 3 500,0 | 223,4 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||Итого | 3723,4 | - | 3 500,0 | 223,4 ||—————————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|| II. Субсидии на осуществление берегоукрепительных работ || (главный распорядитель бюджетных средств - министерство || строительства Ростовской области) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2013 год ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||1. |Азовский район | 11 565,5 | - | 10 987,2 | 578,3 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||2. |Семикаракорский район| 37 638,3 | - | 34 853,0 | 2 785,3 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||Итого | 49 203,8 | - | 45 840,2 | 3 363,6 ||—————————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|| 2014 год ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||1. |Волгодонской район | 20 746,9 | - | 20 000,0 | 746,9 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||2. |Неклиновский район | 28 391,2 | - | 27 000,0 | 1 391,2 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||3. |г. Таганрог | 12 000,0 | - | 8 688,0 | 3 312,0 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||Итого | 61 138,1 | - | 55 688,0 | 5 450,1 ||—————————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|| 2015 год ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||1. |Волгодонской район | 31 120,3 | - | 30 000,0 | 1 120,3 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||2. |Неклиновский район | 4 948,5 | - | 4 706,0 | 242,5 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||3. |г. Таганрог | 5 524,9 | - | 4 000,0 | 1 524,9 ||———|—————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————||Итого | 41 593,7 | - | 38 706,0 | 2 887,7 ||—————————————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|
(Таблица в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 31.07.2013 г. N 482)
Приложение N 8
к областной долгосрочной
целевой программе "Развитие
водохозяйственного комплекса
Ростовской области
в 2013-2020 годах"
ПЛАН
по привлечению средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий Программы
Государственный заказчик - координатор Программы планируетежегодно привлекать средства федерального бюджета на реализациюмероприятий Программы в рамках федеральной целевой программы "Развитиеводохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах",утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от19.04.2012 N 350.
Также на реализацию мероприятий Программы направляются субвенциифедерального бюджета, предоставляемые субъектам Российской Федерациина осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в областиводных отношений, в пределах средств, предусмотренных в федеральномзаконе о федеральном бюджете для Ростовской области на очереднойфинансовый год.
Мероприятия Программы, которые планируется реализовать спривлечением средств федерального бюджета в 2013-2015 годах (в томчисле за счет неиспользованных остатков субсидий и субвенцийфедерального бюджета 2012 года, согласованных Росводресурсами киспользованию в 2013 году), приведены в таблице.
Таблица|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| N | Наименование | Требуемые средства ||п/п| мероприятий | федерального бюджета || | | (тыс. рублей) || | |—————————|—————————|————————|—————————|| | | всего |2013 год |2014 год|2015 год ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||1. |Капитальный ремонт ГТС пруда- |11 401,6 |11 401,6 | - | - || |накопителя "Родинский" на | | | | || |р. Березовая, Милютинский район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||2. |Капитальный ремонт плотины, |15 905,8 |15 905,8 | - | - || |расположенной в балке Ерик х. | | | | || |Минаев, Дубовский район, | | | | || |Ростовская область | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||3. |Капитальный ремонт ГТС | 5 540,9 | 5 540,9 | - | - || |водохранилища на балке Голая | | | | || |бассейна р. Березовая, 2 км северо-| | | | || |западнее х. Нестеркин, Обливский | | | | || |район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||4. |Капитальный ремонт гидротехни- | 6 122,5 | 6 122,5 | - | - || |ческого сооружения водохранили- | | | | || |ща на балке Чесноковский Яр, | | | | || |впадающей в реку Камышная, | | | | || |северо-восточная окраина с. Кутей- | | | | || |никово, Чертковский район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||5. |Капитальный ремонт ГТС |13 046,8 |13 046,8 | - | - || |Соколовского водохранилища, | | | | || |Красносулинский район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||6. |Капитальный ремонт ГТС | 3 999,0 | 3 999,0 | - | - || |руслового водохранилища на р. Ак- | | | | || |шибай в 9 км западнее с. Кисе- | | | | || |левка, Заветинский район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||7. |Расчистка р. Кадамовка в границах |99 699,0 |11 150,2 |44 274,4|44 274,4 || |г. Шахты, 1-й этап | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||8. |Расчистка р. Березовая в районе |22 124,2 |22 124,2 | - | - || |хут. Ильинка, Белокалитвинский | | | | || |район | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||9. |Установление границ водоохранных | 7 000,0 | 7 000,0 | - | - || |зон и прибрежных защитных | | | | || |полос на р. Северский Донец и ее | | | | || |притоках | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||10.|Установление границ водоохранных | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - || |зон и прибрежных защитных | | | | || |полос на р. Чир и ее притоках | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||11.|Установление границ водоохран- |5 423,01 |5 423,01 | - | - || |ных зон и прибрежных защитных | | | | || |полос на р. Дон (Средний Дон) и | | | | || |ее притоках в границах | | | | || |Ростовской области | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||12.|Закрепление на местности границ | 1 009,4 | 1 009,4 | - | - || |водоохранных зон и прибрежных | | | | || |защитных полос на р. Тузлов и ее | | | | || |притоках специальными | | | | || |информационными знаками (в том | | | | || |числе строительный контроль) | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————||13.|Закрепление на местности границ |2 152,69 |2 152,69 | - | - || |водоохранных зон и прибрежных | | | | || |защитных полос на р. Сал (от | | | | || |устья до границы с Калмыкией) | | | | || |специальными информационными | | | | || |знаками (в том числе строи- | | | | || |тельный контроль) | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|| |Всего |197 424,9|108 876,1|44 274,4|44 274,4 || | | | | | ||———|———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————|—————————|
(Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовскойобласти от 31.07.2013 г. N 482)
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 16.08.2012 N 779
МЕТОДИКА
оценки эффективности областной долгосрочной
целевой программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"
1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективностиреализации областной долгосрочной целевой программы "Развитиеводохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"(далее - Программа).
Эффективность Программы характеризуется социально-экономическимии экологическими последствиями ее реализации с учетом результативностирасходования бюджетных средств.
2. Исходя из целей Программы, эффективность ее реализацииопределяется степенью достижения результатов при решении следующихзадач:
обеспечение восстановления и экологической реабилитации водныхобъектов, утративших способность к самоочищению;
развитие государственной системы мониторинга водных объектов;
обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведенияработ по их расчистке;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений(в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасномутехническому состоянию;
обеспечение населения и объектов экономики сооружениямиберегозащиты.
3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующиеаспекты:
оценка социально-экономического и экологического эффекта ходареализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений всоответствии с поставленными целями и задачами;
оценка эффективности бюджетных расходов по направлениям.
4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программыпонимается результат общественно-экономического характера отосуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой,который выражается в повышении качества жизни:
повышении защищенности населения и объектов экономики области отнаводнений и другого негативного воздействия вод в результатереализации комплекса мероприятий по приведению аварийныхгидротехнических сооружений к технически безопасному уровню,обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениямиинженерной защиты.
5. Экологический эффект Программы выражается в снижениинегативного воздействия на окружающую среду в результате реализациисистемы программных мероприятий, что обуславливает:
обеспечение благоприятных экологических условий для жизнинаселения;
развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации засчет экологической реабилитации водных объектов;
повышение качества водных ресурсов, обеспечение комфортной средыобитания водных биологических ресурсов и сохранение видовогобиологического разнообразия.
6. Социально-экономический и экологический эффект хода реализацииПрограммы определяется нарастающим итогом и на момент окончанияПрограммы соответствует социально-экономическому и экологическомуэффекту от ее реализации.
7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основесистемы целевых показателей, характеризующих непосредственный иконечный результат ее осуществления при плановых объемах и источникахфинансирования.
8. Показатели непосредственного результата характеризуютвыраженный в количественно измеримых значениях итог реализации какотдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы.
В качестве показателей непосредственного результата используютсяабсолютные целевые показатели, соответствующие направлениям реализацииПрограммы, согласно поставленным целям и задачам:
протяженность участков водных объектов, на которых выполненымероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водныхобъектов;
количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляетсямониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области;
ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий порасчистке паводкоопасных участков рек;
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным иопасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническоесостояние;
количество гидротехнических сооружений на территории области,поставленных на учет в качестве бесхозяйных;
количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территорииобласти, принятых в муниципальную собственность;
протяженность новых и реконструированных сооружений инженернойзащиты и берегоукрепления.
9. Показатели конечного результата характеризуют выраженный вколичественном измерении общественно значимый итог деятельности иполученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений иПрограммы в целом.
В качестве показателей конечного результата используютсяотносительные целевые показатели, а именно:
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опаснымуровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;
доля населения, проживающего на подверженных негативномувоздействию вод территориях, защищенного в результате проведениямероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,от общего количества населения, проживающего на таких территориях.
10. Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии сметодикой, приведенной в приложении N 2 к Программе.
11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляетсяежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализацииПрограммы, а также по окончании планового периода ее реализации.
Система целевых показателей позволяет в течение всего периодареализации Программы осуществлять мониторинг и оценивать эффективностькак отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия,при необходимости, своевременных управленческих решений покорректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельныхмероприятий оценивается на основе значений показателейнепосредственных результатов, исходя из состава мероприятий,подлежащих осуществлению в отчетном году в соответствии с утвержденнымперечнем за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.
Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается наоснове целевых показателей непосредственных и конечных результатов,утвержденных на отчетный год.
Эффективность хода реализации отдельных направлений Программы,исходя из поставленных целей и задач, оценивается по каждому целевомупоказателю путем сравнения фактически достигнутого значения с егоцелевым значением и определяется по следующей формуле:
Эi = Xфi/Xпi * 100%,
где: Эi - эффективность хода реализации Программы по i-муцелевому показателю;
Xфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогамотчетного года;
Xпi - значение i-го целевого показателя, установленное приутверждении Программы.
Если показатель Эi 100%, реальное состояние реализации Программына конец отчетного года выше запланированного уровня. Значениепоказателя эффективности Эi < 100% свидетельствует об отставании ходареализации Программы от планового уровня.
Оценка эффективности хода реализации Программы в целомосуществляется на основе интегрального показателя, которыйопределяется по формуле:
n
SUM
i
Э = 1 / n Xфi / Xпi x 100%,
где: Э - интегральная оценка эффективности хода реализацииПрограммы;
Xфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогамотчетного года;
Xпi - значение i-го целевого показателя, установленное приутверждении Программы;
n - количество целевых показателей реализации Программы.
Если показатель Э 100 %, реальное состояние хода реализацииПрограммы на конец отчетного года выше запланированного уровня.Значение показателя эффективности Э < 100% свидетельствует оботставании хода реализации Программы от планового уровня.
12. Эффективность расходования бюджетных средств, направленных нареализацию Программы, характеризуется результатом осуществлениямероприятий Программы при плановых объемах и источникахфинансирования.
Оценка осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год втечение всего срока реализации Программы.
Эффективность расходования бюджетных средств характеризуетсяследующими группами показателей:
степенью соответствия фактического и планового уровнейиспользования бюджетных средств;
степенью исполнения плана по реализации мероприятий Программы;
степенью достижения целей и решения задач Программы.
13. Степень соответствия фактического и планового уровнейиспользования бюджетных средств характеризуется своевременностью,полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренныхна реализацию Программы. Оценка данного показателя осуществляетсяпутем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат понаправлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановымизначениями.
14. Оценка степени исполнения плана по реализации мероприятийПрограммы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения состава мероприятий,финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализациюПрограммы;
достижение запланированных непосредственных результатовмероприятий Программы.
Для выявления степени исполнения плана по реализации Программыпроводится сравнение фактического состава, сроков и результатовреализации мероприятий с запланированными.
15. Степень достижения целей и решения задач Программыоценивается своевременным и полным достижением значений показателейПрограммы по всем целевым показателям, характеризующим эффективностьее реализации.
Для выявления степени достижения запланированных результатовПрограммы в отчетном году фактически достигнутые значения целевыхпоказателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программыосуществляется на основе интегрального показателя эффективностиреализации Программы, приведенного в настоящей Методике.
Фактическое достижение целевых значений показателей реализациимероприятий Программы в отчетном финансовом году являетсяподтверждением эффективности использования бюджетных средств.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин