Постановление Администрации г. Таганрога от 23.12.2011 № 4885
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 02.11.2009 г. N 5268 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2013 год"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2011 N 4885
О внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 02.11.2009 г. N 5268
"Об утверждении Долгосрочной
целевой программы Управления
образования города Таганрога
на 2010-2013 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789"О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевыхпрограммах", руководствуясь ст.41 Устава муниципального образования"Город Таганрог", в целях дальнейшего развития системы общего,дошкольного и дополнительного образования города Таганрога ипредоставления общедоступного образования и эффективного использованиябюджетных средств, Администрация города Таганрога постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрациигорода Таганрога от 02.11.2009 года N 5268 "Об утвержденииДолгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрогана 2010-2013 год"
1.1. в наименовании слова "2010-2013 годы" заменить словами"2010-2014 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2010-2013 годы" заменить словами "2010-2014 годы".
2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласноприложению.
3. Управлению образования г. Таганрога (О.В. Шевченко) обеспечитьвыполнение мероприятий, утвержденных настоящим постановлением.
4. Финансовому управлению г. Таганрога (Л.Г. Глушкина) обеспечитьфинансирование расходов на выполнение мероприятий, утвержденныхнастоящим постановлением, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год.
5. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и предоставить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
6. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко)обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информациио его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области вустановленные сроки.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.
Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин
Приложение к
постановлению
Администрации
г. Таганрога
от 23.12.2011г. N 4885
Долгосрочная целевая программа Управления образования
г.Таганрога на 2010-2014 год
Паспорт Программы.--------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Долгосрочная целевая программа Управления образования города Таганрога на 2010- || Программы | 2014 годы ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Основание | Закон Российской Федерации от 10.09.1992 N 3266-1 "Об образовании". || для | Федеральный закон от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы || разработки | развития образования". || Программы | Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях поддержки || | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". || | Областной закон от 22.10.2004 N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской области". || | Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в || | Ростовской области". || | Постановление Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских || | долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах". ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Муниципаль- | Управление образования города Таганрога || ный заказчик | || Программы | ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Разработчик | Управление образования города Таганрога || Программы | ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Основная | Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном || цель | образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы || Программы | образования. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Основные | Совершенствование системы непрерывного образования; развитие сети дошкольных || задачи | учреждений; совершенствование содержания и технологий образования; сохранение || Программы | системы социальной поддержки населения, формирование здорового образа жизни || | детей и подростков; повышение эффективности управления образованием на || | проектной основе; улучшение материально-технического обеспечения. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Срок | 2010-2014 годы || реализации | || Программы | ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Структура | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения || Программы, | Программными методами. || перечень | Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также || подпрограмм, | целевые индикаторы и показатели. || основных | Раздел III. Система программных мероприятий: || направлений | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. || и | Подпрограмма 2. Развитие общего образования. || мероприятий | Подпрограмма 3. Здоровье школьников. || | Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования. || | Подпрограмма 5. Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы || | образования. || | Подпрограмма 6. Социальная политика. || | Подпрограмма 7. Обеспечение санитарной безопасности муниципальных || | образовательных учреждений. || | Подпрограмма 8. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности || | муниципальных образовательных учреждений. || | Подпрограмма 9. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных || | учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального || | строительства г. Таганрога. || | Подпрограмма 10. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция || | общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального || | строительства г. Таганрога. || | Раздел IV. Нормативное обеспечение. || | Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и || | контроль за ходом ее реализации. || | Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Исполнители | Управление образования г. Таганрога, образовательные учреждения г. Таганрога, || Программы | муниципальное автономное учреждение "Инновационные технологии в образовании", || | Управление капитального строительства г. Таганрога. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Объемы и | Источ- |Общий объем,| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. || источники | ники | тыс. руб. | | | | | || финансиро- |---------------------------------------------------------------------------------|| вания | Всего |6 24 905,0 |132 510,8|1 347 509,9|1 535 188,0|1 591 918,8|1 657 777,5 || Программы ----------------------------------------------------------------------------------|| | Средс- | | | | | | || | тва | | | | | | || | бюдже- | | | | | | || | та |3 700 775,3 |87 657,0 |819 548,8 |920 750,8 |936 749,5 |936 069,2 || | города | | | | | | || | Таганр-| | | | | | || | ога | | | | | | || ----------------------------------------------------------------------------------|| | Средс- | | | | | | || | тва | | | | | | || | област-| | | | | | || | ного |2 564 129,7 |44 853,8 |527 961,1 |614 437,2 |655 169,3 |721 708,3 || | бюдже- | | | | | | || | та | | | | | | || ----------------------------------------------------------------------------------|| | Средс- | | | | | | || | тва | | | | | | || | федера-| | | | | | || | льного | 863,7 | 0,0 | 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | бюдже- | | | | | | || | та | | | | | | || ----------------------------------------------------------------------------------| || | Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной || | корректировке в сроки утверждения бюджета г. Таганрога. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Ожидаемые | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений; улучшение условий || конечные | пребывания детей в образовательных учреждениях; укрепление материально- || результаты | технической базы муниципальных образовательных учреждений; сохранение системы || реалиизации | социальной поддержки населения, в том числе детей из малообеспеченных семей; || Программы | создание условий для реализации в образовательных учреждениях города доступного || | и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего || | (полного) общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях || | различных типов, видов и категорий; совершенствование воспитательной работы в || | образовательных учреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений и || | правонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни || | обучаемых и воспитываемых. ||--------------+---------------------------------------------------------------------------------|| Система | Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением экономического || организации | развития Администрации города Таганрога и Финансовым управлением города || контроля за | Таганрога. || исполнением | Ежегодно в срок до 15 марта текущего года в Управление экономического развития || Программы | Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога || | предоставляются отчеты о ходе работ по городским долгосрочным целевым || | программам, а так же об эффективности использования финансовых средств. |--------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Основным условием усиления политической и экономической ролиРоссии и повышения благосостояния ее населения является обеспечениероста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по путиглобализации, способность быстро адаптироваться к условияммеждународной конкуренции становится важнейшим фактором успешного иустойчивого развития.
Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано свозможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многомопределяется состоянием системы образования. Именно в этой сференаходится источник обеспечения устойчивого экономического роста страныв среднесрочной перспективе.
Цель политики модернизации российского образования всреднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособностиРоссии на мировом уровне. Указанная цель достижима, если в ближайшиегоды обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфереобразования и науки. Для этого необходимо внедрить в системуобразования новые организационно-экономические механизмы,обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов испособствующие привлечению дополнительных средств, повысить качествообразования на основе обновления его структуры, содержания итехнологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированныхспециалистов, повысить инновационный потенциал и инвестиционнуюпривлекательность образования.
В ходе выполнения программ и комплексных планов развитияобразования реализованы мероприятия и проекты в области модернизацииструктуры и содержания общего образования, формированияобщенациональной системы оценки качества образования, развитияматериально-технической базы образовательных учреждений на условияхсовершенствования механизмов финансирования образования, расширенияэкспорта образовательных услуг, совершенствования институциональныхмеханизмов управления образованием. Благодаря этим мерам была созданабаза для решения задач, направленных на сохранение и усиление ролиобразования в социально-экономическом развитии страны.
В настоящее время в целях сохранения и усиления государственнойполитики Российской Федерации в сфере образования необходимообеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан, общества ирынка труда в качественном образовании путем обоснования их решенияпрограммно-целевым методом. создания новых институциональныхмеханизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры исодержания образования, развития фундаментальности и практическойнаправленности образовательных программ, формирования системынепрерывного образования.
Целевая Программа представляет собой, по сути, инновационныйподход к решению проблем образовательной системы. Инновационностьподхода заключается в том, что относительно краткосрочная реализацияпроекта может стать катализатором долгосрочных системных изменений поосновным направлениям развития образования г. Таганрога. Программанаправлена на создание эффективного, инновационного, технологическивыстроенного и в то же время доступного образования на всех ступенях,начиная с дошкольного образования до средней школы. Этим объясняетсяосновной принцип его реализации: концентрация ресурсов на ключевыхнаправлениях.
Таким образом, исходным моментом постановки актуальных проблемразвития муниципальной системы образования является анализскладывающейся социально-педагогической ситуации.
Анализ ситуации.
Муниципальные образовательные учреждения Управления образования городаТаганрога представлены:- 54 дошкольными образовательными учреждениями,- 25 общеобразовательными школами,- 3 общеобразовательными школами с углубленным изучением предметов,- 3 лицеями,- 2 гимназиями,- 11 учреждениями дополнительного образования,- 1 межшкольным учебным комбинатом,- 1 муниципальным автономным учреждением.Развитие дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2010г. в городе 56 дошкольныхобразовательных учреждения: 54 - муниципальные, 1 детский садфедеральный (ЮФУ), 1 - негосударственный (ОАО "РЖД").
Функционируют 52 дошкольных учреждения, посещают детские сады8225 детей, из них муниципальные ДОУ - 8068 чел. Муниципальные ДОУрассчитаны на 6629 мест, переуплотненность составляет 21,7%.
Очередь на получение мест в дошкольные учреждения- 1102нуждающихся детей. Удовлетворенность потребности в предоставлениидошкольных услуг - 89%.
На протяжении ряда лет Администрацией города проводитсяпланомерная работа по расширению сети и укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему еесовершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченностидошкольников местами в детских садах в городе с 2003 по 2010гг.реализовывались Планы мероприятий по расширению сети МДОУ, позволившиеувеличить количество мест в детских садах на 2932. В указанный периодс 2003 по 2010 гг. принято в муниципальную собственность 15 детскихсадов на 1725 мест. После проведения капитального ремонта зданий впериод с 2005 по 2010гг. введены в эксплуатацию 6 детских садовNN 17,45,65,73,99,10 на 780 мест. В МОУ СОШ N 29 (ул. Ломакина, 2)организована дошкольная ступень на 21 место. В 2010 году сетьдошкольных образовательных учреждений была увеличена на 152 места(открыты дополнительные группы в МДОУ NN 41,25,100,101,102).
В целях обеспечения социальных гарантий детского населения городана получение дошкольного образования в 2011г. запланировано увеличениесети ДОУ на 335 мест за счет:
- завершения строительства и введения в эксплуатацию МБДОУ N 2 вжилом микрорайоне "Русское поле" на 200 мест;
- завершения капитального ремонта и введения в эксплуатацию МДОУN 15 на 75 мест;
- открытия 3-х дошкольных групп на базе МОУ СОШ NN 34,35.
Кроме этого, в 2011 году запланировано:
- осуществление капитального ремонта МДОУ N 11 на 115 мест
-получить положительное заключение государственной экспертизы настроительство детского сада в жилом микрорайоне "Северный" и начатьстроительство;
- разработать ПСД на капитальный ремонт МДОУ N 31 на 117;
- разработать ПСД на реконструкцию МДОУ N 99 на 80 мест.
С 2009г. в МДОУ NN 101,93,78,71 действует 7 группкратковременного пребывания детей на 140 мест. В 2010г. в соответствиис Постановлением Администрации г. Таганрога от 8.11.2010 г. N 4778"О расширении сети муниципальных дошкольных образовательныхучреждений" в МДОУ NN 39,17,41,99 также открыты группыкратковременного пребывания детей на 80 мест, кроме того в 2010 г.после капитального ремонта открыт МДОУ N 45 на 92 места, а такжегруппы полного дня на базе МДОУ NN 25,41 на 60 мест. Всевышеперечисленные учреждения имеют лицензию на образовательнуюдеятельность.
Проводимые мероприятия позволили обеспечить условия дляудовлетворения потребностей жителей города в качественном дошкольномобразовании и увеличить процент охвата детей общественным дошкольнымобразованием с 42% в 2003г. до 66% в 2010г.
Согласно Долгосрочной целевой программе Управления образования до2014 года сеть дошкольных учреждений увеличится еще на 620 мест засчет:
- ввода в эксплуатацию после завершения строительства детскогосада в жилом микрорайоне "Северный" на 190 мест;
- ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции МДОУ N 99на 80 мест;
- ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции МДОУ N 92на 80 мест;
- ввода в эксплуатацию после завершения капитального ремонтадетского сада N 11 на 130 мест;
-открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях МОБУСОШ NN 12, 22 25, 36, МОБУ лицей N 7 на - 120 мест.
В настоящее время готовится к рассмотрению подпрограммаДолгосрочной целевой программы Управления образования по расширениюсети дошкольных образовательных учреждений.
В 2010 году на содержание сети дошкольных учреждений быловыделено 489 425,7 тыс. руб., в 2011 году - 536525,1 тыс. руб., в томчисле 11 500,0 тыс. руб. - средства резервного фонда АдминистрацииРостовской области на оснащение детского сада на 200 мест послезавершения строительства в микрорайоне "Западный жилой массив".
В 2012 году на содержание сети дошкольных учреждений планируется593049,9 тыс. руб., в 2013 году - 610508,6 тыс. руб., в 2014 году -609426,1 тыс. руб.Развитие общего образования.
В 2010 году 34 общеобразовательные учреждения финансировались засчет средств субвенций. Общий объем субвенций в 2010 году - 403 060,8тыс. рублей.
Объем субвенций на 2011 год Министерством общего ипрофессионального образования Ростовской области сформирован на основепринципа подушевого финансирования в расчете на одного обучающегося вгод. Региональный расчетный подушевой норматив - это минимальнодопустимый объем финансовых средств, необходимых для реализацииобщеобразовательной программы в общеобразовательных учреждениях всоответствии с государственным образовательным стандартом общегообразования в расчете на одного обучающегося в год.
Основными показателями для расчета норматива подушевогофинансирования являются:
- 1 ступень общего образования: 1-4 классы, начальное общееобразование, 2 ступень общего образования: 5-9 классы, основное общееобразование, 3 ступень: 10-11 классы, среднее (полное) общееобразование;
- плановая наполняемость классов (25 учащихся, для коррекционныхклассов - 9 учащихся);---------------------------------------------------------| Учебный год | Учащиеся | Класс-комплекты ||------------------+-------------+----------------------|| 2010-2011 | 22 839 | 900 ||------------------+-------------+----------------------|| 2011-2012 | 23 323 | 901 ||------------------+-------------+----------------------|| 2012-2013 | 23 817 | 902 ||------------------+-------------+----------------------|| 2013-2014 | 24 319 | 903 |---------------------------------------------------------
В 2011г. Областным законом "Об Областном бюджете на 2011г." нарасходы МОУ СОШ г. Таганрога предусмотрено 436 429,9 тыс. руб.
Введение норматива подушевого финансирования ориентировано насоздание стимулов улучшения качества образовательной услуги,применения комплекса современных педагогических технологий.
Приоритетным национальным проектом "Образование" с 2006г.предусматривается выплата вознаграждения педагогическим работникам завыполнение функций классного руководителя в общеобразовательных школахв размере 1,0 тыс. рублей в месяц (с учетом наполняемости классов). В2010г. вознаграждение за классное руководство пед. работникам быловыплачено в сумме 12 738,8 тыс. руб. На 2011г. Областным законом"Об Областном бюджете на 2011г." предусмотрено - 14 252,0 тыс. руб. Вг. Таганроге функционирует 8 учреждений повышенного уровня. В рамкахсуществующего финансирования и отсутствия нормативно закрепленноговвода дополнительных ставок учреждениям проблематично осваивать новыйбазисный учебный план и давать образование повышенного уровня.
В 2007г. вышло постановление Мэра г. Таганрога от 27.05.2007г.N 1837 "О целевой муниципальной поддержке общеобразовательныхучреждений г. Таганрога, реализующих общеобразовательные программыповышенного уровня, в соответствии с которым, начиная с 01.09.2007г.вышеуказанным учреждениям оказывается целевая поддержка в видефинансирования дополнительных 49 штатных единиц.
Реализация этих мероприятий потребовала дополнительных затрат в2010 году в размере 9 531,5 тыс. руб., в 2011г. - 9 970,0 тыс. руб.
В феврале 2011 года МОУ СОШ N 28 присвоен тип "автономноеучреждение". Финансовое обеспечение муниципального заданияпредоставляется в виде субсидии в размере 2 931,8 тыс. руб. из средствместного бюджета и 20 540,2 тыс. руб. из средств областного бюджета.
В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений иснижения неэффективного расходования бюджетных средств в 2011 годабудет проведена реорганизация 2-х учреждений путем присоединения МОУСОШ N 14 к МАОУ лицей N 28. Это позволит сократить текущие затратыпримерно на 1,7 млн. руб. в год.
Начиная с 2010 года в г. Таганроге реализуется национальнаяобразовательная инициатива "Наша новая школа". Основными направлениямиреализации инициативы является выполнение следующих мероприятий:
- переход общеобразовательных учреждений на новые образовательныестандарты (создание условий в общеобразовательных учреждениях дляреализации федеральных государственных образовательных стандартов(ФГОС): оснащение современным технологическим оборудованием,обеспечение доступа к сети Интернет, лицензирование медицинскихкабинетов, приобретение школьной мебели в соответствии с ростовымитребованиями);
- поддержка талантливой молодежи (обеспечение возможности участияобучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системынаучно-исследовательской деятельности школьников, созданиеинфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей);
- совершенствование учительского корпуса (повышение квалификациипедагогов по различным направлениям, в том числе по тематике новыхфедеральных государственных образовательных стандартов, поинформационно-коммуникационным технологиям);
- изменение школьной инфраструктуры (обеспечение безопасностиобучающихся во время учебного процесса, оснащение мебелью,оборудованием и компьютерной техникой, внедрение энергосберегающихтехнологий);
- сохранение и укрепление здоровья школьников (организациягорячего питания учащихся, проведение оздоровительной кампании вканикулярный период, проведение различных физкультурно-оздоровительныхмероприятий);
-развитие самостоятельности школ (переход образовательныхучреждений на автономные, создание конкурентной среды в образовании).
Всего на функционирование сети общеобразовательных учреждений в2010 году из средств областного и местного бюджетов выделено 547 871,4тыс. руб., на 2011 год запланировано - 559 213,2тыс. руб. Плановыйобъем ассигнований на общее образование на 2012 год составляет - 680660,4 тыс. руб., на 2013 год - 710200,6тыс. руб., на 2014 год - 776226,6 тыс. руб.Здоровье школьников.
На организацию двухразового питания 3 958 учащихся, нуждающихся вбесплатном питании в 2010г. было выделено 28 434,7 тыс. руб. В 2011году бесплатное двухразовое питание предоставляется 4 561 учащемуся насумму 42 руб. в день., плановая потребность в расходах на питаниесоставляет 30 222,1 тыс. руб. В 2012 году планируется увеличениеколичества нуждающихся в бесплатном питании до 5 500 человек.Планируемые расходы из расчета 5 500 учащихся, 160 дней питания истоимости 42,00 руб. на 1-го школьника в день составят в 2012г. -34960,0 тыс. руб., на 2013г. с учетом индексации -37582,0 тыс. руб.,на 2014г. с учетом индексации- 39836,9 тыс. руб.
Начиная с 2007г. в рамках реализации программы "Школьное молоко"в Ростовской области, осуществляется обеспечение бесплатным молокомучащихся 1-4 классов общеобразовательных школ города. В 2010 годуданные расходы составили 9 201,8 тыс. руб., на 2011г запланировано - 9760,0 тыс. руб. На 2012г. плановые расходы из расчета 9 532 школьников98 дней питания и стоимости 1-ой упаковки молока 11,50 руб. составят -10742,6 тыс. руб., 2013г. - 11333,4 тыс. руб., 2014г. -11900,1 тыс.руб. с учетом индексации.
В общеобразовательных учреждениях на протяжении ряда летпредусматриваются средства на обеспечение бесплатного проезда детей,проживающих в примиусских поселках, к месту обучения.
Так, в 2011 году затраты по данному направлению ожидаются вобъеме 470,4 тыс. руб. На 2012 год запланированы средства из расчета224 детей, 296,82 рублей за проездной билет и 9-ти месяцев учебы вобъеме- 598,4,0 тыс. руб., в 2013 году - 643,3 тыс. руб., в 2014 году- 694,7 тыс. руб.
В 2010-2011 годах выплата средств на оплату услуг по наборупродуктов питания в оздоровительных лагерях осуществлялась Управлениемобразования в рамках фонда софинансирования расходов в частиобластного и муниципального бюджетов. В проведении весенней, летнейоздоровительной кампании в 2011 году охвачено 6399 школьников, восеннюю кампанию планируется 2611 детей. В 2011 году в местном бюджетепредусмотрены расходы на организацию оздоровительной кампании, в томчисле на оплату 25% торговой наценки продуктов питания, на проведениесанитарно-эпидемиологических мероприятий пришкольной территории -5635,6 тыс. руб., областные средства на оплату набора продуктовпитания в сумме 9240,9 тыс. руб.
Объем средств на 2012-2014 год рассчитан с учетом 6010 учащихся и18 дней в летние смены, 3000 учащихся и 5 дней в осеннее-зимне-весенние каникулы, стоимости питания в день 1-го ученика 121,60рублей. Кроме того в 2011-2014 годах предусмотрены средства наприобретение бутилированной воды.
Доля софинансирования расходов на планируемый период взятапропорционально в размере 72,4% и 27,6% из областного и местногобюджетов соответственно и согласно постановлению АдминистрацииРостовской области от 21.07.2009 N 470 "О внесении изменений впостановление Администрации ростовской области от 09.11.2007г. N 437".
В 2012г. на проведение летней оздоровительной кампаниипланируется освоить средства областного и местного бюджетов в объеме -17274,6 тыс. руб., в 2013г. - 18224,7 тыс. руб., в 2014г. - 19135,5тыс. руб.Развитие дополнительного образования.
В городе Таганроге принимаются целенаправленные меры посохранению и развитию сети учреждений, реализующих программыдополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют11 учреждений дополнительного образования детей, реализующихспортивные, технические, естественно-научные, декоративно - прикладныеобразовательные программы, в которых занимается 12613 (на 01.09.11) в961 кружке и секции. Охват детей услугами учреждений дополнительногообразования, подведомственными Управлению образования, к общейчисленности школьников составляет 54%. Спектр предоставляемых услугудовлетворяет все потребности в дополнительном образовании.
В 2010 года изменен статус учреждения "Специализированная детско-юношеская спортивная школа им. Д. Ригерта" с областного подчинения намуниципальное. Это увеличило численность учащихся в учрежденияхдополнительного образования по сравнению с 2009 годом на 109 человек.На финансирование содержания данного учреждения в переходный период изсредств областного бюджета выделено в 2010 году 794,6 тыс. руб.
В 2010 году на содержание сети учреждений дополнительногообразования выделено 88 300,8 тыс. руб. В 2011 году запланированозатрат на сумму 98705,0 тыс. руб.
На 2012 год общий объем расходов на дополнительное образованиедетей составит - 113260,6 тыс. руб., в том числе запланированы расходына оплату абонементов для детей посещающих бассейны в сумме 1000,0руб. На 2013 год планируются расходы в размере - 113935,3 тыс. руб.,на 2014 год -112062,9 тыс. руб.Обеспечение организационного, координационного и методическогосопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственнойдеятельности в образовательных учреждениях.
Начиная с 2009 года функционирует автономное учреждение МАУ"ИТО", созданное путем реорганизации МОУ ДО "РЦИО". В функции МАУ"ИТО" входит осуществление координации деятельности образовательныхучреждений города в области внедрения информационных технологий,обеспечение информационной, технологической, методической,аналитической, сервисно-технической деятельности в областиобразования, обеспечение проектирования, строительства, реконструкции,капитального ремонта, а т. ж. ремонта зданий и сооружений, дорожныхсооружений, благоустройства территорий образовательных учреждений,размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных и муниципальных нужд, реализация программ вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности вобразовательных учреждениях.
В настоящее время в штате МАУ предусмотрено 7 единиц работников сфондом оплаты труда 1566,6 тыс. руб. в год.
В 2010г. на содержание учреждения и проведение ремонтных работбыло выделено 3005,3 тыс. руб. В 2011г. предусмотрены средства вобъеме 3004,1 тыс. руб., в том числе на проведение ремонтных работ вобразовательных учреждениях (МДОУ NN 7,41,52,51,37,77,101, МОБУ СОШNN 27,34,35, МОУ МУК N 1, здание ГорУО, разработка ПСД для детскогосадаN 2) 1 333,7 тыс. руб.
На 2012г. на содержание учреждения планируется - 2029,6 тыс.руб., 2013г. - 2181,8 тыс. руб., на 2014г. - 2356,4 тыс. руб
Обеспечение координации деятельности учреждений образования,оказание практической, методической и консультационной помощи введении образовательного и финансово-хозяйственного процесса,обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильногообучения в образовательных учреждениях потребует в 2011 годуфинансирования в объеме 22490,8 тыс. руб., в 2012 году - 22401,0 тыс.руб., в 2013 году - 22624,1 тыс. руб., в 2014 году - 22659,1тыс. руб.Социальная поддержка.
На 01.09.2011г. на учете в Управлении образования состоят 394ребенка, находящихся под опекой (попечительством) граждан, в том числе310 получателей денежных средств. Размер пособия в соответствии сОбластным Законом Ростовской области "О внесении изменений в статью 2Областного закона "О ежемесячном денежном содержании детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание всемьи опекунов и попечителей" от 10.12.2010 года N 523-ЗС составляет 6847 рублей на одного ребенка в месяц.
Выплаты опекунского пособия являются расходной частью областногобюджета и в 2010 году составили 24 980,2 тыс. руб., в 2011 годзапланировано - 26877,8 тыс. руб.
В 2012-2014 года объем средств планируется из расчета 309 детей ив 2012 году он составит - 26825,6 тыс. руб., в 2013 году - 28 484,0тыс. руб., в 2014 году - 29 908,8 тыс. руб.
На 01.09.2011 года в городе Таганроге действуют 6 приемных семей- Рыбаковых, Рыжовых, Козак, Скибиных, Мишиных, Мартыновых в которыхвоспитываются 13 детей. Финансирование содержания приемных детей иоплаты труда приемных родителей производится из областного бюджета и в2010 году составило 1 610,2 тыс. руб.
В 2011 году выделено 2 214,4 тыс. руб., в том числе на создание2-х новых семей (Мишиных, Мартыновых) в первом полугодии 2011 года -572,9 тыс. руб.
В 2012 году количество приемных семей при условии создании 1-йновой составит - 7, в которых будет воспитываться 15 детей.
В соответствии с Постановлением Мэра г. Таганрога от 07.06.2008N 2819 "О порядке финансирования приемных семей в части оплатыжилищно-коммунальных услуг" из средств муниципального бюджетапроизводится финансирование коммунальных услуг. В 2010 году оносоставило 210,5тыс. руб., в 2011 году запланировано 296,9 тыс. руб.
С учетом создания ежегодно 1ой приемной семьи с 1-им приемнымродителем и 2-мя приемными детьми на 2012 год потребность измуниципального бюджета составит 447,1 тыс. руб., на 2013 год - 447,1тыс. руб., на 2014 год - 447,1 тыс. руб., из областного бюджета в2012г. - 2 114,6тыс. руб, в 2013г. - 2 409,8 тыс. руб., в 2014г. -2 448,8 тыс. руб.
С 2007 года в соответствии с постановлением АдминистрацииРостовской области от 13.04.2007г. N 152 "О механизме реализациипорядка назначения и выплаты единовременного пособия при передачеребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на еговыплату" выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка навоспитание в семью.
С 01.01.2008 года перечисление указанного пособия на счетаполучателей производилось непосредственно Министерством общего ипрофессионального образования Ростовской области в соответствии сПостановлением Администрации Ростовской области от 09.04.2008 годаN 179. В 2010 году выплата произведена на 35 детей.
С 01.01.2011 года в соответствии с Постановлением АдминистрацииРостовской области от 09.04.2008 N 179 (ред. от 25.03.2010г.)"О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременногопособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядкерасходования субвенций на его выплату" размер единовременного пособияна одного ребенка при передаче ребенка на воспитание в семьюсоставляет 11 703,13 руб. полномочия по перечислению единовременногопособия переданы муниципальным образованиям и потребность на 2011 годсоставляет 593,9 тыс. руб., по состоянию на 01.09.2011 года выплатыпроизведены на 38 детей, на 2012 год потребность составит - 439,2 тыс.руб в расчете на 80 детей, в 2013г. - 397,2 тыс. руб., в 2014г. -431,0 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.08.2004г. N 122-ФЗдети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право набесплатный проезд в городском и внутрирайонном транспорте (крометакси) и должны обеспечиваться за счет субъекта РФ, однако в областномзаконодательстве до 2008 года эта норма отсутствовала.
С 2008 года постановлением Администрации Ростовской областизаконодательно закреплено осуществление полномочий по предоставлениюМинистерством общего и профессионального образования Ростовскойобласти мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), вприемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательныхучреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском,пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (крометакси). Финансирование данных полномочий осуществляется из расчета 242детей (на 01.09.2011г.) и 150 руб. в месяц на 1-го ребенка. Выплатапособия производится с 01.05.2008 года и в 2010 году составила 424,8тыс. руб., в 2011 году запланировано - 435,6 тыс. руб.
В 2012 году планируется потратить на указанные мероприятия 448,2тыс. руб., в 2013 году - 459,0 тыс. руб., в 2014 году - 468,0 тыс.руб.
С 2007г. в соответствии с постановлением Администрации Ростовскойобласти от 04.04.2007г. "Об утверждении положений о порядке обращения,назначения и выплаты компенсации части родительской платы засодержание ребенка в государственных и муниципальных образовательныхучреждениях, реализующих основную общеобразовательную программудошкольного образования" дошкольными образовательными учреждениями г.Таганрога производятся выплаты вышеуказанной компенсации. Компенсацияродителям выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентовразмера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой засодержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, навторого ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка ипоследующих детей - в размере 70 процентов размера указаннойродительской платы. В 2010г. на выплату компенсации было израсходовано5 656,2 тыс. руб., в 2011 году планируется выплатить 9974,8 тыс. руб.На 2012 год по данному направлению запланированы средства в объеме 10563,0 тыс. руб., на 2013 год - 11149,4 тыс. руб., на 2014 год -11 707,6 тыс. руб.Выполнение мероприятий, направленных на повышение пожарной иантитеррористической безопасности, санитарных требований.
В 2010г. из средств местного бюджета на противопожарныемероприятия было выделено 4 163,1 тыс. руб., на антитеррористическиемероприятия (монтаж и обслуживание тревожной сигнализации) - 31,2 тыс.руб.
В 2011г. на проведение противопожарных и антитеррористическихмероприятий ожидается израсходовать соответственно 10348,6 тыс. руб. и760,6 тыс. руб., на проведение санитарных мероприятий по обрезке ивалке деревьев, инвентаризации зеленых насаждений на территорииобразовательных учреждений - 1418,7,0 тыс. руб.
В 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса и необходимых условий для лицензирования иаттестации образовательных учреждений, устранения нарушенийконтролирующих организаций, долгосрочной целевой программойпредусмотрены расходы на проведение мероприятий по противопожарнойбезопасности, антитеррористической безопасности, а также прочих мерсанитарного характера. Общий объем запланированных средств в 2012 годусоставит -10500,0 тыс. руб., в 2013 году - 11287,5 тыс. руб., в 2014году - 12949,9 тыс. руб.
В целом в городе сформирована многоуровневая по содержанию имногообразная по структуре образовательная система, ориентированная наудовлетворение образовательных запросов населения.
Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации.
Комплексная поэтапная реализация приоритетных социально-педагогических проектов, с одной стороны, привела к складываниюпредпосылок для перехода муниципальной образовательной системы в новоекачественное состояние, а с другой стороны, обнаружила ряд негативныхтенденций процесса развития муниципальной системы образования:
- возник значительный дефицит мест в дошкольных образовательныхучреждениях;
- в условиях ограниченности ресурсов приходится срочно создаватьсистему массового образования детей старшего дошкольного возраста сцелью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников;
- необходимость снижения нагрузки детей, сохранения и укрепленияих физического и психического здоровья не всегда учитывается приорганизации учебно-воспитательного процесса;
- непропорциональное развитие отдельных направленийдополнительного образования (слабое развитие технического творчества,детских театральных коллективов, военно-патриотических объединений);
- недостаточная занятость в системе дополнительного образованияподростков группы риска и подростков, совершающих противоправныедействия;
- увеличивается количество образовательных учреждений, требующихвыполнения комплексного капитального ремонта и оснащения современнымоборудованием.
Все это вместе взятое фиксирует существование противоречийпроцесса модернизации муниципальной системы образования.
Организационной основой разрешения этих противоречий и способомпоследовательной реализации муниципальной образовательной политикидолжна стать долгосрочная целевая программа Управления образования г.Таганрога на 2010-2014 год.
Программа обеспечит продолжение модернизации муниципальнойсистемы образования и приведет к созданию и устойчивому развитиюсовременного образовательного пространства, органично интегрированногов социально-экономическую, культурную и духовно-нравственную средугорода, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательныхзапросов населения на различные виды и формы образования и воспитаниячеловека культуры, гражданина, нравственной личности.
Вместе с тем при реализации Программы могут возникнуть риски,связанные:
- с неверно выбранными приоритетами развития муниципальнойсистемы образования;
- с недостатками в управлении Программой.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развитиямуниципальной системы образования, могут быть вызваны изменениямигосударственной и региональной политики в сфере образования,внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизитэффективность использования бюджетных средств.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могутбыть вызваны несоответствием заявляемых в Программе целей и задачпреобразований тем результатам, которые будут достигаться в процессеее реализации, недостаточно эффективным механизмом привлечениягосударственных, общественных и бизнес-структур к реализации основныхмероприятий муниципальной образовательной политики.
Реализация поставленных в Программе стратегической цели и задачбудет возможна только тогда, когда Программа станет проектом,представляющим собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокаммероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании итехнологиях образования, системе управления, организационно-правовыхформах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Комплексное развитие каждого из этихэлементов позволит поднять систему образования на уровень,соответствующий современному этапу социально-экономического развитиягорода.Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели.
Стратегической целью Программы является обеспечение условий дляудовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путемоптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующиестратегические задачи:
- совершенствование системы непрерывного образования;
- развитие сети дошкольных учреждений
- совершенствование содержания и технологий образования;
- сохранение системы социальной поддержки населения, формированиездорового образа жизни детей и подростков;
- повышение эффективности управления образованием на проектнойоснове;
- улучшение материально-технического обеспечения.
Сроки и этапы реализации Программы - 2010-2014 годы.
На первом этапе (2010 год) предусмотрено выделение и реализацияпроектов первой очереди, в том числе ремонт образовательныхучреждений, оснащение новой сети дошкольных учреждений и модернизацияматериальной инфраструктуры действующих образовательных учреждений.
На втором, третьем и четвертом этапах (2011-2014 годы)предполагается дальнейшее оснащение и обновление материальной базыобразовательных учреждений, организация сети новых дошкольныхобразовательных учреждений реализация капитальных проектов второй итретьей очереди.
На четвертом этапе (2014 год) будет проведен анализ ходареализации мероприятий по основным направлениям Программы и внесенынеобходимые корректировки в систему оценивания результатов.Предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном навнедрение и распространение результатов, полученных на предыдущихэтапах.
На каждом из этапов планируется изменение показателей,характеризующих ход реализации Программы по годам и влияниеПрограммных мероприятий на состояние муниципальной системыобразования.
В результате реализации Программы будет обеспечено созданиеусловий для удовлетворения потребности граждан, городского сообществаи рынка труда в качественном образовании.
Достижение стратегической цели и решение стратегических задачПрограммы обеспечиваются за счет реализации Программных мероприятий.
Определены следующие целевые индикаторы и показатели Программы:
- количество дополнительных мест в дошкольных образовательныхучреждениях: 2010 год - 120 мест, 2011 год - 135 мест, 2012 год - 200мест, 2013 год - 130 мест, 2014 год - 80 мест.
- средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений:2010 год - 25 человек, 2011 год - 25 человек, 2012 год - 25 человек,2013 год - 25 человек, 2014 год - 25 человек,
- удельный вес численности детей и подростков, посещающихучреждения дополнительного образования: 2010 год - 56,5%, 2011 год -56,5%, 2012 год - 60,0%, 2013 год - 60,0%, 2014 год - 60,0%,
- доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатнымпитанием: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год- 100%, 2014 год - 100%,
- доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставлениямолока: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год -100%, 2014 год - 100%,
- доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений,проживающих в Примиусских поселках, в части предоставления бесплатногопроезда: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год -100%, 2014 год - 100%,
- наличие в муниципальных образовательных учрежденияхавтоматической пожарной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год -100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%,
- наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопкитревожной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год -100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%,
- освоение средств, выделенных на поддержание санитарногосостояния зеленых насаждений образовательных учреждений: 2011 год -100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%,
- количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время: 2010год - 9010 человек, 2011 год - 9010 человек, 2012 год - 9010 человек,2013 год - 9010 человек, 2014 год - 9010 человек.
Раздел III. Система программных мероприятий.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименова- | исполнитель | сроки | источники | объем финансирования, тыс. руб. || | ние | | выпол- | финансиро- |---------------------------------------------------------------------------------|| | мероприя- | | нения | вания | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | тия | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 1.1. Направление "Содержание и развитие дошкольного образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 || | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | бюджетных | образователь- | | | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | по | г. Таганрога | | | | | | | | || | предостав- | | | | | | | | | || | лению | | | | | | | | | || | услуг по | | | | | | | | | || | дошкольно- | | | | | | | | | || | му | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | нию | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - | Управление | 2010- | Бюджет | 2 327 175,7 | | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 || | финансовое | образования | 2014 | города | | | | | | || | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | образователь- | | | | | | | | || | предостав- | ные учреждения | | | | | | | | || | ления | г. Таганрога | | | | | | | | || | услуг в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | норматив- | | | | | | | | | || | ных и | | | | | | | | | || | прочих | | | | | | | | | || | целевых | | | | | | | | | || | затрат | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - | Управление | 2010- | Бюджет | 9 769,2 | 9 769,2 | | | | || | организа- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ция | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | функциони- | образователь- | | | | | | | | || | рования | ные учреждения | | | | | | | | || | сети | г. Таганрога | | | | | | | | || | дошкольных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | в части | | | | | | | | | || | оснащения | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 1 873,3 | 1 873,3 | | | | || | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | || | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | монтажные | образователь- | | | | | | | | || | работы, | ные учреждения | | | | | | | | || | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | || | проектно- | | | | | | | | | || | сметной | | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ции | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 1.1. | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 1.2. Направление "Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | || | вание | образования | 2014 | города | | | | | | || | мероприя- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | тий по | образователь- | | | | | | | | || | расширению | ные учреждения | | | | | | | | || | сети | г. Таганрога | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | дошкольных | | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | || | учреждений | | | бюджет | | | | | | || | в том | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - | Управление | 2010- | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | || | укомплек- | образования | 2014 | города | | | | | | || | тование | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | необходи- | муниципаль-ные | | | | | | | | || | мым | образователь- | | | | | | | | || | оборудова- | ные учреждения | | | | | | | | || | нием, | | | | | | | | | || | мебелью, | | | | | | | | | || | мягким | | | | | | | | | || | инвентарем | | | | | | | | | || | и прочими | | | | | | | | | || | материаль- | | | | | | | | | || | ными | | | | | | | | | || | запасами | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ний, | | | | | | | | | || | планируе- | | | | | | | | | || | мых для | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | введения в | | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | || | эксплуата- | | | бюджет | | | | | | || | цию | | | | | | | | | || | детского | | | | | | | | | || | сада N 2 | | | | | | | | | || | на 200 | | | | | | | | | || | мест, ул. | | | | | | | | | || | С. Шило, | | | | | | | | | || | 259-1 и | | | | | | | | | || | детского | | | | | | | | | || | сада N 15 | | | | | | | | | || | на 75 | | | | | | | | | || | мест, ул. | | | | | | | | | || | Б. Буль- | | | | | | | | | || | варная, | | | | | | | | | || | 7/2 | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 1.2. | 22 334,0 | | 22 334,0 | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | | | | | | | || | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | || | бюджет | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 1. | 2 361 152,2 | 11 642,5 | 536 525,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 2 349 652,2 | 11 642,5 | 525 025,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Направление "Содержание и развитие общего образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 405 378,1 | 4 789,1 | 91 990,3 | 104 263,0 | 109 020,0 | 95 315,7 || | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | по | ные учреждения | | | | | | | | || | предостав- | г. Таганрога | | | | | | | | || | лению | | | | | | | | | || | услуг по | | | | | | | | | || | общему | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | нию: | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 374 735,3 | | 80 708,4 | 100 369,1 | 102 725,4 | 90 932,4 || | совое | образования | 2014 | города | | | | | | || | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | образователь- | | | | | | | | || | бюджетных | ные учреждения | | | | | | | | || | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 16 727,7 | | 4 246,5 | 3 893,9 | 4 204,0 | 4 383,3 || | совое | образования | 2014 | города | | | | | | || | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | образователь- | | | | | | | | || | автономных | ные учреждения | | | | | | | | || | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - орга- | Управление | 2010- | Бюджет | 860,5 | 860,5 | | | | || | низация | образования | 2014 | города | | | | | | || | функционир- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ования | образователь- | | | | | | | | || | сети | ные учреждения | | | | | | | | || | общеобразо- | г. Таганрога | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | в части | | | | | | | | | || | оснащения | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 3 928,6 | 3 928,6 | | | | || | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | || | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | монтажные | образователь- | | | | | | | | || | работы, | ные учреждения | | | | | | | | || | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | || | проектно- | | | | | | | | | || | сметной | | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ции | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - орга- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 126,0 | | 7 035,4 | | 2 090,6 | || | низация | образования | 2014 | города | | | | | | || | дошкольных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ступеней | образователь- | | | | | | | | || | (школы | ные учреждения | | | | | | | | || | раннего | г. Таганрога | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | || | для детей | | | | | | | | | || | 5-6 лет) | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.3. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 2 223 479,5 | | 450 968,7 | 552 988,6 | 598 402,2 | 621 120,0 || | ние | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | государст- | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | || | венных | образователь- | | | | | | | | || | гарантий | ные учреждения | | | | | | | | || | прав | г. Таганрога | | | | | | | | || | граждан на | | | | | | | | | || | получение | | | | | | | | | || | общедоступ- | | | | | | | | | || | ного и | | | | | | | | | || | бесплатно- | | | | | | | | | || | го | | | | | | | | | || | дошкольно- | | | | | | | | | || | го, | | | | | | | | | || | начального | | | | | | | | | || | общего, | | | | | | | | | || | основного | | | | | | | | | || | общего, | | | | | | | | | || | среднего | | | | | | | | | || | (полного) | | | | | | | | | || | общего | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния, а | | | | | | | | | || | также | | | | | | | | | || | дополни- | | | | | | | | | || | тельного | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния в | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ниях в | | | | | | | | | || | размере, | | | | | | | | | || | необходи- | | | | | | | | | || | мом для | | | | | | | | | || | реализации | | | | | | | | | || | основных | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | программ в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | финансиров- | | | | | | | | | || | ания | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || | на оплату | | | | | | | | | || | труда | | | | | | | | | || | работников | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ний, | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || | на | | | | | | | | | || | учебники и | | | | | | | | | || | учебные | | | | | | | | | || | пособия, | | | | | | | | | || | технически- | | | | | | | | | || | е средства | | | | | | | | | || | обучения, | | | | | | | | | || | расходные | | | | | | | | | || | материалы | | | | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | хозяйствен- | | | | | | | | | || | ные нужды | | | | | | | | | || | (за | | | | | | | | | || | исключе- | | | | | | | | | || | нием | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || | на | | | | | | | | | || | содержание | | | | | | | | | || | зданий и | | | | | | | | | || | коммуна- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | расходов, | | | | | | | | | || | осуществля- | | | | | | | | | || | емых из | | | | | | | | | || | местных | | | | | | | | | || | бюджетов) | | | | | | | | | || | по | | | | | | | | | || | областной | | | | | | | | | || | долгосроч- | | | | | | | | | || | ной | | | | | | | | | || | целевой | | | | | | | | | || | программе | | | | | | | | | || | "Развитие | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния в | | | | | | | | | || | Ростовской | | | | | | | | | || | области на | | | | | | | | | || | 2010-2013 | | | | | | | | | || | годы" | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | | 2010- | Областной | 2 085 875,3 | | 428 920,3 | 517 002,7 | 559 391,0 | 580 561,3 || | совое | | 2014 | бюджет | | | | | | || | обеспече- | | гг. | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | бюджетных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | ||---------+-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | | 2010- | Областной | 137 604,2 | | 22 048,4 | 35 985,9 | 39 011,2 | 40 558,7 || | совое | | 2014 | бюджет | | | | | | || | обеспече- | | гг. | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | автономных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.4. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 14 252,0 | | 14 252,0 | | | || | ние | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | выполнения | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | || | функций | образователь- | | | | | | | | || | классного | ные учреждения | | | | | | | | || | руководите- | г. Таганрога | | | | | | | | || | ля | | | | | | | | | || | педагоги- | | | | | | | | | || | ческими | | | | | | | | | || | работникам- | | | | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | муниципаль- | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.5. | Ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 13 819,9 | | | | | 13 819,9 || | муниципаль- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ного | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | общеобразо- | образователь- | | | | | | | | || | вательного | ные учреждения | | | | | | | | || | учреждения | г. Таганрога | | | | | | | | || | гимназии | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | N 2 им. А. | | 2010- | Областной | 36 252,2 | | | | | 36 252,2 || | П. Чехова | | 2014 | бюджет | | | | | | || | в рамках | | гг. | | | | | | | || | софинанси- | | | | | | | | | || | рования | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.6. | Капиталь- | Управление | 2010- | Бюджет | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | || | ный ремонт | образования | 2014 | города | | | | | | || | входной | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | группы | образователь- | | | | | | | | || | муниципаль- | ные учреждения | | | | | | | | || | ного | г. Таганрога | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательного | | | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | || | гимназии | | | | | | | | | || | N 2 им. А. | | | | | | | | | || | П. Чехова | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.7. | Оснащение | Управление | 2010- | Бюджет | 1 941,6 | | | 600,0 | 645,0 | 696,6 || | муниципаль- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | общеобразо- | образователь- | | | | | | | | || | вательных | ные учреждения | | | | | | | | || | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 2.1.8. | Реализация | Управление | 2010- | Бюджет | 7 536,1 | 29,3 | 892,7 | 3 535,2 | 588,8 | 2 490,1 || | Комплекса | образования | 2014 | города | | | | | | || | мер по | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | модерниза- | образователь- |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ции | ные учреждения | 2010- | Областной | 17 685,6 | 89,5 | 245,8 | 9 273,6 | 1 544,6 | 6 532,1 || | системы | г. Таганрога | 2014 | бюджет | | | | | | || | общего | | гг. | | | | | | | || | образова- | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ния, в том | | 2010- | Федеральны- | 863,7 | | 863,7 | | | || | числе: | | 2014 | й бюджет | | | | | | || | | | гг. | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - при- | Управление | 2010- | Бюджет | 435,1 | | 435,1 | | | || | обретение | образования | 2014 | города | | | | | | || | школьного | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | автобуса | образователь- | | | | | | | | || | для | ные учреждения | | | | | | | | || | подвоза | г. Таганрога | | | | | | | | || | детей к | | | | | | | | | || | местам | | | | | | | | | || | обучения в | | | | | | | | | || | рамках | | | | | | | | | || | софинанси- | | | | | | | | | || | рования | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - закупка | Управление | 2010- | Бюджет | 4 819,1 | | | 2 932,1 | | 1 887,0 || | компьютерн- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ого | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | оборудова- | образователь- | | | | | | | | || | ния и | ные учреждения | | | | | | | | || | программно- | г. Таганрога | | | | | | | | || | го | | | | | | | | | || | обеспече- | | | | | | | | | || | ния для | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | муниципаль- | | 2010- | Областной | 12 641,5 | | | 7 691,5 | | || | ных | | 2014 | бюджет | | | | | | || | общеобразо- | | гг. | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | в рамках | | | | | | | | | || | софинанси- | | | | | | | | | || | рования | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - оплата | Управление | 2010- | Бюджет | 2 151,1 | | 356,1 | 603,1 | 588,8 | 603,1 || | услуг | образования | 2014 | города | | | | | | || | доступа к | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | сети | образователь- | | | | | | | | || | интернет в | ные учреждения |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | рамках | г. Таганрога | 2010- | Областной | 5 572,5 | | 863,7 | 1 582,1 | 1 544,6 | 1 582,1 || | софинанси- | | 2014 | бюджет | | | | | | || | рования | | гг. | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - комп- | Управление | 2010- | Бюджет | 130,8 | 29,3 | 101,5 | | | || | лектование | образования | 2014 | города | | | | | | || | книжных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | фондов | образователь- | | | | | | | | || | библиотек | ные учреждения | | | | | | | | || | муниципаль- | г. Таганрога | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | учебниками | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | и учебными | | 2010- | Областной | 335,3 | 89,5 | 245,8 | | | || | пособиями | | 2014 | бюджет | | | | | | || | по курсу | | гг. | | | | | | | || | "Основы | | | | | | | | | || | православ- | | | | | | | | | || | ной | | | | | | | | | || | культуры" | | | | | | | | | || | в рамках | | | | | | | | | || | софинанси- | | | | | | | | | || | рования | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 2.1. | 2 731 208,7 | 4 907,9 | 559 213,2 | 680 660,4 | 710 200,6 | 776 226,6 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 438 675,7 | 4 818,4 | 92 883,0 | 118 398,2 | 110 253,8 | 112 322,3 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 2 291 669,3 | 89,5 | 465 466,5 | 562 262,2 | 599 946,8 | 663 904,3 || | бюджет | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Федераль- | 863,7 | | 863,7 | | | || | ный бюджет | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 2. | 2 731 208,7 | 4 907,9 | 559 213,2 | 680 660,4 | 710 200,6 | 776 226,6 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 438 675,7 | 4 818,4 | 92 883,0 | 118 398,2 | 110 253,8 | 112 322,3 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 2 291 669,3 | 89,5 | 465 466,5 | 562 262,2 | 599 946,8 | 663 904,3 || | бюджет | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Федераль- | 863,7 | | 863,7 | | | || | ный бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Подпрограмма "Здоровье школьников" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Направление "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1.1. | Проведение | Управление | 2010- | | 63 582,8 | 9 238,5 | 11 553,8 | 13 529,6 | 14 273,6 | 14 987,3 || | оздоровите- | образования | 2014 | | | | | | | || | льной | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | || | кампании | образователь- | | | | | | | | || | детей по | ные учреждения | | | | | | | | || | направле- | г. Таганрога | | | | | | | | || | нию | | | | | | | | | || | организаци- | | | | | | | | | || | и отдыха и | | | | | | | | | || | оздоровле- | | | | | | | | | || | ния в | | | | | | | | | || | лагерях, | | | | | | | | | || | организуе- | | | | | | | | | || | мых при | | | | | | | | | || | муниципаль- | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ниях в | | | | | | | | | || | каникуляр- | | | | | | | | | || | ное время, | | | | | | | | | || | в рамках | | | | | | | | | || | софинанси- | | | | | | | | | || | рования | | | | | | | | | || | расходов, | | | | | | | | | || | в том | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - оплата | Управление | 2010- | Бюджет | 14 797,3 | 674,2 | 2 312,9 | 3 734,2 | 3 939,5 | 4 136,5 || | услуг по | образования | 2014 | города | | | | | | || | набору | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | продуктов | образователь- | | | | | | | | || | питания | ные учреждения | | | | | | | | || |-------------| г. Таганрога |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - органи- | | 2010- | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 || | зация и | | 2014 | бюджет | | | | | | || | обеспече- | | гг. | | | | | | | || | ние отдыха | | | | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | оздоровле- | | | | | | | | | || | ния детей | | | | | | | | | || | по | | | | | | | | | || | областной | | | | | | | | | || | долгосроч- | | | | | | | | | || | ной | | | | | | | | | || | целевой | | | | | | | | | || | программе | | | | | | | | | || | "Социаль- | | | | | | | | | || | ная | | | | | | | | | || | поддержка | | | | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | социальное | | | | | | | | | || | обслужива- | | | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | || | Ростовской | | | | | | | | | || | области на | | | | | | | | | || | 2010-2013 | | | | | | | | | || | годы" | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 3.1.2. | Оплата | Управление | 2010- | | 17 685,0 | 2 518,0 | 3 322,7 | 3 745,0 | 3 951,1 | 4 148,2 || | наценки на | образования | 2014 | | | | | | | || | стоимость | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | || | продуктов | образователь- | | | | | | | | || | питания, | ные учреждения | | | | | | | | || | приобрете- | г. Таганрога | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | || | бутилиро- | | | | | | | | | || | ванной | | | | | | | | | || | воды и | | | | | | | | | || | одноразо- | | | | | | | | | || | вой | | | | | | | | | || | посуды, | | | | | | | | | || | проведения | | | | | | | | | || | санитарно- | | | | | | | | | || | оздоровите- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | мероприя- | | | | | | | | | || | тий | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 17 184,0 | 2 518,0 | 3 207,6 | 3 623,0 | 3 822,4 | 4 013,0 || | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | || | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 501,0 | | 115,1 | 122,0 | 128,7 | 135,2 || | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | || | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 3.1. | 81 267,8 | 11 756,5 | 14 876,5 | 17 274,6 | 18 224,7 | 19 135,5 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 32 482,3 | 3 192,2 | 5 635,6 | 7 479,2 | 7 890,6 | 8 284,7 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.2. Направление "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.2.1. | Создание | Управление | 2010- | Бюджет | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | || | условий | образования | 2014 | города | | | | | | || | детям с | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ограничен- | образователь- | | | | | | | | || | ными | ные учреждения | | | | | | | | || | возможнос- | г. Таганрога | | | | | | | | || | тями | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 3.2.2. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 171 035,7 | 28 434,7 | 30 222,1 | 34 960,0 | 37 582,0 | 39 836,9 || | ция | образования | 2014 | города | | | | | | || | бесплатно- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | го питания | образователь- | | | | | | | | || | отдельных | ные учреждения | | | | | | | | || | категорий | г. Таганрога | | | | | | | | || | учащихся | | | | | | | | | || | муниципаль- | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 161 137,2 | 28 434,7 | 28 560,8 | 32 406,4 | 34 822,9 | 36 912,4 || | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | || | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 898,5 | | 1 661,3 | 2 553,6 | 2 759,1 | 2 924,5 || | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | || | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 3.2.3. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 52 937,9 | 9 201,8 | 9 760,0 | 10 742,6 | 11 333,4 | 11 900,1 || | ция | образования | 2014 | города | | | | | | || | дополни- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | тельного | образователь- | | | | | | | | || | питания | ные учреждения | | | | | | | | || | учащихся | г. Таганрога | | | | | | | | || | 1-4 | | | | | | | | | || | классов в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | предостав- | | | | | | | | | || | ления | | | | | | | | | || | бесплатно- | | | | | | | | | || | го молока | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - | Управление | 2010- | Бюджет | 50 510,6 | 9 201,8 | 9 546,3 | 10 042,7 | 10 595,0 | 11 124,8 || | финансиров | образования | 2014 | города | | | | | | || | а-ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | бюджетных | образователь- | | | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 2 427,3 | | 213,7 | 699,9 | 738,4 | 775,3 || | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | || | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | образователь- | | | | | | | | || | | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 3.2.4. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 2 775,7 | 368,9 | 470,4 | 598,4 | 643,3 | 694,7 || | ция | образования | 2014 | города | | | | | | || | бесплатно- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | го проезда | образователь- | | | | | | | | || | учащихся, | ные учреждения | | | | | | | | || | проживаю- | г. Таганрога | | | | | | | | || | щих в | | | | | | | | | || | Примиусс- | | | | | | | | | || | ких | | | | | | | | | || | поселках | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 3.2. | 227 749,3 | 38 005,4 | 40 452,5 | 47 301,0 | 49 558,7 | 52 431,7 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 227 749,3 | 38 005,4 | 40 452,5 | 47 301,0 | 49 558,7 | 52 431,7 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 3. | 309 017,1 | 49 761,9 | 55 329,0 | 64 575,6 | 67 783,4 | 71 567,2 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 260 231,6 | 41 197,6 | 46 088,1 | 54 780,2 | 57 449,3 | 60 716,4 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 4.1. Направление "Содержание и развитие дополнительного образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1.1. | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 434 740,3 | 12,5 | 98 705,0 | 112 260,6 | 112 860,3 | 110 901,9 || | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | || | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | бюджетных | образователь- | | | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | по | г. Таганрога | | | | | | | | || | предостав- | | | | | | | | | || | лению | | | | | | | | | || | услуг по | | | | | | | | | || | дополните- | | | | | | | | | || | льному | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | нию | | | | | | | | | || | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 434 727,8 | | 98 705,0 | 112 260,6 | 112 860,3 | 110 901,9 || | совое | образования | 2014 | города | | | | | | || | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | образователь- | | | | | | | | || | предостав- | ные учреждения | | | | | | | | || | ления | г. Таганрога | | | | | | | | || | услуг в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | норматив- | | | | | | | | | || | ных и | | | | | | | | | || | прочих | | | | | | | | | || | целевых | | | | | | | | | || | затрат | | | | | | | | | || | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - органи- | Управление | 2010- | Бюджет | 8,2 | 8,2 | | | | || | зация | образования | 2014 | города | | | | | | || | функциони- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | рования | образователь- | | | | | | | | || | сети | ные учреждения | | | | | | | | || | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | || | дополните- | | | | | | | | | || | льного | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | оснащения | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 4,3 | 4,3 | | | | || | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | || | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | монтажные | образователь- | | | | | | | | || | работы, | ные учреждения | | | | | | | | || | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | || | проектно- | | | | | | | | | || | сметной | | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ции | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 4.1.2. | Возмещение | Управление | 2010- | Бюджет | 3 236,0 | | | 1 000,0 | 1 075,0 | 1 161,0 || | абонентс- | образования | 2014 | города | | | | | | || | кой платы | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | за | образователь- | | | | | | | | || | пользова- | ные учреждения | | | | | | | | || | ние | г. Таганрога | | | | | | | | || | спортив- | | | | | | | | | || | ными | | | | | | | | | || | сооружения- | | | | | | | | | || | ми детско- | | | | | | | | | || | юношеских | | | | | | | | | || | спортивных | | | | | | | | | || | школ, не | | | | | | | | | || | имеющих | | | | | | | | | || | самостоя- | | | | | | | | | || | тельной | | | | | | | | | || | спортивной | | | | | | | | | || | базы | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 4.1. | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 4. | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. Подпрограмма "Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово- || хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1.1. | Финансовое | Муниципаль-ное | 2010- | Бюджет | 9 571,9 | | 3 004,1 | 2 029,6 | 2 181,8 | 2 356,4 || | обеспече- | автономное | 2014 | города | | | | | | || | ние | учреждение | гг. | Таганрога | | | | | | || | предостав- | "Инновацион- | | | | | | | | || | ления | ные технологии | | | | | | | | || | услуг по | в образовании" | | | | | | | | || | муниципаль- | | | | | | | | | || | ному | | | | | | | | | || | автономно- | | | | | | | | | || | му | | | | | | | | | || | учреждению | | | | | | | | | || | "Инновацио- | | | | | | | | | || | нные | | | | | | | | | || | технологии | | | | | | | | | || | в | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | нии" | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 5.1.2. | Финансовое | Муниципаль-ное | 2010- | Бюджет | 8 739,2 | | | 2 779,2 | 2 950,0 | 3 010,0 || | обеспече- | образователь- | 2014 | города | | | | | | || | ние | ное бюджетное | гг. | Таганрога | | | | | | || | предостав- | учреждение | | | | | | | | || | ления | межшкольный | | | | | | | | || | услуг по | учебный | | | | | | | | || | муниципаль- | комбинат N 1 | | | | | | | | || | ному | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льному | | | | | | | | | || | бюджетному | | | | | | | | | || | учреждению | | | | | | | | | || | межшколь- | | | | | | | | | || | ный | | | | | | | | | || | учебный | | | | | | | | | || | комбинат | | | | | | | | | || | N 1 | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 5.1.3. | Обеспече- | Управление | 2010- | Бюджет | 90 175,0 | | 22 490,8 | 22 401,0 | 22 624,1 | 22 659,1 || | ние | образования | 2014 | города | | | | | | || | координа- | г. Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | || | ции | | | | | | | | | || | деятельно- | | | | | | | | | || | сти | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния, | | | | | | | | | || | оказание | | | | | | | | | || | практичес- | | | | | | | | | || | кой, | | | | | | | | | || | методичес- | | | | | | | | | || | кой и | | | | | | | | | || | консульта- | | | | | | | | | || | ционной | | | | | | | | | || | помощи в | | | | | | | | | || | ведении | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льного и | | | | | | | | | || | финансово- | | | | | | | | | || | хозяйствен- | | | | | | | | | || | ного | | | | | | | | | || | процесса, | | | | | | | | | || | обеспече- | | | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | начальной | | | | | | | | | || | профессио- | | | | | | | | | || | нальной | | | | | | | | | || | подготовки | | | | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | профильно- | | | | | | | | | || | го | | | | | | | | | || | обучения в | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ниях | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 5.1.4. | Организа- | Управление | 2010- | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 || | ция и | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | осуществле- | г. Таганрога | гг. | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | деятельнос- | | | | | | | | | || | ти по | | | | | | | | | || | опеке и | | | | | | | | | || | попечитель- | | | | | | | | | || | ству в | | | | | | | | | || | соответст- | | | | | | | | | || | вии со | | | | | | | | | || | статьей 6 | | | | | | | | | || | Областного | | | | | | | | | || | закона от | | | | | | | | | || | 26.12.2007 | | | | | | | | | || | N 830-ЗС | | | | | | | | | || | "Об органи- | | | | | | | | | || | зации | | | | | | | | | || | опеки и | | | | | | | | | || | попечитель- | | | | | | | | | || | ства в | | | | | | | | | || | Ростовской | | | | | | | | | || | области" | | | | | | | | | || | по | | | | | | | | | || | областной | | | | | | | | | || | долгосроч- | | | | | | | | | || | ной | | | | | | | | | || | целевой | | | | | | | | | || | программе | | | | | | | | | || | "Развитие | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния в | | | | | | | | | || | Ростовской | | | | | | | | | || | области на | | | | | | | | | || | 2010-2013 | | | | | | | | | || | годы" | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| 5.1.5. | Уплата | Управление | 2010- | Бюджет | 336,0 | | | 105,0 | 112,0 | 119,0 || | налогов, | образования г. | 2014 | города | | | | | | || | сборов и | Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | || | иных | | | | | | | | | || | платежей | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Всего по направлению 5.1. | 116 446,3 | | 27 152,1 | 29 303,8 | 29 856,9 | 30 133,5 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 108 822,1 | | 25 494,9 | 27 314,8 | 27 867,9 | 28 144,5 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 || | бюджет | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 5. | 116 446,3 | | 27 152,1 | 29 303,8 | 29 856,9 | 30 133,5 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 108 822,1 | | 25 494,9 | 27 314,8 | 27 867,9 | 28 144,5 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------|| | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. Подпрограмма "Социальная политика" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной || поддержке детей, в части полномочий Управления образования г. Таганрога" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1.1. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 1 810,8 | | 435,6 | 448,2 | 459,0 | 468,0 || | ние мер | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | социальной | г. Таганрога | гг. | | | | | | | || | поддержки | | | | | | | | | || | детей- | | | | | | | | | || | сирот и | | | | | | | | | || | детей, | | | | | | | | | || | оставшихся | | | | | | | | | || | без | | | | | | | | | || | попечения | | | | | | | | | || | родителей, | | | | | | | | | || | переданных | | | | | | | | | || | на | | | | | | | | | || | воспитание | | | | | | | | | || | в семьи | | | | | | | | | || | опекунов | | | | | | | | | || | или | | | | | | | | | || | попечите- | | | | | | | | | || | лей, | | | | | | | | | || | приемные | | | | | | | | | || | семьи и | | | | | | | | | || | обучающих- | | | | | | | | | || | ся в | | | | | | | | | || | муниципаль- | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | общеобра- | | | | | | | | | || | зователь- | | | | | | | | | || | ных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ниях, в | | | | | | | | | || | части | | | | | | | | | || | обеспече- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | || | бесплатным | | | | | | | | | || | проездом | | | | | | | | | || | на | | | | | | | | | || | городской, | | | | | | | | | || | пригород- | | | | | | | | | || | ном, в | | | | | | | | | || | сельской | | | | | | | | | || | местности, | | | | | | | | | || | внутри- | | | | | | | | | || | районном | | | | | | | | | || | транспорте | | | | | | | | | || | (кроме | | | | | | | | | || | такси) | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 6.1.2. | Оплата | Управление | 2010- | | 8 611,4 | | 296,9 | 2 561,7 | 2 856,9 | 2 895,9 || | содержания | образования | 2014 | | | | | | | || | приемных | г. Таганрога | гг. | | | | | | | || | семей, в | | | | | | | | | || | том числе: | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | оплата | | 2010- | Бюджет | 1 638,2 | | 296,9 | 447,1 | 447,1 | 447,1 || | коммуналь- | | 2014 | города | | | | | | || | ных услуг | | гг. | Таганрога | | | | | | || | и | | | | | | | | | || | содержания | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | выплаты | | 2010- | Областной | 9 187,6 | | 2 214,4 | 2 114,6 | 2 409,8 | 2 448,8 || | ежемесяч- | | 2014 | бюджет | | | | | | || | ного | | гг. | | | | | | | || | содержания | | | | | | | | | || | приемным | | | | | | | | | || | детям и | | | | | | | | | || | вознаграж- | | | | | | | | | || | дения | | | | | | | | | || | приемным | | | | | | | | | || | родителям | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 6.1.3. | Оплата | Управление | 2010- | Областной | 112 096,2 | | 26 877,8 | 26 825,6 | 28 484,0 | 29 908,8 || | содержания | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | подопечных | г. Таганрога | гг. | | | | | | | || | детей в | | | | | | | | | || | семьях | | | | | | | | | || | опекунов | | | | | | | | | || | (попечите- | | | | | | | | | || | лей) | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 6.1.4. | Выплата | Управление | 2010- | Областной | 1 861,3 | | 593,9 | 439,2 | 397,2 | 431,0 || | единовре- | образования | 2014 | бюджет | | | | | | || | менного | г. Таганрога | гг. | | | | | | | || | пособия | | | | | | | | | || | детям, | | | | | | | | | || | переданным | | | | | | | | | || | на | | | | | | | | | || | воспитание | | | | | | | | | || | в семьи | | | | | | | | | || | опекунов | | | | | | | | | || | (попечите- | | | | | | | | | || | лей) и | | | | | | | | | || | приемные | | | | | | | | | || | семьи | | | | | | | | | ||---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 6.1.5. | Компенса- | Управление | 2010- | Бюджет | 0,5 | | 0,5 | | | || | ция части | образования | 2014 | города | | | | | | || | родительс- | г. Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | || | кой платы, | | | | | | | | | || | взимаемой | | | | | | | | | || | за | | | | | | | | | || | содержание | | | | | | | | | || | ребенка в | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | организа- | | | | | | | | | || | циях, | | | | | | | | | || | реализую- | | | | | | | | | || | щих | | | | | | | | | || | основную | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательную | | | | | | | | | || | программу | | | | | | | | | || | дошкольно- | | | | | | | | | || | го | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Компенса- | | 2010- | Областной | 43 394,8 | | 9 974,8 | 10 563,0 | 11 149,4 | 11 707,6 || | ция части | | 2014 | бюджет | | | | | | || | родительс- | | гг. | | | | | | | || | кой платы, | | | | | | | | | || | взимаемой | | | | | | | | | || | за | | | | | | | | | || | содержание | | | | | | | | | || | ребенка в | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | организа- | | | | | | | | | || | циях, | | | | | | | | | || | реализую- | | | | | | | | | || | щих | | | | | | | | | || | основную | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательную | | | | | | | | | || | программу | | | | | | | | | || | дошкольно- | | | | | | | | | || | го | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 6.1. | 169 989,4 | | 40 393,9 | 40 837,7 | 43 346,5 | 45 411,3 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 1 638,7 | | 297,4 | 447,1 | 447,1 | 447,1 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Областной | 168 350,7 | | 40 096,5 | 40 390,6 | 42 899,4 | 44 964,2 || | бюджет | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 6. | 169 989,4 | | 40 393,9 | 40 837,7 | 43 346,5 | 45 411,3 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 1 638,7 | | 297,4 | 447,1 | 447,1 | 447,1 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Областной | 168 350,7 | | 40 096,5 | 40 390,6 | 42 899,4 | 44 964,2 || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7. Подпрограмма "Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1. Направление "Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, зданию, помещениям и оборудованию учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1.1. | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 18 464,2 | | 1 418,7 | 5 340,0 | 5 740,5 | 5 965,0 || | вание | образования | 2014 | города | | | | | | || | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учрежде- | образователь- | | | | | | | | || | ний, в том | ные учреждения | | | | | | | | || | числе | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - сани- | | 2010- | Бюджет | 4 654,7 | | 1 418,7 | 1 000,0 | 1 075,0 | 1 161,0 || | тарная | | 2014 | города | | | | | | || | обрезка и | | гг. | Таганрога | | | | | | || | озеленение | | | | | | | | | || | территорий | | | | | | | | | || | образовате- | | | | | | | | | || | льных | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - текущий | | 2010- | Бюджет | 13 809,5 | | | 4 340,0 | 4 665,5 | 4 804,0 || | ремонт и | | 2014 | города | | | | | | || | обслужива- | | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | технологи- | | | | | | | | | || | ческого | | | | | | | | | || | оборудова- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | || | пищеблоков | | | | | | | | | || | , буфетов, | | | | | | | | | || | медицинс- | | | | | | | | | || | ких | | | | | | | | | || | кабинетов | | | | | | | | | || | и пр. | | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 7.1.2. | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 835,5 | | | 260,0 | 279,5 | 296,0 || | вание | образования | 2014 | города | | | | | | || | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | || | учрежде- | образователь- | | | | | | | | || | ний, в том | ные учреждения | | | | | | | | || | числе | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - текущий | | 2010- | Бюджет | 835,5 | | | 260,0 | 279,5 | 296,0 || | ремонт и | | 2014 | города | | | | | | || | обслужива- | | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | технологи- | | | | | | | | | || | ческого | | | | | | | | | || | оборудова- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | || | пищеблоков | | | | | | | | | || | , буфетов, | | | | | | | | | || | медицинс- | | | | | | | | | || | ких | | | | | | | | | || | кабинетов | | | | | | | | | || | и пр. | | | | | | | | | || |-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 7.1. | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | в том числе | Бюджет | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 || | | города | | | | | | || | | Таганрога | | | | | | || |-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 7. | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8. Подпрограмма "Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.1. Направление "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.1.1. | Техничес- | Управление | 2010- | Бюджет | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 || | кое | образования, | 2014 | города | | | | | | || | обслужива- | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние и | ные учреждения | | | | | | | | || | контроль | г. Таганрога | | | | | | | | || | за | | | | | | | | | || | работоспо- | | | | | | | | | || | собностью | | | | | | | | | || | систем | | | | | | | | | || | автомати- | | | | | | | | | || | ческой | | | | | | | | | || | пожарной | | | | | | | | | || | сигнализа- | | | | | | | | | || | ции, | | | | | | | | | || | обеспече- | | | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | первичными | | | | | | | | | || | мерами | | | | | | | | | || | пожароту- | | | | | | | | | || | шения и | | | | | | | | | || | прочие | | | | | | | | | || | мероприя- | | | | | | | | | || | тия, | | | | | | | | | || | работы и | | | | | | | | | || | услуги по | | | | | | | | | || | осуществ- | | | | | | | | | || | лению | | | | | | | | | || | противопо- | | | | | | | | | || | жарной | | | | | | | | | || | безопаснос- | | | | | | | | | || | ти | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 22 894,4 | 30,2 | 10 271,5 | 3 890,5 | 4 182,9 | 4 519,3 || | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | || | бюджетных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 428,4 | | 77,1 | 109,5 | 117,1 | 124,7 || | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | || | автономных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 8.1. | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.2. Направление "Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.2.1. | Техничес- | Управление | 2010- | Бюджет | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 || | кое | образования, | 2014 | города | | | | | | || | обслужива- | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | ние, | ные учреждения | | | | | | | | || | ремонт, | г. Таганрога | | | | | | | | || | монтаж | | | | | | | | | || | средств | | | | | | | | | || | тревожной | | | | | | | | | || | сигнализа- | | | | | | | | | || | ции и | | | | | | | | | || | прочие | | | | | | | | | || | мероприя- | | | | | | | | | || | тия, | | | | | | | | | || | работы и | | | | | | | | | || | услуги по | | | | | | | | | || | осуществле- | | | | | | | | | || | нию | | | | | | | | | || | антитерро- | | | | | | | | | || | ристичес- | | | | | | | | | || | кой | | | | | | | | | || | безопаснос- | | | | | | | | | || | ти | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 4 628,3 | | 754,6 | 888,0 | 954,6 | 2 031,1 || | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | || | бюджетных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 44,7 | | 6,0 | 12,0 | 12,9 | 13,8 || | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | || | автономных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | || | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 8.2. | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 8. | 27 995,8 | 30,2 | 11 109,2 | 4 900,0 | 5 267,5 | 6 688,9 ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 27 995,8 | 30,2 | 11 109,2 | 4 900,0 | 5 267,5 | 6 688,9 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления || капитального строительства г. Таганрога" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9.1. Направление "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур || общеобразовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9.1.1. | Строитель- | Управление | 2010- | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | || | ство, | капитального | 2014 | города | | | | | | || | реконструк- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | ция, | г. Таганрога | | | | | | | | || | капиталь- | | | | | | | | | || | ный | | | | | | | | | || | ремонт, | | | | | | | | | || | прочие | | | | | | | | | || | закупки | | | | | | | | | || | товаров, | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | работ и | | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | || | услуг | | | бюджет | | | | | | || | дошкольных | | | | | | | | | || | образова- | | | | | | | | | || | тельных | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ний, в том | | | | | | | | | || | числе: | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 20 429,6 | 17 109,7 | 3 319,9 | | | || | сад N 2 в | капитального | 2013 | города | | | | | | || | микрорай- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | оне | г. Таганрога | | | | | | | | || | "Западный | | | | | | | | | || | жилой | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | массив" на | | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | || | 200 мест, | | | бюджет | | | | | | || | ул. С. | | | | | | | | | || | Шило, | | | | | | | | | || | 259-1 | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 8 012,8 | | 2 012,8 | 1 000,0 | 5 000,0 | || | сад на | капитального | 2014 | города | | | | | | || | 100-120 | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | мест на | г. Таганрога | | | | | | | | || | территории | | | | | | | | | || | детского | | | | | | | | | || | сада N 99 | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 7 285,4 | 353,0 | 4 932,4 | 2 000,0 | | || | сад N 11, | капитального | 2014 | города | | | | | | || | ул. | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | Большая | г. Таганрога | | | | | | | | || | Бульвар- | | | | | | | | | || | ная, 5-2, | | | | | | | | | || | разработка | | | | | | | | | || | проектно- | | | | | | | | | || | сметной | | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ции, | | | | | | | | | || | капиталь- | | | | | | | | | || | ный ремонт | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 5 673,3 | 3,4 | 5 669,9 | | | || | сад N 15, | капитального | 2014 | города | | | | | | || | ул. | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | Большая | г. Таганрога | | | | | | | | || | Бульвар- | | | | | | | | | || | ная, 7-2, | | | | | | | | | || | капиталь- | | | | | | | | | || | ный | | | | | | | | | || | ремонт, | | | | | | | | | || | согласова- | | | | | | | | | || | ние | | | | | | | | | || | прокладки | | | | | | | | | || | инженерных | | | | | | | | | || | сетей и | | | | | | | | | || | авторский | | | | | | | | | || | надзор | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - монтаж | Управление | 2010- | Бюджет | 1 344,4 | | 1 344,4 | | | || | пожарной и | капитального | 2014 | города | | | | | | || | охранной | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | сигнализа- | г. Таганрога | | | | | | | | || | ции на | | | | | | | | | || | объекте | | | | | | | | | || | "Капиталь- | | | | | | | | | || | ный ремонт | | | | | | | | | || | МДОУ N 15" | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 1 003,0 | 1 003,0 | | | | || | сад N 45, | капитального | 2014 | города | | | | | | || | капиталь- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | ный | г. Таганрога | | | | | | | | || | ремонт, | | | | | | | | | || | установка | | | | | | | | | || | узла учета | | | | | | | | | || | тепловой | | | | | | | | | || | энергии и | | | | | | | | | || | проектно- | | | | | | | | | || | сметная | | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ция на | | | | | | | | | || | установку | | | | | | | | | || | узла учета | | | | | | | | | || | тепловой | | | | | | | | | || | энергии | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - разра- | Управление | 2010- | Бюджет | 662,0 | 662,0 | | | | || | ботка | капитального | 2014 | города | | | | | | || | технико- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | экономи- | г. Таганрога | | | | | | | | || | ческого | | | | | | | | | || | обоснова- | | | | | | | | | || | ния по | | | | | | | | | || | объектам | | | | | | | | | || | "Реконстру- | | | | | | | | | || | кция МДОУ | | | | | | | | | || | NN 32,92, | | | | | | | | | || | 99 | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 9.1. | 80 610,5 | 55 331,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | || | бюджет | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 9. | 80 610,5 | 55 331,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | || | бюджет | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 10. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам || Управления капитального строительства г. Таганрога" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 10.1. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений" ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10.1.1. | Капиталь- | Управление | 2010- | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | || | ный ремонт | капитального | 2013 | города | | | | | | || | общеобразо- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | вательных | г. Таганрога | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | || | : | | | | | | | | | || | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - N 8 | Управление | 2010- | Бюджет | 1 375,4 | 475,8 | 899,6 | | | || | | капитального | 2013 | города | | | | | | || | | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | - N 14 | Управление | 2010- | Бюджет | 469,6 | 469,6 | | | | || | | капитального | 2013 | города | | | | | | || | | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | | г. Таганрога | | | | | | | | || | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Гимназия | Управление | 2010- | Бюджет | 792,5 | 444,1 | 348,4 | | | || | Мариинская | капитального | 2013 | города | | | | | | || | (эксперти- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | за на | г. Таганрога | | | | | | | | || | капиталь- | | | | | | | | | || | ный | | | | | | | | | || | ремонт) | | | | | | | | | || |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | -экспер- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 435,2 | 9 435,2 | | | | || | тиза | капитального | 2013 | города | | | | | | || | проектно- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | || | сметной | г. Таганрога | | | | | | | | || | документа- | | | | | | | | | || | ции и | | | | | | | | | || | инженерно- | | | | | | | | | || | геологичес- | | | | | | | | | || | кие | | | | | | | | | || | изыскания | | | | | | | | | || | по | | | | | | | | | || | общеобразо- | | | | | | | | | || | вательным | | | | | | | | | || | учрежде- | | | | | | | | | || | ниям, | | | | | | | | | || | авторский | | | | | | | | | || | надзор за | | | | | | | | | || | страховоч- | | | | | | | | | || | ными | | | | | | | | | || | мероприя- | | | | | | | | | || | тиями по | | | | | | | | | || | усилению | | | | | | | | | || | грунтов | | | | | | | | | || | здания, | | | | | | | | | || | страховоч- | | | | | | | | | || | ные | | | | | | | | | || | мероприя- | | | | | | | | | || | тия по | | | | | | | | | || | усилению | | | | | | | | | || | грунтов | | | | | | | | | || | здания: | | | | | | | | | || | гимназия | | | | | | | | | || | N 2, МОУ | | | | | | | | | || | СОШ N 12 | | | | | | | | | ||---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Всего по направлению 10.1. | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ИТОГО по подпрограмме 10. | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | 6 264 905,0 | 132 510,8 | 1 347 509,9 | 1 535 188,0 | 1 591 918,8 | 1 657 777,5 || ИТОГО по программе | | | | | | ||---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| в том числе | Бюджет | 3 700 775,3 | 87 657,0 | 819 548,8 | 920 750,8 | 936 749,5 | 936 069,2 || | города | | | | | | || | Таганрога | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Областной | 2 564 129,7 | 44 853,8 | 527 961,1 | 614 437,2 | 655 169,3 | 721 708,3 || | бюджет | | | | | | || |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | Федеральны- | 863,7 | | 863,7 | | | || | й бюджет | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел IV. Нормативное обеспечение.Нормативным правовым актом, принятие которого необходимо длядостижения целей реализации Программы, является:- Решение Городской Думы города Таганрога "О бюджете муниципальногообразования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год,- Областной закон Ростовской области "О бюджете Ростовской области" насоответствующий финансовый год.
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления
Программой и контроль за ходом ее реализации.Средства бюджета города Таганрога на финансирование мероприятийПрограммы перечисляются в соответствии с порядком, утвержденнымАдминистрацией г. Таганрога, и в пределах расходов, утвержденных насоответствующий финансовый год.Управление Программой осуществляет Управление образования г.Таганрога. Контроль за реализацией Программы ежегодно осуществляетУправление экономического развития Администрации города Таганрога иФинансовое управление города Таганрога в соответствии с ихполномочиями.
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы.Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствииметодикой (приложение).Ожидаемыми результатами от реализации Программы должны стать:- расширение сети дошкольных образовательных учреждений;- улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях;- укрепление материально-технической базы муниципальныхобразовательных учреждений;- сохранение системы социальной поддержки населения, в том числе детейиз малообеспеченных семей;- создание условий для реализации в образовательных учреждениях городадоступного и качественного дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего (полного) общего и дополнительного образования вобразовательных учреждениях различных типов, видов и категорий;- совершенствование воспитательной работы в образовательныхучреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений иправонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизниобучаемых и воспитываемых.В соответствии с ожидаемыми конечными результатами прогнозируютсяследующие целевые индикаторы (параметры) Программы:- количество дополнительных мест в дошкольных образовательныхучреждениях: 665 мест,- средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений: 25человек,- удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждениядополнительного образования: 60%,- доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатнымпитанием: 100%,- доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставления молока:100%,- доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающихв Примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда:100%.- наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматическойпожарной сигнализации: 100%,- наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожнойсигнализации: 100%,- освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояниязеленых насаждений образовательных учреждений: 100%,- количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых примуниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время: 9010человек.
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами А.В. Наврат
Приложение к
Долгосрочной
целевой программе
Управления образования
г. Таганрога
на 2010-2014 годы
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАГАНРОГА НА 2010-2014 ГОД
Оценка эффективности реализации программных мероприятийосуществляется на основе комплекса учетно-аналитических мероприятий:
1. Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее)состояние целевых параметров (индикаторов) Программы.
2. Проведение сравнительного анализа базового и учетного(текущего) значений целевых параметров (индикаторов) Программы.Выявление темпов роста (снижения).
3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) иучетного (текущего) значений целевых параметров (индикаторов)Программы. Выявление расхождений.
4. Выявление факторов, определивших величину полученногорасхождения.
5. Определение направлений корректирующего воздействия с цельювыполнения параметров (индикаторов) Программы.
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами А.В. Наврат